| 2021 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 63 | 74 | 90 | 88 | 98 |
| 2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | 110 | 84 | 94 | 75 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
| 2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
| 2018 | 12 | 11 | 10 |
|---|---|---|---|
| 56 | 10 | 3 |
| 2015 | 02 |
|---|---|
| 1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
| Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ČEZ ESCO, a.s. | energie 01/2021, RT /byt č.4 - 657 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 206,61 Kč | 206,61 Kč | 250,00 Kč | 7.1.0021 | 7.1.0021 | 8.1.2021 | 8.1.2021 |
| DERMIA | PZT | 132 01000 - léky; celkem 3 218,88 Kč 132 01000 - léky; celkem 887,40 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,14 Kč | 4 106,28 Kč | 4 775,46 Kč | 30.4.2021 | 5.5.2010 | 13.5.2021 | 30.4.2021 |
| DERMIA | PZT | 132 01000 - léky; celkem 4 077,36 Kč 132 01000 - léky; celkem 3 394,09 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,09 Kč | 7 471,45 Kč | 8 795,81 Kč | 30.4.2021 | 5.5.2010 | 13.5.2021 | 30.4.2021 |
| Phoenix | léky | 132 01000 - léky; celkem 119 317,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 5 337,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 4 015,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 1,00 Kč | 128 669,00 Kč | 142 245,00 Kč | 28.2.2015 | 28.2.2015 | 29.11.2019 | 28.2.2015 |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 3 045,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,00 Kč | 3 045,00 Kč | 3 349,00 Kč | 7.10.2018 | 9.10.2018 | 3.1.2019 | 5.10.2018 |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 3 099,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,00 Kč | 3 099,00 Kč | 3 409,00 Kč | 15.10.2018 | 16.10.2018 | 10.1.2019 | 16.10.2018 |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 571,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,00 Kč | 571,00 Kč | 628,00 Kč | 31.10.2018 | 31.10.2018 | 28.1.2019 | 26.10.2018 |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 294,00 Kč | 1 294,00 Kč | 1 423,00 Kč | 7.11.2018 | 9.11.2018 | 15.1.2019 | 5.11.2018 |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 719,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,00 Kč | 2 719,00 Kč | 2 991,00 Kč | 7.11.2018 | 9.11.2018 | 4.2.2019 | 2.11.2018 |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 582,00 Kč | 582,00 Kč | 640,00 Kč | 14.11.2018 | 15.11.2018 | 10.1.2019 | 15.11.2018 |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 335,00 Kč | 335,00 Kč | 368,00 Kč | 15.11.2018 | 16.11.2018 | 10.1.2019 | 16.11.2018 |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 349,00 Kč | 349,00 Kč | 384,00 Kč | 15.11.2018 | 19.11.2018 | 22.1.2019 | 14.11.2018 |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 719,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,00 Kč | 2 719,00 Kč | 2 991,00 Kč | 15.11.2018 | 19.11.2018 | 25.2.2019 | 13.11.2018 |
| VYROUBAL TEXTILES s.r.o. | perlan | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 38 357,00 Kč | 38 357,00 Kč | 38 357,00 Kč | 19.11.2018 | 19.11.2018 | 26.2.2019 | |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 621,00 Kč | 621,00 Kč | 684,00 Kč | 19.11.2018 | 20.11.2018 | 17.1.2019 | 20.11.2018 |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 565,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,00 Kč | 2 565,00 Kč | 2 822,00 Kč | 21.11.2018 | 22.11.2018 | 17.1.2019 | 22.11.2018 |
