Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice


Celkem faktur

9482

Stav doplněnosti faktur po měsících

2021 06 05 04 03 02 01
20 63 74 90 88 98
2020 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
94 110 84 94 75 105 103 104 96 99 82 82
2019 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
98 101 102 102 89 94 91 106 79 86 81 94
2018 12 11 10
56 10 3
2015 02
1

Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.


Analytické účty

to
Rychlá volba: Rok 2018, Rok 2019

Zobrazeno 101-200 z 9 482 záznamů.
DodavatelÚčel platbyPoložkyČástka bez DPHČástka s DPHDatum vystaveníDatum přijetíDatum úhradyDatum plnění
Nemocnice Litoměřice, a.s.Agregované výkony518 10011 411 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 253,00 Kč
518 10011 421 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 637,00 Kč
518 10011 453 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 180,00 Kč
518 10011 471 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 110,00 Kč
1 180,00 Kč1 180,00 Kč24.9.201925.9.20197.10.2019
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Oprava lab. přístroje KONELAB 30i511 03001 520 - ostatní údržba a opravy; celkem 6 280,00 Kč
6 280,00 Kč6 280,00 Kč23.9.201925.9.201910.10.2019
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.KONELAB CUVETTE, AST501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 17 755,00 Kč
17 755,00 Kč17 755,00 Kč25.9.201926.9.20197.10.2019
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Ethyl Glucuronide HEIA - RGT501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 16 335,00 Kč
16 335,00 Kč16 335,00 Kč25.9.201926.9.20197.10.2019
KOVOMONT Roudnice, s.r.o.Oprava regulace VZT - prádelna518 10012 730 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 3 209,00 Kč
518 10012 421 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 3 209,00 Kč
6 418,00 Kč6 418,00 Kč26.9.201926.9.201924.10.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 508,00 Kč
4 508,00 Kč4 508,00 Kč25.9.201925.9.201917.10.2019
Martin RůzhaSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 597,00 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 578,00 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 993,00 Kč
40 168,00 Kč40 168,00 Kč25.9.201925.9.20191.10.2019
Martin RůzhaSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 24 193,00 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 885,00 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,00 Kč
39 077,00 Kč39 077,00 Kč25.9.201925.9.20191.10.2019
KOVOSLUŽBA OTS a.s.pytle transportní111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 770,00 Kč
770,00 Kč770,00 Kč24.9.201925.9.20197.10.2019
Všeobecná fakultní nemocniceSpecializační vzdělávání ,, Ošetřovatelská péče v psychiatrii 7.10.-11.10.2019. Špringlová Petra549 03000 442 - školení a sjezdové poplatky; celkem 3 500,00 Kč
3 500,00 Kč3 500,00 Kč24.9.201925.9.20192.10.2019
Chireón a.s.BTK - defibrilátor AED, D1518 10012 462 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 1 186,00 Kč
1 186,00 Kč1 186,00 Kč18.8.201924.9.20193.10.2019
V - NET s.r.o.Kalibrace detektoru CA 20 FL518 10012 481 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 614,00 Kč
614,00 Kč614,00 Kč19.9.201924.9.20193.10.2019
Fyzická osobavystoupení skupiny No to snad není možný ZK453518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 6 000,00 Kč
6 000,00 Kč6 000,00 Kč24.9.201925.9.201917.10.2019
VYROUBAL TEXTILES s.r.o.perlan111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 38 357,00 Kč
38 357,00 Kč38 357,00 Kč24.7.201925.7.201921.10.2019
Česká pošta, s.p.Poštovné II. dekáda 07/2019518 01020 901 - poštovné; celkem 5 128,00 Kč
5 128,00 Kč5 128,00 Kč30.7.20191.8.20197.10.2019
Jiří Sovadina-S.B.CH.instal.instalatérský materiál111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 807,00 Kč
807,00 Kč807,00 Kč19.8.201919.8.20191.10.2019
Jiří Sovadina-S.B.CH.instal.hadice, ventil111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 231,00 Kč
1 231,00 Kč1 231,00 Kč21.8.201921.8.20191.10.2019
Filip Latislavrazítka111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 680,00 Kč
680,00 Kč680,00 Kč2.9.20193.9.20191.10.2019
Pavel OpelkaMalířské a lakýrnické práce511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 385 652,00 Kč
385 652,00 Kč385 652,00 Kč2.9.20192.9.20191.10.2019
Jiří Sovadina-S.B.CH.instal.instalatérský materiál111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 258,00 Kč
2 258,00 Kč2 258,00 Kč3.9.20193.9.201917.10.2019
ha-vel internet s.r.o.Provozní poplatek 09/2019 - připojení internet518 01011 799 - telefonní poplatky - pevná linka; celkem 9 075,00 Kč
9 075,00 Kč9 075,00 Kč2.9.20192.9.20197.10.2019
