2025 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 81 | 74 | 79 | 79 |
2024 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73 | 54 | 43 | 71 | 63 | 86 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 93 | 90 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
2018 | 12 | 11 | 10 |
---|---|---|---|
56 | 10 | 3 |
2015 | 02 |
---|---|
1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ložiska Mělník s.r.o. | ložiska, gufero | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 829,00 Kč | 829,00 Kč | 829,00 Kč | 16.3.2023 | 22.3.2023 | 28.3.2023 | |
Jiří Sovadina-S.B.CH.instal. | instalatérský materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 829,00 Kč | 829,00 Kč | 829,00 Kč | 11.1.2021 | 12.1.2021 | 26.2.2021 | |
COLORWAY | barvy | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 830,00 Kč | 830,00 Kč | 830,00 Kč | 15.12.2024 | 16.12.2024 | 23.12.2024 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 831,45 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,45 Kč | 831,00 Kč | 831,00 Kč | 20.11.2020 | 20.11.2020 | 10.12.2020 | |
PPL CZ s.r.o. | Přeprava zásilek | 518 02000 799 - dopravné - přeprava osob i materiálu; celkem 831,34 Kč | 831,34 Kč | 831,34 Kč | 1.3.2022 | 3.3.2022 | 15.3.2022 | |
ASTUR-KA, s.r.o. | ZK578 - Svatomartinský seminář - potraviny | 513 01000 100 - náklady na reprezentaci; 648 04000 100 - RF dary; 414 02003 - RF - čerpání prostředků z darů; celkem 832,83 Kč | 832,83 Kč | 832,83 Kč | 8.11.2023 | 15.11.2023 | 30.11.2023 | |
ACCOM Gastro s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 833,98 Kč | 833,98 Kč | 833,98 Kč | 3.11.2020 | 3.11.2020 | 13.11.2020 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 834,01 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 834,00 Kč | 834,00 Kč | 11.11.2021 | 11.11.2021 | 30.11.2021 | |
Zásobování a.s. | zahradní nářadí | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 834,00 Kč | 834,00 Kč | 834,00 Kč | 6.12.2024 | 9.12.2024 | 11.12.2024 | |
Podřipská nemocnice s poliklinikou | Sterilizace 12/2020 | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 834,17 Kč | 834,17 Kč | 834,17 Kč | 31.12.2020 | 31.12.2020 | 26.1.2021 | |
Technoton | Nádoba na odpad toneru | 501 07050 820 - materiál pro výpočetní techniku a ND,diskety; celkem 834,90 Kč | 834,90 Kč | 834,90 Kč | 8.12.2020 | 9.3.2021 | 22.3.2021 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 759,85 Kč | 759,85 Kč | 835,84 Kč | 7.11.2020 | 10.11.2020 | 8.12.2020 | 9.11.2020 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 746,40 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,12 Kč | 746,40 Kč | 835,97 Kč | 24.4.2025 | 25.4.2025 | 2.5.2025 | 24.4.2025 |
Zásobování a.s. | konvice | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 836,00 Kč | 836,00 Kč | 836,00 Kč | 8.1.2019 | 8.1.2019 | 10.1.2019 | |
Alza.cz a.s. | nabíjecí svítilna | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 836,00 Kč | 836,00 Kč | 836,00 Kč | 23.1.2024 | 30.1.2024 | 6.2.2024 | |
STAVMAT Mazourek, s. r. o. | ZK481 - budova A 7C,7D - spotřební materiál | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 836,00 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 836,00 Kč | 836,00 Kč | 836,00 Kč | 28.2.2025 | 3.3.2025 | 11.3.2025 | |
Pewa, s.r.o. | Transformační projekty - potraviny | 513 01000 100 - náklady na reprezentaci; celkem 838,00 Kč | 838,00 Kč | 838,00 Kč | 1.4.2019 | 2.4.2019 | 25.4.2019 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 750,46 Kč | 750,46 Kč | 840,52 Kč | 23.7.2024 | 24.7.2024 | 29.7.2024 | 23.7.2024 |
Jiří Sovadina-S.B.CH.instal. | instalatérský materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 841,00 Kč | 841,00 Kč | 841,00 Kč | 17.12.2018 | 19.12.2018 | 31.1.2019 | |
