| 2021 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|
| 82 | 71 | 68 |
| 2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 90 | 65 | 110 | 175 | 93 | 97 | 85 | 67 | 120 | 77 | 78 |
| 2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 | 129 | 124 | 114 | 184 | 132 | 95 | 104 | 96 | 116 | 87 | 78 |
| 2018 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 139 | 102 | 130 | 102 | 175 | 113 | 107 | 103 | 90 | 91 | 86 | 77 |
| 2017 | 12 |
|---|---|
| 7 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
| Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Česká pojišťovna a.s. Praha | 1-0309- pojištění vozového parku 3/18 | 1- pojištění vozového parku 3/18; množství 1; celkem 9 926,00 Kč; položka rozpočtu: 5163 | 9 926,00 Kč | 9 926,00 Kč | 18.4.2018 | 19.4.2018 | 18.4.2018 | |
| CZC.cz s.r.o. | 1-0312-H-Repro bed.Genius SP-HF 800A-EKP | 1-0312-H-Repro bed.Genius SP-HF 800A-EKP; množství 1; celkem 879,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 879,00 Kč | 879,00 Kč | 5.4.2019 | 5.4.2019 | 5.4.2019 | |
| TELMO a.s. | 1-0313-*COV*-změna času kódování v H64 | 1-*COV*-změna času kódování v H64; množství 1; celkem 1 016,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 016,00 Kč | 1 016,00 Kč | 9.4.2020 | 20.4.2020 | 9.4.2020 | |
| ABY servis, s.r.o. | 1-0315- smluvní úklid 3/20 | 1- smluvní úklid 3/20; množství 1; celkem 15 690,07 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 15 690,07 Kč | 15 690,07 Kč | 14.4.2020 | 23.4.2020 | 14.4.2020 | |
| Pražská plynárenská, a.s. | 1-0316-plyn 3/18 | 1-plyn 3/18; množství 1; celkem 34 067,00 Kč; položka rozpočtu: 5153 | 34 067,00 Kč | 34 067,00 Kč | 20.4.2018 | 24.4.2018 | 20.4.2018 | |
| ABY servis, s.r.o. | 1-0319-smluvní úklid 3/18 | 1-smluvní úklid 3/18; množství 1; celkem 15 690,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 15 690,00 Kč | 15 690,00 Kč | 20.4.2018 | 27.4.2018 | 20.4.2018 | |
| ZK SLUŽBY, s.r.o. | 1-0321- pohotovost 3/19 | 1- pohotovost 3/19; množství 1; celkem 2 480,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 480,00 Kč | 2 480,00 Kč | 9.4.2019 | 12.4.2019 | 9.4.2019 | |
| Institut pro veřejnou správu | 1-0322-Základ.kurz kyber.bezpečnosti,2x | 1-Základ.kurz kyber.bezpečnosti,2x; množství 1; celkem 60,00 Kč; položka rozpočtu: 5167 | 60,00 Kč | 60,00 Kč | 9.4.2019 | 25.4.2019 | 9.4.2019 | |
| AUTOTREND,spol.s.r.o. | 1-0323-3L1 2957,oprava+STK a emise | 1-3L1 2957,oprava vozu; množství 1; celkem 56 037,22 Kč; položka rozpočtu: 5171 1-3L1 2957, STK a emise; množství 1; celkem 2 761,83 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 58 799,05 Kč | 58 799,05 Kč | 17.4.2020 | 28.4.2020 | 17.4.2020 | |
| TELMO a.s. | 1-0324-oprava EZS v garáži | 1-oprava EZS v garáži; množství 1; celkem 5 372,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 5 372,00 Kč | 5 372,00 Kč | 9.4.2019 | 15.4.2019 | 9.4.2019 | |
| PharmDr. Jarmila Gotvaldová | 1-0328-"COV" dezinfekce rukou 10 ks-EPI | 1 -"COV" dezinfekce rukou 10 ks-EPI; množství 1; celkem 445,34 Kč; položka rozpočtu: 5132 1 -"COV" dezinfekce rukou 10 ks-EPI; množství 1; celkem 954,66 Kč; položka rozpočtu: 5132 | 1 400,00 Kč | 1 400,00 Kč | 21.4.2020 | 28.4.2020 | 21.4.2020 | |
