Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice


Celkem faktur

22418

Stav doplněnosti faktur po měsících

2025 03 02 01
25 71 72
2024 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
73 54 43 71 63 86 72 72 94 83 78 77
2023 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
84 73 85 58 69 69 79 85 78 106 69 91
2022 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
91 85 67 95 81 67 79 79 71 86 76 84
2021 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
75 93 90 70 71 70 69 76 80 90 88 98
2020 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
94 110 84 95 74 105 103 104 96 99 82 82
2019 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
98 101 102 102 89 94 91 106 79 86 81 94
2018 12 11 10
56 10 3
2015 02
1

Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.


Analytické účty

to
Rychlá volba: Rok 2018, Rok 2019

Zobrazeno 3 001-3 100 z 22 418 záznamů.
DodavatelÚčel platbyPoložkyČástka bez DPHČástka s DPHDatum vystaveníDatum přijetíDatum úhradyDatum plnění
CHRISTEYNS s.r.o.Prací prostředky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 30 241,59 Kč
30 241,59 Kč30 241,59 Kč17.4.202417.4.202416.5.2024
ZUŠ E.RandovéLT - zam. Veselá Blanka412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 3 650,00 Kč
3 650,00 Kč3 650,00 Kč29.4.20243.5.202416.5.2024
Radek Doležalkominické práce-zhotovení spalinové cesty pro kotel V Sídlišti 260511 01001 655 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 30 249,00 Kč
33 878,88 Kč30 249,00 Kč16.4.202418.4.202416.5.202416.4.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 14 892,32 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,04 Kč
14 892,32 Kč16 679,40 Kč19.4.202422.4.202416.5.202419.4.2024
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 903,07 Kč
19 903,07 Kč19 903,07 Kč22.4.202422.4.202416.5.2024
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 93 006,42 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,42 Kč
93 006,00 Kč93 006,00 Kč22.4.202422.4.202416.5.2024
Psychiatrická nemocnice BohnicZajištění klinickofarmaceutické péče 4/2024518 10010 212 - ostatní nevýrobní služby; celkem 5 000,00 Kč
5 000,00 Kč5 000,00 Kč29.4.202429.4.202415.5.2024
Zdravotní ústav v Ústí n. L.odběr vzorku vody pro stanovení Legionella518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 7 845,64 Kč
7 845,64 Kč7 845,64 Kč19.4.202419.4.202415.5.2024
LAB MARK a.s.Seronorm Human501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 8 228,00 Kč
8 228,00 Kč8 228,00 Kč24.4.202425.4.202414.5.2024
LKQ CZ s.r.o.Autobaterie, kapaliny svíčky, žárovky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 7 364,00 Kč
7 364,00 Kč7 364,00 Kč30.4.20247.5.202414.5.2024
Matyska a.s.Rámečky plexisklo111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 804,00 Kč
1 804,00 Kč1 804,00 Kč30.4.20247.5.202414.5.2024
AAO, s.r.o.Popisovače, propisky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 530,30 Kč
530,30 Kč530,30 Kč30.4.20247.5.202414.5.2024
KVD Plus s.r.o.ZK587 - Písek maltový - areál nemocnice budova G416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 5 413,06 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 5 413,06 Kč
5 413,06 Kč5 413,06 Kč30.4.20247.5.202414.5.2024
STAVMAT Mazourek, s. r. o.Dveře požární, desky OSB, chemická kotva111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 7 775,40 Kč
649 02000 750 - ostatní výnosy z činnosti; celkem -139,79 Kč
7 635,61 Kč7 635,61 Kč30.4.20243.5.202414.5.2024
SANOSIL CZ s.r.o.indikační proužky pro zjišťování kvality vody501 07060 799 - všeobecný materiál - ostatní materiál; celkem 1 161,60 Kč
1 161,60 Kč1 161,60 Kč7.5.20247.5.202414.5.2024
KNĚPEK, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 126,08 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 411,84 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 542,54 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 962,08 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 481,44 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 092,94 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 261,60 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 388,48 Kč
66 267,00 Kč66 267,00 Kč9.5.20249.5.202414.5.2024
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 2 340,77 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,03 Kč
2 340,77 Kč2 621,66 Kč15.2.202419.2.202414.5.202414.2.2024
