Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice


Celkem faktur

21150

Stav doplněnosti faktur po měsících

2024 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
31 65 63 86 72 72 94 83 78 77
2023 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
84 73 85 58 69 69 79 85 78 106 69 91
2022 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
91 85 67 95 81 67 79 79 71 86 76 84
2021 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
75 93 90 70 71 70 69 76 80 90 88 98
2020 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
94 110 84 95 74 105 103 104 96 99 82 82
2019 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
98 101 102 102 89 94 91 106 79 86 81 94
2018 12 11 10
56 10 3
2015 02
1

Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.


Analytické účty

to
Rychlá volba: Rok 2018, Rok 2019

Zobrazeno 1 301-1 400 z 21 150 záznamů.
DodavatelÚčel platbyPoložkyČástka bez DPHČástka s DPHDatum vystaveníDatum přijetíDatum úhradyDatum plnění
FRIPOS mont s.r.o.Dodávka a montáž garážových vrat - budova ,,U"042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 105 392,00 Kč
052 00000 - poskytnuté zálohy na DHM; celkem -32 000,00 Kč
95 524,32 Kč73 392,00 Kč24.5.20217.6.202116.7.202124.5.2021
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 95 486,60 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,40 Kč
95 487,00 Kč95 487,00 Kč24.11.202324.11.202313.12.2023
KOVOMONT Roudnice, s.r.o.Technické zhodnocení budovy ,,G"- odvětrání koupelen a kuřáren 4A, 4B /442042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 78 849,00 Kč
95 407,29 Kč78 849,00 Kč14.11.201926.11.201920.12.201914.11.2019
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Vyúčtování vodné - 09/2019 - nemocnice314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -121 739,13 Kč
502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 217 128,90 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,24 Kč
95 389,53 Kč109 698,00 Kč30.9.20193.10.201915.10.201930.9.2019
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 95 328,25 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,25 Kč
95 328,00 Kč95 328,00 Kč25.1.202425.1.202423.2.2024
STAVMAT Mazourek, s. r. o.Stavební materiál501 07100 799 - materiál na údržbu - spotřeba areál; celkem 95 284,88 Kč
95 284,88 Kč95 284,88 Kč16.9.202220.9.202227.9.2022
Ing. Milan RadaVypracování projektové dokumentace - "Hospodaření s dešťovou vodou v areálu PNHoB"042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 95 000,00 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 95 000,00 Kč
95 000,00 Kč95 000,00 Kč21.3.202321.3.202330.3.2023
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 108,20 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 80 853,63 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,17 Kč
94 962,00 Kč94 962,00 Kč28.2.202328.2.202328.3.2023
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 585,65 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 75 353,17 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,18 Kč
94 939,00 Kč94 939,00 Kč23.5.202323.5.202315.6.2023
ASTUR-KA, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 545,88 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 751,58 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 279,46 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 31 189,68 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 992,22 Kč
94 758,82 Kč94 758,82 Kč19.7.202319.7.202314.8.2023
KNĚPEK, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 704,00 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 527,91 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 071,01 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 107,54 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 728,92 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 891,69 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 987,45 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 545,82 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 172,88 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,02 Kč
94 737,20 Kč94 737,20 Kč21.9.202321.9.20232.10.2023
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Vyúčtování vodné - 4/2023- nemocnice314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -127 272,73 Kč
502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 221 914,98 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,48 Kč
94 641,77 Kč104 106,00 Kč28.4.20234.5.202316.5.202328.4.2023
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Vyúčtování vodné - 06/2019 - nemocnice314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -121 739,13 Kč
502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 216 283,99 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,59 Kč
94 544,27 Kč108 726,00 Kč28.6.20193.7.201915.7.201928.6.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 89 743,36 Kč
132 01000 - léky; celkem 1 845,76 Kč
132 01000 - léky; celkem 2 844,41 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,22 Kč
94 433,53 Kč104 282,06 Kč15.12.202216.12.202211.1.202316.12.2022
Pražská plynárenská, a.s.Plyn - byty 01/2019314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 94 421,49 Kč
94 421,49 Kč114 250,00 Kč7.1.20197.1.201914.1.201915.1.2019
