2025 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|
25 | 71 | 72 |
2024 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73 | 54 | 43 | 71 | 63 | 86 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 93 | 90 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
2018 | 12 | 11 | 10 |
---|---|---|---|
56 | 10 | 3 |
2015 | 02 |
---|---|
1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fakultní nemocnice Královské | Agregované výkony stř. 481 - 1. pololetí roku 2024 | 518 10011 481 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 218,40 Kč | 218,40 Kč | 218,40 Kč | 16.9.2024 | 19.9.2024 | 30.9.2024 | |
MSM, spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 26 006,24 Kč 132 01000 - léky; celkem 77,60 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,19 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,11 Kč | 26 083,95 Kč | 29 221,00 Kč | 4.9.2024 | 6.9.2024 | 27.9.2024 | 4.9.2024 |
České Radiokomunikace a.s. | pevná linka, internet 08/2024 | 518 01011 999 - telefonní poplatky - pevná linka; celkem 2 236,07 Kč 518 01030 901 - výkony spojů - internet; celkem 16 940,00 Kč celkem 0,00 Kč | 19 176,07 Kč | 19 176,07 Kč | 1.9.2024 | 9.9.2024 | 27.9.2024 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 991,54 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,03 Kč | 2 991,54 Kč | 3 350,52 Kč | 7.7.2024 | 8.7.2024 | 27.9.2024 | 4.7.2024 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 856,54 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,04 Kč | 2 856,54 Kč | 3 199,32 Kč | 7.7.2024 | 8.7.2024 | 27.9.2024 | 4.7.2024 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 783,30 Kč | 783,30 Kč | 877,30 Kč | 2.8.2024 | 6.8.2024 | 27.9.2024 | 2.8.2024 |
COMP`S, spol. s r.o. | Tonery | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 29 390,90 Kč | 29 390,90 Kč | 29 390,90 Kč | 2.9.2024 | 3.9.2024 | 27.9.2024 | |
ZONT s.r.o. | Servis a údržba komunikačního systému Alcatel OmniPCX za IV. Q. 2024 | 518 09020 799 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 30 782,00 Kč | 30 782,00 Kč | 30 782,00 Kč | 16.9.2024 | 17.6.2024 | 27.9.2024 | |
Česká pošta, s.p. | Poštovné I. dekáda 9/2024 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 1 175,00 Kč | 1 175,00 Kč | 1 175,00 Kč | 13.9.2024 | 18.9.2024 | 27.9.2024 | |
MÚZO Praha s.r.o. | zpracování účetních výkazů | 518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 179,08 Kč | 179,08 Kč | 179,08 Kč | 18.9.2024 | 18.9.2024 | 27.9.2024 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 31 225,50 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 31 225,50 Kč | 34 972,56 Kč | 18.9.2024 | 18.9.2024 | 27.9.2024 | 18.9.2024 |
ZONT s.r.o. | Telefony ALCATEL IP | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 32 835,00 Kč | 32 835,00 Kč | 32 835,00 Kč | 16.9.2024 | 16.9.2024 | 27.9.2024 | |
PILANA MARKET, s.r.o. | dlabací vrtáky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 459,00 Kč | 1 459,00 Kč | 1 459,00 Kč | 16.9.2024 | 19.9.2024 | 27.9.2024 | |
GETA Centrum s.r.o. | termopapír, jednorázové šokovací elektrody | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 35 780,00 Kč | 35 780,00 Kč | 35 780,00 Kč | 17.9.2024 | 19.9.2024 | 27.9.2024 | |
Audit-web Shops | razítka se štočkem | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 244,00 Kč | 1 244,00 Kč | 1 244,00 Kč | 17.9.2024 | 19.9.2024 | 27.9.2024 | |
