2024 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 65 | 63 | 86 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 93 | 90 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
2018 | 12 | 11 | 10 |
---|---|---|---|
56 | 10 | 3 |
2015 | 02 |
---|---|
1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSM, spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 7 407,83 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,33 Kč | 7 407,83 Kč | 8 519,00 Kč | 2.7.2019 | 8.7.2019 | 30.7.2019 | 2.7.2019 |
MSM, spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 1 010,43 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,32 Kč | 1 010,43 Kč | 1 162,00 Kč | 2.7.2019 | 8.7.2019 | 30.7.2019 | 2.7.2019 |
MSM, spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 8 861,74 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,31 Kč | 8 861,74 Kč | 10 191,00 Kč | 2.7.2019 | 8.7.2019 | 30.7.2019 | 2.7.2019 |
MANDÍK, a.s. | Roční kontrola na plynovém zařízení | 518 10012 782 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 4 182,00 Kč | 4 182,00 Kč | 4 182,00 Kč | 18.7.2019 | 18.7.2019 | 30.7.2019 | |
Roman Helcl | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 399,53 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,47 Kč | 7 400,00 Kč | 7 400,00 Kč | 23.7.2019 | 23.7.2019 | 30.7.2019 | |
Lenka Brotánková | Zubní materiál (1.6.-30.6. 2019) | 501 14750 203 - stomatologický materiál; celkem 7 440,00 Kč | 7 440,00 Kč | 7 440,00 Kč | 12.7.2019 | 23.7.2019 | 30.7.2019 | |
Bilson Trade s.r.o. | fixace zápěstí | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 768,00 Kč | 2 768,00 Kč | 2 768,00 Kč | 18.7.2019 | 25.7.2019 | 30.7.2019 | |
MARSTAFIT CLUB, z. s. | LT - zam. Fričová Martina | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 2 500,00 Kč | 2 500,00 Kč | 2 500,00 Kč | 10.7.2019 | 11.7.2019 | 30.7.2019 | |
Pionýrská skupina | LT - zam. Jeránková Lucie | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 3 800,00 Kč | 3 800,00 Kč | 3 800,00 Kč | 12.7.2019 | 12.7.2019 | 30.7.2019 | |
Junák,svaz skautů a skautek | LT - zam. Bc. Vačilja David | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 4 400,00 Kč | 4 400,00 Kč | 4 400,00 Kč | 23.7.2019 | 23.7.2019 | 30.7.2019 | |
VYROUBAL TEXTILES s.r.o. | perlan | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 38 357,00 Kč | 38 357,00 Kč | 38 357,00 Kč | 2.5.2019 | 6.5.2019 | 30.7.2019 | |
Bc. Jana Pluhaříková Pomajzlová | Supervizní setkání pro zaměstnance na zajišťování chodu ,, Centra komplexní rehabilitace PN Horní Beřkovice" dne 21.6.2019 | 549 03000 312 - školení a sjezdové poplatky; celkem 2 400,00 Kč | 2 400,00 Kč | 2 400,00 Kč | 25.6.2019 | 25.6.2019 | 30.7.2019 | |
SPOJENÁ AKREDITAČNÍ | XI. výroční odborná konference SAK - Mgr. Minarčíková E. 30.9.2019 | celkem 1 850,00 Kč | 1 850,00 Kč | 1 850,00 Kč | 15.7.2019 | 15.7.2019 | 30.7.2019 | |
HIPPO spol. s. r. o. | údržba aplikačního software 07/2019 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 118 394,00 Kč | 118 394,00 Kč | 118 394,00 Kč | 1.7.2019 | 1.7.2019 | 30.7.2019 | |
Domanský s.r.o. | Ojeté vozidlo - PEUGEOT BOXER III L3H2 | 042 03000 - NDHM dopravní prostředky; celkem 385 000,00 Kč | 385 000,00 Kč | 385 000,00 Kč | 29.7.2019 | 29.7.2019 | 1.8.2019 | |
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 323,78 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 228,25 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 800,53 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 907,41 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 326,95 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,08 Kč | 39 587,00 Kč | 39 587,00 Kč | 1.7.2019 | 1.7.2019 | 5.8.2019 | |
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | Občerstvení zaměstnanců 28. 6. 2019 | 513 01000 100 - náklady na reprezentaci; celkem 1 437,50 Kč | 1 437,50 Kč | 1 437,50 Kč | 30.6.2019 | 1.7.2019 | 5.8.2019 | |