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 878,00 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 903,00 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 956,00 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 892,00 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 338,00 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 252,00 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,00 Kč
41 219,00 Kč41 219,00 Kč2.9.20192.9.20191.10.2019
NESS CZECH S. R. O.Poplatek za uveřejnění formulářů518 10010 220 - ostatní nevýrobní služby; celkem 807,00 Kč
807,00 Kč807,00 Kč7.10.20197.10.201917.10.2019
STILUS TRADE spol. s r.o.kalendáře a diáře111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 10 701,00 Kč
10 701,00 Kč10 701,00 Kč4.10.20198.10.201931.10.2019
KOOPERATIVA pojišťovna, a.s., Centrum odp.za prac.úrazyZvýšené pojistné525 01000 901 - poj. odpovědnosti zaměstnavatele Kooperativa; celkem 9 189,00 Kč
9 189,00 Kč9 189,00 Kč8.10.20198.10.201910.10.2019
STAVMAT Mazourek, s. r. o.stavební materiál - budova ,,F" ( Oprava povrchů stěn ve sklepích )511 01001 472 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 755,00 Kč
511 01001 452 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 755,00 Kč
1 509,00 Kč1 509,00 Kč30.9.20194.10.201921.10.2019
TechnotonTonery111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 881,00 Kč
5 881,00 Kč5 881,00 Kč4.10.20199.10.201931.10.2019
TechnotonTonery111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 534,00 Kč
3 534,00 Kč3 534,00 Kč4.10.20199.10.201931.10.2019
O2 Czech Republic a.s.Vyúčtování mob. hovorů 01.09 .2019 - 30.09.2019518 01010 323 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,00 Kč
518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,00 Kč
518 01010 471 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 100,00 Kč
518 01010 451 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 1 373,00 Kč
518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,00 Kč
518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 499,00 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,00 Kč
518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 35,00 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,00 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,00 Kč
518 01010 451 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 307,00 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,00 Kč
518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,00 Kč
518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,00 Kč
518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 143,00 Kč
518 01010 750 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,00 Kč
518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,00 Kč
518 01010 471 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,00 Kč
518 01010 462 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,00 Kč
518 01010 760 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,00 Kč
518 01010 777 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,00 Kč
518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 304,00 Kč
518 01010 321 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 211,00 Kč
518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,00 Kč
518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,00 Kč
518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,00 Kč
518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 255,00 Kč
518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,00 Kč
518 01010 760 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,00 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 375,00 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 608,00 Kč
518 01010 761 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,00 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 102,00 Kč
518 01010 220 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 581,00 Kč
518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,00 Kč
518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,00 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 421,00 Kč
518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,00 Kč
518 01010 740 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,00 Kč
518 01010 730 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 83,00 Kč
518 01010 501 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,00 Kč
518 01010 313 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 30,00 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,00 Kč
8 732,00 Kč8 732,00 Kč30.9.20199.10.201929.10.2019
Jiří SmičkaVypracování PD VZT518 04010 442 - průzkumné a projektové práce; celkem 9 120,00 Kč
9 120,00 Kč9 120,00 Kč7.10.20199.10.201921.10.2019
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 840,00 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,00 Kč
