2024 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 65 | 63 | 86 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 93 | 90 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
2018 | 12 | 11 | 10 |
---|---|---|---|
56 | 10 | 3 |
2015 | 02 |
---|---|
1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
První certifikační autorita, a.s. | certifikáty TWINS 3/2022 | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 315,08 Kč | 315,08 Kč | 315,08 Kč | 31.3.2022 | 11.4.2022 | 25.4.2022 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 912,18 Kč | 20 912,18 Kč | 20 912,18 Kč | 12.4.2022 | 12.4.2022 | 28.4.2022 | |
Roman Chmelař | Dodání a položení PVC byt 144/3 | 511 01001 650 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 7 823,40 Kč | 7 823,40 Kč | 7 823,40 Kč | 1.4.2022 | 12.4.2022 | 28.4.2022 | |
LUKSÍK-PROMEX s.r.o. | Obuv bezpečnostní | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 593,16 Kč | 4 593,16 Kč | 4 593,16 Kč | 11.4.2022 | 13.4.2022 | 21.4.2022 | |
Pragoperun, s.r.o. | Opravy prádelenských strojů | 511 03001 730 - ostatní údržba a opravy; celkem 15 169,00 Kč | 15 169,00 Kč | 15 169,00 Kč | 6.4.2022 | 13.4.2022 | 28.4.2022 | |
Jakub Greschl | BJ Dary - cestovatelská přednáška | 518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; 648 04000 777 - RF dary; 414 02003 - RF - čerpání prostředků z darů; celkem 2 500,00 Kč | 2 500,00 Kč | 2 500,00 Kč | 12.4.2022 | 12.4.2022 | 21.4.2022 | |
HARPA s.r.o. | plastové nádrže na užitkovou vodu | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 12 705,00 Kč | 12 705,00 Kč | 12 705,00 Kč | 10.4.2022 | 13.4.2022 | 21.4.2022 | |
MANSWELT, a.s. | nýty nerezové | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 362,07 Kč | 1 362,07 Kč | 1 362,07 Kč | 12.4.2022 | 13.4.2022 | 25.4.2022 | |
ACCOM Gastro s.r.o. | potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 35 400,87 Kč 501 06010 740 - potraviny pro pacienty; celkem 1 291,68 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 36 692,54 Kč | 36 692,54 Kč | 4.4.2022 | 8.4.2022 | 21.4.2022 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 4/2022 V Sídlišti 201, vs 9 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 4.4.2022 | 4.4.2022 | 14.4.2022 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 4/2022 - V Sídlišti 259, vs 10 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 4.4.2022 | 4.4.2022 | 14.4.2022 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 4/2022 - V Sídlišti 262, byt č. 9, v.s.1 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 4.4.2022 | 4.4.2022 | 14.4.2022 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 4/2022 - V Sídlišti 262 vs13 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 4.4.2022 | 4.4.2022 | 14.4.2022 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 4/2022 - V Sídlišti 262, (plyn. kotelna) vs14 | celkem 4 800,00 Kč | 4 800,00 Kč | 4 800,00 Kč | 4.4.2022 | 4.4.2022 | 14.4.2022 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 4/2022 - V Sídlišti 262, byt č.6, vs15 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 4.4.2022 | 4.4.2022 | 14.4.2022 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 4/2022 - V Sídlišti 262, byt č.10 vs 6 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 4.4.2022 | 4.4.2022 | 14.4.2022 | |
Sanatorium Astoria a.s. | ZK525 - Lázeňský pobyt Daniela Přívorová | 518 09030 901 - Léčebný pobyt COVID-19 ZK525; celkem 13 930,00 Kč | 13 930,00 Kč | 13 930,00 Kč | 28.3.2022 | 30.3.2022 | 8.4.2022 | |
INZEP CENTRUM, s.r.o. | kalhoty montérkové OOPP | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 561,00 Kč | 1 561,00 Kč | 1 561,00 Kč | 28.3.2022 | 30.3.2022 | 25.4.2022 | |
Chireón a.s. | BTK monitor vitálních funkcí | 518 10012 212 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 4 271,30 Kč | 4 271,30 Kč | 4 271,30 Kč | 25.3.2022 | 29.3.2022 | 7.4.2022 | |
Česká pošta, s.p. | Poštovné II. dekáda 03/2022 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 1 587,00 Kč | 1 587,00 Kč | 1 587,00 Kč | 25.3.2022 | 30.3.2022 | 8.4.2022 | |
