Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice


Celkem faktur

21150

Stav doplněnosti faktur po měsících

2024 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
31 65 63 86 72 72 94 83 78 77
2023 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
84 73 85 58 69 69 79 85 78 106 69 91
2022 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
91 85 67 95 81 67 79 79 71 86 76 84
2021 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
75 93 90 70 71 70 69 76 80 90 88 98
2020 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
94 110 84 95 74 105 103 104 96 99 82 82
2019 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
98 101 102 102 89 94 91 106 79 86 81 94
2018 12 11 10
56 10 3
2015 02
1

Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.


Analytické účty

to
Rychlá volba: Rok 2018, Rok 2019

Zobrazeno 2 201-2 300 z 21 150 záznamů.
DodavatelÚčel platbyPoložkyČástka bez DPHČástka s DPHDatum vystaveníDatum přijetíDatum úhradyDatum plnění
MSM, spol. s r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 7 407,83 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,33 Kč
7 407,83 Kč8 519,00 Kč2.7.20198.7.201930.7.20192.7.2019
MSM, spol. s r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 1 010,43 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,32 Kč
1 010,43 Kč1 162,00 Kč2.7.20198.7.201930.7.20192.7.2019
MSM, spol. s r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 8 861,74 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,31 Kč
8 861,74 Kč10 191,00 Kč2.7.20198.7.201930.7.20192.7.2019
MANDÍK, a.s.Roční kontrola na plynovém zařízení518 10012 782 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 4 182,00 Kč
4 182,00 Kč4 182,00 Kč18.7.201918.7.201930.7.2019
Roman HelclSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 399,53 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,47 Kč
7 400,00 Kč7 400,00 Kč23.7.201923.7.201930.7.2019
Lenka BrotánkováZubní materiál (1.6.-30.6. 2019)501 14750 203 - stomatologický materiál; celkem 7 440,00 Kč
7 440,00 Kč7 440,00 Kč12.7.201923.7.201930.7.2019
Bilson Trade s.r.o.fixace zápěstí111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 768,00 Kč
2 768,00 Kč2 768,00 Kč18.7.201925.7.201930.7.2019
MARSTAFIT CLUB, z. s.LT - zam. Fričová Martina412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 2 500,00 Kč
2 500,00 Kč2 500,00 Kč10.7.201911.7.201930.7.2019
Pionýrská skupinaLT - zam. Jeránková Lucie412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 3 800,00 Kč
3 800,00 Kč3 800,00 Kč12.7.201912.7.201930.7.2019
Junák,svaz skautů a skautekLT - zam. Bc. Vačilja David412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 4 400,00 Kč
4 400,00 Kč4 400,00 Kč23.7.201923.7.201930.7.2019
VYROUBAL TEXTILES s.r.o.perlan111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 38 357,00 Kč
38 357,00 Kč38 357,00 Kč2.5.20196.5.201930.7.2019
Bc. Jana Pluhaříková PomajzlováSupervizní setkání pro zaměstnance na zajišťování chodu ,, Centra komplexní rehabilitace PN Horní Beřkovice" dne 21.6.2019549 03000 312 - školení a sjezdové poplatky; celkem 2 400,00 Kč
2 400,00 Kč2 400,00 Kč25.6.201925.6.201930.7.2019
SPOJENÁ AKREDITAČNÍXI. výroční odborná konference SAK - Mgr. Minarčíková E. 30.9.2019 celkem 1 850,00 Kč
1 850,00 Kč1 850,00 Kč15.7.201915.7.201930.7.2019
HIPPO spol. s. r. o.údržba aplikačního software 07/2019518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 118 394,00 Kč
118 394,00 Kč118 394,00 Kč1.7.20191.7.201930.7.2019
Domanský s.r.o.Ojeté vozidlo - PEUGEOT BOXER III L3H2042 03000 - NDHM dopravní prostředky; celkem 385 000,00 Kč
385 000,00 Kč385 000,00 Kč29.7.201929.7.20191.8.2019
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 323,78 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 228,25 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 800,53 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 907,41 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 326,95 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,08 Kč
39 587,00 Kč39 587,00 Kč1.7.20191.7.20195.8.2019
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o.Občerstvení zaměstnanců 28. 6. 2019513 01000 100 - náklady na reprezentaci; celkem 1 437,50 Kč
1 437,50 Kč1 437,50 Kč30.6.20191.7.20195.8.2019
VENCL, s r.o.ručníky pap.111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 8 235,26 Kč
8 235,26 Kč8 235,26 Kč3.7.20193.7.20195.8.2019
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 285,90 Kč
6 285,90 Kč6 285,90 Kč3.7.20193.7.20195.8.2019
LUKSÍK-PROMEX s.r.o.bezpečnostní obuv111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 634,00 Kč
1 634,00 Kč1 634,00 Kč16.7.201930.7.20195.8.2019
LUKSÍK-PROMEX s.r.o.bezpečnostní obuv111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 8 320,00 Kč
