| Odběratel | Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Krajská hygienická stanice Lib | Miroslav Grulya | 4-566- INV. Výměna 9 ks střešních oken | 4 - výměna 9 ks střešních oken; množství 1; celkem 396 880,00 Kč; položka rozpočtu: 6121 | 396 880,00 Kč | 396 880,00 Kč | 4.11.2025 | 11.11.2025 | 4.11.2025 | |
| Krajská hygienická stanice Lib | FCC Liberec s.r.o. | 1 -0567- svoz a likvidace odpadu 10/25 | 1 - svoz a likvidace odpadu 10/25; množství 1; celkem 3 513,32 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 3 513,32 Kč | 3 513,32 Kč | 7.11.2025 | 13.11.2025 | 7.11.2025 | |
| Krajská hygienická stanice Lib | T Mobile | 1 -0568- záložní internet 10/25 | 1 - záložní internet 10/25; množství 1; celkem 319,20 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 319,20 Kč | 319,20 Kč | 7.11.2025 | 14.11.2025 | 7.11.2025 | |
| Krajská hygienická stanice Lib | ANAG, spol. s r. o. | 1-0569-Šrýtr.,on-line škol.Zákoník práce v praxi,2 | 1-Šrýtr.,on-line škol.Zákoník práce v praxi,29.10.; množství 1; celkem 2 990,00 Kč; položka rozpočtu: 5167 | 2 990,00 Kč | 2 990,00 Kč | 7.11.2025 | 11.11.2025 | 7.11.2025 | |
| Krajská hygienická stanice Lib | ÚZSVM Praha | 3-0570- přeúčt. připoj. k PCO 8-9/25 | 3- přeúčt. připoj. k PCO 8-9/25; množství 1; celkem 315,28 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 315,28 Kč | 315,28 Kč | 10.11.2025 | 12.11.2025 | 10.11.2025 | |
| Krajská hygienická stanice Lib | ÚZSVM Praha | 3-0571- přeúčt. úklid 9/25 | 3- přeúčt. úklid 9/25; množství 1; celkem 652,83 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 652,83 Kč | 652,83 Kč | 10.11.2025 | 12.11.2025 | 10.11.2025 | |
| Krajská hygienická stanice Lib | T Mobile | 1,2,3,4 -0572- pevná linka+ internet 10/25 | 1- pevná linka 10/25; množství 1; celkem 592,52 Kč; položka rozpočtu: 5162 2- pevná linka 10/25; množství 1; celkem 171,89 Kč; položka rozpočtu: 5162 3- pevná linka 10/25; množství 1; celkem 183,75 Kč; položka rozpočtu: 5162 4- pevná linka 10/25; množství 1; celkem 224,67 Kč; položka rozpočtu: 5162 1-internet 10/25; množství 1; celkem 11 496,21 Kč; položka rozpočtu: 5162 2-internet 10/25; množství 1; celkem 7 140,21 Kč; položka rozpočtu: 5162 3-internet 10/25; množství 1; celkem 7 140,21 Kč; položka rozpočtu: 5162 4-internet 10/25; množství 1; celkem 7 140,21 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 34 089,67 Kč | 34 089,67 Kč | 10.11.2025 | 14.11.2025 | 10.11.2025 | |
| Krajská hygienická stanice Lib | Ing. Denisa Maxová | 1-0573-služby BOZP a PO, 10/25 | 1-služby BOZP a PO, 10/25; množství 1; celkem 7 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 7 000,00 Kč | 7 000,00 Kč | 10.11.2025 | 14.11.2025 | 10.11.2025 | |
| Krajská hygienická stanice Lib | Česká pojišťovna a.s. Praha | 1 -0574- pojištění vozového parku 10/25 | 1 - pojištění vozového parku 10/25; množství 1; celkem 14 303,00 Kč; položka rozpočtu: 5163 | 14 303,00 Kč | 14 303,00 Kč | 10.11.2025 | 19.11.2025 | 10.11.2025 | |
| Krajská hygienická stanice Lib | Severoč.komun.služby | 4 -0575- svoz odpadu 10/25 | 4 - svoz odpadu 10/25; množství 1; celkem 939,93 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 939,93 Kč | 939,93 Kč | 10.11.2025 | 19.11.2025 | 10.11.2025 | |
| Krajská hygienická stanice Lib | Sodexo Pass Česká republika a.s. | 1-0576-stravenky za 10/25, 1493 ks | 1- stravenky za 10/25, 1493 ks; množství 1; celkem 81 622,31 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 81 622,31 Kč | 81 622,31 Kč | 10.11.2025 | 19.11.2025 | 10.11.2025 | |
