Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice


Celkem faktur

20535

Stav doplněnosti faktur po měsících

2024 08 07 06 05 04 03 02 01
31 78 69 72 94 83 78 77
2023 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
84 73 85 58 69 69 79 85 78 106 69 91
2022 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
91 85 67 95 81 67 79 79 71 86 76 84
2021 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
75 93 89 70 71 70 69 76 80 90 88 98
2020 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
94 110 84 95 74 105 103 104 96 99 82 82
2019 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
98 101 102 102 89 94 91 106 79 86 81 94
2018 12 11 10
56 10 3
2015 02
1

Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.


Analytické účty

to
Rychlá volba: Rok 2018, Rok 2019

Zobrazeno 201-300 z 20 535 záznamů.
DodavatelÚčel platbyPoložkyČástka bez DPHČástka s DPHDatum vystaveníDatum přijetíDatum úhradyDatum plnění
Lotinar s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 708,46 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 928,13 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 607,07 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 391,57 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 698,56 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 500,73 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 455,53 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 621,99 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 991,49 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,47 Kč
76 904,00 Kč76 904,00 Kč30.7.202430.7.202413.8.2024
PK Group 2016,s.r.o.PK Group 2016,s.r.o.podložky pod přepravky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 19 095,62 Kč
19 095,62 Kč19 095,62 Kč2.8.20248.8.202413.8.2024
LKQ CZ s.r.o.startér, stahovák,sada na opravy111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 576,00 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 750,00 Kč
6 326,00 Kč6 326,00 Kč31.7.20248.8.202413.8.2024
Internet Mall, a.s.Kombinovaný aku šroubovák111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 428,00 Kč
2 428,00 Kč2 428,00 Kč6.8.20248.8.202413.8.2024
Alza.cz a.s.Antistresové pomůcky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 809,00 Kč
809,00 Kč809,00 Kč1.8.20248.8.202413.8.2024
Pragoperun, s.r.o.Oprava prádelenských strojů511 03001 730 - ostatní údržba a opravy; celkem 67 304,00 Kč
67 304,00 Kč67 304,00 Kč30.7.202431.7.20248.8.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 2 732,60 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,08 Kč
2 732,60 Kč3 060,51 Kč30.7.202431.7.20248.8.202430.7.2024
BIO-RAD spol.s r.o.Qual Urine Tox501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 14 983,19 Kč
14 983,19 Kč14 983,19 Kč19.7.202431.7.20248.8.2024
Ivana Koudelkovápráce dle smlouvy 07/2024549 01010 901 - právní a poradenská činnost; celkem 15 000,00 Kč
15 000,00 Kč15 000,00 Kč29.7.202431.7.20248.8.2024
MANSWELT, a.s.spojovací materiál111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 480,02 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 830,21 Kč
2 310,23 Kč2 310,23 Kč31.7.202431.7.20248.8.2024
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 2 277,44 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč
2 277,44 Kč2 550,73 Kč15.5.202420.5.20248.8.202413.5.2024
Martin SovadinaInstalatérský materiál111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 981,02 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 10 293,02 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 036,98 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 786,25 Kč
503 00000 750 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,27 Kč
14 097,00 Kč14 097,00 Kč30.6.202430.6.20248.8.2024