Jiří Sovadina-S.B.CH.instal. | Oprava potrubí - skleník | 549 09000 312 - TZ DHM; celkem 842,00 Kč | 842,00 Kč | 842,00 Kč | 31.3.2021 | 31.3.2021 | 13.5.2021 | |
Bratři Horákové s.r.o. | miska odkapní | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 844,58 Kč | 844,58 Kč | 844,58 Kč | 12.7.2021 | 15.7.2021 | 9.8.2021 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 754,10 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 754,10 Kč | 844,59 Kč | 20.11.2024 | 21.11.2024 | 13.12.2024 | 20.11.2024 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 754,10 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 754,10 Kč | 844,59 Kč | 5.2.2025 | 6.2.2025 | 4.3.2025 | 5.2.2025 |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 767,90 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 767,90 Kč | 844,69 Kč | 28.3.2019 | 29.3.2019 | 25.4.2019 | 29.3.2019 |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 845,25 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,25 Kč | 845,00 Kč | 845,00 Kč | 16.12.2021 | 16.12.2021 | 22.12.2021 | |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 768,18 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 768,18 Kč | 845,00 Kč | 17.2.2020 | 19.2.2020 | 2.4.2020 | 18.2.2020 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 768,20 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč | 768,20 Kč | 845,02 Kč | 28.12.2022 | 30.12.2022 | 26.1.2023 | 28.12.2022 |
Technoton | Odpadní nádoba | 501 07050 820 - materiál pro výpočetní techniku a ND,diskety; celkem 846,00 Kč | 846,00 Kč | 846,00 Kč | 6.12.2018 | 10.12.2018 | 3.1.2019 | |
LKQ CZ s.r.o. | kliková hřídel | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 847,00 Kč | 847,00 Kč | 847,00 Kč | 31.1.2023 | 2.2.2023 | 14.2.2023 | |
HIPPO spol. s. r. o. | Prodloužení záruky Seagate k výměně disků. | 518 09020 820 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 847,00 Kč | 847,00 Kč | 847,00 Kč | 21.2.2020 | 21.2.2020 | 2.4.2020 | |
STAVMAT Mazourek, s. r. o. | lepidlo na dlažbu | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 847,00 Kč | 847,00 Kč | 847,00 Kč | 15.4.2019 | 17.4.2019 | 25.4.2019 | |
PROMOS Valašské Meziříčí s.r.o | BTK - pulsní oxymetr PC-60C1 | 518 10012 461 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 847,00 Kč | 847,00 Kč | 847,00 Kč | 19.7.2019 | 30.7.2019 | 8.8.2019 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Cleaning solution 1 | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 847,00 Kč | 847,00 Kč | 847,00 Kč | 12.10.2023 | 13.10.2023 | 24.10.2023 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Cleaning solution 1 | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 847,00 Kč | 847,00 Kč | 847,00 Kč | 8.11.2023 | 9.11.2023 | 21.11.2023 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Cleaning solution | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 847,00 Kč | 847,00 Kč | 847,00 Kč | 15.1.2025 | 16.1.2025 | 29.1.2025 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Cleaning solution | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 847,00 Kč | 847,00 Kč | 847,00 Kč | 12.2.2025 | 13.2.2025 | 21.2.2025 | |
synlab czech s.r.o. | agregované výkony rok 2023 | 389 00000 - dohadné účty pasivní; celkem 848,50 Kč | 848,50 Kč | 848,50 Kč | 27.2.2024 | 28.2.2024 | 25.3.2024 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 772,35 Kč | 772,35 Kč | 849,59 Kč | 31.12.2023 | 31.12.2023 | 25.3.2024 | 29.12.2023 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 772,40 Kč | 772,40 Kč | 849,64 Kč | 22.2.2020 | 25.2.2020 | 13.5.2020 | 21.2.2020 |