| Jiří Sovadina-S.B.CH.instal. | instalatérský materiál, zhotovení klíčů | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 009,00 Kč 518 10020 782 - ostatní služby materiální povahy,betonová směs; celkem 60,00 Kč 518 10020 432 - ostatní služby materiální povahy,betonová směs; celkem 150,00 Kč | 1 219,00 Kč | 1 219,00 Kč | 23.11.2018 | 26.11.2018 | 3.1.2019 | |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 5 764,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,00 Kč | 5 764,00 Kč | 6 340,00 Kč | 22.11.2018 | 26.11.2018 | 28.2.2019 | 23.11.2018 |
| Krob software | Kniha jízd | celkem 968,00 Kč | 968,00 Kč | 968,00 Kč | 27.11.2018 | 27.11.2018 | 10.1.2019 | |
| Jiří Sovadina-S.B.CH.instal. | instalatérský materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 922,00 Kč | 2 922,00 Kč | 2 922,00 Kč | 3.12.2018 | 4.12.2018 | 15.1.2019 | |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 194,00 Kč | 194,00 Kč | 213,00 Kč | 4.12.2018 | 5.12.2018 | 31.1.2019 | 4.12.2018 |
| Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 33 391,00 Kč | 33 391,00 Kč | 36 730,00 Kč | 4.12.2018 | 5.12.2018 | 3.1.2019 | 5.12.2018 |
| DUEL-R'S, s.r.o. | Oprava hromosvodů na budovách v areálu PNHoB - II. etapa. | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 199 874,00 Kč | 241 847,00 Kč | 199 874,00 Kč | 5.12.2018 | 5.12.2018 | 3.1.2019 | 5.12.2018 |
| Enprag s.r.o. | skříň šatní kovová | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 904,00 Kč | 2 904,00 Kč | 2 904,00 Kč | 5.12.2018 | 6.12.2018 | 3.1.2019 | |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 723,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,00 Kč | 723,00 Kč | 795,00 Kč | 5.12.2018 | 6.12.2018 | 31.1.2019 | 5.12.2018 |
| Fiala Petr - velkoobchod s | ručníky papírové skládané | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 931,00 Kč | 6 931,00 Kč | 6 931,00 Kč | 5.12.2018 | 6.12.2018 | 3.1.2019 | |
| ARTHUR-GIPS s.r.o. | Stavební materiál | 549 09000 422 - TZ DHM; celkem 7 047,00 Kč | 7 047,00 Kč | 7 047,00 Kč | 6.12.2018 | 6.12.2018 | 3.1.2019 | |
| Daniel Pilnaj | vrut 5x90 T25 Chr RAPID | 501 07040 799 - materiál na údržbu, stavební materiál; celkem 9 545,00 Kč | 9 545,00 Kč | 9 545,00 Kč | 6.12.2018 | 6.12.2018 | 3.1.2019 | |
| ELZA systém s.r.o. | ,,Oprava osvětlení v areálu Psychiatrické nemocnice Horní Beřkovice"/799 | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 805 218,00 Kč | 974 314,00 Kč | 805 218,00 Kč | 5.12.2018 | 6.12.2018 | 3.1.2019 | 5.12.2018 |
| Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 012,00 Kč | 1 012,00 Kč | 1 012,00 Kč | 7.12.2018 | 7.12.2018 | 3.1.2019 | |
| JKM Straškov, s.r.o. | Skelná vata | 501 07040 799 - materiál na údržbu, stavební materiál; celkem 138 586,00 Kč | 138 586,00 Kč | 138 586,00 Kč | 7.12.2018 | 7.12.2018 | 3.1.2019 | |
| Technoton | Odpadní nádoba | 501 07050 820 - materiál pro výpočetní techniku a ND,diskety; celkem 846,00 Kč | 846,00 Kč | 846,00 Kč | 6.12.2018 | 10.12.2018 | 3.1.2019 | |
| Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 832,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,00 Kč | 832,00 Kč | 915,00 Kč | 6.12.2018 | 10.12.2018 | 3.1.2019 | 7.12.2018 |
| Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 977,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,00 Kč | 2 977,00 Kč | 3 274,00 Kč | 6.12.2018 | 10.12.2018 | 3.1.2019 | 7.12.2018 |
