2025 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|
25 | 71 | 72 |
2024 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73 | 54 | 43 | 71 | 63 | 86 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 93 | 90 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
2018 | 12 | 11 | 10 |
---|---|---|---|
56 | 10 | 3 |
2015 | 02 |
---|---|
1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 2/2025 nemocnice | 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -125 000,00 Kč 502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 258 291,90 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,93 Kč | 133 290,97 Kč | 149 286,00 Kč | 28.2.2025 | 3.3.2025 | 14.3.2025 | 28.2.2025 |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 2/2025 nemocnice | 502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 100 640,16 Kč 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -40 178,57 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,98 Kč | 60 460,61 Kč | 67 716,00 Kč | 28.2.2025 | 3.3.2025 | 14.3.2025 | 28.2.2025 |
Zásobování a.s. | zvon gumový, konvice varné, ubrousky na prádlo | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 7 088,00 Kč | 7 088,00 Kč | 7 088,00 Kč | 7.3.2025 | 10.3.2025 | 12.3.2025 | |
Jaroslav Salač | Ozvučení | 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 4 000,00 Kč 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 4 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 3.3.2025 | 4.3.2025 | 11.3.2025 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 169,74 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 646,04 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,04 Kč | 1 815,78 Kč | 2 048,95 Kč | 3.3.2025 | 4.3.2025 | 11.3.2025 | 3.3.2025 |
DERMIA | PZT | 132 01000 - léky; celkem 3 392,95 Kč 132 01000 - léky; celkem 2 355,64 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,18 Kč | 5 748,59 Kč | 6 650,42 Kč | 3.3.2025 | 4.3.2025 | 11.3.2025 | 3.3.2025 |
STRATOS.INF.CZ s.r.o. | Servisní činnost 02/2025 | 518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 4.3.2025 | 4.3.2025 | 11.3.2025 | |
Krob software | rozšíření licence aplikace AUTOPLAN 2025 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 217,80 Kč | 217,80 Kč | 217,80 Kč | 4.3.2025 | 5.3.2025 | 11.3.2025 | |
Česká pošta, s.p. | Poplatek za transakce poštovní datové zprávy 2/2025 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 2 210,00 Kč | 2 210,00 Kč | 2 210,00 Kč | 4.3.2025 | 5.3.2025 | 11.3.2025 | |
BENU Česká republika a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 378,76 Kč | 378,76 Kč | 424,21 Kč | 1.3.2025 | 5.3.2025 | 11.3.2025 | 17.2.2025 |
Ing. František Záveský | Poradenská a konzultační činnost 2/2025 | 549 01010 710 - právní a poradenská činnost; celkem 22 505,00 Kč | 22 505,00 Kč | 22 505,00 Kč | 4.3.2025 | 5.3.2025 | 11.3.2025 | |
Audit-web Shops | razítko se štočkem, štoček razítka | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 648,00 Kč | 648,00 Kč | 648,00 Kč | 4.3.2025 | 6.3.2025 | 11.3.2025 | |
Lukáš Záveský | Realizační,poradenská a konzultační činnost 02/2025 | 549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 43 200,00 Kč | 43 200,00 Kč | 43 200,00 Kč | 28.2.2025 | 6.3.2025 | 11.3.2025 | |
Pražská plynárenská, a.s. | Elektrická energie - nemocnice 3/2025 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 394 173,55 Kč | 394 173,55 Kč | 476 950,00 Kč | 4.3.2025 | 4.3.2025 | 11.3.2025 | 4.3.2025 |