21 840,00 Kč21 840,00 Kč27.9.201927.9.201924.10.2019
Citus, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 157,00 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -1,00 Kč
14 156,00 Kč14 156,00 Kč30.9.201930.9.201917.10.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,00 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 114,00 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,00 Kč
8 114,00 Kč8 114,00 Kč30.9.201930.9.201917.10.2019
ALIMPEX-LOUNY, S.R.OSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 424,00 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 24 846,00 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 861,00 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,00 Kč
49 131,00 Kč49 131,00 Kč1.10.20191.10.201910.10.2019
Roman HelclSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 758,00 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 1,00 Kč
4 759,00 Kč4 759,00 Kč30.9.201930.9.201910.10.2019
Technicom Technology s.r.o.Servis EZS518 10012 220 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 1 210,00 Kč
1 210,00 Kč1 210,00 Kč8.10.20199.10.201921.10.2019
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.CRP CONTROL. CRP CONTROL HIGH, ALT501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 12 559,00 Kč
12 559,00 Kč12 559,00 Kč8.10.20199.10.201921.10.2019
Antonín SoldátBP2019 - přeprava osob Libochovice-H.Beřkovice518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 2 938,00 Kč
2 938,00 Kč2 938,00 Kč8.10.20199.10.201921.10.2019
COMPEK MEDICAL SERVICES, s.r.o.BTK - pulsní oxymetr518 10012 462 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 1 089,00 Kč
518 10012 451 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 1 089,00 Kč
518 10012 453 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 1 089,00 Kč
3 267,00 Kč3 267,00 Kč8.10.20199.10.201921.10.2019
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 353,00 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,00 Kč
17 353,00 Kč17 353,00 Kč7.10.20197.10.201931.10.2019
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 051,00 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,00 Kč
15 051,00 Kč15 051,00 Kč30.9.201930.9.201917.10.2019
Jaroslav HolajSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 445,00 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 742,00 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 742,00 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 742,00 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 690,00 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 690,00 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 690,00 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 690,00 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 690,00 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 690,00 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 932,00 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,00 Kč
8 742,00 Kč8 742,00 Kč30.9.201930.9.201910.10.2019
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 685,00 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 343,00 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 976,00 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 642,00 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 539,00 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,00 Kč
39 185,00 Kč39 185,00 Kč26.9.201926.9.201924.10.2019
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 959,00 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 776,00 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 077,00 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 724,00 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,00 Kč
31 537,00 Kč31 537,00 Kč1.10.20191.10.201931.10.2019
L A N A , spol. s r.o.Oprava prádelenských strojů511 03001 730 - ostatní údržba a opravy; celkem 3 440,00 Kč
3 440,00 Kč3 440,00 Kč1.10.20192.10.201914.10.2019
ATEX spol. s r.o.písty židlové111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 783,00 Kč
2 783,00 Kč2 783,00 Kč1.10.20192.10.201929.10.2019
Citus, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 825,00 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,00 Kč
20 825,00 Kč20 825,00 Kč9.10.20199.10.201924.10.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 297,00 Kč
5 297,00 Kč5 297,00 Kč9.10.20199.10.201924.10.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 34 542,00 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,00 Kč
34 542,00 Kč34 542,00 Kč9.10.20199.10.201924.10.2019
ALIMPEX-LOUNY, S.R.OSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 161,00 Kč
4 161,00 Kč4 161,00 Kč7.10.20197.10.201917.10.2019
