Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice


Celkem faktur

20535

Stav doplněnosti faktur po měsících

2024 08 07 06 05 04 03 02 01
31 78 69 72 94 83 78 77
2023 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
84 73 85 58 69 69 79 85 78 106 69 91
2022 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
91 85 67 95 81 67 79 79 71 86 76 84
2021 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
75 93 89 70 71 70 69 76 80 90 88 98
2020 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
94 110 84 95 74 105 103 104 96 99 82 82
2019 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
98 101 102 102 89 94 91 106 79 86 81 94
2018 12 11 10
56 10 3
2015 02
1

Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.


Analytické účty

to
Rychlá volba: Rok 2018, Rok 2019

Zobrazeno 1 101-1 200 z 20 535 záznamů.
DodavatelÚčel platbyPoložkyČástka bez DPHČástka s DPHDatum vystaveníDatum přijetíDatum úhradyDatum plnění
RHH s.r.o.Kalibrace pipet.518 10012 520 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 836,00 Kč
2 836,00 Kč2 836,00 Kč25.3.201927.3.201925.4.2019
Česká pošta, s.p.Poštovné I. dekáda 03/2019518 01020 901 - poštovné; celkem 5 795,00 Kč
5 795,00 Kč5 795,00 Kč25.3.201928.3.201920.6.2019
IKEA Česká republika, s.r.o.platba kartou - křesla, stolky, podnosy, květiny111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 649,00 Kč
4 649,00 Kč4 649,00 Kč26.3.201926.3.201928.3.2019
Zásobování a.s.hnojivo, travní semeno, klíče, vazelína111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 874,00 Kč
3 874,00 Kč3 874,00 Kč26.3.201927.3.201929.3.2019
MIRAKULUM s.r.o.Vstupné do Parku Mirakulum412 02001 - FKSP - čerpání kultura a tělovýchova; celkem 10 790,00 Kč
10 790,00 Kč10 790,00 Kč26.3.20195.4.201911.4.2019
Citus, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 439,75 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,25 Kč
17 440,00 Kč17 440,00 Kč26.3.201926.3.201925.4.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 749,43 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,43 Kč
5 749,00 Kč5 749,00 Kč26.3.201926.3.201925.4.2019
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 663,75 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,25 Kč
15 664,00 Kč15 664,00 Kč26.3.201926.3.201925.4.2019
Roman HelclSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 001,33 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,67 Kč
5 002,00 Kč5 002,00 Kč26.3.201926.3.201925.4.2019
Lotinar s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 725,68 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,32 Kč
5 726,00 Kč5 726,00 Kč26.3.201926.3.201925.4.2019
Palisandr,s.r.o.lepidla na dřevo, úhelníky plastové, vruty, krytky, překližka111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 668,00 Kč
4 668,00 Kč4 668,00 Kč26.3.201927.3.201924.4.2019
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 514,15 Kč
132 01000 - léky; celkem 646,70 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,17 Kč
1 161,02 Kč1 366,00 Kč26.3.201927.3.201924.4.201926.3.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 35 911,63 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,37 Kč
35 912,00 Kč35 912,00 Kč26.3.201926.3.201925.4.2019
Aliaves, s.r.o.Školení -,, Naplňování principů 3E ve veřejném nakupování" 25.3.2019 Ing. Luxík Z.549 03000 810 - školení a sjezdové poplatky; celkem 3 133,90 Kč
3 133,90 Kč3 133,90 Kč26.3.201928.3.201924.4.2019
Pragoperun, s.r.o.Opravy prádelenských strojů511 03001 730 - ostatní údržba a opravy; celkem 9 625,00 Kč
9 625,00 Kč9 625,00 Kč26.3.201926.3.201925.4.2019
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.AST (GOT)501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 1 527,72 Kč
1 527,72 Kč1 527,72 Kč26.3.201927.3.201925.4.2019
KRÁSNÝ - zdravotnická technika s.r.o.baterie do defibrilátoru111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 14 012,00 Kč
14 012,00 Kč14 012,00 Kč26.3.201929.3.201925.4.2019
Nemocnice Na BulovceAgregované výkony 462/Kubeš Josef518 10011 462 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 97,00 Kč
97,00 Kč97,00 Kč26.3.201928.3.201924.4.2019
Sanofi-aventis,s.r.oLéky132 01000 - léky; celkem 2 379,01 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,04 Kč
2 379,01 Kč2 616,91 Kč26.3.201927.3.201921.5.201926.3.2019
TOTAL PROTECT s.r.o.obuv OOPP111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 248,00 Kč
2 248,00 Kč2 248,00 Kč27.3.20192.4.201925.4.2019
Tělocvičná jednota Sokol Mšené lázněLT - zam. Nejmanová Lucie412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 4 200,00 Kč