Granimex CZ s.r.o.pytle odpadové111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 8 100,83 Kč
8 100,83 Kč8 100,83 Kč15.7.202415.7.20248.8.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 6 043,80 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,14 Kč
6 043,80 Kč6 769,06 Kč15.7.202416.7.20248.8.202415.7.2024
Polar Trading s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 542,56 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,44 Kč
3 543,00 Kč3 543,00 Kč16.7.202416.7.20248.8.2024
Farma Cítov s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 265,92 Kč
3 265,92 Kč3 265,92 Kč16.7.202416.7.20248.8.2024
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 582,30 Kč
5 582,30 Kč5 582,30 Kč16.7.202416.7.20248.8.2024
Zen systems s.r.o.Acrobat Pro roční licence 3ks518 09020 820 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 24 089,55 Kč
24 089,55 Kč24 089,55 Kč16.7.202418.7.20248.8.2024
Fiala Petr - velkoobchod sČisticí prostředky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 31 820,63 Kč
31 820,63 Kč31 820,63 Kč15.7.202418.7.20248.8.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 452,22 Kč
452,22 Kč506,49 Kč31.7.20241.8.20248.8.202431.7.2024
magistraliterpharma Vičanová s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 1 123,18 Kč
1 123,18 Kč1 257,96 Kč31.7.20241.8.20248.8.202431.7.2024
Pražská plynárenská, a.s.Elektrická energie - nemocnice 8/2024314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 518 677,69 Kč
518 677,69 Kč627 600,00 Kč1.8.20241.8.20248.8.20241.8.2024
SEZAM.CZ s.r.o.Zámky nábytkové111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 410,00 Kč
2 410,00 Kč2 410,00 Kč30.7.20242.8.20248.8.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 947,05 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
947,06 Kč1 060,71 Kč1.8.20242.8.20248.8.20241.8.2024
Knoblochová Olga, JUDr.Právní služby 07/2024549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 66 908,00 Kč
66 908,00 Kč66 908,00 Kč2.8.20242.8.20248.8.2024
PETR BÍLEKProjektová dokumentace plotu pro výběrové řízení518 04010 799 - průzkumné a projektové práce; celkem 8 000,00 Kč
8 000,00 Kč8 000,00 Kč2.8.20242.8.20248.8.2024
ZONT s.r.o.Dodávka IP kamery511 03001 901 - ostatní údržba a opravy; celkem 6 956,00 Kč
6 956,00 Kč6 956,00 Kč1.8.20242.8.20248.8.2024
STRATOS.INF.CZ s.r.o.Upgrade STEP 1.3.24-29.2.2025518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 108 900,00 Kč
108 900,00 Kč108 900,00 Kč2.8.20245.8.20248.8.2024
Lukáš ZáveskýSpráva internetů a webových stránek 07/2024 - dle smlouvy518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 20 000,00 Kč
20 000,00 Kč20 000,00 Kč31.7.20245.8.20248.8.2024
ELKOV elektro a.s.Svítidlo nouzové111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 035,00 Kč
2 035,00 Kč2 035,00 Kč17.7.202418.7.20248.8.2024
ELKOV elektro a.s.Elektromateriál111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 14 790,00 Kč
14 790,00 Kč14 790,00 Kč17.7.202418.7.20248.8.2024
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 144 923,84 Kč
132 01000 - léky; celkem 4 084,59 Kč
132 01000 - léky; celkem -2,89 Kč
149 008,43 Kč167 257,05 Kč15.7.202417.7.20248.8.202416.7.2024
Merck Sharp & Dohme s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 606,34 Kč
606,34 Kč679,10 Kč15.7.202417.7.20248.8.202416.7.2024
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 4 684,92 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč
4 684,92 Kč5 247,11 Kč15.7.202417.7.20248.8.202416.7.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 2 668,80 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,13 Kč
2 668,80 Kč2 989,06 Kč16.7.202418.7.20248.8.202416.7.2024
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 28 277,24 Kč
