Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice


Celkem faktur

22418

Stav doplněnosti faktur po měsících

2025 03 02 01
25 71 72
2024 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
73 54 43 71 63 86 72 72 94 83 78 77
2023 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
84 73 85 58 69 69 79 85 78 106 69 91
2022 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
91 85 67 95 81 67 79 79 71 86 76 84
2021 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
75 93 90 70 71 70 69 76 80 90 88 98
2020 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
94 110 84 95 74 105 103 104 96 99 82 82
2019 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
98 101 102 102 89 94 91 106 79 86 81 94
2018 12 11 10
56 10 3
2015 02
1

Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.


Analytické účty

to
Rychlá volba: Rok 2018, Rok 2019

Zobrazeno 1 601-1 700 z 22 418 záznamů.
DodavatelÚčel platbyPoložkyČástka bez DPHČástka s DPHDatum vystaveníDatum přijetíDatum úhradyDatum plnění
Fakultní nemocnice KrálovskéAgregované výkony stř. 481 - 1. pololetí roku 2024518 10011 481 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 218,40 Kč
218,40 Kč218,40 Kč16.9.202419.9.202430.9.2024
MSM, spol. s r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 26 006,24 Kč
132 01000 - léky; celkem 77,60 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,19 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,11 Kč
26 083,95 Kč29 221,00 Kč4.9.20246.9.202427.9.20244.9.2024
České Radiokomunikace a.s.pevná linka, internet 08/2024518 01011 999 - telefonní poplatky - pevná linka; celkem 2 236,07 Kč
518 01030 901 - výkony spojů - internet; celkem 16 940,00 Kč
celkem 0,00 Kč
19 176,07 Kč19 176,07 Kč1.9.20249.9.202427.9.2024
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 2 991,54 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,03 Kč
2 991,54 Kč3 350,52 Kč7.7.20248.7.202427.9.20244.7.2024
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 2 856,54 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,04 Kč
2 856,54 Kč3 199,32 Kč7.7.20248.7.202427.9.20244.7.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 783,30 Kč
783,30 Kč877,30 Kč2.8.20246.8.202427.9.20242.8.2024
COMP`S, spol. s r.o.Tonery111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 29 390,90 Kč
29 390,90 Kč29 390,90 Kč2.9.20243.9.202427.9.2024
ZONT s.r.o.Servis a údržba komunikačního systému Alcatel OmniPCX za IV. Q. 2024518 09020 799 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 30 782,00 Kč
30 782,00 Kč30 782,00 Kč16.9.202417.6.202427.9.2024
Česká pošta, s.p.Poštovné I. dekáda 9/2024518 01020 901 - poštovné; celkem 1 175,00 Kč
1 175,00 Kč1 175,00 Kč13.9.202418.9.202427.9.2024
MÚZO Praha s.r.o.zpracování účetních výkazů518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 179,08 Kč
179,08 Kč179,08 Kč18.9.202418.9.202427.9.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 31 225,50 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
31 225,50 Kč34 972,56 Kč18.9.202418.9.202427.9.202418.9.2024
ZONT s.r.o.Telefony ALCATEL IP111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 32 835,00 Kč
32 835,00 Kč32 835,00 Kč16.9.202416.9.202427.9.2024
PILANA MARKET, s.r.o.dlabací vrtáky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 459,00 Kč
1 459,00 Kč1 459,00 Kč16.9.202419.9.202427.9.2024
GETA Centrum s.r.o.termopapír, jednorázové šokovací elektrody111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 35 780,00 Kč
35 780,00 Kč35 780,00 Kč17.9.202419.9.202427.9.2024
Audit-web Shopsrazítka se štočkem111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 244,00 Kč
1 244,00 Kč1 244,00 Kč17.9.202419.9.202427.9.2024
Bramborárna Bukovice, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 874,56 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 436,96 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 624,64 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 937,12 Kč
