| 2021 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 63 | 74 | 90 | 88 | 98 |
| 2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | 110 | 84 | 94 | 75 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
| 2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
| 2018 | 12 | 11 | 10 |
|---|---|---|---|
| 56 | 10 | 3 |
| 2015 | 02 |
|---|---|
| 1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
| Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Granimex CZ s.r.o. | folie LDPE - hadice | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 419,00 Kč | 1 419,00 Kč | 1 419,00 Kč | 21.1.2019 | 21.1.2019 | 28.2.2019 | |
| Neuropsychiatrické fórum, z. s. | IX. Konference NPF - MUDr Richtár P. 24.4.-26.4.2019 | celkem 2 500,00 Kč | 2 500,00 Kč | 2 500,00 Kč | 21.1.2019 | 21.1.2019 | 25.3.2019 | |
| SEND Předplatné sro | záloha na předplatné časopisu CHIP, 2 kusy | celkem 1 344,00 Kč celkem 1 344,00 Kč | 2 688,00 Kč | 2 688,00 Kč | 18.1.2019 | 22.1.2019 | 31.1.2019 | |
| Nemocnice Na Bulovce | Specializační stáž - MUDr. Plačková Martina | 549 03000 413 - školení a sjezdové poplatky; celkem 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 22.1.2019 | 22.1.2019 | 30.1.2019 | |
| Gerhard Horejsek a spol., s.r.o. | Garanční servis - sanitní vozidlo SPZ - 9U0 93 49 | 511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 8 496,00 Kč | 8 496,00 Kč | 8 496,00 Kč | 18.1.2019 | 22.1.2019 | 31.1.2019 | |
| Kořínek Marian | vystoupení hudební skupiny ASM | 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 22.1.2019 | 22.1.2019 | 28.2.2019 | |
| Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 27 626,00 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,00 Kč | 27 626,00 Kč | 27 626,00 Kč | 22.1.2019 | 22.1.2019 | 25.2.2019 | |
| Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 484,00 Kč | 1 484,00 Kč | 1 484,00 Kč | 22.1.2019 | 22.1.2019 | 25.2.2019 | |
| GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 328,00 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,00 Kč | 2 328,00 Kč | 2 328,00 Kč | 22.1.2019 | 22.1.2019 | 5.2.2019 | |
| GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 962,00 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,00 Kč | 2 962,00 Kč | 2 962,00 Kč | 22.1.2019 | 22.1.2019 | 25.2.2019 | |
| GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 348,00 Kč | 6 348,00 Kč | 6 348,00 Kč | 22.1.2019 | 22.1.2019 | 25.2.2019 | |
| Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 325,00 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,00 Kč | 325,00 Kč | 325,00 Kč | 22.1.2019 | 22.1.2019 | 25.2.2019 | |
| Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 28 700,00 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,00 Kč | 28 700,00 Kč | 28 700,00 Kč | 22.1.2019 | 22.1.2019 | 25.2.2019 | |
| Lotinar s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 201,00 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,00 Kč | 12 201,00 Kč | 12 201,00 Kč | 22.1.2019 | 22.1.2019 | 25.2.2019 | |
| Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 119,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 737,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,00 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,00 Kč | 855,00 Kč | 954,00 Kč | 21.1.2019 | 22.1.2019 | 4.2.2019 | 21.1.2019 |
| FAGRON a.s. | Suroviny | 132 01000 - léky; celkem 1 785,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 278,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,00 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,00 Kč | 2 064,00 Kč | 2 390,00 Kč | 21.1.2019 | 22.1.2019 | 28.2.2019 | 21.1.2019 |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 194,00 Kč | 194,00 Kč | 213,00 Kč | 21.1.2019 | 22.1.2019 | 25.3.2019 | 22.1.2019 |
| Klaro, spol. s r.o. | plastová víka na vozík prádla | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 031,00 Kč | 1 031,00 Kč | 1 031,00 Kč | 17.1.2019 | 23.1.2019 | 31.1.2019 | |
| Kamil Nápravník | aktovky na spisy s gumou | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 001,00 Kč | 1 001,00 Kč | 1 001,00 Kč | 22.1.2019 | 23.1.2019 | 28.1.2019 | |
| Dialab spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 8 678,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,00 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,00 Kč | 8 678,00 Kč | 10 500,00 Kč | 21.1.2019 | 23.1.2019 | 31.1.2019 | 21.1.2019 |