DIAGNOSTIKA, s.r.o. | agregované výkony-PCR Covid/412 | 518 10011 412 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 850,00 Kč | 850,00 Kč | 850,00 Kč | 17.12.2021 | 21.12.2021 | 30.12.2021 | |
Technická inspekce České republiky | přezkoušení odborné způsobilosti - Miroslav Červeňák | celkem 850,00 Kč | 850,00 Kč | 850,00 Kč | 15.1.2025 | 16.1.2025 | 17.1.2025 | |
Technická inspekce České republiky | přezkoušení odborné způsobilosti - Jiří Kouba | celkem 850,00 Kč | 850,00 Kč | 850,00 Kč | 15.1.2025 | 16.1.2025 | 17.1.2025 | |
Česká pošta, s.p. | Poštovné III. dekáda 2/2025 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 850,00 Kč | 850,00 Kč | 850,00 Kč | 10.3.2025 | 12.3.2025 | 24.3.2025 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 772,90 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 772,90 Kč | 850,19 Kč | 20.8.2021 | 23.8.2021 | 2.9.2021 | 20.8.2021 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 774,06 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,03 Kč | 774,07 Kč | 851,48 Kč | 9.3.2020 | 10.3.2020 | 2.4.2020 | 9.3.2020 |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 851,89 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 851,90 Kč | 851,90 Kč | 31.12.2019 | 31.12.2019 | 10.2.2020 | |
STAVMAT Mazourek, s. r. o. | metr, štuk | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 328,00 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 524,00 Kč | 852,00 Kč | 852,00 Kč | 15.2.2019 | 26.2.2019 | 28.2.2019 | |
Santé - zdravotní obuv, s.r.o. | obuv OOPP | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 854,00 Kč | 854,00 Kč | 854,00 Kč | 16.6.2020 | 18.6.2020 | 21.7.2020 | |
STAVMAT Mazourek, s. r. o. | lepidlo stavební | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 855,00 Kč | 855,00 Kč | 855,00 Kč | 30.6.2021 | 8.7.2021 | 19.7.2021 | |
MK, s.r.o. | obklady | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 856,00 Kč | 856,00 Kč | 856,00 Kč | 8.11.2022 | 8.11.2022 | 9.11.2022 | |
Merck Sharp & Dohme s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 765,40 Kč | 765,40 Kč | 857,25 Kč | 22.1.2024 | 24.1.2024 | 20.2.2024 | 17.1.2024 |
Merck Sharp & Dohme s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 765,40 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 765,40 Kč | 857,25 Kč | 15.4.2024 | 18.4.2024 | 14.5.2024 | 16.4.2024 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 779,80 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,02 Kč | 779,80 Kč | 857,78 Kč | 17.6.2022 | 17.6.2022 | 15.8.2022 | 17.6.2022 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 779,80 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,02 Kč | 779,80 Kč | 857,78 Kč | 15.9.2022 | 15.9.2022 | 10.11.2022 | 15.9.2022 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 779,80 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,02 Kč | 779,80 Kč | 857,78 Kč | 4.10.2022 | 4.10.2022 | 30.11.2022 | 4.10.2022 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 779,80 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,02 Kč | 779,80 Kč | 857,78 Kč | 26.10.2022 | 26.10.2022 | 19.12.2022 | 26.10.2022 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 779,80 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,02 Kč | 779,80 Kč | 857,78 Kč | 26.7.2022 | 27.7.2022 | 16.9.2022 | 26.7.2022 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 779,80 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,02 Kč | 779,80 Kč | 857,78 Kč | 25.11.2022 | 25.11.2022 | 23.1.2023 | 25.11.2022 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 779,80 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,02 Kč | 779,80 Kč | 