Bramborárna Bukovice, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 874,56 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 436,96 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 624,64 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 937,12 Kč | 26 873,28 Kč | 26 873,28 Kč | 19.9.2024 | 19.9.2024 | 27.9.2024 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Konelab cuvette, Cleaning solution 1 | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 17 072,44 Kč | 17 072,44 Kč | 17 072,44 Kč | 18.9.2024 | 19.9.2024 | 27.9.2024 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 657,06 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,06 Kč | 2 657,06 Kč | 2 975,91 Kč | 19.9.2024 | 19.9.2024 | 27.9.2024 | 19.9.2024 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 355,35 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 906,40 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,03 Kč | 2 261,75 Kč | 2 565,14 Kč | 20.9.2024 | 20.9.2024 | 27.9.2024 | 20.9.2024 |
5H Food Delivery s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 519,68 Kč | 519,68 Kč | 519,68 Kč | 20.9.2024 | 20.9.2024 | 27.9.2024 | |
KeramikCZ s.r.o. | keramicklá hlína, barvítka na keramiku | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 8 011,00 Kč | 8 011,00 Kč | 8 011,00 Kč | 18.9.2024 | 23.9.2024 | 27.9.2024 | |
Perfect Distribution a.s. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 30 025,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,03 Kč | 30 025,00 Kč | 36 330,25 Kč | 19.9.2024 | 23.9.2024 | 27.9.2024 | 18.9.2024 |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 188,89 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 836,02 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,02 Kč | 41 024,89 Kč | 41 024,89 Kč | 23.9.2024 | 23.9.2024 | 27.9.2024 | |
Verlag Dashofer s.r.o. | Seminář 19.9.2024 - Nástroje umělé inteligence | 549 03000 901 - školení a sjezdové poplatky; celkem 3 013,00 Kč | 3 013,00 Kč | 3 013,00 Kč | 23.9.2024 | 24.9.2024 | 27.9.2024 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 7 965,80 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,09 Kč | 7 965,80 Kč | 8 921,70 Kč | 2.9.2024 | 3.9.2024 | 27.9.2024 | 2.9.2024 |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 499,31 Kč | 2 499,31 Kč | 2 499,31 Kč | 3.9.2024 | 3.9.2024 | 27.9.2024 | |
COLORWAY | tmel na dřevo, impranal, ředidlo | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 240,00 Kč | 3 240,00 Kč | 3 240,00 Kč | 31.8.2024 | 2.9.2024 | 27.9.2024 | |
Schubert CZ spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 1 189,16 Kč 132 01000 - léky; celkem 206,73 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,17 Kč | 1 395,89 Kč | 1 582,00 Kč | 20.9.2024 | 25.9.2024 | 27.9.2024 | 20.9.2024 |
Zen systems s.r.o. | Mikrotik Switch, napájecí adaptér | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 108 125,60 Kč | 108 125,60 Kč | 108 125,60 Kč | 3.9.2024 | 4.9.2024 | 27.9.2024 | |
Zen systems s.r.o. | Údržba a servis serverů a sítě 8/2024 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 36 300,00 Kč | 36 300,00 Kč | 36 300,00 Kč | 31.8.2024 | 4.9.2024 | 27.9.2024 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 26 351,60 Kč | 26 351,60 Kč | 26 351,60 Kč | 4.9.2024 | 4.9.2024 | 27.9.2024 | |
B2B Partner s.r.o. | páska bezpečnostní odvíjecí v kazetě | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 472,16 Kč | 4 472,16 Kč | 4 472,16 Kč | 2.9.2024 | 5.9.2024 | 27.9.2024 | |
Zen systems s.r.o. | poradenství v oblasti HW a SW | 518 09020 820 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 5 445,00 Kč | 5 445,00 Kč | 5 445,00 Kč | 31.8.2024 | 5.9.2024 | 27.9.2024 | |