Martin Sovadinainstalatérský materiál111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 915,86 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 640,23 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 931,38 Kč
503 00000 750 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,47 Kč
2 487,00 Kč2 487,00 Kč30.3.202430.3.202414.5.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 1 277,39 Kč
1 277,39 Kč1 430,68 Kč29.4.202430.4.202414.5.202429.4.2024
Ing. Jan Švejkovskýdodávka rostlin a příslušenství pro údržbu parku501 14730 901 - osivo, krmivo, stelivo, sadba; celkem 77 416,96 Kč
77 416,96 Kč77 416,96 Kč30.4.202430.4.202414.5.2024
MANSWELT, a.s.Spojovací materiál111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 42,11 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 392,02 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 298,87 Kč
503 00000 750 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč
732,99 Kč732,99 Kč30.4.202430.4.202414.5.2024
COLORWAYBarvy, chemopreny, ředidla, tmely na dřevo111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 200,00 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 240,00 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 430,00 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 920,00 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 960,00 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 890,00 Kč
649 02000 750 - ostatní výnosy z činnosti; celkem -360,00 Kč
10 280,00 Kč10 280,00 Kč30.4.202430.4.202414.5.2024
ALGECO s.r.o.Pronájem kontejneru budova A /horní vrátnice 4/2024042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 14 998,25 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 14 998,25 Kč
14 998,25 Kč14 998,25 Kč30.4.20242.5.202414.5.2024
Amgen s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 3 193,84 Kč
3 193,84 Kč3 577,10 Kč15.4.202415.4.202414.5.202415.4.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 5 189,60 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,14 Kč
5 189,60 Kč5 812,35 Kč16.4.202416.4.202414.5.202416.4.2024
ACCOM Gastro s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 885,62 Kč
19 885,62 Kč19 885,62 Kč2.5.20242.5.202414.5.2024
Knoblochová Olga, JUDr.Právní služby 04/2024549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 74 141,00 Kč
74 141,00 Kč74 141,00 Kč2.5.20242.5.202414.5.2024
Ivana Koudelkovápráce dle smlouvy 04/2024549 01010 901 - právní a poradenská činnost; celkem 15 000,00 Kč
15 000,00 Kč15 000,00 Kč30.4.20242.5.202414.5.2024
Pražská plynárenská, a.s.Elektrická energie - nemocnice 5/2024314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 445 578,51 Kč
445 578,51 Kč539 150,00 Kč2.5.20242.5.202414.5.20242.5.2024
Kopřiva fire, s.r.o.Hasicí přístroje, skříňky na přístroje501 08020 799 - hospodářské, technické a dílenské přístroje a nářadí; celkem 22 199,92 Kč
22 199,92 Kč22 199,92 Kč26.4.20243.5.202414.5.2024
PPL CZ s.r.o.Přeprava zásilek518 02000 799 - dopravné - přeprava osob i materiálu; celkem 170,09 Kč
170,09 Kč170,09 Kč1.5.20246.5.202414.5.2024
JK-Trading s.r.o. PrahaPZT132 01000 - léky; celkem 4 465,97 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,08 Kč
4 465,97 Kč5 001,89 Kč29.4.20246.5.202414.5.202429.4.2024
DERMIAPZT132 01000 - léky; celkem 3 559,41 Kč
132 01000 - léky; celkem 885,78 Kč
4 445,19 Kč5 058,33 Kč2.5.20246.5.202414.5.20242.5.2024
RedHead Entertainment s.r.o.koncert Anna Julie Slováčková BJ2024518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; 648 04000 777 - RF dary; 414 02003 - RF - čerpání prostředků z darů; celkem 20 000,00 Kč
20 000,00 Kč20 000,00 Kč1.5.20246.5.202414.5.2024
synlab czech s.r.o.laboratorní vyšetření samoplátci518 10011 206 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 1 320,00 Kč
1 320,00 Kč1 320,00 Kč15.4.202415.4.202414.5.2024
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 653,30 Kč
653,30 Kč653,30 Kč16.4.202416.4.202414.5.2024
LIMPA s.r.o.betonová směs budova G 4A042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 2 917,00 Kč
2 917,00 Kč2 917,00 Kč15.4.202418.4.202414.5.2024
Merck Sharp & Dohme s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 765,40 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
765,40 Kč857,25 Kč15.4.202418.4.202414.5.202416.4.2024
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 161 352,38 Kč
132 01000 - léky; celkem 3 307,87 Kč
132 01000 - léky; celkem -2,50 Kč
164 660,25 Kč184 717,19 Kč15.4.202418.4.202414.5.202416.4.2024
