2024 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 66 | 88 | 83 | 78 | 77 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 93 | 89 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
2018 | 12 | 11 | 10 |
---|---|---|---|
56 | 10 | 3 |
2015 | 02 |
---|---|
1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Granimex CZ s.r.o. | folie hadice LDPE | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 403,60 Kč | 1 403,60 Kč | 1 403,60 Kč | 21.4.2022 | 21.4.2022 | 17.5.2022 | |
Granimex CZ s.r.o. | Pytle odpadové | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 31 681,43 Kč | 31 681,43 Kč | 31 681,43 Kč | 21.4.2022 | 21.4.2022 | 17.5.2022 | |
SCHWARZ PUMPE s.r.o. | Oprava čerpadla | 511 03001 782 - ostatní údržba a opravy; celkem 2 020,70 Kč | 2 020,70 Kč | 2 020,70 Kč | 20.4.2022 | 20.4.2022 | 4.5.2022 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 586,50 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 265,20 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,30 Kč | 3 852,00 Kč | 3 852,00 Kč | 19.4.2022 | 19.4.2022 | 10.5.2022 | |
O2 Czech Republic a.s. | Vyúčtování mob. hovorů 4/2022 | 518 01010 323 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 147,02 Kč 518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 1 205,44 Kč 518 01010 471 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 54,45 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 740 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 30,25 Kč 518 01010 732 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 32,21 Kč 518 01010 520 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 30,25 Kč 518 01010 612 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 30,25 Kč 518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 499,00 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,64 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 48,40 Kč 518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 64,13 Kč 518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč 518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 568,92 Kč 518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 48,40 Kč 518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 113,14 Kč 518 01010 750 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 49,61 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 471 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 52,03 Kč 518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 760 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 61,71 Kč 518 01010 777 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč 518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč 518 01010 321 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 171,82 Kč 518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 48,40 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 352,72 Kč 518 01010 462 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 760 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 48,40 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 860,79 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 568,92 Kč 518 01010 761 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 64,13 Kč 518 01010 220 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč 518 01010 204 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč 518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 275,64 Kč 518 01010 740 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 730 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 60,50 Kč 518 01010 501 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 270,92 Kč 518 01010 491 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč 518 01010 313 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 30,25 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,02 Kč | 7 987,80 Kč | 7 987,80 Kč | 30.4.2022 | 30.4.2022 | 20.5.2022 | |