| Pehak v.o.s. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 376,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 814,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 656,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 645,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 495,00 Kč 649 02000 740 - ostatní výnosy z činnosti; celkem -2 117,00 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,00 Kč | 53 869,00 Kč | 53 869,00 Kč | 23.1.2019 | 23.1.2019 | 31.1.2019 | |
| Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 581,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 846,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 770,00 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,00 Kč | 43 197,00 Kč | 43 197,00 Kč | 23.1.2019 | 23.1.2019 | 31.1.2019 | |
| Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 958,00 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,00 Kč | 10 958,00 Kč | 10 958,00 Kč | 23.1.2019 | 23.1.2019 | 31.1.2019 | |
| Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vyúčtování vodného 15.1.18-9.1.19 byt 262 | 389 00000 - dohadné účty pasivní; celkem 29 792,00 Kč 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -9 548,00 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -1,00 Kč | 20 243,00 Kč | 23 279,00 Kč | 18.1.2019 | 23.1.2019 | 31.1.2019 | 18.1.2019 |
| Pragoperun, s.r.o. | Opravay prádelenských strojů | 511 03001 730 - ostatní údržba a opravy; celkem 16 190,00 Kč | 16 190,00 Kč | 16 190,00 Kč | 19.1.2019 | 23.1.2019 | 31.1.2019 | |
| Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vyúčtování vodného 11.1.18-12.1.2019 148/Rariková D. | 383 00000 - výdaje příštích období; celkem 314,00 Kč 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -278,00 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -1,00 Kč | 35,00 Kč | 40,00 Kč | 18.1.2019 | 23.1.2019 | 31.1.2019 | 18.1.2019 |
| Filip Kašpar | Roční prohlídka tepelného čerpadla WPL 57 | 518 10012 312 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 4 768,00 Kč | 4 768,00 Kč | 4 768,00 Kč | 22.1.2019 | 23.1.2019 | 4.2.2019 | |
| STILUS TRADE spol. s r.o. | kancelářské potřeby a materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 9 037,00 Kč | 9 037,00 Kč | 9 037,00 Kč | 21.1.2019 | 23.1.2019 | 28.2.2019 | |
| DITIS - spol. s r. o. | tiskopisy | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 210,00 Kč | 1 210,00 Kč | 1 210,00 Kč | 18.1.2019 | 23.1.2019 | 25.2.2019 | |
| OBALY VYSOČINA s.r.o. | provaz, sáčky, folie | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 026,00 Kč | 3 026,00 Kč | 3 026,00 Kč | 18.1.2019 | 23.1.2019 | 26.2.2019 | |
| Santé - zdravotní obuv, s.r.o. | zdravotní obuv | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 8 481,00 Kč | 8 481,00 Kč | 8 481,00 Kč | 22.1.2019 | 23.1.2019 | 28.2.2019 | |
| Technoton | Tonery | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 18 896,00 Kč | 18 896,00 Kč | 18 896,00 Kč | 17.1.2019 | 23.1.2019 | 25.2.2019 | |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 35 376,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 558,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 403,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,00 Kč | 36 338,00 Kč | 40 044,00 Kč | 22.1.2019 | 23.1.2019 | 28.2.2019 | 23.1.2019 |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 462,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,00 Kč | 462,00 Kč | 508,00 Kč | 22.1.2019 | 23.1.2019 | 28.2.2019 | 23.1.2019 |
| Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 4 338,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,00 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,00 Kč | 4 338,00 Kč | 4 772,00 Kč | 22.1.2019 | 23.1.2019 | 5.2.2019 | 22.1.2019 |
| MAPO medical s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 3 646,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 7 150,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,00 Kč | 10 796,00 Kč | 12 844,00 Kč | 21.1.2019 | 23.1.2019 | 28.2.2019 | 21.1.2019 |
| Fiala Petr - velkoobchod s | papírové ručníky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 7 163,00 Kč | 7 163,00 Kč | 7 163,00 Kč | 23.1.2019 | 23.1.2019 | 28.2.2019 | |
