2025 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 68 | 86 | 81 | 79 | 79 |
2024 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73 | 54 | 43 | 71 | 63 | 86 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 93 | 90 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
2018 | 12 | 11 | 10 |
---|---|---|---|
56 | 10 | 3 |
2015 | 02 |
---|---|
1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AROPRO společnost pro anestezii s.r.o. | anestezie ECT 11/2024 | 518 10014 212 - ostatní nevýrobní služby - ECT; celkem 106 240,00 Kč | 106 240,00 Kč | 106 240,00 Kč | 13.12.2024 | 18.12.2024 | 6.1.2025 | |
AROPRO společnost pro anestezii s.r.o. | Anestézie 1/2025 | 518 10014 212 - ostatní nevýrobní služby - ECT; celkem 106 240,00 Kč | 106 240,00 Kč | 106 240,00 Kč | 5.2.2025 | 6.2.2025 | 18.2.2025 | |
AROPRO společnost pro anestezii s.r.o. | Anestézie 2/2025 | 518 10014 212 - ostatní nevýrobní služby - ECT; celkem 106 240,00 Kč | 106 240,00 Kč | 106 240,00 Kč | 7.3.2025 | 10.3.2025 | 24.3.2025 | |
AROPRO společnost pro anestezii s.r.o. | Anestézie 3/2025 | 518 10014 212 - ostatní nevýrobní služby - ECT; celkem 106 240,00 Kč | 106 240,00 Kč | 106 240,00 Kč | 7.4.2025 | 8.4.2025 | 24.4.2025 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 106 233,62 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,38 Kč | 106 234,00 Kč | 106 234,00 Kč | 4.4.2024 | 4.4.2024 | 26.4.2024 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 95 880,17 Kč 132 01000 - léky; celkem 9 535,89 Kč 132 01000 - léky; celkem 808,95 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,31 Kč | 106 225,01 Kč | 117 413,29 Kč | 7.1.2021 | 11.1.2021 | 4.2.2021 | 8.1.2021 |
Zen systems s.r.o. | Softvare Virtual SAN | 416 02001 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - ostatní; celkem 106 063,76 Kč 041 00000 - pořízení dlouhodobého nehmotného majetku; celkem 106 063,76 Kč | 106 063,76 Kč | 106 063,76 Kč | 16.4.2020 | 17.4.2020 | 21.4.2020 | |
Pekárna Kněževes, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 293,21 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 311,95 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 684,68 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 173,15 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 195,32 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 510,83 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 248,99 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 825,18 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 380,64 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 28 357,04 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,02 Kč | 105 981,01 Kč | 105 981,01 Kč | 2.6.2025 | 2.6.2025 | 10.6.2025 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 103 170,88 Kč 132 01000 - léky; celkem 2 737,00 Kč 132 01000 - léky; celkem -3,01 Kč | 105 907,88 Kč | 118 863,16 Kč | 22.5.2024 | 28.5.2024 | 19.6.2024 | 23.5.2024 |
KNĚPEK, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 227,13 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 23 889,43 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 066,14 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 965,79 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 333,43 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 872,34 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 751,94 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 107,81 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 661,91 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,04 Kč | 105 875,88 Kč | 105 875,88 Kč | 1.8.2023 | 1.8.2023 | 8.8.2023 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 105 770,48 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,48 Kč | 105 770,00 Kč | 105 770,00 Kč | 4.4.2025 | 4.4.2025 | 29.4.2025 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 105 737,59 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,41 Kč | 105 738,00 Kč | 105 738,00 Kč | 2.10.2023 | 2.10.2023 | 26.10.2023 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 89 276,92 Kč 132 01000 - léky; celkem 13 763,43 Kč 132 01000 - léky; celkem 2 673,05 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,15 Kč | 105 713,40 Kč | 117 266,94 Kč | 7.6.2019 | 11.6.2019 | 11.7.2019 | 10.6.2019 |
MK MOBILTECH, s.r.o. | Internetové WIFI pokrytí "C" | 042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 105 600,00 Kč | 105 600,00 Kč | 105 600,00 Kč | 27.12.2023 | 31.12.2023 | 24.1.2024 | |