ČEZ ESCO, a.s. | energie 3/2025, RT /byt č.16 - 657 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 264,46 Kč | 264,46 Kč | 320,00 Kč | 4.3.2025 | 4.3.2025 | 11.3.2025 | 4.3.2025 |
ČEZ ESCO, a.s. | energie 3/2025, RT /byt č.4 - 657 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 462,81 Kč | 462,81 Kč | 560,00 Kč | 4.3.2025 | 4.3.2025 | 11.3.2025 | 4.3.2025 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 301,54 Kč | 1 301,54 Kč | 1 457,72 Kč | 15.12.2024 | 18.12.2024 | 11.3.2025 | 11.12.2024 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 3 792,52 Kč | 3 792,52 Kč | 4 247,62 Kč | 7.1.2025 | 8.1.2025 | 11.3.2025 | 8.1.2025 |
VYROUBAL TEXTILES s.r.o. | perlan role | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 44 407,00 Kč | 44 407,00 Kč | 44 407,00 Kč | 13.1.2025 | 16.1.2025 | 11.3.2025 | |
Martin Sovadina | instalatérský materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 300,25 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 435,18 Kč 503 00000 750 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,43 Kč | 4 735,00 Kč | 4 735,00 Kč | 31.1.2025 | 3.2.2025 | 11.3.2025 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 806,19 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,02 Kč | 10 806,17 Kč | 10 806,17 Kč | 13.2.2025 | 13.2.2025 | 11.3.2025 | |
Jaromír Strach | ZK552 - montáž žaluzií - spodní vrátnice | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 7 085,00 Kč | 8 572,85 Kč | 7 085,00 Kč | 12.2.2025 | 14.2.2025 | 11.3.2025 | 12.2.2025 |
LIMPA s.r.o. | ZK552 - Výstavba spodní vrátnice v areálu PNHoB - konečná fa | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 485 445,00 Kč | 587 388,45 Kč | 485 445,00 Kč | 12.2.2025 | 14.2.2025 | 11.3.2025 | 12.2.2025 |
Integra Clima s.r.o. | TZ - budova B - dodávka a instalace odvlhčovačů | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 1 160 718,00 Kč | 1 404 468,78 Kč | 1 160 718,00 Kč | 12.2.2025 | 24.2.2025 | 11.3.2025 | 12.2.2025 |
Medstav s.r.o. | zednické a pomocné stavební práce 2/2025 | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 285 396,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 17 984,00 Kč 511 01001 740 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 81 490,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 28 662,00 Kč | 500 373,72 Kč | 413 532,00 Kč | 3.3.2025 | 3.3.2025 | 11.3.2025 | 28.2.2025 |
Medstav s.r.o. | zednické a pomocné stavební práce 2/2025 | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 285 396,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 17 984,00 Kč 511 01001 740 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 81 490,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 28 662,00 Kč | 500 373,72 Kč | 413 532,00 Kč | 3.3.2025 | 3.3.2025 | 11.3.2025 | 28.2.2025 |
Hnízdo snů, spol. s r.o. | ubytování 28.-29.5.25 Andrsíková | celkem 1 385,00 Kč | 1 385,00 Kč | 1 385,00 Kč | 1.3.2025 | 4.3.2025 | 11.3.2025 | |
Česká lékařská společnost | XLI kongres SKVIMP 28.-30.5.2025 Mgr. Andrysíková | celkem 2 200,00 Kč | 2 200,00 Kč | 2 200,00 Kč | 3.3.2025 | 4.3.2025 | 11.3.2025 | |
MAKENEX s.r.o. | ZK 587-budova G - výtokový ventil k venkovní výlevce | celkem 545,00 Kč | 545,00 Kč | 545,00 Kč | 6.3.2025 | 6.3.2025 | 11.3.2025 | |
UNI HOBBY, a.s. | ZK 587-budova G - víceúčelové umyvadlo / výlevka venkovní | celkem 1 789,00 Kč | 1 789,00 Kč | 1 789,00 Kč | 6.3.2025 | 6.3.2025 | 11.3.2025 | |
SCHWARZ PUMPE s.r.o. | Oprava čerpadla výměnou za starší typ | 511 03001 782 - ostatní údržba a opravy; celkem 29 161,00 Kč | 29 161,00 Kč | 29 161,00 Kč | 25.2.2025 | 26.2.2025 | 11.3.2025 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 292,88 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 6 292,87 Kč | 6 292,87 Kč | 27.2.2025 | 27.2.2025 | 11.3.2025 | |