KNĚPEK, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 498,92 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 146,82 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 520,46 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 023,23 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 418,64 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 089,76 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 262,20 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 27 391,33 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,08 Kč
94 351,28 Kč94 351,28 Kč4.5.20234.5.202316.5.2023
ASTUR-KA, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 740,79 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 725,59 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 596,11 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 686,82 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 414,94 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 447,17 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 696,50 Kč
94 307,92 Kč94 307,92 Kč28.2.202328.2.202328.3.2023
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Vyúčtování vodné - 01/2022- nemocnice314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -127 272,73 Kč
502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 221 532,41 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,65 Kč
94 259,03 Kč103 685,00 Kč31.1.20223.2.202216.2.202231.1.2022
Pražská plynárenská, a.s.Plyn - byty 10/2023314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 94 214,88 Kč
94 214,88 Kč114 000,00 Kč2.10.20232.10.20234.10.20232.10.2023
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 708,40 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 484,06 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 77 991,10 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,44 Kč
94 184,00 Kč94 184,00 Kč11.10.202211.10.20222.11.2022
Pavel OpelkaMalířské práce v PNHoB dle smlouvy ze dne 30.4.2021511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 77 760,00 Kč
94 089,60 Kč77 760,00 Kč24.6.202230.6.202219.7.202224.6.2022
KNĚPEK, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 043,04 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 516,16 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 23 031,31 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 174,24 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 970,05 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 190,38 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 410,26 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 576,96 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 173,24 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč
94 085,63 Kč94 085,63 Kč22.7.202422.7.202425.7.2024
Linde Gas a.s.dlouhodobý pronájem lahví na stlačené plyny dle smlouvy 1/2022518 03040 771 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 7 676,24 Kč
518 03040 750 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 23 033,56 Kč
518 03040 462 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 23 033,56 Kč
518 03040 453 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 11 516,78 Kč
518 03040 721 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 11 516,78 Kč
518 03040 491 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 5 758,39 Kč
518 03040 491 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 5 758,39 Kč
518 03040 471 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 5 758,39 Kč
94 052,09 Kč94 052,09 Kč23.2.202223.2.20229.3.2022
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 91 996,52 Kč
132 01000 - léky; celkem 1 965,43 Kč
132 01000 - léky; celkem -2,03 Kč
93 961,95 Kč105 414,27 Kč22.8.202426.8.202417.9.202423.8.2024
Michal BartkoStavební práce - oprava kuchyňky a sesterny budova D odd. 8.A511 01001 452 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 77 602,30 Kč
93 898,78 Kč77 602,30 Kč28.6.20191.7.201925.7.201928.6.2019
MK MOBILTECH, s.r.o.Internetové WIFI pokrytí "B"042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 93 890,00 Kč
93 890,00 Kč93 890,00 Kč10.4.202411.4.20247.5.2024
FCC ČR,s.r.o.,PrahaKomplexní převzetí odpadu 02/2021518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 69 103,83 Kč
518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 17 278,80 Kč
518 08000 650 - svoz a likvidace odpadu; celkem 733,26 Kč
518 08000 651 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 466,52 Kč
518 08000 654 - svoz a likvidace odpadu; celkem 733,26 Kč
518 08000 655 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 466,52 Kč
518 08000 657 - svoz a likvidace odpadu; celkem 2 933,04 Kč
93 715,23 Kč93 715,23 Kč28.2.20218.3.202116.3.2021
Safe construction s.r.o.Oprava koupelny na budově H/ 413/3A - DODATEK Č. 1511 01001 413 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 77 409,16 Kč
93 665,09 Kč77 409,16 Kč22.11.202125.11.202114.12.202122.11.2021
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Vyúčtování vodné - 10/2019 - nemocnice314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -121 739,13 Kč
502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 215 388,05 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,26 Kč
93 648,66 Kč107 696,00 Kč31.10.20194.11.201918.11.201931.10.2019
STAVMAT Mazourek, s. r. o.Stavební materiál - workout. hřiště, mutnif. hřiště, oprava asfaltového povrchu, sklad042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 41 212,00 Kč