| Krajská hygienická stanice Lib | Sodexo Pass Česká republika a.s. | 1-0577- stravenky za 10/25, 7ks, | 1- stravenky za 10/25, 7ks; množství 1; celkem 382,69 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 382,69 Kč | 382,69 Kč | 10.11.2025 | 19.11.2025 | 10.11.2025 | |
| Krajská hygienická stanice Lib | FORCORP GROUP spol. s r.o. | 2 -0578-smluvní úklid 10/25 | 2 - smluvní úklid 10/25; množství 1; celkem 7 291,57 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 7 291,57 Kč | 7 291,57 Kč | 10.11.2025 | 20.11.2025 | 10.11.2025 | |
| Krajská hygienická stanice Lib | FORCORP GROUP spol. s r.o. | 3 -0579- smluvní úklid 10/25 | 3 - smluvní úklid 10/25; množství 1; celkem 13 927,11 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 13 927,11 Kč | 13 927,11 Kč | 10.11.2025 | 20.11.2025 | 10.11.2025 | |
| Krajská hygienická stanice Lib | Česká pošta, s.p. | 4 -0585- poštovné 10/25 | 4 - poštovné 10/25; množství 1; celkem 320,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 320,00 Kč | 320,00 Kč | 12.11.2025 | 18.11.2025 | 12.11.2025 | |
| Krajská hygienická stanice Lib | AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. | 2-0586-svoz separovaného odpadu-papír 10/25 | 2-svoz separovaného odpadu-papír 10/25; množství 1; celkem 43,56 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 43,56 Kč | 43,56 Kč | 12.11.2025 | 20.11.2025 | 12.11.2025 | |
| Krajská hygienická stanice Lib | OCC s.r.o. | 1-PC I ThinkCentre M75s G5 Ryzen , 4 ks | 1-PC I ThinkCentre M75s G5 Ryzen , 4 ks; množství 1; celkem 45 534,72 Kč; položka rozpočtu: 5137 | 45 534,72 Kč | 45 534,72 Kč | 12.11.2025 | 25.11.2025 | 12.11.2025 | |
| Krajská hygienická stanice Lib | Krajská nemocnice Liberec, a.s | 1 -0588- služby podatelny 10/25 | 1 - služby podatelny 10/25; množství 1; celkem 121,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 121,00 Kč | 121,00 Kč | 13.11.2025 | 28.11.2025 | 13.11.2025 | |
| Krajská hygienická stanice Lib | MULTISPORT BENEFIT CZECH Praha | 1 - 0589-karty Multisport za 11/25, 3x | 1 - 0589-karty Multisport za 11/25, 3x; množství 1; celkem 3 330,00 Kč | 3 330,00 Kč | 3 330,00 Kč | 13.11.2025 | 24.11.2025 | 13.11.2025 | |
| Krajská hygienická stanice Lib | ABY servis, s.r.o. | 1 -0590- smluvní úklid 10/25 | 1 - smluvní úklid 10/25; množství 1; celkem 15 690,07 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 15 690,07 Kč | 15 690,07 Kč | 13.11.2025 | 25.11.2025 | 13.11.2025 | |
| Krajská hygienická stanice Lib | ABY servis, s.r.o. | 4 -0591- smluvní úklid 10/25 | 4 - smluvní úklid 10/25; množství 1; celkem 6 031,85 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 6 031,85 Kč | 6 031,85 Kč | 13.11.2025 | 25.11.2025 | 13.11.2025 | |
| Krajská hygienická stanice Lib | Vodafone Czech Republic a.s. | 1,2,3,4 -0592- mobily 10/25 | 1 - mobily 10/25; množství 1; celkem 4 034,89 Kč; položka rozpočtu: 5162 2 - mobily 10/25; množství 1; celkem 1 208,69 Kč; položka rozpočtu: 5162 3 - mobily 10/25; množství 1; celkem 826,97 Kč; položka rozpočtu: 5162 4 - mobily 10/25; množství 1; celkem 870,28 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 6 940,83 Kč | 6 940,83 Kč | 13.11.2025 | 28.11.2025 | 13.11.2025 | |
| Krajská hygienická stanice Lib | Česká pošta, s.p. | 1 -0593- poštovné 10/25 | 1 - poštovné 10/25; množství 1; celkem 1 620,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 1 620,00 Kč | 1 620,00 Kč | 14.11.2025 | 24.11.2025 | 14.11.2025 | |
