Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice


Celkem faktur

21150

Stav doplněnosti faktur po měsících

2024 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
31 65 63 86 72 72 94 83 78 77
2023 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
84 73 85 58 69 69 79 85 78 106 69 91
2022 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
91 85 67 95 81 67 79 79 71 86 76 84
2021 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
75 93 90 70 71 70 69 76 80 90 88 98
2020 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
94 110 84 95 74 105 103 104 96 99 82 82
2019 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
98 101 102 102 89 94 91 106 79 86 81 94
2018 12 11 10
56 10 3
2015 02
1

Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.


Analytické účty

to
Rychlá volba: Rok 2018, Rok 2019

Zobrazeno 1 201-1 300 z 21 150 záznamů.
DodavatelÚčel platbyPoložkyČástka bez DPHČástka s DPHDatum vystaveníDatum přijetíDatum úhradyDatum plnění
ELDATA pražská s.r.o.Oprava havarijního stavu propojení budov stř. 901511 01001 901 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 34 299,00 Kč
41 501,79 Kč34 299,00 Kč1.4.201916.8.201920.8.20191.4.2019
Advokátní kancelář JUDr. Jan OpletalPrávní služby 03/2019549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 17 400,00 Kč
17 400,00 Kč17 400,00 Kč2.4.20192.4.201916.4.2019
Citus, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 761,08 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,08 Kč
19 761,00 Kč19 761,00 Kč2.4.20192.4.201925.4.2019
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 099,62 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,62 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,60 Kč
5 099,60 Kč5 099,60 Kč2.4.20192.4.201929.4.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 353,75 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,25 Kč
6 354,00 Kč6 354,00 Kč2.4.20192.4.201925.4.2019
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 824,66 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,34 Kč
17 825,00 Kč17 825,00 Kč2.4.20192.4.201925.4.2019
Lotinar s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 835,62 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,38 Kč
5 836,00 Kč5 836,00 Kč2.4.20192.4.201925.4.2019
Santé - zdravotní obuv, s.r.o.obuv OOPP111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 9 777,00 Kč
9 777,00 Kč9 777,00 Kč2.4.20194.4.201929.4.2019
JK-Trading s.r.o. PrahaPZT132 01000 - léky; celkem 5 954,76 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,15 Kč
5 954,76 Kč6 847,97 Kč2.4.20194.4.201925.4.20192.4.2019
KIS plus, a.s.Oprava prádelenských strojů511 03001 730 - ostatní údržba a opravy; celkem 1 539,00 Kč
1 539,00 Kč1 539,00 Kč2.4.20195.4.201925.4.2019
MSM, spol. s r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 1 010,43 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,32 Kč
1 010,43 Kč1 162,00 Kč2.4.20198.4.201929.4.20192.4.2019
MSM, spol. s r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 24 208,70 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,05 Kč
24 208,70 Kč27 840,00 Kč2.4.20198.4.201929.4.20192.4.2019
MSM, spol. s r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 6 990,44 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,07 Kč
6 990,44 Kč8 039,00 Kč2.4.20198.4.201929.4.20192.4.2019
ALFA Software s.r.o.Programátorský servis k AVENSIU - 04/2019 - 06/2019518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 7 213,00 Kč
7 213,00 Kč7 213,00 Kč2.4.20192.5.201913.5.2019
Universal Music, s.r.o.BJ2019 - ZK435 - Vystoupení skupiny SLZA. 8.4.2019518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 48 400,00 Kč
48 400,00 Kč48 400,00 Kč3.4.20193.4.20198.4.2019
Ing. František ZáveskýPoradenská a konzultační činnost 03/2019549 01010 710 - právní a poradenská činnost; celkem 14 700,00 Kč
14 700,00 Kč14 700,00 Kč3.4.20193.4.201916.4.2019
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.OPIATES501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 12 450,17 Kč
12 450,17 Kč12 450,17 Kč3.4.20193.4.201925.4.2019
ha-vel internet s.r.o.Provozní poplatek 04/2019 - připojení internet518 01030 799 - výkony spojů - internet; celkem 9 075,00 Kč
9 075,00 Kč9 075,00 Kč3.4.20193.4.201929.4.2019
Pražská plynárenská, a.s.Plyn - nemocnice 04/2019314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 395 702,48 Kč
395 702,48 Kč478 800,00 Kč3.4.20193.4.201915.4.201915.4.2019
Pražská plynárenská, a.s.Plyn - byty 04/2019314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 23 471,07 Kč
23 471,07 Kč28 400,00 Kč3.4.20193.4.201915.4.201915.4.2019
LUKSÍK-PROMEX s.r.o.obuv bezpečnostní - OOPP111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 234,00 Kč
3 234,00 Kč3 234,00 Kč3.4.20194.4.201925.4.2019