042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 9 777,00 Kč
511 01001 659 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 40 945,00 Kč
501 07100 799 - materiál na údržbu - spotřeba areál; celkem 1 679,92 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 41 212,00 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 9 777,00 Kč
93 613,92 Kč93 613,92 Kč31.8.20213.9.202113.9.2021
STAVMAT Mazourek, s. r. o.Stavební materiál - workout. hřiště, mutnif. hřiště, oprava asfaltového povrchu, sklad042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 41 212,00 Kč
042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 9 777,00 Kč
511 01001 659 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 40 945,00 Kč
501 07100 799 - materiál na údržbu - spotřeba areál; celkem 1 679,92 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 41 212,00 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 9 777,00 Kč
93 613,92 Kč93 613,92 Kč31.8.20213.9.202113.9.2021
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 812,00 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 78 705,32 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,32 Kč
93 517,00 Kč93 517,00 Kč13.1.202313.1.20238.2.2023
Pekárna Kněževes, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 381,94 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 164,03 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 144,32 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 047,35 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 597,60 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 561,76 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 707,06 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 788,03 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 812,80 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 310,17 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč
93 515,07 Kč93 515,07 Kč13.9.202413.9.202419.9.2024
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Vyúčtování vodné - 05/2021- nemocnice314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -127 272,73 Kč
502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 220 735,08 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,59 Kč
93 461,76 Kč102 808,00 Kč4.6.20214.6.202118.6.202131.5.2021
ASTUR-KA, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 754,36 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 832,29 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 302,54 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 158,44 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 298,14 Kč
93 345,77 Kč93 345,77 Kč1.2.20241.2.202429.2.2024
AROPRO společnost pro anestezii s.r.o.anestezie únor - ECT518 10014 212 - ostatní nevýrobní služby - ECT; celkem 93 275,00 Kč
93 275,00 Kč93 275,00 Kč15.3.202317.3.20234.4.2023
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 303,68 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 241,78 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 62 603,52 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 1,02 Kč
93 150,00 Kč93 150,00 Kč23.8.202423.8.202413.9.2024
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 526,00 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 75 550,17 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,17 Kč
93 076,00 Kč93 076,00 Kč30.11.202230.11.202221.12.2022
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 93 006,42 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,42 Kč
93 006,00 Kč93 006,00 Kč22.4.202422.4.202416.5.2024
FCC ČR,s.r.o.,PrahaKomplexní převzetí odpadu 05/2022518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 71 743,80 Kč
518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 21 235,50 Kč
92 979,30 Kč92 979,30 Kč31.5.20228.6.202223.6.2022
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 498,30 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 673,60 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 011,10 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 74 707,11 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,11 Kč
92 890,00 Kč92 890,00 Kč1.3.20231.3.202314.3.2023
ASTUR-KA, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 351,64 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 892,76 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 053,27 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 745,33 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 833,04 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 779,72 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 301,29 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 111,88 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 438,62 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 365,13 Kč
92 872,68 Kč92 872,68 Kč10.8.202110.8.202117.8.2021
Pekárna Kněževes, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 578,96 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 004,99 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 210,01 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 070,92 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 005,51 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 044,95 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 340,16 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 140,03 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 063,12 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 408,97 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,07 Kč