26 873,28 Kč26 873,28 Kč19.9.202419.9.202427.9.2024
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Konelab cuvette, Cleaning solution 1501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 17 072,44 Kč
17 072,44 Kč17 072,44 Kč18.9.202419.9.202427.9.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 2 657,06 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,06 Kč
2 657,06 Kč2 975,91 Kč19.9.202419.9.202427.9.202419.9.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 355,35 Kč
132 01000 - léky; celkem 1 906,40 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,03 Kč
2 261,75 Kč2 565,14 Kč20.9.202420.9.202427.9.202420.9.2024
5H Food Delivery s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 519,68 Kč
519,68 Kč519,68 Kč20.9.202420.9.202427.9.2024
KeramikCZ s.r.o.keramicklá hlína, barvítka na keramiku111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 8 011,00 Kč
8 011,00 Kč8 011,00 Kč18.9.202423.9.202427.9.2024
Perfect Distribution a.s.PZT132 01000 - léky; celkem 30 025,00 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,03 Kč
30 025,00 Kč36 330,25 Kč19.9.202423.9.202427.9.202418.9.2024
ALIMPEX-LOUNY, S.R.OSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 188,89 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 836,02 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,02 Kč
41 024,89 Kč41 024,89 Kč23.9.202423.9.202427.9.2024
Verlag Dashofer s.r.o.Seminář 19.9.2024 - Nástroje umělé inteligence549 03000 901 - školení a sjezdové poplatky; celkem 3 013,00 Kč
3 013,00 Kč3 013,00 Kč23.9.202424.9.202427.9.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 7 965,80 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,09 Kč
7 965,80 Kč8 921,70 Kč2.9.20243.9.202427.9.20242.9.2024
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 499,31 Kč
2 499,31 Kč2 499,31 Kč3.9.20243.9.202427.9.2024
COLORWAYtmel na dřevo, impranal, ředidlo111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 240,00 Kč
3 240,00 Kč3 240,00 Kč31.8.20242.9.202427.9.2024
Schubert CZ spol. s r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 1 189,16 Kč
132 01000 - léky; celkem 206,73 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,17 Kč
1 395,89 Kč1 582,00 Kč20.9.202425.9.202427.9.202420.9.2024
Zen systems s.r.o.Mikrotik Switch, napájecí adaptér111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 108 125,60 Kč
108 125,60 Kč108 125,60 Kč3.9.20244.9.202427.9.2024
Zen systems s.r.o.Údržba a servis serverů a sítě 8/2024518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 36 300,00 Kč
36 300,00 Kč36 300,00 Kč31.8.20244.9.202427.9.2024
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 26 351,60 Kč
26 351,60 Kč26 351,60 Kč4.9.20244.9.202427.9.2024
B2B Partner s.r.o.páska bezpečnostní odvíjecí v kazetě111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 472,16 Kč
4 472,16 Kč4 472,16 Kč2.9.20245.9.202427.9.2024
Zen systems s.r.o.poradenství v oblasti HW a SW518 09020 820 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 5 445,00 Kč
5 445,00 Kč5 445,00 Kč31.8.20245.9.202427.9.2024
Zen systems s.r.o.správa sítě v PNHB dne 1., 8., 9., 22., 23. a 30.8.2024518 09020 820 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 34 848,00 Kč
34 848,00 Kč34 848,00 Kč31.8.20245.9.202427.9.2024
Martin Sovadinainstalační materiál-oprava plochy před hlavním vchodem budova A511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 3 789,00 Kč
3 789,00 Kč3 789,00 Kč22.8.202426.8.202427.9.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 3 147,70 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč
3 147,70 Kč3 525,42 Kč3.9.20246.9.202427.9.20243.9.2024
Démos trade, a.s.materiál na výrobu a opravu nábytku111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 043,00 Kč
1 043,00 Kč1 043,00 Kč3.9.20244.9.202427.9.2024
Démos trade, a.s.materiál na výrobu a opravu nábytku111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 619,47 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 7 941,53 Kč