| OTIS a.s. | 1-0329-pravid.odb.prohlídky výtahu 4/18 | 1-pravid.odb.prohlídky výtahu 4/18; množství 1; celkem 1 369,80 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 369,80 Kč | 1 369,80 Kč | 30.4.2018 | 10.5.2018 | 30.4.2018 | |
| Česká pošta, s.p. | 1-0331--kvalif.osobní.certifikát | 1-kvalif.osobní.certifikát; množství 1; celkem 396,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 396,00 Kč | 396,00 Kč | 10.4.2019 | 16.4.2019 | 10.4.2019 | |
| PharmDr. Jarmila Gotvaldová | 1-0332- kontejner sterilní 60ml,100ks,obj.15/19 | 1- kontejner sterilní 60ml,100ks,obj.15/19; množství 1; celkem 750,00 Kč; položka rozpočtu: 5133 | 750,00 Kč | 750,00 Kč | 10.4.2019 | 18.4.2019 | 10.4.2019 | |
| Občanské sdružení D.R.A.K.z.s. | 1-0332-kancelář.potřeby na sklad | 1-kancelář.potřeby na sklad; množství 1; celkem 21 951,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 21 951,00 Kč | 21 951,00 Kč | 22.4.2020 | 29.4.2020 | 22.4.2020 | |
| Státní zdravotní ústav | 1-0333-škol.,27.3. odbor.pracovn.Odběry vzorků vod | 1-škol.,27.3. odbor.pracovn.Odběry vzorků vody; množství 1; celkem 58 142,92 Kč; položka rozpočtu: 5167 | 58 142,92 Kč | 58 142,92 Kč | 10.4.2019 | 12.4.2019 | 10.4.2019 | |
| Konica Minolta Business Soluti | 1-0334- vyrovnání 4/18 - přízemí | 1- vyrovnání 4/18 - přízemí; množství 1; celkem 688,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 688,00 Kč | 688,00 Kč | 3.5.2018 | 9.5.2018 | 3.5.2018 | |
| Česká pošta, s.p. | 1-0336- kvalif.osobní a komerč. certifikát | 1- kvalif.osobní a komerč. certifikát; množství 1; celkem 744,00 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 744,00 Kč | 744,00 Kč | 24.4.2020 | 28.4.2020 | 24.4.2020 | |
| PENTA CZ s.r.o. | 1-0342- oprava skartovače ze suterénu | 1- oprava skartovače ze suterénu; množství 1; celkem 2 577,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 2 577,00 Kč | 2 577,00 Kč | 27.4.2020 | 29.4.2020 | 27.4.2020 | |
| PEMA VELKOOBCHOD s.r.o. | 1-0345- čist.prostředky na sklad ( papírové ručník | 1- čist.prostředky na sklad ( papírové ručníky ); množství 1; celkem 24 284,70 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 24 284,70 Kč | 24 284,70 Kč | 30.4.2020 | 19.5.2020 | 30.4.2020 | |
| CCS, A.S. | 1-0345-CCS 4/18,Natural | 1-CCS 4/18,Natural; množství 1; celkem 8 482,34 Kč; položka rozpočtu: 5156 | 8 482,34 Kč | 8 482,34 Kč | 4.5.2018 | 11.5.2018 | 4.5.2018 | |
| Michael Boháč | 1-0346- oprava nouzového osvětlení 4x | 1- oprava nouzového osvětlení 4x; množství 1; celkem 7 653,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 7 653,00 Kč | 7 653,00 Kč | 4.5.2020 | 7.5.2020 | 4.5.2020 | |
| Pražská plynárenská, a.s. | 1-0348- elektřina 3/20 | 1- elektřina 3/20; množství 1; celkem 14 301,38 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 14 301,38 Kč | 14 301,38 Kč | 4.5.2020 | 11.5.2020 | 4.5.2020 | |
| TELMO a.s. | 1-0349- instalace detektoru plynu CO | 1- instalace detektoru plynu CO; množství 1; celkem 2 418,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 418,00 Kč | 2 418,00 Kč | 4.5.2020 | 12.5.2020 | 4.5.2020 | |
