| 2021 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 63 | 74 | 90 | 88 | 98 |
| 2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | 110 | 84 | 94 | 75 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
| 2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
| 2018 | 12 | 11 | 10 |
|---|---|---|---|
| 56 | 10 | 3 |
| 2015 | 02 |
|---|---|
| 1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
| Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Technoton | Tonery | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 23 253,00 Kč | 23 253,00 Kč | 23 253,00 Kč | 6.12.2018 | 13.12.2018 | 3.1.2019 | |
| GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 985,00 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,00 Kč | 2 985,00 Kč | 2 985,00 Kč | 28.12.2018 | 28.12.2018 | 3.1.2019 | |
| ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 757,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 065,00 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,00 Kč | 24 822,00 Kč | 24 822,00 Kč | 27.12.2018 | 27.12.2018 | 3.1.2019 | |
| Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 467,00 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,00 Kč | 11 467,00 Kč | 11 467,00 Kč | 28.12.2018 | 28.12.2018 | 3.1.2019 | |
| M-3D geo, s.r.o. | Geodetické zaměření fasád na budovách A1 a A2 | 518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 337 514,00 Kč | 337 514,00 Kč | 337 514,00 Kč | 13.12.2018 | 13.12.2018 | 3.1.2019 | |
| Roman Helcl | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 214,00 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 1,00 Kč | 4 215,00 Kč | 4 215,00 Kč | 28.12.2018 | 28.12.2018 | 3.1.2019 | |
| Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 677,00 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,00 Kč | 13 677,00 Kč | 13 677,00 Kč | 18.12.2018 | 18.12.2018 | 3.1.2019 | |
| GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 264,00 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,00 Kč | 2 264,00 Kč | 2 264,00 Kč | 18.12.2018 | 18.12.2018 | 3.1.2019 | |
| Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 29 743,00 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,00 Kč | 29 743,00 Kč | 29 743,00 Kč | 18.12.2018 | 18.12.2018 | 3.1.2019 | |
| Lotinar s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 039,00 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,00 Kč | 4 039,00 Kč | 4 039,00 Kč | 18.12.2018 | 18.12.2018 | 3.1.2019 | |
| MAPO medical s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 630,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 352,00 Kč | 1 982,00 Kč | 2 360,00 Kč | 6.12.2018 | 19.12.2018 | 3.1.2019 | 6.12.2018 |
| CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 118,00 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,00 Kč | 19 118,00 Kč | 19 118,00 Kč | 19.12.2018 | 19.12.2018 | 3.1.2019 | |
| Zemědělská Cítov, a.s. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 310,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 310,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 310,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 310,00 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,00 Kč | 9 240,00 Kč | 9 240,00 Kč | 18.12.2018 | 18.12.2018 | 3.1.2019 | |
| Igefa Ústí, s. r. o. | mopy | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 9 755,00 Kč | 9 755,00 Kč | 9 755,00 Kč | 19.12.2018 | 20.12.2018 | 3.1.2019 | |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 3 045,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,00 Kč | 3 045,00 Kč | 3 349,00 Kč | 7.10.2018 | 9.10.2018 | 3.1.2019 | 5.10.2018 |
