2024 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 78 | 69 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 93 | 89 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
2018 | 12 | 11 | 10 |
---|---|---|---|
56 | 10 | 3 |
2015 | 02 |
---|---|
1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | OPIATES | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 12 450,17 Kč | 12 450,17 Kč | 12 450,17 Kč | 3.4.2019 | 3.4.2019 | 25.4.2019 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Kontrola pro Mythic 18 | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 2 795,10 Kč | 2 795,10 Kč | 2 795,10 Kč | 1.4.2019 | 3.4.2019 | 25.4.2019 | |
Lukáš Záveský | Správa internetů a webových stránek 03/2019 - dle smlouvy | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 17 000,00 Kč | 17 000,00 Kč | 17 000,00 Kč | 31.3.2019 | 17.4.2019 | 25.4.2019 | |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 197,04 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 28 500,91 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,05 Kč | 32 698,00 Kč | 32 698,00 Kč | 15.4.2019 | 15.4.2019 | 25.4.2019 | |
Roman Helcl | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 228,61 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,39 Kč | 10 229,00 Kč | 10 229,00 Kč | 17.4.2019 | 17.4.2019 | 25.4.2019 | |
Jiří Sovadina-S.B.CH.instal. | instalatérský materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 191,00 Kč | 2 191,00 Kč | 2 191,00 Kč | 4.3.2019 | 5.3.2019 | 25.4.2019 | |
2P SERVIS s.r.o. | kalhoty OOPP | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 15 815,00 Kč | 15 815,00 Kč | 15 815,00 Kč | 15.3.2019 | 21.3.2019 | 25.4.2019 | |
Professional support s.r.o. | prací prášky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 45 457,04 Kč | 45 457,04 Kč | 45 457,04 Kč | 20.3.2019 | 21.3.2019 | 25.4.2019 | |
Desster spol. s r.o. | Lepící páska s indikátorem pro HS | 501 14750 203 - stomatologický materiál; celkem 629,20 Kč | 629,20 Kč | 629,20 Kč | 30.3.2019 | 3.4.2019 | 25.4.2019 | |
FCC ČR,s.r.o.,Praha | Komplexní převzetí odpadu 03/2019 | 518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 91 373,00 Kč 518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 29 984,00 Kč 518 08000 650 - svoz a likvidace odpadu; celkem 588,00 Kč 518 08000 651 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 176,00 Kč 518 08000 654 - svoz a likvidace odpadu; celkem 588,00 Kč 518 08000 655 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 176,00 Kč 518 08000 657 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 764,00 Kč | 126 649,00 Kč | 126 649,00 Kč | 31.3.2019 | 3.4.2019 | 25.4.2019 | |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 184,82 Kč | 2 184,82 Kč | 2 403,30 Kč | 20.3.2019 | 22.3.2019 | 25.4.2019 | 20.3.2019 |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 372,95 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,05 Kč | 3 373,00 Kč | 3 373,00 Kč | 22.3.2019 | 22.3.2019 | 25.4.2019 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 038,95 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,05 Kč | 2 039,00 Kč | 2 039,00 Kč | 22.3.2019 | 22.3.2019 | 25.4.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 033,20 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,20 Kč | 2 033,00 Kč | 2 033,00 Kč | 22.3.2019 | 22.3.2019 | 25.4.2019 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 451,32 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,32 Kč | 15 451,00 Kč | 15 451,00 Kč | 22.3.2019 | 22.3.2019 | 25.4.2019 | |
CELIMED s.r.o. | Ověření tonometru | 518 10012 471 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 363,00 Kč 518 10012 452 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 363,00 Kč | 726,00 Kč | 726,00 Kč | 28.3.2019 | 3.4.2019 | 25.4.2019 | |
LUKSÍK-PROMEX s.r.o. | obuv bezpečnostní - OOPP | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 234,00 Kč | 3 234,00 Kč | 3 234,00 Kč | 3.4.2019 | 4.4.2019 | 25.4.2019 | |
RHH s.r.o. | Kalibrace pipet. | 518 10012 520 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 321,00 Kč | 2 321,00 Kč | 2 321,00 Kč | 29.3.2019 | 2.4.2019 | 25.4.2019 | |
