Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice


Celkem faktur

19313

Stav doplněnosti faktur po měsících

2024 04 03 02 01
41 77 74 77
2023 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
84 73 85 58 69 69 79 85 78 106 69 91
2022 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
91 85 67 95 81 67 79 79 71 86 76 84
2021 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
75 93 89 70 71 70 69 76 80 90 88 98
2020 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
94 110 84 95 74 105 103 104 96 99 82 82
2019 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
98 101 102 102 89 94 91 106 79 86 81 94
2018 12 11 10
56 10 3
2015 02
1

Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.


Analytické účty

to
Rychlá volba: Rok 2018, Rok 2019

Zobrazeno 101-200 z 19 313 záznamů.
DodavatelÚčel platbyPoložkyČástka bez DPHČástka s DPHDatum vystaveníDatum přijetíDatum úhradyDatum plnění
Granimex CZ s.r.o.folie hadice LDPE111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 403,60 Kč
1 403,60 Kč1 403,60 Kč21.4.202221.4.202217.5.2022
Granimex CZ s.r.o.Pytle odpadové111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 31 681,43 Kč
31 681,43 Kč31 681,43 Kč21.4.202221.4.202217.5.2022
SCHWARZ PUMPE s.r.o.Oprava čerpadla511 03001 782 - ostatní údržba a opravy; celkem 2 020,70 Kč
2 020,70 Kč2 020,70 Kč20.4.202220.4.20224.5.2022
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 586,50 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 265,20 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,30 Kč
3 852,00 Kč3 852,00 Kč19.4.202219.4.202210.5.2022
O2 Czech Republic a.s.Vyúčtování mob. hovorů 4/2022518 01010 323 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 147,02 Kč
518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 1 205,44 Kč
518 01010 471 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 54,45 Kč
518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 740 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 30,25 Kč
518 01010 732 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 32,21 Kč
518 01010 520 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 30,25 Kč
518 01010 612 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 30,25 Kč
518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 499,00 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,64 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 48,40 Kč
518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 64,13 Kč
518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč
518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 568,92 Kč
518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 48,40 Kč
518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 113,14 Kč
518 01010 750 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 49,61 Kč
518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 471 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 52,03 Kč
518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 760 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 61,71 Kč
518 01010 777 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč
518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč
518 01010 321 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 171,82 Kč
518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 48,40 Kč
518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 352,72 Kč
518 01010 462 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 760 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 48,40 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 860,79 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 568,92 Kč
518 01010 761 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 64,13 Kč
518 01010 220 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč
518 01010 204 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč
518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 275,64 Kč
518 01010 740 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 730 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 60,50 Kč
518 01010 501 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 270,92 Kč
518 01010 491 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč
518 01010 313 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 30,25 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,02 Kč
7 987,80 Kč7 987,80 Kč30.4.202230.4.202220.5.2022
MUF - Pro s.r.o.zátky,nádobky501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 7 764,57 Kč
