2024 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 78 | 69 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 93 | 89 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
2018 | 12 | 11 | 10 |
---|---|---|---|
56 | 10 | 3 |
2015 | 02 |
---|---|
1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lotinar s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 708,46 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 928,13 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 607,07 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 391,57 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 698,56 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 500,73 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 455,53 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 621,99 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 991,49 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,47 Kč | 76 904,00 Kč | 76 904,00 Kč | 30.7.2024 | 30.7.2024 | 13.8.2024 | |
PK Group 2016,s.r.o.PK Group 2016,s.r.o. | podložky pod přepravky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 19 095,62 Kč | 19 095,62 Kč | 19 095,62 Kč | 2.8.2024 | 8.8.2024 | 13.8.2024 | |
LKQ CZ s.r.o. | startér, stahovák,sada na opravy | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 576,00 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 750,00 Kč | 6 326,00 Kč | 6 326,00 Kč | 31.7.2024 | 8.8.2024 | 13.8.2024 | |
Internet Mall, a.s. | Kombinovaný aku šroubovák | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 428,00 Kč | 2 428,00 Kč | 2 428,00 Kč | 6.8.2024 | 8.8.2024 | 13.8.2024 | |
Alza.cz a.s. | Antistresové pomůcky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 809,00 Kč | 809,00 Kč | 809,00 Kč | 1.8.2024 | 8.8.2024 | 13.8.2024 | |
Pragoperun, s.r.o. | Oprava prádelenských strojů | 511 03001 730 - ostatní údržba a opravy; celkem 67 304,00 Kč | 67 304,00 Kč | 67 304,00 Kč | 30.7.2024 | 31.7.2024 | 8.8.2024 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 732,60 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,08 Kč | 2 732,60 Kč | 3 060,51 Kč | 30.7.2024 | 31.7.2024 | 8.8.2024 | 30.7.2024 |
BIO-RAD spol.s r.o. | Qual Urine Tox | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 14 983,19 Kč | 14 983,19 Kč | 14 983,19 Kč | 19.7.2024 | 31.7.2024 | 8.8.2024 | |
Ivana Koudelková | práce dle smlouvy 07/2024 | 549 01010 901 - právní a poradenská činnost; celkem 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 29.7.2024 | 31.7.2024 | 8.8.2024 | |
MANSWELT, a.s. | spojovací materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 480,02 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 830,21 Kč | 2 310,23 Kč | 2 310,23 Kč | 31.7.2024 | 31.7.2024 | 8.8.2024 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 277,44 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč | 2 277,44 Kč | 2 550,73 Kč | 15.5.2024 | 20.5.2024 | 8.8.2024 | 13.5.2024 |
Martin Sovadina | Instalatérský materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 981,02 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 10 293,02 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 036,98 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 786,25 Kč 503 00000 750 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,27 Kč | 14 097,00 Kč | 14 097,00 Kč | 30.6.2024 | 30.6.2024 | 8.8.2024 | |
Granimex CZ s.r.o. | pytle odpadové | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 8 100,83 Kč | 8 100,83 Kč | 8 100,83 Kč | 15.7.2024 | 15.7.2024 | 8.8.2024 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 6 043,80 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,14 Kč | 6 043,80 Kč | 6 769,06 Kč | 15.7.2024 | 16.7.2024 | 8.8.2024 | 15.7.2024 |
Polar Trading s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 542,56 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,44 Kč | 3 543,00 Kč | 3 543,00 Kč | 16.7.2024 | 16.7.2024 | 8.8.2024 | |