857,78 Kč | 16.12.2022 | 16.12.2022 | 14.2.2023 | 16.12.2022 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 779,80 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,02 Kč | 779,80 Kč | 857,78 Kč | 25.4.2023 | 26.4.2023 | 22.6.2023 | 25.4.2023 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 779,80 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,02 Kč | 779,80 Kč | 857,78 Kč | 11.5.2023 | 15.5.2023 | 7.7.2023 | 11.5.2023 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 766,68 Kč | 766,68 Kč | 858,68 Kč | 2.5.2025 | 5.5.2025 | 13.5.2025 | 2.5.2025 |
STROM PRAHA a.s. | Lepení pneu traktor | 511 03001 721 - ostatní údržba a opravy; celkem 859,00 Kč | 859,00 Kč | 859,00 Kč | 27.5.2022 | 1.6.2022 | 17.6.2022 | |
KRÁSNÝ - zdravotnická technika s.r.o. | BTK a revize - odsávačka | 518 10012 453 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 859,00 Kč | 859,00 Kč | 859,00 Kč | 25.10.2019 | 4.11.2019 | 14.11.2019 | |
Audit-web Shops | razítka se štočkem | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 859,00 Kč | 859,00 Kč | 859,00 Kč | 15.5.2024 | 16.5.2024 | 28.5.2024 | |
Neuromedis, s.r.o. | Oprava EEG čepice | 511 03001 210 - ostatní údržba a opravy; celkem 859,10 Kč | 859,10 Kč | 859,10 Kč | 2.2.2023 | 23.2.2023 | 3.3.2023 | |
MAXIS a.s. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 747,42 Kč | 747,42 Kč | 859,53 Kč | 30.5.2023 | 1.6.2023 | 13.6.2023 | 30.5.2023 |
V - NET s.r.o. | Kalibrace detektoru FC Seriers | 518 10010 481 - ostatní nevýrobní služby; celkem 860,00 Kč | 860,00 Kč | 860,00 Kč | 7.3.2023 | 14.3.2023 | 28.3.2023 | |
V - NET s.r.o. | Kalibrace detektoru FC Seriers | 518 10010 471 - ostatní nevýrobní služby; celkem 860,00 Kč | 860,00 Kč | 860,00 Kč | 28.2.2023 | 14.3.2023 | 28.3.2023 | |
V - NET s.r.o. | kalibrace detektoru | 518 10012 471 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 860,00 Kč | 860,00 Kč | 860,00 Kč | 5.3.2024 | 22.3.2024 | 26.3.2024 | |
V - NET s.r.o. | Kalibrace detektoru FC Series | 518 10012 481 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 860,00 Kč | 860,00 Kč | 860,00 Kč | 3.4.2024 | 11.4.2024 | 16.4.2024 | |
V - NET s.r.o. | kalibrace detektoru FC | 518 10012 481 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 860,00 Kč | 860,00 Kč | 860,00 Kč | 18.3.2025 | 25.3.2025 | 31.3.2025 | |
V - NET s.r.o. | kalibrace detektoru FC | 518 10012 471 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 860,00 Kč | 860,00 Kč | 860,00 Kč | 10.3.2025 | 12.3.2025 | 24.3.2025 | |
Siemens Healthcare, s.r.o. | Calcium choriede solution 0,02 | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 861,16 Kč | 861,16 Kč | 861,16 Kč | 20.9.2024 | 25.9.2024 | 3.10.2024 | |
Technoton | Oprava tiskáren | 511 03001 820 - ostatní údržba a opravy; celkem 861,52 Kč | 861,52 Kč | 861,52 Kč | 9.12.2019 | 10.12.2019 | 28.1.2020 | |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 771,56 Kč | 771,56 Kč | 864,15 Kč | 25.2.2025 | 26.2.2025 | 24.3.2025 | 26.2.2025 |
ALFA 3, s.r.o. | Zámky na chem. skříň | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 865,15 Kč | 865,15 Kč | 865,15 Kč | 24.9.2024 | 27.9.2024 | 22.10.2024 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 865,84 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,16 Kč | 866,00 Kč | 866,00 Kč | 10.6.2021 | 10.6.2021 | 30.6.2021 | |
Igefa Ústí, s. r. o. | náhradní kolečka k úklidovému vozíku | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 866,36 Kč | 866,36 Kč | 866,36 Kč | 15.9.2023 | 20.9.2023 | 16.10.2023 | |
2kR s.r.o. | Řetězka, lišty, ložisko Stihl | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 867,00 Kč | 867,00 Kč | 867,00 Kč | 18.1.2024 | 18.1.2024 | 22.1.2024 | |
