2024 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 78 | 69 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 93 | 89 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
2018 | 12 | 11 | 10 |
---|---|---|---|
56 | 10 | 3 |
2015 | 02 |
---|---|
1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RHH s.r.o. | Kalibrace pipet. | 518 10012 520 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 836,00 Kč | 2 836,00 Kč | 2 836,00 Kč | 25.3.2019 | 27.3.2019 | 25.4.2019 | |
Česká pošta, s.p. | Poštovné I. dekáda 03/2019 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 5 795,00 Kč | 5 795,00 Kč | 5 795,00 Kč | 25.3.2019 | 28.3.2019 | 20.6.2019 | |
IKEA Česká republika, s.r.o. | platba kartou - křesla, stolky, podnosy, květiny | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 649,00 Kč | 4 649,00 Kč | 4 649,00 Kč | 26.3.2019 | 26.3.2019 | 28.3.2019 | |
Zásobování a.s. | hnojivo, travní semeno, klíče, vazelína | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 874,00 Kč | 3 874,00 Kč | 3 874,00 Kč | 26.3.2019 | 27.3.2019 | 29.3.2019 | |
MIRAKULUM s.r.o. | Vstupné do Parku Mirakulum | 412 02001 - FKSP - čerpání kultura a tělovýchova; celkem 10 790,00 Kč | 10 790,00 Kč | 10 790,00 Kč | 26.3.2019 | 5.4.2019 | 11.4.2019 | |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 439,75 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,25 Kč | 17 440,00 Kč | 17 440,00 Kč | 26.3.2019 | 26.3.2019 | 25.4.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 749,43 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,43 Kč | 5 749,00 Kč | 5 749,00 Kč | 26.3.2019 | 26.3.2019 | 25.4.2019 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 663,75 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,25 Kč | 15 664,00 Kč | 15 664,00 Kč | 26.3.2019 | 26.3.2019 | 25.4.2019 | |
Roman Helcl | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 001,33 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,67 Kč | 5 002,00 Kč | 5 002,00 Kč | 26.3.2019 | 26.3.2019 | 25.4.2019 | |
Lotinar s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 725,68 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,32 Kč | 5 726,00 Kč | 5 726,00 Kč | 26.3.2019 | 26.3.2019 | 25.4.2019 | |
Palisandr,s.r.o. | lepidla na dřevo, úhelníky plastové, vruty, krytky, překližka | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 668,00 Kč | 4 668,00 Kč | 4 668,00 Kč | 26.3.2019 | 27.3.2019 | 24.4.2019 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 514,15 Kč 132 01000 - léky; celkem 646,70 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,17 Kč | 1 161,02 Kč | 1 366,00 Kč | 26.3.2019 | 27.3.2019 | 24.4.2019 | 26.3.2019 |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 35 911,63 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,37 Kč | 35 912,00 Kč | 35 912,00 Kč | 26.3.2019 | 26.3.2019 | 25.4.2019 | |
Aliaves, s.r.o. | Školení -,, Naplňování principů 3E ve veřejném nakupování" 25.3.2019 Ing. Luxík Z. | 549 03000 810 - školení a sjezdové poplatky; celkem 3 133,90 Kč | 3 133,90 Kč | 3 133,90 Kč | 26.3.2019 | 28.3.2019 | 24.4.2019 | |
Pragoperun, s.r.o. | Opravy prádelenských strojů | 511 03001 730 - ostatní údržba a opravy; celkem 9 625,00 Kč | 9 625,00 Kč | 9 625,00 Kč | 26.3.2019 | 26.3.2019 | 25.4.2019 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | AST (GOT) | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 1 527,72 Kč | 1 527,72 Kč | 1 527,72 Kč | 26.3.2019 | 27.3.2019 | 25.4.2019 | |
KRÁSNÝ - zdravotnická technika s.r.o. | baterie do defibrilátoru | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 14 012,00 Kč | 14 012,00 Kč | 14 012,00 Kč | 26.3.2019 | 29.3.2019 | 25.4.2019 | |
Nemocnice Na Bulovce | Agregované výkony 462/Kubeš Josef | 518 10011 462 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 97,00 Kč | 97,00 Kč | 97,00 Kč | 26.3.2019 | 28.3.2019 | 24.4.2019 | |
Sanofi-aventis,s.r.o | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 379,01 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,04 Kč | 2 379,01 Kč | 2 616,91 Kč | 26.3.2019 | 27.3.2019 | 21.5.2019 | 26.3.2019 |