MUF - Pro s.r.o. | zátky,nádobky | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 7 764,57 Kč | 7 764,57 Kč | 7 764,57 Kč | 8.2.2022 | 21.4.2022 | 4.5.2022 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | CRP control | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 12 081,35 Kč | 12 081,35 Kč | 12 081,35 Kč | 21.4.2022 | 22.4.2022 | 4.5.2022 | |
Česká pošta, s.p. | Poštovné I. dekáda 04/2022 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 2 775,00 Kč | 2 775,00 Kč | 2 775,00 Kč | 19.4.2022 | 22.4.2022 | 3.5.2022 | |
FarmTechnik, s.r.o. | Oprava přední nápravy TTR | 511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 6 190,36 Kč | 6 190,36 Kč | 6 190,36 Kč | 21.4.2022 | 25.4.2022 | 17.5.2022 | |
Igefa Ústí, s. r. o. | utěrky barevné, Vm držák a tyč k mopu uklidovému | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 886,52 Kč | 3 886,52 Kč | 3 886,52 Kč | 25.4.2022 | 26.4.2022 | 6.5.2022 | |
RESPECT, a.s. | Pojištění majetku 20. 4. 20212 - 19. 4. 2023 | 549 05000 901 - veškeré pojistky, povinné ručení; celkem 188 261,00 Kč | 188 261,00 Kč | 188 261,00 Kč | 25.4.2022 | 26.4.2022 | 4.5.2022 | |
NSB s.r.o. | Půjčovné elektrického bouracího kladiva | 518 03030 799 - nájemné - movité věci; celkem 448,00 Kč | 448,00 Kč | 448,00 Kč | 25.4.2022 | 26.4.2022 | 20.5.2022 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 231,02 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 712,35 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 65 848,89 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,26 Kč | 81 792,00 Kč | 81 792,00 Kč | 26.4.2022 | 26.4.2022 | 17.5.2022 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 090,89 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,11 Kč | 1 091,00 Kč | 1 091,00 Kč | 26.4.2022 | 26.4.2022 | 17.5.2022 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 403,98 Kč | 14 403,98 Kč | 14 403,98 Kč | 26.4.2022 | 26.4.2022 | 20.5.2022 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 773,43 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,43 Kč | 7 773,00 Kč | 7 773,00 Kč | 26.4.2022 | 26.4.2022 | 10.5.2022 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 049,51 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,49 Kč | 10 050,00 Kč | 10 050,00 Kč | 26.4.2022 | 26.4.2022 | 13.5.2022 | |
Václav Zoubek | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 826,85 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,15 Kč | 827,00 Kč | 827,00 Kč | 26.4.2022 | 26.4.2022 | 10.5.2022 | |
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 831,25 Kč | 18 831,25 Kč | 18 831,25 Kč | 21.4.2022 | 21.4.2022 | 17.5.2022 | |
ACCOM Gastro s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 26 373,72 Kč | 26 373,72 Kč | 26 373,72 Kč | 26.4.2022 | 26.4.2022 | 6.5.2022 | |
CHRISTEYNS s.r.o. | prací prostředky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 30 441,23 Kč | 30 441,23 Kč | 30 441,23 Kč | 25.4.2022 | 25.4.2022 | 20.5.2022 | |
Josef Klečka | Vstupní dveře pdo lékárny - TZ budovy budova A1 | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 24 645,00 Kč | 24 645,00 Kč | 24 645,00 Kč | 26.4.2022 | 26.4.2022 | 6.5.2022 | |
PETR BÍLEK | Projektová dokumentace na studnu | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 6 000,00 Kč | 6 000,00 Kč | 6 000,00 Kč | 21.4.2022 | 27.4.2022 | 4.5.2022 | |
CINEMART | půjčovné filmů BJ2022 | 518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; 648 04000 777 - RF dary; 414 02003 - RF - čerpání prostředků z darů; celkem 2 420,00 Kč | 2 420,00 Kč | 2 420,00 Kč | 27.4.2022 | 27.4.2022 | 4.5.2022 | |
Profi DDD s.r.o. | Dezinsekce - stravovací provoz | 518 10010 740 - ostatní nevýrobní služby; celkem 2 807,20 Kč celkem 0,00 Kč | 2 807,20 Kč | 2 807,20 Kč | 27.4.2022 | 27.4.2022 | 27.5.2022 | |
Zen systems s.r.o. | Roční podpora - SW úložiště StarWind Virtual SAN for vSphere | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 22 164,78 Kč | 22 164,78 Kč | 22 164,78 Kč | 20.4.2022 | 3.5.2022 | 17.5.2022 | |
