Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice


Celkem faktur

20535

Stav doplněnosti faktur po měsících

2024 08 07 06 05 04 03 02 01
31 78 69 72 94 83 78 77
2023 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
84 73 85 58 69 69 79 85 78 106 69 91
2022 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
91 85 67 95 81 67 79 79 71 86 76 84
2021 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
75 93 89 70 71 70 69 76 80 90 88 98
2020 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
94 110 84 95 74 105 103 104 96 99 82 82
2019 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
98 101 102 102 89 94 91 106 79 86 81 94
2018 12 11 10
56 10 3
2015 02
1

Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.


Analytické účty

to
Rychlá volba: Rok 2018, Rok 2019

Zobrazeno 1 101-1 200 z 20 535 záznamů.
DodavatelÚčel platbyPoložkyČástka bez DPHČástka s DPHDatum vystaveníDatum přijetíDatum úhradyDatum plnění
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.OPIATES501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 12 450,17 Kč
12 450,17 Kč12 450,17 Kč3.4.20193.4.201925.4.2019
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Kontrola pro Mythic 18501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 2 795,10 Kč
2 795,10 Kč2 795,10 Kč1.4.20193.4.201925.4.2019
Lukáš ZáveskýSpráva internetů a webových stránek 03/2019 - dle smlouvy518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 17 000,00 Kč
17 000,00 Kč17 000,00 Kč31.3.201917.4.201925.4.2019
ALIMPEX-LOUNY, S.R.OSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 197,04 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 28 500,91 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,05 Kč
32 698,00 Kč32 698,00 Kč15.4.201915.4.201925.4.2019
Roman HelclSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 228,61 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,39 Kč
10 229,00 Kč10 229,00 Kč17.4.201917.4.201925.4.2019
Jiří Sovadina-S.B.CH.instal.instalatérský materiál111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 191,00 Kč
2 191,00 Kč2 191,00 Kč4.3.20195.3.201925.4.2019
2P SERVIS s.r.o.kalhoty OOPP111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 15 815,00 Kč
15 815,00 Kč15 815,00 Kč15.3.201921.3.201925.4.2019
Professional support s.r.o.prací prášky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 45 457,04 Kč
45 457,04 Kč45 457,04 Kč20.3.201921.3.201925.4.2019
Desster spol. s r.o.Lepící páska s indikátorem pro HS501 14750 203 - stomatologický materiál; celkem 629,20 Kč
629,20 Kč629,20 Kč30.3.20193.4.201925.4.2019
FCC ČR,s.r.o.,PrahaKomplexní převzetí odpadu 03/2019518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 91 373,00 Kč
518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 29 984,00 Kč
518 08000 650 - svoz a likvidace odpadu; celkem 588,00 Kč
518 08000 651 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 176,00 Kč
518 08000 654 - svoz a likvidace odpadu; celkem 588,00 Kč
518 08000 655 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 176,00 Kč
518 08000 657 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 764,00 Kč
126 649,00 Kč126 649,00 Kč31.3.20193.4.201925.4.2019
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 2 184,82 Kč
2 184,82 Kč2 403,30 Kč20.3.201922.3.201925.4.201920.3.2019
Citus, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 372,95 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,05 Kč
3 373,00 Kč3 373,00 Kč22.3.201922.3.201925.4.2019
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 038,95 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,05 Kč
2 039,00 Kč2 039,00 Kč22.3.201922.3.201925.4.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 033,20 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,20 Kč
2 033,00 Kč2 033,00 Kč22.3.201922.3.201925.4.2019
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 451,32 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,32 Kč
15 451,00 Kč15 451,00 Kč22.3.201922.3.201925.4.2019