TOTAL PROTECT s.r.o. | obuv OOPP | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 248,00 Kč | 2 248,00 Kč | 2 248,00 Kč | 27.3.2019 | 2.4.2019 | 25.4.2019 | |
Tělocvičná jednota Sokol Mšené lázně | LT - zam. Nejmanová Lucie | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 4 200,00 Kč | 4 200,00 Kč | 4 200,00 Kč | 27.3.2019 | 27.3.2019 | 8.4.2019 | |
Pehak v.o.s. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 629,29 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 383,93 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 277,78 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 866,42 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 262,81 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč 649 02000 740 - ostatní výnosy z činnosti; celkem -539,41 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,19 Kč | 36 881,00 Kč | 36 881,00 Kč | 27.3.2019 | 27.3.2019 | 25.4.2019 | |
Dům a zahrada Ježek s.r.o. | zálohová faktura - řezačka na dlažbu | celkem 10 976,00 Kč | 10 976,00 Kč | 10 976,00 Kč | 27.3.2019 | 27.3.2019 | 25.4.2019 | |
Perfect Distribution a.s. | Dezinfekce | 132 01000 - léky; celkem 2 570,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 10 363,40 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,04 Kč | 12 933,40 Kč | 15 495,21 Kč | 27.3.2019 | 28.3.2019 | 25.4.2019 | 27.3.2019 |
JP-KONTAKT,S.R.O. | židle jídelní | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 632,00 Kč | 2 632,00 Kč | 2 632,00 Kč | 27.3.2019 | 29.3.2019 | 25.4.2019 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 124 374,13 Kč 132 01000 - léky; celkem 14 528,14 Kč 132 01000 - léky; celkem 3 224,50 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,58 Kč | 142 126,77 Kč | 157 420,55 Kč | 27.3.2019 | 29.3.2019 | 25.4.2019 | 25.3.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 581,84 Kč | 581,84 Kč | 640,02 Kč | 27.3.2019 | 28.3.2019 | 21.5.2019 | 28.3.2019 |
Česká pošta, s.p. | Poštovné II. dekáda 03/2019 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 5 151,00 Kč | 5 151,00 Kč | 5 151,00 Kč | 27.3.2019 | 29.3.2019 | 26.6.2019 | |
STAVMAT Mazourek, s. r. o. | stavební materiál, metry, brýle ochranné | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 817,00 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 390,00 Kč | 2 207,00 Kč | 2 207,00 Kč | 28.3.2019 | 2.4.2019 | 25.4.2019 | |
CELIMED s.r.o. | Ověření tonometru | 518 10012 471 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 363,00 Kč 518 10012 452 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 363,00 Kč | 726,00 Kč | 726,00 Kč | 28.3.2019 | 3.4.2019 | 25.4.2019 | |
RAJAPACK s.r.o. | plombovací kleště a plomby | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 921,48 Kč | 1 921,48 Kč | 1 921,48 Kč | 28.3.2019 | 5.4.2019 | 25.4.2019 | |
STILUS TRADE spol. s r.o. | kancelářské potřeby | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 981,00 Kč | 4 981,00 Kč | 4 981,00 Kč | 28.3.2019 | 29.3.2019 | 25.4.2019 | |
Vladislav Korčák | čistící prostředky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 27 411,00 Kč | 27 411,00 Kč | 27 411,00 Kč | 28.3.2019 | 29.3.2019 | 25.4.2019 | |
Zemědělská Cítov, a.s. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 347,38 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 347,38 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 347,38 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 272,86 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 272,86 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,14 Kč | 11 588,00 Kč | 11 588,00 Kč | 28.3.2019 | 28.3.2019 | 25.4.2019 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 4 013,29 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,10 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,38 Kč | 4 013,67 Kč | 4 415,00 Kč | 28.3.2019 | 29.3.2019 | 25.4.2019 | 28.3.2019 |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 287,85 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,15 Kč | 3 288,00 Kč | 3 288,00 Kč | 28.3.2019 | 28.3.2019 | 25.4.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 524,90 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,10 Kč | 1 525,00 Kč | 1 525,00 Kč | 28.3.2019 | 28.3.2019 | 25.4.2019 | |
