Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice


Celkem faktur

22418

Stav doplněnosti faktur po měsících

2025 03 02 01
25 71 72
2024 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
73 54 43 71 63 86 72 72 94 83 78 77
2023 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
84 73 85 58 69 69 79 85 78 106 69 91
2022 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
91 85 67 95 81 67 79 79 71 86 76 84
2021 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
75 93 90 70 71 70 69 76 80 90 88 98
2020 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
94 110 84 95 74 105 103 104 96 99 82 82
2019 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
98 101 102 102 89 94 91 106 79 86 81 94
2018 12 11 10
56 10 3
2015 02
1

Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.


Analytické účty

to
Rychlá volba: Rok 2018, Rok 2019

Zobrazeno 201-300 z 22 418 záznamů.
DodavatelÚčel platbyPoložkyČástka bez DPHČástka s DPHDatum vystaveníDatum přijetíDatum úhradyDatum plnění
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Vyúčtování vodné - 2/2025 nemocnice314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -125 000,00 Kč
502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 258 291,90 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,93 Kč
133 290,97 Kč149 286,00 Kč28.2.20253.3.202514.3.202528.2.2025
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Vyúčtování vodné - 2/2025 nemocnice502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 100 640,16 Kč
314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -40 178,57 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,98 Kč
60 460,61 Kč67 716,00 Kč28.2.20253.3.202514.3.202528.2.2025
Zásobování a.s.zvon gumový, konvice varné, ubrousky na prádlo111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 7 088,00 Kč
7 088,00 Kč7 088,00 Kč7.3.202510.3.202512.3.2025
Jaroslav SalačOzvučení518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 4 000,00 Kč
518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 4 000,00 Kč
8 000,00 Kč8 000,00 Kč3.3.20254.3.202511.3.2025
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 169,74 Kč
132 01000 - léky; celkem 1 646,04 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,04 Kč
1 815,78 Kč2 048,95 Kč3.3.20254.3.202511.3.20253.3.2025
DERMIAPZT132 01000 - léky; celkem 3 392,95 Kč
132 01000 - léky; celkem 2 355,64 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,18 Kč
5 748,59 Kč6 650,42 Kč3.3.20254.3.202511.3.20253.3.2025
STRATOS.INF.CZ s.r.o.Servisní činnost 02/2025518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 18 150,00 Kč
18 150,00 Kč18 150,00 Kč4.3.20254.3.202511.3.2025
Krob softwarerozšíření licence aplikace AUTOPLAN 2025518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 217,80 Kč
217,80 Kč217,80 Kč4.3.20255.3.202511.3.2025
Česká pošta, s.p.Poplatek za transakce poštovní datové zprávy 2/2025518 01020 901 - poštovné; celkem 2 210,00 Kč
2 210,00 Kč2 210,00 Kč4.3.20255.3.202511.3.2025
BENU Česká republika a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 378,76 Kč
378,76 Kč424,21 Kč1.3.20255.3.202511.3.202517.2.2025
Ing. František ZáveskýPoradenská a konzultační činnost 2/2025549 01010 710 - právní a poradenská činnost; celkem 22 505,00 Kč
22 505,00 Kč22 505,00 Kč4.3.20255.3.202511.3.2025
Audit-web Shopsrazítko se štočkem, štoček razítka111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 648,00 Kč
648,00 Kč648,00 Kč4.3.20256.3.202511.3.2025
Lukáš ZáveskýRealizační,poradenská a konzultační činnost 02/2025549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 43 200,00 Kč
43 200,00 Kč43 200,00 Kč28.2.20256.3.202511.3.2025
Pražská plynárenská, a.s.Elektrická energie - nemocnice 3/2025314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 394 173,55 Kč
394 173,55 Kč476 950,00 Kč4.3.20254.3.202511.3.20254.3.2025
ČEZ ESCO, a.s.energie 3/2025, RT /byt č.16 - 657314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 264,46 Kč