CELIMED s.r.o.Ověření tonometru518 10012 471 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 363,00 Kč
518 10012 452 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 363,00 Kč
726,00 Kč726,00 Kč28.3.20193.4.201925.4.2019
LUKSÍK-PROMEX s.r.o.obuv bezpečnostní - OOPP111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 234,00 Kč
3 234,00 Kč3 234,00 Kč3.4.20194.4.201925.4.2019
RHH s.r.o.Kalibrace pipet.518 10012 520 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 321,00 Kč
2 321,00 Kč2 321,00 Kč29.3.20192.4.201925.4.2019
Lotinar s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 612,58 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,42 Kč
8 613,00 Kč8 613,00 Kč22.3.201922.3.201925.4.2019
Pavel HorskýOprava parního kotle a odvodu kondenzátu, proplach a čištění - kuchyně/740511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 8 246,00 Kč
8 246,00 Kč8 246,00 Kč8.3.20198.3.201925.4.2019
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 910,15 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,05 Kč
1 910,20 Kč1 910,20 Kč11.3.201911.3.201925.4.2019
Ex-ka, s. r. o.Chemikálie pro kotelní vodu501 07020 782 - čistící prostředky; celkem 16 732,00 Kč
16 732,00 Kč16 732,00 Kč20.3.201925.3.201925.4.2019
Jaroslav Salačozvučení Klásková, MY3.avi, 2x A DOST518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 2 500,00 Kč
518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 2 500,00 Kč
518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 2 500,00 Kč
7 500,00 Kč7 500,00 Kč20.3.201926.3.201925.4.2019
OSA - Ochranný svaz autorský pautorská odměna OSA518 10010 777 - ostatní nevýrobní služby; celkem 1,00 Kč
1,00 Kč1,00 Kč24.3.201926.3.201925.4.2019
Neuromedis, s.r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 320,00 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,17 Kč
320,00 Kč387,00 Kč29.3.20192.4.201925.4.201929.3.2019
OMA CZ, a.s.olej převodový111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 387,00 Kč
2 387,00 Kč2 387,00 Kč11.3.201911.3.201925.4.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 91 024,97 Kč
132 01000 - léky; celkem 27 751,60 Kč
132 01000 - léky; celkem 1 387,38 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,05 Kč
120 163,95 Kč133 720,54 Kč7.3.201911.3.201925.4.20197.3.2019
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 579,70 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,30 Kč
22 580,00 Kč22 580,00 Kč12.3.201912.3.201925.4.2019
ALVAO s.r.o.Školení IT zaměstnanců549 03000 820 - školení a sjezdové poplatky; celkem 20 328,00 Kč
20 328,00 Kč20 328,00 Kč11.3.201911.3.201925.4.2019
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 15 778,98 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,04 Kč
15 778,98 Kč17 356,88 Kč8.3.201912.3.201925.4.201911.3.2019
BLACK STORM s.r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 3 250,00 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,99 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,50 Kč
3 250,50 Kč3 933,00 Kč11.3.201913.3.201925.4.201911.3.2019
VKUS-BUSTAN s.r.o.papír kancelářský111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 11 580,00 Kč
11 580,00 Kč11 580,00 Kč13.3.201913.3.201925.4.2019
Jiří Sovadina-S.B.CH.instal.instalatérský materiál111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 201,00 Kč
2 201,00 Kč2 201,00 Kč12.3.201913.3.201925.4.2019
KOVOMONT Roudnice, s.r.o.Oprava prádelenských strojů - klínový řemen511 03001 730 - ostatní údržba a opravy; celkem 290,00 Kč
290,00 Kč290,00 Kč13.3.201913.3.201925.4.2019
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 14 957,38 Kč
14 957,38 Kč16 453,12 Kč12.3.201914.3.201925.4.201913.3.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 29 964,80 Kč
132 01000 - léky; celkem 1 269,30 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,12 Kč
31 234,10 Kč34 420,98 Kč13.3.201914.3.201925.4.201914.3.2019
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 37 507,44 Kč
