| 2021 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 63 | 74 | 90 | 88 | 98 |
| 2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | 110 | 84 | 94 | 75 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
| 2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
| 2018 | 12 | 11 | 10 |
|---|---|---|---|
| 56 | 10 | 3 |
| 2015 | 02 |
|---|---|
| 1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
| Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nemocnice Litoměřice, a.s. | Agregované výkony | 518 10011 411 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 253,00 Kč 518 10011 421 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 637,00 Kč 518 10011 453 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 180,00 Kč 518 10011 471 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 110,00 Kč | 1 180,00 Kč | 1 180,00 Kč | 24.9.2019 | 25.9.2019 | 7.10.2019 | |
| BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Oprava lab. přístroje KONELAB 30i | 511 03001 520 - ostatní údržba a opravy; celkem 6 280,00 Kč | 6 280,00 Kč | 6 280,00 Kč | 23.9.2019 | 25.9.2019 | 10.10.2019 | |
| BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | KONELAB CUVETTE, AST | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 17 755,00 Kč | 17 755,00 Kč | 17 755,00 Kč | 25.9.2019 | 26.9.2019 | 7.10.2019 | |
| BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Ethyl Glucuronide HEIA - RGT | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 16 335,00 Kč | 16 335,00 Kč | 16 335,00 Kč | 25.9.2019 | 26.9.2019 | 7.10.2019 | |
| KOVOMONT Roudnice, s.r.o. | Oprava regulace VZT - prádelna | 518 10012 730 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 3 209,00 Kč 518 10012 421 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 3 209,00 Kč | 6 418,00 Kč | 6 418,00 Kč | 26.9.2019 | 26.9.2019 | 24.10.2019 | |
| GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 508,00 Kč | 4 508,00 Kč | 4 508,00 Kč | 25.9.2019 | 25.9.2019 | 17.10.2019 | |
| Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 597,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 578,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 993,00 Kč | 40 168,00 Kč | 40 168,00 Kč | 25.9.2019 | 25.9.2019 | 1.10.2019 | |
| Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 24 193,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 885,00 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,00 Kč | 39 077,00 Kč | 39 077,00 Kč | 25.9.2019 | 25.9.2019 | 1.10.2019 | |
| KOVOSLUŽBA OTS a.s. | pytle transportní | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 770,00 Kč | 770,00 Kč | 770,00 Kč | 24.9.2019 | 25.9.2019 | 7.10.2019 | |
| Všeobecná fakultní nemocnice | Specializační vzdělávání ,, Ošetřovatelská péče v psychiatrii 7.10.-11.10.2019. Špringlová Petra | 549 03000 442 - školení a sjezdové poplatky; celkem 3 500,00 Kč | 3 500,00 Kč | 3 500,00 Kč | 24.9.2019 | 25.9.2019 | 2.10.2019 | |
| Chireón a.s. | BTK - defibrilátor AED, D1 | 518 10012 462 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 1 186,00 Kč | 1 186,00 Kč | 1 186,00 Kč | 18.8.2019 | 24.9.2019 | 3.10.2019 | |
| V - NET s.r.o. | Kalibrace detektoru CA 20 FL | 518 10012 481 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 614,00 Kč | 614,00 Kč | 614,00 Kč | 19.9.2019 | 24.9.2019 | 3.10.2019 | |
| Fyzická osoba | vystoupení skupiny No to snad není možný ZK453 | 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 6 000,00 Kč | 6 000,00 Kč | 6 000,00 Kč | 24.9.2019 | 25.9.2019 | 17.10.2019 | |
| VYROUBAL TEXTILES s.r.o. | perlan | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 38 357,00 Kč | 38 357,00 Kč | 38 357,00 Kč | 24.7.2019 | 25.7.2019 | 21.10.2019 | |
| Česká pošta, s.p. | Poštovné II. dekáda 07/2019 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 5 128,00 Kč | 5 128,00 Kč | 5 128,00 Kč | 30.7.2019 | 1.8.2019 | 7.10.2019 | |
| Jiří Sovadina-S.B.CH.instal. | instalatérský materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 807,00 Kč | 807,00 Kč | 807,00 Kč | 19.8.2019 | 19.8.2019 | 1.10.2019 | |
| Jiří Sovadina-S.B.CH.instal. | hadice, ventil | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 231,00 Kč | 1 231,00 Kč | 1 231,00 Kč | 21.8.2019 | 21.8.2019 | 1.10.2019 | |