4 200,00 Kč4 200,00 Kč27.3.201927.3.20198.4.2019
Pehak v.o.s.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 629,29 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 383,93 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 277,78 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 866,42 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 262,81 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč
649 02000 740 - ostatní výnosy z činnosti; celkem -539,41 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,19 Kč
36 881,00 Kč36 881,00 Kč27.3.201927.3.201925.4.2019
Dům a zahrada Ježek s.r.o.zálohová faktura - řezačka na dlažbu celkem 10 976,00 Kč
10 976,00 Kč10 976,00 Kč27.3.201927.3.201925.4.2019
Perfect Distribution a.s.Dezinfekce132 01000 - léky; celkem 2 570,00 Kč
132 01000 - léky; celkem 10 363,40 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,04 Kč
12 933,40 Kč15 495,21 Kč27.3.201928.3.201925.4.201927.3.2019
JP-KONTAKT,S.R.O.židle jídelní111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 632,00 Kč
2 632,00 Kč2 632,00 Kč27.3.201929.3.201925.4.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 124 374,13 Kč
132 01000 - léky; celkem 14 528,14 Kč
132 01000 - léky; celkem 3 224,50 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,58 Kč
142 126,77 Kč157 420,55 Kč27.3.201929.3.201925.4.201925.3.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 581,84 Kč
581,84 Kč640,02 Kč27.3.201928.3.201921.5.201928.3.2019
Česká pošta, s.p.Poštovné II. dekáda 03/2019518 01020 901 - poštovné; celkem 5 151,00 Kč
5 151,00 Kč5 151,00 Kč27.3.201929.3.201926.6.2019
STAVMAT Mazourek, s. r. o.stavební materiál, metry, brýle ochranné111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 817,00 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 390,00 Kč
2 207,00 Kč2 207,00 Kč28.3.20192.4.201925.4.2019
CELIMED s.r.o.Ověření tonometru518 10012 471 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 363,00 Kč
518 10012 452 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 363,00 Kč
726,00 Kč726,00 Kč28.3.20193.4.201925.4.2019
RAJAPACK s.r.o.plombovací kleště a plomby111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 921,48 Kč
1 921,48 Kč1 921,48 Kč28.3.20195.4.201925.4.2019
STILUS TRADE spol. s r.o.kancelářské potřeby111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 981,00 Kč
4 981,00 Kč4 981,00 Kč28.3.201929.3.201925.4.2019
Vladislav Korčákčistící prostředky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 27 411,00 Kč
27 411,00 Kč27 411,00 Kč28.3.201929.3.201925.4.2019
Zemědělská Cítov, a.s.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 347,38 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 347,38 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 347,38 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 272,86 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 272,86 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,14 Kč
11 588,00 Kč11 588,00 Kč28.3.201928.3.201925.4.2019
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 4 013,29 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,10 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,38 Kč
4 013,67 Kč4 415,00 Kč28.3.201929.3.201925.4.201928.3.2019
Citus, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 287,85 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,15 Kč
3 288,00 Kč3 288,00 Kč28.3.201928.3.201925.4.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 524,90 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,10 Kč
1 525,00 Kč1 525,00 Kč28.3.201928.3.201925.4.2019
Václav ZoubekSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 441,04 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,04 Kč
4 441,00 Kč4 441,00 Kč28.3.201928.3.201925.4.2019
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 472,67 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,33 Kč
2 473,00 Kč2 473,00 Kč28.3.201928.3.201925.4.2019
Lotinar s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 613,50 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,50 Kč
8 614,00 Kč8 614,00 Kč28.3.201928.3.201925.4.2019
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 32 900,49 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
32 900,49 Kč36 190,54 Kč28.3.201929.3.201925.4.201929.3.2019
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 767,90 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
767,90 Kč844,69 Kč28.3.201929.3.201925.4.201929.3.2019
Jiří Sovadina-S.B.CH.instal.instalatérský materiál111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 672,00 Kč