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 1 186,85 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč
1 186,85 Kč1 329,27 Kč15.4.202418.4.202414.5.202410.4.2024
Santé - zdravotní obuv, s.r.o.Obuv zdravotní111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 795,00 Kč
2 795,00 Kč2 795,00 Kč16.4.202419.4.202414.5.2024
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 249,60 Kč
6 249,60 Kč6 249,60 Kč22.4.202422.4.202414.5.2024
Tomáš Kraupner-juniorVložka FAB sjednocená, zámek visací sjednocený111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 8 139,00 Kč
8 139,00 Kč8 139,00 Kč7.5.20247.5.20249.5.2024
HECKL s.r.o.informační cedule (hliník - hydranty, uzávěry, čísla PVC)501 04100 799 - ostatní zboží; celkem 6 917,96 Kč
6 917,96 Kč6 917,96 Kč15.4.202415.4.20249.5.2024
Bramborárna Bukovice, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 718,32 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 312,16 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 874,56 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 593,52 Kč
22 498,56 Kč22 498,56 Kč22.4.202422.4.20247.5.2024
Cormen s.r.o.čistící prostředky stravovací provoz111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 29 029,11 Kč
29 029,11 Kč29 029,11 Kč19.4.202425.4.20247.5.2024
CATINI EUROPE s.r.o.kazetová elektrická markýza celkem 10 598,00 Kč
10 598,00 Kč10 598,00 Kč29.4.202430.4.20247.5.2024
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Amphetamines, Total Protein Plus501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 13 796,42 Kč
13 796,42 Kč13 796,42 Kč24.4.202425.4.20247.5.2024
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Diluent501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 1 050,28 Kč
1 050,28 Kč1 050,28 Kč24.4.202425.4.20247.5.2024
MK MOBILTECH, s.r.o.Pavilon S - montážní práce, instalace511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 24 205,00 Kč
24 205,00 Kč24 205,00 Kč24.4.202425.4.20247.5.2024
CINEMARTpůjčovné filmů BJ2024518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 1 452,00 Kč
1 452,00 Kč1 452,00 Kč26.4.202426.4.20247.5.2024
Česká pošta, s.p.Poštovné II. dekáda 4/2024518 01020 901 - poštovné; celkem 2 890,00 Kč
2 890,00 Kč2 890,00 Kč23.4.202426.4.20247.5.2024
Ivana Benedetta PrejzováZK587 - Rozpočet na akci Odvětrání sociálního zařízení budova G042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 8 000,00 Kč
8 000,00 Kč8 000,00 Kč29.4.202429.4.20247.5.2024
Perfect Distribution a.s.PZT132 01000 - léky; celkem 1 800,00 Kč
1 800,00 Kč2 178,00 Kč26.4.202429.4.20247.5.202426.4.2024
VYROUBAL TEXTILES s.r.o.perlan role111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 44 407,00 Kč
44 407,00 Kč44 407,00 Kč12.3.202420.3.20247.5.2024
Alza.cz a.s.Tiskárna, tyčový vysavač, ochlazovač vzduchu111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 22 733,00 Kč
22 733,00 Kč22 733,00 Kč25.4.202430.4.20247.5.2024
BELA MOST s.r.o.Kliky dveřní, štítky dveřní111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 312,46 Kč
3 312,46 Kč3 312,46 Kč25.4.202430.4.20247.5.2024
JIP VÝCHODOČESKÁSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 112,64 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 452,48 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 804,16 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 955,84 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 209,60 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 572,00 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 219,52 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 31 796,80 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,04 Kč
97 123,00 Kč97 123,00 Kč30.4.202430.4.20247.5.2024
LOBB & VERI GROUP, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 673,84 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 704,91 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 648,50 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 586,13 Kč
31 613,38 Kč31 613,38 Kč30.4.202430.4.20247.5.2024
MK MOBILTECH, s.r.o.Internetové WIFI pokrytí "Y"042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 41 048,00 Kč
41 048,00 Kč41 048,00 Kč10.4.202411.4.20247.5.2024
MK MOBILTECH, s.r.o.Internetové WIFI pokrytí "K"042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 52 215,00 Kč
52 215,00 Kč52 215,00 Kč10.4.202411.4.20247.5.2024
MK MOBILTECH, s.r.o.Internetové WIFI pokrytí "O"549 09000 901 - TZ DHM; celkem 31 769,00 Kč