| Jiří Sovadina-S.B.CH.instal. | instalatérský materiál, zhotovení klíčů | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 009,00 Kč 518 10020 782 - ostatní služby materiální povahy,betonová směs; celkem 60,00 Kč 518 10020 432 - ostatní služby materiální povahy,betonová směs; celkem 150,00 Kč | 1 219,00 Kč | 1 219,00 Kč | 23.11.2018 | 26.11.2018 | 3.1.2019 | |
| Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 33 391,00 Kč | 33 391,00 Kč | 36 730,00 Kč | 4.12.2018 | 5.12.2018 | 3.1.2019 | 5.12.2018 |
| Enprag s.r.o. | skříň šatní kovová | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 904,00 Kč | 2 904,00 Kč | 2 904,00 Kč | 5.12.2018 | 6.12.2018 | 3.1.2019 | |
| Fiala Petr - velkoobchod s | ručníky papírové skládané | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 931,00 Kč | 6 931,00 Kč | 6 931,00 Kč | 5.12.2018 | 6.12.2018 | 3.1.2019 | |
| ARTHUR-GIPS s.r.o. | Stavební materiál | 549 09000 422 - TZ DHM; celkem 7 047,00 Kč | 7 047,00 Kč | 7 047,00 Kč | 6.12.2018 | 6.12.2018 | 3.1.2019 | |
| Daniel Pilnaj | vrut 5x90 T25 Chr RAPID | 501 07040 799 - materiál na údržbu, stavební materiál; celkem 9 545,00 Kč | 9 545,00 Kč | 9 545,00 Kč | 6.12.2018 | 6.12.2018 | 3.1.2019 | |
| Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 012,00 Kč | 1 012,00 Kč | 1 012,00 Kč | 7.12.2018 | 7.12.2018 | 3.1.2019 | |
| JKM Straškov, s.r.o. | Skelná vata | 501 07040 799 - materiál na údržbu, stavební materiál; celkem 138 586,00 Kč | 138 586,00 Kč | 138 586,00 Kč | 7.12.2018 | 7.12.2018 | 3.1.2019 | |
| Technoton | Odpadní nádoba | 501 07050 820 - materiál pro výpočetní techniku a ND,diskety; celkem 846,00 Kč | 846,00 Kč | 846,00 Kč | 6.12.2018 | 10.12.2018 | 3.1.2019 | |
| Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 832,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,00 Kč | 832,00 Kč | 915,00 Kč | 6.12.2018 | 10.12.2018 | 3.1.2019 | 7.12.2018 |
| Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 977,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,00 Kč | 2 977,00 Kč | 3 274,00 Kč | 6.12.2018 | 10.12.2018 | 3.1.2019 | 7.12.2018 |
| Merck Sharp & Dohme s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 6 459,00 Kč | 6 459,00 Kč | 7 105,00 Kč | 7.12.2018 | 10.12.2018 | 3.1.2019 | 10.12.2018 |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 170 506,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 30 936,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 2 290,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,00 Kč | 203 732,00 Kč | 225 904,00 Kč | 7.12.2018 | 10.12.2018 | 3.1.2019 | 10.12.2018 |
| EP ENERGY TRADING, a.s. | vyúčtování el. energie 11/2018 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -187 603,00 Kč 502 01000 999 - spotřeba elektrické energie; celkem 199 025,00 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,00 Kč | 11 422,00 Kč | 13 821,00 Kč | 5.12.2018 | 10.12.2018 | 3.1.2019 | 30.11.2018 |
| CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 292,00 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,00 Kč | 15 292,00 Kč | 15 292,00 Kč | 10.12.2018 | 10.12.2018 | 3.1.2019 | |
| STRATOS.INF.CZ s.r.o. | měsíční paušální poplatek 11/2018 | 518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 14.12.2018 | 21.12.2018 | 3.1.2019 | |
| HIPPO spol. s. r. o. | Kabeláž | 501 07050 901 - materiál pro výpočetní techniku a ND,diskety; celkem 13 266,00 Kč | 13 266,00 Kč | 13 266,00 Kč | 7.12.2018 | 10.12.2018 | 3.1.2019 | |
| Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 28 117,00 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,00 Kč | 28 117,00 Kč | 28 117,00 Kč | 28.12.2018 | 28.12.2018 | 3.1.2019 | |
| DUEL-R'S, s.r.o. | Oprava hromosvodů na budovách v areálu PNHoB - II. etapa. | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 199 874,00 Kč | 241 847,00 Kč | 199 874,00 Kč | 5.12.2018 | 5.12.2018 | 3.1.2019 | 5.12.2018 |
| ELZA systém s.r.o. | ,,Oprava osvětlení v areálu Psychiatrické nemocnice Horní Beřkovice"/799 | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 805 218,00 Kč | 974 314,00 Kč | 805 218,00 Kč | 5.12.2018 | 6.12.2018 | 3.1.2019 | 5.12.2018 |
| GRIMAX s.r.o. | Oprava dveří do serveroven v budově A1 a B | 511 01001 820 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 1 842,00 Kč | 2 229,00 Kč | 1 842,00 Kč | 7.12.2018 | 14.12.2018 | 3.1.2019 | 7.12.2018 |
| Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 511,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 282,00 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,00 Kč | 38 794,00 Kč | 38 794,00 Kč | 31.12.2018 | 31.12.2018 | 4.1.2019 | |
| Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 048,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 154,00 Kč | 26 201,00 Kč | 26 201,00 Kč | 31.12.2018 | 31.12.2018 | 4.1.2019 | |
| Česká pošta, s.p. | poštovné - I.dekáda 12/2018 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 4 409,00 Kč | 4 409,00 Kč | 4 409,00 Kč | 20.12.2018 | 27.12.2018 | 4.1.2019 | |
| BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | CANNABINOIDS | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 12 450,00 Kč | 12 450,00 Kč | 12 450,00 Kč | 13.12.2018 | 17.12.2018 | 7.1.2019 | |
| JK-Trading s.r.o. Praha | Heptaphan | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 7 163,00 Kč | 7 163,00 Kč | 7 163,00 Kč | 14.12.2018 | 18.12.2018 | 7.1.2019 | |
| GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 43 555,00 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,00 Kč | 43 555,00 Kč | 43 555,00 Kč | 20.12.2018 | 20.12.2018 | 7.1.2019 | |
| OSCOM TRADING s.r.o. | pilové kotouče | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 060,00 Kč | 1 060,00 Kč | 1 060,00 Kč | 21.12.2018 | 31.12.2018 | 7.1.2019 | |
| Pragoperun, s.r.o. | Opravay prádelenských strojů | 511 03001 730 - ostatní údržba a opravy; celkem 9 196,00 Kč | 9 196,00 Kč | 9 196,00 Kč | 20.12.2018 | 28.12.2018 | 7.1.2019 | |
| Karel Kdýr, Gastroone | Oprava tlaková sprcha myčka | 511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 5 385,00 Kč | 5 385,00 Kč | 5 385,00 Kč | 19.11.2018 | 31.12.2018 | 7.1.2019 | |
| Karel Kdýr, Gastroone | Oprava pánve Therma | 511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 9 825,00 Kč | 9 825,00 Kč | 9 825,00 Kč | 22.12.2018 | 31.12.2018 | 7.1.2019 | |
| ČEZ ESCO, a.s. | energie 01/2019, RT /byt č.4 - 657 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 207,00 Kč | 207,00 Kč | 250,00 Kč | 3.1.2019 | 3.1.2019 | 7.1.2019 | 8.1.2019 |
| ČEZ ESCO, a.s. | energie 01/2019, RT /byt č.16 - 657 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 124,00 Kč | 124,00 Kč | 150,00 Kč | 3.1.2019 | 3.1.2019 | 7.1.2019 | 8.1.2019 |
| LAB MARK a.s. | Seronorm TM | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 13 068,00 Kč | 13 068,00 Kč | 13 068,00 Kč | 19.12.2018 | 21.12.2018 | 7.1.2019 | |
| Autoškola Mojmír Dobiáš | Školení řidičů | 549 03000 721 - školení a sjezdové poplatky; celkem 2 700,00 Kč | 2 700,00 Kč | 2 700,00 Kč | 8.12.2018 | 11.12.2018 | 7.1.2019 | |