| Filip Latislav | razítka | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 680,00 Kč | 680,00 Kč | 680,00 Kč | 2.9.2019 | 3.9.2019 | 1.10.2019 | |
| Pavel Opelka | Malířské a lakýrnické práce | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 385 652,00 Kč | 385 652,00 Kč | 385 652,00 Kč | 2.9.2019 | 2.9.2019 | 1.10.2019 | |
| Jiří Sovadina-S.B.CH.instal. | instalatérský materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 258,00 Kč | 2 258,00 Kč | 2 258,00 Kč | 3.9.2019 | 3.9.2019 | 17.10.2019 | |
| ha-vel internet s.r.o. | Provozní poplatek 09/2019 - připojení internet | 518 01011 799 - telefonní poplatky - pevná linka; celkem 9 075,00 Kč | 9 075,00 Kč | 9 075,00 Kč | 2.9.2019 | 2.9.2019 | 7.10.2019 | |
| JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 878,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 903,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 956,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 892,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 338,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 252,00 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,00 Kč | 41 219,00 Kč | 41 219,00 Kč | 2.9.2019 | 2.9.2019 | 1.10.2019 | |
| NESS CZECH S. R. O. | Poplatek za uveřejnění formulářů | 518 10010 220 - ostatní nevýrobní služby; celkem 807,00 Kč | 807,00 Kč | 807,00 Kč | 7.10.2019 | 7.10.2019 | 17.10.2019 | |
| STILUS TRADE spol. s r.o. | kalendáře a diáře | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 10 701,00 Kč | 10 701,00 Kč | 10 701,00 Kč | 4.10.2019 | 8.10.2019 | 31.10.2019 | |
| KOOPERATIVA pojišťovna, a.s., Centrum odp.za prac.úrazy | Zvýšené pojistné | 525 01000 901 - poj. odpovědnosti zaměstnavatele Kooperativa; celkem 9 189,00 Kč | 9 189,00 Kč | 9 189,00 Kč | 8.10.2019 | 8.10.2019 | 10.10.2019 | |
| STAVMAT Mazourek, s. r. o. | stavební materiál - budova ,,F" ( Oprava povrchů stěn ve sklepích ) | 511 01001 472 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 755,00 Kč 511 01001 452 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 755,00 Kč | 1 509,00 Kč | 1 509,00 Kč | 30.9.2019 | 4.10.2019 | 21.10.2019 | |
| Technoton | Tonery | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 881,00 Kč | 5 881,00 Kč | 5 881,00 Kč | 4.10.2019 | 9.10.2019 | 31.10.2019 | |
| Technoton | Tonery | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 534,00 Kč | 3 534,00 Kč | 3 534,00 Kč | 4.10.2019 | 9.10.2019 | 31.10.2019 | |
| O2 Czech Republic a.s. | Vyúčtování mob. hovorů 01.09 .2019 - 30.09.2019 | 518 01010 323 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,00 Kč 518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,00 Kč 518 01010 471 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 100,00 Kč 518 01010 451 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 1 373,00 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,00 Kč 518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 499,00 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,00 Kč 518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 35,00 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,00 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,00 Kč 518 01010 451 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 307,00 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,00 Kč 518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,00 Kč 518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,00 Kč 518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 143,00 Kč 518 01010 750 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,00 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,00 Kč 518 01010 471 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,00 Kč 518 01010 462 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,00 Kč 518 01010 760 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,00 Kč 518 01010 777 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,00 Kč 518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 304,00 Kč 518 01010 321 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 211,00 Kč 518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,00 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,00 Kč 518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,00 Kč 