Lotinar s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 612,58 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,42 Kč | 8 613,00 Kč | 8 613,00 Kč | 22.3.2019 | 22.3.2019 | 25.4.2019 | |
Pavel Horský | Oprava parního kotle a odvodu kondenzátu, proplach a čištění - kuchyně/740 | 511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 8 246,00 Kč | 8 246,00 Kč | 8 246,00 Kč | 8.3.2019 | 8.3.2019 | 25.4.2019 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 910,15 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,05 Kč | 1 910,20 Kč | 1 910,20 Kč | 11.3.2019 | 11.3.2019 | 25.4.2019 | |
Ex-ka, s. r. o. | Chemikálie pro kotelní vodu | 501 07020 782 - čistící prostředky; celkem 16 732,00 Kč | 16 732,00 Kč | 16 732,00 Kč | 20.3.2019 | 25.3.2019 | 25.4.2019 | |
Jaroslav Salač | ozvučení Klásková, MY3.avi, 2x A DOST | 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 2 500,00 Kč 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 2 500,00 Kč 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 2 500,00 Kč | 7 500,00 Kč | 7 500,00 Kč | 20.3.2019 | 26.3.2019 | 25.4.2019 | |
OSA - Ochranný svaz autorský p | autorská odměna OSA | 518 10010 777 - ostatní nevýrobní služby; celkem 1,00 Kč | 1,00 Kč | 1,00 Kč | 24.3.2019 | 26.3.2019 | 25.4.2019 | |
Neuromedis, s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 320,00 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,17 Kč | 320,00 Kč | 387,00 Kč | 29.3.2019 | 2.4.2019 | 25.4.2019 | 29.3.2019 |
OMA CZ, a.s. | olej převodový | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 387,00 Kč | 2 387,00 Kč | 2 387,00 Kč | 11.3.2019 | 11.3.2019 | 25.4.2019 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 91 024,97 Kč 132 01000 - léky; celkem 27 751,60 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 387,38 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,05 Kč | 120 163,95 Kč | 133 720,54 Kč | 7.3.2019 | 11.3.2019 | 25.4.2019 | 7.3.2019 |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 579,70 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,30 Kč | 22 580,00 Kč | 22 580,00 Kč | 12.3.2019 | 12.3.2019 | 25.4.2019 | |
ALVAO s.r.o. | Školení IT zaměstnanců | 549 03000 820 - školení a sjezdové poplatky; celkem 20 328,00 Kč | 20 328,00 Kč | 20 328,00 Kč | 11.3.2019 | 11.3.2019 | 25.4.2019 | |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 15 778,98 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,04 Kč | 15 778,98 Kč | 17 356,88 Kč | 8.3.2019 | 12.3.2019 | 25.4.2019 | 11.3.2019 |
BLACK STORM s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 3 250,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,99 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,50 Kč | 3 250,50 Kč | 3 933,00 Kč | 11.3.2019 | 13.3.2019 | 25.4.2019 | 11.3.2019 |
VKUS-BUSTAN s.r.o. | papír kancelářský | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 11 580,00 Kč | 11 580,00 Kč | 11 580,00 Kč | 13.3.2019 | 13.3.2019 | 25.4.2019 | |
Jiří Sovadina-S.B.CH.instal. | instalatérský materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 201,00 Kč | 2 201,00 Kč | 2 201,00 Kč | 12.3.2019 | 13.3.2019 | 25.4.2019 | |
KOVOMONT Roudnice, s.r.o. | Oprava prádelenských strojů - klínový řemen | 511 03001 730 - ostatní údržba a opravy; celkem 290,00 Kč | 290,00 Kč | 290,00 Kč | 13.3.2019 | 13.3.2019 | 25.4.2019 | |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 14 957,38 Kč | 14 957,38 Kč | 16 453,12 Kč | 12.3.2019 | 14.3.2019 | 25.4.2019 | 13.3.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 29 964,80 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 269,30 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,12 Kč | 31 234,10 Kč | 34 420,98 Kč | 13.3.2019 | 14.3.2019 | 25.4.2019 | 14.3.2019 |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 37 507,44 Kč | 37 507,44 Kč | 41 258,19 Kč | 13.3.2019 | 14.3.2019 | 25.4.2019 | 14.3.2019 |
Karel Kdýr, Gastroone | Oprava konvektomatu | 511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 9 462,00 Kč | 9 462,00 Kč | 9 462,00 Kč | 11.3.2019 | 26.3.2019 | 25.4.2019 | |
STAPRO s. r. o. | Servisní služby dle smlouvy 03/2019 | 518 09020 740 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 11 450,56 Kč | 11 450,56 Kč | 11 450,56 Kč | 5.4.2019 | 5.4.2019 | 25.4.2019 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 785,87 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,13 Kč | 16 786,00 Kč | 16 786,00 Kč | 25.3.2019 | 25.3.2019 | 25.4.2019 | |