| Krajská hygienická stanice Lib | Jiří Koudelka | 1-0594-revize has.přístrojů a hydrantů | 1-revize has.přístrojů a hydrantů; množství 1; celkem 2 631,75 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 631,75 Kč | 2 631,75 Kč | 14.11.2025 | 25.11.2025 | 14.11.2025 | |
| Krajská hygienická stanice Lib | Pražská plynárenská, a.s. | 4 -0595- plyn 1.-22.10./25 | 4 - plyn 1.-22.10./25; množství 1; celkem 5 084,13 Kč; položka rozpočtu: 5153 | 5 084,13 Kč | 5 084,13 Kč | 14.11.2025 | 18.11.2025 | 14.11.2025 | |
| Krajská hygienická stanice Lib | Česká pošta, s.p. | 2 -0596-0596- poštovné 10/25 | 2 - poštovné 10/25; množství 1; celkem 258,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 258,00 Kč | 258,00 Kč | 19.11.2025 | 20.11.2025 | 19.11.2025 | |
| Krajská hygienická stanice Lib | ÚZSVM Praha | 3-0597-vyúčt.plynu IV.Q.2024 | 3-vyúčt.plynu IV.Q.2024; množství 1; celkem 18 010,72 Kč; položka rozpočtu: 5153 | 18 010,72 Kč | 18 010,72 Kč | 19.11.2025 | 28.11.2025 | 19.11.2025 | |
| Krajská hygienická stanice Lib | ÚZSVM Praha | 3-598-vyúčt.plynu I.-III.Q.2025 | 3-vyúčt.plynu I.-III.Q.2025; množství 1; celkem 19 664,46 Kč; položka rozpočtu: 5153 | 19 664,46 Kč | 19 664,46 Kč | 19.11.2025 | 28.11.2025 | 19.11.2025 | |
| Krajská hygienická stanice Lib | CCS, A.S. | 1 -0599- CCS, Natural,provozní poplatek 10/25 | 1 - CCS, Natural, 10/25; množství 1; celkem 9 061,63 Kč; položka rozpočtu: 5156 1 - CCS, provozní poplatek, 10/25; množství 1; celkem 117,37 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 9 179,00 Kč | 9 179,00 Kč | 21.11.2025 | 24.11.2025 | 21.11.2025 | |
| Krajská hygienická stanice Lib | CCS, A.S. | 2 -0600- CCS, Natural, 10/25 | 2 - CCS, Natural, 10/25; množství 1; celkem 2 608,92 Kč; položka rozpočtu: 5156 | 2 608,92 Kč | 2 608,92 Kč | 21.11.2025 | 24.11.2025 | 21.11.2025 | |
| Krajská hygienická stanice Lib | CCS, A.S. | 3 -0601-CCS, Natural 10/25 | 3 - CCS, Natural 10/25; množství 1; celkem 1 786,12 Kč; položka rozpočtu: 5156 | 1 786,12 Kč | 1 786,12 Kč | 21.11.2025 | 24.11.2025 | 21.11.2025 | |
| Krajská hygienická stanice Lib | CCS, A.S. | 4 -0602- CCS, Natural, 10/25 | 4 - CCS, Natural, 10/25; množství 1; celkem 2 475,41 Kč; položka rozpočtu: 5156 | 2 475,41 Kč | 2 475,41 Kč | 21.11.2025 | 24.11.2025 | 21.11.2025 | |
| Krajská hygienická stanice Lib | CESAR TRADE, S.R.O. | 1 -0604- tonery na sklad, 8 ks | 1 - tonery na sklad, 8 ks; množství 1; celkem 5 566,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 5 566,00 Kč | 5 566,00 Kč | 24.11.2025 | 25.11.2025 | 24.11.2025 | |
| Krajská hygienická stanice Lib | Pražská plynárenská, a.s. | 1,2,4 -0606- el.energie 10/25 | 1 - el.energie 10/25; množství 1; celkem 18 514,50 Kč; položka rozpočtu: 5154 2 - el.energie 10/25; množství 1; celkem 8 303,73 Kč; položka rozpočtu: 5154 4 - el.energie 10/25; množství 1; celkem 5 870,69 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 32 688,92 Kč | 32 688,92 Kč | 24.11.2025 | 26.11.2025 | 24.11.2025 | |
| Krajská hygienická stanice Lib | Pražská plynárenská, a.s. | 1,2,4 0607- plyn 10/25 | 1 - plyn 10/25; množství 1; celkem 29 418,82 Kč; položka rozpočtu: 5153 2 - plyn 10/25; množství 1; celkem 8 371,22 Kč; položka rozpočtu: 5153 4 - plyn 23.-31.10./25; množství 1; celkem 2 258,98 Kč; položka rozpočtu: 5153 | 40 049,02 Kč | 40 049,02 Kč | 24.11.2025 | 27.11.2025 | 24.11.2025 | |