ZONT s.r.o. | instalace a konfigurace IP kamer odd. 8A | 518 10013 452 - ostatní nevýrobní služby - údržba kamerového systému; celkem 43 354,00 Kč | 43 354,00 Kč | 43 354,00 Kč | 13.2.2025 | 13.2.2025 | 11.3.2025 | |
ZONT s.r.o. | demontář 20 IP kamer 7C | 518 10013 820 - ostatní nevýrobní služby - údržba kamerového systému; celkem 9 958,00 Kč | 9 958,00 Kč | 9 958,00 Kč | 13.2.2025 | 13.2.2025 | 11.3.2025 | |
TULI-FORM, s.r.o. | Tablety čisticí, prostředek čisticí | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 458,98 Kč | 6 458,98 Kč | 6 458,98 Kč | 12.2.2025 | 14.2.2025 | 11.3.2025 | |
synlab czech s.r.o. | laboratorní vyšetření samoplátci 01/2025 | 518 10011 206 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 3 477,00 Kč | 3 477,00 Kč | 3 477,00 Kč | 14.2.2025 | 14.2.2025 | 11.3.2025 | |
ZONT s.r.o. | instalace IP kamery na odd. 8A | 518 10013 452 - ostatní nevýrobní služby - údržba kamerového systému; celkem 8 990,00 Kč | 8 990,00 Kč | 8 990,00 Kč | 14.2.2025 | 14.2.2025 | 11.3.2025 | |
Démos trade, a.s. | dřez nerezový, profil těsnící | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 023,00 Kč | 2 023,00 Kč | 2 023,00 Kč | 12.2.2025 | 13.2.2025 | 11.3.2025 | |
Démos trade, a.s. | Materiál na výrobu nábytku, materiál ke kuchyňské lince | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 167,72 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 438,28 Kč | 9 606,00 Kč | 9 606,00 Kč | 13.2.2025 | 14.2.2025 | 11.3.2025 | |
BESAL prodej s.r.o. | paleta - vakuová průmyslová sůl | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 62 920,00 Kč 321 01000 - dodavatelé neinvestiční; celkem -60 500,00 Kč | 2 420,00 Kč | 2 420,00 Kč | 21.2.2025 | 28.2.2025 | 11.3.2025 | |
ALFA Software s.r.o. | Služba nastavení a oprava stávajících terminálů | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 43 076,00 Kč | 43 076,00 Kč | 43 076,00 Kč | 28.2.2025 | 28.2.2025 | 11.3.2025 | |
VP ElektroMontStav s.r.o. | Oprava elektroinstalace na budově X | 511 01001 481 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 31 583,00 Kč | 31 583,00 Kč | 31 583,00 Kč | 14.2.2025 | 28.2.2025 | 11.3.2025 | |
MANSWELT, a.s. | nýty nerezové | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 491,26 Kč | 491,26 Kč | 491,26 Kč | 28.2.2025 | 3.3.2025 | 11.3.2025 | |
Alza.cz a.s. | lampa stolní LED, kompresor | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 752,00 Kč | 2 752,00 Kč | 2 752,00 Kč | 28.2.2025 | 3.3.2025 | 11.3.2025 | |
ASTUR-KA, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 23 677,47 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 268,10 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 970,01 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 113,40 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,02 Kč | 71 029,00 Kč | 71 029,00 Kč | 3.3.2025 | 3.3.2025 | 11.3.2025 | |
COLORWAY | barvy | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 500,00 Kč | 2 500,00 Kč | 2 500,00 Kč | 28.2.2025 | 28.2.2025 | 11.3.2025 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 10 516,70 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,18 Kč | 10 516,70 Kč | 11 778,70 Kč | 13.2.2025 | 17.2.2025 | 11.3.2025 | 13.2.2025 |