Zen systems s.r.o. | správa sítě v PNHB dne 1., 8., 9., 22., 23. a 30.8.2024 | 518 09020 820 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 34 848,00 Kč | 34 848,00 Kč | 34 848,00 Kč | 31.8.2024 | 5.9.2024 | 27.9.2024 | |
Martin Sovadina | instalační materiál-oprava plochy před hlavním vchodem budova A | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 3 789,00 Kč | 3 789,00 Kč | 3 789,00 Kč | 22.8.2024 | 26.8.2024 | 27.9.2024 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 3 147,70 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč | 3 147,70 Kč | 3 525,42 Kč | 3.9.2024 | 6.9.2024 | 27.9.2024 | 3.9.2024 |
Démos trade, a.s. | materiál na výrobu a opravu nábytku | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 043,00 Kč | 1 043,00 Kč | 1 043,00 Kč | 3.9.2024 | 4.9.2024 | 27.9.2024 | |
Démos trade, a.s. | materiál na výrobu a opravu nábytku | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 619,47 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 7 941,53 Kč | 8 561,00 Kč | 8 561,00 Kč | 4.9.2024 | 5.9.2024 | 27.9.2024 | |
MSM, spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 7 308,80 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,09 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,14 Kč | 7 308,94 Kč | 8 186,00 Kč | 4.9.2024 | 6.9.2024 | 27.9.2024 | 4.9.2024 |
Démos trade, a.s. | materiál na výrobu a opravu nábytku | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 24 454,34 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 11 659,25 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 186,41 Kč | 39 300,00 Kč | 39 300,00 Kč | 5.9.2024 | 9.9.2024 | 27.9.2024 | |
MSM, spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 3 927,14 Kč 132 01000 - léky; celkem 180,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,07 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,20 Kč | 4 106,94 Kč | 4 616,00 Kč | 4.9.2024 | 6.9.2024 | 27.9.2024 | 4.9.2024 |
Železářství Homolka s.r.o. | brusné kotouče (na výrobu oken na budovu A2 + areál PNHoB) | 501 07100 799 - materiál na údržbu - spotřeba areál; celkem 1 562,40 Kč | 1 562,40 Kč | 1 562,40 Kč | 24.9.2024 | 24.9.2024 | 26.9.2024 | |
Daniel Pilnaj | Železo jekl | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 517,00 Kč | 517,00 Kč | 517,00 Kč | 24.9.2024 | 24.9.2024 | 26.9.2024 | |
Železářství Homolka s.r.o. | zámky a štítky dveřní, kotouč řezný | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 434,00 Kč | 1 434,00 Kč | 1 434,00 Kč | 24.9.2024 | 24.9.2024 | 26.9.2024 | |
Zásobování a.s. | cedníky, paličky na maso, pekáč, rádio, svítidla | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 219,00 Kč | 3 219,00 Kč | 3 219,00 Kč | 23.9.2024 | 23.9.2024 | 25.9.2024 | |
FCC ČR,s.r.o.,Praha | Svoz a likvidace odpadu 8/2024 | 518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 106 085,54 Kč 518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 23 958,00 Kč | 130 043,54 Kč | 130 043,54 Kč | 31.8.2024 | 9.9.2024 | 24.9.2024 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 797,20 Kč | 2 797,20 Kč | 2 797,20 Kč | 27.8.2024 | 27.8.2024 | 24.9.2024 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 732,60 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,08 Kč | 2 732,60 Kč | 3 060,51 Kč | 10.9.2024 | 11.9.2024 | 24.9.2024 | 10.9.2024 |