7 764,57 Kč7 764,57 Kč8.2.202221.4.20224.5.2022
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.CRP control501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 12 081,35 Kč
12 081,35 Kč12 081,35 Kč21.4.202222.4.20224.5.2022
Česká pošta, s.p.Poštovné I. dekáda 04/2022518 01020 901 - poštovné; celkem 2 775,00 Kč
2 775,00 Kč2 775,00 Kč19.4.202222.4.20223.5.2022
FarmTechnik, s.r.o.Oprava přední nápravy TTR511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 6 190,36 Kč
6 190,36 Kč6 190,36 Kč21.4.202225.4.202217.5.2022
Igefa Ústí, s. r. o.utěrky barevné, Vm držák a tyč k mopu uklidovému111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 886,52 Kč
3 886,52 Kč3 886,52 Kč25.4.202226.4.20226.5.2022
RESPECT, a.s.Pojištění majetku 20. 4. 20212 - 19. 4. 2023549 05000 901 - veškeré pojistky, povinné ručení; celkem 188 261,00 Kč
188 261,00 Kč188 261,00 Kč25.4.202226.4.20224.5.2022
NSB s.r.o.Půjčovné elektrického bouracího kladiva518 03030 799 - nájemné - movité věci; celkem 448,00 Kč
448,00 Kč448,00 Kč25.4.202226.4.202220.5.2022
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 231,02 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 712,35 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 65 848,89 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,26 Kč
81 792,00 Kč81 792,00 Kč26.4.202226.4.202217.5.2022
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 090,89 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,11 Kč
1 091,00 Kč1 091,00 Kč26.4.202226.4.202217.5.2022
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 403,98 Kč
14 403,98 Kč14 403,98 Kč26.4.202226.4.202220.5.2022
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 773,43 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,43 Kč
7 773,00 Kč7 773,00 Kč26.4.202226.4.202210.5.2022
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 049,51 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,49 Kč
10 050,00 Kč10 050,00 Kč26.4.202226.4.202213.5.2022
Václav ZoubekSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 826,85 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,15 Kč
827,00 Kč827,00 Kč26.4.202226.4.202210.5.2022
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 831,25 Kč
18 831,25 Kč18 831,25 Kč21.4.202221.4.202217.5.2022
ACCOM Gastro s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 26 373,72 Kč
26 373,72 Kč26 373,72 Kč26.4.202226.4.20226.5.2022
CHRISTEYNS s.r.o.prací prostředky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 30 441,23 Kč
30 441,23 Kč30 441,23 Kč25.4.202225.4.202220.5.2022
Josef KlečkaVstupní dveře pdo lékárny - TZ budovy budova A1042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 24 645,00 Kč
24 645,00 Kč24 645,00 Kč26.4.202226.4.20226.5.2022
PETR BÍLEKProjektová dokumentace na studnu042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 6 000,00 Kč
6 000,00 Kč6 000,00 Kč21.4.202227.4.20224.5.2022
CINEMARTpůjčovné filmů BJ2022518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; 648 04000 777 - RF dary; 414 02003 - RF - čerpání prostředků z darů; celkem 2 420,00 Kč
2 420,00 Kč2 420,00 Kč27.4.202227.4.20224.5.2022
Profi DDD s.r.o.Dezinsekce - stravovací provoz518 10010 740 - ostatní nevýrobní služby; celkem 2 807,20 Kč
celkem 0,00 Kč
2 807,20 Kč2 807,20 Kč27.4.202227.4.202227.5.2022
Zen systems s.r.o.Roční podpora - SW úložiště StarWind Virtual SAN for vSphere518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 22 164,78 Kč
22 164,78 Kč22 164,78 Kč20.4.20223.5.202217.5.2022
Česká pošta, s.p.poplatek za transakce poštovní datové zprávy518 01020 901 - poštovné; celkem 155,00 Kč
155,00 Kč155,00 Kč3.5.20224.5.202213.5.2022
Lukáš ZáveskýRealizační,poradenská a konzultační činnost 04/2022549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 54 541,00 Kč
54 541,00 Kč54 541,00 Kč30.4.20224.5.202213.5.2022
Lukáš ZáveskýSpráva internetů a webových stránek 04/2022 - dle smlouvy549 01010 901 - právní a poradenská činnost; celkem 20 000,00 Kč
20 000,00 Kč20 000,00 Kč30.4.20224.5.202213.5.2022
Zen systems s.r.o.Switch111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 21 873,17 Kč
21 873,17 Kč21 873,17 Kč29.4.20225.5.202227.5.2022
HZConsult s.r.o.Ověření úhrady nákladů na projekt " Vybudování multifunkčního hřiště v areálu PNHoB "042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 10 083,00 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 10 083,00 Kč
042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 20 167,00 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 20 167,00 Kč