8 320,00 Kč8 320,00 Kč16.7.201930.7.20195.8.2019
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 4 606,95 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,09 Kč
4 606,95 Kč5 067,65 Kč4.7.20198.7.20195.8.20194.7.2019
Zdravotní ústav v Ústí n. L.Zkouška vzorku teplé vody518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 7 889,00 Kč
7 889,00 Kč7 889,00 Kč8.7.20199.7.20195.8.2019
Zen systems s.r.o.Oprava záložních zdrojů511 03001 820 - ostatní údržba a opravy; celkem 13 274,00 Kč
13 274,00 Kč13 274,00 Kč9.7.20199.7.20195.8.2019
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 265,68 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,32 Kč
18 266,00 Kč18 266,00 Kč8.7.20198.7.20195.8.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 2 451,76 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
2 451,76 Kč2 696,94 Kč7.7.201910.7.20195.8.20193.7.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 134 175,68 Kč
132 01000 - léky; celkem 16 290,69 Kč
132 01000 - léky; celkem 2 539,34 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,20 Kč
153 005,71 Kč169 400,14 Kč7.7.201910.7.20195.8.20198.7.2019
Professional support s.r.o.prací prostředek111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 44 454,72 Kč
44 454,72 Kč44 454,72 Kč4.7.201911.7.20195.8.2019
OBALY VYSOČINA s.r.o.provaz, sáčky, poháry, tácky, pásky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 754,00 Kč
3 754,00 Kč3 754,00 Kč4.7.201911.7.20195.8.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.el. energie 08/2019314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 203 305,78 Kč
203 305,78 Kč246 000,00 Kč1.8.20191.8.20195.8.20195.8.2019
Citus, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 631,78 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,22 Kč
2 632,00 Kč2 632,00 Kč17.7.201917.7.20195.8.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 116,00 Kč
2 116,00 Kč2 116,00 Kč17.7.201917.7.20195.8.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 42 916,97 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,03 Kč
42 917,00 Kč42 917,00 Kč17.7.201917.7.20195.8.2019
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 974,73 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,27 Kč
17 975,00 Kč17 975,00 Kč17.7.201917.7.20195.8.2019
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
132 01000 - léky; celkem 58,76 Kč
132 01000 - léky; celkem 2 274,11 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,10 Kč
2 332,78 Kč2 569,00 Kč18.7.201922.7.20195.8.201918.7.2019
ALIMPEX-LOUNY, S.R.OSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 919,61 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 484,44 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 926,48 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,47 Kč
25 331,00 Kč25 331,00 Kč22.7.201922.7.20195.8.2019
Roman HelclSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 968,60 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,40 Kč
9 969,00 Kč9 969,00 Kč23.7.201923.7.20195.8.2019
Fyzická osobaKoncert Guitar Arte Trio ZK445518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 5 000,00 Kč
5 000,00 Kč5 000,00 Kč23.7.201924.7.20195.8.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 2 459,57 Kč
2 459,57 Kč2 705,53 Kč7.5.201910.5.20195.8.20196.5.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 1 169,36 Kč
1 169,36 Kč1 286,30 Kč7.5.201910.5.20195.8.20197.5.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 203,97 Kč
203,97 Kč224,37 Kč7.6.201910.6.20195.8.20197.6.2019
Jiří Sovadina-S.B.CH.instal.instalatérský materiál111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 635,00 Kč
2 635,00 Kč2 635,00 Kč20.6.201921.6.20195.8.2019
Všeobecná fakultní nemocniceAgregované výkony 03-05 / 2019518 10011 999 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 732,00 Kč
732,00 Kč732,00 Kč24.7.201925.7.20195.8.2019
FAGRON a.s.Suroviny132 01000 - léky; celkem 2 341,45 Kč
132 01000 - léky; celkem 680,54 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,46 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,12 Kč
3 021,87 Kč3 516,00 Kč8.7.20199.7.20196.8.20198.7.2019
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 995,75 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 951,10 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 930,60 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 272,83 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 853,58 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,04 Kč
30 003,90 Kč30 003,90 Kč8.7.20198.7.20196.8.2019
Santé - zdravotní obuv, s.r.o.zdravotní obuv111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 7 323,00 Kč
7 323,00 Kč7 323,00 Kč9.7.201911.7.20196.8.2019
ČEZ ESCO, a.s.energie 08/2019, RT /byt č.4 - 657314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 363,64 Kč