VENCL, s r.o. | ručníky pap. | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 8 235,26 Kč | 8 235,26 Kč | 8 235,26 Kč | 3.7.2019 | 3.7.2019 | 5.8.2019 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 285,90 Kč | 6 285,90 Kč | 6 285,90 Kč | 3.7.2019 | 3.7.2019 | 5.8.2019 | |
LUKSÍK-PROMEX s.r.o. | bezpečnostní obuv | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 634,00 Kč | 1 634,00 Kč | 1 634,00 Kč | 16.7.2019 | 30.7.2019 | 5.8.2019 | |
LUKSÍK-PROMEX s.r.o. | bezpečnostní obuv | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 8 320,00 Kč | 8 320,00 Kč | 8 320,00 Kč | 16.7.2019 | 30.7.2019 | 5.8.2019 | |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 4 606,95 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,09 Kč | 4 606,95 Kč | 5 067,65 Kč | 4.7.2019 | 8.7.2019 | 5.8.2019 | 4.7.2019 |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | Zkouška vzorku teplé vody | 518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 7 889,00 Kč | 7 889,00 Kč | 7 889,00 Kč | 8.7.2019 | 9.7.2019 | 5.8.2019 | |
Zen systems s.r.o. | Oprava záložních zdrojů | 511 03001 820 - ostatní údržba a opravy; celkem 13 274,00 Kč | 13 274,00 Kč | 13 274,00 Kč | 9.7.2019 | 9.7.2019 | 5.8.2019 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 265,68 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,32 Kč | 18 266,00 Kč | 18 266,00 Kč | 8.7.2019 | 8.7.2019 | 5.8.2019 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 451,76 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 2 451,76 Kč | 2 696,94 Kč | 7.7.2019 | 10.7.2019 | 5.8.2019 | 3.7.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 134 175,68 Kč 132 01000 - léky; celkem 16 290,69 Kč 132 01000 - léky; celkem 2 539,34 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,20 Kč | 153 005,71 Kč | 169 400,14 Kč | 7.7.2019 | 10.7.2019 | 5.8.2019 | 8.7.2019 |
Professional support s.r.o. | prací prostředek | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 44 454,72 Kč | 44 454,72 Kč | 44 454,72 Kč | 4.7.2019 | 11.7.2019 | 5.8.2019 | |
OBALY VYSOČINA s.r.o. | provaz, sáčky, poháry, tácky, pásky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 754,00 Kč | 3 754,00 Kč | 3 754,00 Kč | 4.7.2019 | 11.7.2019 | 5.8.2019 | |
EP ENERGY TRADING, a.s. | el. energie 08/2019 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 203 305,78 Kč | 203 305,78 Kč | 246 000,00 Kč | 1.8.2019 | 1.8.2019 | 5.8.2019 | 5.8.2019 |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 631,78 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,22 Kč | 2 632,00 Kč | 2 632,00 Kč | 17.7.2019 | 17.7.2019 | 5.8.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 116,00 Kč | 2 116,00 Kč | 2 116,00 Kč | 17.7.2019 | 17.7.2019 | 5.8.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 42 916,97 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,03 Kč | 42 917,00 Kč | 42 917,00 Kč | 17.7.2019 | 17.7.2019 | 5.8.2019 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 974,73 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,27 Kč | 17 975,00 Kč | 17 975,00 Kč | 17.7.2019 | 17.7.2019 | 5.8.2019 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč 132 01000 - léky; celkem 58,76 Kč 132 01000 - léky; celkem 2 274,11 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,10 Kč | 2 332,78 Kč | 2 569,00 Kč | 18.7.2019 | 22.7.2019 | 5.8.2019 | 18.7.2019 |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 919,61 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 484,44 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 926,48 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,47 Kč | 25 331,00 Kč | 25 331,00 Kč | 22.7.2019 | 22.7.2019 | 5.8.2019 | |
Roman Helcl | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 968,60 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,40 Kč | 9 969,00 Kč | 9 969,00 Kč | 23.7.2019 | 23.7.2019 | 5.8.2019 | |
Fyzická osoba | Koncert Guitar Arte Trio ZK445 | 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 23.7.2019 | 24.7.2019 | 5.8.2019 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 459,57 Kč | 2 459,57 Kč | 2 705,53 Kč | 7.5.2019 | 10.5.2019 | 5.8.2019 | 6.5.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 169,36 Kč | 1 169,36 Kč | 1 286,30 Kč | 7.5.2019 | 10.5.2019 | 5.8.2019 | 7.5.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 203,97 Kč | 203,97 Kč | 224,37 Kč | 7.6.2019 | 10.6.2019 | 5.8.2019 | 7.6.2019 |