Dialab spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 9 169,95 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,09 Kč | 9 169,95 Kč | 10 270,34 Kč | 10.9.2024 | 12.9.2024 | 24.9.2024 | 10.9.2024 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 3 474,70 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,04 Kč | 3 474,71 Kč | 3 891,67 Kč | 11.9.2024 | 12.9.2024 | 24.9.2024 | 11.9.2024 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 22 123,80 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 22 123,80 Kč | 24 778,66 Kč | 27.8.2024 | 28.8.2024 | 24.9.2024 | 27.8.2024 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 3 875,50 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,05 Kč | 3 875,50 Kč | 4 340,56 Kč | 28.8.2024 | 29.8.2024 | 24.9.2024 | 28.8.2024 |
POPROKAN s.r.o | kancelářské potřeby | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 697,94 Kč | 1 697,94 Kč | 1 697,94 Kč | 29.8.2024 | 30.8.2024 | 24.9.2024 | |
POPROKAN s.r.o | bločky lepící | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 149,62 Kč | 149,62 Kč | 149,62 Kč | 29.8.2024 | 30.8.2024 | 24.9.2024 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 617,20 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,04 Kč | 617,20 Kč | 691,26 Kč | 30.6.2024 | 30.6.2024 | 24.9.2024 | 28.6.2024 |
Polar Trading s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 000,90 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,10 Kč | 13 001,00 Kč | 13 001,00 Kč | 30.8.2024 | 30.8.2024 | 24.9.2024 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 635,04 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 289,92 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,04 Kč | 20 925,00 Kč | 20 925,00 Kč | 30.8.2024 | 30.8.2024 | 24.9.2024 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 108 660,76 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,24 Kč | 108 661,00 Kč | 108 661,00 Kč | 30.8.2024 | 30.8.2024 | 24.9.2024 | |
ASTUR-KA, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 595,02 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 233,38 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 608,65 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 253,45 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 478,75 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 296,42 Kč | 97 465,67 Kč | 97 465,67 Kč | 30.8.2024 | 30.8.2024 | 24.9.2024 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 479,98 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 10 479,99 Kč | 10 479,99 Kč | 30.8.2024 | 30.8.2024 | 24.9.2024 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 972,31 Kč | 972,31 Kč | 972,31 Kč | 30.8.2024 | 30.8.2024 | 24.9.2024 | |
Mevatec, s.r.o. | plastové sudy | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 141,70 Kč | 2 141,70 Kč | 2 141,70 Kč | 12.9.2024 | 13.9.2024 | 24.9.2024 | |
Internet Mall, a.s. | televize 2x | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 16 182,00 Kč | 16 182,00 Kč | 16 182,00 Kč | 12.9.2024 | 13.9.2024 | 24.9.2024 | |
TULI-FORM, s.r.o. | mycí tablety na konvektomat a myčku | 501 07020 740 - čistící prostředky; celkem 10 415,68 Kč | 10 415,68 Kč | 10 415,68 Kč | 29.8.2024 | 13.9.2024 | 24.9.2024 | |
Lenka Macháčková | canisterapeutická návštěva 453/6A | 518 10010 453 - ostatní nevýrobní služby; celkem 1 500,00 Kč | 1 500,00 Kč | 1 500,00 Kč | 16.8.2024 | 19.8.2024 | 24.9.2024 | |
