2024 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 65 | 63 | 86 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 93 | 90 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
2018 | 12 | 11 | 10 |
---|---|---|---|
56 | 10 | 3 |
2015 | 02 |
---|---|
1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Perfect Distribution a.s. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 15 820,00 Kč | 15 820,00 Kč | 19 142,20 Kč | 15.5.2024 | 20.5.2024 | 28.5.2024 | 15.5.2024 |
Pharmos, a.s. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 215,05 Kč | 215,05 Kč | 260,21 Kč | 16.5.2024 | 20.5.2024 | 28.5.2024 | 16.5.2024 |
EKOSTYREN s.r.o. | šatní kovové skříně | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 16 694,37 Kč | 16 694,37 Kč | 16 694,37 Kč | 15.5.2024 | 21.5.2024 | 28.5.2024 | |
Alza.cz a.s. | dary 453/ 6A - držáky TV | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 457,00 Kč | 2 457,00 Kč | 2 457,00 Kč | 17.5.2024 | 21.5.2024 | 28.5.2024 | |
Výtahy Vaněrka , s.r.o. | Servis výtahů 04/2024 | 518 10012 999 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 3 600,00 Kč | 4 356,00 Kč | 3 600,00 Kč | 30.4.2024 | 30.4.2024 | 28.5.2024 | 30.4.2024 |
Medstav s.r.o. | zednické a pomocné stavební práce 4/2024 | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 52 470,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 321 305,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 49 555,00 Kč | 512 229,30 Kč | 423 330,00 Kč | 30.4.2024 | 3.5.2024 | 28.5.2024 | 30.4.2024 |
Medstav s.r.o. | zednické a pomocné stavební práce 4/2024 | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 52 470,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 321 305,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 49 555,00 Kč | 512 229,30 Kč | 423 330,00 Kč | 30.4.2024 | 3.5.2024 | 28.5.2024 | 30.4.2024 |
Finanční úřad v Roudnici nad Labem | Daň z nemovitých věcí 1/2 rok 2024 | 532 00000 901 - daň z nemovitostí; celkem 21 497,00 Kč | 21 497,00 Kč | 21 497,00 Kč | 6.5.2024 | 6.5.2024 | 27.5.2024 | |
Nemocnice Na Bulovce | Specializační stáž 1.6.-31.7.24 MUDr. Otruba Vojtěch | 549 03000 462 - školení a sjezdové poplatky; celkem 16 000,00 Kč | 16 000,00 Kč | 16 000,00 Kč | 16.5.2024 | 17.5.2024 | 27.5.2024 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 15 829,10 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 15 829,10 Kč | 17 728,59 Kč | 24.4.2024 | 24.4.2024 | 23.5.2024 | 24.4.2024 |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 524,99 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 14 524,98 Kč | 14 524,98 Kč | 24.4.2024 | 24.4.2024 | 23.5.2024 | |
POPROKAN s.r.o | kancelářské potřeby | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 161,60 Kč | 1 161,60 Kč | 1 161,60 Kč | 25.4.2024 | 25.4.2024 | 23.5.2024 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 30 371,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,12 Kč | 30 371,00 Kč | 34 015,52 Kč | 24.4.2024 | 25.4.2024 | 23.5.2024 | 24.4.2024 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 394,47 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,08 Kč | 394,47 Kč | 441,81 Kč | 24.4.2024 | 25.4.2024 | 23.5.2024 | 24.4.2024 |
O2 Czech Republic a.s. | Vyúčtování mob. hovorů 4/2024 | 518 01010 323 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 136,13 Kč 518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 1 887,45 Kč 518 01010 471 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 50,82 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 740 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 30,25 Kč 518 01010 732 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 30,25 Kč 518 01010 520 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 397,93 Kč 518 01010 612 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 30,25 Kč 518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 649,01 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 53,24 