Jiří Sovadina-S.B.CH.instal. | instalatérský materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 635,00 Kč | 2 635,00 Kč | 2 635,00 Kč | 20.6.2019 | 21.6.2019 | 5.8.2019 | |
Všeobecná fakultní nemocnice | Agregované výkony 03-05 / 2019 | 518 10011 999 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 732,00 Kč | 732,00 Kč | 732,00 Kč | 24.7.2019 | 25.7.2019 | 5.8.2019 | |
FAGRON a.s. | Suroviny | 132 01000 - léky; celkem 2 341,45 Kč 132 01000 - léky; celkem 680,54 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,46 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,12 Kč | 3 021,87 Kč | 3 516,00 Kč | 8.7.2019 | 9.7.2019 | 6.8.2019 | 8.7.2019 |
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 995,75 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 951,10 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 930,60 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 272,83 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 853,58 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,04 Kč | 30 003,90 Kč | 30 003,90 Kč | 8.7.2019 | 8.7.2019 | 6.8.2019 | |
Santé - zdravotní obuv, s.r.o. | zdravotní obuv | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 7 323,00 Kč | 7 323,00 Kč | 7 323,00 Kč | 9.7.2019 | 11.7.2019 | 6.8.2019 | |
ČEZ ESCO, a.s. | energie 08/2019, RT /byt č.4 - 657 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 363,64 Kč | 363,64 Kč | 440,00 Kč | 1.8.2019 | 1.8.2019 | 6.8.2019 | 8.8.2019 |
ČEZ ESCO, a.s. | energie 08/2019, RT /byt č.16 - 657 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 132,23 Kč | 132,23 Kč | 160,00 Kč | 1.8.2019 | 1.8.2019 | 6.8.2019 | 8.8.2019 |
Technoton | Tonery | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 17 884,00 Kč | 17 884,00 Kč | 17 884,00 Kč | 24.6.2019 | 2.7.2019 | 6.8.2019 | |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 590,20 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,20 Kč | 12 590,00 Kč | 12 590,00 Kč | 17.7.2019 | 17.7.2019 | 6.8.2019 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 724,55 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,45 Kč | 7 725,00 Kč | 7 725,00 Kč | 18.7.2019 | 18.7.2019 | 6.8.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 802,63 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,37 Kč | 1 803,00 Kč | 1 803,00 Kč | 23.7.2019 | 23.7.2019 | 6.8.2019 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 268,80 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,20 Kč | 9 269,00 Kč | 9 269,00 Kč | 23.7.2019 | 23.7.2019 | 6.8.2019 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 12 207,49 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,24 Kč | 12 207,25 Kč | 13 428,00 Kč | 24.7.2019 | 25.7.2019 | 6.8.2019 | 24.7.2019 |
Česká pošta, s.p. | Poštovné I. dekáda 07/2019 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 5 099,00 Kč | 5 099,00 Kč | 5 099,00 Kč | 23.7.2019 | 26.7.2019 | 6.8.2019 | |
Perfect Distribution a.s. | Dezinfekce | 132 01000 - léky; celkem 11 601,00 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 11 601,00 Kč | 14 037,21 Kč | 24.7.2019 | 26.7.2019 | 6.8.2019 | 24.7.2019 |
Alza.cz a.s. | mobilní telefony | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 12 050,00 Kč | 12 050,00 Kč | 12 050,00 Kč | 2.8.2019 | 6.8.2019 | 7.8.2019 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 138,14 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,05 Kč | 1 138,19 Kč | 1 252,00 Kč | 25.7.2019 | 29.7.2019 | 8.8.2019 | 25.7.2019 |
Jiří Sovadina-S.B.CH.instal. | instalatérský materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 783,00 Kč | 1 783,00 Kč | 1 783,00 Kč | 25.6.2019 | 26.6.2019 | 8.8.2019 | |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 274,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 972,87 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,13 Kč | 21 247,00 Kč | 21 247,00 Kč | 29.7.2019 | 29.7.2019 | 8.8.2019 | |