Česká pošta, s.p. | poplatek za transakce poštovní datové zprávy | 518 01020 901 - poštovné; celkem 155,00 Kč | 155,00 Kč | 155,00 Kč | 3.5.2022 | 4.5.2022 | 13.5.2022 | |
Lukáš Záveský | Realizační,poradenská a konzultační činnost 04/2022 | 549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 54 541,00 Kč | 54 541,00 Kč | 54 541,00 Kč | 30.4.2022 | 4.5.2022 | 13.5.2022 | |
Lukáš Záveský | Správa internetů a webových stránek 04/2022 - dle smlouvy | 549 01010 901 - právní a poradenská činnost; celkem 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 30.4.2022 | 4.5.2022 | 13.5.2022 | |
Zen systems s.r.o. | Switch | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 21 873,17 Kč | 21 873,17 Kč | 21 873,17 Kč | 29.4.2022 | 5.5.2022 | 27.5.2022 | |
HZConsult s.r.o. | Ověření úhrady nákladů na projekt " Vybudování multifunkčního hřiště v areálu PNHoB " | 042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 10 083,00 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 10 083,00 Kč 042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 20 167,00 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 20 167,00 Kč | 30 250,00 Kč | 30 250,00 Kč | 2.5.2022 | 5.5.2022 | 13.5.2022 | |
STAPRO s. r. o. | Servisní služby dle smlouvy 04/2022 - GURMED M | 518 09020 740 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 12 609,48 Kč | 12 609,48 Kč | 12 609,48 Kč | 4.5.2022 | 4.5.2022 | 13.5.2022 | |
Ivana Koudelková | práce dle smlouvy 04/2022 | 549 01010 901 - právní a poradenská činnost; celkem 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 30.4.2022 | 5.5.2022 | 13.5.2022 | |
Česká pošta, s.p. | Poštovné II. dekáda 04/2022 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 2 331,00 Kč | 2 331,00 Kč | 2 331,00 Kč | 29.4.2022 | 4.5.2022 | 13.5.2022 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Cannabinoids | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 12 450,17 Kč | 12 450,17 Kč | 12 450,17 Kč | 4.5.2022 | 5.5.2022 | 13.5.2022 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Cannabinoids, Albumin, CRP | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 16 729,87 Kč | 16 729,87 Kč | 16 729,87 Kč | 4.5.2022 | 5.5.2022 | 13.5.2022 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Total Protein Plus | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 1 613,17 Kč | 1 613,17 Kč | 1 613,17 Kč | 4.5.2022 | 5.5.2022 | 13.5.2022 | |
STAVMAT Mazourek, s. r. o. | Stavební materiál - výztuž šachet do kolektorů | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 2 765,71 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 2 765,71 Kč | 2 765,71 Kč | 2 765,71 Kč | 29.4.2022 | 4.5.2022 | 13.5.2022 | |
Net Flanders s.r.o. | Vystoupení Anny Julie Slováčkové - BJ2022 | 518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 25 000,00 Kč | 25 000,00 Kč | 25 000,00 Kč | 4.5.2022 | 5.5.2022 | 27.5.2022 | |
ALFA Software s.r.o. | výplatní obálky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 847,80 Kč | 3 847,80 Kč | 3 847,80 Kč | 3.5.2022 | 5.5.2022 | 13.5.2022 | |
CONFERENCE PARTNERS PRAGUE s.r | DARY-X. konference Neuropsychiatrické fórum 1.-3.6.22 MUDr. Richtar | 549 03000 412 - školení a sjezdové poplatky; 648 04000 413 - RF dary; 414 02003 - RF - čerpání prostředků z darů; celkem 3 025,00 Kč | 3 025,00 Kč | 3 025,00 Kč | 4.5.2022 | 5.5.2022 | 13.5.2022 | |
Krajská zdravotní, a.s. | DARY-registr.poplatek 16 osob - Sympozium severočeských psychiatrů 27.-28.5.22 | 549 03000 901 - školení a sjezdové poplatky; 648 04000 901 - RF dary; 414 02003 - RF - čerpání prostředků z darů; celkem 16 000,00 Kč | 16 000,00 Kč | 16 000,00 Kč | 4.5.2022 | 5.5.2022 | 13.5.2022 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 919,91 Kč | 15 919,91 Kč | 15 919,91 Kč | 5.5.2022 | 5.5.2022 | 20.5.2022 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 679,02 Kč | 18 679,02 Kč | 18 679,02 Kč | 5.5.2022 | 5.5.2022 | 20.5.2022 | |