FCC ČR,s.r.o.,Praha | Komplexní převzetí odpadu 10/2021 | 518 08000 650 - svoz a likvidace odpadu; celkem 733,26 Kč 518 08000 651 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 466,52 Kč 518 08000 654 - svoz a likvidace odpadu; celkem 733,26 Kč 518 08000 655 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 466,52 Kč 518 08000 657 - svoz a likvidace odpadu; celkem 2 933,04 Kč 518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 22 360,80 Kč 518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 75 753,26 Kč | 105 446,66 Kč | 105 446,66 Kč | 31.10.2021 | 8.11.2021 | 25.11.2021 | |
Jiří Novotný | ZK553 - Oprava ležatých rozvodů ústředního topení na budově C - vícepráce | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 87 120,00 Kč | 105 415,20 Kč | 87 120,00 Kč | 18.12.2023 | 23.12.2023 | 15.1.2024 | 18.12.2023 |
KNĚPEK, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 351,45 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 673,85 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 990,75 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 575,53 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 085,30 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 151,83 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 358,85 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 23 868,25 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 224,99 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 105 280,79 Kč | 105 280,79 Kč | 31.12.2023 | 31.12.2023 | 9.1.2024 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 653,80 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 89 619,74 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,46 Kč | 105 274,00 Kč | 105 274,00 Kč | 14.10.2022 | 14.10.2022 | 8.11.2022 | |
JIP VÝCHODOČESKÁ | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 545,60 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 26 298,20 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 827,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 178,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 883,45 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 510,20 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 321,05 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 650,00 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,50 Kč | 105 214,00 Kč | 105 214,00 Kč | 1.9.2023 | 1.9.2023 | 8.9.2023 | |
FCC ČR,s.r.o.,Praha | Komplexní převzetí odpadu 01/2022 | 518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 21 235,50 Kč 518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 83 924,39 Kč | 105 159,89 Kč | 105 159,89 Kč | 31.1.2022 | 8.2.2022 | 18.2.2022 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 101 269,93 Kč 132 01000 - léky; celkem 3 857,02 Kč 132 01000 - léky; celkem -2,78 Kč | 105 126,95 Kč | 118 089,31 Kč | 31.1.2024 | 31.1.2024 | 29.2.2024 | 31.1.2024 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 96 866,58 Kč 132 01000 - léky; celkem 5 438,96 Kč 132 01000 - léky; celkem 2 639,70 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,09 Kč | 104 945,24 Kč | 116 002,08 Kč | 22.12.2022 | 30.12.2022 | 19.1.2023 | 23.12.2022 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 94 407,21 Kč 132 01000 - léky; celkem 9 291,49 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 221,60 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,27 Kč | 104 920,30 Kč | 116 011,28 Kč | 31.8.2021 | 31.8.2021 | 20.9.2021 | 31.8.2021 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 93 193,09 Kč 132 01000 - léky; celkem 6 951,59 Kč 132 01000 - léky; celkem 4 763,12 Kč 132 01000 - léky; celkem 1,02 Kč | 104 907,80 Kč | 116 270,11 Kč | 31.7.2023 | 31.7.2023 | 17.8.2023 | 31.7.2023 |
STŘECHY VĚCHET s.r.o. | Oprava střechy na budovách B1, P, H dle sml. o dílo z 13.11.2019/799 | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 86 676,79 Kč | 104 878,92 Kč | 86 676,79 Kč | 27.8.2020 | 28.8.2020 | 24.9.2020 | 27.8.2020 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 78 257,57 Kč 132 01000 - léky; celkem 17 262,87 Kč 132 01000 - léky; celkem 9 229,62 Kč 538 02000 220 - ověř. podpisů, výpisy z katastru nem.,ostaní poplatky; celkem 50,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,50 Kč | 104 800,06 Kč | 117 163,97 Kč | 31.3.2020 | 31.3.2020 | 13.5.2020 | 31.3.2020 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 86 822,49 Kč 132 01000 - léky; celkem 12 434,05 Kč 132 01000 - léky; celkem 5 542,18 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,23 Kč | 104 798,72 Kč | 116 509,94 Kč | 15.11.2023 | 16.11.2023 | 13.12.2023 | 16.11.2023 |