| Krajská hygienická stanice Lib | Medplus s.r.o. | 1-0608-H-kontejner 60ml sterilní , 50ks-EPI | 1-0608-H-kontejner 60ml sterilní , 50ks-EPI; množství 1; celkem 897,00 Kč; položka rozpočtu: 5133 | 897,00 Kč | 897,00 Kč | 24.11.2025 | 24.11.2025 | 24.11.2025 | |
| Krajská hygienická stanice Lib | dTest | 1-0026-předpl.čas.dTest Plus na 2 roky,1/26-12/27 | 1-předpl. čas. dTest Plus na 2 roky,1/26-12/27; množství 1; celkem 1 980,00 Kč; položka rozpočtu: 5136 | 1 980,00 Kč | 1 980,00 Kč | 25.11.2025 | 28.11.2025 | 25.11.2025 | |
| Ústav zdravotnických | Alza.cz a.s. | Počítačové myši pro pracoviště Kounicova 16 ks | Počítačové myši pro pracoviště Kounicova 16 ks; množství 1; celkem 7 083,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 7 083,00 Kč | 7 083,00 Kč | 6.2.2026 | 13.2.2026 | 6.2.2026 | |
| Ústav zdravotnických | Alza.cz a.s. | Příslušenství pro IPhone 12Pro - kryt a sklo | Příslušenství pro IPhone 12Pro - kryt a sklo; množství 1; celkem 464,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 464,00 Kč | 464,00 Kč | 10.2.2026 | 17.2.2026 | 10.2.2026 | |
| Ústav zdravotnických | Alza.cz a.s. | Operační paměť Kingston SO-DIMM 32GB KIT DDR4 | Operační paměť Kingston SO-DIMM 32GB KIT DDR4; množství 1; celkem 5 799,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 5 799,00 Kč | 5 799,00 Kč | 19.2.2026 | 24.2.2026 | 19.2.2026 | |
| Ústav zdravotnických | AMIRES s.r.o. | Asistence při admin. a fin. řízení projektu RES-Q+ | Asistence při admin. a fin. řízení projektu RES-Q+; množství 1; celkem 257 488,00 Kč; položka rozpočtu: 5166 | 257 488,00 Kč | 257 488,00 Kč | 20.1.2026 | 5.2.2026 | 20.1.2026 | |
| Ústav zdravotnických | Cortis Consulting | Licence OneSoft Connect 3/2026 - 2/2027 | Licence OneSoft Connect 3/2026 - 2/2027; množství 1; celkem 340 494,00 Kč; položka rozpočtu: 5172 | 340 494,00 Kč | 340 494,00 Kč | 18.2.2026 | 27.2.2026 | 18.2.2026 | |
| Ústav zdravotnických | Aricoma Digital s.r.o. | Služby ad-hoc č. 048-2025 JTP | Služby ad-hoc č. 048-2025 JTP; množství 1; celkem 90 713,70 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 90 713,70 Kč | 90 713,70 Kč | 15.1.2026 | 5.2.2026 | 15.1.2026 | |
| Ústav zdravotnických | Aricoma Digital s.r.o. | Služby ad-hoc č. 051-2025 JTP | Služby ad-hoc č. 051-2025 JTP; množství 1; celkem 157 237,08 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 157 237,08 Kč | 157 237,08 Kč | 15.1.2026 | 5.2.2026 | 15.1.2026 | |
| Ústav zdravotnických | Aricoma Digital s.r.o. | Paušál eReg JTP 12/2025 | Paušál eReg JTP 12/2025; množství 1; celkem 435 425,76 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 435 425,76 Kč | 435 425,76 Kč | 15.1.2026 | 5.2.2026 | 15.1.2026 | |
| Ústav zdravotnických | Aricoma Digital s.r.o. | Služby ad-hoc č. 033-2025 JTP | Služby ad-hoc č. 033-2025 JTP; množství 1; celkem 161 772,77 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 161 772,77 Kč | 161 772,77 Kč | 16.1.2026 | 10.2.2026 | 16.1.2026 | |
| Ústav zdravotnických | Aricoma Digital s.r.o. | Služby ad-hoc č. 102-2025 JTP | Služby ad-hoc č. 102-2025 JTP; množství 1; celkem 114 904,02 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 114 904,02 Kč | 114 904,02 Kč | 16.1.2026 | 10.2.2026 | 16.1.2026 | |
| Ústav zdravotnických | Aricoma Digital s.r.o. | Služby ad-hoc č. 133-2025 JTP | Služby ad-hoc č. 133-2025 JTP; množství 1; celkem 54 428,22 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 54 428,22 Kč | 54 428,22 Kč | 16.1.2026 | 10.2.2026 | 16.1.2026 | |