DERMIA | PZT | 132 01000 - léky; celkem 8 042,40 Kč 132 01000 - léky; celkem 4 336,84 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,25 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,66 Kč | 12 379,90 Kč | 14 497,00 Kč | 1.4.2019 | 4.4.2019 | 25.4.2019 | 1.4.2019 |
DERMIA | LékyLéky | 132 01000 - léky; celkem 5 399,83 Kč 132 01000 - léky; celkem 4 559,44 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,03 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,28 Kč | 9 959,55 Kč | 11 727,00 Kč | 1.4.2019 | 4.4.2019 | 25.4.2019 | 1.4.2019 |
JK-Trading s.r.o. Praha | PZT | 132 01000 - léky; celkem 5 954,76 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,15 Kč | 5 954,76 Kč | 6 847,97 Kč | 2.4.2019 | 4.4.2019 | 25.4.2019 | 2.4.2019 |
magistraliterpharma Vičanová s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 070,01 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 1 070,01 Kč | 1 177,00 Kč | 3.4.2019 | 4.4.2019 | 25.4.2019 | 3.4.2019 |
Perfect Distribution a.s. | Dezinfekce | 132 01000 - léky; celkem 4 509,76 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,20 Kč | 4 509,76 Kč | 5 456,81 Kč | 3.4.2019 | 4.4.2019 | 25.4.2019 | 3.4.2019 |
Česká pošta, s.p. | Poštovní datová zpráva k datové schránce | 518 01020 901 - poštovné; celkem 38,33 Kč | 38,33 Kč | 38,33 Kč | 4.4.2019 | 4.4.2019 | 25.4.2019 | |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 439,75 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,25 Kč | 17 440,00 Kč | 17 440,00 Kč | 26.3.2019 | 26.3.2019 | 25.4.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 749,43 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,43 Kč | 5 749,00 Kč | 5 749,00 Kč | 26.3.2019 | 26.3.2019 | 25.4.2019 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 663,75 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,25 Kč | 15 664,00 Kč | 15 664,00 Kč | 26.3.2019 | 26.3.2019 | 25.4.2019 | |
Roman Helcl | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 001,33 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,67 Kč | 5 002,00 Kč | 5 002,00 Kč | 26.3.2019 | 26.3.2019 | 25.4.2019 | |
Lotinar s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 725,68 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,32 Kč | 5 726,00 Kč | 5 726,00 Kč | 26.3.2019 | 26.3.2019 | 25.4.2019 | |
DERMIA | PZT | 132 01000 - léky; celkem 20 967,08 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 130,91 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,03 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,46 Kč | 22 098,45 Kč | 25 481,00 Kč | 1.4.2019 | 5.4.2019 | 25.4.2019 | 1.4.2019 |
DERMIA | PZT | 132 01000 - léky; celkem 1 381,96 Kč 132 01000 - léky; celkem 491,70 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,78 Kč | 1 874,44 Kč | 2 185,00 Kč | 1.4.2019 | 5.4.2019 | 25.4.2019 | 1.4.2019 |
DERMIA | PZT | 132 01000 - léky; celkem 1 329,38 Kč 132 01000 - léky; celkem 309,95 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,17 Kč | 1 639,50 Kč | 1 904,00 Kč | 1.4.2019 | 5.4.2019 | 25.4.2019 | 1.4.2019 |
JAKUB Litoměřice s.r.o. | elektromateriál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 459,00 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 750,00 Kč | 1 209,00 Kč | 1 209,00 Kč | 29.3.2019 | 4.4.2019 | 25.4.2019 | |
Výtahy Vaněrka , s.r.o. | Oprava výtahu - budova ,,O"/312 | 511 03001 312 - ostatní údržba a opravy; celkem 11 770,00 Kč | 14 241,70 Kč | 11 770,00 Kč | 13.3.2019 | 13.3.2019 | 25.4.2019 | 13.3.2019 |
Šesták Aleš | Oprava odtokového kanálu, propojení kanalizace na budově ,,K"/740 | 511 01001 740 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 34 500,00 Kč | 41 745,00 Kč | 34 500,00 Kč | 11.3.2019 | 14.3.2019 | 25.4.2019 | 11.3.2019 |
Výtahy Vaněrka , s.r.o. | Servis výtahů 03/2019 | 518 10012 999 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 400,00 Kč | 2 904,00 Kč | 2 400,00 Kč | 29.3.2019 | 29.3.2019 | 25.4.2019 | 29.3.2019 |
ElPe CZ, s.r.o. | elektromateriál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 8 325,00 Kč | 8 325,00 Kč | 8 325,00 Kč | 21.3.2019 | 27.3.2019 | 25.4.2019 | |