37 507,44 Kč41 258,19 Kč13.3.201914.3.201925.4.201914.3.2019
Karel Kdýr, GastrooneOprava konvektomatu511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 9 462,00 Kč
9 462,00 Kč9 462,00 Kč11.3.201926.3.201925.4.2019
STAPRO s. r. o.Servisní služby dle smlouvy 03/2019518 09020 740 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 11 450,56 Kč
11 450,56 Kč11 450,56 Kč5.4.20195.4.201925.4.2019
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 785,87 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,13 Kč
16 786,00 Kč16 786,00 Kč25.3.201925.3.201925.4.2019
DERMIAPZT132 01000 - léky; celkem 8 042,40 Kč
132 01000 - léky; celkem 4 336,84 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,25 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,66 Kč
12 379,90 Kč14 497,00 Kč1.4.20194.4.201925.4.20191.4.2019
DERMIALékyLéky132 01000 - léky; celkem 5 399,83 Kč
132 01000 - léky; celkem 4 559,44 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,03 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,28 Kč
9 959,55 Kč11 727,00 Kč1.4.20194.4.201925.4.20191.4.2019
JK-Trading s.r.o. PrahaPZT132 01000 - léky; celkem 5 954,76 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,15 Kč
5 954,76 Kč6 847,97 Kč2.4.20194.4.201925.4.20192.4.2019
magistraliterpharma Vičanová s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 1 070,01 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
1 070,01 Kč1 177,00 Kč3.4.20194.4.201925.4.20193.4.2019
Perfect Distribution a.s.Dezinfekce132 01000 - léky; celkem 4 509,76 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,20 Kč
4 509,76 Kč5 456,81 Kč3.4.20194.4.201925.4.20193.4.2019
Česká pošta, s.p.Poštovní datová zpráva k datové schránce518 01020 901 - poštovné; celkem 38,33 Kč
38,33 Kč38,33 Kč4.4.20194.4.201925.4.2019
Citus, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 439,75 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,25 Kč
17 440,00 Kč17 440,00 Kč26.3.201926.3.201925.4.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 749,43 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,43 Kč
5 749,00 Kč5 749,00 Kč26.3.201926.3.201925.4.2019
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 663,75 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,25 Kč
15 664,00 Kč15 664,00 Kč26.3.201926.3.201925.4.2019
Roman HelclSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 001,33 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,67 Kč
5 002,00 Kč5 002,00 Kč26.3.201926.3.201925.4.2019
Lotinar s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 725,68 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,32 Kč
5 726,00 Kč5 726,00 Kč26.3.201926.3.201925.4.2019
DERMIAPZT132 01000 - léky; celkem 20 967,08 Kč
132 01000 - léky; celkem 1 130,91 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,03 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,46 Kč
22 098,45 Kč25 481,00 Kč1.4.20195.4.201925.4.20191.4.2019
DERMIAPZT132 01000 - léky; celkem 1 381,96 Kč
132 01000 - léky; celkem 491,70 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,78 Kč
1 874,44 Kč2 185,00 Kč1.4.20195.4.201925.4.20191.4.2019
DERMIAPZT132 01000 - léky; celkem 1 329,38 Kč
132 01000 - léky; celkem 309,95 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,17 Kč
1 639,50 Kč1 904,00 Kč1.4.20195.4.201925.4.20191.4.2019
JAKUB Litoměřice s.r.o.elektromateriál111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 459,00 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 750,00 Kč
1 209,00 Kč1 209,00 Kč29.3.20194.4.201925.4.2019
Výtahy Vaněrka , s.r.o.Oprava výtahu - budova ,,O"/312511 03001 312 - ostatní údržba a opravy; celkem 11 770,00 Kč
14 241,70 Kč11 770,00 Kč13.3.201913.3.201925.4.201913.3.2019
Šesták AlešOprava odtokového kanálu, propojení kanalizace na budově ,,K"/740511 01001 740 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 34 500,00 Kč
41 745,00 Kč34 500,00 Kč11.3.201914.3.201925.4.201911.3.2019