magistraliterpharma Vičanová s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 1 070,01 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
1 070,01 Kč1 177,00 Kč3.4.20194.4.201925.4.20193.4.2019
Perfect Distribution a.s.Dezinfekce132 01000 - léky; celkem 4 509,76 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,20 Kč
4 509,76 Kč5 456,81 Kč3.4.20194.4.201925.4.20193.4.2019
Lotinar s.r.o.BJ2019 - potraviny pro učinkující518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 239,00 Kč
239,00 Kč239,00 Kč3.4.20195.4.201925.4.2019
Fiala Petr - velkoobchod sručníky papírové skládané111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 7 163,00 Kč
7 163,00 Kč7 163,00 Kč3.4.20194.4.20193.5.2019
Lubomír DrdaVypracování bezpečnostních karet518 10020 901 - ostatní služby materiální povahy,betonová směs; celkem 2 323,20 Kč
2 323,20 Kč2 323,20 Kč3.4.20199.4.20193.5.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 2 535,69 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
2 535,69 Kč2 789,26 Kč3.4.20194.4.20193.6.20193.4.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 04/2019 - V Sídlišti 144314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč
165,29 Kč200,00 Kč4.4.20194.4.201916.4.201915.4.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 04/2019 - V Sídlišti 156314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč
165,29 Kč200,00 Kč4.4.20194.4.201916.4.201915.4.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 04/2019 - V Sídlišti 157314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč
165,29 Kč200,00 Kč4.4.20194.4.201916.4.201915.4.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 04/2019 - V Sídlišti 158314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč
165,29 Kč200,00 Kč4.4.20194.4.201916.4.201915.4.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 03/2019 - V Sídlišti 159314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč
165,29 Kč200,00 Kč4.4.20194.4.201916.4.201915.4.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 04/2019 - V Sídlišti 176314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč
165,29 Kč200,00 Kč4.4.20194.4.201916.4.201915.4.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 04/2019 - V Sídlišti 200314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč
165,29 Kč200,00 Kč4.4.20194.4.201916.4.201915.4.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 04/2019 - V Sídlišti 201314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč
165,29 Kč200,00 Kč4.4.20194.4.201916.4.201915.4.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 04/2019 - V Sídlišti 259314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč
165,29 Kč200,00 Kč4.4.20194.4.201916.4.201915.4.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 04/2019 - V Sídlišti 261314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč
165,29 Kč200,00 Kč4.4.20194.4.201916.4.201915.4.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 04/2019 - V Sídlišti 262314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 4 049,59 Kč
4 049,59 Kč4 900,00 Kč4.4.20194.4.201916.4.201915.4.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 04/2019 - V Sídlišti 262314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 495,87 Kč
495,87 Kč600,00 Kč4.4.20194.4.201916.4.201915.4.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 04/2019 - V Sídlišti 262314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč
165,29 Kč200,00 Kč4.4.20194.4.201916.4.201915.4.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 04/2019 - V Sídlišti 262314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 247,93 Kč
247,93 Kč300,00 Kč4.4.20194.4.201916.4.201915.4.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 04/2019 - V Sídlišti 262314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč
165,29 Kč200,00 Kč4.4.20194.4.201916.4.201915.4.2019
Česká pošta, s.p.Poštovní datová zpráva k datové schránce518 01020 901 - poštovné; celkem 38,33 Kč
38,33 Kč38,33 Kč4.4.20194.4.201925.4.2019
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné - 04/2019 nemocnice celkem 140 000,00 Kč
140 000,00 Kč140 000,00 Kč4.4.20194.4.201916.4.2019
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné - 04/2019 nemocnice celkem 45 000,00 Kč
45 000,00 Kč45 000,00 Kč4.4.20194.4.201916.4.2019
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné - 04/2019 Rariková D. celkem 360,00 Kč
360,00 Kč360,00 Kč4.4.20194.4.201915.4.2019
Antonín KNYVystoupení Tomáše Linky BJ2019518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 27 000,00 Kč
27 000,00 Kč27 000,00 Kč4.4.20195.4.201917.4.2019
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné - 04/2019 byty 259 celkem 7 370,00 Kč
7 370,00 Kč7 370,00 Kč4.4.20194.4.201916.4.2019
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné - 04/2019 byty 262 celkem 13 210,00 Kč