EMPORO s.r.o. | křesla kancelářská | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 19 219,00 Kč | 19 219,00 Kč | 19 219,00 Kč | 21.3.2019 | 27.3.2019 | 25.4.2019 | |
OMA CZ, a.s. | kapalina do katalyzátoru | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 508,00 Kč | 508,00 Kč | 508,00 Kč | 25.3.2019 | 27.3.2019 | 25.4.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 35 911,63 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,37 Kč | 35 912,00 Kč | 35 912,00 Kč | 26.3.2019 | 26.3.2019 | 25.4.2019 | |
RAJAPACK s.r.o. | plombovací kleště a plomby | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 921,48 Kč | 1 921,48 Kč | 1 921,48 Kč | 28.3.2019 | 5.4.2019 | 25.4.2019 | |
KIS plus, a.s. | Oprava prádelenských strojů | 511 03001 730 - ostatní údržba a opravy; celkem 1 539,00 Kč | 1 539,00 Kč | 1 539,00 Kč | 2.4.2019 | 5.4.2019 | 25.4.2019 | |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 561,94 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,06 Kč | 7 562,00 Kč | 7 562,00 Kč | 5.4.2019 | 5.4.2019 | 25.4.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 32 593,08 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,08 Kč | 32 593,00 Kč | 32 593,00 Kč | 5.4.2019 | 5.4.2019 | 25.4.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 554,66 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,34 Kč | 9 555,00 Kč | 9 555,00 Kč | 5.4.2019 | 5.4.2019 | 25.4.2019 | |
Pehak v.o.s. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 629,29 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 383,93 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 277,78 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 866,42 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 262,81 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč 649 02000 740 - ostatní výnosy z činnosti; celkem -539,41 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,19 Kč | 36 881,00 Kč | 36 881,00 Kč | 27.3.2019 | 27.3.2019 | 25.4.2019 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 530,63 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,37 Kč | 12 531,00 Kč | 12 531,00 Kč | 5.4.2019 | 5.4.2019 | 25.4.2019 | |
Dům a zahrada Ježek s.r.o. | zálohová faktura - řezačka na dlažbu | celkem 10 976,00 Kč | 10 976,00 Kč | 10 976,00 Kč | 27.3.2019 | 27.3.2019 | 25.4.2019 | |
RHH s.r.o. | Kalibrace pipet. | 518 10012 520 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 836,00 Kč | 2 836,00 Kč | 2 836,00 Kč | 25.3.2019 | 27.3.2019 | 25.4.2019 | |
Pragoperun, s.r.o. | Opravy prádelenských strojů | 511 03001 730 - ostatní údržba a opravy; celkem 9 625,00 Kč | 9 625,00 Kč | 9 625,00 Kč | 26.3.2019 | 26.3.2019 | 25.4.2019 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | AST (GOT) | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 1 527,72 Kč | 1 527,72 Kč | 1 527,72 Kč | 26.3.2019 | 27.3.2019 | 25.4.2019 | |
Perfect Distribution a.s. | Dezinfekce | 132 01000 - léky; celkem 2 570,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 10 363,40 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,04 Kč | 12 933,40 Kč | 15 495,21 Kč | 27.3.2019 | 28.3.2019 | 25.4.2019 | 27.3.2019 |
JP-KONTAKT,S.R.O. | židle jídelní | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 632,00 Kč | 2 632,00 Kč | 2 632,00 Kč | 27.3.2019 | 29.3.2019 | 25.4.2019 | |
STILUS TRADE spol. s r.o. | kancelářské potřeby | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 981,00 Kč | 4 981,00 Kč | 4 981,00 Kč | 28.3.2019 | 29.3.2019 | 25.4.2019 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 247,34 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 283,93 Kč | 25 531,27 Kč | 25 531,27 Kč | 5.4.2019 | 5.4.2019 | 25.4.2019 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 675,77 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 25 105,34 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,07 Kč | 43 781,04 Kč | 43 781,04 Kč | 5.4.2019 | 5.4.2019 | 25.4.2019 | |
Lotinar s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 826,33 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,33 Kč | 17 826,00 Kč | 17 826,00 Kč | 5.4.2019 | 5.4.2019 | 25.4.2019 | |