FCC ČR,s.r.o.,Praha | Komplexní převzetí odpadu 12/2019 | 518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 99 211,53 Kč celkem 0,00 Kč 518 08000 650 - svoz a likvidace odpadu; celkem 294,03 Kč 518 08000 651 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 470,15 Kč 518 08000 654 - svoz a likvidace odpadu; celkem 294,03 Kč 518 08000 655 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 470,15 Kč 518 08000 657 - svoz a likvidace odpadu; celkem 2 058,21 Kč | 104 798,10 Kč | 104 798,10 Kč | 31.12.2019 | 31.12.2019 | 26.2.2020 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 104 676,25 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,25 Kč | 104 676,00 Kč | 104 676,00 Kč | 13.9.2024 | 13.9.2024 | 8.10.2024 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 96 850,50 Kč 132 01000 - léky; celkem 5 887,83 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 881,28 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,08 Kč | 104 619,61 Kč | 115 582,90 Kč | 15.6.2020 | 17.6.2020 | 15.7.2020 | 16.6.2020 |
Avast Software s.r.o. | Prodl. AVG AV BE EDU , 225 lic. | celkem 104 543,00 Kč | 104 543,00 Kč | 104 543,00 Kč | 31.12.2018 | 31.12.2018 | 7.1.2019 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 311,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 385,05 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 84 693,42 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,47 Kč | 104 389,00 Kč | 104 389,00 Kč | 23.8.2022 | 23.8.2022 | 16.9.2022 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 2/2023- nemocnice | 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -127 272,73 Kč 502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 231 638,94 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,83 Kč | 104 365,38 Kč | 114 802,00 Kč | 28.2.2023 | 3.3.2023 | 14.3.2023 | 28.2.2023 |
TRIKVERTA s.r.o. | dodávka a montáž UV lampy pro ochranu teplé užitkové vody kotelnu č.p.262 | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 90 430,11 Kč | 103 994,63 Kč | 90 430,11 Kč | 23.5.2023 | 29.5.2023 | 7.6.2023 | 23.5.2023 |
FCC ČR,s.r.o.,Praha | Svoz a likvidace odpadu 02/2023 | 518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 82 070,67 Kč 518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 21 780,00 Kč | 103 850,67 Kč | 103 850,67 Kč | 28.2.2023 | 7.3.2023 | 28.3.2023 | |
FCC ČR,s.r.o.,Praha | Komplexní převzetí odpadu 05/2021 | 518 08000 650 - svoz a likvidace odpadu; celkem 733,26 Kč 518 08000 651 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 466,52 Kč 518 08000 654 - svoz a likvidace odpadu; celkem 733,26 Kč 518 08000 655 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 466,52 Kč 518 08000 657 - svoz a likvidace odpadu; celkem 2 933,04 Kč 518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 18 295,20 Kč 518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 78 194,68 Kč | 103 822,48 Kč | 103 822,48 Kč | 10.6.2021 | 10.6.2021 | 30.6.2021 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 103 720,54 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,46 Kč | 103 721,00 Kč | 103 721,00 Kč | 19.11.2024 | 19.11.2024 | 9.12.2024 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 100 862,08 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 614,38 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 229,53 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,28 Kč | 103 705,99 Kč | 114 292,56 Kč | 30.11.2023 | 30.11.2023 | 15.12.2023 | 27.11.2023 |
Václav Šír, DiS | okenní kování - materiál na výrobu oken na budovu A2 + areál PNHoB | 501 07100 799 - materiál na údržbu - spotřeba areál; celkem 103 697,00 Kč | 103 697,00 Kč | 103 697,00 Kč | 11.9.2024 | 16.9.2024 | 22.10.2024 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 96 885,56 Kč 132 01000 - léky; celkem 6 018,50 Kč 132 01000 - léky; celkem 675,87 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,17 Kč | 103 579,93 Kč | 114 313,20 Kč | 15.8.2021 | 17.8.2021 | 13.9.2021 | 16.8.2021 |
FCC ČR,s.r.o.,Praha | Komplexní převzetí odpadu 07/2022 | 518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 77 435,16 Kč 518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 26 136,00 Kč | 103 571,16 Kč | 103 571,16 Kč | 31.7.2022 | 5.8.2022 | 19.8.2022 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 103 403,03 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,03 Kč | 103 403,00 Kč | 103 403,00 Kč | 23.9.2024 | 23.9.2024 | 15.10.2024 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 799,05 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 362,25 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 84 194,38 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,32 Kč | 103 356,00 Kč | 103 356,00 Kč | 26.5.2023 | 26.5.2023 | 22.6.2023 | |