| Merck Sharp & Dohme s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 6 459,00 Kč | 6 459,00 Kč | 7 105,00 Kč | 7.12.2018 | 10.12.2018 | 3.1.2019 | 10.12.2018 |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 170 506,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 30 936,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 2 290,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,00 Kč | 203 732,00 Kč | 225 904,00 Kč | 7.12.2018 | 10.12.2018 | 3.1.2019 | 10.12.2018 |
| EP ENERGY TRADING, a.s. | vyúčtování el. energie 11/2018 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -187 603,00 Kč 502 01000 999 - spotřeba elektrické energie; celkem 199 025,00 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,00 Kč | 11 422,00 Kč | 13 821,00 Kč | 5.12.2018 | 10.12.2018 | 3.1.2019 | 30.11.2018 |
| CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 292,00 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,00 Kč | 15 292,00 Kč | 15 292,00 Kč | 10.12.2018 | 10.12.2018 | 3.1.2019 | |
| HIPPO spol. s. r. o. | Nákup 2ks. rockových serverů, 2 ks. switchů, 2ks. NAS úložišť, serverový operační systém - komplexní instalace a nastavení | 042 02000 - NDHM stroje a přístroje provozní; celkem 779 966,00 Kč | 779 966,00 Kč | 779 966,00 Kč | 10.12.2018 | 10.12.2018 | 8.1.2019 | |
| HIPPO spol. s. r. o. | Kabeláž | 501 07050 901 - materiál pro výpočetní techniku a ND,diskety; celkem 13 266,00 Kč | 13 266,00 Kč | 13 266,00 Kč | 7.12.2018 | 10.12.2018 | 3.1.2019 | |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 3 745,00 Kč | 3 745,00 Kč | 4 120,00 Kč | 7.12.2018 | 10.12.2018 | 25.2.2019 | 6.12.2018 |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 761,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,00 Kč | 1 761,00 Kč | 1 937,00 Kč | 7.12.2018 | 10.12.2018 | 13.3.2019 | 5.12.2018 |
| Mevatec, s.r.o. | plastové palety | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 803,00 Kč | 5 803,00 Kč | 5 803,00 Kč | 11.12.2018 | 11.12.2018 | 8.1.2019 | |
| Autoškola Mojmír Dobiáš | Školení řidičů | 549 03000 721 - školení a sjezdové poplatky; celkem 2 700,00 Kč | 2 700,00 Kč | 2 700,00 Kč | 8.12.2018 | 11.12.2018 | 7.1.2019 | |
| synlab czech s.r.o. | Agregované výkony 11 /2018 | 518 10011 999 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 1 846,00 Kč | 1 846,00 Kč | 1 846,00 Kč | 12.12.2018 | 12.12.2018 | 8.1.2019 | |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 41 964,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 666,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,00 Kč | 42 630,00 Kč | 46 927,00 Kč | 11.12.2018 | 12.12.2018 | 8.1.2019 | 12.12.2018 |
| Jiří Sovadina-S.B.CH.instal. | instalatérský materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 773,00 Kč 518 10020 203 - ostatní služby materiální povahy,betonová směs; celkem 150,00 Kč | 1 923,00 Kč | 1 923,00 Kč | 11.12.2018 | 13.12.2018 | 24.1.2019 | |
| Santé - zdravotní obuv, s.r.o. | zdravotní obuv | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 072,00 Kč | 1 072,00 Kč | 1 072,00 Kč | 11.12.2018 | 13.12.2018 | 8.1.2019 | |
| Santé - zdravotní obuv, s.r.o. | zdravotní obuv | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 288,00 Kč | 4 288,00 Kč | 4 288,00 Kč | 11.12.2018 | 13.12.2018 | 8.1.2019 | |
| Professional support s.r.o. | prací prášky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 42 051,00 Kč | 42 051,00 Kč | 42 051,00 Kč | 11.12.2018 | 13.12.2018 | 8.1.2019 | |
| Technoton | Tonery | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 23 253,00 Kč | 23 253,00 Kč | 23 253,00 Kč | 6.12.2018 | 13.12.2018 | 3.1.2019 | |
| Jaroslav Schönfelder | Doprava dřeva | 518 02000 799 - dopravné - přeprava osob i materiálu; celkem 1 500,00 Kč | 1 500,00 Kč | 1 500,00 Kč | 12.12.2018 | 13.12.2018 | 8.1.2019 | |