8 561,00 Kč8 561,00 Kč4.9.20245.9.202427.9.2024
MSM, spol. s r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 7 308,80 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,09 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,14 Kč
7 308,94 Kč8 186,00 Kč4.9.20246.9.202427.9.20244.9.2024
Démos trade, a.s.materiál na výrobu a opravu nábytku111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 24 454,34 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 11 659,25 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 186,41 Kč
39 300,00 Kč39 300,00 Kč5.9.20249.9.202427.9.2024
MSM, spol. s r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 3 927,14 Kč
132 01000 - léky; celkem 180,00 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,07 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,20 Kč
4 106,94 Kč4 616,00 Kč4.9.20246.9.202427.9.20244.9.2024
Železářství Homolka s.r.o.brusné kotouče (na výrobu oken na budovu A2 + areál PNHoB)501 07100 799 - materiál na údržbu - spotřeba areál; celkem 1 562,40 Kč
1 562,40 Kč1 562,40 Kč24.9.202424.9.202426.9.2024
Daniel PilnajŽelezo jekl111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 517,00 Kč
517,00 Kč517,00 Kč24.9.202424.9.202426.9.2024
Železářství Homolka s.r.o.zámky a štítky dveřní, kotouč řezný111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 434,00 Kč
1 434,00 Kč1 434,00 Kč24.9.202424.9.202426.9.2024
Zásobování a.s.cedníky, paličky na maso, pekáč, rádio, svítidla111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 219,00 Kč
3 219,00 Kč3 219,00 Kč23.9.202423.9.202425.9.2024
FCC ČR,s.r.o.,PrahaSvoz a likvidace odpadu 8/2024518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 106 085,54 Kč
518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 23 958,00 Kč
130 043,54 Kč130 043,54 Kč31.8.20249.9.202424.9.2024
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 797,20 Kč
2 797,20 Kč2 797,20 Kč27.8.202427.8.202424.9.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 2 732,60 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,08 Kč
2 732,60 Kč3 060,51 Kč10.9.202411.9.202424.9.202410.9.2024
Dialab spol. s r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 9 169,95 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,09 Kč
9 169,95 Kč10 270,34 Kč10.9.202412.9.202424.9.202410.9.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 3 474,70 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,04 Kč
3 474,71 Kč3 891,67 Kč11.9.202412.9.202424.9.202411.9.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 22 123,80 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
22 123,80 Kč24 778,66 Kč27.8.202428.8.202424.9.202427.8.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 3 875,50 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,05 Kč
3 875,50 Kč4 340,56 Kč28.8.202429.8.202424.9.202428.8.2024
POPROKAN s.r.okancelářské potřeby111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 697,94 Kč
1 697,94 Kč1 697,94 Kč29.8.202430.8.202424.9.2024
POPROKAN s.r.obločky lepící111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 149,62 Kč
149,62 Kč149,62 Kč29.8.202430.8.202424.9.2024
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 617,20 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,04 Kč
617,20 Kč691,26 Kč30.6.202430.6.202424.9.202428.6.2024
Polar Trading s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 000,90 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,10 Kč
13 001,00 Kč13 001,00 Kč30.8.202430.8.202424.9.2024
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 635,04 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 289,92 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,04 Kč
20 925,00 Kč20 925,00 Kč30.8.202430.8.202424.9.2024
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 108 660,76 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,24 Kč
108 661,00 Kč108 661,00 Kč30.8.202430.8.202424.9.2024