| Jiří Sovadina-S.B.CH.instal. | baterie,hadice | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 478,00 Kč | 1 478,00 Kč | 1 478,00 Kč | 22.1.2019 | 23.1.2019 | 13.3.2019 | |
| Všeobecná fakultní nemocnice | Specializační vzdělávání - atestační zkoušky Toms V., Bc. Brožíková M. | 549 03000 431 - školení a sjezdové poplatky; celkem 500,00 Kč 549 03000 452 - školení a sjezdové poplatky; celkem 500,00 Kč | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 21.1.2019 | 24.1.2019 | 30.1.2019 | |
| Merck Sharp & Dohme s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 552,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,00 Kč | 2 552,00 Kč | 2 808,00 Kč | 22.1.2019 | 24.1.2019 | 28.2.2019 | 23.1.2019 |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 101 265,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 3 404,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 2 875,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,00 Kč | 107 544,00 Kč | 118 785,00 Kč | 22.1.2019 | 24.1.2019 | 28.2.2019 | 23.1.2019 |
| IPVZ | Kurz - Lékařská první pomoc - MUDr. Mišlánová Andrea | celkem 4 000,00 Kč | 4 000,00 Kč | 4 000,00 Kč | 24.1.2019 | 24.1.2019 | 1.2.2019 | |
| Univerzita Karlova | Kurz - Základy zdrav. legislativy, etiky a komunikace - MUDr. Mišlanová Andrea 15.4.-16.4.2019 | celkem 1 800,00 Kč | 1 800,00 Kč | 1 800,00 Kč | 24.1.2019 | 24.1.2019 | 25.2.2019 | |
| Sanofi-aventis,s.r.o | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 655,00 Kč | 1 655,00 Kč | 1 820,00 Kč | 22.1.2019 | 24.1.2019 | 25.3.2019 | 22.1.2019 |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 4 214,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,00 Kč | 4 214,00 Kč | 4 636,00 Kč | 22.1.2019 | 24.1.2019 | 25.4.2019 | 22.1.2019 |
| Palisandr,s.r.o. | nosiče polic, překližka, vruty, nohy nábytkové | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 370,00 Kč | 3 370,00 Kč | 3 370,00 Kč | 23.1.2019 | 25.1.2019 | 31.1.2019 | |
| Vladislav Korčák | čistící prostředky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 28 456,00 Kč | 28 456,00 Kč | 28 456,00 Kč | 24.1.2019 | 25.1.2019 | 28.2.2019 | |
| Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 259,00 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,00 Kč | 1 259,00 Kč | 1 259,00 Kč | 25.1.2019 | 25.1.2019 | 25.2.2019 | |
| Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 856,00 Kč | 1 856,00 Kč | 1 856,00 Kč | 25.1.2019 | 25.1.2019 | 28.2.2019 | |
| GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 30 575,00 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,00 Kč | 30 575,00 Kč | 30 575,00 Kč | 25.1.2019 | 25.1.2019 | 25.2.2019 | |
| Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 979,00 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,00 Kč | 5 979,00 Kč | 5 979,00 Kč | 25.1.2019 | 25.1.2019 | 25.2.2019 | |
| Roman Helcl | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 338,00 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 1,00 Kč | 4 339,00 Kč | 4 339,00 Kč | 25.1.2019 | 25.1.2019 | 5.2.2019 | |
| Lotinar s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 241,00 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,00 Kč | 4 241,00 Kč | 4 241,00 Kč | 25.1.2019 | 25.1.2019 | 25.2.2019 | |
| VKUS-BUSTAN s.r.o. | papír kancelářský | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 10 378,00 Kč | 10 378,00 Kč | 10 378,00 Kč | 23.1.2019 | 25.1.2019 | 28.2.2019 | |
| LUKSÍK-PROMEX s.r.o. | rukavice | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 502,00 Kč | 502,00 Kč | 502,00 Kč | 23.1.2019 | 25.1.2019 | 5.2.2019 | |
| Perfect Distribution a.s. | Dezinfekce | 132 01000 - léky; celkem 920,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 5 897,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,00 Kč | 6 817,00 Kč | 8 193,00 Kč | 23.1.2019 | 25.1.2019 | 5.2.2019 | 23.1.2019 |
| Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 43 347,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,00 Kč | 43 347,00 Kč | 47 682,00 Kč | 23.1.2019 | 25.1.2019 | 28.2.2019 | 24.1.2019 |
| Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 6 972,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,00 Kč | 6 972,00 Kč | 7 669,00 Kč | 24.1.2019 | 25.1.2019 | 28.2.2019 | 24.1.2019 |
| Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 320,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,00 Kč | 1 320,00 Kč | 1 452,00 Kč | 24.1.2019 | 25.1.2019 | 28.2.2019 | 24.1.2019 |