| M-3D geo, s.r.o. | Geodetické zaměření fasád na budovách A1 a A2 | 518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 337 514,00 Kč | 337 514,00 Kč | 337 514,00 Kč | 13.12.2018 | 13.12.2018 | 3.1.2019 | |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 997,00 Kč | 997,00 Kč | 1 097,00 Kč | 12.12.2018 | 13.12.2018 | 25.2.2019 | 13.12.2018 |
| ISC Communication Czech a.s. | svítidlo prachotěsné včetně LED trubic | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 281,00 Kč | 1 281,00 Kč | 1 281,00 Kč | 11.12.2018 | 14.12.2018 | 8.1.2019 | |
| Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 116,00 Kč | 1 116,00 Kč | 1 116,00 Kč | 14.12.2018 | 14.12.2018 | 10.1.2019 | |
| Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 873,00 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,00 Kč | 11 873,00 Kč | 11 873,00 Kč | 14.12.2018 | 14.12.2018 | 10.1.2019 | |
| ha-vel internet s.r.o. | Vyúčtování pevná linka 11/2018 | 518 01011 999 - telefonní poplatky - pevná linka; celkem 2 805,00 Kč | 2 805,00 Kč | 2 805,00 Kč | 14.12.2018 | 14.12.2018 | 10.1.2019 | |
| GRIMAX s.r.o. | Oprava dveří do serveroven v budově A1 a B | 511 01001 820 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 1 842,00 Kč | 2 229,00 Kč | 1 842,00 Kč | 7.12.2018 | 14.12.2018 | 3.1.2019 | 7.12.2018 |
| BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | CANNABINOIDS | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 12 450,00 Kč | 12 450,00 Kč | 12 450,00 Kč | 13.12.2018 | 17.12.2018 | 7.1.2019 | |
| HIPPO spol. s. r. o. | Výjezd specialisty - 11.12.2018 | 518 02000 901 - dopravné - přeprava osob i materiálu; celkem 2 420,00 Kč | 2 420,00 Kč | 2 420,00 Kč | 14.12.2018 | 17.12.2018 | 10.1.2019 | |
| HIPPO spol. s. r. o. | brána bezpečnostní Zyxel ZyWALL | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 11 181,00 Kč | 11 181,00 Kč | 11 181,00 Kč | 14.12.2018 | 17.12.2018 | 10.1.2019 | |
| Jaromír Strach | Stavební práce - montáž sítí a plast. okna - prádelna/730 | 511 01001 730 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 16 060,00 Kč | 19 433,00 Kč | 16 060,00 Kč | 14.12.2018 | 17.12.2018 | 10.1.2019 | 14.12.2018 |
| ELZA systém s.r.o. | Oprava osvětlení v areálu PN Horní Beřkovice. | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 554 940,00 Kč | 671 477,00 Kč | 554 940,00 Kč | 12.12.2018 | 17.12.2018 | 10.1.2019 | 12.12.2018 |
| SLAMONT ŠTĚTÍ, spol. s r.o. | Oprava silnoproudých rozvodů ve sklepních prostorách budov G.H.a D. | 511 01001 442 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 163 695,00 Kč 511 01001 413 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 156 445,00 Kč 511 01001 452 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 80 630,00 Kč 511 01001 462 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 80 630,00 Kč | 582 493,00 Kč | 481 399,00 Kč | 14.12.2018 | 17.12.2018 | 10.1.2019 | 14.12.2018 |
| Profi DDD s.r.o. | Deratizace kuchyně, prádelna | 518 10010 740 - ostatní nevýrobní služby; celkem 2 396,00 Kč 518 10010 730 - ostatní nevýrobní služby; celkem 2 154,00 Kč | 4 550,00 Kč | 4 550,00 Kč | 18.12.2018 | 18.12.2018 | 15.1.2019 | |
| MC Systems & Services, s.r.o. | Servis kamerového systému 12/2018 | 518 10013 799 - ostatní nevýrobní služby - údržba kamerového systému; celkem 16 329,00 Kč | 16 329,00 Kč | 16 329,00 Kč | 17.12.2018 | 18.12.2018 | 15.1.2019 | |
| F & T s.r.o. | Stavební řezivo | 501 07040 799 - materiál na údržbu, stavební materiál; celkem 74 705,00 Kč | 74 705,00 Kč | 74 705,00 Kč | 18.12.2018 | 18.12.2018 | 17.1.2019 | |
| Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 677,00 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,00 Kč | 13 677,00 Kč | 13 677,00 Kč | 18.12.2018 | 18.12.2018 | 3.1.2019 | |
| GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 264,00 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,00 Kč | 2 264,00 Kč | 2 264,00 Kč | 18.12.2018 | 18.12.2018 | 3.1.2019 | |
| Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 29 743,00 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,00 Kč | 29 743,00 Kč | 29 743,00 Kč | 18.12.2018 | 18.12.2018 | 3.1.2019 | |
| Lotinar s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 039,00 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,00 Kč | 4 039,00 Kč | 4 039,00 Kč | 18.12.2018 | 18.12.2018 | 3.1.2019 | |
| JK-Trading s.r.o. Praha | Heptaphan | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 7 163,00 Kč | 7 163,00 Kč | 7 163,00 Kč | 14.12.2018 | 18.12.2018 | 7.1.2019 | |
| Pragoperun, s.r.o. | Opravy prádelenských strojů | 511 03001 730 - ostatní údržba a opravy; celkem 38 526,00 Kč | 38 526,00 Kč | 38 526,00 Kč | 18.12.2018 | 18.12.2018 | 10.1.2019 | |
| Daniel Pilnaj | vrut 5x90 T25 Chr RAPID | 501 07040 799 - materiál na údržbu, stavební materiál; celkem 5 323,00 Kč | 5 323,00 Kč | 5 323,00 Kč | 13.12.2018 | 18.12.2018 | 10.1.2019 | |
| G U A R D 7 , v.o.s. | Provozně bezpečnostní předpis pro provoz kuchyně. | 518 10010 740 - ostatní nevýrobní služby; celkem 31 097,00 Kč | 31 097,00 Kč | 31 097,00 Kč | 17.12.2018 | 18.12.2018 | 17.1.2019 | |
| Zemědělská Cítov, a.s. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 310,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 310,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 310,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 310,00 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,00 Kč | 9 240,00 Kč | 9 240,00 Kč | 18.12.2018 | 18.12.2018 | 3.1.2019 | |
| ELZA systém s.r.o. | Opravy hromosvodů a uzem uzemnění budova P / 750 | 511 01001 750 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 65 080,00 Kč | 78 747,00 Kč | 65 080,00 Kč | 17.12.2018 | 18.12.2018 | 15.1.2019 | 17.12.2018 |
| Pavel Drbal | Oprava osvětlení půdních prostor zámku/799 | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 67 722,00 Kč | 81 944,00 Kč | 67 722,00 Kč | 17.12.2018 | 18.12.2018 | 15.1.2019 | 17.12.2018 |
| Finanční úřad v Roudnici nad Labem | Odvod za porušení rozpočtové kázně | 542 00000 901 - jiné pokuty a penále; celkem 54 787,00 Kč | 54 787,00 Kč | 54 787,00 Kč | 18.12.2018 | 18.12.2018 | 22.7.2019 | |
| Finanční úřad v Roudnici nad Labem | Odvod za porušení rozpočtové kázně | 542 00000 901 - jiné pokuty a penále; celkem 136 800,00 Kč | 136 800,00 Kč | 136 800,00 Kč | 18.12.2018 | 18.12.2018 | 22.7.2019 | |
| Jiří Sovadina-S.B.CH.instal. | instalatérský materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 841,00 Kč | 841,00 Kč | 841,00 Kč | 17.12.2018 | 19.12.2018 | 31.1.2019 | |
| VKUS-BUSTAN s.r.o. | papír kancelářský | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 11 070,00 Kč | 11 070,00 Kč | 11 070,00 Kč | 17.12.2018 | 19.12.2018 | 15.1.2019 | |
| TRIO HAVEL s.r.o. | pracovní oděvy | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 173,00 Kč | 4 173,00 Kč | 4 173,00 Kč | 18.12.2018 | 19.12.2018 | 15.1.2019 | |
| Daniel Pilnaj | hutní materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 21 384,00 Kč | 21 384,00 Kč | 21 384,00 Kč | 17.12.2018 | 19.12.2018 | 15.1.2019 | |