28 277,24 Kč31 670,51 Kč16.7.202417.7.20248.8.202417.7.2024
HIPPO spol. s. r. o.vytvoření procedry pro přesun hospitalizace k jiné kartě518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 9 075,00 Kč
9 075,00 Kč9 075,00 Kč17.7.202418.7.20248.8.2024
Ordinace Dobromysl, s.r.o.stomatologické služby 7/2024518 10011 442 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 500,00 Kč
518 10011 432 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 500,00 Kč
518 10011 413 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 500,00 Kč
518 10011 412 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 500,00 Kč
518 10011 481 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 500,00 Kč
518 10011 471 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 500,00 Kč
3 000,00 Kč3 000,00 Kč18.7.202418.7.20248.8.2024
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 065,86 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč
7 065,87 Kč7 065,87 Kč22.7.202422.7.20248.8.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 27 682,00 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,37 Kč
27 682,00 Kč31 003,84 Kč17.7.202422.7.20248.8.202417.7.2024
LATISK s.r.o.Výstrče WC111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 977,00 Kč
2 977,00 Kč2 977,00 Kč17.7.202423.7.20248.8.2024
Lukáš ZáveskýRealizační,poradenská a konzultační činnost 07/2024549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 67 350,00 Kč
67 350,00 Kč67 350,00 Kč31.7.20245.8.20248.8.2024
FarmTechnik, s.r.o.údržba sekačky Kubota511 03001 721 - ostatní údržba a opravy; celkem 7 856,53 Kč
7 856,53 Kč7 856,53 Kč23.5.20245.8.20248.8.2024
Duhová cesta, z. s.základní kurz canisterapie + zkouška - Bc. Melicharová Radka549 03000 321 - školení a sjezdové poplatky; celkem 7 200,00 Kč
7 200,00 Kč7 200,00 Kč25.7.20245.8.20248.8.2024
Roman SklenářOprava kabeláže pro připojení infokiosku na odd. 2A511 01001 422 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 6 763,17 Kč
8 183,44 Kč6 763,17 Kč16.7.202418.7.20248.8.202416.7.2024
Václav ZoubekSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 762,51 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,49 Kč
2 763,00 Kč2 763,00 Kč25.7.202425.7.20248.8.2024
PANOP CZ s.r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 289,59 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
289,59 Kč324,34 Kč2.8.20246.8.20248.8.20242.8.2024
Ing. Andrea Marešovácanisterapeutická návštěva 3.,10.,17.,24.,31.7.518 10010 461 - ostatní nevýrobní služby; celkem 15 000,00 Kč
15 000,00 Kč15 000,00 Kč1.8.20246.8.20248.8.2024
Univerzita KarlovaKurz Psychofarmakologie II. 29.-30.8.24 MUDr. Dědečková celkem 2 000,00 Kč
2 000,00 Kč2 000,00 Kč29.7.202430.7.20248.8.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 1 223,30 Kč
1 223,30 Kč1 370,10 Kč29.7.202430.7.20248.8.202429.7.2024
Zásobování a.s.Pračka, konvice varná, ventilátor, lis na česnek, zvon gumový, folie zakrývací111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 13 885,00 Kč
13 885,00 Kč13 885,00 Kč5.8.20245.8.20247.8.2024
Česká pošta, s.p.Poštovné II. dekáda 7/2024518 01020 901 - poštovné; celkem 1 983,00 Kč
1 983,00 Kč1 983,00 Kč24.7.202426.7.20247.8.2024
DØEVOOBCHOD K & C Karlovy Vary a.s.Větrací mřížky ZK587 celkem 4 259,00 Kč
4 259,00 Kč4 259,00 Kč2.8.20245.8.20246.8.2024
ALIMPEX-LOUNY, S.R.OSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 754,86 Kč
4 754,86 Kč4 754,86 Kč31.7.202431.7.20246.8.2024
Technotonoprava tiskárny Canon511 03001 820 - ostatní údržba a opravy; celkem 4 235,00 Kč
4 235,00 Kč4 235,00 Kč10.7.202410.7.20246.8.2024
COMP`S, spol. s r.o.Tonery111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 53 070,60 Kč
53 070,60 Kč53 070,60 Kč10.7.202411.7.20246.8.2024
POPROKAN s.r.okancelářské potřeby a materiál111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 15 362,96 Kč