363,64 Kč440,00 Kč1.8.20191.8.20196.8.20198.8.2019
ČEZ ESCO, a.s.energie 08/2019, RT /byt č.16 - 657314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 132,23 Kč
132,23 Kč160,00 Kč1.8.20191.8.20196.8.20198.8.2019
TechnotonTonery111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 17 884,00 Kč
17 884,00 Kč17 884,00 Kč24.6.20192.7.20196.8.2019
Citus, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 590,20 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,20 Kč
12 590,00 Kč12 590,00 Kč17.7.201917.7.20196.8.2019
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 724,55 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,45 Kč
7 725,00 Kč7 725,00 Kč18.7.201918.7.20196.8.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 802,63 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,37 Kč
1 803,00 Kč1 803,00 Kč23.7.201923.7.20196.8.2019
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 268,80 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,20 Kč
9 269,00 Kč9 269,00 Kč23.7.201923.7.20196.8.2019
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 12 207,49 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,24 Kč
12 207,25 Kč13 428,00 Kč24.7.201925.7.20196.8.201924.7.2019
Česká pošta, s.p.Poštovné I. dekáda 07/2019518 01020 901 - poštovné; celkem 5 099,00 Kč
5 099,00 Kč5 099,00 Kč23.7.201926.7.20196.8.2019
Perfect Distribution a.s.Dezinfekce132 01000 - léky; celkem 11 601,00 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
11 601,00 Kč14 037,21 Kč24.7.201926.7.20196.8.201924.7.2019
Alza.cz a.s.mobilní telefony111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 12 050,00 Kč
12 050,00 Kč12 050,00 Kč2.8.20196.8.20197.8.2019
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 1 138,14 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,05 Kč
1 138,19 Kč1 252,00 Kč25.7.201929.7.20198.8.201925.7.2019
Jiří Sovadina-S.B.CH.instal.instalatérský materiál111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 783,00 Kč
1 783,00 Kč1 783,00 Kč25.6.201926.6.20198.8.2019
ALIMPEX-LOUNY, S.R.OSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 274,00 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 972,87 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,13 Kč
21 247,00 Kč21 247,00 Kč29.7.201929.7.20198.8.2019
Roman HelclSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 503,99 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč
7 504,00 Kč7 504,00 Kč29.7.201929.7.20198.8.2019
Zen systems s.r.o.Údržba a servis serverů a sítě 06/2019518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 18 150,00 Kč
18 150,00 Kč18 150,00 Kč28.6.20193.7.20198.8.2019
PROMOS Valašské Meziříčí s.r.oBTK - pulsní oxymetr PC-60C1518 10012 461 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 847,00 Kč
847,00 Kč847,00 Kč19.7.201930.7.20198.8.2019
Dialab spol. s r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 7 329,80 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,29 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,06 Kč
7 329,74 Kč8 869,00 Kč26.7.201931.7.20198.8.201926.7.2019
FISCHER DENTAL s.r.o.ZS Diplomat - oprava stomatologické soupravy - stomatologiecká ambulance511 03001 203 - ostatní údržba a opravy; celkem 3 009,00 Kč
3 009,00 Kč3 009,00 Kč28.6.201931.7.20198.8.2019
HIPPO spol. s. r. o.práce programátora511 03001 901 - ostatní údržba a opravy; celkem 1 452,00 Kč
1 452,00 Kč1 452,00 Kč10.7.201911.7.20198.8.2019
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 828,60 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 361,45 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 221,15 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 272,60 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 402,83 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,07 Kč
38 086,70 Kč38 086,70 Kč11.7.201911.7.20198.8.2019
Exbio s.r.oPZT132 01000 - léky; celkem 2 960,00 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,40 Kč
2 960,40 Kč3 582,00 Kč30.7.201931.7.20198.8.201930.7.2019
Ivana Koudelkovápráce dle smlouvy 07/2019549 01010 901 - právní a poradenská činnost; celkem 15 000,00 Kč
15 000,00 Kč15 000,00 Kč29.7.20191.8.20198.8.2019
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 457,66 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,34 Kč
16 458,00 Kč16 458,00 Kč12.7.201912.7.20198.8.2019
Multised, spol. s r.o.kancelářská židle111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 655,00 Kč
6 655,00 Kč6 655,00 Kč10.7.201916.7.20198.8.2019
Démos trade, a.s.hrana lepící nábytková111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 299,00 Kč
3 299,00 Kč3 299,00 Kč10.7.201916.7.20198.8.2019
AUTO BOUŠKA s.r.o.Oprava pneu.511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 29 258,00 Kč