| MAPO medical s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 630,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 352,00 Kč | 1 982,00 Kč | 2 360,00 Kč | 6.12.2018 | 19.12.2018 | 3.1.2019 | 6.12.2018 |
| MAPO medical s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 119,00 Kč | 119,00 Kč | 137,00 Kč | 12.12.2018 | 19.12.2018 | 10.1.2019 | 12.12.2018 |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 110 157,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 5 678,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 7 202,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 1,00 Kč | 123 038,00 Kč | 136 418,00 Kč | 15.12.2018 | 19.12.2018 | 10.1.2019 | 17.12.2018 |
| TZB Kladno s.r.o. | Servisní práce dle smlouvy | 518 10012 999 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 479 675,00 Kč | 479 675,00 Kč | 479 675,00 Kč | 18.12.2018 | 19.12.2018 | 15.1.2019 | |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 41 179,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 2 756,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,00 Kč | 43 935,00 Kč | 48 467,00 Kč | 17.12.2018 | 19.12.2018 | 15.1.2019 | 18.12.2018 |
| RTCH CONSULT s.r.o. | Energetická náročnost budov | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 377 520,00 Kč | 377 520,00 Kč | 377 520,00 Kč | 18.12.2018 | 19.12.2018 | 15.1.2019 | |
| FAGRON a.s. | Suroviny | 132 01000 - léky; celkem 818,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 266,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,00 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,00 Kč | 2 084,00 Kč | 2 473,00 Kč | 17.12.2018 | 19.12.2018 | 15.1.2019 | 17.12.2018 |
| Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 21 413,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,00 Kč | 21 413,00 Kč | 23 555,00 Kč | 17.12.2018 | 19.12.2018 | 15.1.2019 | 18.12.2018 |
| Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 32 900,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,00 Kč | 32 900,00 Kč | 36 191,00 Kč | 17.12.2018 | 19.12.2018 | 15.1.2019 | 18.12.2018 |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 40 352,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 557,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 996,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,00 Kč | 41 904,00 Kč | 46 232,00 Kč | 18.12.2018 | 19.12.2018 | 15.1.2019 | 19.12.2018 |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 28 806,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 4 759,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 291,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,00 Kč | 33 856,00 Kč | 37 511,00 Kč | 18.12.2018 | 19.12.2018 | 15.1.2019 | 19.12.2018 |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 41 709,00 Kč | 41 709,00 Kč | 45 880,00 Kč | 18.12.2018 | 19.12.2018 | 15.1.2019 | 19.12.2018 |
| FAGRON a.s. | Suroviny | 132 01000 - léky; celkem 792,00 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,00 Kč | 792,00 Kč | 958,00 Kč | 18.12.2018 | 19.12.2018 | 15.1.2019 | 18.12.2018 |
| Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 39 518,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,00 Kč | 39 518,00 Kč | 43 470,00 Kč | 18.12.2018 | 19.12.2018 | 15.1.2019 | 18.12.2018 |
| H-REKULTIVACE a.s. | Údržba zeleně v parku - dle Smlouvy ze dne 3.12.2013 | 518 10020 620 - ostatní služby materiální povahy,betonová směs; celkem 114 950,00 Kč | 114 950,00 Kč | 114 950,00 Kč | 18.12.2018 | 19.12.2018 | 17.1.2019 |