Výtahy Vaněrka , s.r.o.Servis výtahů 03/2019518 10012 999 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 400,00 Kč
2 904,00 Kč2 400,00 Kč29.3.201929.3.201925.4.201929.3.2019
ElPe CZ, s.r.o.elektromateriál111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 8 325,00 Kč
8 325,00 Kč8 325,00 Kč21.3.201927.3.201925.4.2019
EMPORO s.r.o.křesla kancelářská111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 19 219,00 Kč
19 219,00 Kč19 219,00 Kč21.3.201927.3.201925.4.2019
OMA CZ, a.s.kapalina do katalyzátoru111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 508,00 Kč
508,00 Kč508,00 Kč25.3.201927.3.201925.4.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 35 911,63 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,37 Kč
35 912,00 Kč35 912,00 Kč26.3.201926.3.201925.4.2019
RAJAPACK s.r.o.plombovací kleště a plomby111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 921,48 Kč
1 921,48 Kč1 921,48 Kč28.3.20195.4.201925.4.2019
KIS plus, a.s.Oprava prádelenských strojů511 03001 730 - ostatní údržba a opravy; celkem 1 539,00 Kč
1 539,00 Kč1 539,00 Kč2.4.20195.4.201925.4.2019
Citus, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 561,94 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,06 Kč
7 562,00 Kč7 562,00 Kč5.4.20195.4.201925.4.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 32 593,08 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,08 Kč
32 593,00 Kč32 593,00 Kč5.4.20195.4.201925.4.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 554,66 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,34 Kč
9 555,00 Kč9 555,00 Kč5.4.20195.4.201925.4.2019
Pehak v.o.s.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 629,29 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 383,93 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 277,78 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 866,42 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 262,81 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč
649 02000 740 - ostatní výnosy z činnosti; celkem -539,41 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,19 Kč
36 881,00 Kč36 881,00 Kč27.3.201927.3.201925.4.2019
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 530,63 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,37 Kč
12 531,00 Kč12 531,00 Kč5.4.20195.4.201925.4.2019
Dům a zahrada Ježek s.r.o.zálohová faktura - řezačka na dlažbu celkem 10 976,00 Kč
10 976,00 Kč10 976,00 Kč27.3.201927.3.201925.4.2019
RHH s.r.o.Kalibrace pipet.518 10012 520 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 836,00 Kč
2 836,00 Kč2 836,00 Kč25.3.201927.3.201925.4.2019
Pragoperun, s.r.o.Opravy prádelenských strojů511 03001 730 - ostatní údržba a opravy; celkem 9 625,00 Kč
9 625,00 Kč9 625,00 Kč26.3.201926.3.201925.4.2019
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.AST (GOT)501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 1 527,72 Kč
1 527,72 Kč1 527,72 Kč26.3.201927.3.201925.4.2019
Perfect Distribution a.s.Dezinfekce132 01000 - léky; celkem 2 570,00 Kč
132 01000 - léky; celkem 10 363,40 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,04 Kč
12 933,40 Kč15 495,21 Kč27.3.201928.3.201925.4.201927.3.2019
JP-KONTAKT,S.R.O.židle jídelní111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 632,00 Kč
2 632,00 Kč2 632,00 Kč27.3.201929.3.201925.4.2019
STILUS TRADE spol. s r.o.kancelářské potřeby111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 981,00 Kč
4 981,00 Kč4 981,00 Kč28.3.201929.3.201925.4.2019
Martin RůzhaSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 247,34 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 283,93 Kč
25 531,27 Kč25 531,27 Kč5.4.20195.4.201925.4.2019
Martin RůzhaSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 675,77 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 25 105,34 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,07 Kč
43 781,04 Kč43 781,04 Kč5.4.20195.4.201925.4.2019