3 672,00 Kč3 672,00 Kč28.3.201929.3.201920.5.2019
VYROUBAL TEXTILES s.r.o.perlan role111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 38 357,00 Kč
38 357,00 Kč38 357,00 Kč28.3.201929.3.201927.6.2019
Chironax Estra s.r.o.Oprava tonometru T40511 03001 999 - ostatní údržba a opravy; celkem 4 351,00 Kč
4 351,00 Kč4 351,00 Kč29.3.20191.4.201925.4.2019
REHABILITACE ZBYNĚK TEPLÝ s.r.o.Masáže412 02008 - FKSP - čerpání masáže zaměstnanci; celkem 4 500,00 Kč
4 500,00 Kč4 500,00 Kč29.3.20191.4.201911.4.2019
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Vyúčtování vodné - 03/2019 - nemocnice314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -121 744,00 Kč
502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 299 445,63 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,87 Kč
177 700,76 Kč204 356,00 Kč29.3.20193.4.201915.4.201929.3.2019
RHH s.r.o.Kalibrace pipet.518 10012 520 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 321,00 Kč
2 321,00 Kč2 321,00 Kč29.3.20192.4.201925.4.2019
Neuromedis, s.r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 320,00 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,17 Kč
320,00 Kč387,00 Kč29.3.20192.4.201925.4.201929.3.2019
JAKUB Litoměřice s.r.o.elektromateriál111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 459,00 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 750,00 Kč
1 209,00 Kč1 209,00 Kč29.3.20194.4.201925.4.2019
Výtahy Vaněrka , s.r.o.Servis výtahů 03/2019518 10012 999 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 400,00 Kč
2 904,00 Kč2 400,00 Kč29.3.201929.3.201925.4.201929.3.2019
STRIMA CZECH s.r.o.Šicí stroje JANOME111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 96 962,00 Kč
96 962,00 Kč96 962,00 Kč29.3.201929.3.201924.4.2019
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 199,49 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,49 Kč
22 199,00 Kč22 199,00 Kč29.3.201929.3.201925.4.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 303,95 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,05 Kč
3 304,00 Kč3 304,00 Kč29.3.201929.3.201925.4.2019
HASAP Gastro Consulting, s.r.o.Revize stravovacího provozu 03/2019518 10012 740 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 4 130,22 Kč
4 130,22 Kč4 130,22 Kč29.3.201929.3.201925.4.2019
Desster spol. s r.o.Lepící páska s indikátorem pro HS501 14750 203 - stomatologický materiál; celkem 629,20 Kč
629,20 Kč629,20 Kč30.3.20193.4.201925.4.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 589,00 Kč
589,00 Kč647,90 Kč31.3.201931.3.201929.4.201929.3.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 266,16 Kč
266,16 Kč292,78 Kč31.3.201931.3.201929.4.201929.3.2019
Merck Sharp & Dohme s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 647,98 Kč
647,98 Kč712,78 Kč31.3.201931.3.201929.4.201927.3.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 156 941,75 Kč
132 01000 - léky; celkem 10 038,21 Kč
132 01000 - léky; celkem 828,77 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,24 Kč
167 808,73 Kč185 182,68 Kč31.3.201931.3.201929.4.201929.3.2019
Bc. Jana Pluhaříková PomajzlováSupervizní setkání pro zaměstnance na zajišťování chodu ,, Centra komplexní rehabilitace PN Horní Beřkovice" dne 29.3.2019549 03000 312 - školení a sjezdové poplatky; celkem 2 400,00 Kč
2 400,00 Kč2 400,00 Kč31.3.20191.4.201929.4.2019
Lukáš ZáveskýSpráva internetů a webových stránek 03/2019 - dle smlouvy518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 17 000,00 Kč
17 000,00 Kč17 000,00 Kč31.3.201917.4.201925.4.2019
Zen systems s.r.o.Údržba a servis serverů a sítě 03/2019518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 18 150,00 Kč
18 150,00 Kč18 150,00 Kč31.3.201918.4.201929.4.2019
FCC ČR,s.r.o.,PrahaKomplexní převzetí odpadu 03/2019518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 91 373,00 Kč
518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 29 984,00 Kč
518 08000 650 - svoz a likvidace odpadu; celkem 588,00 Kč
518 08000 651 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 176,00 Kč
518 08000 654 - svoz a likvidace odpadu; celkem 588,00 Kč
518 08000 655 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 176,00 Kč
518 08000 657 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 764,00 Kč
126 649,00 Kč126 649,00 Kč31.3.20193.4.201925.4.2019
Jiří MaťákDemontáž a montáž plynového sporáku - stř.656511 03001 656 - ostatní údržba a opravy; celkem 1 725,00 Kč
1 725,00 Kč1 725,00 Kč31.3.20193.4.201929.4.2019
Ivana Koudelkovápráce dle smlouvy 03/2019549 01010 901 - právní a poradenská činnost; celkem 15 000,00 Kč