92 867,55 Kč92 867,55 Kč3.4.20233.4.202314.4.2023
KNĚPEK, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 410,88 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 697,92 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 367,00 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 264,16 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 147,68 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 206,38 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 986,24 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 235,04 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 23 527,47 Kč
92 842,77 Kč92 842,77 Kč15.2.202415.2.202423.2.2024
Pražská plynárenská, a.s.Plyn - byty 12/2019314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 92 809,92 Kč
92 809,92 Kč112 300,00 Kč5.12.20195.12.201912.12.201915.12.2019
Ambulance Meditrans s.r.o.Transport ambulancí RZP klienta dne 13.-14.2.2024518 02000 901 - dopravné - přeprava osob i materiálu; celkem 92 800,00 Kč
92 800,00 Kč92 800,00 Kč15.2.202419.2.202414.3.2024
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 79 652,27 Kč
132 01000 - léky; celkem 7 081,49 Kč
132 01000 - léky; celkem 6 012,71 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,23 Kč
92 746,47 Kč103 036,59 Kč30.11.202130.11.202117.12.202129.11.2021
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 80 870,43 Kč
132 01000 - léky; celkem 8 024,35 Kč
132 01000 - léky; celkem 3 782,22 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,62 Kč
92 677,00 Kč102 761,96 Kč7.6.20219.6.20212.7.20218.6.2021
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 91 352,18 Kč
132 01000 - léky; celkem 1 291,01 Kč
132 01000 - léky; celkem -2,02 Kč
92 643,19 Kč103 876,56 Kč7.9.202410.9.20243.10.20249.9.2024
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.VPO - Vyúčtování vody 2020 stř.657- 262383 00000 - výdaje příštích období; celkem 92 557,69 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,46 Kč
92 557,23 Kč101 813,00 Kč13.1.202118.1.20211.2.202113.1.2021
Milan RacekPokládka podlahových krytin, dodávka a montáž žaluzií a sítí do oken-budova E / ECT /799511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 76 465,00 Kč
92 522,65 Kč76 465,00 Kč21.7.202222.7.202217.8.202221.7.2022
Pražská plynárenská, a.s.Plyn - byty 10/2022314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 92 438,02 Kč
92 438,02 Kč111 850,00 Kč1.10.20221.10.202213.10.20221.10.2022
KNĚPEK, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 037,17 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 320,24 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 26 191,48 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 343,90 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 983,26 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 849,37 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 128,55 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 516,36 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,09 Kč
92 370,24 Kč92 370,24 Kč3.10.20233.10.202316.10.2023
KNĚPEK, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 207,30 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 199,15 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 328,78 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 545,65 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 059,28 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 727,24 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 338,35 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 956,50 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 937,71 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,02 Kč
92 299,94 Kč92 299,94 Kč28.12.202328.12.20234.1.2024
Kopřiva fire, s.r.o.Revize hasících přístrojů - nemocnice518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 92 228,00 Kč
92 228,00 Kč92 228,00 Kč4.8.20214.8.202113.8.2021
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 92 227,28 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,28 Kč
92 227,00 Kč92 227,00 Kč31.8.202331.8.202321.9.2023
FCC ČR,s.r.o.,PrahaKomplexní převzetí odpadu 04/2022518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 68 686,86 Kč
518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 23 413,50 Kč
92 100,36 Kč92 100,36 Kč30.4.20226.5.202227.5.2022
KNĚPEK, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 430,31 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 008,06 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 808,86 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 104,12 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 23 173,00 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 242,09 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 017,58 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 300,08 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 957,36 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,07 Kč
92 041,39 Kč92 041,39 Kč25.4.202325.4.20233.5.2023
Satorka Drill s.r.o.ZK530 Vrtaná studna - v zahradnictví PN042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 79 990,00 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 91 988,50 Kč
91 988,50 Kč79 990,00 Kč14.9.202214.9.202220.9.202214.9.2022