| STŘECHY VĚCHET s.r.o. | Podepření schodiště při stavbě lešení budova P. | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 5 500,00 Kč | 6 655,00 Kč | 5 500,00 Kč | 11.12.2018 | 19.12.2018 | 7.1.2019 | 11.12.2018 |
| Avast Software s.r.o. | Prodl. AVG AV BE EDU , 225 lic. | celkem 104 543,00 Kč | 104 543,00 Kč | 104 543,00 Kč | 31.12.2018 | 31.12.2018 | 7.1.2019 | |
| synlab czech s.r.o. | Agregované výkony 11 /2018 | 518 10011 999 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 1 846,00 Kč | 1 846,00 Kč | 1 846,00 Kč | 12.12.2018 | 12.12.2018 | 8.1.2019 | |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 41 964,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 666,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,00 Kč | 42 630,00 Kč | 46 927,00 Kč | 11.12.2018 | 12.12.2018 | 8.1.2019 | 12.12.2018 |
| Santé - zdravotní obuv, s.r.o. | zdravotní obuv | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 072,00 Kč | 1 072,00 Kč | 1 072,00 Kč | 11.12.2018 | 13.12.2018 | 8.1.2019 | |
| Santé - zdravotní obuv, s.r.o. | zdravotní obuv | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 288,00 Kč | 4 288,00 Kč | 4 288,00 Kč | 11.12.2018 | 13.12.2018 | 8.1.2019 | |
| Professional support s.r.o. | prací prášky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 42 051,00 Kč | 42 051,00 Kč | 42 051,00 Kč | 11.12.2018 | 13.12.2018 | 8.1.2019 | |
| GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 470,00 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,00 Kč | 2 470,00 Kč | 2 470,00 Kč | 28.12.2018 | 28.12.2018 | 8.1.2019 | |
| Jaroslav Schönfelder | Doprava dřeva | 518 02000 799 - dopravné - přeprava osob i materiálu; celkem 1 500,00 Kč | 1 500,00 Kč | 1 500,00 Kč | 12.12.2018 | 13.12.2018 | 8.1.2019 | |
| ISC Communication Czech a.s. | svítidlo prachotěsné včetně LED trubic | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 281,00 Kč | 1 281,00 Kč | 1 281,00 Kč | 11.12.2018 | 14.12.2018 | 8.1.2019 | |
| Lotinar s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 612,00 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,00 Kč | 12 612,00 Kč | 12 612,00 Kč | 28.12.2018 | 28.12.2018 | 8.1.2019 | |
| Pehak v.o.s. | STAPRO import - potraviny | 649 02000 740 - ostatní výnosy z činnosti; celkem -2 865,00 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 179,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 381,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 893,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 438,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 148,00 Kč | 42 174,00 Kč | 42 174,00 Kč | 28.12.2018 | 28.12.2018 | 8.1.2019 | |
| Pavel Horský | Oprava hnětače těsta | 511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 5 541,00 Kč | 5 541,00 Kč | 5 541,00 Kč | 11.12.2018 | 20.12.2018 | 8.1.2019 | |
| Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 566,00 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 1,00 Kč | 4 566,00 Kč | 4 566,00 Kč | 20.12.2018 | 20.12.2018 | 8.1.2019 | |
| GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 882,00 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,00 Kč | 2 882,00 Kč | 2 882,00 Kč | 20.12.2018 | 20.12.2018 | 8.1.2019 | |
| Pehak v.o.s. | Potraviny - čajové pečivo pro pac. | 518 10040 901 - služby pro pacienty; celkem 17 357,00 Kč | 17 357,00 Kč | 17 357,00 Kč | 28.12.2018 | 28.12.2018 | 8.1.2019 | |
| magistraliterpharma Vičanová s.r.o. | Suroviny | 132 01000 - léky; celkem 861,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,00 Kč | 861,00 Kč | 947,00 Kč | 19.12.2018 | 21.12.2018 | 8.1.2019 | 19.12.2018 |