ASTUR-KA, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 595,02 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 233,38 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 608,65 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 253,45 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 478,75 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 296,42 Kč
97 465,67 Kč97 465,67 Kč30.8.202430.8.202424.9.2024
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 479,98 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč
10 479,99 Kč10 479,99 Kč30.8.202430.8.202424.9.2024
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 972,31 Kč
972,31 Kč972,31 Kč30.8.202430.8.202424.9.2024
Mevatec, s.r.o.plastové sudy111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 141,70 Kč
2 141,70 Kč2 141,70 Kč12.9.202413.9.202424.9.2024
Internet Mall, a.s.televize 2x111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 16 182,00 Kč
16 182,00 Kč16 182,00 Kč12.9.202413.9.202424.9.2024
TULI-FORM, s.r.o.mycí tablety na konvektomat a myčku501 07020 740 - čistící prostředky; celkem 10 415,68 Kč
10 415,68 Kč10 415,68 Kč29.8.202413.9.202424.9.2024
Lenka Macháčkovácanisterapeutická návštěva 453/6A518 10010 453 - ostatní nevýrobní služby; celkem 1 500,00 Kč
1 500,00 Kč1 500,00 Kč16.8.202419.8.202424.9.2024
Merck Sharp & Dohme s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 589,24 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
589,24 Kč659,95 Kč31.8.202431.8.202424.9.202429.8.2024
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 287,56 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
287,56 Kč322,07 Kč31.8.202431.8.202424.9.202428.8.2024
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 81 937,88 Kč
132 01000 - léky; celkem 629,80 Kč
132 01000 - léky; celkem -2,16 Kč
82 567,68 Kč92 532,49 Kč31.8.202431.8.202424.9.202430.8.2024
SVOBODA - velkoobchod - maloobchod - export - import spol. s r.o.ZK587 - Činnost TDI 8/2024 - Rekonstrukce budovy G na odd.4A042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 59 290,00 Kč
59 290,00 Kč59 290,00 Kč30.8.202430.8.202424.9.2024
SVOBODA - velkoobchod - maloobchod - export - import spol. s r.o.ZK552 - Činnost TDI 8/2024 - Spodní vrátnice v areálu PNHoB042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 56 870,00 Kč
56 870,00 Kč56 870,00 Kč29.9.202430.8.202424.9.2024
HASAP Gastro Consulting, s.r.o.revize stravovacího provozu 8/2024518 10012 740 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 4 130,22 Kč
4 130,22 Kč4 130,22 Kč30.8.20242.9.202424.9.2024
Sloup Martin, Ing.Poradenská a konzultační činnost 8/2024 - zdravotnické služby549 01010 901 - právní a poradenská činnost; celkem 10 000,00 Kč
10 000,00 Kč10 000,00 Kč1.9.20242.9.202424.9.2024
HIPPO spol. s. r. o.údržba aplikačního software 9/2024518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 120 996,37 Kč
120 996,37 Kč120 996,37 Kč1.9.20242.9.202424.9.2024
CGB - Consult,s.r.o.Daňové poradenství a kontrola účetnictví 08/2024549 01010 810 - právní a poradenská činnost; celkem 12 100,00 Kč
12 100,00 Kč12 100,00 Kč31.8.20242.9.202424.9.2024
Multised, spol. s r.o.kancelářské křeslo111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 807,00 Kč
6 807,00 Kč6 807,00 Kč29.8.20243.9.202424.9.2024
FarmTechnik, s.r.o.údržba malotraktoru TTR511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 7 702,86 Kč
7 702,86 Kč7 702,86 Kč29.8.20242.9.202424.9.2024
Granimex CZ s.r.o.pytle odpadové111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 32 084,97 Kč
32 084,97 Kč32 084,97 Kč30.8.20243.9.202424.9.2024
ICT Pro s.r.o.kurz Windows Server 2.-4.9.24 Markéta Jupová549 03000 820 - školení a sjezdové poplatky; celkem 14 810,00 Kč
14 810,00 Kč14 810,00 Kč13.9.202416.9.202424.9.2024
Asociace zahradní terapie, z,s.Účastnický poplatek na konferenci AZT 10. 10. 2024 - projekt Arasmus 3 x549 03000 312 - školení a sjezdové poplatky; celkem 1 500,00 Kč
1 500,00 Kč1 500,00 Kč13.9.202416.9.202424.9.2024