264,46 Kč320,00 Kč4.3.20254.3.202511.3.20254.3.2025
ČEZ ESCO, a.s.energie 3/2025, RT /byt č.4 - 657314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 462,81 Kč
462,81 Kč560,00 Kč4.3.20254.3.202511.3.20254.3.2025
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 1 301,54 Kč
1 301,54 Kč1 457,72 Kč15.12.202418.12.202411.3.202511.12.2024
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 3 792,52 Kč
3 792,52 Kč4 247,62 Kč7.1.20258.1.202511.3.20258.1.2025
VYROUBAL TEXTILES s.r.o.perlan role111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 44 407,00 Kč
44 407,00 Kč44 407,00 Kč13.1.202516.1.202511.3.2025
Martin Sovadinainstalatérský materiál111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 300,25 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 435,18 Kč
503 00000 750 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,43 Kč
4 735,00 Kč4 735,00 Kč31.1.20253.2.202511.3.2025
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 806,19 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,02 Kč
10 806,17 Kč10 806,17 Kč13.2.202513.2.202511.3.2025
Jaromír StrachZK552 - montáž žaluzií - spodní vrátnice042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 7 085,00 Kč
8 572,85 Kč7 085,00 Kč12.2.202514.2.202511.3.202512.2.2025
LIMPA s.r.o.ZK552 - Výstavba spodní vrátnice v areálu PNHoB - konečná fa042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 485 445,00 Kč
587 388,45 Kč485 445,00 Kč12.2.202514.2.202511.3.202512.2.2025
Integra Clima s.r.o.TZ - budova B - dodávka a instalace odvlhčovačů042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 1 160 718,00 Kč
1 404 468,78 Kč1 160 718,00 Kč12.2.202524.2.202511.3.202512.2.2025
Medstav s.r.o.zednické a pomocné stavební práce 2/2025042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 285 396,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 17 984,00 Kč
511 01001 740 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 81 490,00 Kč
511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 28 662,00 Kč
500 373,72 Kč413 532,00 Kč3.3.20253.3.202511.3.202528.2.2025
Medstav s.r.o.zednické a pomocné stavební práce 2/2025042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 285 396,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 17 984,00 Kč
511 01001 740 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 81 490,00 Kč
511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 28 662,00 Kč
500 373,72 Kč413 532,00 Kč3.3.20253.3.202511.3.202528.2.2025
Hnízdo snů, spol. s r.o.ubytování 28.-29.5.25 Andrsíková celkem 1 385,00 Kč
1 385,00 Kč1 385,00 Kč1.3.20254.3.202511.3.2025
Česká lékařská společnostXLI kongres SKVIMP 28.-30.5.2025 Mgr. Andrysíková celkem 2 200,00 Kč
2 200,00 Kč2 200,00 Kč3.3.20254.3.202511.3.2025
MAKENEX s.r.o.ZK 587-budova G - výtokový ventil k venkovní výlevce celkem 545,00 Kč
545,00 Kč545,00 Kč6.3.20256.3.202511.3.2025
UNI HOBBY, a.s.ZK 587-budova G - víceúčelové umyvadlo / výlevka venkovní celkem 1 789,00 Kč
1 789,00 Kč1 789,00 Kč6.3.20256.3.202511.3.2025
SCHWARZ PUMPE s.r.o.Oprava čerpadla výměnou za starší typ511 03001 782 - ostatní údržba a opravy; celkem 29 161,00 Kč
29 161,00 Kč29 161,00 Kč25.2.202526.2.202511.3.2025
Martin RůzhaSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 292,88 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč
6 292,87 Kč6 292,87 Kč27.2.202527.2.202511.3.2025
ZONT s.r.o.instalace a konfigurace IP kamer odd. 8A518 10013 452 - ostatní nevýrobní služby - údržba kamerového systému; celkem 43 354,00 Kč
43 354,00 Kč43 354,00 Kč13.2.202513.2.202511.3.2025
ZONT s.r.o.demontář 20 IP kamer 7C518 10013 820 - ostatní nevýrobní služby - údržba kamerového systému; celkem 9 958,00 Kč
9 958,00 Kč9 958,00 Kč13.2.202513.2.202511.3.2025
TULI-FORM, s.r.o.Tablety čisticí, prostředek čisticí111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 458,98 Kč
6 458,98 Kč6 458,98 Kč12.2.202514.2.202511.3.2025
synlab czech s.r.o.laboratorní vyšetření samoplátci 01/2025518 10011 206 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 3 477,00 Kč