| Ústav zdravotnických | Aricoma Digital s.r.o. | Služby ad-hoc č. 136-2025 JTP | Služby ad-hoc č. 136-2025 JTP; množství 1; celkem 15 118,95 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 15 118,95 Kč | 15 118,95 Kč | 30.1.2026 | 18.2.2026 | 30.1.2026 | |
| Ústav zdravotnických | Aricoma Digital s.r.o. | Služby ad-hoc č. 149-2025 JTP | Služby ad-hoc č. 149-2025 JTP; množství 1; celkem 18 142,74 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 18 142,74 Kč | 18 142,74 Kč | 13.2.2026 | 27.2.2026 | 13.2.2026 | |
| Ústav zdravotnických | ASIANA,s.r.o. | Ubytování + poj. Kodaň 18. - 22.5.2026 | Ubytování + poj. Kodaň 18. - 22.5.2026; množství 1; celkem 102 936,00 Kč; položka rozpočtu: 5173 | 102 936,00 Kč | 102 936,00 Kč | 15.1.2026 | 17.2.2026 | 15.1.2026 | |
| Ústav zdravotnických | ASIANA,s.r.o. | Letenky Sofie 10. - 12.3.2026 | Letenky Sofie 10. - 12.3.2026; množství 1; celkem 12 612,00 Kč; položka rozpočtu: 5173 | 12 612,00 Kč | 12 612,00 Kč | 20.1.2026 | 2.2.2026 | 20.1.2026 | |
| Ústav zdravotnických | ASIANA,s.r.o. | Ubytování + poj. Brusel 17.- 18. 2. 2026 | Ubytování + poj. Brusel 17.- 18. 2. 2026; množství 1; celkem 7 874,00 Kč; položka rozpočtu: 5173 | 7 874,00 Kč | 7 874,00 Kč | 3.2.2026 | 24.2.2026 | 3.2.2026 | |
| Ústav zdravotnických | ASIANA,s.r.o. | Letenky Brusel 17.- 18. 2. 2026 | Letenky Brusel 17.- 18. 2. 2026; množství 1; celkem 23 708,00 Kč; položka rozpočtu: 5173 | 23 708,00 Kč | 23 708,00 Kč | 3.2.2026 | 24.2.2026 | 3.2.2026 | |
| Ústav zdravotnických | ASIANA,s.r.o. | Letenky pro zahr. hosty Sofie 10. - 15.3.2026 | Letenky pro zahr. hosty Sofie 10. - 15.3.2026; množství 1; celkem 6 315,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 6 315,00 Kč | 6 315,00 Kč | 5.2.2026 | 24.2.2026 | 5.2.2026 | |
| Ústav zdravotnických | ASIANA,s.r.o. | Letenky pro zahr. hosty Sofie 10. - 13.3.2026 | Letenky pro zahr. hosty Sofie 10. - 13.3.2026; množství 1; celkem 16 244,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 16 244,00 Kč | 16 244,00 Kč | 6.2.2026 | 27.2.2026 | 6.2.2026 | |
| Ústav zdravotnických | ASIANA,s.r.o. | Ubytování pro zahr. hosty Sofie 10. - 13.3.2026 | Ubytování pro zahr. hosty Sofie 10. - 13.3.2026; množství 1; celkem 8 702,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 8 702,00 Kč | 8 702,00 Kč | 9.2.2026 | 27.2.2026 | 9.2.2026 | |
| Ústav zdravotnických | Advanced Telecom Services, s.r.o. | Služby SMS za 1/2026 | Služby SMS za 1/2026; množství 1; celkem 35 323,35 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 35 323,35 Kč | 35 323,35 Kč | 3.2.2026 | 24.2.2026 | 3.2.2026 | |
| Ústav zdravotnických | BOSSCAN COMPRINT | Spotřební materiál do tiskáren lokality Kounicova | Spotřební materiál do tiskáren lokality Kounicova; množství 1; celkem 45 174,14 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 45 174,14 Kč | 45 174,14 Kč | 6.2.2026 | 27.2.2026 | 6.2.2026 | |
| Ústav zdravotnických | Česká pošta, s.p. | Kvalifikovaný osobní certifikát | Kvalifikovaný osobní certifikát; množství 1; celkem 880,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 880,00 Kč | 880,00 Kč | 4.2.2026 | 12.2.2026 | 4.2.2026 | |
| Ústav zdravotnických | Česká pošta, s.p. | Odvoz pošty 1/2026 | Odvoz pošty 1/2026; množství 1; celkem 4 840,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 4 840,00 Kč | 4 840,00 Kč | 9.2.2026 | 19.2.2026 | 9.2.2026 | |