Linde Gas a.s. | kyslík CONOXIA | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 10 850,21 Kč | 10 850,21 Kč | 10 850,21 Kč | 31.3.2019 | 5.4.2019 | 25.4.2019 | |
První certifikační autorita, a.s. | následný certifikát - Červeňák M. | celkem 495,00 Kč | 495,00 Kč | 495,00 Kč | 11.4.2019 | 11.4.2019 | 25.4.2019 | |
První certifikační autorita, a.s. | následný certifikát - Štruplová H. | celkem 495,00 Kč | 495,00 Kč | 495,00 Kč | 18.4.2019 | 18.4.2019 | 25.4.2019 | |
Neuropsychiatrické fórum, z. s. | IX. Konference NPF - MUDr Pekár A. 24.4.-26.4.2019 | celkem 2 500,00 Kč | 2 500,00 Kč | 2 500,00 Kč | 23.4.2019 | 23.4.2019 | 25.4.2019 | |
Blanka Bilíková | OOPP - obuv, rukavice | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 103,00 Kč | 4 103,00 Kč | 4 103,00 Kč | 19.3.2019 | 29.3.2019 | 25.4.2019 | |
KRÁSNÝ - zdravotnická technika s.r.o. | baterie do defibrilátoru | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 14 012,00 Kč | 14 012,00 Kč | 14 012,00 Kč | 26.3.2019 | 29.3.2019 | 25.4.2019 | |
Vladislav Korčák | čistící prostředky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 27 411,00 Kč | 27 411,00 Kč | 27 411,00 Kč | 28.3.2019 | 29.3.2019 | 25.4.2019 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 124 374,13 Kč 132 01000 - léky; celkem 14 528,14 Kč 132 01000 - léky; celkem 3 224,50 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,58 Kč | 142 126,77 Kč | 157 420,55 Kč | 27.3.2019 | 29.3.2019 | 25.4.2019 | 25.3.2019 |
Zemědělská Cítov, a.s. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 347,38 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 347,38 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 347,38 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 272,86 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 272,86 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,14 Kč | 11 588,00 Kč | 11 588,00 Kč | 28.3.2019 | 28.3.2019 | 25.4.2019 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 4 013,29 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,10 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,38 Kč | 4 013,67 Kč | 4 415,00 Kč | 28.3.2019 | 29.3.2019 | 25.4.2019 | 28.3.2019 |
Pragoperun, s.r.o. | Opravy prádelenských strojů | 511 03001 730 - ostatní údržba a opravy; celkem 204 330,00 Kč | 204 330,00 Kč | 204 330,00 Kč | 8.4.2019 | 8.4.2019 | 25.4.2019 | |
NESS CZECH S. R. O. | Poplatek za uveřejnění formulářů | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 269,10 Kč | 269,10 Kč | 269,10 Kč | 8.4.2019 | 8.4.2019 | 25.4.2019 | |
Mělnická zdravotní, a.s. | stomatolog. RTG 03/2019 | 501 14750 203 - stomatologický materiál; celkem 1 100,00 Kč | 1 100,00 Kč | 1 100,00 Kč | 4.4.2019 | 9.4.2019 | 25.4.2019 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 856,35 Kč | 1 856,35 Kč | 2 041,99 Kč | 15.1.2019 | 17.1.2019 | 25.4.2019 | 11.1.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 4 214,31 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč | 4 214,31 Kč | 4 635,74 Kč | 22.1.2019 | 24.1.2019 | 25.4.2019 | 22.1.2019 |
synlab czech s.r.o. | Agregované výkony 02/2019 | 518 10011 999 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 1 690,50 Kč | 1 690,50 Kč | 1 690,50 Kč | 12.3.2019 | 14.3.2019 | 25.4.2019 | |
Profi DDD s.r.o. | Likvidace uhynulého holuba a dezinfekce kontaminovaných prostor | 518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 1 651,65 Kč | 1 651,65 Kč | 1 651,65 Kč | 11.3.2019 | 14.3.2019 | 25.4.2019 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 199,49 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,49 Kč | 22 199,00 Kč | 22 199,00 Kč | 29.3.2019 | 29.3.2019 | 25.4.2019 | |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 287,85 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,15 Kč | 3 288,00 Kč | 3 288,00 Kč | 28.3.2019 | 28.3.2019 | 25.4.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 524,90 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,10 Kč | 1 525,00 Kč | 1 525,00 Kč | 28.3.2019 | 28.3.2019 | 25.4.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 303,95 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,05 Kč | 3 304,00 Kč | 3 304,00 Kč | 29.3.2019 | 29.3.2019 | 25.4.2019 |