Václav Zoubek | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 441,04 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,04 Kč | 4 441,00 Kč | 4 441,00 Kč | 28.3.2019 | 28.3.2019 | 25.4.2019 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 472,67 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,33 Kč | 2 473,00 Kč | 2 473,00 Kč | 28.3.2019 | 28.3.2019 | 25.4.2019 | |
Lotinar s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 613,50 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,50 Kč | 8 614,00 Kč | 8 614,00 Kč | 28.3.2019 | 28.3.2019 | 25.4.2019 | |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 32 900,49 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 32 900,49 Kč | 36 190,54 Kč | 28.3.2019 | 29.3.2019 | 25.4.2019 | 29.3.2019 |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 767,90 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 767,90 Kč | 844,69 Kč | 28.3.2019 | 29.3.2019 | 25.4.2019 | 29.3.2019 |
Jiří Sovadina-S.B.CH.instal. | instalatérský materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 672,00 Kč | 3 672,00 Kč | 3 672,00 Kč | 28.3.2019 | 29.3.2019 | 20.5.2019 | |
VYROUBAL TEXTILES s.r.o. | perlan role | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 38 357,00 Kč | 38 357,00 Kč | 38 357,00 Kč | 28.3.2019 | 29.3.2019 | 27.6.2019 | |
Chironax Estra s.r.o. | Oprava tonometru T40 | 511 03001 999 - ostatní údržba a opravy; celkem 4 351,00 Kč | 4 351,00 Kč | 4 351,00 Kč | 29.3.2019 | 1.4.2019 | 25.4.2019 | |
REHABILITACE ZBYNĚK TEPLÝ s.r.o. | Masáže | 412 02008 - FKSP - čerpání masáže zaměstnanci; celkem 4 500,00 Kč | 4 500,00 Kč | 4 500,00 Kč | 29.3.2019 | 1.4.2019 | 11.4.2019 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 03/2019 - nemocnice | 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -121 744,00 Kč 502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 299 445,63 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,87 Kč | 177 700,76 Kč | 204 356,00 Kč | 29.3.2019 | 3.4.2019 | 15.4.2019 | 29.3.2019 |
RHH s.r.o. | Kalibrace pipet. | 518 10012 520 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 321,00 Kč | 2 321,00 Kč | 2 321,00 Kč | 29.3.2019 | 2.4.2019 | 25.4.2019 | |
Neuromedis, s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 320,00 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,17 Kč | 320,00 Kč | 387,00 Kč | 29.3.2019 | 2.4.2019 | 25.4.2019 | 29.3.2019 |
JAKUB Litoměřice s.r.o. | elektromateriál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 459,00 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 750,00 Kč | 1 209,00 Kč | 1 209,00 Kč | 29.3.2019 | 4.4.2019 | 25.4.2019 | |
Výtahy Vaněrka , s.r.o. | Servis výtahů 03/2019 | 518 10012 999 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 400,00 Kč | 2 904,00 Kč | 2 400,00 Kč | 29.3.2019 | 29.3.2019 | 25.4.2019 | 29.3.2019 |
STRIMA CZECH s.r.o. | Šicí stroje JANOME | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 96 962,00 Kč | 96 962,00 Kč | 96 962,00 Kč | 29.3.2019 | 29.3.2019 | 24.4.2019 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 199,49 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,49 Kč | 22 199,00 Kč | 22 199,00 Kč | 29.3.2019 | 29.3.2019 | 25.4.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 303,95 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,05 Kč | 3 304,00 Kč | 3 304,00 Kč | 29.3.2019 | 29.3.2019 | 25.4.2019 | |
HASAP Gastro Consulting, s.r.o. | Revize stravovacího provozu 03/2019 | 518 10012 740 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 4 130,22 Kč | 4 130,22 Kč | 4 130,22 Kč | 29.3.2019 | 29.3.2019 | 25.4.2019 | |