31 769,00 Kč31 769,00 Kč10.4.202411.4.20247.5.2024
MK MOBILTECH, s.r.o.Internetové WIFI pokrytí "R"042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 39 759,00 Kč
39 759,00 Kč39 759,00 Kč10.4.202411.4.20247.5.2024
MK MOBILTECH, s.r.o.Internetové WIFI pokrytí "D"042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 67 124,00 Kč
67 124,00 Kč67 124,00 Kč10.4.202411.4.20247.5.2024
MK MOBILTECH, s.r.o.Internetové WIFI pokrytí "G"042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 75 274,00 Kč
75 274,00 Kč75 274,00 Kč10.4.202411.4.20247.5.2024
MK MOBILTECH, s.r.o.Internetové WIFI pokrytí "A"042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 138 752,00 Kč
138 752,00 Kč138 752,00 Kč10.4.202411.4.20247.5.2024
MK MOBILTECH, s.r.o.Internetové WIFI pokrytí "A2"042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 84 139,00 Kč
84 139,00 Kč84 139,00 Kč10.4.202411.4.20247.5.2024
MK MOBILTECH, s.r.o.Internetové WIFI pokrytí "B1"042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 77 066,00 Kč
77 066,00 Kč77 066,00 Kč10.4.202411.4.20247.5.2024
MK MOBILTECH, s.r.o.Internetové WIFI pokrytí "B"042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 93 890,00 Kč
93 890,00 Kč93 890,00 Kč10.4.202411.4.20247.5.2024
MK MOBILTECH, s.r.o.Internetové WIFI pokrytí042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem -486,42 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 8 047,11 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem -10 162,79 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem -89,54 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 1 321,32 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 23 081,36 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 688,49 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 22 757,08 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem -7 773,04 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 6 331,33 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 15 754,20 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem -851,84 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 21 606,97 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 5 142,50 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 11 456,28 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 5 343,34 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,35 Kč
102 166,00 Kč102 166,00 Kč10.4.202411.4.20247.5.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 1 661,63 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,06 Kč
1 661,63 Kč1 861,03 Kč10.4.202411.4.20247.5.202410.4.2024
STAPRO s. r. o.Servisní služby dle smlouvy 03/2024 - FONS Openlims518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 7 990,64 Kč
7 990,64 Kč7 990,64 Kč11.4.202411.4.20247.5.2024
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 077,59 Kč
14 077,59 Kč14 077,59 Kč11.4.202411.4.20247.5.2024
ASTUR-KA, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 685,57 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 856,37 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 394,89 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 030,35 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 366,03 Kč
67 333,21 Kč67 333,21 Kč11.4.202411.4.20247.5.2024
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 646,06 Kč
2 646,06 Kč2 646,06 Kč11.4.202411.4.20247.5.2024
Ivana Benedetta PrejzováZpracování rozpočtu na akci "Požární klapky budova A a K"042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 2 250,00 Kč
511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 2 250,00 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 2 250,00 Kč
4 500,00 Kč4 500,00 Kč29.4.20242.5.20247.5.2024
Ivana Benedetta PrejzováZpracování rozpočtu na akci "Požární klapky budova A a K"042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 2 250,00 Kč
511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 2 250,00 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 2 250,00 Kč
4 500,00 Kč4 500,00 Kč29.4.20242.5.20247.5.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 22 123,80 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
22 123,80 Kč24 778,66 Kč11.4.202412.4.20247.5.202411.4.2024
POPROKAN s.r.okancelářské potřeby111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 411,40 Kč
411,40 Kč411,40 Kč12.4.202415.4.20247.5.2024