JIP VÝCHODOČESKÁ | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 610,50 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 768,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 860,70 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 633,15 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 058,60 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 636,30 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 763,80 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 912,55 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,40 Kč | 103 244,00 Kč | 103 244,00 Kč | 1.12.2023 | 1.12.2023 | 13.12.2023 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 94 467,01 Kč 132 01000 - léky; celkem 6 953,03 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 791,23 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,17 Kč | 103 211,27 Kč | 114 077,08 Kč | 30.9.2022 | 30.9.2022 | 20.10.2022 | 30.9.2022 |
FCC ČR,s.r.o.,Praha | Svoz a likvidace odpadu 10/2023 | 518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 81 428,16 Kč 518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 21 780,00 Kč | 103 208,16 Kč | 103 208,16 Kč | 31.10.2023 | 7.11.2023 | 23.11.2023 | |
DERMIA | PZT | 132 01000 - léky; celkem 103 200,00 Kč | 103 200,00 Kč | 124 872,00 Kč | 6.12.2021 | 8.12.2021 | 15.12.2021 | 6.12.2021 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 101 471,19 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 680,01 Kč 132 01000 - léky; celkem -1,83 Kč | 103 151,20 Kč | 115 680,54 Kč | 7.3.2025 | 10.3.2025 | 4.4.2025 | 10.3.2025 |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 229,80 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 373,75 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 84 394,41 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,04 Kč | 102 998,00 Kč | 102 998,00 Kč | 20.6.2023 | 20.6.2023 | 14.7.2023 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 89 736,43 Kč 132 01000 - léky; celkem 11 517,71 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 726,74 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,13 Kč | 102 980,88 Kč | 114 044,80 Kč | 7.3.2022 | 8.3.2022 | 1.4.2022 | 8.3.2022 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 98 074,43 Kč 132 01000 - léky; celkem 3 469,79 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 357,12 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,07 Kč | 102 901,34 Kč | 113 514,25 Kč | 22.12.2018 | 31.12.2018 | 17.1.2019 | 21.12.2018 |
M-3D geo, s.r.o. | Geodetické práce - Zaměření lamp a lokalizovných vedení areálového osvětlení | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 102 850,00 Kč | 102 850,00 Kč | 102 850,00 Kč | 18.6.2023 | 22.6.2023 | 14.7.2023 | |
SEGAS-OIL s.r.o. | Oprava kotel De Dietrich na budově A | 511 03001 999 - ostatní údržba a opravy; celkem 84 949,00 Kč | 102 788,29 Kč | 84 949,00 Kč | 23.12.2022 | 29.12.2022 | 4.1.2023 | 23.12.2022 |
TRIKVERTA s.r.o. | Výměna nových ERTN snímačů na bytových domech PNHoB/659 | 511 03001 659 - ostatní údržba a opravy; celkem 89 240,00 Kč | 102 626,00 Kč | 89 240,00 Kč | 3.12.2021 | 7.12.2021 | 15.12.2021 | 3.12.2021 |
KAPLAN, s.r.o. | Dodávka fošen a prken dle objednávky | 501 07100 799 - materiál na údržbu - spotřeba areál; celkem 102 290,00 Kč | 102 290,00 Kč | 102 290,00 Kč | 19.1.2023 | 20.1.2023 | 16.2.2023 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 102 230,64 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,36 Kč | 102 231,00 Kč | 102 231,00 Kč | 30.10.2023 | 30.10.2023 | 23.11.2023 | |
KNĚPEK, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 519,80 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 376,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 798,34 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 459,68 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 348,16 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 734,86 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 776,32 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 154,24 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 26 463,36 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 576,97 Kč | 102 207,73 Kč | 102 207,73 Kč | 4.4.2024 | 4.4.2024 | 10.4.2024 | |