15 362,96 Kč15 362,96 Kč11.7.202411.7.20246.8.2024
Polar Trading s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 450,56 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,44 Kč
9 451,00 Kč9 451,00 Kč11.7.202411.7.20246.8.2024
ASTUR-KA, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 24 056,82 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 014,65 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 308,04 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 886,38 Kč
62 265,89 Kč62 265,89 Kč11.7.202411.7.20246.8.2024
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 30 938,32 Kč
30 938,32 Kč30 938,32 Kč11.7.202411.7.20246.8.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 25 717,60 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,19 Kč
25 717,60 Kč28 803,71 Kč10.7.202411.7.20246.8.202410.7.2024
synlab czech s.r.o.laboratorní vyšetření samoplátci518 10011 206 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 1 415,00 Kč
1 415,00 Kč1 415,00 Kč12.7.202412.7.20246.8.2024
OBALY VYSOČINA s.r.o.pytle, gumičky pásky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 808,00 Kč
1 808,00 Kč1 808,00 Kč11.7.202415.7.20246.8.2024
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 897,15 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,15 Kč
10 897,00 Kč10 897,00 Kč12.7.202412.7.20246.8.2024
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 101 635,01 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč
101 635,00 Kč101 635,00 Kč12.7.202412.7.20246.8.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 8 553,40 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
8 553,40 Kč9 579,81 Kč12.7.202415.7.20246.8.202412.7.2024
PeKro spol. s r.o.skartovačka111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 536,00 Kč
5 536,00 Kč5 536,00 Kč31.7.20241.8.20246.8.2024
Elestor s.r.o.dodávka a montáž stínící techníky na budově A1 Psychiatrické nemocnice Horní Beřkovice042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 20 601,00 Kč
24 927,21 Kč20 601,00 Kč10.7.202415.7.20246.8.202410.7.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 287,55 Kč
132 01000 - léky; celkem 223,10 Kč
510,65 Kč592,01 Kč25.7.202426.7.20246.8.202425.7.2024
Bratři Horákové s.r.o.oprava ucpaného odtoku kondenzátu511 03001 760 - ostatní údržba a opravy; celkem 1 197,90 Kč
1 197,90 Kč1 197,90 Kč24.7.202429.7.20246.8.2024
Bosch Termotechnika s.r.o.Servisní práce511 03001 782 - ostatní údržba a opravy; celkem 6 733,65 Kč
6 733,65 Kč6 733,65 Kč29.7.202430.7.20246.8.2024
Bosch Termotechnika s.r.o.Oprava kotle511 03001 782 - ostatní údržba a opravy; celkem 9 486,04 Kč
9 486,04 Kč9 486,04 Kč29.7.202430.7.20246.8.2024
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Creatinine, Diluent501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 9 526,33 Kč
9 526,33 Kč9 526,33 Kč29.7.202430.7.20246.8.2024
5H Food Delivery s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 712,64 Kč
2 712,64 Kč2 712,64 Kč30.7.202430.7.20246.8.2024
ACCOM Gastro s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 249,80 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč
17 249,79 Kč17 249,79 Kč30.7.202430.7.20246.8.2024
Gastrovesely s.r.o.Ventily nápojový111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 570,00 Kč
2 570,00 Kč2 570,00 Kč29.7.20241.8.20245.8.2024
Pražská plynárenská, a.s.Plyn - nemocnice 8/2024314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 502 603,31 Kč
502 603,31 Kč608 150,00 Kč1.8.20241.8.20245.8.20241.8.2024
Pražská plynárenská, a.s.Plyn - byty 8/2024314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 29 421,49 Kč
29 421,49 Kč35 600,00 Kč1.8.20241.8.20245.8.20241.8.2024