Kč 518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 41,43 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč 518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 415,20 Kč 518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 162,75 Kč 518 01010 750 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 49,61 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč 518 01010 760 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 67,76 Kč 518 01010 777 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 415,20 Kč 518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 275,64 Kč 518 01010 321 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 162,14 Kč 518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč 518 01010 462 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 76,23 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 361,79 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 1 015,92 Kč 518 01010 761 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 72,48 Kč 518 01010 220 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč 518 01010 204 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 503,92 Kč 518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 517,64 Kč 518 01010 730 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 49,61 Kč 518 01010 501 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč 518 01010 491 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 299,23 Kč 518 01010 313 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 30,25 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 9 585,02 Kč | 9 585,02 Kč | 30.4.2024 | 6.5.2024 | 23.5.2024 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 547,59 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 16 547,60 Kč | 16 547,60 Kč | 25.4.2024 | 25.4.2024 | 23.5.2024 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 033,05 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 5 033,04 Kč | 5 033,04 Kč | 25.4.2024 | 25.4.2024 | 23.5.2024 | |
Fiala Petr - velkoobchod s | Smeták na hůl, kyselina citronová | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 284,00 Kč | 1 284,00 Kč | 1 284,00 Kč | 24.4.2024 | 9.5.2024 | 23.5.2024 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 86 882,93 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,07 Kč | 86 883,00 Kč | 86 883,00 Kč | 26.4.2024 | 26.4.2024 | 23.5.2024 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 063,34 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,34 Kč | 13 063,00 Kč | 13 063,00 Kč | 26.4.2024 | 26.4.2024 | 23.5.2024 | |
Profi DDD s.r.o. | Dezinsekce - stravovací provoz | 518 10010 740 - ostatní nevýrobní služby; celkem 2 722,50 Kč | 2 722,50 Kč | 2 722,50 Kč | 26.4.2024 | 26.4.2024 | 23.5.2024 | |
ČERPADLA VRCHLABÍ s.r.o. | GH basic II40-120F čerpadlo | celkem 22 923,00 Kč | 22 923,00 Kč | 22 923,00 Kč | 10.5.2024 | 10.5.2024 | 23.5.2024 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 32 354,60 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,18 Kč | 32 354,60 Kč | 36 237,15 Kč | 26.4.2024 | 29.4.2024 | 23.5.2024 | 26.4.2024 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 011,23 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 1 011,23 Kč | 1 132,58 Kč | 15.3.2024 | 20.3.2024 | 23.5.2024 | 14.3.2024 |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 25 306,62 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 25 306,61 Kč | 25 306,61 Kč | 30.4.2024 | 30.4.2024 | 23.5.2024 | |
MÚZO Praha s.r.o. | zpracování účetních výkazů | 518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 537,24 Kč | 537,24 Kč | 537,24 Kč | 10.5.2024 | 10.5.2024 | 23.5.2024 | |
Ivana Benedetta Prejzová | Rozpočet na akci "Malířské a lakýrnické práce v areálu PNHoB, budovy G,S, areál | 518 04020 799 - inženýrská činnost; celkem 7 500,00 Kč | 7 500,00 Kč | 7 500,00 Kč | 13.5.2024 | 13.5.2024 | 23.5.2024 | |