KNĚPEK, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 391,68 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 287,68 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 261,88 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 341,28 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 781,55 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 838,21 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 260,64 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 769,12 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 259,48 Kč | 102 191,52 Kč | 102 191,52 Kč | 24.4.2024 | 24.4.2024 | 30.4.2024 | |
MK MOBILTECH, s.r.o. | Internetové WIFI pokrytí | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem -486,42 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 8 047,11 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem -10 162,79 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem -89,54 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 1 321,32 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 23 081,36 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 688,49 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 22 757,08 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem -7 773,04 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 6 331,33 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 15 754,20 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem -851,84 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 21 606,97 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 5 142,50 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 11 456,28 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 5 343,34 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,35 Kč | 102 166,00 Kč | 102 166,00 Kč | 10.4.2024 | 11.4.2024 | 7.5.2024 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 94 014,30 Kč 132 01000 - léky; celkem 7 115,61 Kč 132 01000 - léky; celkem 969,91 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,79 Kč | 102 099,82 Kč | 112 772,27 Kč | 22.12.2021 | 23.12.2021 | 24.1.2022 | 22.12.2021 |
Bestsport, a.s. | Vstupenky - Michal David | 412 02001 - FKSP - čerpání kultura a tělovýchova; celkem 101 970,00 Kč | 101 970,00 Kč | 101 970,00 Kč | 1.10.2019 | 2.10.2019 | 7.10.2019 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 92 294,94 Kč 132 01000 - léky; celkem 4 452,25 Kč 132 01000 - léky; celkem 5 101,87 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,22 Kč | 101 849,06 Kč | 112 817,78 Kč | 15.10.2022 | 19.10.2022 | 10.11.2022 | 17.10.2022 |
Pavel Opelka | Výměna podlahová krytiny v areálu nemocnice/799 | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 84 134,00 Kč | 101 802,14 Kč | 84 134,00 Kč | 26.8.2020 | 31.8.2020 | 24.9.2020 | 26.8.2020 |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 101 635,01 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 101 635,00 Kč | 101 635,00 Kč | 12.7.2024 | 12.7.2024 | 6.8.2024 | |
KNĚPEK, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 957,40 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 027,13 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 513,43 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 039,22 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 946,51 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 27 596,19 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 051,65 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 278,44 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 198,18 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,06 Kč | 101 608,09 Kč | 101 608,09 Kč | 2.11.2023 | 2.11.2023 | 8.11.2023 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 80 614,83 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 288,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 694,67 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,50 Kč | 101 597,00 Kč | 101 597,00 Kč | 11.5.2023 | 11.5.2023 | 7.6.2023 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 89 719,53 Kč 132 01000 - léky; celkem 10 378,66 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 495,46 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,25 Kč | 101 593,65 Kč | 112 436,45 Kč | 7.4.2020 | 9.4.2020 | 13.5.2020 | 8.4.2020 |