13 210,00 Kč13 210,00 Kč4.4.20194.4.201916.4.2019
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné - 04/2019 byty 261 celkem 5 540,00 Kč
5 540,00 Kč5 540,00 Kč4.4.20194.4.201916.4.2019
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné - 04/2019 byty 144/176 celkem 23 840,00 Kč
23 840,00 Kč23 840,00 Kč4.4.20194.4.201916.4.2019
Mělnická zdravotní, a.s.stomatolog. RTG 03/2019501 14750 203 - stomatologický materiál; celkem 1 100,00 Kč
1 100,00 Kč1 100,00 Kč4.4.20199.4.201925.4.2019
Profi DDD s.r.o.Likvidace trusu a uhynulých holubů.518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 8 954,00 Kč
8 954,00 Kč8 954,00 Kč4.4.20194.4.20193.5.2019
Daniel Pilnajnerezové plechy111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 634,00 Kč
5 634,00 Kč5 634,00 Kč4.4.20195.4.20193.5.2019
BLACK STORM s.r.o.neutralizér zápachu111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 7 805,00 Kč
7 805,00 Kč7 805,00 Kč4.4.201911.4.20193.5.2019
Filip Latislavrazítko, štoček razítka111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 460,00 Kč
460,00 Kč460,00 Kč4.4.201916.4.20193.5.2019
Zdeněk Fengloprava chladícího zařízení511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 4 156,00 Kč
4 156,00 Kč4 156,00 Kč4.4.201930.4.20193.5.2019
Česká pošta, s.p.Poštovné III. dekáda 03/2019518 01020 901 - poštovné; celkem 4 562,00 Kč
4 562,00 Kč4 562,00 Kč4.4.20199.4.201926.6.2019
STAPRO s. r. o.Servisní služby dle smlouvy 03/2019518 09020 740 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 11 450,56 Kč
11 450,56 Kč11 450,56 Kč5.4.20195.4.201925.4.2019
Citus, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 561,94 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,06 Kč
7 562,00 Kč7 562,00 Kč5.4.20195.4.201925.4.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 32 593,08 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,08 Kč
32 593,00 Kč32 593,00 Kč5.4.20195.4.201925.4.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 554,66 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,34 Kč
9 555,00 Kč9 555,00 Kč5.4.20195.4.201925.4.2019
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 530,63 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,37 Kč
12 531,00 Kč12 531,00 Kč5.4.20195.4.201925.4.2019
Martin RůzhaSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 247,34 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 283,93 Kč
25 531,27 Kč25 531,27 Kč5.4.20195.4.201925.4.2019
Martin RůzhaSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 675,77 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 25 105,34 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,07 Kč
43 781,04 Kč43 781,04 Kč5.4.20195.4.201925.4.2019
Lotinar s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 826,33 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,33 Kč
17 826,00 Kč17 826,00 Kč5.4.20195.4.201925.4.2019
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 229,10 Kč
12 229,10 Kč12 229,10 Kč5.4.20195.4.20193.5.2019
Roman HelclBJ2019 - potraviny pro učinkující518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 607,00 Kč
607,00 Kč607,00 Kč7.4.20199.4.201925.4.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 102,49 Kč
102,49 Kč112,74 Kč7.4.20199.4.201913.5.20192.4.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 459,73 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
459,73 Kč505,70 Kč7.4.20199.4.201913.5.20195.4.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 110 238,98 Kč
132 01000 - léky; celkem 6 527,13 Kč
132 01000 - léky; celkem 762,22 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,17 Kč
117 528,33 Kč129 691,37 Kč7.4.20199.4.201913.5.20198.4.2019
MARSTAFIT CLUB, z. s.LT - zam. Králová Jitka412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 3 500,00 Kč
3 500,00 Kč3 500,00 Kč8.4.201910.4.201929.4.2019
MARSTAFIT CLUB, z. s.LT - zam. Králová Jitka412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 3 500,00 Kč
3 500,00 Kč3 500,00 Kč8.4.201910.4.201929.4.2019
Ing. Alena LinhartováLT - zam. MUDr. Plachý Bohuslav412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 4 800,00 Kč
4 800,00 Kč4 800,00 Kč8.4.201915.4.201924.4.2019
Tiger - Jiu Jitsu, z.s.LT - zam. Zumrová Barbora412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 4 400,00 Kč
4 400,00 Kč4 400,00 Kč8.4.201910.4.201929.4.2019
Pragoperun, s.r.o.Opravy prádelenských strojů511 03001 730 - ostatní údržba a opravy; celkem 204 330,00 Kč
204 330,00 Kč204 330,00 Kč8.4.20198.4.201925.4.2019
NESS CZECH S. R. O.Poplatek za uveřejnění formulářů518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 269,10 Kč
269,10 Kč269,10 Kč8.4.20198.4.201925.4.2019