CGB - Consult,s.r.o. | Daňové poradenství a kontrola účetnictví 01/2022 | 549 01010 810 - právní a poradenská činnost; celkem 10 890,00 Kč | 10 890,00 Kč | 10 890,00 Kč | 31.1.2022 | 30.3.2022 | 1.4.2022 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 4/2022 - V Sídlišti 261, vs 11 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 4.4.2022 | 4.4.2022 | 14.4.2022 | |
Internet Mall, a.s. | účet FKSP - 3x párty stan | celkem 11 407,00 Kč | 11 407,00 Kč | 11 407,00 Kč | 4.4.2022 | 5.4.2022 | 7.4.2022 | |
Testudo Cor. s.r.o. | obnovovací poplatek domény pnhberkovice.cz | celkem 2 070,00 Kč | 2 070,00 Kč | 2 070,00 Kč | 31.3.2022 | 5.4.2022 | 14.4.2022 | |
AKRIM, spol. s r.o. | Křesla | celkem 16 640,00 Kč | 16 640,00 Kč | 16 640,00 Kč | 1.4.2022 | 7.4.2022 | 14.4.2022 | |
DRAGO, spol. s r.o. | Přípravek proti škůdcům, likvidátor zeleného porostu | celkem 6 635,00 Kč | 6 635,00 Kč | 6 635,00 Kč | 6.4.2022 | 7.4.2022 | 14.4.2022 | |
EZ Centrum s.r.o. | Seznam zdravotních výkonů 2022 | celkem 350,90 Kč | 350,90 Kč | 350,90 Kč | 7.4.2022 | 7.4.2022 | 14.4.2022 | |
První certifikační autorita, a.s. | následný certifikát - Štruplová H. | celkem 545,00 Kč | 545,00 Kč | 545,00 Kč | 12.4.2022 | 13.4.2022 | 19.4.2022 | |
Imperial Karlovy Vary a. s. | ZK525 Léčebný pobyt Štemberová Jana | celkem 7 947,00 Kč | 7 947,00 Kč | 7 947,00 Kč | 25.4.2022 | 26.4.2022 | 28.4.2022 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 951,75 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,25 Kč | 6 952,00 Kč | 6 952,00 Kč | 31.3.2022 | 31.3.2022 | 14.4.2022 | |
Václav Zoubek | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 020,09 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,09 Kč | 2 020,00 Kč | 2 020,00 Kč | 31.3.2022 | 31.3.2022 | 14.4.2022 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 389,77 Kč | 12 389,77 Kč | 12 389,77 Kč | 31.3.2022 | 31.3.2022 | 14.4.2022 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 165,10 Kč | 9 165,10 Kč | 9 165,10 Kč | 31.3.2022 | 31.3.2022 | 14.4.2022 | |
PEGAS spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 939,17 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,17 Kč | 10 939,00 Kč | 10 939,00 Kč | 31.3.2022 | 31.3.2022 | 8.4.2022 | |
HASAP Gastro Consulting, s.r.o. | Revize stravovacího provozu 03/2022 | 518 10012 740 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 4 130,22 Kč | 4 130,22 Kč | 4 130,22 Kč | 31.3.2022 | 31.3.2022 | 25.4.2022 | |
SEKK spol. s r.o. | Kontroly SEKK na I.Q | 518 10012 520 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 10 345,50 Kč | 10 345,50 Kč | 10 345,50 Kč | 31.3.2022 | 31.3.2022 | 25.4.2022 | |
Bachsystems, s.r.o. | Provozní podpora systému WISPI za I. čtvrtletí 2022 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 5 808,00 Kč | 5 808,00 Kč | 5 808,00 Kč | 31.3.2022 | 31.3.2022 | 28.4.2022 | |
Fiala Petr - velkoobchod s | Čisticí prostředky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 20 883,62 Kč | 20 883,62 Kč | 20 883,62 Kč | 31.3.2022 | 1.4.2022 | 25.4.2022 | |
Zen systems s.r.o. | Údržba a servis serverů a sítě 03/2022 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 31.3.2022 | 1.4.2022 | 28.4.2022 | |
Fiala Petr - velkoobchod s | Vědro UH | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 922,45 Kč | 1 922,45 Kč | 1 922,45 Kč | 31.3.2022 | 1.4.2022 | 25.4.2022 | |
Fiala Petr - velkoobchod s | Papírové jednorázové ručníky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 8 286,08 Kč | 8 286,08 Kč | 8 286,08 Kč | 31.3.2022 | 1.4.2022 | 25.4.2022 | |
LATISK s.r.o. | štoček razítka malý | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 85,00 Kč | 85,00 Kč | 85,00 Kč | 1.4.2022 | 1.4.2022 | 28.4.2022 | |
KOVOMONT Roudnice, s.r.o. | Dodávka přetlakových žaluzií budova H fasáda | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 4 786,76 Kč | 4 786,76 Kč | 4 786,76 Kč | 1.4.2022 | 1.4.2022 | 14.4.2022 | |
COLORWAY | barvy, lepidlo | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 150,00 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 130,00 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 100,00 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 560,00 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 200,00 Kč | 5 140,00 Kč | 5 140,00 Kč | 31.3.2022 | 31.3.2022 | 14.4.2022 | |