| TELMO a.s. | 1-0350- revize PZS | 1- revize PZS; množství 1; celkem 6 032,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 6 032,00 Kč | 6 032,00 Kč | 4.5.2020 | 12.5.2020 | 4.5.2020 | |
| MULTISPORT BENEFIT CZECH Praha | 1-0350-karty Multisport za 4/19, 8ks | 1-0350-karty Multisport za 4/19, 8ks; množství 1; celkem 5 200,00 Kč | 5 200,00 Kč | 5 200,00 Kč | 17.4.2019 | 18.4.2019 | 17.4.2019 | |
| Pražská plynárenská, a.s. | 1-0351- plyn 3/19 | 1- plyn 3/19; množství 1; celkem 28 004,00 Kč; položka rozpočtu: 5153 | 28 004,00 Kč | 28 004,00 Kč | 17.4.2019 | 18.4.2019 | 17.4.2019 | |
| Bohumil Čagánek | 1-0352- zajištění provozu VZT 4/20 | 1- zajištění provozu VZT 4/20; množství 1; celkem 363,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 363,00 Kč | 363,00 Kč | 4.5.2020 | 14.5.2020 | 4.5.2020 | |
| Miloš Svoboda-FONSERVIS | 1-0354-servis tlf.ústředny 4/18 | 1-servis tlf.ústředny 4/18; množství 1; celkem 269,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 269,00 Kč | 269,00 Kč | 4.5.2018 | 11.5.2018 | 4.5.2018 | |
| Krajská nemocnice Liberec, a.s | 1-0355- služby podatelny 4/20 | 1- služby podatelny 4/20; množství 1; celkem 121,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 121,00 Kč | 121,00 Kč | 4.5.2020 | 13.5.2020 | 4.5.2020 | |
| Bohumil Čagánek | 1-0355-zajištění provozu VZT 4/18 | 1-zajištění provozu VZT 4/18; množství 1; celkem 363,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 363,00 Kč | 363,00 Kč | 7.5.2018 | 14.5.2018 | 7.5.2018 | |
| Ing. Jiří Koudelka-DAT | 1-0356- konzultace, přesč.práce u zam. s krác.úv. | 1- konzultace, přesč.práce u zam. s krác.úv.; množství 1; celkem 659,45 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 659,45 Kč | 659,45 Kč | 4.5.2020 | 12.5.2020 | 4.5.2020 | |
| Občanské sdružení D.R.A.K.z.s. | 1-0356- materiál na sklad a do spotřeby | 1- materiál na sklad ( čist. prostředky); množství 1; celkem 207,64 Kč; položka rozpočtu: 5139 1- materiál zdravotnický do spotřeby; množství 1; celkem 968,36 Kč; položka rozpočtu: 5133 1- materiál-ochran.pomůcky do spotřeby; množství 1; celkem 480,00 Kč; položka rozpočtu: 5132 | 1 656,00 Kč | 1 656,00 Kč | 7.5.2018 | 11.5.2018 | 7.5.2018 | |
| CCS, A.S. | 1-0357-CCS, Natural 4/20, provozní poplatek | 1-CCS, Natural 4/20; množství 1; celkem 638,82 Kč; položka rozpočtu: 5156 1-CCS, provozní poplatek 4/20; množství 1; celkem 586,85 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 225,67 Kč | 1 225,67 Kč | 5.5.2020 | 13.5.2020 | 5.5.2020 | |
| Krajská nemocnice Liberec, a.s | 1-0358-služby podatelny 4/18 | 1-služby podatelny 4/18; množství 1; celkem 121,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 121,00 Kč | 121,00 Kč | 7.5.2018 | 11.5.2018 | 7.5.2018 | |
| FCC Liberec s.r.o. | 1-0359-svoz a likvid.odpadu 4/18 | 1-svoz a likvid.odpadu 4/18; množství 1; celkem 1 828,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 828,00 Kč | 1 828,00 Kč | 9.5.2018 | 11.5.2018 | 9.5.2018 | |