Fiala Petr - velkoobchod s | drogerie - čistící prostředky, hadry podlahové | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 30 921,60 Kč | 30 921,60 Kč | 30 921,60 Kč | 12.2.2025 | 18.2.2025 | 11.3.2025 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 6 433,80 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,04 Kč | 6 433,80 Kč | 7 205,86 Kč | 14.2.2025 | 17.2.2025 | 11.3.2025 | 14.2.2025 |
ZONT s.r.o. | Servis kamerového systému 02/2025 | 518 09020 799 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 16 819,00 Kč | 16 819,00 Kč | 16 819,00 Kč | 17.2.2025 | 17.2.2025 | 11.3.2025 | |
Linet s.r.o. | BTK lůžek Latera 3x | 518 10012 453 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 12 136,30 Kč | 12 136,30 Kč | 12 136,30 Kč | 13.2.2025 | 18.2.2025 | 11.3.2025 | |
MAPO medical s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 1 736,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 3 300,00 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč | 5 036,00 Kč | 5 937,32 Kč | 14.2.2025 | 18.2.2025 | 11.3.2025 | 14.2.2025 |
Marek Macák | Seminář psychologů 4.2.2025 | 549 03000 901 - školení a sjezdové poplatky; celkem 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 17.2.2025 | 18.2.2025 | 11.3.2025 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 270,87 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,04 Kč | 2 270,87 Kč | 2 543,37 Kč | 15.2.2025 | 18.2.2025 | 11.3.2025 | 14.2.2025 |
Merck Sharp & Dohme s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 900,96 Kč | 900,96 Kč | 1 009,08 Kč | 15.2.2025 | 18.2.2025 | 11.3.2025 | 13.2.2025 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 146 504,87 Kč 132 01000 - léky; celkem 2 482,40 Kč 132 01000 - léky; celkem -1,63 Kč | 148 987,27 Kč | 167 089,15 Kč | 15.2.2025 | 18.2.2025 | 11.3.2025 | 17.2.2025 |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 902,78 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,22 Kč | 6 903,00 Kč | 6 903,00 Kč | 18.2.2025 | 18.2.2025 | 11.3.2025 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 92 254,07 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,07 Kč | 92 254,00 Kč | 92 254,00 Kč | 18.2.2025 | 18.2.2025 | 11.3.2025 | |
Farma Cítov s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 354,56 Kč | 4 354,56 Kč | 4 354,56 Kč | 18.2.2025 | 18.2.2025 | 11.3.2025 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 31 293,17 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 31 293,16 Kč | 31 293,16 Kč | 18.2.2025 | 18.2.2025 | 11.3.2025 | |
STAVMAT Mazourek, s. r. o. | ZK481 - budova A 7C,7D - spotřební materiál | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 836,00 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 836,00 Kč | 836,00 Kč | 836,00 Kč | 28.2.2025 | 3.3.2025 | 11.3.2025 | |
PPL CZ s.r.o. | přeprava zásilek | 518 02000 799 - dopravné - přeprava osob i materiálu; celkem 731,19 Kč | 731,19 Kč | 731,19 Kč | 27.2.2025 | 3.3.2025 | 11.3.2025 | |
Ivana Koudelková | práce dle smlouvy 02/2025 | 549 01010 901 - právní a poradenská činnost; celkem 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 1.3.2025 | 3.3.2025 | 11.3.2025 | |
Knoblochová Olga, JUDr. | Právní služby 02/2025 | 549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 68 425,00 Kč | 68 425,00 Kč | 68 425,00 Kč | 28.2.2025 | 3.3.2025 | 11.3.2025 | |
Česká pošta, s.p. | Poštovné II. dekáda 2/2025 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 992,00 Kč | 992,00 Kč | 992,00 Kč | 24.2.2025 | 24.2.2025 | 10.3.2025 | |
PK Technik s.r.o. | stř. 721 rozpěrná tyč a držáky do nákladního prostoru vozidla Volkswagen Crafter skříň | 511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 5 830,00 Kč | 5 830,00 Kč | 5 830,00 Kč | 6.3.2025 | 6.3.2025 | 7.3.2025 | |