| Perfect Distribution a.s. | Dezinfekce | 132 01000 - léky; celkem 18 664,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,00 Kč | 18 664,00 Kč | 22 583,00 Kč | 19.12.2018 | 21.12.2018 | 8.1.2019 | 19.12.2018 |
| HIPPO spol. s. r. o. | Nákup 2ks. rockových serverů, 2 ks. switchů, 2ks. NAS úložišť, serverový operační systém - komplexní instalace a nastavení | 042 02000 - NDHM stroje a přístroje provozní; celkem 779 966,00 Kč | 779 966,00 Kč | 779 966,00 Kč | 10.12.2018 | 10.12.2018 | 8.1.2019 | |
| Mevatec, s.r.o. | plastové palety | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 803,00 Kč | 5 803,00 Kč | 5 803,00 Kč | 11.12.2018 | 11.12.2018 | 8.1.2019 | |
| Pehak v.o.s. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 460,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 554,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 489,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 125,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 079,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 980,00 Kč 649 02000 740 - ostatní výnosy z činnosti; celkem -135,00 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,00 Kč | 24 552,00 Kč | 24 552,00 Kč | 27.12.2018 | 27.12.2018 | 8.1.2019 | |
| PhDr. Helena STRNADLOVÁ | Část poplatku za Pětiletý výcvik ve skupinová psychoterapii , r.2019 - Hurdová Petra | 549 03000 312 - školení a sjezdové poplatky; celkem 12 500,00 Kč | 12 500,00 Kč | 12 500,00 Kč | 7.1.2019 | 7.1.2019 | 10.1.2019 | |
| GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 208,00 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 1,00 Kč | 1 208,00 Kč | 1 208,00 Kč | 28.12.2018 | 28.12.2018 | 10.1.2019 | |
| Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 116,00 Kč | 1 116,00 Kč | 1 116,00 Kč | 14.12.2018 | 14.12.2018 | 10.1.2019 | |
| Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 873,00 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,00 Kč | 11 873,00 Kč | 11 873,00 Kč | 14.12.2018 | 14.12.2018 | 10.1.2019 | |
| ha-vel internet s.r.o. | Vyúčtování pevná linka 11/2018 | 518 01011 999 - telefonní poplatky - pevná linka; celkem 2 805,00 Kč | 2 805,00 Kč | 2 805,00 Kč | 14.12.2018 | 14.12.2018 | 10.1.2019 | |
| Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 23 837,00 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,00 Kč | 23 837,00 Kč | 23 837,00 Kč | 28.12.2018 | 28.12.2018 | 10.1.2019 | |
| HIPPO spol. s. r. o. | Výjezd specialisty - 11.12.2018 | 518 02000 901 - dopravné - přeprava osob i materiálu; celkem 2 420,00 Kč | 2 420,00 Kč | 2 420,00 Kč | 14.12.2018 | 17.12.2018 | 10.1.2019 | |
| Pragoperun, s.r.o. | Opravy prádelenských strojů | 511 03001 730 - ostatní údržba a opravy; celkem 38 526,00 Kč | 38 526,00 Kč | 38 526,00 Kč | 18.12.2018 | 18.12.2018 | 10.1.2019 | |
| Daniel Pilnaj | vrut 5x90 T25 Chr RAPID | 501 07040 799 - materiál na údržbu, stavební materiál; celkem 5 323,00 Kč | 5 323,00 Kč | 5 323,00 Kč | 13.12.2018 | 18.12.2018 | 10.1.2019 | |
| MAPO medical s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 119,00 Kč | 119,00 Kč | 137,00 Kč | 12.12.2018 | 19.12.2018 | 10.1.2019 | 12.12.2018 |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 110 157,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 5 678,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 7 202,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 1,00 Kč | 123 038,00 Kč | 136 418,00 Kč | 15.12.2018 | 19.12.2018 | 10.1.2019 | 17.12.2018 |
| HIPPO spol. s. r. o. | brána bezpečnostní Zyxel ZyWALL | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 11 181,00 Kč | 11 181,00 Kč | 11 181,00 Kč | 14.12.2018 | 17.12.2018 | 10.1.2019 | |