THERMAL-F, a.s. | ZK525 - Lázeňský pobyt Machová Renata | 518 09030 901 - Léčebný pobyt COVID-19 ZK525; celkem 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 28.3.2022 | 28.3.2022 | 25.4.2022 | |
THERMAL-F, a.s. | ZK525 - Lázeňský pobyt Čučková Lenka | 518 09030 901 - Léčebný pobyt COVID-19 ZK525; celkem 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 28.3.2022 | 28.3.2022 | 25.4.2022 | |
HIPPO spol. s. r. o. | údržba aplikačního software 4/2022 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 118 394,87 Kč | 118 394,87 Kč | 118 394,87 Kč | 1.4.2022 | 4.4.2022 | 28.4.2022 | |
KOVOMONT Roudnice, s.r.o. | servis VZT ,výměna filtrů + dodávka filtrů | 511 03001 782 - ostatní údržba a opravy; celkem 1 888,00 Kč 511 03001 901 - ostatní údržba a opravy; celkem 6 791,15 Kč 511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 40 465,00 Kč | 49 144,15 Kč | 49 144,15 Kč | 4.4.2022 | 4.4.2022 | 28.4.2022 | |
Pragoperun, s.r.o. | pravidelná servisní činnost | 511 03001 730 - ostatní údržba a opravy; celkem 10 479,00 Kč | 10 479,00 Kč | 10 479,00 Kč | 3.4.2022 | 4.4.2022 | 14.4.2022 | |
ALFA Software s.r.o. | Servis k docházkovému systému 4-6/2022 | 518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 1 967,46 Kč | 1 967,46 Kč | 1 967,46 Kč | 4.4.2022 | 4.4.2022 | 14.4.2022 | |
ALERE s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 68 000,00 Kč | 68 000,00 Kč | 68 000,00 Kč | 31.3.2022 | 4.4.2022 | 8.4.2022 | |
INPHARMEX, spol. s r.o. | Mikro - verze - AISLP - aktualizace online - 80 licencí | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 9 982,50 Kč | 9 982,50 Kč | 9 982,50 Kč | 4.4.2022 | 4.4.2022 | 14.4.2022 | |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 28 255,76 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 954,82 Kč | 34 210,58 Kč | 34 210,58 Kč | 31.3.2022 | 31.3.2022 | 14.4.2022 | |
LOBB & VERI GROUP, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 864,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 656,50 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 554,50 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 105,50 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 433,75 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 158,25 Kč | 27 772,50 Kč | 27 772,50 Kč | 1.4.2022 | 1.4.2022 | 14.4.2022 | |
Imperial Karlovy Vary a. s. | ZK525 Léčebný pobyt Polívková Dana | celkem 7 947,00 Kč | 7 947,00 Kč | 7 947,00 Kč | 25.4.2022 | 26.4.2022 | 28.4.2022 | |
Zásobování a.s. | schůdky hliníkové, lepidlo, barva sprej, ruakvice, šroubováky, časoměřič | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 544,00 Kč | 2 544,00 Kč | 2 544,00 Kč | 1.4.2022 | 1.4.2022 | 1.4.2022 | |
Zásobování a.s. | rohožky, potah na žehlící prkno, ventily | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 514,00 Kč | 1 514,00 Kč | 1 514,00 Kč | 6.4.2022 | 7.4.2022 | 11.4.2022 | |
Martin Sovadina | instalatérský materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 993,17 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 759,46 Kč 503 00000 750 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,37 Kč | 5 753,00 Kč | 5 753,00 Kč | 28.2.2022 | 28.2.2022 | 14.4.2022 | |
VYROUBAL TEXTILES s.r.o. | perlan role | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 43 197,00 Kč | 43 197,00 Kč | 43 197,00 Kč | 2.3.2022 | 3.3.2022 | 28.4.2022 | |
Technoton | Oprava tiskárny Kyocera / 777 | 511 03001 777 - ostatní údržba a opravy; celkem 8 349,00 Kč | 8 349,00 Kč | 8 349,00 Kč | 9.3.2022 | 9.3.2022 | 7.4.2022 | |
STAPRO s. r. o. | Servisní služby dle smlouvy 02/2022 - FONS Openlims | 518 09020 520 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 6 271,30 Kč | 6 271,30 Kč | 6 271,30 Kč | 9.3.2022 | 10.3.2022 | 7.4.2022 | |
LATISK s.r.o. | razítko se štočkem, štoček razítka malý | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 795,00 Kč | 795,00 Kč | 795,00 Kč | 10.3.2022 | 10.3.2022 | 7.4.2022 | |