DELEGO s.r.o. Praha | kurz Odepisování majetku, Tvorba a čerpání FKSP | 549 03000 810 - školení a sjezdové poplatky; celkem 3 920,00 Kč | 3 920,00 Kč | 3 920,00 Kč | 4.3.2025 | 4.3.2025 | 6.3.2025 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 706,72 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,28 Kč | 7 707,00 Kč | 7 707,00 Kč | 7.2.2025 | 7.2.2025 | 6.3.2025 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 91 662,54 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,46 Kč | 91 663,00 Kč | 91 663,00 Kč | 7.2.2025 | 7.2.2025 | 6.3.2025 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 24 915,35 Kč | 24 915,35 Kč | 24 915,35 Kč | 7.2.2025 | 7.2.2025 | 6.3.2025 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 18 564,50 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,04 Kč | 18 564,50 Kč | 20 792,24 Kč | 7.2.2025 | 10.2.2025 | 6.3.2025 | 7.2.2025 |
STAPRO s. r. o. | Servisní služby dle smlouvy 1/2025 - FONS Openlims | 518 09020 520 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 8 182,41 Kč | 8 182,41 Kč | 8 182,41 Kč | 31.1.2025 | 10.2.2025 | 6.3.2025 | |
STAPRO s. r. o. | Servisní služby FONS Akord - DIET 1/2025 | 518 09020 740 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 2 520,83 Kč | 2 520,83 Kč | 2 520,83 Kč | 10.2.2025 | 10.2.2025 | 6.3.2025 | |
Roman Chmelař | Oprava podlahové krytiny na budově X | 511 01001 481 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 99 468,00 Kč | 99 468,00 Kč | 99 468,00 Kč | 10.2.2025 | 11.2.2025 | 6.3.2025 | |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 17 396,55 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 17 396,55 Kč | 19 484,14 Kč | 10.2.2025 | 11.2.2025 | 6.3.2025 | 11.2.2025 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 644,50 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,14 Kč | 1 644,50 Kč | 1 841,84 Kč | 10.2.2025 | 11.2.2025 | 6.3.2025 | 10.2.2025 |
B2B Partner s.r.o. | Židle, skříňky, stolek konferenční | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 25 806,47 Kč | 25 806,47 Kč | 25 806,47 Kč | 10.2.2025 | 12.2.2025 | 6.3.2025 | |
Pražská plynárenská, a.s. | vyúčtování spotřeby elektřiny 1/2025 - nemocnice | 502 01000 999 - spotřeba elektrické energie; celkem 424 195,17 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -415 867,77 Kč | 8 327,40 Kč | 10 076,15 Kč | 11.2.2025 | 12.2.2025 | 6.3.2025 | 11.2.2025 |
Farma Cítov s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 354,56 Kč | 4 354,56 Kč | 4 354,56 Kč | 13.2.2025 | 13.2.2025 | 6.3.2025 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 841,22 Kč | 4 841,22 Kč | 4 841,22 Kč | 13.2.2025 | 13.2.2025 | 6.3.2025 | |
Friedrich Fire Stop s.r.o. | Instalace protipožárních ucpávek na objektu Kuchyně | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 282 160,00 Kč | 341 413,60 Kč | 282 160,00 Kč | 27.2.2025 | 27.2.2025 | 6.3.2025 | 14.2.2025 |
STATECH s.r.o. | pronájem Manitou | 518 03030 782 - nájemné - movité věci; celkem 7 061,56 Kč | 7 061,56 Kč | 7 061,56 Kč | 24.2.2025 | 25.2.2025 | 6.3.2025 | |
SVOBA s.r.o | startér - el.centrála | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 070,00 Kč | 3 070,00 Kč | 3 070,00 Kč | 24.2.2025 | 25.2.2025 | 6.3.2025 | |
GETA Centrum s.r.o. | BTK Thymatron včetné protokolu | 518 10012 212 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 17 666,00 Kč | 17 666,00 Kč | 17 666,00 Kč | 21.2.2025 | 26.2.2025 | 6.3.2025 | |