Pekárna Kněževes, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 321,63 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 704,42 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 006,24 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 494,59 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 062,54 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 333,40 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 196,29 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 780,06 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 931,67 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 652,81 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,09 Kč | 57 483,56 Kč | 57 483,56 Kč | 5.5.2022 | 5.5.2022 | 13.5.2022 | |
STRATOS.INF.CZ s.r.o. | Servisní činnost 04/2022 | 518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 3.5.2022 | 6.5.2022 | 13.5.2022 | |
Jaroslav Salač | Ozvučení BJ2022 | 518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 11.5.2022 | 12.5.2022 | 24.5.2022 | |
David Brezík | Kávovar | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 12 097,41 Kč | 12 097,41 Kč | 12 097,41 Kč | 13.5.2022 | 13.5.2022 | 24.5.2022 | |
Alza.cz a.s. | Žehlící lis | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 23 385,00 Kč | 23 385,00 Kč | 23 385,00 Kč | 9.5.2022 | 16.5.2022 | 20.5.2022 | |
Alza.cz a.s. | Ventilátor, digestoř | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 794,00 Kč | 2 794,00 Kč | 2 794,00 Kč | 5.5.2022 | 16.5.2022 | 17.5.2022 | |
Igefa Ústí, s. r. o. | podložka do ždímače - úklidový vozík | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 192,39 Kč | 192,39 Kč | 192,39 Kč | 13.5.2022 | 16.5.2022 | 24.5.2022 | |
Igefa Ústí, s. r. o. | VM mopy - úklidový vozík | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 30 976,00 Kč | 30 976,00 Kč | 30 976,00 Kč | 13.5.2022 | 16.5.2022 | 24.5.2022 | |
Fyzioterapie 3R s.r.o. | ZK525 - Lázeňský pobyt Rámeš Roman | 518 09030 901 - Léčebný pobyt COVID-19 ZK525; celkem 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 11.5.2022 | 16.5.2022 | 17.5.2022 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 517,35 Kč | 17 517,35 Kč | 17 517,35 Kč | 16.5.2022 | 16.5.2022 | 31.5.2022 | |
ACCOM Gastro s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 954,96 Kč | 14 954,96 Kč | 14 954,96 Kč | 16.5.2022 | 16.5.2022 | 24.5.2022 | |
LOBB & VERI GROUP, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 514,78 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 792,32 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 817,29 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 295,61 Kč | 33 420,00 Kč | 33 420,00 Kč | 16.5.2022 | 16.5.2022 | 24.5.2022 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Triglycerides | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 2 787,11 Kč | 2 787,11 Kč | 2 787,11 Kč | 16.5.2022 | 17.5.2022 | 27.5.2022 | |
Pekárna Kněževes, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 512,88 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 464,58 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 140,43 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 557,89 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 508,91 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 503,79 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 117,87 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 704,39 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 052,04 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,10 Kč | 60 562,68 Kč | 60 562,68 Kč | 16.5.2022 | 16.5.2022 | 24.5.2022 | |
LIMPA s.r.o. | Betonová směs | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 19 508,00 Kč | 19 508,00 Kč | 19 508,00 Kč | 30.4.2022 | 6.5.2022 | 13.5.2022 | |
MÚZO Praha s.r.o. | Zpracování účetních výkazů 03/2022 | 518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 561,44 Kč | 561,44 Kč | 561,44 Kč | 16.5.2022 | 17.5.2022 | 27.5.2022 | |
VESK service s.r.o. | ZK525 Léčebný pobyt Vladimír Toms | 518 09030 901 - Léčebný pobyt COVID-19 ZK525; celkem 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 16.5.2022 | 17.5.2022 | 27.5.2022 | |