Seneka Ústí n.L., s.r.o. | kontejnery na zdravotrní odpad s víkem | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 121,80 Kč | 3 121,80 Kč | 3 121,80 Kč | 6.5.2024 | 10.5.2024 | 23.5.2024 | |
ACCOM Gastro s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 845,97 Kč | 17 845,97 Kč | 17 845,97 Kč | 13.5.2024 | 13.5.2024 | 23.5.2024 | |
KNĚPEK, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 104,45 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 497,23 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 827,34 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 27 507,96 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 806,88 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 26 444,32 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 670,72 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 007,68 Kč | 112 866,58 Kč | 112 866,58 Kč | 14.5.2024 | 14.5.2024 | 23.5.2024 | |
Česká pošta, s.p. | Poštovné III. dekáda 4/2024 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 2 490,00 Kč | 2 490,00 Kč | 2 490,00 Kč | 9.5.2024 | 15.5.2024 | 23.5.2024 | |
KOVOMONT Roudnice, s.r.o. | Servis vzt, zařízení, filtrů, odvlhčovačů a klimatizace | 518 10012 312 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 27 781,60 Kč 518 10012 452 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 1 694,00 Kč 518 10012 462 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 1 694,00 Kč 518 10012 491 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 7 441,50 Kč 518 10012 520 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 153,80 Kč 518 10012 612 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 19 771,40 Kč 518 10012 730 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 88 342,10 Kč 518 10012 740 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 110 993,30 Kč 518 10012 771 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 62 738,50 Kč 518 10012 777 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 12 390,40 Kč 518 10012 782 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 14 374,80 Kč 518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 25 155,90 Kč 518 10012 820 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 5 033,60 Kč | 379 564,90 Kč | 379 564,90 Kč | 25.4.2024 | 29.4.2024 | 23.5.2024 | |
HIPPO spol. s. r. o. | databáze lékových interakcí 1.5.24-30.4.25 | 518 09020 820 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 3 993,00 Kč | 3 993,00 Kč | 3 993,00 Kč | 3.5.2024 | 3.5.2024 | 23.5.2024 | |
STAVMAT Mazourek, s. r. o. | ZK587 - stavební materiál - budova G | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 8 077,55 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 8 077,55 Kč | 8 077,55 Kč | 8 077,55 Kč | 16.5.2024 | 17.5.2024 | 23.5.2024 | |
Junák - český skaut, středisko Štětí, z. s. | LT - zam. Lipšová Kateřina | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 8.5.2024 | 10.5.2024 | 23.5.2024 | |
Vojtěch Postránecký | Oprava bytu č. 4, V Sídlišti 260 | 511 01001 655 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 217 580,00 Kč | 243 689,60 Kč | 217 580,00 Kč | 24.4.2024 | 26.4.2024 | 23.5.2024 | 24.4.2024 |
Vojtěch Postránecký | Oprava bytu č. 4, V Sídlišti 260 | 511 01001 655 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 217 580,00 Kč | 243 689,60 Kč | 217 580,00 Kč | 24.4.2024 | 26.4.2024 | 23.5.2024 | 24.4.2024 |
Jiří Novotný | Instalatérské práce na budově "C" - šatny | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 45 989,30 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 55 647,05 Kč | 55 647,05 Kč | 45 989,30 Kč | 25.4.2024 | 29.4.2024 | 23.5.2024 | 25.4.2024 |
Jiří Novotný | Rozvod ZTI a ÚT na budově "C" - Kuchyňka odborů budova C | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 32 781,00 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 39 665,01 Kč | 39 665,01 Kč | 32 781,00 Kč | 25.4.2024 | 29.4.2024 | 23.5.2024 | 25.4.2024 |