ASTUR-KA, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 37 634,35 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 790,66 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 31 374,77 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 779,31 Kč | 101 579,09 Kč | 101 579,09 Kč | 30.11.2023 | 30.11.2023 | 15.12.2023 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 96 962,78 Kč 132 01000 - léky; celkem 2 024,53 Kč 132 01000 - léky; celkem 2 390,05 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,14 Kč | 101 377,36 Kč | 111 879,23 Kč | 7.2.2022 | 9.2.2022 | 4.3.2022 | 8.2.2022 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 79 595,25 Kč 132 01000 - léky; celkem 17 149,16 Kč 132 01000 - léky; celkem 4 575,35 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,13 Kč | 101 319,76 Kč | 112 812,48 Kč | 7.2.2023 | 9.2.2023 | 8.3.2023 | 8.2.2023 |
Rozenberg Vincenc | Montáž SDK a minerálních podhledů na budově S | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 83 694,00 Kč | 101 269,74 Kč | 83 694,00 Kč | 19.8.2024 | 21.8.2024 | 13.9.2024 | 19.8.2024 |
KNĚPEK, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 952,64 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 31 062,94 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 353,82 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 374,37 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 867,73 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 379,84 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 545,80 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 703,04 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 101 240,17 Kč | 101 240,17 Kč | 18.6.2024 | 18.6.2024 | 27.6.2024 | |
Jiří Novotný | Oprava části vodovodního řádu v areálu PNHoB | 511 03001 799 - ostatní údržba a opravy; celkem 83 659,80 Kč | 101 228,36 Kč | 83 659,80 Kč | 31.5.2025 | 3.6.2025 | 24.6.2025 | 31.5.2025 |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 03/2020- nemocnice | 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -121 739,13 Kč 502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 222 937,82 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,49 Kč | 101 198,20 Kč | 116 378,00 Kč | 31.3.2020 | 3.4.2020 | 15.4.2020 | 31.3.2020 |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 657,10 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 83 365,00 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,10 Kč | 101 022,00 Kč | 101 022,00 Kč | 26.1.2023 | 26.1.2023 | 23.2.2023 | |
DK-instal s.r.o. | Dodávka a montáž SDK podhledů budova K | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 83 350,00 Kč | 100 853,50 Kč | 83 350,00 Kč | 20.12.2022 | 20.12.2022 | 17.1.2023 | 20.12.2022 |
KOVOMONT Roudnice, s.r.o. | Dodávka a montáž klimatizačního zařízení. | 042 02000 - NDHM stroje a přístroje provozní; celkem 83 260,00 Kč | 100 744,60 Kč | 83 260,00 Kč | 11.2.2020 | 12.2.2020 | 16.3.2020 | 11.2.2020 |
FCC ČR,s.r.o.,Praha | Svoz a likvidace odpadu 11/2024 | 518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 77 300,85 Kč 518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 23 413,50 Kč | 100 714,35 Kč | 100 714,35 Kč | 30.11.2024 | 6.12.2024 | 16.12.2024 | |
LIMPA s.r.o. | betonová směs | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 100 698,00 Kč | 100 698,00 Kč | 100 698,00 Kč | 31.10.2022 | 3.11.2022 | 22.11.2022 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 87 897,03 Kč 132 01000 - léky; celkem 9 162,31 Kč 132 01000 - léky; celkem 3 636,23 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,30 Kč | 100 695,57 Kč | 111 623,23 Kč | 15.4.2021 | 19.4.2021 | 13.5.2021 | 16.4.2021 |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 281,35 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 210,79 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 67 137,46 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,40 Kč | 100 630,00 Kč | 100 630,00 Kč | 30.8.2022 | 30.8.2022 | 16.9.2022 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 90 032,09 Kč 132 01000 - léky; celkem 8 196,44 Kč 132 01000 - léky; celkem 2 341,67 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,24 Kč | 100 570,20 Kč | 111 294,63 Kč | 15.3.2021 | 17.3.2021 | 13.4.2021 | 16.3.2021 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 95 248,68 Kč 132 01000 - léky; celkem 5 317,36 Kč 132 01000 - léky; celkem -2,10 Kč | 100 566,04 Kč | 113 112,53 Kč | 22.7.2024 | 24.7.2024 | 14.8.2024 | 23.7.2024 |
LIMPA s.r.o. | betonová směs, příprava před asfaltováním / 799 | 518 10020 799 - ostatní služby materiální povahy,betonová směs; celkem 100 524,00 Kč celkem 0,00 Kč | 100 524,00 Kč | 100 524,00 Kč | 30.9.2022 | 5.10.2022 | 13.10.2022 | |