15 000,00 Kč15 000,00 Kč31.3.20195.4.201916.4.2019
RUBIN M-M, s.r.o.Stavební práce v areálu nemocnice 03/2019511 01001 820 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 30 690,00 Kč
511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 133 710,00 Kč
198 924,00 Kč164 400,00 Kč31.3.201931.3.201929.4.201931.3.2019
Jiří MaťákRozvod topení údržba/ 771511 01001 771 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 12 200,00 Kč
14 762,00 Kč12 200,00 Kč31.3.20193.4.201929.4.201931.3.2019
Linde Gas a.s.kyslík CONOXIA111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 10 850,21 Kč
10 850,21 Kč10 850,21 Kč31.3.20195.4.201925.4.2019
O2 Czech Republic a.s.Vyúčtování mob. hovorů 01.03 .2019 - 31.03.2019518 01010 323 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč
518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč
518 01010 471 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 107,69 Kč
518 01010 451 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 1 884,21 Kč
518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 499,00 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 122,00 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč
518 01010 451 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 278,30 Kč
518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 239,58 Kč
518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč
518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč
518 01010 750 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 184,30 Kč
518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč
518 01010 471 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 93,17 Kč
518 01010 462 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč
518 01010 760 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 88,33 Kč
518 01010 777 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 278,30 Kč
518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč
518 01010 321 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 239,28 Kč
518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč
518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč
518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč
518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 87,12 Kč
518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 87,12 Kč
518 01010 760 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 387,20 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 290,40 Kč
518 01010 761 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 90,75 Kč
518 01010 220 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 85,91 Kč
518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč
518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 85,91 Kč
518 01010 730 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 421,25 Kč
518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč
518 01010 740 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč
518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,67 Kč
518 01010 313 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 30,25 Kč
518 01010 501 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,25 Kč
518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 64,00 Kč
518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 288,00 Kč
518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,70 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč
8 696,20 Kč8 696,20 Kč31.3.20195.4.201929.4.2019
Lubica TomečkováStomatologické náhrady501 14750 203 - stomatologický materiál; celkem 3 400,00 Kč
3 400,00 Kč3 400,00 Kč31.3.20198.4.201916.4.2019
COLORWAYbarvy, ředidla, teleskopické tyče111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 750,00 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 660,00 Kč
4 410,00 Kč4 410,00 Kč31.3.201916.4.201925.4.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 348,70 Kč
348,70 Kč383,57 Kč31.3.201931.3.201911.6.201927.3.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 2 011,12 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
2 011,12 Kč2 212,23 Kč31.3.201931.3.201927.6.201929.3.2019
Česká pošta, s.p.poplatek za rozhl.přij.na II.Q/2019518 10010 999 - ostatní nevýrobní služby; celkem 5 400,00 Kč
5 400,00 Kč5 400,00 Kč1.4.20191.4.201925.4.2019
AP-AUTO PRAHA s.r.o.Užitkový vůz IVECO DAILY416 02001 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - ostatní; celkem 531 190,00 Kč
042 03000 - NDHM dopravní prostředky; celkem 531 190,00 Kč
531 190,00 Kč531 190,00 Kč1.4.20191.4.20194.4.2019