Zásobování a.s. | ventilátoy, konve zahradní, mopy | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 946,00 Kč | 3 946,00 Kč | 3 946,00 Kč | 17.5.2024 | 20.5.2024 | 22.5.2024 | |
Všeobecná fakultní nemocnice | Ošetřovatelská péče v psychiatrii 20.-24.5.2024 Bc.Michnová | 549 03000 481 - školení a sjezdové poplatky; celkem 3 500,00 Kč | 3 500,00 Kč | 3 500,00 Kč | 13.5.2024 | 14.5.2024 | 22.5.2024 | |
Veronika Slatinská | Vystoupení skupiny Verona | 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 35 000,00 Kč | 35 000,00 Kč | 35 000,00 Kč | 25.4.2024 | 20.5.2024 | 21.5.2024 | |
ASTUR-KA, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 758,61 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 872,66 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 279,82 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 502,60 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 964,19 Kč | 50 377,88 Kč | 50 377,88 Kč | 22.4.2024 | 22.4.2024 | 20.5.2024 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 825,11 Kč | 3 825,11 Kč | 3 825,11 Kč | 22.4.2024 | 22.4.2024 | 20.5.2024 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 6 139,91 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,07 Kč | 6 139,91 Kč | 6 876,70 Kč | 22.4.2024 | 23.4.2024 | 20.5.2024 | 23.4.2024 |
Merck Sharp & Dohme s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 294,62 Kč | 294,62 Kč | 329,97 Kč | 22.4.2024 | 23.4.2024 | 20.5.2024 | 18.4.2024 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 83 617,75 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 617,48 Kč 132 01000 - léky; celkem -2,22 Kč | 85 235,23 Kč | 95 609,03 Kč | 22.4.2024 | 23.4.2024 | 20.5.2024 | 23.4.2024 |
Farma Cítov s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 447,36 Kč | 3 447,36 Kč | 3 447,36 Kč | 24.4.2024 | 24.4.2024 | 20.5.2024 | |
Daniel Pilnaj | Hmoždinky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 756,98 Kč | 756,98 Kč | 756,98 Kč | 23.4.2024 | 25.4.2024 | 20.5.2024 | |
Ex-ka, s. r. o. | Chemikálie pro kotelní vodu | 501 07020 782 - čistící prostředky; celkem 31 259,00 Kč | 31 259,00 Kč | 31 259,00 Kč | 22.4.2024 | 23.4.2024 | 20.5.2024 | |
Ing. Markéta Svobodová | materiál pro výsadby stromů z dotace ČEZ | 501 07060 799 - všeobecný materiál - ostatní materiál; celkem 5 952,00 Kč | 5 952,00 Kč | 5 952,00 Kč | 24.4.2024 | 25.4.2024 | 20.5.2024 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | ARK Etyhl Glucuronide | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 27 442,80 Kč | 27 442,80 Kč | 27 442,80 Kč | 6.5.2024 | 7.5.2024 | 20.5.2024 | |
Siemens Healthcare, s.r.o. | Emit II Plus Spec Drug | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 10 275,32 Kč | 10 275,32 Kč | 10 275,32 Kč | 6.5.2024 | 7.5.2024 | 20.5.2024 | |
Lukáš Záveský | Správa internetů a webových stránek 04/2024 - dle smlouvy | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 30.4.2024 | 9.5.2024 | 20.5.2024 | |
STRATOS.INF.CZ s.r.o. | Servisní činnost 04/2024 | 518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 7.5.2024 | 9.5.2024 | 20.5.2024 | |
Ivana Benedetta Prejzová | Rozpočet na akci "Požární dveřr II. etapa", oprava | 518 04020 799 - inženýrská činnost; celkem 4 000,00 Kč | 4 000,00 Kč | 4 000,00 Kč | 9.5.2024 | 9.5.2024 | 20.5.2024 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 16 386,73 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,03 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,08 Kč | 16 386,76 Kč | 18 353,18 Kč | 7.5.2024 | 9.5.2024 | 20.5.2024 | 7.5.2024 |
PRO-DOMA, SE | stavební materiál 4A budova G ZK587 | celkem 7 485,04 Kč | 7 485,04 Kč | 7 485,04 Kč | 16.5.2024 | 16.5.2024 | 20.5.2024 | |
Farma Cítov s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 447,36 Kč | 3 447,36 Kč | 3 447,36 Kč | 9.5.2024 | 9.5.2024 | 20.5.2024 | |
ACCOM Gastro s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 29 607,50 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 29 607,49 Kč | 29 607,49 Kč | 9.5.2024 | 9.5.2024 | 20.5.2024 | |