Roman Helcl | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 503,99 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 7 504,00 Kč | 7 504,00 Kč | 29.7.2019 | 29.7.2019 | 8.8.2019 | |
Zen systems s.r.o. | Údržba a servis serverů a sítě 06/2019 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 28.6.2019 | 3.7.2019 | 8.8.2019 | |
PROMOS Valašské Meziříčí s.r.o | BTK - pulsní oxymetr PC-60C1 | 518 10012 461 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 847,00 Kč | 847,00 Kč | 847,00 Kč | 19.7.2019 | 30.7.2019 | 8.8.2019 | |
Dialab spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 7 329,80 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,29 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,06 Kč | 7 329,74 Kč | 8 869,00 Kč | 26.7.2019 | 31.7.2019 | 8.8.2019 | 26.7.2019 |
FISCHER DENTAL s.r.o. | ZS Diplomat - oprava stomatologické soupravy - stomatologiecká ambulance | 511 03001 203 - ostatní údržba a opravy; celkem 3 009,00 Kč | 3 009,00 Kč | 3 009,00 Kč | 28.6.2019 | 31.7.2019 | 8.8.2019 | |
HIPPO spol. s. r. o. | práce programátora | 511 03001 901 - ostatní údržba a opravy; celkem 1 452,00 Kč | 1 452,00 Kč | 1 452,00 Kč | 10.7.2019 | 11.7.2019 | 8.8.2019 | |
JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 828,60 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 361,45 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 221,15 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 272,60 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 402,83 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,07 Kč | 38 086,70 Kč | 38 086,70 Kč | 11.7.2019 | 11.7.2019 | 8.8.2019 | |
Exbio s.r.o | PZT | 132 01000 - léky; celkem 2 960,00 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,40 Kč | 2 960,40 Kč | 3 582,00 Kč | 30.7.2019 | 31.7.2019 | 8.8.2019 | 30.7.2019 |
Ivana Koudelková | práce dle smlouvy 07/2019 | 549 01010 901 - právní a poradenská činnost; celkem 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 29.7.2019 | 1.8.2019 | 8.8.2019 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 457,66 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,34 Kč | 16 458,00 Kč | 16 458,00 Kč | 12.7.2019 | 12.7.2019 | 8.8.2019 | |
Multised, spol. s r.o. | kancelářská židle | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 655,00 Kč | 6 655,00 Kč | 6 655,00 Kč | 10.7.2019 | 16.7.2019 | 8.8.2019 | |
Démos trade, a.s. | hrana lepící nábytková | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 299,00 Kč | 3 299,00 Kč | 3 299,00 Kč | 10.7.2019 | 16.7.2019 | 8.8.2019 | |
AUTO BOUŠKA s.r.o. | Oprava pneu. | 511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 29 258,00 Kč | 29 258,00 Kč | 29 258,00 Kč | 10.7.2019 | 16.7.2019 | 8.8.2019 | |
Profi DDD s.r.o. | Deratizace kuchyně + 6B/451 | 518 10010 740 - ostatní nevýrobní služby; celkem 2 519,83 Kč 518 10010 451 - ostatní nevýrobní služby; celkem 1 672,82 Kč | 4 192,65 Kč | 4 192,65 Kč | 11.7.2019 | 15.7.2019 | 8.8.2019 | |
Technicom Technology s.r.o. | Kontrola EPS | 518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 3 744,00 Kč | 3 744,00 Kč | 3 744,00 Kč | 15.7.2019 | 15.7.2019 | 8.8.2019 | |
synlab czech s.r.o. | Agregované výkony 06/2019 | 518 10011 999 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 4 942,50 Kč | 4 942,50 Kč | 4 942,50 Kč | 12.7.2019 | 15.7.2019 | 8.8.2019 | |
Zen systems s.r.o. | Disky do serveru - 4x | 511 03001 820 - ostatní údržba a opravy; celkem 23 668,00 Kč | 23 668,00 Kč | 23 668,00 Kč | 12.7.2019 | 16.7.2019 | 8.8.2019 | |
Josef Ludvík | Oprava kondenzačního potrubí z parní kotelny do kuchyně / 782 | 511 01001 782 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 18 743,00 Kč | 22 679,03 Kč | 18 743,00 Kč | 16.7.2019 | 17.7.2019 | 8.8.2019 | 16.7.2019 |