Pavel Opelka | Malířské práce A1 schodiště, budova U sklad | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 82 935,00 Kč | 100 351,35 Kč | 82 935,00 Kč | 10.1.2025 | 13.1.2025 | 6.2.2025 | 10.1.2025 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 93 042,42 Kč 132 01000 - léky; celkem 6 473,90 Kč 132 01000 - léky; celkem 804,36 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,08 Kč | 100 320,68 Kč | 110 764,93 Kč | 7.3.2020 | 10.3.2020 | 15.4.2020 | 9.3.2020 |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 100 278,06 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,06 Kč | 100 278,00 Kč | 100 278,00 Kč | 31.12.2024 | 31.12.2024 | 23.1.2025 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 100 260,99 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 100 261,00 Kč | 100 261,00 Kč | 29.4.2025 | 29.4.2025 | 22.5.2025 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 80 674,41 Kč 132 01000 - léky; celkem 18 898,01 Kč 132 01000 - léky; celkem 678,06 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,27 Kč | 100 250,48 Kč | 111 295,01 Kč | 14.6.2019 | 18.6.2019 | 15.7.2019 | 17.6.2019 |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 100 213,91 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,09 Kč | 100 214,00 Kč | 100 214,00 Kč | 14.12.2023 | 14.12.2023 | 9.1.2024 | |
Pekárna Kněževes, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 035,70 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 33 855,81 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 548,30 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 666,52 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 741,42 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 992,44 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 597,36 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 637,52 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 439,97 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 630,83 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,03 Kč | 100 145,90 Kč | 100 145,90 Kč | 25.11.2022 | 25.11.2022 | 30.11.2022 | |
FCC ČR,s.r.o.,Praha | Svoz a likvidace odpadu 12/2023 | 518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 79 298,56 Kč 518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 20 691,00 Kč | 99 989,56 Kč | 99 989,56 Kč | 31.12.2023 | 31.12.2023 | 31.1.2024 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 99 981,23 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,23 Kč | 99 981,00 Kč | 99 981,00 Kč | 16.1.2025 | 16.1.2025 | 13.2.2025 | |
Kopřiva fire, s.r.o. | Revize hasicích přístrojů, tlakové zkoušky, hasící přístroje | 518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 99 963,48 Kč | 99 963,48 Kč | 99 963,48 Kč | 3.8.2022 | 3.8.2022 | 17.8.2022 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 89 519,45 Kč 132 01000 - léky; celkem 3 955,67 Kč 132 01000 - léky; celkem 6 379,01 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,07 Kč | 99 854,13 Kč | 110 739,02 Kč | 31.8.2019 | 31.8.2019 | 26.9.2019 | 30.8.2019 |
Roman Chmelař | Oprava krytiny v Sídlišti 262/20 a 262/22 | 511 01001 657 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 99 838,00 Kč | 99 838,00 Kč | 99 838,00 Kč | 27.12.2024 | 31.12.2024 | 23.1.2025 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 03/2021- nemocnice | 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -127 272,73 Kč 502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 227 052,16 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,37 Kč | 99 779,06 Kč | 109 757,00 Kč | 31.3.2021 | 7.4.2021 | 15.4.2021 | 31.3.2021 |
Pekárna Kněževes, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 528,32 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 188,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 25 657,47 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 532,64 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 014,24 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 120,17 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 662,27 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 647,52 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 412,87 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 99 763,51 Kč | 99 763,51 Kč | 13.8.2024 | 13.8.2024 | 21.8.2024 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 95 083,96 Kč 132 01000 - léky; celkem 4 635,95 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,60 Kč | 99 719,91 Kč | 112 103,54 Kč | 15.5.2025 | 20.5.2025 | 10.6.2025 | 16.5.2025 |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 489,80 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 617,92 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 74 589,00 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,28 Kč | 99 697,00 Kč | 99 697,00 Kč | 15.6.2023 | 15.6.2023 | 11.7.2023 |