| Ústav zdravotnických | Česká pošta, s.p. | Obyčejné psaní 24 ks 1/2026 | Obyčejné psaní 24 ks 1/2026; množství 1; celkem 1 023,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 1 023,00 Kč | 1 023,00 Kč | 10.2.2026 | 13.2.2026 | 10.2.2026 | |
| Ústav zdravotnických | Česká pošta, s.p. | Balík do ruky 33 ks 1/2026 | Balík do ruky 33 ks 1/2026; množství 1; celkem 3 737,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 3 737,00 Kč | 3 737,00 Kč | 12.2.2026 | 18.2.2026 | 12.2.2026 | |
| Ústav zdravotnických | DN Formed Brno s.r.o. | Pronájem analyzátoru mateř. mléka 2/2026 | Pronájem analyzátoru mateř. mléka 2/2026; množství 1; celkem 301 142,38 Kč; položka rozpočtu: 5164 | 301 142,38 Kč | 301 142,38 Kč | 2.2.2026 | 24.2.2026 | 2.2.2026 | |
| Ústav zdravotnických | ELSO SERVICE BRNO,spol. s r.o. | Paušální služby eREG NRPATV + ISLPZ 12/2025 | Paušální služby eREG NRPATV + ISLPZ 12/2025; množství 1; celkem 63 525,00 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 63 525,00 Kč | 63 525,00 Kč | 15.1.2026 | 6.2.2026 | 15.1.2026 | |
| Ústav zdravotnických | ELSO SERVICE BRNO,spol. s r.o. | Paušální služby eREG NROVDK 12/2025 | Paušální služby eREG NROVDK 12/2025; množství 1; celkem 31 762,50 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 31 762,50 Kč | 31 762,50 Kč | 15.1.2026 | 6.2.2026 | 15.1.2026 | |
| Ústav zdravotnických | ELSO SERVICE BRNO,spol. s r.o. | Paušální služby eREG GEO-REGISTR 12/2025 | Paušální služby eREG GEO-REGISTR 12/2025; množství 1; celkem 25 410,00 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 25 410,00 Kč | 25 410,00 Kč | 15.1.2026 | 6.2.2026 | 15.1.2026 | |
| Ústav zdravotnických | ELSO SERVICE BRNO,spol. s r.o. | Paušální služby eREG NRRZ, NRKOI 12/2025 | Paušální služby eREG NRRZ, NRKOI 12/2025; množství 1; celkem 190 575,00 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 190 575,00 Kč | 190 575,00 Kč | 15.1.2026 | 6.2.2026 | 15.1.2026 | |
| Ústav zdravotnických | ELSO SERVICE BRNO,spol. s r.o. | Paušální služby eREG NZIS 12/2025 | Paušální služby eREG NZIS 12/2025; množství 1; celkem 190 575,00 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 190 575,00 Kč | 190 575,00 Kč | 15.1.2026 | 6.2.2026 | 15.1.2026 | |
| Ústav zdravotnických | ELSO SERVICE BRNO,spol. s r.o. | Služby ad-hoc č. 106 2025 NRRZ | Služby ad-hoc č. 106 2025 NRRZ; množství 1; celkem 304 920,00 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 304 920,00 Kč | 304 920,00 Kč | 22.1.2026 | 13.2.2026 | 22.1.2026 | |
| Ústav zdravotnických | ELSO SERVICE BRNO,spol. s r.o. | Služby ad-hoc č. 131 2025 NRAR | Služby ad-hoc č. 131 2025 NRAR; množství 1; celkem 11 116,88 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 11 116,88 Kč | 11 116,88 Kč | 22.1.2026 | 13.2.2026 | 22.1.2026 | |
| Ústav zdravotnických | ELSO SERVICE BRNO,spol. s r.o. | Služby ad-hoc č. 2-2025 NRHOSP | Služby ad-hoc č. 2-2025 NRHOSP; množství 1; celkem 115 933,13 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 115 933,13 Kč | 115 933,13 Kč | 27.1.2026 | 13.2.2026 | 27.1.2026 | |
| Ústav zdravotnických | ELSO SERVICE BRNO,spol. s r.o. | Služby ad-hoc č. 151-2025 NRKI | Služby ad-hoc č. 151-2025 NRKI; množství 1; celkem 98 463,75 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 98 463,75 Kč | 98 463,75 Kč | 2.2.2026 | 18.2.2026 | 2.2.2026 | |
| Ústav zdravotnických | ELSO SERVICE BRNO,spol. s r.o. | Služby ad-hoc č. 151-2023 NRPATV | Služby ad-hoc č. 151-2023 NRPATV; množství 1; celkem 38 115,00 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 38 115,00 Kč | 38 115,00 Kč | 2.2.2026 | 18.2.2026 | 2.2.2026 | |