Farma Cítov s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 265,92 Kč | 3 265,92 Kč | 3 265,92 Kč | 16.7.2024 | 16.7.2024 | 8.8.2024 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 582,30 Kč | 5 582,30 Kč | 5 582,30 Kč | 16.7.2024 | 16.7.2024 | 8.8.2024 | |
Zen systems s.r.o. | Acrobat Pro roční licence 3ks | 518 09020 820 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 24 089,55 Kč | 24 089,55 Kč | 24 089,55 Kč | 16.7.2024 | 18.7.2024 | 8.8.2024 | |
Fiala Petr - velkoobchod s | Čisticí prostředky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 31 820,63 Kč | 31 820,63 Kč | 31 820,63 Kč | 15.7.2024 | 18.7.2024 | 8.8.2024 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 452,22 Kč | 452,22 Kč | 506,49 Kč | 31.7.2024 | 1.8.2024 | 8.8.2024 | 31.7.2024 |
magistraliterpharma Vičanová s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 123,18 Kč | 1 123,18 Kč | 1 257,96 Kč | 31.7.2024 | 1.8.2024 | 8.8.2024 | 31.7.2024 |
Pražská plynárenská, a.s. | Elektrická energie - nemocnice 8/2024 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 518 677,69 Kč | 518 677,69 Kč | 627 600,00 Kč | 1.8.2024 | 1.8.2024 | 8.8.2024 | 1.8.2024 |
SEZAM.CZ s.r.o. | Zámky nábytkové | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 410,00 Kč | 2 410,00 Kč | 2 410,00 Kč | 30.7.2024 | 2.8.2024 | 8.8.2024 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 947,05 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 947,06 Kč | 1 060,71 Kč | 1.8.2024 | 2.8.2024 | 8.8.2024 | 1.8.2024 |
Knoblochová Olga, JUDr. | Právní služby 07/2024 | 549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 66 908,00 Kč | 66 908,00 Kč | 66 908,00 Kč | 2.8.2024 | 2.8.2024 | 8.8.2024 | |
PETR BÍLEK | Projektová dokumentace plotu pro výběrové řízení | 518 04010 799 - průzkumné a projektové práce; celkem 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 2.8.2024 | 2.8.2024 | 8.8.2024 | |
ZONT s.r.o. | Dodávka IP kamery | 511 03001 901 - ostatní údržba a opravy; celkem 6 956,00 Kč | 6 956,00 Kč | 6 956,00 Kč | 1.8.2024 | 2.8.2024 | 8.8.2024 | |
STRATOS.INF.CZ s.r.o. | Upgrade STEP 1.3.24-29.2.2025 | 518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 108 900,00 Kč | 108 900,00 Kč | 108 900,00 Kč | 2.8.2024 | 5.8.2024 | 8.8.2024 | |
Lukáš Záveský | Správa internetů a webových stránek 07/2024 - dle smlouvy | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 31.7.2024 | 5.8.2024 | 8.8.2024 | |
ELKOV elektro a.s. | Svítidlo nouzové | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 035,00 Kč | 2 035,00 Kč | 2 035,00 Kč | 17.7.2024 | 18.7.2024 | 8.8.2024 | |
ELKOV elektro a.s. | Elektromateriál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 14 790,00 Kč | 14 790,00 Kč | 14 790,00 Kč | 17.7.2024 | 18.7.2024 | 8.8.2024 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 144 923,84 Kč 132 01000 - léky; celkem 4 084,59 Kč 132 01000 - léky; celkem -2,89 Kč | 149 008,43 Kč | 167 257,05 Kč | 15.7.2024 | 17.7.2024 | 8.8.2024 | 16.7.2024 |
Merck Sharp & Dohme s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 606,34 Kč | 606,34 Kč | 679,10 Kč | 15.7.2024 | 17.7.2024 | 8.8.2024 | 16.7.2024 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 4 684,92 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč | 4 684,92 Kč | 5 247,11 Kč | 15.7.2024 | 17.7.2024 | 8.8.2024 | 16.7.2024 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 668,80 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,13 Kč | 2 668,80 Kč | 2 989,06 Kč | 16.7.2024 | 18.7.2024 | 8.8.2024 | 16.7.2024 |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 28 277,24 Kč | 28 277,24 Kč | 31 670,51 Kč | 16.7.2024 | 17.7.2024 | 8.8.2024 | 17.7.2024 |
HIPPO spol. s. r. o. | vytvoření procedry pro přesun hospitalizace k jiné kartě | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 9 075,00 Kč | 9 075,00 Kč | 9 075,00 Kč | 17.7.2024 | 18.7.2024 | 8.8.2024 | |