30 250,00 Kč30 250,00 Kč2.5.20225.5.202213.5.2022
STAPRO s. r. o.Servisní služby dle smlouvy 04/2022 - GURMED M518 09020 740 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 12 609,48 Kč
12 609,48 Kč12 609,48 Kč4.5.20224.5.202213.5.2022
Ivana Koudelkovápráce dle smlouvy 04/2022549 01010 901 - právní a poradenská činnost; celkem 15 000,00 Kč
15 000,00 Kč15 000,00 Kč30.4.20225.5.202213.5.2022
Česká pošta, s.p.Poštovné II. dekáda 04/2022518 01020 901 - poštovné; celkem 2 331,00 Kč
2 331,00 Kč2 331,00 Kč29.4.20224.5.202213.5.2022
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Cannabinoids501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 12 450,17 Kč
12 450,17 Kč12 450,17 Kč4.5.20225.5.202213.5.2022
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Cannabinoids, Albumin, CRP501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 16 729,87 Kč
16 729,87 Kč16 729,87 Kč4.5.20225.5.202213.5.2022
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Total Protein Plus501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 1 613,17 Kč
1 613,17 Kč1 613,17 Kč4.5.20225.5.202213.5.2022
STAVMAT Mazourek, s. r. o.Stavební materiál - výztuž šachet do kolektorů042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 2 765,71 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 2 765,71 Kč
2 765,71 Kč2 765,71 Kč29.4.20224.5.202213.5.2022
Net Flanders s.r.o.Vystoupení Anny Julie Slováčkové - BJ2022518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 25 000,00 Kč
25 000,00 Kč25 000,00 Kč4.5.20225.5.202227.5.2022
ALFA Software s.r.o.výplatní obálky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 847,80 Kč
3 847,80 Kč3 847,80 Kč3.5.20225.5.202213.5.2022
CONFERENCE PARTNERS PRAGUE s.rDARY-X. konference Neuropsychiatrické fórum 1.-3.6.22 MUDr. Richtar549 03000 412 - školení a sjezdové poplatky; 648 04000 413 - RF dary; 414 02003 - RF - čerpání prostředků z darů; celkem 3 025,00 Kč
3 025,00 Kč3 025,00 Kč4.5.20225.5.202213.5.2022
Krajská zdravotní, a.s.DARY-registr.poplatek 16 osob - Sympozium severočeských psychiatrů 27.-28.5.22549 03000 901 - školení a sjezdové poplatky; 648 04000 901 - RF dary; 414 02003 - RF - čerpání prostředků z darů; celkem 16 000,00 Kč
16 000,00 Kč16 000,00 Kč4.5.20225.5.202213.5.2022
Martin RůzhaSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 919,91 Kč
15 919,91 Kč15 919,91 Kč5.5.20225.5.202220.5.2022
Martin RůzhaSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 679,02 Kč
18 679,02 Kč18 679,02 Kč5.5.20225.5.202220.5.2022
Pekárna Kněževes, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 321,63 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 704,42 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 006,24 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 494,59 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 062,54 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 333,40 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 196,29 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 780,06 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 931,67 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 652,81 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,09 Kč
57 483,56 Kč57 483,56 Kč5.5.20225.5.202213.5.2022
STRATOS.INF.CZ s.r.o.Servisní činnost 04/2022518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 18 150,00 Kč
18 150,00 Kč18 150,00 Kč3.5.20226.5.202213.5.2022
Jaroslav SalačOzvučení BJ2022518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 15 000,00 Kč
15 000,00 Kč15 000,00 Kč11.5.202212.5.202224.5.2022
David BrezíkKávovar111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 12 097,41 Kč
12 097,41 Kč12 097,41 Kč13.5.202213.5.202224.5.2022
Alza.cz a.s.Žehlící lis111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 23 385,00 Kč
23 385,00 Kč23 385,00 Kč9.5.202216.5.202220.5.2022
Alza.cz a.s.Ventilátor, digestoř111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 794,00 Kč
2 794,00 Kč2 794,00 Kč5.5.202216.5.202217.5.2022
Igefa Ústí, s. r. o.podložka do ždímače - úklidový vozík111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 192,39 Kč
192,39 Kč192,39 Kč13.5.202216.5.202224.5.2022
Igefa Ústí, s. r. o.VM mopy - úklidový vozík111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 30 976,00 Kč
30 976,00 Kč30 976,00 Kč13.5.202216.5.202224.5.2022
Fyzioterapie 3R s.r.o.ZK525 - Lázeňský pobyt Rámeš Roman518 09030 901 - Léčebný pobyt COVID-19 ZK525; celkem 8 000,00 Kč
8 000,00 Kč8 000,00 Kč11.5.202216.5.202217.5.2022