| Občanské sdružení D.R.A.K.z.s. | 1-0363- materiál na sklad ( čist.prostř.,kanc.pros | 1- čistící prostředky na sklad; množství 1; celkem 247,67 Kč; položka rozpočtu: 5139 1- kancelář.potřeby na sklad; množství 1; celkem 5 217,33 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 5 465,00 Kč | 5 465,00 Kč | 24.4.2019 | 30.4.2019 | 24.4.2019 | |
| OTIS a.s. | 1-0363-prav.údržba výtahu 4/20 | 1-prav.údržba výtahu 4/20; množství 1; celkem 1 398,76 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 398,76 Kč | 1 398,76 Kč | 5.5.2020 | 13.5.2020 | 5.5.2020 | |
| Institut pro veřejnou správu | 1-0363-vstupní vzdělávání následné,SPR1x,HV2x,HOK1 | 1-vstupní vzdělávání následné,SPR1x,HV2x,HOK1x; množství 1; celkem 1 200,00 Kč; položka rozpočtu: 5167 | 1 200,00 Kč | 1 200,00 Kč | 10.5.2018 | 14.5.2018 | 10.5.2018 | |
| Michal Fořt | 1-0366-kácení zlomen.stromů+likvidace a úklid | 1-kácení zlomen.stromů+likvidace a úklid; množství 1; celkem 26 050,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 26 050,00 Kč | 26 050,00 Kč | 24.4.2019 | 29.4.2019 | 24.4.2019 | |
| FCC Liberec s.r.o. | 1-0367- svoz a likvidace odpadu 4/20 | 1- svoz a likvidace odpadu 4/20; množství 1; celkem 2 130,91 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 130,91 Kč | 2 130,91 Kč | 6.5.2020 | 13.5.2020 | 6.5.2020 | |
| Wolters Kluwer ČR, a.s. | 1-0368- aktualizace systému ASPI na 2019 | 1- aktualizace systému ASPI na 2019; množství 1; celkem 46 391,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 46 391,00 Kč | 46 391,00 Kč | 24.4.2019 | 29.4.2019 | 24.4.2019 | |
| D & D SECURITY, a.s. | 1-0369- ostraha objektu 4/19 | 1- ostraha objektu 4/19; množství 1; celkem 4 114,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 4 114,00 Kč | 4 114,00 Kč | 24.4.2019 | 6.5.2019 | 24.4.2019 | |
| Občanské sdružení D.R.A.K.z.s. | 1-0369-COV-kancelář.potřeby na sklad a do spotřeb | 1-kancelář.potřeby na sklad; množství 1; celkem 5 319,55 Kč; položka rozpočtu: 5139 1-COV-kancelář.potřeby do spotřeby( propisky); množství 1; celkem 813,45 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 6 133,00 Kč | 6 133,00 Kč | 11.5.2020 | 13.5.2020 | 11.5.2020 | |
| Konica Minolta Business Soluti | 1-0370- vyrovnání 4/20- suterén | 1- vyrovnání 4/20- suterén; množství 1; celkem 1 298,57 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 298,57 Kč | 1 298,57 Kč | 12.5.2020 | 13.5.2020 | 12.5.2020 | |
| Konica Minolta Business Soluti | 1-0371- vyrovnání 4/20 -přízemí | 1- vyrovnání 4/20 -přízemí; množství 1; celkem 1 531,26 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 531,26 Kč | 1 531,26 Kč | 12.5.2020 | 13.5.2020 | 12.5.2020 | |
| Česká pošta, s.p. | 1-0371-komerč.osobní.certifikát | 1-komerč.osobní.certifikát; množství 1; celkem 348,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 348,00 Kč | 348,00 Kč | 25.4.2019 | 26.4.2019 | 25.4.2019 | |
| Konica Minolta Business Soluti | 1-0372-vyrovnání 4/20 -1.patro | 1- vyrovnání 4/20 -1.patro; množství 1; celkem 3 553,13 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 3 553,13 Kč | 3 553,13 Kč | 12.5.2020 | 13.5.2020 | 12.5.2020 | |
| Konica Minolta Business Soluti | 1-0373- vyrovnání 4/20 -2.patro | 1- vyrovnání 4/20 -2.patro; množství 1; celkem 1 821,10 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 821,10 Kč | 1 821,10 Kč | 12.5.2020 | 13.5.2020 | 12.5.2020 | |