518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 255,00 Kč 518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,00 Kč 518 01010 760 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,00 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 375,00 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 608,00 Kč 518 01010 761 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,00 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 102,00 Kč 518 01010 220 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 581,00 Kč 518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,00 Kč 518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,00 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 421,00 Kč 518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,00 Kč 518 01010 740 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,00 Kč 518 01010 730 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,00 Kč 518 01010 501 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,00 Kč 518 01010 313 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 30,00 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,00 Kč | 8 732,00 Kč | 8 732,00 Kč | 30.9.2019 | 9.10.2019 | 29.10.2019 | |
| Jiří Smička | Vypracování PD VZT | 518 04010 442 - průzkumné a projektové práce; celkem 9 120,00 Kč | 9 120,00 Kč | 9 120,00 Kč | 7.10.2019 | 9.10.2019 | 21.10.2019 | |
| CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 840,00 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,00 Kč | 21 840,00 Kč | 21 840,00 Kč | 27.9.2019 | 27.9.2019 | 24.10.2019 | |
| Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 157,00 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -1,00 Kč | 14 156,00 Kč | 14 156,00 Kč | 30.9.2019 | 30.9.2019 | 17.10.2019 | |
| GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 114,00 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,00 Kč | 8 114,00 Kč | 8 114,00 Kč | 30.9.2019 | 30.9.2019 | 17.10.2019 | |
| ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 424,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 24 846,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 861,00 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,00 Kč | 49 131,00 Kč | 49 131,00 Kč | 1.10.2019 | 1.10.2019 | 10.10.2019 | |
| Roman Helcl | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 758,00 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 1,00 Kč | 4 759,00 Kč | 4 759,00 Kč | 30.9.2019 | 30.9.2019 | 10.10.2019 | |
| Technicom Technology s.r.o. | Servis EZS | 518 10012 220 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 1 210,00 Kč | 1 210,00 Kč | 1 210,00 Kč | 8.10.2019 | 9.10.2019 | 21.10.2019 | |
| BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | CRP CONTROL. CRP CONTROL HIGH, ALT | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 12 559,00 Kč | 12 559,00 Kč | 12 559,00 Kč | 8.10.2019 | 9.10.2019 | 21.10.2019 | |
| Antonín Soldát | BP2019 - přeprava osob Libochovice-H.Beřkovice | 518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 2 938,00 Kč | 2 938,00 Kč | 2 938,00 Kč | 8.10.2019 | 9.10.2019 | 21.10.2019 | |
| COMPEK MEDICAL SERVICES, s.r.o. | BTK - pulsní oxymetr | 518 10012 462 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 1 089,00 Kč 518 10012 451 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 1 089,00 Kč 518 10012 453 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 1 089,00 Kč | 3 267,00 Kč | 3 267,00 Kč | 8.10.2019 | 9.10.2019 | 21.10.2019 | |
| CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 353,00 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,00 Kč | 17 353,00 Kč | 17 353,00 Kč | 7.10.2019 | 7.10.2019 | 31.10.2019 | |
| Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 051,00 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,00 Kč | 15 051,00 Kč | 15 051,00 Kč | 30.9.2019 | 30.9.2019 | 17.10.2019 | |