CHRISTEYNS s.r.o. | Prací prostředky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 15 107,72 Kč | 15 107,72 Kč | 15 107,72 Kč | 7.3.2022 | 8.3.2022 | 1.4.2022 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 273,10 Kč | 8 273,10 Kč | 8 273,10 Kč | 10.3.2022 | 10.3.2022 | 1.4.2022 | |
Technicom Technology s.r.o. | Kontroly EPS (2/2021) | 389 00000 - dohadné účty pasivní; celkem 713,00 Kč | 713,00 Kč | 713,00 Kč | 11.2.2021 | 14.4.2022 | 25.4.2022 | |
Daniel Pilnaj | Hutní materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 42 133,94 Kč | 42 133,94 Kč | 42 133,94 Kč | 10.3.2022 | 11.3.2022 | 7.4.2022 | |
synlab czech s.r.o. | Agregované výkony 02/2022 | 518 10011 999 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 1 638,42 Kč | 1 638,42 Kč | 1 638,42 Kč | 10.3.2022 | 10.3.2022 | 7.4.2022 | |
KIS plus, a.s. | Oprava stroje Karcher BR 40/10C | 511 03001 730 - ostatní údržba a opravy; celkem 6 150,00 Kč | 6 150,00 Kč | 6 150,00 Kč | 9.3.2022 | 14.3.2022 | 8.4.2022 | |
Technoton | Oprava tiskárny Brother DR-2300 | 511 03001 820 - ostatní údržba a opravy; celkem 2 240,92 Kč | 2 240,92 Kč | 2 240,92 Kč | 11.3.2022 | 14.3.2022 | 7.4.2022 | |
Pavel Kárník | Odborná prohlídka skleníku rok 2022 | 518 10012 312 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 18 392,00 Kč | 18 392,00 Kč | 18 392,00 Kč | 9.3.2022 | 14.3.2022 | 7.4.2022 | |
Multised, spol. s r.o. | kancelářská křesla | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 18 910,00 Kč | 18 910,00 Kč | 18 910,00 Kč | 11.3.2022 | 15.3.2022 | 7.4.2022 | |
Česká pošta, s.p. | Poštovné III. dekáda 03/2022 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 4 170,00 Kč | 4 170,00 Kč | 4 170,00 Kč | 7.4.2022 | 13.4.2022 | 21.4.2022 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Konelab cuvette | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 16 227,55 Kč | 16 227,55 Kč | 16 227,55 Kč | 13.4.2022 | 14.4.2022 | 25.4.2022 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Amphetamines | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 12 450,17 Kč | 12 450,17 Kč | 12 450,17 Kč | 13.4.2022 | 14.4.2022 | 25.4.2022 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Creatinine | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 16 952,68 Kč | 16 952,68 Kč | 16 952,68 Kč | 13.4.2022 | 14.4.2022 | 25.4.2022 | |
STATECH s.r.o. | Pronájem plošiny Bluelift SA16 | 518 03030 799 - nájemné - movité věci; celkem 48 422,99 Kč | 48 422,99 Kč | 48 422,99 Kč | 14.4.2022 | 14.4.2022 | 28.4.2022 | |
ATEX spol. s r.o. | písty židlové | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 633,50 Kč | 1 633,50 Kč | 1 633,50 Kč | 13.4.2022 | 19.4.2022 | 25.4.2022 | |
ElPe CZ, s.r.o. | elektromateriál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 8 826,41 Kč | 8 826,41 Kč | 8 826,41 Kč | 9.3.2022 | 15.3.2022 | 7.4.2022 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 669,80 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 46 371,91 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,29 Kč | 48 042,00 Kč | 48 042,00 Kč | 15.3.2022 | 15.3.2022 | 7.4.2022 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 669,64 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,36 Kč | 2 670,00 Kč | 2 670,00 Kč | 15.3.2022 | 15.3.2022 | 7.4.2022 | |
Eurowater, s.r.o. | Preventivní prohlídka B | 518 10012 782 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 15 965,95 Kč | 15 965,95 Kč | 15 965,95 Kč | 16.3.2022 | 16.3.2022 | 14.4.2022 | |
synlab czech s.r.o. | Laboratorní vyšetření 02/2022 | 518 10010 206 - ostatní nevýrobní služby; celkem 1 687,00 Kč | 1 687,00 Kč | 1 687,00 Kč | 15.3.2022 | 17.3.2022 | 14.4.2022 | |
STILUS TRADE spol. s r.o. | kancelářské potřeby a materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 10 259,60 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 34,85 Kč | 10 294,45 Kč | 10 294,45 Kč | 17.3.2022 | 18.3.2022 | 14.4.2022 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 587,09 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 72 325,61 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,30 Kč | 78 913,00 Kč | 78 913,00 Kč | 17.3.2022 | 17.3.2022 | 14.4.2022 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 895,01 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 2 895,00 Kč | 2 895,00 Kč | 17.3.2022 | 17.3.2022 | 14.4.2022 | |