Martin RůzhaSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 517,35 Kč
17 517,35 Kč17 517,35 Kč16.5.202216.5.202231.5.2022
ACCOM Gastro s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 954,96 Kč
14 954,96 Kč14 954,96 Kč16.5.202216.5.202224.5.2022
LOBB & VERI GROUP, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 514,78 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 792,32 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 817,29 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 295,61 Kč
33 420,00 Kč33 420,00 Kč16.5.202216.5.202224.5.2022
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Triglycerides501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 2 787,11 Kč
2 787,11 Kč2 787,11 Kč16.5.202217.5.202227.5.2022
Pekárna Kněževes, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 512,88 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 464,58 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 140,43 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 557,89 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 508,91 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 503,79 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 117,87 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 704,39 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 052,04 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,10 Kč
60 562,68 Kč60 562,68 Kč16.5.202216.5.202224.5.2022
LIMPA s.r.o.Betonová směs511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 19 508,00 Kč
19 508,00 Kč19 508,00 Kč30.4.20226.5.202213.5.2022
MÚZO Praha s.r.o.Zpracování účetních výkazů 03/2022518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 561,44 Kč
561,44 Kč561,44 Kč16.5.202217.5.202227.5.2022
VESK service s.r.o.ZK525 Léčebný pobyt Vladimír Toms518 09030 901 - Léčebný pobyt COVID-19 ZK525; celkem 8 000,00 Kč
8 000,00 Kč8 000,00 Kč16.5.202217.5.202227.5.2022
AQS, a.s.půjčovné filmu BJ 2022518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 726,00 Kč
726,00 Kč726,00 Kč17.5.202218.5.202224.5.2022
Advokátní kancelář JUDr. Jan Opletalprávní služby549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 10 748,10 Kč
10 748,10 Kč10 748,10 Kč17.5.202218.5.202231.5.2022
REISSWOLF likvidace dokumentůLikvidace písemností518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 10 548,17 Kč
10 548,17 Kč10 548,17 Kč16.5.202218.5.202227.5.2022
Mevatec, s.r.o.kanystr bílý111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 312,18 Kč
312,18 Kč312,18 Kč17.5.202219.5.202227.5.2022
FCC ČR,s.r.o.,PrahaKomplexní převzetí odpadu 04/2022518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 68 686,86 Kč
518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 23 413,50 Kč
92 100,36 Kč92 100,36 Kč30.4.20226.5.202227.5.2022
NESS CZECH S. R. O.Poplatek za uveřejnění formulářů518 10010 220 - ostatní nevýrobní služby; celkem 4 404,40 Kč
4 404,40 Kč4 404,40 Kč9.5.20229.5.202227.5.2022
AQS, a.s.půjčovné filmu BJ2022518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 1 210,00 Kč
1 210,00 Kč1 210,00 Kč9.5.20229.5.202213.5.2022
KALVEI s.r.o.Vonný program111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 11 080,00 Kč
11 080,00 Kč11 080,00 Kč4.5.202210.5.202231.5.2022
Martin RůzhaSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 251,34 Kč
16 251,34 Kč16 251,34 Kč9.5.20229.5.202224.5.2022
Martin RůzhaSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 052,01 Kč
15 052,01 Kč15 052,01 Kč9.5.20229.5.202227.5.2022
ACCOM Gastro s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 32 007,20 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč
32 007,19 Kč32 007,19 Kč19.5.202219.5.202227.5.2022
ACCOM Gastro s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 339,99 Kč
7 339,99 Kč7 339,99 Kč19.5.202219.5.202231.5.2022
Fyzická osobapropagační materiál BJ 2022518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; 648 04000 777 - RF dary; 414 02003 - RF - čerpání prostředků z darů; celkem 2 000,00 Kč
2 000,00 Kč2 000,00 Kč18.5.202219.5.202224.5.2022
Tipaboty s.r.o. Třebíčobuv zdravotní plná111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 712,28 Kč
3 712,28 Kč3 712,28 Kč16.5.202220.5.202227.5.2022
Česká pošta, s.p.Poštovné I. dekáda 05/2022518 01020 901 - poštovné; celkem 3 227,00 Kč
3 227,00 Kč3 227,00 Kč17.5.202220.5.202231.5.2022
Martin VernerKlempířké práce budova J511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 35 800,00 Kč
35 800,00 Kč35 800,00 Kč18.5.202223.5.202224.5.2022