| Ústav zdravotnických | eMan a.s. | Služby ad-hoc č. 088-2025 NOR | Služby ad-hoc č. 088-2025 NOR; množství 1; celkem 243 500,40 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 243 500,40 Kč | 243 500,40 Kč | 15.1.2026 | 5.2.2026 | 15.1.2026 | |
| Ústav zdravotnických | eMan a.s. | Paušál eReg PiVo 1/2026 | Paušál eReg PiVo 1/2026; množství 1; celkem 54 111,20 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 54 111,20 Kč | 54 111,20 Kč | 13.2.2026 | 27.2.2026 | 13.2.2026 | |
| Ústav zdravotnických | eMan a.s. | Paušál eReg ISDT, TISSIS 1/2026 | Paušál eReg ISDT, TISSIS 1/2026; množství 1; celkem 38 405,40 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 38 405,40 Kč | 38 405,40 Kč | 13.2.2026 | 27.2.2026 | 13.2.2026 | |
| Ústav zdravotnických | eMan a.s. | Paušál eReg ISVP 1/2026 | Paušál eReg ISVP 1/2026; množství 1; celkem 35 937,00 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 35 937,00 Kč | 35 937,00 Kč | 13.2.2026 | 27.2.2026 | 13.2.2026 | |
| Ústav zdravotnických | eMan a.s. | Paušál eReg RZPRO 1/2026 | Paušál eReg RZPRO 1/2026; množství 1; celkem 89 842,50 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 89 842,50 Kč | 89 842,50 Kč | 13.2.2026 | 27.2.2026 | 13.2.2026 | |
| Ústav zdravotnických | EXE, a.s. | Provozní kredit AZURE 12/2025 | Provozní kredit AZURE 12/2025; množství 1; celkem 546,65 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 546,65 Kč | 546,65 Kč | 15.1.2026 | 5.2.2026 | 15.1.2026 | |
| Ústav zdravotnických | EXE, a.s. | Provozní kredit AZURE 1/2026 | Provozní kredit AZURE 1/2026; množství 1; celkem 546,53 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 546,53 Kč | 546,53 Kč | 16.2.2026 | 27.2.2026 | 16.2.2026 | |
| Ústav zdravotnických | Fakultní nemocnice Plzeň | Služby spojené s nájmem za 1.Q/2026 | voda; množství 1; celkem 518,45 Kč; položka rozpočtu: 5151 teplo; množství 1; celkem 2 385,78 Kč; položka rozpočtu: 5152 elektřina; množství 1; celkem 496,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 úklid; množství 1; celkem 1 001,75 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 4 401,98 Kč | 4 401,98 Kč | 12.2.2026 | 27.2.2026 | 12.2.2026 | |
| Ústav zdravotnických | GiTy, a.s. | Datové služby Dark Fibre 1/2026 | Datové služby Dark Fibre 1/2026; množství 1; celkem 28 778,64 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 28 778,64 Kč | 28 778,64 Kč | 5.2.2026 | 24.2.2026 | 5.2.2026 | |
| Ústav zdravotnických | ICZ.HEA a.s. | Paušál eReg TBC, RPN, ARI 12/2025 | Paušál eReg TBC, RPN, ARI 12/2025; množství 1; celkem 60 276,15 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 60 276,15 Kč | 60 276,15 Kč | 13.1.2026 | 6.2.2026 | 13.1.2026 | |
| Ústav zdravotnických | ICZ.HEA a.s. | Paušál eReg CÚD, CÚV, NRPZS, NRZP, RZP 12/2025 | Paušál eReg CÚD, CÚV, NRPZS, NRZP, RZP 12/2025; množství 1; celkem 341 496,53 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 341 496,53 Kč | 341 496,53 Kč | 13.1.2026 | 6.2.2026 | 13.1.2026 | |
| Ústav zdravotnických | ICZ.HEA a.s. | Paušál eReg SZD 12/2025 | Paušál eReg SZD 12/2025; množství 1; celkem 221 012,55 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 221 012,55 Kč | 221 012,55 Kč | 13.1.2026 | 6.2.2026 | 13.1.2026 | |