| Dentamed (ČR), spol. s r.o. | zubní materiál | 501 14750 203 - stomatologický materiál; celkem 224,00 Kč | 224,00 Kč | 224,00 Kč | 17.1.2019 | 25.1.2019 | 4.2.2019 | |
| Jaroslav Salač | Ozvučení - Lucka Hančlová, Marián Kořínek | 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 2 500,00 Kč 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 2 500,00 Kč | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 23.1.2019 | 25.1.2019 | 28.2.2019 | |
| Professional support s.r.o. | prací prostředky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 50 599,00 Kč | 50 599,00 Kč | 50 599,00 Kč | 25.1.2019 | 25.1.2019 | 28.2.2019 | |
| Roman Helcl | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 121,00 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 1,00 Kč | 2 122,00 Kč | 2 122,00 Kč | 28.1.2019 | 28.1.2019 | 31.1.2019 | |
| Marek Macák | Supervizní seminář 8.1.2019 | 549 03000 901 - školení a sjezdové poplatky; celkem 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 28.1.2019 | 28.1.2019 | 4.2.2019 | |
| ANAG, spol. s r. o. | Abeceda mzdové účetní 2019, Zákoník práce s kom. 2019 | 501 10000 810 - knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice; celkem 1 740,00 Kč | 1 740,00 Kč | 1 740,00 Kč | 25.1.2019 | 28.1.2019 | 25.2.2019 | |
| Česká pošta, s.p. | poštovné - l.dekáda 01/2019 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 5 652,00 Kč | 5 652,00 Kč | 5 652,00 Kč | 24.1.2019 | 28.1.2019 | 7.2.2019 | |
| CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 884,00 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,00 Kč | 18 884,00 Kč | 18 884,00 Kč | 28.1.2019 | 28.1.2019 | 28.2.2019 | |
| Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 852,00 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,00 Kč | 22 852,00 Kč | 22 852,00 Kč | 28.1.2019 | 28.1.2019 | 25.2.2019 | |
| Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 256,00 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,00 Kč | 257,00 Kč | 257,00 Kč | 28.1.2019 | 28.1.2019 | 28.2.2019 | |
| GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 102,00 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,00 Kč | 4 102,00 Kč | 4 102,00 Kč | 28.1.2019 | 28.1.2019 | 25.2.2019 | |
| GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 797,00 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,00 Kč | 3 797,00 Kč | 3 797,00 Kč | 28.1.2019 | 28.1.2019 | 25.2.2019 | |
| Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 277,00 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,00 Kč | 15 277,00 Kč | 15 277,00 Kč | 28.1.2019 | 28.1.2019 | 25.2.2019 | |
| VAKOS XT a.s. | Suroviny | 132 01000 - léky; celkem 900,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 150,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,00 Kč | 1 050,00 Kč | 1 216,00 Kč | 22.1.2019 | 28.1.2019 | 4.2.2019 | 22.1.2019 |
| Pehak v.o.s. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 326,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 333,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 496,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 836,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 084,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 062,00 Kč 649 02000 740 - ostatní výnosy z činnosti; celkem -745,00 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,00 Kč | 34 391,00 Kč | 34 391,00 Kč | 28.1.2019 | 28.1.2019 | 21.2.2019 | |
| ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 663,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 440,00 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,00 Kč | 13 103,00 Kč | 13 103,00 Kč | 28.1.2019 | 28.1.2019 | 25.2.2019 | |
| IKEA Česká republika, s.r.o. | rozkládací pohovka | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 8 990,00 Kč | 8 990,00 Kč | 8 990,00 Kč | 29.1.2019 | 29.1.2019 | 31.1.2019 | |
| IKEA Česká republika, s.r.o. | rohožky, krabice | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 268,00 Kč | 2 268,00 Kč | 2 268,00 Kč | 29.1.2019 | 29.1.2019 | 31.1.2019 | |
| T.C.I.Investment s.r.o. | kuchyňské potřeby, nádoby na odpad, rohožky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 11 355,00 Kč | 11 355,00 Kč | 11 355,00 Kč | 25.1.2019 | 29.1.2019 | 28.2.2019 | |
| Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 273,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,00 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,00 Kč | 2 273,00 Kč | 2 500,00 Kč | 28.1.2019 | 29.1.2019 | 18.2.2019 | 28.1.2019 |
| DERMKO s.r.o. | oprava zubní vrtačky | 511 03001 203 - ostatní údržba a opravy; celkem 18 397,00 Kč | 18 397,00 Kč | 18 397,00 Kč | 29.1.2019 | 29.1.2019 | 28.2.2019 | |
| BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Bilirubin přímý,GGT, Kyselina močová | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 7 857,00 Kč | 7 857,00 Kč | 7 857,00 Kč | 28.1.2019 | 29.1.2019 | 25.2.2019 | |
| BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | CRP CONTROL. CRP CONTROL HIGH | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 11 031,00 Kč | 11 031,00 Kč | 11 031,00 Kč | 28.1.2019 | 29.1.2019 | 25.2.2019 | |
| BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | CANNABINOIDS | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 12 450,00 Kč | 12 450,00 Kč | 12 450,00 Kč | 28.1.2019 | 29.1.2019 | 25.2.2019 | |
| Dentamed (ČR), spol. s r.o. | zubní materiál | 501 14750 203 - stomatologický materiál; celkem 3 798,00 Kč | 3 798,00 Kč | 3 798,00 Kč | 24.1.2019 | 29.1.2019 | 5.2.2019 | |
| Technicom Technology s.r.o. | Úprava strukturované kabeláže na Centrálním příjmu - budova A | 511 01001 323 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 9 282,00 Kč | 11 231,00 Kč | 9 282,00 Kč | 28.1.2019 | 29.1.2019 | 25.2.2019 | 28.1.2019 |
| TRIO HAVEL s.r.o. | ponožky, montérky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 10 271,00 Kč | 10 271,00 Kč | 10 271,00 Kč | 29.1.2019 | 30.1.2019 | 28.2.2019 | |
| KeramikCZ s.r.o. | glazura | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 700,00 Kč | 1 700,00 Kč | 1 700,00 Kč | 29.1.2019 | 30.1.2019 | 25.2.2019 | |
| HAKR s.r.o. | LED žárovky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 757,00 Kč | 6 757,00 Kč | 6 757,00 Kč | 29.1.2019 | 30.1.2019 | 28.2.2019 | |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 528,00 Kč | 528,00 Kč | 580,00 Kč | 29.1.2019 | 30.1.2019 | 17.4.2019 | 30.1.2019 |
| BLACK STORM s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 150,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 710,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 1,00 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,00 Kč | 1 860,00 Kč | 2 242,00 Kč | 24.1.2019 | 31.1.2019 | 28.2.2019 | 24.1.2019 |
| Perfect Distribution a.s. | Dezinfekce | 132 01000 - léky; celkem 11 251,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,00 Kč | 11 251,00 Kč | 13 614,00 Kč | 30.1.2019 | 31.1.2019 | 25.2.2019 | 30.1.2019 |
| Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 049,00 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,00 Kč | 2 049,00 Kč | 2 049,00 Kč | 31.1.2019 | 31.1.2019 | 28.2.2019 | |
| Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 952,00 Kč | 952,00 Kč | 952,00 Kč | 31.1.2019 | 31.1.2019 | 28.2.2019 | |
| GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 696,00 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,00 Kč | 8 696,00 Kč | 8 696,00 Kč | 31.1.2019 | 31.1.2019 | 26.2.2019 | |
| GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 48 316,00 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,00 Kč | 48 316,00 Kč | 48 316,00 Kč | 31.1.2019 | 31.1.2019 | 26.2.2019 | |
| Václav Zoubek | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 033,00 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,00 Kč | 5 033,00 Kč | 5 033,00 Kč | 31.1.2019 | 31.1.2019 | 28.2.2019 | |
| Lotinar s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 145,00 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,00 Kč | 7 145,00 Kč | 7 145,00 Kč | 31.1.2019 | 31.1.2019 | 26.2.2019 | |
| HIPPO spol. s. r. o. | Výjezd specialisty dne 28.01.2019 | 518 02000 820 - dopravné - přeprava osob i materiálu; celkem 2 420,00 Kč | 2 420,00 Kč | 2 420,00 Kč | 30.1.2019 | 31.1.2019 | 28.2.2019 | |
| LMC s.r.o. | inzerce - Jobs.cz | 518 10010 810 - ostatní nevýrobní služby; celkem 11 374,00 Kč | 11 374,00 Kč | 11 374,00 Kč | 31.1.2019 | 31.1.2019 | 25.2.2019 | |
| M SONO M s.r.o., MUDr. Mikušová Ivana | VPO - Agregované výkony za 2. pololetí 2018 | 383 00000 - výdaje příštích období; celkem 6 745,00 Kč | 6 745,00 Kč | 6 745,00 Kč | 31.1.2019 | 31.1.2019 | 25.2.2019 |