Bramborárna Bukovice, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 343,28 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 687,20 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 749,76 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 124,48 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 561,76 Kč | 35 466,48 Kč | 35 466,48 Kč | 9.5.2024 | 9.5.2024 | 20.5.2024 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 723,00 Kč | 723,00 Kč | 809,76 Kč | 22.2.2024 | 26.2.2024 | 20.5.2024 | 21.2.2024 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 477,93 Kč | 2 477,93 Kč | 2 775,28 Kč | 22.2.2024 | 26.2.2024 | 20.5.2024 | 23.2.2024 |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Konelab cuvette | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 16 225,44 Kč | 16 225,44 Kč | 16 225,44 Kč | 7.5.2024 | 10.5.2024 | 20.5.2024 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Creatinine, Cleaning | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 9 323,05 Kč | 9 323,05 Kč | 9 323,05 Kč | 7.5.2024 | 10.5.2024 | 20.5.2024 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Kontrola pro Mythic | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 2 795,10 Kč | 2 795,10 Kč | 2 795,10 Kč | 7.5.2024 | 10.5.2024 | 20.5.2024 | |
Jansen Display s.r.o. | Klaprámy | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 13 496,34 Kč | 13 496,34 Kč | 13 496,34 Kč | 6.5.2024 | 13.5.2024 | 20.5.2024 | |
POLYMED medical CZ a.s. | lehátko vyšetřovací | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 15 935,70 Kč | 15 935,70 Kč | 15 935,70 Kč | 7.5.2024 | 13.5.2024 | 20.5.2024 | |
Alza.cz a.s. | DARY - televizory, stř. 453 | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 37 981,00 Kč | 37 981,00 Kč | 37 981,00 Kč | 9.5.2024 | 13.5.2024 | 20.5.2024 | |
Alza.cz a.s. | DARY - slunečník, stř. 413 | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 762,00 Kč | 1 762,00 Kč | 1 762,00 Kč | 9.5.2024 | 13.5.2024 | 20.5.2024 | |
HASAP Gastro Consulting, s.r.o. | rozšíření - program QiTerm | 518 09020 820 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 7 325,82 Kč | 7 325,82 Kč | 7 325,82 Kč | 30.4.2024 | 7.5.2024 | 20.5.2024 | |
Dialab spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 3 166,35 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,31 Kč | 3 166,04 Kč | 3 546,00 Kč | 9.5.2024 | 10.5.2024 | 20.5.2024 | 9.5.2024 |
Jaroslav Salač | 6x ozvučení BJ2024 | 518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 24 000,00 Kč | 24 000,00 Kč | 24 000,00 Kč | 13.5.2024 | 14.5.2024 | 20.5.2024 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 4/2024 nemocnice | 502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 61 384,47 Kč 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -40 178,57 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,61 Kč | 21 205,29 Kč | 23 750,00 Kč | 30.4.2024 | 2.5.2024 | 20.5.2024 | 30.4.2024 |
BIO-RAD spol.s r.o. | Qual Urine tox liq | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 14 983,19 Kč | 14 983,19 Kč | 14 983,19 Kč | 29.4.2024 | 15.5.2024 | 20.5.2024 | |
Pavel Opelka | Malířské práce dle smlouvy o dílo ze dne 14.6.2023 | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 349 133,00 Kč | 422 450,93 Kč | 349 133,00 Kč | 22.4.2024 | 23.4.2024 | 20.5.2024 | 22.4.2024 |
Miloslav Hejduk | oprava dřevoobráběcího stroje | 511 03001 771 - ostatní údržba a opravy; celkem 28 671,00 Kč | 34 691,91 Kč | 28 671,00 Kč | 23.4.2024 | 23.4.2024 | 20.5.2024 | 23.4.2024 |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 12 554,52 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,02 Kč | 12 554,52 Kč | 14 061,06 Kč | 19.4.2024 | 22.4.2024 | 20.5.2024 | 22.4.2024 |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 23 494,84 Kč | 23 494,84 Kč | 23 494,84 Kč | 22.4.2024 | 22.4.2024 | 20.5.2024 | |