| ABY servis, s.r.o. | 1-0373-smluvní úklid 4/18 | 1-smluvní úklid 4/18; množství 1; celkem 15 690,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 15 690,00 Kč | 15 690,00 Kč | 14.5.2018 | 23.5.2018 | 14.5.2018 | |
| Daniel Hošek | 1-0377-H-Edgeswich ES 8gb-HP | 1-0377-H-Edgeswich ES 8gb-HP; množství 1; celkem 2 995,00 Kč; položka rozpočtu: 5137 | 2 995,00 Kč | 2 995,00 Kč | 13.5.2020 | 13.5.2020 | 13.5.2020 | |
| OTIS a.s. | 1-0383- inspekční prohlídka výtahu | 1- inspekční prohlídka výtahu; množství 1; celkem 7 199,50 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 7 199,50 Kč | 7 199,50 Kč | 29.4.2019 | 3.5.2019 | 29.4.2019 | |
| Česká pošta, s.p. | 1-0385-poštovné 4/18 | 1-poštovné 4/18; množství 1; celkem 4 127,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 4 127,00 Kč | 4 127,00 Kč | 18.5.2018 | 23.5.2018 | 18.5.2018 | |
| Konica Minolta Business Soluti | 1-0388- vyrovnání 4/19 - přízemí | 1- vyrovnání 4/19 - přízemí; množství 1; celkem 1 225,40 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 225,40 Kč | 1 225,40 Kč | 30.4.2019 | 13.5.2019 | 30.4.2019 | |
| Konica Minolta Business Soluti | 1-0390- vyrovnání 4/19 - 2.patro | 1- vyrovnání 4/19 - 2.patro; množství 1; celkem 1 272,10 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 272,10 Kč | 1 272,10 Kč | 30.4.2019 | 13.5.2019 | 30.4.2019 | |
| D & D SECURITY, a.s. | 1-0392-ostraha objektu 4/18 | 1-ostraha objektu 4/18; množství 1; celkem 4 114,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 4 114,00 Kč | 4 114,00 Kč | 21.5.2018 | 22.5.2018 | 21.5.2018 | |
| PEMA VELKOOBCHOD s.r.o. | 1-0393- čist.prostředky na sklad | 1- čist.prostředky na sklad; množství 1; celkem 3 037,22 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 3 037,22 Kč | 3 037,22 Kč | 18.5.2020 | 2.6.2020 | 18.5.2020 | |
| D & D SECURITY, a.s. | 1-0393-ostraha objektu 5/18 | 1-ostraha objektu 5/18; množství 1; celkem 4 114,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 4 114,00 Kč | 4 114,00 Kč | 21.5.2018 | 7.6.2018 | 21.5.2018 | |
| Bohumil Čagánek | 1-0395-zajištění provozu VZT 4/19 | 1-zajištění provozu VZT 4/19; množství 1; celkem 363,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 363,00 Kč | 363,00 Kč | 2.5.2019 | 14.5.2019 | 2.5.2019 | |
| OTIS a.s. | 1-0396- pravidelná údržba výtahu 4/19 | 1- pravidelná údržba výtahu 4/19; množství 1; celkem 1 398,80 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 398,80 Kč | 1 398,80 Kč | 2.5.2019 | 13.5.2019 | 2.5.2019 | |
| Státní zdravotní ústav | 1-0398--publikace CEJPH 2/20,zveř.článku | 1-publikace CEJPH 2/20,zveř.článku; množství 1; celkem 4 840,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 4 840,00 Kč | 4 840,00 Kč | 19.5.2020 | 28.5.2020 | 19.5.2020 | |
| Česká pošta, s.p. | 1-0399-certifikát pro elektronickou pečeť | 1-certifikát pro elektronickou pečeť; množství 1; celkem 780,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 780,00 Kč | 780,00 Kč | 7.5.2019 | 13.5.2019 | 7.5.2019 | |