Desster spol. s r.o. | Lepící páska s indikátorem pro HS | 501 14750 203 - stomatologický materiál; celkem 629,20 Kč | 629,20 Kč | 629,20 Kč | 30.3.2019 | 3.4.2019 | 25.4.2019 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 589,00 Kč | 589,00 Kč | 647,90 Kč | 31.3.2019 | 31.3.2019 | 29.4.2019 | 29.3.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 266,16 Kč | 266,16 Kč | 292,78 Kč | 31.3.2019 | 31.3.2019 | 29.4.2019 | 29.3.2019 |
Merck Sharp & Dohme s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 647,98 Kč | 647,98 Kč | 712,78 Kč | 31.3.2019 | 31.3.2019 | 29.4.2019 | 27.3.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 156 941,75 Kč 132 01000 - léky; celkem 10 038,21 Kč 132 01000 - léky; celkem 828,77 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,24 Kč | 167 808,73 Kč | 185 182,68 Kč | 31.3.2019 | 31.3.2019 | 29.4.2019 | 29.3.2019 |
Bc. Jana Pluhaříková Pomajzlová | Supervizní setkání pro zaměstnance na zajišťování chodu ,, Centra komplexní rehabilitace PN Horní Beřkovice" dne 29.3.2019 | 549 03000 312 - školení a sjezdové poplatky; celkem 2 400,00 Kč | 2 400,00 Kč | 2 400,00 Kč | 31.3.2019 | 1.4.2019 | 29.4.2019 | |
Lukáš Záveský | Správa internetů a webových stránek 03/2019 - dle smlouvy | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 17 000,00 Kč | 17 000,00 Kč | 17 000,00 Kč | 31.3.2019 | 17.4.2019 | 25.4.2019 | |
Zen systems s.r.o. | Údržba a servis serverů a sítě 03/2019 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 31.3.2019 | 18.4.2019 | 29.4.2019 | |
FCC ČR,s.r.o.,Praha | Komplexní převzetí odpadu 03/2019 | 518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 91 373,00 Kč 518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 29 984,00 Kč 518 08000 650 - svoz a likvidace odpadu; celkem 588,00 Kč 518 08000 651 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 176,00 Kč 518 08000 654 - svoz a likvidace odpadu; celkem 588,00 Kč 518 08000 655 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 176,00 Kč 518 08000 657 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 764,00 Kč | 126 649,00 Kč | 126 649,00 Kč | 31.3.2019 | 3.4.2019 | 25.4.2019 | |
Jiří Maťák | Demontáž a montáž plynového sporáku - stř.656 | 511 03001 656 - ostatní údržba a opravy; celkem 1 725,00 Kč | 1 725,00 Kč | 1 725,00 Kč | 31.3.2019 | 3.4.2019 | 29.4.2019 | |
Ivana Koudelková | práce dle smlouvy 03/2019 | 549 01010 901 - právní a poradenská činnost; celkem 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 31.3.2019 | 5.4.2019 | 16.4.2019 | |
RUBIN M-M, s.r.o. | Stavební práce v areálu nemocnice 03/2019 | 511 01001 820 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 30 690,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 133 710,00 Kč | 198 924,00 Kč | 164 400,00 Kč | 31.3.2019 | 31.3.2019 | 29.4.2019 | 31.3.2019 |
Jiří Maťák | Rozvod topení údržba/ 771 | 511 01001 771 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 12 200,00 Kč | 14 762,00 Kč | 12 200,00 Kč | 31.3.2019 | 3.4.2019 | 29.4.2019 | 31.3.2019 |
Linde Gas a.s. | kyslík CONOXIA | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 10 850,21 Kč | 10 850,21 Kč | 10 850,21 Kč | 31.3.2019 | 5.4.2019 | 25.4.2019 | |
O2 Czech Republic a.s. | Vyúčtování mob. hovorů 01.03 .2019 - 31.03.2019 | 518 01010 323 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč 518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč 518 01010 471 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 107,69 Kč 518 01010 451 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 1 884,21 Kč 518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 499,00 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 122,00 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč 518 01010 451 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 278,30 Kč 518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 239,58 Kč 518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč 518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč 518 01010 750 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 184,30 