| Jaroslav Holaj | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 445,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 742,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 742,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 742,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 690,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 690,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 690,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 690,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 690,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 690,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 932,00 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,00 Kč | 8 742,00 Kč | 8 742,00 Kč | 30.9.2019 | 30.9.2019 | 10.10.2019 | |
| JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 685,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 343,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 976,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 642,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 539,00 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,00 Kč | 39 185,00 Kč | 39 185,00 Kč | 26.9.2019 | 26.9.2019 | 24.10.2019 | |
| JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 959,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 776,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 077,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 724,00 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,00 Kč | 31 537,00 Kč | 31 537,00 Kč | 1.10.2019 | 1.10.2019 | 31.10.2019 | |
| L A N A , spol. s r.o. | Oprava prádelenských strojů | 511 03001 730 - ostatní údržba a opravy; celkem 3 440,00 Kč | 3 440,00 Kč | 3 440,00 Kč | 1.10.2019 | 2.10.2019 | 14.10.2019 | |
| ATEX spol. s r.o. | písty židlové | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 783,00 Kč | 2 783,00 Kč | 2 783,00 Kč | 1.10.2019 | 2.10.2019 | 29.10.2019 | |
| Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 825,00 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,00 Kč | 20 825,00 Kč | 20 825,00 Kč | 9.10.2019 | 9.10.2019 | 24.10.2019 | |
| GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 297,00 Kč | 5 297,00 Kč | 5 297,00 Kč | 9.10.2019 | 9.10.2019 | 24.10.2019 | |
| GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 34 542,00 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,00 Kč | 34 542,00 Kč | 34 542,00 Kč | 9.10.2019 | 9.10.2019 | 24.10.2019 | |
| ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 161,00 Kč | 4 161,00 Kč | 4 161,00 Kč | 7.10.2019 | 7.10.2019 | 17.10.2019 | |
| Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 346,00 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,00 Kč | 15 346,00 Kč | 15 346,00 Kč | 9.10.2019 | 9.10.2019 | 24.10.2019 | |
| STRATOS.INF.CZ s.r.o. | Servisní činnost 09/2019 | 518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 9.10.2019 | 9.10.2019 | 24.10.2019 | |
| Eco-Aqua-Servis, s.r.o. | konektory | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 384,00 Kč | 2 384,00 Kč | 2 384,00 Kč | 8.10.2019 | 9.10.2019 | 21.10.2019 | |
| HIPPO spol. s. r. o. | údržba aplikačního software 10/2019 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 118 394,00 Kč | 118 394,00 Kč | 118 394,00 Kč | 1.10.2019 | 1.10.2019 | 29.10.2019 | |
| Divadlo Verze s.r.o. | BP2019 - divad. představení ,,Lež" ZK455 | 518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; 648 04000 777 - RF dary; 414 02003 - RF - čerpání prostředků z darů; celkem 45 000,00 Kč | 45 000,00 Kč | 45 000,00 Kč | 8.10.2019 | 9.10.2019 | 17.10.2019 | |
| FCC ČR,s.r.o.,Praha | Komplexní převzetí odpadu 09/2019 | 518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 97 950,00 Kč 518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 27 443,00 Kč 518 08000 650 - svoz a likvidace odpadu; celkem 588,00 Kč 518 08000 651 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 176,00 Kč 518 08000 654 - svoz a likvidace odpadu; celkem 588,00 Kč 518 08000 655 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 176,00 Kč 518 08000 657 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 764,00 Kč | 130 685,00 Kč | 130 685,00 Kč | 30.9.2019 | 11.10.2019 | 21.10.2019 | |
| BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | POTASSIUM MICRO VOLUME ELECTRODE | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 14 217,00 Kč | 14 217,00 Kč | 14 217,00 Kč | 10.10.2019 | 11.10.2019 | 29.10.2019 | |
| BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | CHLORIDE MICRO VOLUME ELECTRODE, LITHIUM MICRO VOLUME ELECTRODE | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 18 577,00 Kč | 18 577,00 Kč | 18 577,00 Kč | 10.10.2019 | 11.10.2019 | 29.10.2019 | |
| BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | SODIUM MICRO VOLUME ELECTRODE | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 9 624,00 Kč | 9 624,00 Kč | 9 624,00 Kč | 10.10.2019 | 11.10.2019 | 29.10.2019 | |
| Pragoperun, s.r.o. | Opravy prádelenských strojů | 511 03001 730 - ostatní údržba a opravy; celkem 18 457,00 Kč | 18 457,00 Kč | 18 457,00 Kč | 10.10.2019 | 10.10.2019 | 24.10.2019 | |
| Okresní soud Litoměřice | Soudní poplatek - MUDr. Holubová A. | 538 03000 901 - soudní poplatky; celkem 6 140,00 Kč | 6 140,00 Kč | 6 140,00 Kč | 14.10.2019 | 14.10.2019 | 14.10.2019 | |
| Jan-Matěj Rak | Koncert Jan-Matěj Rak a František Vlček | 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 6 500,00 Kč | 6 500,00 Kč | 6 500,00 Kč | 27.9.2019 | 14.10.2019 | 24.10.2019 | |
| RedHead Entertainment s.r.o. | BP2019 - Koncert Sebastian | 518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 30 000,00 Kč | 30 000,00 Kč | 30 000,00 Kč | 1.10.2019 | 2.10.2019 | 10.10.2019 | |
| Jaroslav Salač | Ozvučení MoúFocatclarion,Claymore,E.Ex Tempore | 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 2 500,00 Kč 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 2 500,00 Kč 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 2 500,00 Kč | 7 500,00 Kč | 7 500,00 Kč | 30.9.2019 | 2.10.2019 | 10.10.2019 | |
| ha-vel internet s.r.o. | Provozní poplatek 10/2019 - připojení internet | 518 01030 799 - výkony spojů - internet; celkem 9 075,00 Kč | 9 075,00 Kč | 9 075,00 Kč | 1.10.2019 | 2.10.2019 | 29.10.2019 | |
| CELIMED s.r.o. | BTK - Kompresorový inhalátor | 518 10012 453 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 541,00 Kč | 541,00 Kč | 541,00 Kč | 30.9.2019 | 2.10.2019 | 14.10.2019 | |
| Siemens Healthcare, s.r.o. | laboratorní materiál | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 1 617,00 Kč | 1 617,00 Kč | 1 617,00 Kč | 30.9.2019 | 2.10.2019 | 14.10.2019 | |
| Bachsystems, s.r.o. | Provozní podpora systému WISPI za 3. čtvrtletí roku 2019 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 5 808,00 Kč | 5 808,00 Kč | 5 808,00 Kč | 2.10.2019 | 2.10.2019 | 31.10.2019 | |
| ALFA Software s.r.o. | Programátorský servis k AVENSIU - 10/2019 - 12/2019 | 518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 7 365,00 Kč | 7 365,00 Kč | 7 365,00 Kč | 2.10.2019 | 2.10.2019 | 17.10.2019 | |
| Servis Balkancar | Oprava pístu hydrauliky. | 511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 3 504,00 Kč | 3 504,00 Kč | 3 504,00 Kč | 3.10.2019 | 3.10.2019 | 31.10.2019 | |
| STAPRO s. r. o. | Servisní služby dle smlouvy 09/2019 | 518 09020 740 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 11 451,00 Kč | 11 451,00 Kč | 11 451,00 Kč | 2.10.2019 | 3.10.2019 | 17.10.2019 | |
| GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 34 437,00 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,00 Kč | 34 437,00 Kč | 34 437,00 Kč | 3.10.2019 | 3.10.2019 | 21.10.2019 | |
| GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 691,00 Kč | 1 691,00 Kč | 1 691,00 Kč | 3.10.2019 | 3.10.2019 | 21.10.2019 | |
| Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 585,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 852,00 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,00 Kč | 32 437,00 Kč | 32 437,00 Kč | 3.10.2019 | 3.10.2019 | 10.10.2019 | |
| Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 498,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 23 503,00 Kč | 33 001,00 Kč | 33 001,00 Kč | 3.10.2019 | 3.10.2019 | 10.10.2019 | |
| BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | AMPHETAMINES, DILUENT | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 13 500,00 Kč | 13 500,00 Kč | 13 500,00 Kč | 2.10.2019 | 3.10.2019 | 17.10.2019 | |
| Helcl Ovoce zelenina s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 869,00 Kč | 9 869,00 Kč | 9 869,00 Kč | 9.10.2019 | 9.10.2019 | 21.10.2019 | |
| INPHARMEX, spol. s r.o. | Mikro - verze - AISLP - aktualizace na počítačovou síť | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 6 111,00 Kč | 6 111,00 Kč | 6 111,00 Kč | 10.10.2019 | 11.10.2019 | 24.10.2019 | |