Alza.cz a.s. | dary 461/6C - krmení pro kočky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 867,00 Kč | 867,00 Kč | 867,00 Kč | 21.12.2024 | 27.12.2024 | 6.1.2025 | |
STAVMAT Mazourek, s. r. o. | ZK587 - Větrací mřížky | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 869,25 Kč | 869,25 Kč | 869,25 Kč | 28.12.2024 | 31.12.2024 | 8.1.2025 | |
Kopřiva fire, s.r.o. | Plyn CO2 - náplň | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 870,00 Kč | 870,00 Kč | 870,00 Kč | 10.3.2023 | 13.3.2023 | 20.3.2023 | |
Jiří Levý | Oprava - regulátor tlaku | 511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 870,00 Kč | 870,00 Kč | 870,00 Kč | 27.12.2018 | 27.12.2018 | 17.1.2019 | |
Josef Ludvík | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 870,00 Kč | 870,00 Kč | 870,00 Kč | 21.8.2019 | 21.8.2019 | 27.8.2019 | |
Kopřiva fire, s.r.o. | náplň CO2 | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 870,00 Kč | 870,00 Kč | 870,00 Kč | 11.4.2024 | 15.4.2024 | 19.4.2024 | |
Všeobecná fakultní nemocnice | Agregované výkony 1 - 3 /2021 | 518 10011 999 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 870,20 Kč | 870,20 Kč | 870,20 Kč | 13.5.2021 | 14.5.2021 | 25.5.2021 | |
Výtahy Vaněrka , s.r.o. | Knihy odborných prohlídek výtahů | 518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 871,20 Kč | 871,20 Kč | 871,20 Kč | 27.7.2022 | 28.7.2022 | 19.8.2022 | |
První certifikační autorita, a.s. | Vydané certifikáty - červen 2021 | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 871,20 Kč | 871,20 Kč | 871,20 Kč | 12.7.2021 | 12.7.2021 | 28.7.2021 | |
PROMOS Valašské Meziříčí s.r.o | BTK - pulsní oxymetr | 518 10012 461 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 871,20 Kč | 871,20 Kč | 871,20 Kč | 11.8.2021 | 11.8.2021 | 20.8.2021 | |
První certifikační autorita, a.s. | Vydané certifikáty TWINS - květen | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 871,20 Kč | 871,20 Kč | 871,20 Kč | 31.5.2020 | 10.6.2020 | 30.6.2020 | |
První certifikační autorita, a.s. | Vydané certifikáty TWINS - červen | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 871,20 Kč | 871,20 Kč | 871,20 Kč | 30.6.2020 | 10.7.2020 | 27.7.2020 | |
První certifikační autorita, a.s. | Vydané certifikáty TWINS - červenec | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 871,20 Kč | 871,20 Kč | 871,20 Kč | 31.7.2020 | 11.8.2020 | 2.9.2020 | |
První certifikační autorita, a.s. | Vydané certifikáty TWINS - listopad | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 871,20 Kč | 871,20 Kč | 871,20 Kč | 30.11.2020 | 10.12.2020 | 21.12.2020 | |
První certifikační autorita, a.s. | Vydané certefikáty | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 871,20 Kč | 871,20 Kč | 871,20 Kč | 30.6.2019 | 8.7.2019 | 25.7.2019 | |
První certifikační autorita, a.s. | Vydané certefikáty | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 871,20 Kč | 871,20 Kč | 871,20 Kč | 6.8.2019 | 6.8.2019 | 27.8.2019 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 779,35 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 779,35 Kč | 872,87 Kč | 7.7.2024 | 8.7.2024 | 25.7.2024 | 4.7.2024 |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 874,00 Kč | 874,00 Kč | 874,00 Kč | 20.3.2023 | 20.3.2023 | 14.4.2023 | |
Tomáš Kučera | Údržba akvária 461/6C | 518 10040 461 - služby pro pacienty; 648 04000 461 - RF dary; 414 02003 - RF - čerpání prostředků z darů; celkem 874,00 Kč | 874,00 Kč | 874,00 Kč | 6.3.2020 | 9.3.2020 | 16.3.2020 | |
OMA CZ, a.s. | Vazelína | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 874,61 Kč | 874,61 Kč | 874,61 Kč | 15.6.2023 | 15.6.2023 | 11.7.2023 |