LOBB & VERI GROUP, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 955,39 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 994,68 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 155,96 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 147,28 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 848,84 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 47 102,16 Kč | 47 102,16 Kč | 1.4.2022 | 1.4.2022 | 14.4.2022 | |
Ivana Koudelková | práce dle smlouvy 03/2022 | 549 01010 901 - právní a poradenská činnost; celkem 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 1.4.2022 | 1.4.2022 | 14.4.2022 | |
Podřipská nemocnice s poliklinikou | Sterilizace 3/2022 | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 2 490,79 Kč | 2 490,79 Kč | 2 490,79 Kč | 6.4.2022 | 19.4.2022 | 25.4.2022 | |
STROM PRAHA a.s. | oprava pneumatik - lepení | 511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 1 603,00 Kč | 1 603,00 Kč | 1 603,00 Kč | 14.4.2022 | 19.4.2022 | 25.4.2022 | |
Pekárna Kněževes, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 015,85 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 288,18 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 524,51 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 042,72 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 881,07 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 780,18 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 300,28 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 798,84 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 789,32 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 096,81 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -11,27 Kč | 61 506,49 Kč | 61 506,49 Kč | 19.4.2022 | 19.4.2022 | 25.4.2022 | |
Václav Zoubek | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 872,97 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,03 Kč | 3 873,00 Kč | 3 873,00 Kč | 19.4.2022 | 19.4.2022 | 28.4.2022 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 245,53 Kč | 13 245,53 Kč | 13 245,53 Kč | 19.4.2022 | 19.4.2022 | 28.4.2022 | |
ACCOM Gastro s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 286,40 Kč | 7 286,40 Kč | 7 286,40 Kč | 13.4.2022 | 13.4.2022 | 25.4.2022 | |
ACCOM Gastro s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 28 465,26 Kč | 28 465,26 Kč | 28 465,26 Kč | 19.4.2022 | 19.4.2022 | 25.4.2022 | |
LOBB & VERI GROUP, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 475,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 318,75 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 300,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 187,50 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 756,25 Kč | 29 037,50 Kč | 29 037,50 Kč | 19.4.2022 | 19.4.2022 | 25.4.2022 | |
LOBB & VERI GROUP, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 618,69 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 565,57 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 686,58 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 870,47 Kč | 42 741,31 Kč | 42 741,31 Kč | 19.4.2022 | 19.4.2022 | 25.4.2022 | |
Vojtěch Jindra | vystoupení kapely Bran BJ2022 | 518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 13.4.2022 | 14.4.2022 | 28.4.2022 | |
DELEGO s.r.o. Praha | seminář - Občané Ukrajiny - Pobyt a výkon práce | 549 03000 810 - školení a sjezdové poplatky; celkem 2 396,00 Kč | 2 396,00 Kč | 2 396,00 Kč | 4.4.2022 | 4.4.2022 | 7.4.2022 | |
LS ROYAL Mariánské lázně a.s. | ZK525 - Lázeňský pobyt Možná Gabriela | 518 09030 901 - Léčebný pobyt COVID-19 ZK525; celkem 15 300,00 Kč | 15 300,00 Kč | 15 300,00 Kč | 23.3.2022 | 4.4.2022 | 7.4.2022 | |
Knoblochová Olga, JUDr. | Právní služby 03/2022 | 549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 68 196,00 Kč | 68 196,00 Kč | 68 196,00 Kč | 4.4.2022 | 4.4.2022 | 14.4.2022 |