Ivana Benedetta Prejzová | Rozpočet na akci : Oprava fasády budova R | 518 04020 799 - inženýrská činnost; celkem 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 18.2.2025 | 27.2.2025 | 6.3.2025 | |
Siemens Healthcare, s.r.o. | Thromborel -S 10XF. 4ml | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 3 993,00 Kč | 3 993,00 Kč | 3 993,00 Kč | 20.2.2025 | 26.2.2025 | 6.3.2025 | |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 552,64 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 983,30 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 26 712,96 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,18 Kč | 60 249,08 Kč | 60 249,08 Kč | 25.2.2025 | 25.2.2025 | 6.3.2025 | |
Bramborárna Bukovice, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 280,72 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 968,56 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 436,96 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 437,28 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 687,20 Kč | 27 810,72 Kč | 27 810,72 Kč | 27.2.2025 | 27.2.2025 | 6.3.2025 | |
TULI-FORM, s.r.o. | Zavážecí vozík ke konvektomatu | 042 02000 - NDHM stroje a přístroje provozní; celkem 79 860,00 Kč | 79 860,00 Kč | 79 860,00 Kč | 11.2.2025 | 14.2.2025 | 6.3.2025 | |
KALIST AKL s.r.o. | Teploměr s vlhkoměrem Datalogger | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 656,00 Kč | 3 656,00 Kč | 3 656,00 Kč | 11.2.2025 | 14.2.2025 | 6.3.2025 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 9 674,60 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,18 Kč | 9 674,60 Kč | 10 835,55 Kč | 11.2.2025 | 17.2.2025 | 6.3.2025 | 11.2.2025 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 96,80 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 96,80 Kč | 108,42 Kč | 24.2.2025 | 26.2.2025 | 6.3.2025 | 24.2.2025 |
Tomáš Kraupner-junior | sjednocená vložka FAB, zhotovení klíčů | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 047,00 Kč 518 10020 771 - ostatní služby materiální povahy,betonová směs; celkem 238,00 Kč | 1 285,00 Kč | 1 285,00 Kč | 4.3.2025 | 4.3.2025 | 6.3.2025 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 3 002,60 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 3 002,60 Kč | 3 362,91 Kč | 25.2.2025 | 26.2.2025 | 6.3.2025 | 25.2.2025 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 6 447,18 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,04 Kč | 6 447,18 Kč | 7 220,84 Kč | 26.2.2025 | 28.2.2025 | 6.3.2025 | 26.2.2025 |
Perfect Distribution a.s. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 29 696,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,28 Kč | 29 696,00 Kč | 35 932,16 Kč | 27.2.2025 | 28.2.2025 | 6.3.2025 | 26.2.2025 |
Merck Sharp & Dohme s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 312,24 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,03 Kč | 1 312,24 Kč | 1 469,71 Kč | 7.2.2025 | 17.2.2025 | 6.3.2025 | 6.2.2025 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 146 783,14 Kč 132 01000 - léky; celkem 2 641,05 Kč 132 01000 - léky; celkem -2,16 Kč | 149 424,19 Kč | 167 592,79 Kč | 7.2.2025 | 17.2.2025 | 6.3.2025 | 10.2.2025 |
Václav Zoubek | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 035,97 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,03 Kč | 3 036,00 Kč | 3 036,00 Kč | 21.2.2025 | 21.2.2025 | 6.3.2025 | |
Ing. Jiří Hanzlík | ocenění Ford Transit | 518 10010 721 - ostatní nevýrobní služby; celkem 4 659,00 Kč | 4 659,00 Kč | 4 659,00 Kč | 16.2.2025 | 3.3.2025 | 6.3.2025 |