29 258,00 Kč29 258,00 Kč10.7.201916.7.20198.8.2019
Profi DDD s.r.o.Deratizace kuchyně + 6B/451518 10010 740 - ostatní nevýrobní služby; celkem 2 519,83 Kč
518 10010 451 - ostatní nevýrobní služby; celkem 1 672,82 Kč
4 192,65 Kč4 192,65 Kč11.7.201915.7.20198.8.2019
Technicom Technology s.r.o.Kontrola EPS518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 3 744,00 Kč
3 744,00 Kč3 744,00 Kč15.7.201915.7.20198.8.2019
synlab czech s.r.o.Agregované výkony 06/2019518 10011 999 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 4 942,50 Kč
4 942,50 Kč4 942,50 Kč12.7.201915.7.20198.8.2019
Zen systems s.r.o.Disky do serveru - 4x511 03001 820 - ostatní údržba a opravy; celkem 23 668,00 Kč
23 668,00 Kč23 668,00 Kč12.7.201916.7.20198.8.2019
Josef LudvíkOprava kondenzačního potrubí z parní kotelny do kuchyně / 782511 01001 782 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 18 743,00 Kč
22 679,03 Kč18 743,00 Kč16.7.201917.7.20198.8.201916.7.2019
ELZA systém s.r.o.Úprava elektroinstalace budova ,,D" odd. 8 a 2.NP /452511 01001 452 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 99 181,48 Kč
120 011,70 Kč99 181,48 Kč9.7.201912.7.20198.8.20199.7.2019
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné - 08/2019 Rariková D. celkem 360,00 Kč
360,00 Kč360,00 Kč5.8.20195.8.20198.8.2019
Zásobování a.s.jídlonosiče, olej, vrtáky, pistole PUR pěny, poklop mikrovlnka111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 474,00 Kč
1 474,00 Kč1 474,00 Kč5.8.20196.8.20198.8.2019
Filip Latislavobálky, razítka111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 13 830,00 Kč
13 830,00 Kč13 830,00 Kč10.7.201923.7.20198.8.2019
Citus, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 171,80 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,20 Kč
17 172,00 Kč17 172,00 Kč23.7.201923.7.20198.8.2019
Knoblochová Olga, JUDr.Právní služby 07/2019549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 49 225,00 Kč
49 225,00 Kč49 225,00 Kč5.8.20195.8.20198.8.2019
Lukáš ZáveskýSpráva internetů a webových stránek 07/2019 - dle smlouvy518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 17 000,00 Kč
17 000,00 Kč17 000,00 Kč31.7.20195.8.20198.8.2019
Lukáš ZáveskýRealizační,poradenská a konzultační činnost za 07/2019- dle příkazní smlouvy ze dne 18.8.2017549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 51 487,00 Kč
51 487,00 Kč51 487,00 Kč31.7.20195.8.20198.8.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 605,25 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,25 Kč
3 605,00 Kč3 605,00 Kč23.7.201923.7.20198.8.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 845,60 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,40 Kč
3 846,00 Kč3 846,00 Kč23.7.201923.7.20198.8.2019
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 456,98 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,02 Kč
22 457,00 Kč22 457,00 Kč23.7.201923.7.20198.8.2019
Pewa, s.r.o.Potraviny pro Multicentrum513 01000 100 - náklady na reprezentaci; celkem 500,00 Kč
500,00 Kč500,00 Kč24.7.201924.7.20198.8.2019
Advokátní kancelář JUDr. Jan OpletalPrávní služby 07/2019549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 14 700,00 Kč
14 700,00 Kč14 700,00 Kč6.8.20196.8.20198.8.2019
TechnotonTonery111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 16 123,00 Kč
16 123,00 Kč16 123,00 Kč25.7.201925.7.20198.8.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 33 489,96 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,04 Kč
33 490,00 Kč33 490,00 Kč25.7.201925.7.20198.8.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 2 317,82 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
2 317,82 Kč2 549,60 Kč15.5.201917.5.20198.8.201915.5.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 571,90 Kč
571,90 Kč629,09 Kč11.6.201912.6.20198.8.201912.6.2019
Sanofi-aventis,s.r.oLéky132 01000 - léky; celkem 2 757,69 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
2 757,69 Kč3 033,46 Kč11.6.201913.6.20198.8.201911.6.2019
Sanofi-aventis,s.r.oLéky132 01000 - léky; celkem 3 467,57 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč
3 467,57 Kč3 814,33 Kč14.6.201918.6.20198.8.201914.6.2019
Roman HelclSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 723,68 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,32 Kč
11 724,00 Kč11 724,00 Kč25.7.201925.7.20198.8.2019
Martin RůzhaSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 24 920,86 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč
24 920,85 Kč24 920,85 Kč25.7.201925.7.20198.8.2019
Martin RůzhaSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 668,03 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 001,31 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 717,39 Kč
44 386,73 Kč44 386,73 Kč25.7.201925.7.20198.8.2019
Zobrazeno 2 201-2 300 z 21 150 záznamů.