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč 518 01010 471 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 93,17 Kč 518 01010 462 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč 518 01010 760 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 88,33 Kč 518 01010 777 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 278,30 Kč 518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč 518 01010 321 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 239,28 Kč 518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč 518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč 518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 87,12 Kč 518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 87,12 Kč 518 01010 760 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 387,20 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 290,40 Kč 518 01010 761 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 90,75 Kč 518 01010 220 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 85,91 Kč 518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč 518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 85,91 Kč 518 01010 730 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 421,25 Kč 518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč 518 01010 740 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč 518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,67 Kč 518 01010 313 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 30,25 Kč 518 01010 501 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč 518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 64,00 Kč 518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 288,00 Kč 518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 8 696,20 Kč | 8 696,20 Kč | 31.3.2019 | 5.4.2019 | 29.4.2019 | |
Lubica Tomečková | Stomatologické náhrady | 501 14750 203 - stomatologický materiál; celkem 3 400,00 Kč | 3 400,00 Kč | 3 400,00 Kč | 31.3.2019 | 8.4.2019 | 16.4.2019 | |
COLORWAY | barvy, ředidla, teleskopické tyče | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 750,00 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 660,00 Kč | 4 410,00 Kč | 4 410,00 Kč | 31.3.2019 | 16.4.2019 | 25.4.2019 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 348,70 Kč | 348,70 Kč | 383,57 Kč | 31.3.2019 | 31.3.2019 | 11.6.2019 | 27.3.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 011,12 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 2 011,12 Kč | 2 212,23 Kč | 31.3.2019 | 31.3.2019 | 27.6.2019 | 29.3.2019 |
Česká pošta, s.p. | poplatek za rozhl.přij.na II.Q/2019 | 518 10010 999 - ostatní nevýrobní služby; celkem 5 400,00 Kč | 5 400,00 Kč | 5 400,00 Kč | 1.4.2019 | 1.4.2019 | 25.4.2019 | |
AP-AUTO PRAHA s.r.o. | Užitkový vůz IVECO DAILY | 416 02001 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - ostatní; celkem 531 190,00 Kč 042 03000 - NDHM dopravní prostředky; celkem 531 190,00 Kč | 531 190,00 Kč | 531 190,00 Kč | 1.4.2019 | 1.4.2019 | 4.4.2019 | |
ALFA Software s.r.o. | Servis k docházkovému systému - 04/2019 až 06/2019 | 518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 1 815,00 Kč | 1 815,00 Kč | 1 815,00 Kč | 1.4.2019 | 1.4.2019 | 25.4.2019 | |
Bachsystems, s.r.o. | Provozní podpora systému WISPI za 1. čtvrtletí roku 2019 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 5 808,00 Kč | 5 808,00 Kč | 5 808,00 Kč | 1.4.2019 | 1.4.2019 | 29.4.2019 | |
Knoblochová Olga, JUDr. | Právní služby 03/2019 | 549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 54 954,00 Kč | 54 954,00 Kč | 54 954,00 Kč | 1.4.2019 | 1.4.2019 | 16.4.2019 | |
Daniel Pilnaj | spojovací materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 625,00 Kč | 1 625,00 Kč | 1 625,00 Kč | 1.4.2019 | 2.4.2019 | 29.4.2019 | |
Siemens Healthcare, s.r.o. | laboratorní materiál | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 52 406,84 Kč | 52 406,84 Kč | 52 406,84 Kč | 1.4.2019 | 1.4.2019 | 25.4.2019 | |