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 138,91 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 926,20 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 72 864,35 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,46 Kč
91 929,00 Kč91 929,00 Kč19.4.202319.4.202318.5.2023
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 505,45 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 406,95 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 73 941,55 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,05 Kč
91 854,00 Kč91 854,00 Kč19.9.202219.9.20223.10.2022
KNĚPEK, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 280,13 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 183,24 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 923,51 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 185,43 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 466,26 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 033,96 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 30 763,15 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,05 Kč
91 835,63 Kč91 835,63 Kč12.4.202312.4.202320.4.2023
Pekárna Kněževes, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 223,75 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 129,46 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 672,09 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 799,42 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 889,48 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 829,42 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 949,69 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 455,11 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 000,02 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 854,68 Kč
91 803,12 Kč91 803,12 Kč2.11.20222.11.202210.11.2022
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 718,10 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 828,83 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 74 223,53 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,46 Kč
91 770,00 Kč91 770,00 Kč12.4.202212.4.20224.5.2022
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 91 730,29 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,29 Kč
91 730,00 Kč91 730,00 Kč31.5.202431.5.202425.6.2024
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 91 693,60 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,40 Kč
91 694,00 Kč91 694,00 Kč30.7.202430.7.202419.8.2024
KVD Plus s.r.o.Likvidace stavebního odpadu518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 91 673,97 Kč
91 673,97 Kč91 673,97 Kč11.10.202113.10.202121.10.2021
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 90 564,45 Kč
132 01000 - léky; celkem 1 006,40 Kč
132 01000 - léky; celkem -1,31 Kč
91 570,85 Kč102 649,92 Kč7.6.202411.6.20241.7.202410.6.2024
Pekárna Kněževes, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 601,28 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 418,93 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 693,67 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 626,57 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 048,97 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 951,58 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 034,64 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 635,25 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 197,53 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 23 489,51 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 649,06 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,64 Kč
91 347,63 Kč91 347,63 Kč14.12.202214.12.202223.12.2022
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 83 884,13 Kč
132 01000 - léky; celkem 6 261,83 Kč
132 01000 - léky; celkem 1 181,21 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,03 Kč
91 327,17 Kč100 902,90 Kč15.2.202018.2.202026.3.202017.2.2020
Roman SklenářZK552 - Elektrická přípojka pro novou spodní vrátniciv areálu PNHoB042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 75 439,77 Kč
91 282,13 Kč75 439,77 Kč21.6.202321.6.202314.7.202321.6.2023
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Vyúčtování vodné - 08/2019 - nemocnice314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -121 739,13 Kč
502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 213 017,77 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,44 Kč
91 278,20 Kč104 970,00 Kč30.8.20196.9.201912.9.201930.8.2019
Petr BuzrlaKácení dřevin v areálu518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 91 234,00 Kč
91 234,00 Kč91 234,00 Kč23.12.202228.12.202213.1.2023
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 418,70 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 76 720,07 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,23 Kč
91 139,00 Kč91 139,00 Kč7.7.20237.7.202326.7.2023
Pražská plynárenská, a.s.Vyúčtování plynu - 04/2020- nemocnice502 03000 999 - spotřeba plynu; celkem 418 110,94 Kč
314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem -326 983,47 Kč
celkem 0,00 Kč
91 127,47 Kč110 264,24 Kč11.5.202012.5.202015.6.202030.4.2020
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 107,45 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 736,45 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 72 263,47 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,37 Kč
91 107,00 Kč91 107,00 Kč26.7.202226.7.202219.8.2022