| Jaroslav Holaj | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 742,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 742,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 799,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 799,00 Kč | 3 082,00 Kč | 3 082,00 Kč | 31.12.2018 | 31.12.2018 | 10.1.2019 | |
| Jaroslav Holaj | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 021,00 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,00 Kč | 4 021,00 Kč | 4 021,00 Kč | 31.12.2018 | 31.12.2018 | 10.1.2019 | |
| ROBUR | Servis plynového topidla | 518 10012 771 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 10 889,00 Kč | 10 889,00 Kč | 10 889,00 Kč | 20.12.2018 | 27.12.2018 | 10.1.2019 | |
| Dentamed (ČR), spol. s r.o. | zubní materiál | 501 14750 203 - stomatologický materiál; celkem 7 090,00 Kč | 7 090,00 Kč | 7 090,00 Kč | 31.12.2018 | 31.12.2018 | 10.1.2019 | |
| Technicom Technology s.r.o. | Revize EPS a EZS | 518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 28 949,00 Kč | 28 949,00 Kč | 28 949,00 Kč | 21.12.2018 | 27.12.2018 | 10.1.2019 | |
| ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 754,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 027,00 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,00 Kč | 13 781,00 Kč | 13 781,00 Kč | 31.12.2018 | 31.12.2018 | 10.1.2019 | |
| Lukáš Záveský | Správa internetů a webových stránek 12/2018 - dle smlouvy | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 17 000,00 Kč | 17 000,00 Kč | 17 000,00 Kč | 31.12.2018 | 31.12.2018 | 10.1.2019 | |
| STAPRO s. r. o. | čtečky BWR2 | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 12 500,00 Kč | 12 500,00 Kč | 12 500,00 Kč | 31.12.2018 | 31.12.2018 | 10.1.2019 | |
| FCC Uhy, s.r.o. | Odstranění odpadu 12/2018 | 518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 228,00 Kč | 1 228,00 Kč | 1 228,00 Kč | 31.12.2018 | 31.12.2018 | 10.1.2019 | |
| Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 881,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 251,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 424,00 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,00 Kč | 35 556,00 Kč | 35 556,00 Kč | 31.12.2018 | 31.12.2018 | 10.1.2019 | |
| Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 24 159,00 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,00 Kč | 24 159,00 Kč | 24 159,00 Kč | 31.12.2018 | 31.12.2018 | 10.1.2019 | |
| STAVMAT Mazourek, s. r. o. | revizní dvířka | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 632,00 Kč | 632,00 Kč | 632,00 Kč | 27.12.2018 | 31.12.2018 | 10.1.2019 | |
| Advokátní kancelář JUDr. Jan Opletal | Právní služby 12/2018 | 549 01010 100 - právní činnost; celkem 25 013,00 Kč | 25 013,00 Kč | 25 013,00 Kč | 31.12.2018 | 31.12.2018 | 10.1.2019 | |
| ENERGIE Reality s.r.o. | provedení odečtů - bytovky | 518 10010 659 - ostatní nevýrobní služby; celkem 11 702,00 Kč | 11 702,00 Kč | 11 702,00 Kč | 17.12.2018 | 20.12.2018 | 10.1.2019 | |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 3 099,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,00 Kč | 3 099,00 Kč | 3 409,00 Kč | 15.10.2018 | 16.10.2018 | 10.1.2019 | 16.10.2018 |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 582,00 Kč | 582,00 Kč | 640,00 Kč | 14.11.2018 | 15.11.2018 | 10.1.2019 | 15.11.2018 |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 335,00 Kč | 335,00 Kč | 368,00 Kč | 15.11.2018 | 16.11.2018 | 10.1.2019 | 16.11.2018 |