ACCOM Gastro s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 815,90 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč
7 815,91 Kč7 815,91 Kč9.5.20229.5.202213.5.2022
ACCOM Gastro s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 425,16 Kč
3 425,16 Kč3 425,16 Kč9.5.20229.5.202213.5.2022
ACCOM Gastro s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 33 758,11 Kč
33 758,11 Kč33 758,11 Kč9.5.20229.5.202220.5.2022
Podřipská nemocnice s poliklinikouSterilizace 4/2022518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 1 157,37 Kč
1 157,37 Kč1 157,37 Kč30.4.20229.5.202227.5.2022
COLORWAYbarvy, ředidlo, válečky na malování111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 050,00 Kč
2 050,00 Kč2 050,00 Kč30.4.20224.5.202213.5.2022
České Radiokomunikace a.s.pevná linka, internet 04/2022518 01011 999 - telefonní poplatky - pevná linka; celkem 2 784,08 Kč
518 01030 799 - výkony spojů - internet; celkem 16 940,00 Kč
celkem 0,00 Kč
19 724,08 Kč19 724,08 Kč1.5.20229.5.202213.5.2022
Pekárna Kněževes, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 769,72 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 740,27 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 862,21 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 712,73 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 085,30 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 228,48 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 594,79 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 075,50 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 519,86 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 696,92 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,09 Kč
61 285,69 Kč61 285,69 Kč24.5.202224.5.202231.5.2022
ANRES spol. s r. o.Zaškolení personálu na obsluhy anestez. přístroje N7549 03000 212 - školení a sjezdové poplatky; celkem 3 995,42 Kč
3 995,42 Kč3 995,42 Kč10.5.202224.5.202231.5.2022
Dräger Safety s.r.o.kalibrace Alcotest518 10012 323 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 1 367,30 Kč
1 367,30 Kč1 367,30 Kč13.5.202213.5.202231.5.2022
JKM Straškov, s.r.o.Stavební materiál/799501 07100 799 - materiál na údržbu - spotřeba areál; celkem 2 882,00 Kč
2 882,00 Kč2 882,00 Kč23.5.202226.5.202231.5.2022
NOVEKO 96 vzdělávání spol. s rvzdělávací kurz - Spisová služba v praxi - Hájková Jaroslava549 03000 810 - školení a sjezdové poplatky; celkem 2 000,00 Kč
2 000,00 Kč2 000,00 Kč27.5.202227.5.202227.5.2022
Junák - český skaut, středisko Štětí, z. s.LT - zam. Kustová Kateřina412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 5 000,00 Kč
5 000,00 Kč5 000,00 Kč8.4.202229.4.20226.5.2022
Junák - český skaut, středisko Štětí, z. s.LT - zam. Kustová Kateřina412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 4 000,00 Kč
4 000,00 Kč4 000,00 Kč8.4.202229.4.20226.5.2022
CLEOPATRA MUSICAL, s.r.o.představení Láska nebeská - 28x vstupné412 02001 - FKSP - čerpání kultura a tělovýchova; celkem 28 045,00 Kč
28 045,00 Kč28 045,00 Kč2.5.20223.5.20226.5.2022
IPVZSpecializační kurz Klinická psychologie - Mgr. Malá Barbora549 03000 481 - školení a sjezdové poplatky; celkem 1 600,00 Kč
1 600,00 Kč1 600,00 Kč21.4.202227.4.20225.5.2022
Fiala Petr - velkoobchod sRučníky papírové jednorázové111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 7 163,20 Kč
7 163,20 Kč7 163,20 Kč26.4.202228.4.202224.5.2022
Fyzická osobavystoupení skupiny Trilobit-Rock BJ2022518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 8 000,00 Kč
8 000,00 Kč8 000,00 Kč26.4.202228.4.20224.5.2022
ZEMĚDĚLSKÝ SERVIS s.r.o.vyýfuková příruba s těsněním, šrouby, spojky-rychlo, zástrčka111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 645,00 Kč
2 645,00 Kč2 645,00 Kč28.4.202229.4.202210.5.2022
Pisklák Libor, Ak. soch.restaurátorský zásah na soše511 03001 799 - ostatní údržba a opravy; celkem 9 545,00 Kč
9 545,00 Kč9 545,00 Kč4.5.202210.5.202213.5.2022
Karel Kdýr, Gastrooneoprava lednice a myčky511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 7 381,00 Kč
7 381,00 Kč7 381,00 Kč8.5.202211.5.202217.5.2022
Karel Kdýr, Gastrooneoprava myčky511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 7 869,84 Kč
7 869,84 Kč7 869,84 Kč4.5.202211.5.202213.5.2022
Nemocnice Na BulovceSpecializační stáž Anesteziologicko resuscitační odd. - MUDr. Přeučilová Lucie549 03000 462 - školení a sjezdové poplatky; celkem 6 800,00 Kč
6 800,00 Kč6 800,00 Kč9.5.202210.5.202219.5.2022
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 695,36 Kč
9 695,36 Kč9 695,36 Kč11.5.202211.5.202213.5.2022
Zobrazeno 101-200 z 19 313 záznamů.