| Ústav zdravotnických | ICZ.HEA a.s. | Služby ad-hoc č. 011-2025 CÚD | Služby ad-hoc č. 011-2025 CÚD; množství 1; celkem 1 037 881,07 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 1 037 881,07 Kč | 1 037 881,07 Kč | 15.1.2026 | 5.2.2026 | 15.1.2026 | |
| Ústav zdravotnických | ICZ.HEA a.s. | Služby ad-hoc č. 063-2025 CÚD | Služby ad-hoc č. 063-2025 CÚD; množství 1; celkem 756 648,78 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 756 648,78 Kč | 756 648,78 Kč | 15.1.2026 | 5.2.2026 | 15.1.2026 | |
| Ústav zdravotnických | ICZ.HEA a.s. | Služby ad-hoc č. 140-2025 CÚD | Služby ad-hoc č. 140-2025 CÚD; množství 1; celkem 80 352,08 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 80 352,08 Kč | 80 352,08 Kč | 15.1.2026 | 6.2.2026 | 15.1.2026 | |
| Ústav zdravotnických | ICZ.HEA a.s. | Paušál eReg TBC, RPN, ARI 1/2026 | Paušál eReg TBC, RPN, ARI 1/2026; množství 1; celkem 60 276,15 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 60 276,15 Kč | 60 276,15 Kč | 11.2.2026 | 27.2.2026 | 11.2.2026 | |
| Ústav zdravotnických | ICZ.HEA a.s. | Paušál eReg SZD 1/2026 | Paušál eReg SZD 1/2026; množství 1; celkem 221 012,55 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 221 012,55 Kč | 221 012,55 Kč | 11.2.2026 | 27.2.2026 | 11.2.2026 | |
| Ústav zdravotnických | iNET Solutions s.r.o. | Propagační předměty pro NSC | Propagační předměty pro NSC; množství 1; celkem 89 580,70 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 89 580,70 Kč | 89 580,70 Kč | 16.2.2026 | 19.2.2026 | 16.2.2026 | |
| Ústav zdravotnických | IPVZ | Nájemné nebyt. prostor Ruská 1/2026 | Nájemné nebyt. prostor Ruská 1/2026; množství 1; celkem 2 513,00 Kč; položka rozpočtu: 5164 | 2 513,00 Kč | 2 513,00 Kč | 9.2.2026 | 17.2.2026 | 9.2.2026 | |
| Ústav zdravotnických | IPVZ | Vyúčtování elektřiny 1/2026 | Vyúčtování elektřiny 1/2026; množství 1; celkem 61 772,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 61 772,00 Kč | 61 772,00 Kč | 17.2.2026 | 24.2.2026 | 17.2.2026 | |
| Ústav zdravotnických | JE Group s.r.o. | Školení BOZP+PO 12/2025 | Školení BOZP+PO 12/2025; množství 1; celkem 532,00 Kč; položka rozpočtu: 5167 | 532,00 Kč | 532,00 Kč | 19.1.2026 | 10.2.2026 | 19.1.2026 | |
| Ústav zdravotnických | JE Group s.r.o. | Školení BOZP+PO 1/2026 | Školení BOZP+PO 1/2026; množství 1; celkem 1 004,00 Kč; položka rozpočtu: 5167 | 1 004,00 Kč | 1 004,00 Kč | 16.2.2026 | 27.2.2026 | 16.2.2026 | |
| Ústav zdravotnických | KAKTUS Software, spol. s r.o. | Paušál Registrace 1/2026 | Paušál Registrace 1/2026; množství 1; celkem 193 522,56 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 193 522,56 Kč | 193 522,56 Kč | 5.2.2026 | 24.2.2026 | 5.2.2026 | |
| Ústav zdravotnických | KLIMA - CLASSIC s.r.o. | Pravidelný čtvrtletní servis tří klimatizací | Pravidelný čtvrtletní servis tří klimatizací; množství 1; celkem 7 235,80 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 7 235,80 Kč | 7 235,80 Kč | 9.2.2026 | 17.2.2026 | 9.2.2026 | |
| Ústav zdravotnických | Košík.cz s.r.o. | Občerstvení pro provozní účely NSC | Občerstvení pro provozní účely NSC; množství 1; celkem 2 301,00 Kč; položka rozpočtu: 5175 | 2 301,00 Kč | 2 301,00 Kč | 25.2.2026 | 25.2.2026 | 25.2.2026 | |
| Ústav zdravotnických | Krajská zdravotní, a.s. | Screening v prvním trimestru těhotenství 7-12/2025 | Screening v prvním trimestru těhotenství 7-12/2025; množství 1; celkem 192 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 192 000,00 Kč | 192 000,00 Kč | 29.1.2026 | 18.2.2026 | 29.1.2026 |