Lotinar s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 826,33 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,33 Kč
17 826,00 Kč17 826,00 Kč5.4.20195.4.201925.4.2019
Linde Gas a.s.kyslík CONOXIA111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 10 850,21 Kč
10 850,21 Kč10 850,21 Kč31.3.20195.4.201925.4.2019
První certifikační autorita, a.s.následný certifikát - Červeňák M. celkem 495,00 Kč
495,00 Kč495,00 Kč11.4.201911.4.201925.4.2019
První certifikační autorita, a.s.následný certifikát - Štruplová H. celkem 495,00 Kč
495,00 Kč495,00 Kč18.4.201918.4.201925.4.2019
Neuropsychiatrické fórum, z. s.IX. Konference NPF - MUDr Pekár A. 24.4.-26.4.2019 celkem 2 500,00 Kč
2 500,00 Kč2 500,00 Kč23.4.201923.4.201925.4.2019
Blanka BilíkováOOPP - obuv, rukavice111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 103,00 Kč
4 103,00 Kč4 103,00 Kč19.3.201929.3.201925.4.2019
KRÁSNÝ - zdravotnická technika s.r.o.baterie do defibrilátoru111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 14 012,00 Kč
14 012,00 Kč14 012,00 Kč26.3.201929.3.201925.4.2019
Vladislav Korčákčistící prostředky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 27 411,00 Kč
27 411,00 Kč27 411,00 Kč28.3.201929.3.201925.4.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 124 374,13 Kč
132 01000 - léky; celkem 14 528,14 Kč
132 01000 - léky; celkem 3 224,50 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,58 Kč
142 126,77 Kč157 420,55 Kč27.3.201929.3.201925.4.201925.3.2019
Zemědělská Cítov, a.s.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 347,38 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 347,38 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 347,38 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 272,86 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 272,86 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,14 Kč
11 588,00 Kč11 588,00 Kč28.3.201928.3.201925.4.2019
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 4 013,29 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,10 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,38 Kč
4 013,67 Kč4 415,00 Kč28.3.201929.3.201925.4.201928.3.2019
Pragoperun, s.r.o.Opravy prádelenských strojů511 03001 730 - ostatní údržba a opravy; celkem 204 330,00 Kč
204 330,00 Kč204 330,00 Kč8.4.20198.4.201925.4.2019
NESS CZECH S. R. O.Poplatek za uveřejnění formulářů518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 269,10 Kč
269,10 Kč269,10 Kč8.4.20198.4.201925.4.2019
Mělnická zdravotní, a.s.stomatolog. RTG 03/2019501 14750 203 - stomatologický materiál; celkem 1 100,00 Kč
1 100,00 Kč1 100,00 Kč4.4.20199.4.201925.4.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 1 856,35 Kč
1 856,35 Kč2 041,99 Kč15.1.201917.1.201925.4.201911.1.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 4 214,31 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč
4 214,31 Kč4 635,74 Kč22.1.201924.1.201925.4.201922.1.2019
synlab czech s.r.o.Agregované výkony 02/2019518 10011 999 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 1 690,50 Kč
1 690,50 Kč1 690,50 Kč12.3.201914.3.201925.4.2019
Profi DDD s.r.o.Likvidace uhynulého holuba a dezinfekce kontaminovaných prostor518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 1 651,65 Kč
1 651,65 Kč1 651,65 Kč11.3.201914.3.201925.4.2019
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 199,49 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,49 Kč
22 199,00 Kč22 199,00 Kč29.3.201929.3.201925.4.2019
Citus, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 287,85 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,15 Kč
3 288,00 Kč3 288,00 Kč28.3.201928.3.201925.4.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 524,90 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,10 Kč
1 525,00 Kč1 525,00 Kč28.3.201928.3.201925.4.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 303,95 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,05 Kč
3 304,00 Kč3 304,00 Kč29.3.201929.3.201925.4.2019
Zobrazeno 1 101-1 200 z 20 535 záznamů.