Ordinace Dobromysl, s.r.o. | stomatologické služby 7/2024 | 518 10011 442 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 500,00 Kč 518 10011 432 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 500,00 Kč 518 10011 413 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 500,00 Kč 518 10011 412 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 500,00 Kč 518 10011 481 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 500,00 Kč 518 10011 471 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 500,00 Kč | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 18.7.2024 | 18.7.2024 | 8.8.2024 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 065,86 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 7 065,87 Kč | 7 065,87 Kč | 22.7.2024 | 22.7.2024 | 8.8.2024 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 27 682,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,37 Kč | 27 682,00 Kč | 31 003,84 Kč | 17.7.2024 | 22.7.2024 | 8.8.2024 | 17.7.2024 |
LATISK s.r.o. | Výstrče WC | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 977,00 Kč | 2 977,00 Kč | 2 977,00 Kč | 17.7.2024 | 23.7.2024 | 8.8.2024 | |
Lukáš Záveský | Realizační,poradenská a konzultační činnost 07/2024 | 549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 67 350,00 Kč | 67 350,00 Kč | 67 350,00 Kč | 31.7.2024 | 5.8.2024 | 8.8.2024 | |
FarmTechnik, s.r.o. | údržba sekačky Kubota | 511 03001 721 - ostatní údržba a opravy; celkem 7 856,53 Kč | 7 856,53 Kč | 7 856,53 Kč | 23.5.2024 | 5.8.2024 | 8.8.2024 | |
Duhová cesta, z. s. | základní kurz canisterapie + zkouška - Bc. Melicharová Radka | 549 03000 321 - školení a sjezdové poplatky; celkem 7 200,00 Kč | 7 200,00 Kč | 7 200,00 Kč | 25.7.2024 | 5.8.2024 | 8.8.2024 | |
Roman Sklenář | Oprava kabeláže pro připojení infokiosku na odd. 2A | 511 01001 422 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 6 763,17 Kč | 8 183,44 Kč | 6 763,17 Kč | 16.7.2024 | 18.7.2024 | 8.8.2024 | 16.7.2024 |
Václav Zoubek | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 762,51 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,49 Kč | 2 763,00 Kč | 2 763,00 Kč | 25.7.2024 | 25.7.2024 | 8.8.2024 | |
PANOP CZ s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 289,59 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 289,59 Kč | 324,34 Kč | 2.8.2024 | 6.8.2024 | 8.8.2024 | 2.8.2024 |
Ing. Andrea Marešová | canisterapeutická návštěva 3.,10.,17.,24.,31.7. | 518 10010 461 - ostatní nevýrobní služby; celkem 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 1.8.2024 | 6.8.2024 | 8.8.2024 | |
Univerzita Karlova | Kurz Psychofarmakologie II. 29.-30.8.24 MUDr. Dědečková | celkem 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 29.7.2024 | 30.7.2024 | 8.8.2024 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 223,30 Kč | 1 223,30 Kč | 1 370,10 Kč | 29.7.2024 | 30.7.2024 | 8.8.2024 | 29.7.2024 |
Zásobování a.s. | Pračka, konvice varná, ventilátor, lis na česnek, zvon gumový, folie zakrývací | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 13 885,00 Kč | 13 885,00 Kč | 13 885,00 Kč | 5.8.2024 | 5.8.2024 | 7.8.2024 | |
Česká pošta, s.p. | Poštovné II. dekáda 7/2024 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 1 983,00 Kč | 1 983,00 Kč | 1 983,00 Kč | 24.7.2024 | 26.7.2024 | 7.8.2024 | |
DØEVOOBCHOD K & C Karlovy Vary a.s. | Větrací mřížky ZK587 | celkem 4 259,00 Kč | 4 259,00 Kč | 4 259,00 Kč | 2.8.2024 | 5.8.2024 | 6.8.2024 | |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 754,86 Kč | 4 754,86 Kč | 4 754,86 Kč | 31.7.2024 | 31.7.2024 | 6.8.2024 | |
Technoton | oprava tiskárny Canon | 511 03001 820 - ostatní údržba a opravy; celkem 4 235,00 Kč | 4 235,00 Kč | 4 235,00 Kč | 10.7.2024 | 10.7.2024 | 6.8.2024 | |
COMP`S, spol. s r.o. | Tonery | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 53 070,60 Kč | 53 070,60 Kč | 53 070,60 Kč | 10.7.2024 | 11.7.2024 | 6.8.2024 | |
POPROKAN s.r.o | kancelářské potřeby a materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 15 362,96 Kč | 15 362,96 Kč | 15 362,96 Kč | 11.7.2024 | 11.7.2024 | 6.8.2024 | |
Polar Trading s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 450,56 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,44 Kč | 9 451,00 Kč | 9 451,00 Kč | 11.7.2024 | 11.7.2024 | 6.8.2024 | |