| Česká pošta, s.p. | Poštovné II. dekáda 09/2019 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 5 564,00 Kč | 5 564,00 Kč | 5 564,00 Kč | 7.10.2019 | 14.10.2019 | 21.10.2019 | |
| Česká pošta, s.p. | Poštovné III. dekáda 09/2019 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 4 602,00 Kč | 4 602,00 Kč | 4 602,00 Kč | 4.10.2019 | 14.10.2019 | 18.10.2019 | |
| Karel Kdýr, Gastroone | Oprava konvektomatu Alba | 511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 4 901,00 Kč | 4 901,00 Kč | 4 901,00 Kč | 28.5.2019 | 9.10.2019 | 21.10.2019 | |
| Soundmachine s.r.o. | Vystoupení Michala Hrůzy BP2019 ZK455 | 518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 21 780,00 Kč | 21 780,00 Kč | 21 780,00 Kč | 14.10.2019 | 15.10.2019 | 24.10.2019 | |
| Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 380,00 Kč | 1 380,00 Kč | 1 380,00 Kč | 15.10.2019 | 15.10.2019 | 29.10.2019 | |
| Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 609,00 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,00 Kč | 3 609,00 Kč | 3 609,00 Kč | 15.10.2019 | 15.10.2019 | 31.10.2019 | |
| GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 860,00 Kč | 5 860,00 Kč | 5 860,00 Kč | 15.10.2019 | 15.10.2019 | 29.10.2019 | |
| GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 156,00 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -1,00 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 1,00 Kč | 3 156,00 Kč | 3 156,00 Kč | 15.10.2019 | 15.10.2019 | 31.10.2019 | |
| ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 076,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 175,00 Kč | 21 251,00 Kč | 21 251,00 Kč | 14.10.2019 | 14.10.2019 | 24.10.2019 | |
| Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 755,00 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,00 Kč | 4 755,00 Kč | 4 755,00 Kč | 15.10.2019 | 15.10.2019 | 29.10.2019 | |
| Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 967,00 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,00 Kč | 2 967,00 Kč | 2 967,00 Kč | 15.10.2019 | 15.10.2019 | 31.10.2019 | |
| Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 40,00 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,00 Kč | 40,00 Kč | 40,00 Kč | 15.10.2019 | 15.10.2019 | 31.10.2019 | |
| Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 685,00 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,00 Kč | 20 685,00 Kč | 20 685,00 Kč | 15.10.2019 | 15.10.2019 | 31.10.2019 | |
| Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 612,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 179,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 621,00 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,00 Kč | 48 411,00 Kč | 48 411,00 Kč | 15.10.2019 | 15.10.2019 | 21.10.2019 | |
| Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 965,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 365,00 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,00 Kč | 26 330,00 Kč | 26 330,00 Kč | 15.10.2019 | 15.10.2019 | 21.10.2019 | |
| Helcl Ovoce zelenina s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 964,00 Kč | 6 964,00 Kč | 6 964,00 Kč | 15.10.2019 | 15.10.2019 | 21.10.2019 | |
| Helcl Ovoce zelenina s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 515,00 Kč | 6 515,00 Kč | 6 515,00 Kč | 15.10.2019 | 15.10.2019 | 24.10.2019 | |
| Pewa, s.r.o. | ocet | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 774,00 Kč | 2 774,00 Kč | 2 774,00 Kč | 11.10.2019 | 16.10.2019 | 31.10.2019 | |
| Hilti ČR spol. s r.o. | servis bouracího kladiva | 518 10012 771 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 677,00 Kč | 2 677,00 Kč | 2 677,00 Kč | 7.10.2019 | 16.10.2019 | 21.10.2019 | |
| Filip Latislav | Řezaná grafika dle dat | 501 07060 799 - všeobecný materiál - ostatní materiál; celkem 539,00 Kč | 539,00 Kč | 539,00 Kč | 2.9.2019 | 16.10.2019 | 24.10.2019 | |
| Okresný súd Banská Bystrica | Poplatek za návrh na vykonání exekuce 16,50 EUR | 538 03000 901 - soudní poplatky; celkem 426,00 Kč | 426,00 Kč | 426,00 Kč | 17.10.2019 | 17.10.2019 | 21.10.2019 | |
| Yvetta Blanarovičová | umělecký honorář-Yvetta Blanarovičová BP2019 | 518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 30 000,00 Kč | 30 000,00 Kč | 30 000,00 Kč | 10.10.2019 | 17.10.2019 | 24.10.2019 |