Merck Sharp & Dohme s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 589,24 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 589,24 Kč | 659,95 Kč | 31.8.2024 | 31.8.2024 | 24.9.2024 | 29.8.2024 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 287,56 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 287,56 Kč | 322,07 Kč | 31.8.2024 | 31.8.2024 | 24.9.2024 | 28.8.2024 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 81 937,88 Kč 132 01000 - léky; celkem 629,80 Kč 132 01000 - léky; celkem -2,16 Kč | 82 567,68 Kč | 92 532,49 Kč | 31.8.2024 | 31.8.2024 | 24.9.2024 | 30.8.2024 |
SVOBODA - velkoobchod - maloobchod - export - import spol. s r.o. | ZK587 - Činnost TDI 8/2024 - Rekonstrukce budovy G na odd.4A | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 59 290,00 Kč | 59 290,00 Kč | 59 290,00 Kč | 30.8.2024 | 30.8.2024 | 24.9.2024 | |
SVOBODA - velkoobchod - maloobchod - export - import spol. s r.o. | ZK552 - Činnost TDI 8/2024 - Spodní vrátnice v areálu PNHoB | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 56 870,00 Kč | 56 870,00 Kč | 56 870,00 Kč | 29.9.2024 | 30.8.2024 | 24.9.2024 | |
HASAP Gastro Consulting, s.r.o. | revize stravovacího provozu 8/2024 | 518 10012 740 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 4 130,22 Kč | 4 130,22 Kč | 4 130,22 Kč | 30.8.2024 | 2.9.2024 | 24.9.2024 | |
Sloup Martin, Ing. | Poradenská a konzultační činnost 8/2024 - zdravotnické služby | 549 01010 901 - právní a poradenská činnost; celkem 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 1.9.2024 | 2.9.2024 | 24.9.2024 | |
HIPPO spol. s. r. o. | údržba aplikačního software 9/2024 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 120 996,37 Kč | 120 996,37 Kč | 120 996,37 Kč | 1.9.2024 | 2.9.2024 | 24.9.2024 | |
CGB - Consult,s.r.o. | Daňové poradenství a kontrola účetnictví 08/2024 | 549 01010 810 - právní a poradenská činnost; celkem 12 100,00 Kč | 12 100,00 Kč | 12 100,00 Kč | 31.8.2024 | 2.9.2024 | 24.9.2024 | |
Multised, spol. s r.o. | kancelářské křeslo | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 807,00 Kč | 6 807,00 Kč | 6 807,00 Kč | 29.8.2024 | 3.9.2024 | 24.9.2024 | |
FarmTechnik, s.r.o. | údržba malotraktoru TTR | 511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 7 702,86 Kč | 7 702,86 Kč | 7 702,86 Kč | 29.8.2024 | 2.9.2024 | 24.9.2024 | |
Granimex CZ s.r.o. | pytle odpadové | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 32 084,97 Kč | 32 084,97 Kč | 32 084,97 Kč | 30.8.2024 | 3.9.2024 | 24.9.2024 | |
ICT Pro s.r.o. | kurz Windows Server 2.-4.9.24 Markéta Jupová | 549 03000 820 - školení a sjezdové poplatky; celkem 14 810,00 Kč | 14 810,00 Kč | 14 810,00 Kč | 13.9.2024 | 16.9.2024 | 24.9.2024 | |
Asociace zahradní terapie, z,s. | Účastnický poplatek na konferenci AZT 10. 10. 2024 - projekt Arasmus 3 x | 549 03000 312 - školení a sjezdové poplatky; celkem 1 500,00 Kč | 1 500,00 Kč | 1 500,00 Kč | 13.9.2024 | 16.9.2024 | 24.9.2024 | |
Institut pro veřejnou podporu a vzdělávání CEREBRO s.r.o. | Seminář "Uveřejňování smluv v registru smluv" 13.9.2024 - Hájková J. | 549 03000 810 - školení a sjezdové poplatky; celkem 1 800,00 Kč | 1 800,00 Kč | 1 800,00 Kč | 16.9.2024 | 17.9.2024 | 24.9.2024 | |
COLORWAY | barvy, ředidlo, štětka malířská | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 15.9.2024 | 16.9.2024 | 24.9.2024 | |
MANUTAN s.r.o. | Vložky do koše | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 615,48 Kč | 3 615,48 Kč | 3 615,48 Kč | 12.9.2024 | 17.9.2024 | 24.9.2024 | |