AQS, a.s. | půjčovné filmu BJ 2022 | 518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 726,00 Kč | 726,00 Kč | 726,00 Kč | 17.5.2022 | 18.5.2022 | 24.5.2022 | |
Advokátní kancelář JUDr. Jan Opletal | právní služby | 549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 10 748,10 Kč | 10 748,10 Kč | 10 748,10 Kč | 17.5.2022 | 18.5.2022 | 31.5.2022 | |
REISSWOLF likvidace dokumentů | Likvidace písemností | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 10 548,17 Kč | 10 548,17 Kč | 10 548,17 Kč | 16.5.2022 | 18.5.2022 | 27.5.2022 | |
Mevatec, s.r.o. | kanystr bílý | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 312,18 Kč | 312,18 Kč | 312,18 Kč | 17.5.2022 | 19.5.2022 | 27.5.2022 | |
FCC ČR,s.r.o.,Praha | Komplexní převzetí odpadu 04/2022 | 518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 68 686,86 Kč 518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 23 413,50 Kč | 92 100,36 Kč | 92 100,36 Kč | 30.4.2022 | 6.5.2022 | 27.5.2022 | |
NESS CZECH S. R. O. | Poplatek za uveřejnění formulářů | 518 10010 220 - ostatní nevýrobní služby; celkem 4 404,40 Kč | 4 404,40 Kč | 4 404,40 Kč | 9.5.2022 | 9.5.2022 | 27.5.2022 | |
AQS, a.s. | půjčovné filmu BJ2022 | 518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 1 210,00 Kč | 1 210,00 Kč | 1 210,00 Kč | 9.5.2022 | 9.5.2022 | 13.5.2022 | |
KALVEI s.r.o. | Vonný program | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 11 080,00 Kč | 11 080,00 Kč | 11 080,00 Kč | 4.5.2022 | 10.5.2022 | 31.5.2022 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 251,34 Kč | 16 251,34 Kč | 16 251,34 Kč | 9.5.2022 | 9.5.2022 | 24.5.2022 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 052,01 Kč | 15 052,01 Kč | 15 052,01 Kč | 9.5.2022 | 9.5.2022 | 27.5.2022 | |
ACCOM Gastro s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 32 007,20 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 32 007,19 Kč | 32 007,19 Kč | 19.5.2022 | 19.5.2022 | 27.5.2022 | |
ACCOM Gastro s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 339,99 Kč | 7 339,99 Kč | 7 339,99 Kč | 19.5.2022 | 19.5.2022 | 31.5.2022 | |
Fyzická osoba | propagační materiál BJ 2022 | 518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; 648 04000 777 - RF dary; 414 02003 - RF - čerpání prostředků z darů; celkem 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 18.5.2022 | 19.5.2022 | 24.5.2022 | |
Tipaboty s.r.o. Třebíč | obuv zdravotní plná | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 712,28 Kč | 3 712,28 Kč | 3 712,28 Kč | 16.5.2022 | 20.5.2022 | 27.5.2022 | |
Česká pošta, s.p. | Poštovné I. dekáda 05/2022 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 3 227,00 Kč | 3 227,00 Kč | 3 227,00 Kč | 17.5.2022 | 20.5.2022 | 31.5.2022 | |
Martin Verner | Klempířké práce budova J | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 35 800,00 Kč | 35 800,00 Kč | 35 800,00 Kč | 18.5.2022 | 23.5.2022 | 24.5.2022 | |
ACCOM Gastro s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 815,90 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 7 815,91 Kč | 7 815,91 Kč | 9.5.2022 | 9.5.2022 | 13.5.2022 | |
ACCOM Gastro s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 425,16 Kč | 3 425,16 Kč | 3 425,16 Kč | 9.5.2022 | 9.5.2022 | 13.5.2022 | |
ACCOM Gastro s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 33 758,11 Kč | 33 758,11 Kč | 33 758,11 Kč | 9.5.2022 | 9.5.2022 | 20.5.2022 | |
Podřipská nemocnice s poliklinikou | Sterilizace 4/2022 | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 1 157,37 Kč | 1 157,37 Kč | 1 157,37 Kč | 30.4.2022 | 9.5.2022 | 27.5.2022 | |
COLORWAY | barvy, ředidlo, válečky na malování | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 050,00 Kč | 2 050,00 Kč | 2 050,00 Kč | 30.4.2022 | 4.5.2022 | 13.5.2022 | |
České Radiokomunikace a.s. | pevná linka, internet 04/2022 | 518 01011 999 - telefonní poplatky - pevná linka; celkem 2 784,08 Kč 518 01030 799 - výkony spojů - internet; celkem 16 940,00 Kč celkem 0,00 Kč | 19 724,08 Kč | 19 724,08 Kč | 1.5.2022 | 9.5.2022 | 13.5.2022 | |