| Pražská plynárenská, a.s. | 1-0399-plyn 4/18 | 1-plyn 4/18; množství 1; celkem 9 552,00 Kč; položka rozpočtu: 5153 | 9 552,00 Kč | 9 552,00 Kč | 22.5.2018 | 23.5.2018 | 22.5.2018 | |
| JK Office, s.r.o. | 1-0400-H-jmenovky na stůl z PVC,25 ks | 1-0400-H-jmenovky na stůl z PVC,25 ks; množství 1; celkem 2 406,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 2 406,00 Kč | 2 406,00 Kč | 20.5.2020 | 21.5.2020 | 20.5.2020 | |
| Miloš Svoboda-FONSERVIS | 1-0400-servis tlf ústředny 4/19 | 1-servis tlf ústředny 4/19; množství 1; celkem 269,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 269,00 Kč | 269,00 Kč | 7.5.2019 | 13.5.2019 | 7.5.2019 | |
| Coffee Workers s.r.o. | 1-0401-COV-přípr.importu/exportu dat,techn.podpora | 1-COV,přípr.importu/exportu dat,techn.podpora sprá; množství 1; celkem 40 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 40 000,00 Kč | 40 000,00 Kč | 21.5.2020 | 22.5.2020 | 21.5.2020 | |
| František Sojka | 1-0402-COV,instal a nastav.virtuál.prostředí Linux | 1-COV,instal a nastav.virtuál.prostředí Linux; množství 1; celkem 5 500,00 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 5 500,00 Kč | 5 500,00 Kč | 21.5.2020 | 28.5.2020 | 21.5.2020 | |
| Jiří Špak | 1-0404- výsadba tisů na zahradě | 1- výsadba tisů na zahradě; množství 1; celkem 46 500,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 46 500,00 Kč | 46 500,00 Kč | 22.5.2018 | 25.5.2018 | 22.5.2018 | |
| Občanské sdružení D.R.A.K.z.s. | 1-0405-kancel.potřeby na sklad a do spotřeby,bate | 1-COV-kancel.potřeby do spotřeby; množství 1; celkem 6 765,53 Kč; položka rozpočtu: 5139 1-kancel.potřeby na sklad; množství 1; celkem 2 525,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 1-baterie tužkové na sklad, 20ks; množství 1; celkem 189,47 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 9 480,00 Kč | 9 480,00 Kč | 22.5.2020 | 1.6.2020 | 22.5.2020 | |
| Česká pošta, s.p. | 1-0407- poštovné 4/20 | 1- poštovné 4/20; množství 1; celkem 5 785,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 5 785,00 Kč | 5 785,00 Kč | 22.5.2020 | 26.5.2020 | 22.5.2020 | |
| EUROMEDIA GROUP, a.s. | 1-0408-H-kniha Nové přestupkové právo-SPR | 1-0408-H-kniha Nové přestupkové právo-SPR; množství 1; celkem 493,00 Kč; položka rozpočtu: 5136 | 493,00 Kč | 493,00 Kč | 7.5.2019 | 7.5.2019 | 7.5.2019 | |
| Aliaves, s.r.o. | 1-0409,škol.17.5.Praha,Zákl.pravidla mediá. | 1.,škol.17.5.Praha,Zákl.pravidla mediá.kom; množství 1; celkem 3 133,90 Kč; položka rozpočtu: 5167 | 3 133,90 Kč | 3 133,90 Kč | 7.5.2019 | 13.5.2019 | 7.5.2019 | |
| ArgoMed a.s. | 1-0413-"Covid"dezinfekce Skinman Soft Protekt,100k | 1-"Covid"dezinfekce Skinman Soft Protekt,100ks; množství 1; celkem 7 300,00 Kč; položka rozpočtu: 5132 1-dezinfekce Skinman Soft Protekt,100ks; množství 1; celkem 150,00 Kč; položka rozpočtu: 5132 | 7 450,00 Kč | 7 450,00 Kč | 26.5.2020 | 27.5.2020 | 26.5.2020 | |
| LIDEZIN CZ s.r.o. | 1-0414-Gallup, přípravek na likvidaci plevele 5l | 1-0414-Gallup, přípravek na likvidaci plevele 5l; množství 1; celkem 1 750,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 1 750,00 Kč | 1 750,00 Kč | 9.5.2019 | 9.5.2019 | 9.5.2019 | |