3 477,00 Kč3 477,00 Kč14.2.202514.2.202511.3.2025
ZONT s.r.o.instalace IP kamery na odd. 8A518 10013 452 - ostatní nevýrobní služby - údržba kamerového systému; celkem 8 990,00 Kč
8 990,00 Kč8 990,00 Kč14.2.202514.2.202511.3.2025
Démos trade, a.s.dřez nerezový, profil těsnící111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 023,00 Kč
2 023,00 Kč2 023,00 Kč12.2.202513.2.202511.3.2025
Démos trade, a.s.Materiál na výrobu nábytku, materiál ke kuchyňské lince111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 167,72 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 438,28 Kč
9 606,00 Kč9 606,00 Kč13.2.202514.2.202511.3.2025
BESAL prodej s.r.o.paleta - vakuová průmyslová sůl111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 62 920,00 Kč
321 01000 - dodavatelé neinvestiční; celkem -60 500,00 Kč
2 420,00 Kč2 420,00 Kč21.2.202528.2.202511.3.2025
ALFA Software s.r.o.Služba nastavení a oprava stávajících terminálů518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 43 076,00 Kč
43 076,00 Kč43 076,00 Kč28.2.202528.2.202511.3.2025
VP ElektroMontStav s.r.o.Oprava elektroinstalace na budově X511 01001 481 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 31 583,00 Kč
31 583,00 Kč31 583,00 Kč14.2.202528.2.202511.3.2025
MANSWELT, a.s.nýty nerezové111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 491,26 Kč
491,26 Kč491,26 Kč28.2.20253.3.202511.3.2025
Alza.cz a.s.lampa stolní LED, kompresor111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 752,00 Kč
2 752,00 Kč2 752,00 Kč28.2.20253.3.202511.3.2025
ASTUR-KA, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 23 677,47 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 268,10 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 970,01 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 113,40 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,02 Kč
71 029,00 Kč71 029,00 Kč3.3.20253.3.202511.3.2025
COLORWAYbarvy111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 500,00 Kč
2 500,00 Kč2 500,00 Kč28.2.202528.2.202511.3.2025
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 10 516,70 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,18 Kč
10 516,70 Kč11 778,70 Kč13.2.202517.2.202511.3.202513.2.2025
Fiala Petr - velkoobchod sdrogerie - čistící prostředky, hadry podlahové111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 30 921,60 Kč
30 921,60 Kč30 921,60 Kč12.2.202518.2.202511.3.2025
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 6 433,80 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,04 Kč
6 433,80 Kč7 205,86 Kč14.2.202517.2.202511.3.202514.2.2025
ZONT s.r.o.Servis kamerového systému 02/2025518 09020 799 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 16 819,00 Kč
16 819,00 Kč16 819,00 Kč17.2.202517.2.202511.3.2025
Linet s.r.o.BTK lůžek Latera 3x518 10012 453 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 12 136,30 Kč
12 136,30 Kč12 136,30 Kč13.2.202518.2.202511.3.2025
MAPO medical s.r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 1 736,00 Kč
132 01000 - léky; celkem 3 300,00 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč
5 036,00 Kč5 937,32 Kč14.2.202518.2.202511.3.202514.2.2025
Marek MacákSeminář psychologů 4.2.2025549 03000 901 - školení a sjezdové poplatky; celkem 5 000,00 Kč
5 000,00 Kč5 000,00 Kč17.2.202518.2.202511.3.2025
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 2 270,87 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,04 Kč
2 270,87 Kč2 543,37 Kč15.2.202518.2.202511.3.202514.2.2025
Merck Sharp & Dohme s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 900,96 Kč
900,96 Kč1 009,08 Kč15.2.202518.2.202511.3.202513.2.2025
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 146 504,87 Kč
132 01000 - léky; celkem 2 482,40 Kč
132 01000 - léky; celkem -1,63 Kč
148 987,27 Kč167 089,15 Kč15.2.202518.2.202511.3.202517.2.2025
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 902,78 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,22 Kč