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 346,00 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,00 Kč
15 346,00 Kč15 346,00 Kč9.10.20199.10.201924.10.2019
STRATOS.INF.CZ s.r.o.Servisní činnost 09/2019518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 18 150,00 Kč
18 150,00 Kč18 150,00 Kč9.10.20199.10.201924.10.2019
Eco-Aqua-Servis, s.r.o.konektory111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 384,00 Kč
2 384,00 Kč2 384,00 Kč8.10.20199.10.201921.10.2019
HIPPO spol. s. r. o.údržba aplikačního software 10/2019518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 118 394,00 Kč
118 394,00 Kč118 394,00 Kč1.10.20191.10.201929.10.2019
Divadlo Verze s.r.o.BP2019 - divad. představení ,,Lež" ZK455518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; 648 04000 777 - RF dary; 414 02003 - RF - čerpání prostředků z darů; celkem 45 000,00 Kč
45 000,00 Kč45 000,00 Kč8.10.20199.10.201917.10.2019
FCC ČR,s.r.o.,PrahaKomplexní převzetí odpadu 09/2019518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 97 950,00 Kč
518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 27 443,00 Kč
518 08000 650 - svoz a likvidace odpadu; celkem 588,00 Kč
518 08000 651 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 176,00 Kč
518 08000 654 - svoz a likvidace odpadu; celkem 588,00 Kč
518 08000 655 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 176,00 Kč
518 08000 657 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 764,00 Kč
130 685,00 Kč130 685,00 Kč30.9.201911.10.201921.10.2019
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.POTASSIUM MICRO VOLUME ELECTRODE501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 14 217,00 Kč
14 217,00 Kč14 217,00 Kč10.10.201911.10.201929.10.2019
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.CHLORIDE MICRO VOLUME ELECTRODE, LITHIUM MICRO VOLUME ELECTRODE501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 18 577,00 Kč
18 577,00 Kč18 577,00 Kč10.10.201911.10.201929.10.2019
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.SODIUM MICRO VOLUME ELECTRODE501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 9 624,00 Kč
9 624,00 Kč9 624,00 Kč10.10.201911.10.201929.10.2019
Pragoperun, s.r.o.Opravy prádelenských strojů511 03001 730 - ostatní údržba a opravy; celkem 18 457,00 Kč
18 457,00 Kč18 457,00 Kč10.10.201910.10.201924.10.2019
Okresní soud LitoměřiceSoudní poplatek - MUDr. Holubová A.538 03000 901 - soudní poplatky; celkem 6 140,00 Kč
6 140,00 Kč6 140,00 Kč14.10.201914.10.201914.10.2019
Jan-Matěj RakKoncert Jan-Matěj Rak a František Vlček518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 6 500,00 Kč
6 500,00 Kč6 500,00 Kč27.9.201914.10.201924.10.2019
RedHead Entertainment s.r.o.BP2019 - Koncert Sebastian518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 30 000,00 Kč
30 000,00 Kč30 000,00 Kč1.10.20192.10.201910.10.2019
Jaroslav SalačOzvučení MoúFocatclarion,Claymore,E.Ex Tempore518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 2 500,00 Kč
518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 2 500,00 Kč
518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 2 500,00 Kč
7 500,00 Kč7 500,00 Kč30.9.20192.10.201910.10.2019
ha-vel internet s.r.o.Provozní poplatek 10/2019 - připojení internet518 01030 799 - výkony spojů - internet; celkem 9 075,00 Kč
9 075,00 Kč9 075,00 Kč1.10.20192.10.201929.10.2019
CELIMED s.r.o.BTK - Kompresorový inhalátor518 10012 453 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 541,00 Kč
541,00 Kč541,00 Kč30.9.20192.10.201914.10.2019
Siemens Healthcare, s.r.o.laboratorní materiál501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 1 617,00 Kč
1 617,00 Kč1 617,00 Kč30.9.20192.10.201914.10.2019
Bachsystems, s.r.o.Provozní podpora systému WISPI za 3. čtvrtletí roku 2019518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 5 808,00 Kč
5 808,00 Kč5 808,00 Kč2.10.20192.10.201931.10.2019
ALFA Software s.r.o.Programátorský servis k AVENSIU - 10/2019 - 12/2019518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 7 365,00 Kč
7 365,00 Kč7 365,00 Kč2.10.20192.10.201917.10.2019
Servis BalkancarOprava pístu hydrauliky.511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 3 504,00 Kč
3 504,00 Kč3 504,00 Kč3.10.20193.10.201931.10.2019
STAPRO s. r. o.Servisní služby dle smlouvy 09/2019518 09020 740 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 11 451,00 Kč
11 451,00 Kč11 451,00 Kč2.10.20193.10.201917.10.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 34 437,00 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,00 Kč
34 437,00 Kč34 437,00 Kč3.10.20193.10.201921.10.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 691,00 Kč
1 691,00 Kč1 691,00 Kč3.10.20193.10.201921.10.2019