Pehak v.o.s.STAPRO import - potraviny649 02000 740 - ostatní výnosy z činnosti; celkem -1 253,61 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,19 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 285,55 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 053,43 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 067,49 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 473,27 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 478,06 Kč
28 104,00 Kč28 104,00 Kč8.4.20198.4.201925.4.2019
ALIMPEX-LOUNY, S.R.OSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 448,28 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 334,81 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,09 Kč
17 783,00 Kč17 783,00 Kč8.4.20198.4.201925.4.2019
PAPEI, a.s.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 555,00 Kč
6 555,00 Kč6 555,00 Kč8.4.20198.4.201925.4.2019
Jan DudekVystoupení skupina 2x A DOST ZK433518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 5 000,00 Kč
5 000,00 Kč5 000,00 Kč8.4.20199.4.201929.4.2019
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.BENZODIAZEPINES501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 12 450,17 Kč
12 450,17 Kč12 450,17 Kč8.4.201910.4.201925.4.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 41 708,91 Kč
41 708,91 Kč45 879,80 Kč8.4.20199.4.201914.5.20198.4.2019
Professional support s.r.o.prací prášky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 51 830,29 Kč
51 830,29 Kč51 830,29 Kč8.4.20198.4.201914.5.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.vyúčtování el. energie 03/2019314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -244 628,10 Kč
502 01000 999 - spotřeba elektrické energie; celkem 251 161,16 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč
6 533,05 Kč7 905,00 Kč8.4.201912.4.20199.5.201931.3.2019
Dentamed (ČR), spol. s r.o.zubní materiál501 14750 203 - stomatologický materiál; celkem 432,00 Kč
432,00 Kč432,00 Kč8.4.201918.4.20193.5.2019
Citus, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 26 953,71 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,29 Kč
26 954,00 Kč26 954,00 Kč9.4.20199.4.201925.4.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 049,80 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,20 Kč
3 050,00 Kč3 050,00 Kč9.4.20199.4.201925.4.2019
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 080,88 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,12 Kč
21 081,00 Kč21 081,00 Kč9.4.20199.4.201925.4.2019
FCC ČR,s.r.o.,PrahaKomplexní převzetí odpadu 02/2019518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 91 627,00 Kč
518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 26 935,00 Kč
518 08000 650 - svoz a likvidace odpadu; celkem 588,00 Kč
518 08000 651 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 176,00 Kč
518 08000 654 - svoz a likvidace odpadu; celkem 588,00 Kč
518 08000 655 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 176,00 Kč
518 08000 657 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 764,00 Kč
123 854,00 Kč123 854,00 Kč9.4.20199.4.201925.4.2019
Pewa, s.r.o.BJ2019 - potraviny pro učinkující518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 527,00 Kč
527,00 Kč527,00 Kč9.4.20199.4.201925.4.2019
Pewa, s.r.o.BJ2019 - potraviny pro učinkující518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 1 461,00 Kč
1 461,00 Kč1 461,00 Kč9.4.20199.4.201925.4.2019
TechnotonTonery111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 549,00 Kč
6 549,00 Kč6 549,00 Kč9.4.201916.4.201914.5.2019
Petr Bronišmuzikoterapie BJ2019518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; 648 04000 777 - RF dary; 414 02003 - RF - čerpání prostředků z darů; celkem 5 000,00 Kč
5 000,00 Kč5 000,00 Kč9.4.201925.4.20193.5.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 28 216,30 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,30 Kč
28 216,00 Kč28 216,00 Kč10.4.201910.4.201929.4.2019
Václav ZoubekSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 922,56 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,44 Kč
3 923,00 Kč3 923,00 Kč10.4.201910.4.201925.4.2019
Lotinar s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 419,46 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,46 Kč
7 419,00 Kč7 419,00 Kč10.4.201910.4.201925.4.2019
INPHARMEX, spol. s r.o.Mikro - verze - AISLP - aktualizace na počítačovou síť518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 6 110,50 Kč
6 110,50 Kč6 110,50 Kč10.4.201910.4.201925.4.2019
ASW-CZ s.r.o.údržba progr.EVIS za období 10.4.2019 - 9.4.2020 - odpady518 09020 799 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 9 438,00 Kč
9 438,00 Kč9 438,00 Kč10.4.201911.4.201925.4.2019
Perfect Distribution a.s.Dezinfekce132 01000 - léky; celkem 14 102,87 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,07 Kč
14 102,87 Kč17 064,47 Kč10.4.201911.4.201925.4.201910.4.2019
Zobrazeno 1 201-1 300 z 21 150 záznamů.