Pewa, s.r.o. | Transformační projekty - potraviny | 513 01000 100 - náklady na reprezentaci; celkem 838,00 Kč | 838,00 Kč | 838,00 Kč | 1.4.2019 | 2.4.2019 | 25.4.2019 | |
CGB - Consult,s.r.o. | Daňové poradenství a kontrola účetnictví provedená Ing. Charvátem , 03/2019 | 549 01010 810 - právní a poradenská činnost; celkem 10 890,00 Kč | 10 890,00 Kč | 10 890,00 Kč | 1.4.2019 | 2.4.2019 | 29.4.2019 | |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 972,93 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 130,96 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,11 Kč | 24 104,00 Kč | 24 104,00 Kč | 1.4.2019 | 1.4.2019 | 25.4.2019 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Kontrola pro Mythic 18 | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 2 795,10 Kč | 2 795,10 Kč | 2 795,10 Kč | 1.4.2019 | 3.4.2019 | 25.4.2019 | |
Stolní Voda s.r.o. | BJ2019 - Pitný režim pro pacienty. ZK435 | 518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 894,00 Kč | 894,00 Kč | 894,00 Kč | 1.4.2019 | 18.4.2019 | 29.4.2019 | |
Křesťanské společenství mládeže | LT - zam. Hamplová Jitka | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 3 800,00 Kč | 3 800,00 Kč | 3 800,00 Kč | 1.4.2019 | 1.4.2019 | 11.4.2019 | |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 470,82 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 470,82 Kč | 517,90 Kč | 1.4.2019 | 3.4.2019 | 29.4.2019 | 2.4.2019 |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 21 413,22 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 21 413,22 Kč | 23 554,54 Kč | 1.4.2019 | 3.4.2019 | 29.4.2019 | 2.4.2019 |
DERMIA | PZT | 132 01000 - léky; celkem 8 042,40 Kč 132 01000 - léky; celkem 4 336,84 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,25 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,66 Kč | 12 379,90 Kč | 14 497,00 Kč | 1.4.2019 | 4.4.2019 | 25.4.2019 | 1.4.2019 |
DERMIA | LékyLéky | 132 01000 - léky; celkem 5 399,83 Kč 132 01000 - léky; celkem 4 559,44 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,03 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,28 Kč | 9 959,55 Kč | 11 727,00 Kč | 1.4.2019 | 4.4.2019 | 25.4.2019 | 1.4.2019 |
DERMIA | PZT | 132 01000 - léky; celkem 20 967,08 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 130,91 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,03 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,46 Kč | 22 098,45 Kč | 25 481,00 Kč | 1.4.2019 | 5.4.2019 | 25.4.2019 | 1.4.2019 |
DERMIA | PZT | 132 01000 - léky; celkem 1 381,96 Kč 132 01000 - léky; celkem 491,70 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,78 Kč | 1 874,44 Kč | 2 185,00 Kč | 1.4.2019 | 5.4.2019 | 25.4.2019 | 1.4.2019 |
DERMIA | PZT | 132 01000 - léky; celkem 1 329,38 Kč 132 01000 - léky; celkem 309,95 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,17 Kč | 1 639,50 Kč | 1 904,00 Kč | 1.4.2019 | 5.4.2019 | 25.4.2019 | 1.4.2019 |
HIPPO spol. s. r. o. | údržba aplikačního software 04/2019 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 118 394,00 Kč | 118 394,00 Kč | 118 394,00 Kč | 1.4.2019 | 9.4.2019 | 29.4.2019 | |
EP ENERGY TRADING, a.s. | el. energie 04/2019 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 216 528,92 Kč | 216 528,92 Kč | 262 000,00 Kč | 1.4.2019 | 1.4.2019 | 2.4.2019 | 5.4.2019 |
ČEZ ESCO, a.s. | energie 04/2019, RT /byt č.4 - 657 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 206,61 Kč | 206,61 Kč | 250,00 Kč | 1.4.2019 | 1.4.2019 | 15.4.2019 | 8.4.2019 |
ČEZ ESCO, a.s. | energie 04/2019, RT /byt č.16 - 657 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 123,97 Kč | 123,97 Kč | 150,00 Kč | 1.4.2019 | 1.4.2019 | 15.4.2019 | 8.4.2019 |
ČESKÁ TELEVIZE | poplatek za TV na II.Q/2019 | 518 10010 999 - ostatní nevýrobní služby; celkem 20 250,00 Kč | 20 250,00 Kč | 20 250,00 Kč | 1.4.2019 | 1.4.2019 | 25.4.2019 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 155,70 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč | 1 155,70 Kč | 1 271,27 Kč | 1.4.2019 | 3.4.2019 | 30.5.2019 | 1.4.2019 |