ASTUR-KA, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 24 056,82 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 014,65 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 308,04 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 886,38 Kč | 62 265,89 Kč | 62 265,89 Kč | 11.7.2024 | 11.7.2024 | 6.8.2024 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 30 938,32 Kč | 30 938,32 Kč | 30 938,32 Kč | 11.7.2024 | 11.7.2024 | 6.8.2024 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 25 717,60 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,19 Kč | 25 717,60 Kč | 28 803,71 Kč | 10.7.2024 | 11.7.2024 | 6.8.2024 | 10.7.2024 |
synlab czech s.r.o. | laboratorní vyšetření samoplátci | 518 10011 206 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 1 415,00 Kč | 1 415,00 Kč | 1 415,00 Kč | 12.7.2024 | 12.7.2024 | 6.8.2024 | |
OBALY VYSOČINA s.r.o. | pytle, gumičky pásky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 808,00 Kč | 1 808,00 Kč | 1 808,00 Kč | 11.7.2024 | 15.7.2024 | 6.8.2024 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 897,15 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,15 Kč | 10 897,00 Kč | 10 897,00 Kč | 12.7.2024 | 12.7.2024 | 6.8.2024 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 101 635,01 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 101 635,00 Kč | 101 635,00 Kč | 12.7.2024 | 12.7.2024 | 6.8.2024 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 8 553,40 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 8 553,40 Kč | 9 579,81 Kč | 12.7.2024 | 15.7.2024 | 6.8.2024 | 12.7.2024 |
PeKro spol. s r.o. | skartovačka | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 536,00 Kč | 5 536,00 Kč | 5 536,00 Kč | 31.7.2024 | 1.8.2024 | 6.8.2024 | |
Elestor s.r.o. | dodávka a montáž stínící techníky na budově A1 Psychiatrické nemocnice Horní Beřkovice | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 20 601,00 Kč | 24 927,21 Kč | 20 601,00 Kč | 10.7.2024 | 15.7.2024 | 6.8.2024 | 10.7.2024 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 287,55 Kč 132 01000 - léky; celkem 223,10 Kč | 510,65 Kč | 592,01 Kč | 25.7.2024 | 26.7.2024 | 6.8.2024 | 25.7.2024 |
Bratři Horákové s.r.o. | oprava ucpaného odtoku kondenzátu | 511 03001 760 - ostatní údržba a opravy; celkem 1 197,90 Kč | 1 197,90 Kč | 1 197,90 Kč | 24.7.2024 | 29.7.2024 | 6.8.2024 | |
Bosch Termotechnika s.r.o. | Servisní práce | 511 03001 782 - ostatní údržba a opravy; celkem 6 733,65 Kč | 6 733,65 Kč | 6 733,65 Kč | 29.7.2024 | 30.7.2024 | 6.8.2024 | |
Bosch Termotechnika s.r.o. | Oprava kotle | 511 03001 782 - ostatní údržba a opravy; celkem 9 486,04 Kč | 9 486,04 Kč | 9 486,04 Kč | 29.7.2024 | 30.7.2024 | 6.8.2024 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Creatinine, Diluent | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 9 526,33 Kč | 9 526,33 Kč | 9 526,33 Kč | 29.7.2024 | 30.7.2024 | 6.8.2024 | |
5H Food Delivery s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 712,64 Kč | 2 712,64 Kč | 2 712,64 Kč | 30.7.2024 | 30.7.2024 | 6.8.2024 | |
ACCOM Gastro s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 249,80 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 17 249,79 Kč | 17 249,79 Kč | 30.7.2024 | 30.7.2024 | 6.8.2024 | |
Gastrovesely s.r.o. | Ventily nápojový | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 570,00 Kč | 2 570,00 Kč | 2 570,00 Kč | 29.7.2024 | 1.8.2024 | 5.8.2024 | |
Pražská plynárenská, a.s. | Plyn - nemocnice 8/2024 | 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 502 603,31 Kč | 502 603,31 Kč | 608 150,00 Kč | 1.8.2024 | 1.8.2024 | 5.8.2024 | 1.8.2024 |
Pražská plynárenská, a.s. | Plyn - byty 8/2024 | 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 29 421,49 Kč | 29 421,49 Kč | 35 600,00 Kč | 1.8.2024 | 1.8.2024 | 5.8.2024 | 1.8.2024 |
ČEZ ESCO, a.s. | energie 8/2024, RT /byt č.16 - 657 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 264,46 Kč | 264,46 Kč | 320,00 Kč | 1.8.2024 | 1.8.2024 | 5.8.2024 | 1.8.2024 |