ČEZ ESCO, a.s.energie 8/2024, RT /byt č.16 - 657314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 264,46 Kč
264,46 Kč320,00 Kč1.8.20241.8.20245.8.20241.8.2024
ČEZ ESCO, a.s.energie 8/2024, RT /byt č.4 - 657314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 462,81 Kč
462,81 Kč560,00 Kč1.8.20241.8.20245.8.20241.8.2024
Psychiatrická nemocnicestáž- dětská psychiatrie 1.7.-30.9.24 MUDr. Špringlová Asiya549 06000 471 - preventivní,periodické a výstupní prohlídky; celkem 10 000,00 Kč
10 000,00 Kč10 000,00 Kč16.7.20245.8.20245.8.2024
Pragoperun, s.r.o.Oprava prádelenských strojů511 03001 730 - ostatní údržba a opravy; celkem 9 034,00 Kč
9 034,00 Kč9 034,00 Kč25.7.202425.7.20245.8.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 8 600,22 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč
8 600,22 Kč9 632,25 Kč25.7.202425.7.20245.8.202424.7.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 242,55 Kč
242,55 Kč293,49 Kč24.7.202426.7.20245.8.202424.7.2024
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Konelab Cuvette, Cuvettes501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 17 625,44 Kč
17 625,44 Kč17 625,44 Kč25.7.202426.7.20245.8.2024
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Creatinine,CPR501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 24 322,21 Kč
24 322,21 Kč24 322,21 Kč25.7.202426.7.20245.8.2024
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Cannabinoids501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 12 705,00 Kč
12 705,00 Kč12 705,00 Kč25.7.202426.7.20245.8.2024
Farma Cítov s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 265,92 Kč
3 265,92 Kč3 265,92 Kč30.7.202430.7.20245.8.2024
ACCOM Gastro s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 757,57 Kč
14 757,57 Kč14 757,57 Kč30.7.202430.7.20245.8.2024
Apeltauer MilanKontrola čištění spalinových cest a vystavení zpráv518 10010 782 - ostatní nevýrobní služby; celkem 19 800,00 Kč
19 800,00 Kč19 800,00 Kč13.7.202417.7.20241.8.2024
AROPRO společnost pro anestezii s.r.o.anestezie ECT 6/2024518 10014 212 - ostatní nevýrobní služby - ECT; celkem 106 240,00 Kč
106 240,00 Kč106 240,00 Kč15.7.202418.7.20241.8.2024
ZONT s.r.o.Servis kamerového systému 07/2024518 09020 799 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 16 819,00 Kč
16 819,00 Kč16 819,00 Kč19.7.202419.7.20241.8.2024
Jiří NovotnýZK 587 - Rozvody zdravotně technické instalace a ústředního topení budova G 2/3042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 196 604,51 Kč
237 891,46 Kč196 604,51 Kč16.7.202416.7.20241.8.202416.7.2024
Jiří NovotnýZK 587 - Rozvody ústředního topení budova G odd. 4A 1/2042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 717 547,69 Kč
868 232,70 Kč717 547,69 Kč16.7.202416.7.20241.8.202416.7.2024
ACCOM Gastro s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 182,44 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč
20 182,43 Kč20 182,43 Kč25.7.202425.7.20241.8.2024
ENETEP s.r.o.Oprava potrubních rozvodů kondenzátu v parní kotelně511 03001 782 - ostatní údržba a opravy; celkem 73 054,33 Kč
88 395,74 Kč73 054,33 Kč17.7.202419.7.20241.8.202417.7.2024
Rozenberg VincencZK587 - montáž SDK 4A - budova G042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 191 264,49 Kč
231 430,04 Kč191 264,49 Kč18.7.202422.7.20241.8.202418.7.2024
Rozenberg VincencMontáž SDK a minerálních podhledů na budově S042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 200 000,00 Kč
242 000,00 Kč200 000,00 Kč17.7.202422.7.20241.8.202417.7.2024
SEND Předplatné srozáloha na předplatné Zdravotnictví a Medicína-lékař od 10/2024, 11 vydání celkem 565,00 Kč
565,00 Kč565,00 Kč23.7.202424.7.20241.8.2024
INVERA - METAL spol. s r.o.sítko k filtru celkem 1 110,00 Kč
1 110,00 Kč1 110,00 Kč23.7.202429.7.20241.8.2024
Zobrazeno 201-300 z 20 535 záznamů.