| MÚZO Praha s.r.o. | 1-0415- MÚZO-zprac.účetních výkazů 3/20 | 1- MÚZO-zprac.účetních výkazů 3/20; množství 1; celkem 131,89 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 131,89 Kč | 131,89 Kč | 27.5.2020 | 28.5.2020 | 27.5.2020 | |
| Občanské sdružení D.R.A.K.z.s. | 1-0415-kancelářské potřeby do spotřeby EPI,EKP | 1-kancelářské potřeby do spotřeby EPI,EKP; množství 1; celkem 726,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 726,00 Kč | 726,00 Kč | 9.5.2019 | 13.5.2019 | 9.5.2019 | |
| B.I.D. services s.r.o. | 1-0416-webškol.ICT Secur.v nemocn.Covid,-3.6. | 1-webškol.ICT Secur.v nemocn.Covid,-3.6.; množství 1; celkem 350,90 Kč; položka rozpočtu: 5167 | 350,90 Kč | 350,90 Kč | 27.5.2020 | 29.5.2020 | 27.5.2020 | |
| MULTISPORT BENEFIT CZECH Praha | 1-0417--karty Multisport za 5/20, 4ks | 1-0417--karty Multisport za 5/20, 4ks; množství 1; celkem 2 600,00 Kč | 2 600,00 Kč | 2 600,00 Kč | 27.5.2020 | 29.5.2020 | 27.5.2020 | |
| Jiří Hnik | 1-0417-oprava poškoz.koup.tabule na přehr. | 1-oprava poškoz.koup.tabule na přehr.; množství 1; celkem 2 414,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 2 414,00 Kč | 2 414,00 Kč | 9.5.2019 | 13.5.2019 | 9.5.2019 | |
| FCC Liberec s.r.o. | 1-0418- svoz a likvidace odpadu 4/19 | 1- svoz a likvidace odpadu 4/19; množství 1; celkem 1 919,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 919,00 Kč | 1 919,00 Kč | 9.5.2019 | 13.5.2019 | 9.5.2019 | |
| ŠKODA AUTO a.s. | 1-0419- vůz Škoda Fabia Combi 1,0 TSI,6L01187 | 1- vůz Škoda Fabia Combi 1,0 TSI,6L01187; množství 1; celkem 403 095,41 Kč; položka rozpočtu: 6123 | 403 095,41 Kč | 403 095,41 Kč | 27.5.2020 | 12.6.2020 | 27.5.2020 | |
| Jaroslav Maryška | 1-0420-oprava oken v zasedací místnosti | 1-oprava oken v zasedací místnosti; množství 1; celkem 128 540,72 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 128 540,72 Kč | 128 540,72 Kč | 9.5.2019 | 15.5.2019 | 9.5.2019 | |
| JK-Trading s.r.o. Praha | 1-0424- test Pyromol- na sterilitu nástrojů,20 ks | 1- test Pyromol- na sterilitu nástrojů,20 ks; množství 1; celkem 2 809,62 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 2 809,62 Kč | 2 809,62 Kč | 29.5.2020 | 2.6.2020 | 29.5.2020 | |
| OTIS a.s. | 1-0425-prav.údržba výtahu 5/20 | 1-prav.údržba výtahu 5/20; množství 1; celkem 1 398,76 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 398,76 Kč | 1 398,76 Kč | 29.5.2020 | 12.6.2020 | 29.5.2020 | |
| AUTOTREND,spol.s.r.o. | 1-0429-oprava vozu 4L3 6505 | 1-oprava vozu 4L3 6505; množství 1; celkem 4 069,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 4 069,00 Kč | 4 069,00 Kč | 30.5.2018 | 8.6.2018 | 30.5.2018 | |
| OTIS a.s. | 1-0432-pravid.odb.prohlídky výtahu 5/18 | 1-pravid.odb.prohlídky výtahu 5/18; množství 1; celkem 1 369,80 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 369,80 Kč | 1 369,80 Kč | 30.5.2018 | 14.6.2018 | 30.5.2018 | |
| Česká pojišťovna a.s. Praha | 1-0434- pojištění vozového parku 4/19 | 1- pojištění vozového parku 4/19; množství 1; celkem 12 140,00 Kč; položka rozpočtu: 5163 | 12 140,00 Kč | 12 140,00 Kč | 13.5.2019 | 17.5.2019 | 13.5.2019 | |