Pekárna Kněževes, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 769,72 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 740,27 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 862,21 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 712,73 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 085,30 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 228,48 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 594,79 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 075,50 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 519,86 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 696,92 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,09 Kč | 61 285,69 Kč | 61 285,69 Kč | 24.5.2022 | 24.5.2022 | 31.5.2022 | |
ANRES spol. s r. o. | Zaškolení personálu na obsluhy anestez. přístroje N7 | 549 03000 212 - školení a sjezdové poplatky; celkem 3 995,42 Kč | 3 995,42 Kč | 3 995,42 Kč | 10.5.2022 | 24.5.2022 | 31.5.2022 | |
Dräger Safety s.r.o. | kalibrace Alcotest | 518 10012 323 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 1 367,30 Kč | 1 367,30 Kč | 1 367,30 Kč | 13.5.2022 | 13.5.2022 | 31.5.2022 | |
JKM Straškov, s.r.o. | Stavební materiál/799 | 501 07100 799 - materiál na údržbu - spotřeba areál; celkem 2 882,00 Kč | 2 882,00 Kč | 2 882,00 Kč | 23.5.2022 | 26.5.2022 | 31.5.2022 | |
NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r | vzdělávací kurz - Spisová služba v praxi - Hájková Jaroslava | 549 03000 810 - školení a sjezdové poplatky; celkem 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 27.5.2022 | 27.5.2022 | 27.5.2022 | |
Junák - český skaut, středisko Štětí, z. s. | LT - zam. Kustová Kateřina | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 8.4.2022 | 29.4.2022 | 6.5.2022 | |
Junák - český skaut, středisko Štětí, z. s. | LT - zam. Kustová Kateřina | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 4 000,00 Kč | 4 000,00 Kč | 4 000,00 Kč | 8.4.2022 | 29.4.2022 | 6.5.2022 | |
CLEOPATRA MUSICAL, s.r.o. | představení Láska nebeská - 28x vstupné | 412 02001 - FKSP - čerpání kultura a tělovýchova; celkem 28 045,00 Kč | 28 045,00 Kč | 28 045,00 Kč | 2.5.2022 | 3.5.2022 | 6.5.2022 | |
IPVZ | Specializační kurz Klinická psychologie - Mgr. Malá Barbora | 549 03000 481 - školení a sjezdové poplatky; celkem 1 600,00 Kč | 1 600,00 Kč | 1 600,00 Kč | 21.4.2022 | 27.4.2022 | 5.5.2022 | |
Fiala Petr - velkoobchod s | Ručníky papírové jednorázové | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 7 163,20 Kč | 7 163,20 Kč | 7 163,20 Kč | 26.4.2022 | 28.4.2022 | 24.5.2022 | |
Fyzická osoba | vystoupení skupiny Trilobit-Rock BJ2022 | 518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 26.4.2022 | 28.4.2022 | 4.5.2022 | |
ZEMĚDĚLSKÝ SERVIS s.r.o. | vyýfuková příruba s těsněním, šrouby, spojky-rychlo, zástrčka | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 645,00 Kč | 2 645,00 Kč | 2 645,00 Kč | 28.4.2022 | 29.4.2022 | 10.5.2022 | |
Pisklák Libor, Ak. soch. | restaurátorský zásah na soše | 511 03001 799 - ostatní údržba a opravy; celkem 9 545,00 Kč | 9 545,00 Kč | 9 545,00 Kč | 4.5.2022 | 10.5.2022 | 13.5.2022 | |
Karel Kdýr, Gastroone | oprava lednice a myčky | 511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 7 381,00 Kč | 7 381,00 Kč | 7 381,00 Kč | 8.5.2022 | 11.5.2022 | 17.5.2022 | |
Karel Kdýr, Gastroone | oprava myčky | 511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 7 869,84 Kč | 7 869,84 Kč | 7 869,84 Kč | 4.5.2022 | 11.5.2022 | 13.5.2022 | |
Nemocnice Na Bulovce | Specializační stáž Anesteziologicko resuscitační odd. - MUDr. Přeučilová Lucie | 549 03000 462 - školení a sjezdové poplatky; celkem 6 800,00 Kč | 6 800,00 Kč | 6 800,00 Kč | 9.5.2022 | 10.5.2022 | 19.5.2022 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 695,36 Kč | 9 695,36 Kč | 9 695,36 Kč | 11.5.2022 | 11.5.2022 | 13.5.2022 |