ELZA systém s.r.o. | Úprava elektroinstalace budova ,,D" odd. 8 a 2.NP /452 | 511 01001 452 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 99 181,48 Kč | 120 011,70 Kč | 99 181,48 Kč | 9.7.2019 | 12.7.2019 | 8.8.2019 | 9.7.2019 |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 08/2019 Rariková D. | celkem 360,00 Kč | 360,00 Kč | 360,00 Kč | 5.8.2019 | 5.8.2019 | 8.8.2019 | |
Zásobování a.s. | jídlonosiče, olej, vrtáky, pistole PUR pěny, poklop mikrovlnka | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 474,00 Kč | 1 474,00 Kč | 1 474,00 Kč | 5.8.2019 | 6.8.2019 | 8.8.2019 | |
Filip Latislav | obálky, razítka | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 13 830,00 Kč | 13 830,00 Kč | 13 830,00 Kč | 10.7.2019 | 23.7.2019 | 8.8.2019 | |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 171,80 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,20 Kč | 17 172,00 Kč | 17 172,00 Kč | 23.7.2019 | 23.7.2019 | 8.8.2019 | |
Knoblochová Olga, JUDr. | Právní služby 07/2019 | 549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 49 225,00 Kč | 49 225,00 Kč | 49 225,00 Kč | 5.8.2019 | 5.8.2019 | 8.8.2019 | |
Lukáš Záveský | Správa internetů a webových stránek 07/2019 - dle smlouvy | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 17 000,00 Kč | 17 000,00 Kč | 17 000,00 Kč | 31.7.2019 | 5.8.2019 | 8.8.2019 | |
Lukáš Záveský | Realizační,poradenská a konzultační činnost za 07/2019- dle příkazní smlouvy ze dne 18.8.2017 | 549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 51 487,00 Kč | 51 487,00 Kč | 51 487,00 Kč | 31.7.2019 | 5.8.2019 | 8.8.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 605,25 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,25 Kč | 3 605,00 Kč | 3 605,00 Kč | 23.7.2019 | 23.7.2019 | 8.8.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 845,60 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,40 Kč | 3 846,00 Kč | 3 846,00 Kč | 23.7.2019 | 23.7.2019 | 8.8.2019 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 456,98 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,02 Kč | 22 457,00 Kč | 22 457,00 Kč | 23.7.2019 | 23.7.2019 | 8.8.2019 | |
Pewa, s.r.o. | Potraviny pro Multicentrum | 513 01000 100 - náklady na reprezentaci; celkem 500,00 Kč | 500,00 Kč | 500,00 Kč | 24.7.2019 | 24.7.2019 | 8.8.2019 | |
Advokátní kancelář JUDr. Jan Opletal | Právní služby 07/2019 | 549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 14 700,00 Kč | 14 700,00 Kč | 14 700,00 Kč | 6.8.2019 | 6.8.2019 | 8.8.2019 | |
Technoton | Tonery | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 16 123,00 Kč | 16 123,00 Kč | 16 123,00 Kč | 25.7.2019 | 25.7.2019 | 8.8.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 33 489,96 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,04 Kč | 33 490,00 Kč | 33 490,00 Kč | 25.7.2019 | 25.7.2019 | 8.8.2019 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 317,82 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 2 317,82 Kč | 2 549,60 Kč | 15.5.2019 | 17.5.2019 | 8.8.2019 | 15.5.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 571,90 Kč | 571,90 Kč | 629,09 Kč | 11.6.2019 | 12.6.2019 | 8.8.2019 | 12.6.2019 |
Sanofi-aventis,s.r.o | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 757,69 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 2 757,69 Kč | 3 033,46 Kč | 11.6.2019 | 13.6.2019 | 8.8.2019 | 11.6.2019 |
Sanofi-aventis,s.r.o | Léky | 132 01000 - léky; celkem 3 467,57 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč | 3 467,57 Kč | 3 814,33 Kč | 14.6.2019 | 18.6.2019 | 8.8.2019 | 14.6.2019 |
Roman Helcl | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 723,68 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,32 Kč | 11 724,00 Kč | 11 724,00 Kč | 25.7.2019 | 25.7.2019 | 8.8.2019 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 24 920,86 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 24 920,85 Kč | 24 920,85 Kč | 25.7.2019 | 25.7.2019 | 8.8.2019 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 668,03 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 001,31 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 717,39 Kč | 44 386,73 Kč | 44 386,73 Kč | 25.7.2019 | 25.7.2019 | 8.8.2019 |