Démos trade, a.s.materiál na výrobu na nábytku111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 347,85 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 458,64 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 705,79 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 496,80 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 788,50 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 928,21 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 928,21 Kč
12 654,00 Kč12 654,00 Kč10.4.202411.4.20247.5.2024
Démos trade, a.s.materiál na výrobu nábytku111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 161,71 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 9 225,84 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 050,56 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 697,99 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 050,56 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 253,78 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 050,56 Kč
32 491,00 Kč32 491,00 Kč11.4.202415.4.20247.5.2024
LATISK s.r.o.informační PVC cedule (požární klapka,požární ucpávka,požární dveře)501 04100 799 - ostatní zboží; celkem 32 007,00 Kč
32 007,00 Kč32 007,00 Kč12.4.202415.4.20247.5.2024
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 497,60 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 560,53 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,13 Kč
10 058,00 Kč10 058,00 Kč12.4.202412.4.20247.5.2024
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 98 006,66 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,34 Kč
98 007,00 Kč98 007,00 Kč12.4.202412.4.20247.5.2024
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 117,85 Kč
19 117,85 Kč19 117,85 Kč12.4.202412.4.20247.5.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 3 499,90 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,10 Kč
3 499,90 Kč3 919,89 Kč12.4.202415.4.20247.5.202412.4.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 19,00 Kč
19,00 Kč21,28 Kč12.4.202415.4.20247.5.202412.4.2024
MAPO medical s.r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 4 120,00 Kč
4 120,00 Kč4 614,40 Kč12.4.202415.4.20247.5.202412.4.2024
Farma Cítov s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 447,36 Kč
3 447,36 Kč3 447,36 Kč2.5.20242.5.20247.5.2024
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 405,74 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,66 Kč
18 406,40 Kč18 406,40 Kč16.4.202416.4.20247.5.2024
ConSol, s.r.o.Servis kamerového systému dle servisní smlouvy 04/2024518 10013 799 - ostatní nevýrobní služby - údržba kamerového systému; celkem 13 800,00 Kč
16 698,00 Kč13 800,00 Kč8.4.20248.4.20247.5.20248.4.2024
Michal BartkoPokládka keramické dlažby 1.PP budova C511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 222 995,95 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 22 805,48 Kč
297 419,74 Kč245 801,43 Kč12.4.202412.4.20247.5.202412.4.2024
Michal BartkoPokládka keramické dlažby 1.PP budova C511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 222 995,95 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 22 805,48 Kč
297 419,74 Kč245 801,43 Kč12.4.202412.4.20247.5.202412.4.2024
Česká agentura pro standardizaciČSN online pro jednotlivě registrované uživatele celkem 500,00 Kč
500,00 Kč500,00 Kč22.4.202422.4.20246.5.2024
ConSol, s.r.o.Servis kamerového systému dle servisní smlouvy 01/2024518 10013 799 - ostatní nevýrobní služby - údržba kamerového systému; celkem 13 800,00 Kč
16 698,00 Kč13 800,00 Kč16.2.202416.2.20243.5.202416.2.2024
ConSol, s.r.o.Servis kamerového systému dle servisní smlouvy 02/2024518 10013 799 - ostatní nevýrobní služby - údržba kamerového systému; celkem 13 800,00 Kč
16 698,00 Kč13 800,00 Kč8.4.20248.4.20243.5.20248.4.2024
ConSol, s.r.o.Servis kamerového systému dle servisní smlouvy 03/2024518 10013 799 - ostatní nevýrobní služby - údržba kamerového systému; celkem 13 800,00 Kč
16 698,00 Kč13 800,00 Kč8.4.20248.4.20243.5.20248.4.2024
ConSol, s.r.o.Modernizace optické sítě II.etapa042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 870 028,00 Kč
1 052 733,88 Kč870 028,00 Kč9.4.202430.4.20243.5.20249.4.2024
Ivana Benedetta PrejzováRozpočet na akci "Oprava epoxidových podlah na oddělení 1.B"518 04020 491 - inženýrská činnost; celkem 4 000,00 Kč
4 000,00 Kč4 000,00 Kč18.4.202422.4.20243.5.2024
STATECH s.r.o.práce sloupové plošiny Genie518 10010 740 - ostatní nevýrobní služby; celkem 10 408,42 Kč
10 408,42 Kč10 408,42 Kč23.4.202424.4.20242.5.2024
Zobrazeno 3 001-3 100 z 22 418 záznamů.