Alza.cz a.s. | Mobilní telefony, ochranné skla, kryty | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 20 933,00 Kč | 20 933,00 Kč | 20 933,00 Kč | 12.9.2024 | 17.9.2024 | 24.9.2024 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | ARK Ethyl Glucuronide | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 27 442,80 Kč | 27 442,80 Kč | 27 442,80 Kč | 16.9.2024 | 17.9.2024 | 24.9.2024 | |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 28 757,70 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 095,77 Kč | 49 853,47 Kč | 49 853,47 Kč | 16.9.2024 | 16.9.2024 | 24.9.2024 | |
ISNA-MSE Z. S. | Kurz Snoezelen v teorii a praxí - základní pojetí - Antošová Michaela 3. 12. 2024 | 549 03000 312 - školení a sjezdové poplatky; celkem 6 300,00 Kč | 6 300,00 Kč | 6 300,00 Kč | 20.9.2024 | 20.9.2024 | 24.9.2024 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 790,48 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 408,84 Kč | 20 199,32 Kč | 20 199,32 Kč | 2.9.2024 | 2.9.2024 | 24.9.2024 | |
Výtahy Vaněrka , s.r.o. | Servis výtahů 08/2024 | 518 10012 999 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 3 600,00 Kč | 4 356,00 Kč | 3 600,00 Kč | 30.8.2024 | 2.9.2024 | 24.9.2024 | 30.8.2024 |
Medstav s.r.o. | zednické a pomocné stavební práce 8/2024 | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 99 905,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 360 505,00 Kč | 557 096,10 Kč | 460 410,00 Kč | 31.8.2024 | 3.9.2024 | 24.9.2024 | 31.8.2024 |
Medstav s.r.o. | zednické a pomocné stavební práce 8/2024 | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 99 905,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 360 505,00 Kč | 557 096,10 Kč | 460 410,00 Kč | 31.8.2024 | 3.9.2024 | 24.9.2024 | 31.8.2024 |
ZONT s.r.o. | Servis kamerového systému 9/2024 | 518 09020 799 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 16 819,00 Kč | 16 819,00 Kč | 16 819,00 Kč | 6.9.2024 | 6.9.2024 | 24.9.2024 | |
Podřipská nemocnice s poliklinikou | sterilizace 8/2024 | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 1 870,66 Kč | 1 870,66 Kč | 1 870,66 Kč | 31.8.2024 | 6.9.2024 | 24.9.2024 | |
2P SERVIS s.r.o. | Haleny barevné | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 431,00 Kč | 4 431,00 Kč | 4 431,00 Kč | 30.8.2024 | 9.9.2024 | 24.9.2024 | |
FAGRON a.s. | Suroviny | 132 01000 - léky; celkem 2 069,01 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 328,16 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,07 Kč | 3 397,17 Kč | 3 924,36 Kč | 26.8.2024 | 27.8.2024 | 23.9.2024 | 26.8.2024 |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 727,66 Kč | 10 727,66 Kč | 10 727,66 Kč | 27.8.2024 | 27.8.2024 | 23.9.2024 | |
Václav Zoubek | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 045,38 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,38 Kč | 3 045,00 Kč | 3 045,00 Kč | 9.9.2024 | 9.9.2024 | 23.9.2024 | |
Technicom Technology s.r.o. | Oprava EPS, výměna hlásičů a tabla obsluhy | 511 03001 799 - ostatní údržba a opravy; celkem 88 737,00 Kč | 88 737,00 Kč | 88 737,00 Kč | 9.9.2024 | 11.9.2024 | 23.9.2024 | |
Technicom Technology s.r.o. | měsíční kontroly EPS 8/2024 | 518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 12 033,00 Kč | 12 033,00 Kč | 12 033,00 Kč | 9.9.2024 | 11.9.2024 | 23.9.2024 | |
Starý a partner s.r.o. | ZK575 - Projekt na akci Rekonstrukce přízemí budovy A - projektová dokumentace za projekt interieru | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 117 370,00 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 117 370,00 Kč | 117 370,00 Kč | 117 370,00 Kč | 11.9.2024 | 12.9.2024 | 23.9.2024 | |
ALFA-RESCUE s.r.o. | fonendoskop | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 279,00 Kč | 3 279,00 Kč | 3 279,00 Kč | 11.9.2024 | 13.9.2024 | 23.9.2024 |