ALFA Software s.r.o.Servis k docházkovému systému - 04/2019 až 06/2019518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 1 815,00 Kč
1 815,00 Kč1 815,00 Kč1.4.20191.4.201925.4.2019
Bachsystems, s.r.o.Provozní podpora systému WISPI za 1. čtvrtletí roku 2019518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 5 808,00 Kč
5 808,00 Kč5 808,00 Kč1.4.20191.4.201929.4.2019
Knoblochová Olga, JUDr.Právní služby 03/2019549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 54 954,00 Kč
54 954,00 Kč54 954,00 Kč1.4.20191.4.201916.4.2019
Daniel Pilnajspojovací materiál111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 625,00 Kč
1 625,00 Kč1 625,00 Kč1.4.20192.4.201929.4.2019
Siemens Healthcare, s.r.o.laboratorní materiál501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 52 406,84 Kč
52 406,84 Kč52 406,84 Kč1.4.20191.4.201925.4.2019
Pewa, s.r.o.Transformační projekty - potraviny513 01000 100 - náklady na reprezentaci; celkem 838,00 Kč
838,00 Kč838,00 Kč1.4.20192.4.201925.4.2019
CGB - Consult,s.r.o.Daňové poradenství a kontrola účetnictví provedená Ing. Charvátem , 03/2019549 01010 810 - právní a poradenská činnost; celkem 10 890,00 Kč
10 890,00 Kč10 890,00 Kč1.4.20192.4.201929.4.2019
ALIMPEX-LOUNY, S.R.OSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 972,93 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 130,96 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,11 Kč
24 104,00 Kč24 104,00 Kč1.4.20191.4.201925.4.2019
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Kontrola pro Mythic 18501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 2 795,10 Kč
2 795,10 Kč2 795,10 Kč1.4.20193.4.201925.4.2019
Stolní Voda s.r.o.BJ2019 - Pitný režim pro pacienty. ZK435518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 894,00 Kč
894,00 Kč894,00 Kč1.4.201918.4.201929.4.2019
Křesťanské společenství mládežeLT - zam. Hamplová Jitka412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 3 800,00 Kč
3 800,00 Kč3 800,00 Kč1.4.20191.4.201911.4.2019
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 470,82 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
470,82 Kč517,90 Kč1.4.20193.4.201929.4.20192.4.2019
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 21 413,22 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
21 413,22 Kč23 554,54 Kč1.4.20193.4.201929.4.20192.4.2019
DERMIAPZT132 01000 - léky; celkem 8 042,40 Kč
132 01000 - léky; celkem 4 336,84 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,25 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,66 Kč
12 379,90 Kč14 497,00 Kč1.4.20194.4.201925.4.20191.4.2019
DERMIALékyLéky132 01000 - léky; celkem 5 399,83 Kč
132 01000 - léky; celkem 4 559,44 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,03 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,28 Kč
9 959,55 Kč11 727,00 Kč1.4.20194.4.201925.4.20191.4.2019
DERMIAPZT132 01000 - léky; celkem 20 967,08 Kč
132 01000 - léky; celkem 1 130,91 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,03 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,46 Kč
22 098,45 Kč25 481,00 Kč1.4.20195.4.201925.4.20191.4.2019
DERMIAPZT132 01000 - léky; celkem 1 381,96 Kč
132 01000 - léky; celkem 491,70 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,78 Kč
1 874,44 Kč2 185,00 Kč1.4.20195.4.201925.4.20191.4.2019
DERMIAPZT132 01000 - léky; celkem 1 329,38 Kč
132 01000 - léky; celkem 309,95 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,17 Kč
1 639,50 Kč1 904,00 Kč1.4.20195.4.201925.4.20191.4.2019
HIPPO spol. s. r. o.údržba aplikačního software 04/2019518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 118 394,00 Kč
118 394,00 Kč118 394,00 Kč1.4.20199.4.201929.4.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.el. energie 04/2019314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 216 528,92 Kč
216 528,92 Kč262 000,00 Kč1.4.20191.4.20192.4.20195.4.2019
ČEZ ESCO, a.s.energie 04/2019, RT /byt č.4 - 657314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 206,61 Kč
206,61 Kč250,00 Kč1.4.20191.4.201915.4.20198.4.2019
ČEZ ESCO, a.s.energie 04/2019, RT /byt č.16 - 657314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 123,97 Kč
123,97 Kč150,00 Kč1.4.20191.4.201915.4.20198.4.2019
ČESKÁ TELEVIZEpoplatek za TV na II.Q/2019518 10010 999 - ostatní nevýrobní služby; celkem 20 250,00 Kč
20 250,00 Kč20 250,00 Kč1.4.20191.4.201925.4.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 1 155,70 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč
1 155,70 Kč1 271,27 Kč1.4.20193.4.201930.5.20191.4.2019
Zobrazeno 1 101-1 200 z 20 535 záznamů.