Martin RůzhaSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 585,00 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 852,00 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,00 Kč
32 437,00 Kč32 437,00 Kč3.10.20193.10.201910.10.2019
Martin RůzhaSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 498,00 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 23 503,00 Kč
33 001,00 Kč33 001,00 Kč3.10.20193.10.201910.10.2019
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.AMPHETAMINES, DILUENT501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 13 500,00 Kč
13 500,00 Kč13 500,00 Kč2.10.20193.10.201917.10.2019
Helcl Ovoce zelenina s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 869,00 Kč
9 869,00 Kč9 869,00 Kč9.10.20199.10.201921.10.2019
INPHARMEX, spol. s r.o.Mikro - verze - AISLP - aktualizace na počítačovou síť518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 6 111,00 Kč
6 111,00 Kč6 111,00 Kč10.10.201911.10.201924.10.2019
Česká pošta, s.p.Poštovné II. dekáda 09/2019518 01020 901 - poštovné; celkem 5 564,00 Kč
5 564,00 Kč5 564,00 Kč7.10.201914.10.201921.10.2019
Česká pošta, s.p.Poštovné III. dekáda 09/2019518 01020 901 - poštovné; celkem 4 602,00 Kč
4 602,00 Kč4 602,00 Kč4.10.201914.10.201918.10.2019
Karel Kdýr, GastrooneOprava konvektomatu Alba511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 4 901,00 Kč
4 901,00 Kč4 901,00 Kč28.5.20199.10.201921.10.2019
Soundmachine s.r.o.Vystoupení Michala Hrůzy BP2019 ZK455518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 21 780,00 Kč
21 780,00 Kč21 780,00 Kč14.10.201915.10.201924.10.2019
Citus, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 380,00 Kč
1 380,00 Kč1 380,00 Kč15.10.201915.10.201929.10.2019
Citus, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 609,00 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,00 Kč
3 609,00 Kč3 609,00 Kč15.10.201915.10.201931.10.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 860,00 Kč
5 860,00 Kč5 860,00 Kč15.10.201915.10.201929.10.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 156,00 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -1,00 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 1,00 Kč
3 156,00 Kč3 156,00 Kč15.10.201915.10.201931.10.2019
ALIMPEX-LOUNY, S.R.OSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 076,00 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 175,00 Kč
21 251,00 Kč21 251,00 Kč14.10.201914.10.201924.10.2019
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 755,00 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,00 Kč
4 755,00 Kč4 755,00 Kč15.10.201915.10.201929.10.2019
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 967,00 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,00 Kč
2 967,00 Kč2 967,00 Kč15.10.201915.10.201931.10.2019
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 40,00 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,00 Kč
40,00 Kč40,00 Kč15.10.201915.10.201931.10.2019
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 685,00 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,00 Kč
20 685,00 Kč20 685,00 Kč15.10.201915.10.201931.10.2019
Martin RůzhaSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 612,00 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 179,00 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 621,00 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,00 Kč
48 411,00 Kč48 411,00 Kč15.10.201915.10.201921.10.2019
Martin RůzhaSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 965,00 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 365,00 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,00 Kč
26 330,00 Kč26 330,00 Kč15.10.201915.10.201921.10.2019
Helcl Ovoce zelenina s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 964,00 Kč
6 964,00 Kč6 964,00 Kč15.10.201915.10.201921.10.2019
Helcl Ovoce zelenina s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 515,00 Kč
6 515,00 Kč6 515,00 Kč15.10.201915.10.201924.10.2019
Pewa, s.r.o.ocet111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 774,00 Kč
2 774,00 Kč2 774,00 Kč11.10.201916.10.201931.10.2019
Hilti ČR spol. s r.o.servis bouracího kladiva518 10012 771 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 677,00 Kč
2 677,00 Kč2 677,00 Kč7.10.201916.10.201921.10.2019
Filip LatislavŘezaná grafika dle dat501 07060 799 - všeobecný materiál - ostatní materiál; celkem 539,00 Kč
539,00 Kč539,00 Kč2.9.201916.10.201924.10.2019
Okresný súd Banská BystricaPoplatek za návrh na vykonání exekuce 16,50 EUR538 03000 901 - soudní poplatky; celkem 426,00 Kč
426,00 Kč426,00 Kč17.10.201917.10.201921.10.2019
Yvetta Blanarovičováumělecký honorář-Yvetta Blanarovičová BP2019518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 30 000,00 Kč
30 000,00 Kč30 000,00 Kč10.10.201917.10.201924.10.2019
Zobrazeno 101-200 z 9 482 záznamů.