6 903,00 Kč6 903,00 Kč18.2.202518.2.202511.3.2025
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 92 254,07 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,07 Kč
92 254,00 Kč92 254,00 Kč18.2.202518.2.202511.3.2025
Farma Cítov s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 354,56 Kč
4 354,56 Kč4 354,56 Kč18.2.202518.2.202511.3.2025
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 31 293,17 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč
31 293,16 Kč31 293,16 Kč18.2.202518.2.202511.3.2025
STAVMAT Mazourek, s. r. o.ZK481 - budova A 7C,7D - spotřební materiál042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 836,00 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 836,00 Kč
836,00 Kč836,00 Kč28.2.20253.3.202511.3.2025
PPL CZ s.r.o.přeprava zásilek518 02000 799 - dopravné - přeprava osob i materiálu; celkem 731,19 Kč
731,19 Kč731,19 Kč27.2.20253.3.202511.3.2025
Ivana Koudelkovápráce dle smlouvy 02/2025549 01010 901 - právní a poradenská činnost; celkem 15 000,00 Kč
15 000,00 Kč15 000,00 Kč1.3.20253.3.202511.3.2025
Knoblochová Olga, JUDr.Právní služby 02/2025549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 68 425,00 Kč
68 425,00 Kč68 425,00 Kč28.2.20253.3.202511.3.2025
Česká pošta, s.p.Poštovné II. dekáda 2/2025518 01020 901 - poštovné; celkem 992,00 Kč
992,00 Kč992,00 Kč24.2.202524.2.202510.3.2025
PK Technik s.r.o.stř. 721 rozpěrná tyč a držáky do nákladního prostoru vozidla Volkswagen Crafter skříň511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 5 830,00 Kč
5 830,00 Kč5 830,00 Kč6.3.20256.3.20257.3.2025
DELEGO s.r.o. Prahakurz Odepisování majetku, Tvorba a čerpání FKSP549 03000 810 - školení a sjezdové poplatky; celkem 3 920,00 Kč
3 920,00 Kč3 920,00 Kč4.3.20254.3.20256.3.2025
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 706,72 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,28 Kč
7 707,00 Kč7 707,00 Kč7.2.20257.2.20256.3.2025
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 91 662,54 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,46 Kč
91 663,00 Kč91 663,00 Kč7.2.20257.2.20256.3.2025
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 24 915,35 Kč
24 915,35 Kč24 915,35 Kč7.2.20257.2.20256.3.2025
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 18 564,50 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,04 Kč
18 564,50 Kč20 792,24 Kč7.2.202510.2.20256.3.20257.2.2025
STAPRO s. r. o.Servisní služby dle smlouvy 1/2025 - FONS Openlims518 09020 520 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 8 182,41 Kč
8 182,41 Kč8 182,41 Kč31.1.202510.2.20256.3.2025
STAPRO s. r. o.Servisní služby FONS Akord - DIET 1/2025518 09020 740 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 2 520,83 Kč
2 520,83 Kč2 520,83 Kč10.2.202510.2.20256.3.2025
Roman ChmelařOprava podlahové krytiny na budově X511 01001 481 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 99 468,00 Kč
99 468,00 Kč99 468,00 Kč10.2.202511.2.20256.3.2025
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 17 396,55 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
17 396,55 Kč19 484,14 Kč10.2.202511.2.20256.3.202511.2.2025
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 1 644,50 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,14 Kč
1 644,50 Kč1 841,84 Kč10.2.202511.2.20256.3.202510.2.2025
B2B Partner s.r.o.Židle, skříňky, stolek konferenční111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 25 806,47 Kč
25 806,47 Kč25 806,47 Kč10.2.202512.2.20256.3.2025
Pražská plynárenská, a.s.vyúčtování spotřeby elektřiny 1/2025 - nemocnice502 01000 999 - spotřeba elektrické energie; celkem 424 195,17 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -415 867,77 Kč
8 327,40 Kč10 076,15 Kč11.2.202512.2.20256.3.202511.2.2025
Farma Cítov s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 354,56 Kč
4 354,56 Kč4 354,56 Kč13.2.202513.2.20256.3.2025
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 841,22 Kč