Státní zdravotní ústav | agregované výkony 4/2024 | 518 10011 413 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 59,15 Kč | 59,15 Kč | 59,15 Kč | 7.5.2024 | 9.5.2024 | 17.5.2024 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 174,27 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,27 Kč | 7 174,00 Kč | 7 174,00 Kč | 22.4.2024 | 22.4.2024 | 16.5.2024 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 060,32 Kč | 13 060,32 Kč | 13 060,32 Kč | 22.4.2024 | 22.4.2024 | 16.5.2024 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 574,85 Kč | 6 574,85 Kč | 6 574,85 Kč | 22.4.2024 | 22.4.2024 | 16.5.2024 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 306,78 Kč | 7 306,78 Kč | 7 306,78 Kč | 23.4.2024 | 23.4.2024 | 16.5.2024 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 2/2024 - V Sídlišti 144, vs 16 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 2.5.2024 | 2.5.2024 | 16.5.2024 | |
Alza.cz a.s. | Lednice, poštovní schránky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 11 323,00 Kč | 11 323,00 Kč | 11 323,00 Kč | 3.5.2024 | 7.5.2024 | 16.5.2024 | |
BMK servis s.r.o. | Oprava varné desky, Stř. 650/ byt. dům č.p. 144 | 511 03001 650 - ostatní údržba a opravy; celkem 3 618,00 Kč | 3 618,00 Kč | 3 618,00 Kč | 25.4.2024 | 7.5.2024 | 16.5.2024 | |
Martin Fiala | Pozáruční oprava myčky, Stř. 491 | 511 03001 491 - ostatní údržba a opravy; celkem 2 693,46 Kč | 2 693,46 Kč | 2 693,46 Kč | 5.5.2024 | 7.5.2024 | 16.5.2024 | |
Ing. František Záveský | Poradenská a konzultační činnost 04/2024 | 549 01010 710 - právní a poradenská činnost; celkem 23 537,50 Kč | 23 537,50 Kč | 23 537,50 Kč | 5.5.2024 | 6.5.2024 | 16.5.2024 | |
STAVMAT Mazourek, s. r. o. | ZK587 - stavební materiál - budova G | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 7 626,50 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 7 626,50 Kč | 7 626,50 Kč | 7 626,50 Kč | 3.5.2024 | 7.5.2024 | 16.5.2024 | |
STAVMAT Mazourek, s. r. o. | ZK587 - stavební materiál - budova G | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 3 714,00 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 3 714,00 Kč | 3 714,00 Kč | 3 714,00 Kč | 7.5.2024 | 7.5.2024 | 16.5.2024 | |
Ivana Benedetta Prejzová | ZK587 - Rozpočet slaboproudá elektroinstalace odd.4A budova G | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 5 000,00 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 6.5.2024 | 7.5.2024 | 16.5.2024 | |
Česká pošta, s.p. | Poplatek za transakce poštovní datové zprávy 4/2024 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 660,00 Kč | 660,00 Kč | 660,00 Kč | 6.5.2024 | 7.5.2024 | 16.5.2024 | |
FarmTechnik, s.r.o. | Traktorový návěs EDK 6000 | 042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 295 845,00 Kč 416 02001 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - ostatní; celkem 295 845,00 Kč | 295 845,00 Kč | 295 845,00 Kč | 3.5.2024 | 6.5.2024 | 16.5.2024 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 5/2024 - V Sídlišti 156, vs 17 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 2.5.2024 | 2.5.2024 | 16.5.2024 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 5/2024 - V Sídlišti 157, vs 18 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 2.5.2024 | 2.5.2024 | 16.5.2024 | |
Ing. Markéta Svobodová | zpracování podkladů pro grantové řízení Nadace ČEZ a TD realizace výsadeb | 518 04020 799 - inženýrská činnost; celkem 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 5.5.2024 | 7.5.2024 | 16.5.2024 | |
Lukáš Záveský | Realizační,poradenská a konzultační činnost 04/2024 | 549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 64 550,00 Kč | 64 550,00 Kč | 64 550,00 Kč | 30.4.2024 | 9.5.2024 | 16.5.2024 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 5/2024 - V Sídlišti 158, vs 19 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 2.5.2024 | 2.5.2024 | 16.5.2024 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 5/2024 - V Sídlišti 159, vs 20 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 2.5.2024 | 2.5.2024 | 16.5.2024 |