| Miloš Svoboda-FONSERVIS | 1-0434- servis tlf.ústředny 5/20 | 1- servis tlf.ústředny 5/20; množství 1; celkem 269,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 269,00 Kč | 269,00 Kč | 2.6.2020 | 11.6.2020 | 2.6.2020 | |
| Bohumil Čagánek | 1-0435- zajištění provozu VZT 5/20 | 1- zajištění provozu VZT 5/20; množství 1; celkem 363,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 363,00 Kč | 363,00 Kč | 2.6.2020 | 12.6.2020 | 2.6.2020 | |
| Krajská nemocnice Liberec, a.s | 1-0436- služby podatelny 5/20 | 1- služby podatelny 5/20; množství 1; celkem 121,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 121,00 Kč | 121,00 Kč | 2.6.2020 | 12.6.2020 | 2.6.2020 | |
| LEDart s.r.o. | 1-0437-H-LED trubice T8,10W 16 ks-HDM | 1-0437-H-LED trubice T8,10W 16 ks-HDM; množství 1; celkem 2 212,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 2 212,00 Kč | 2 212,00 Kč | 31.5.2018 | 31.5.2018 | 31.5.2018 | |
| ABY servis, s.r.o. | 1-0438- smluvní úklid 4/19 | 1- smluvní úklid 4/19; množství 1; celkem 15 690,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 15 690,00 Kč | 15 690,00 Kč | 13.5.2019 | 24.5.2019 | 13.5.2019 | |
| Konica Minolta Business Soluti | 1-0438- vyrovnání 5/18 - přízemí | 1- vyrovnání 5/18 - přízemí; množství 1; celkem 524,90 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 524,90 Kč | 524,90 Kč | 31.5.2018 | 11.6.2018 | 31.5.2018 | |
| Konica Minolta Business Soluti | 1-0439- vyrovnání 5/18 - 1.patro | 1- vyrovnání 5/18 - 1.patro; množství 1; celkem 1 903,20 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 903,20 Kč | 1 903,20 Kč | 31.5.2018 | 11.6.2018 | 31.5.2018 | |
| CCS, A.S. | 1-0439-CCS, Natural , provozní poplatek 5/20 | 1-Covid.CCS, Natural 5/20; množství 1; celkem 72,89 Kč; položka rozpočtu: 5156 1-CCS, Natural 5/20; množství 1; celkem 5 927,34 Kč; položka rozpočtu: 5156 1-CCS, provozní poplatek 5/20; množství 1; celkem 352,11 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 6 352,34 Kč | 6 352,34 Kč | 5.6.2020 | 12.6.2020 | 5.6.2020 | |
| Pražská plynárenská, a.s. | 1-0443-plyn 4/19 | 1- plyn 4/19; množství 1; celkem 16 053,00 Kč; položka rozpočtu: 5153 | 16 053,00 Kč | 16 053,00 Kč | 15.5.2019 | 20.5.2019 | 15.5.2019 | |
| Bohumil Čagánek | 1-0444-zajištění provozu VZT 5/18 | 1-zajištění provozu VZT 5/18; množství 1; celkem 363,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 363,00 Kč | 363,00 Kč | 4.6.2018 | 14.6.2018 | 4.6.2018 | |
| FCC Liberec s.r.o. | 1-0445- svoz a likvidace odpadu 5/20 | 1- svoz a likvidace odpadu 5/20; množství 1; celkem 2 130,91 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 130,91 Kč | 2 130,91 Kč | 5.6.2020 | 12.6.2020 | 5.6.2020 | |
| ABY servis, s.r.o. | 1-0447- smluvní úklid 5/20 | 1- smluvní úklid 5/20; množství 1; celkem 15 690,07 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 15 690,07 Kč | 15 690,07 Kč | 5.6.2020 | 19.6.2020 | 5.6.2020 | |
| D & D SECURITY, a.s. | 1-0449- ostraha objektu 5/19 | 1- ostraha objektu 5/19; množství 1; celkem 4 114,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 4 114,00 Kč | 4 114,00 Kč | 15.5.2019 | 4.6.2019 | 15.5.2019 |