4 841,22 Kč4 841,22 Kč13.2.202513.2.20256.3.2025
Friedrich Fire Stop s.r.o.Instalace protipožárních ucpávek na objektu Kuchyně042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 282 160,00 Kč
341 413,60 Kč282 160,00 Kč27.2.202527.2.20256.3.202514.2.2025
STATECH s.r.o.pronájem Manitou518 03030 782 - nájemné - movité věci; celkem 7 061,56 Kč
7 061,56 Kč7 061,56 Kč24.2.202525.2.20256.3.2025
SVOBA s.r.ostartér - el.centrála111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 070,00 Kč
3 070,00 Kč3 070,00 Kč24.2.202525.2.20256.3.2025
GETA Centrum s.r.o.BTK Thymatron včetné protokolu518 10012 212 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 17 666,00 Kč
17 666,00 Kč17 666,00 Kč21.2.202526.2.20256.3.2025
Ivana Benedetta PrejzováRozpočet na akci : Oprava fasády budova R518 04020 799 - inženýrská činnost; celkem 5 000,00 Kč
5 000,00 Kč5 000,00 Kč18.2.202527.2.20256.3.2025
Siemens Healthcare, s.r.o.Thromborel -S 10XF. 4ml501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 3 993,00 Kč
3 993,00 Kč3 993,00 Kč20.2.202526.2.20256.3.2025
ALIMPEX-LOUNY, S.R.OSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 552,64 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 983,30 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 26 712,96 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,18 Kč
60 249,08 Kč60 249,08 Kč25.2.202525.2.20256.3.2025
Bramborárna Bukovice, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 280,72 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 968,56 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 436,96 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 437,28 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 687,20 Kč
27 810,72 Kč27 810,72 Kč27.2.202527.2.20256.3.2025
TULI-FORM, s.r.o.Zavážecí vozík ke konvektomatu042 02000 - NDHM stroje a přístroje provozní; celkem 79 860,00 Kč
79 860,00 Kč79 860,00 Kč11.2.202514.2.20256.3.2025
KALIST AKL s.r.o.Teploměr s vlhkoměrem Datalogger111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 656,00 Kč
3 656,00 Kč3 656,00 Kč11.2.202514.2.20256.3.2025
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 9 674,60 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,18 Kč
9 674,60 Kč10 835,55 Kč11.2.202517.2.20256.3.202511.2.2025
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 96,80 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
96,80 Kč108,42 Kč24.2.202526.2.20256.3.202524.2.2025
Tomáš Kraupner-juniorsjednocená vložka FAB, zhotovení klíčů111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 047,00 Kč
518 10020 771 - ostatní služby materiální povahy,betonová směs; celkem 238,00 Kč
1 285,00 Kč1 285,00 Kč4.3.20254.3.20256.3.2025
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 3 002,60 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
3 002,60 Kč3 362,91 Kč25.2.202526.2.20256.3.202525.2.2025
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 6 447,18 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,04 Kč
6 447,18 Kč7 220,84 Kč26.2.202528.2.20256.3.202526.2.2025
Perfect Distribution a.s.PZT132 01000 - léky; celkem 29 696,00 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,28 Kč
29 696,00 Kč35 932,16 Kč27.2.202528.2.20256.3.202526.2.2025
Merck Sharp & Dohme s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 1 312,24 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,03 Kč
1 312,24 Kč1 469,71 Kč7.2.202517.2.20256.3.20256.2.2025
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 146 783,14 Kč
132 01000 - léky; celkem 2 641,05 Kč
132 01000 - léky; celkem -2,16 Kč
149 424,19 Kč167 592,79 Kč7.2.202517.2.20256.3.202510.2.2025
Václav ZoubekSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 035,97 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,03 Kč
3 036,00 Kč3 036,00 Kč21.2.202521.2.20256.3.2025
Ing. Jiří Hanzlíkocenění Ford Transit518 10010 721 - ostatní nevýrobní služby; celkem 4 659,00 Kč
4 659,00 Kč4 659,00 Kč16.2.20253.3.20256.3.2025
Zobrazeno 201-300 z 22 418 záznamů.