Institut pro veřejnou podporu a vzdělávání CEREBRO s.r.o.Seminář "Uveřejňování smluv v registru smluv" 13.9.2024 - Hájková J.549 03000 810 - školení a sjezdové poplatky; celkem 1 800,00 Kč
1 800,00 Kč1 800,00 Kč16.9.202417.9.202424.9.2024
COLORWAYbarvy, ředidlo, štětka malířská111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 000,00 Kč
3 000,00 Kč3 000,00 Kč15.9.202416.9.202424.9.2024
MANUTAN s.r.o.Vložky do koše111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 615,48 Kč
3 615,48 Kč3 615,48 Kč12.9.202417.9.202424.9.2024
Alza.cz a.s.Mobilní telefony, ochranné skla, kryty111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 20 933,00 Kč
20 933,00 Kč20 933,00 Kč12.9.202417.9.202424.9.2024
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.ARK Ethyl Glucuronide501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 27 442,80 Kč
27 442,80 Kč27 442,80 Kč16.9.202417.9.202424.9.2024
ALIMPEX-LOUNY, S.R.OSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 28 757,70 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 095,77 Kč
49 853,47 Kč49 853,47 Kč16.9.202416.9.202424.9.2024
ISNA-MSE Z. S.Kurz Snoezelen v teorii a praxí - základní pojetí - Antošová Michaela 3. 12. 2024549 03000 312 - školení a sjezdové poplatky; celkem 6 300,00 Kč
6 300,00 Kč6 300,00 Kč20.9.202420.9.202424.9.2024
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 790,48 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 408,84 Kč
20 199,32 Kč20 199,32 Kč2.9.20242.9.202424.9.2024
Výtahy Vaněrka , s.r.o.Servis výtahů 08/2024518 10012 999 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 3 600,00 Kč
4 356,00 Kč3 600,00 Kč30.8.20242.9.202424.9.202430.8.2024
Medstav s.r.o.zednické a pomocné stavební práce 8/2024511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 99 905,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 360 505,00 Kč
557 096,10 Kč460 410,00 Kč31.8.20243.9.202424.9.202431.8.2024
Medstav s.r.o.zednické a pomocné stavební práce 8/2024511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 99 905,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 360 505,00 Kč
557 096,10 Kč460 410,00 Kč31.8.20243.9.202424.9.202431.8.2024
ZONT s.r.o.Servis kamerového systému 9/2024518 09020 799 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 16 819,00 Kč
16 819,00 Kč16 819,00 Kč6.9.20246.9.202424.9.2024
Podřipská nemocnice s poliklinikousterilizace 8/2024518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 1 870,66 Kč
1 870,66 Kč1 870,66 Kč31.8.20246.9.202424.9.2024
2P SERVIS s.r.o.Haleny barevné111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 431,00 Kč
4 431,00 Kč4 431,00 Kč30.8.20249.9.202424.9.2024
FAGRON a.s.Suroviny132 01000 - léky; celkem 2 069,01 Kč
132 01000 - léky; celkem 1 328,16 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,07 Kč
3 397,17 Kč3 924,36 Kč26.8.202427.8.202423.9.202426.8.2024
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 727,66 Kč
10 727,66 Kč10 727,66 Kč27.8.202427.8.202423.9.2024
Václav ZoubekSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 045,38 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,38 Kč
3 045,00 Kč3 045,00 Kč9.9.20249.9.202423.9.2024
Technicom Technology s.r.o.Oprava EPS, výměna hlásičů a tabla obsluhy511 03001 799 - ostatní údržba a opravy; celkem 88 737,00 Kč
88 737,00 Kč88 737,00 Kč9.9.202411.9.202423.9.2024
Technicom Technology s.r.o.měsíční kontroly EPS 8/2024518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 12 033,00 Kč
12 033,00 Kč12 033,00 Kč9.9.202411.9.202423.9.2024
Starý a partner s.r.o.ZK575 - Projekt na akci Rekonstrukce přízemí budovy A - projektová dokumentace za projekt interieru042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 117 370,00 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 117 370,00 Kč
117 370,00 Kč117 370,00 Kč11.9.202412.9.202423.9.2024
ALFA-RESCUE s.r.o.fonendoskop111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 279,00 Kč
3 279,00 Kč3 279,00 Kč11.9.202413.9.202423.9.2024
Zobrazeno 1 601-1 700 z 22 418 záznamů.