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 87 495,15 Kč
132 01000 - léky; celkem 3 506,04 Kč
132 01000 - léky; celkem -2,04 Kč
91 001,19 Kč102 236,88 Kč22.2.202426.2.202420.3.202423.2.2024
SANDI s.r.o.kráječ chleba a knedlíků, vozík pojízdný111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 10 990,00 Kč
042 02000 - NDHM stroje a přístroje provozní; celkem 79 990,00 Kč
416 02001 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - ostatní; celkem 79 990,00 Kč
90 980,00 Kč90 980,00 Kč27.3.20245.4.202410.4.2024
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 90 916,03 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,03 Kč
90 916,00 Kč90 916,00 Kč13.6.202414.6.20244.7.2024
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 23 457,70 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 67 388,16 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,14 Kč
90 846,00 Kč90 846,00 Kč21.11.202221.11.20228.12.2022
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 218,10 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 77 619,37 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,53 Kč
90 838,00 Kč90 838,00 Kč17.3.202317.3.202314.4.2023
ARFORM, spol. s r.o.Kancelářský nábytek psychologové celkem 90 816,55 Kč
90 816,55 Kč90 816,55 Kč6.12.20217.12.20218.12.2021
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 69 951,34 Kč
132 01000 - léky; celkem 17 568,32 Kč
132 01000 - léky; celkem 3 288,32 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,45 Kč
90 807,98 Kč101 128,91 Kč15.2.202217.2.202215.3.202216.2.2022
Starý a partner s.r.o.Projektová dokumentace - Oprava fasády objektu zámku - A1518 04010 799 - průzkumné a projektové práce; celkem 90 750,00 Kč
90 750,00 Kč90 750,00 Kč18.2.202221.2.20223.3.2022
Horňácká lékárna s.r.o.vitamíny412 02010 - FKSP - čerpání vitamíny; celkem 90 684,00 Kč
90 684,00 Kč90 684,00 Kč31.8.202331.8.202318.9.2023
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 90 566,06 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,06 Kč
90 566,00 Kč90 566,00 Kč11.10.202411.10.202430.10.2024
ASTUR-KA, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 212,96 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 061,19 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 425,60 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 043,04 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 738,12 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 073,38 Kč
90 554,29 Kč90 554,29 Kč3.11.20213.11.202118.11.2021
KOVOMONT Roudnice, s.r.o.výměna klimatizační jednotky - serverovna budova A511 01001 820 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 74 790,00 Kč
90 495,90 Kč74 790,00 Kč27.7.202229.7.202215.8.202227.7.2022
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 90 437,67 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,33 Kč
90 438,00 Kč90 438,00 Kč14.3.202414.3.20245.4.2024
Mamed s.r.o.vitamíny - Jamieson C a D3412 02010 - FKSP - čerpání vitamíny; celkem 90 404,00 Kč
90 404,00 Kč90 404,00 Kč16.8.202117.8.202126.8.2021
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Vyúčtování vodné - 11/2021- nemocnice314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -127 272,73 Kč
502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 217 340,20 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,22 Kč
90 067,25 Kč99 074,00 Kč30.11.20217.12.202116.12.202130.11.2021
HAMLET PRODUCTION - MUZIKÁL, z.ú.představení Biograf láska 9.6. + 10. 6. 2023 - 90 vstupenek412 02001 - FKSP - čerpání kultura a tělovýchova; celkem 89 910,00 Kč
89 910,00 Kč89 910,00 Kč18.11.202221.11.202224.11.2022
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 89 903,79 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,21 Kč
89 904,00 Kč89 904,00 Kč1.11.20231.11.202323.11.2023
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 623,10 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 71 229,97 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,07 Kč
89 853,00 Kč89 853,00 Kč12.6.202312.6.20237.7.2023
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 90,10 Kč
132 01000 - léky; celkem 78 498,57 Kč
132 01000 - léky; celkem 10 173,43 Kč
132 01000 - léky; celkem 1 025,73 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,63 Kč
89 787,83 Kč99 379,10 Kč7.8.202110.8.20212.9.20219.8.2021
FRAMART s.r.o.židle111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 89 761,00 Kč
89 761,00 Kč89 761,00 Kč25.1.202127.1.202112.2.2021
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 77 020,06 Kč
132 01000 - léky; celkem 9 476,77 Kč
132 01000 - léky; celkem 3 158,35 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,67 Kč
89 655,18 Kč99 441,96 Kč15.10.202019.10.202013.11.202016.10.2020
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 613,06 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 69 041,63 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,31 Kč
89 655,00 Kč89 655,00 Kč25.11.202225.11.202219.12.2022
Vojtěch PostráneckýPřipojení provizorní vrátnice042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 74 017,00 Kč
89 560,57 Kč74 017,00 Kč3.9.20234.9.20234.10.20233.9.2023
RESPECT, a.s.Pojištění profesní odpovědnosti 20.5.22- 19.5.23549 05000 901 - veškeré pojistky, povinné ručení; celkem 89 328,00 Kč
89 328,00 Kč89 328,00 Kč7.6.20228.6.202213.6.2022
Zobrazeno 1 301-1 400 z 21 150 záznamů.