ČEZ ESCO, a.s. | energie 8/2024, RT /byt č.4 - 657 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 462,81 Kč | 462,81 Kč | 560,00 Kč | 1.8.2024 | 1.8.2024 | 5.8.2024 | 1.8.2024 |
Psychiatrická nemocnice | stáž- dětská psychiatrie 1.7.-30.9.24 MUDr. Špringlová Asiya | 549 06000 471 - preventivní,periodické a výstupní prohlídky; celkem 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 16.7.2024 | 5.8.2024 | 5.8.2024 | |
Pragoperun, s.r.o. | Oprava prádelenských strojů | 511 03001 730 - ostatní údržba a opravy; celkem 9 034,00 Kč | 9 034,00 Kč | 9 034,00 Kč | 25.7.2024 | 25.7.2024 | 5.8.2024 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 8 600,22 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč | 8 600,22 Kč | 9 632,25 Kč | 25.7.2024 | 25.7.2024 | 5.8.2024 | 24.7.2024 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 242,55 Kč | 242,55 Kč | 293,49 Kč | 24.7.2024 | 26.7.2024 | 5.8.2024 | 24.7.2024 |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Konelab Cuvette, Cuvettes | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 17 625,44 Kč | 17 625,44 Kč | 17 625,44 Kč | 25.7.2024 | 26.7.2024 | 5.8.2024 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Creatinine,CPR | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 24 322,21 Kč | 24 322,21 Kč | 24 322,21 Kč | 25.7.2024 | 26.7.2024 | 5.8.2024 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Cannabinoids | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 12 705,00 Kč | 12 705,00 Kč | 12 705,00 Kč | 25.7.2024 | 26.7.2024 | 5.8.2024 | |
Farma Cítov s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 265,92 Kč | 3 265,92 Kč | 3 265,92 Kč | 30.7.2024 | 30.7.2024 | 5.8.2024 | |
ACCOM Gastro s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 757,57 Kč | 14 757,57 Kč | 14 757,57 Kč | 30.7.2024 | 30.7.2024 | 5.8.2024 | |
Apeltauer Milan | Kontrola čištění spalinových cest a vystavení zpráv | 518 10010 782 - ostatní nevýrobní služby; celkem 19 800,00 Kč | 19 800,00 Kč | 19 800,00 Kč | 13.7.2024 | 17.7.2024 | 1.8.2024 | |
AROPRO společnost pro anestezii s.r.o. | anestezie ECT 6/2024 | 518 10014 212 - ostatní nevýrobní služby - ECT; celkem 106 240,00 Kč | 106 240,00 Kč | 106 240,00 Kč | 15.7.2024 | 18.7.2024 | 1.8.2024 | |
ZONT s.r.o. | Servis kamerového systému 07/2024 | 518 09020 799 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 16 819,00 Kč | 16 819,00 Kč | 16 819,00 Kč | 19.7.2024 | 19.7.2024 | 1.8.2024 | |
Jiří Novotný | ZK 587 - Rozvody zdravotně technické instalace a ústředního topení budova G 2/3 | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 196 604,51 Kč | 237 891,46 Kč | 196 604,51 Kč | 16.7.2024 | 16.7.2024 | 1.8.2024 | 16.7.2024 |
Jiří Novotný | ZK 587 - Rozvody ústředního topení budova G odd. 4A 1/2 | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 717 547,69 Kč | 868 232,70 Kč | 717 547,69 Kč | 16.7.2024 | 16.7.2024 | 1.8.2024 | 16.7.2024 |
ACCOM Gastro s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 182,44 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 20 182,43 Kč | 20 182,43 Kč | 25.7.2024 | 25.7.2024 | 1.8.2024 | |
ENETEP s.r.o. | Oprava potrubních rozvodů kondenzátu v parní kotelně | 511 03001 782 - ostatní údržba a opravy; celkem 73 054,33 Kč | 88 395,74 Kč | 73 054,33 Kč | 17.7.2024 | 19.7.2024 | 1.8.2024 | 17.7.2024 |
Rozenberg Vincenc | ZK587 - montáž SDK 4A - budova G | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 191 264,49 Kč | 231 430,04 Kč | 191 264,49 Kč | 18.7.2024 | 22.7.2024 | 1.8.2024 | 18.7.2024 |
Rozenberg Vincenc | Montáž SDK a minerálních podhledů na budově S | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 200 000,00 Kč | 242 000,00 Kč | 200 000,00 Kč | 17.7.2024 | 22.7.2024 | 1.8.2024 | 17.7.2024 |
SEND Předplatné sro | záloha na předplatné Zdravotnictví a Medicína-lékař od 10/2024, 11 vydání | celkem 565,00 Kč | 565,00 Kč | 565,00 Kč | 23.7.2024 | 24.7.2024 | 1.8.2024 | |
INVERA - METAL spol. s r.o. | sítko k filtru | celkem 1 110,00 Kč | 1 110,00 Kč | 1 110,00 Kč | 23.7.2024 | 29.7.2024 | 1.8.2024 |