| 2021 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 63 | 74 | 90 | 88 | 98 |
| 2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | 110 | 84 | 94 | 75 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
| 2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
| 2018 | 12 | 11 | 10 |
|---|---|---|---|
| 56 | 10 | 3 |
| 2015 | 02 |
|---|---|
| 1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
| Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pehak v.o.s. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 326,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 333,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 496,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 836,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 084,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 062,00 Kč 649 02000 740 - ostatní výnosy z činnosti; celkem -745,00 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,00 Kč | 34 391,00 Kč | 34 391,00 Kč | 28.1.2019 | 28.1.2019 | 21.2.2019 | |
| Vladislav Korčák | drogerie | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 9 146,00 Kč | 9 146,00 Kč | 9 146,00 Kč | 10.1.2019 | 10.1.2019 | 21.2.2019 | |
| KODYS, spol. s r.o. | čtečky/snímače QR kódů | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 12 386,00 Kč | 12 386,00 Kč | 12 386,00 Kč | 25.1.2019 | 1.2.2019 | 25.2.2019 | |
| Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 259,00 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,00 Kč | 1 259,00 Kč | 1 259,00 Kč | 25.1.2019 | 25.1.2019 | 25.2.2019 | |
| GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 30 575,00 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,00 Kč | 30 575,00 Kč | 30 575,00 Kč | 25.1.2019 | 25.1.2019 | 25.2.2019 | |
| Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 979,00 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,00 Kč | 5 979,00 Kč | 5 979,00 Kč | 25.1.2019 | 25.1.2019 | 25.2.2019 | |
| Lotinar s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 241,00 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,00 Kč | 4 241,00 Kč | 4 241,00 Kč | 25.1.2019 | 25.1.2019 | 25.2.2019 | |
| Karel Kdýr, Gastroone | Oprava konvektomatu | 511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 37 839,00 Kč | 37 839,00 Kč | 37 839,00 Kč | 6.2.2019 | 6.2.2019 | 25.2.2019 | |
| Pehak v.o.s. | STAPRO import - potraviny | 649 02000 740 - ostatní výnosy z činnosti; celkem -1 809,00 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 997,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 508,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 267,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 332,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 170,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 623,00 Kč | 47 088,00 Kč | 47 088,00 Kč | 5.2.2019 | 5.2.2019 | 25.2.2019 | |
| Roman Helcl | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 134,00 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,00 Kč | 5 134,00 Kč | 5 134,00 Kč | 6.2.2019 | 6.2.2019 | 25.2.2019 | |
| Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 590,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 693,00 Kč | 29 283,00 Kč | 29 283,00 Kč | 6.2.2019 | 6.2.2019 | 25.2.2019 | |
| Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 678,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 720,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 864,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 762,00 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,00 Kč | 41 024,00 Kč | 41 024,00 Kč | 6.2.2019 | 6.2.2019 | 25.2.2019 | |
| HU-Fa Dental a.s. | Stomatologický materiál | 501 14750 203 - stomatologický materiál; celkem 2 575,00 Kč 389 02000 - dohadné účty pasivní - vyúčt.; celkem 11 070,00 Kč | 13 645,00 Kč | 13 645,00 Kč | 6.2.2019 | 6.2.2019 | 25.2.2019 | |
| COLORWAY | barvy, lepidla, štětce | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 920,00 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 510,00 Kč | 4 430,00 Kč | 4 430,00 Kč | 31.1.2019 | 8.2.2019 | 25.2.2019 | |
| STAVMAT Mazourek, s. r. o. | stavební materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 807,00 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 226,00 Kč 503 00000 750 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -1,00 Kč | 2 032,00 Kč | 2 032,00 Kč | 31.1.2019 | 7.2.2019 | 25.2.2019 | |
| ANAG, spol. s r. o. | Abeceda mzdové účetní 2019, Zákoník práce s kom. 2019 | 501 10000 810 - knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice; celkem 1 740,00 Kč | 1 740,00 Kč | 1 740,00 Kč | 25.1.2019 | 28.1.2019 | 25.2.2019 | |
| Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 852,00 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,00 Kč | 22 852,00 Kč | 22 852,00 Kč | 28.1.2019 | 28.1.2019 | 25.2.2019 | |
| GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 102,00 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,00 Kč | 4 102,00 Kč | 4 102,00 Kč | 28.1.2019 | 28.1.2019 | 25.2.2019 | |
| GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 797,00 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,00 Kč | 3 797,00 Kč | 3 797,00 Kč | 28.1.2019 | 28.1.2019 | 25.2.2019 | |
| Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 277,00 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,00 Kč | 15 277,00 Kč | 15 277,00 Kč | 28.1.2019 | 28.1.2019 | 25.2.2019 | |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 719,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,00 Kč | 2 719,00 Kč | 2 991,00 Kč | 15.11.2018 | 19.11.2018 | 25.2.2019 | 13.11.2018 |
| BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Bilirubin přímý,GGT, Kyselina močová | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 7 857,00 Kč | 7 857,00 Kč | 7 857,00 Kč | 28.1.2019 | 29.1.2019 | 25.2.2019 | |
| BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | CRP CONTROL. CRP CONTROL HIGH | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 11 031,00 Kč | 11 031,00 Kč | 11 031,00 Kč | 28.1.2019 | 29.1.2019 | 25.2.2019 | |
| BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | CANNABINOIDS | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 12 450,00 Kč | 12 450,00 Kč | 12 450,00 Kč | 28.1.2019 | 29.1.2019 | 25.2.2019 | |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 3 745,00 Kč | 3 745,00 Kč | 4 120,00 Kč | 7.12.2018 | 10.12.2018 | 25.2.2019 | 6.12.2018 |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 997,00 Kč | 997,00 Kč | 1 097,00 Kč | 12.12.2018 | 13.12.2018 | 25.2.2019 | 13.12.2018 |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 194,00 Kč | 194,00 Kč | 213,00 Kč | 13.12.2018 | 19.12.2018 | 25.2.2019 | 14.12.2018 |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 156,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,00 Kč | 1 156,00 Kč | 1 271,00 Kč | 17.12.2018 | 19.12.2018 | 25.2.2019 | 18.12.2018 |
| KeramikCZ s.r.o. | glazura | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 700,00 Kč | 1 700,00 Kč | 1 700,00 Kč | 29.1.2019 | 30.1.2019 | 25.2.2019 | |
| Perfect Distribution a.s. | Dezinfekce | 132 01000 - léky; celkem 11 251,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,00 Kč | 11 251,00 Kč | 13 614,00 Kč | 30.1.2019 | 31.1.2019 | 25.2.2019 | 30.1.2019 |
| ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 663,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 440,00 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,00 Kč | 13 103,00 Kč | 13 103,00 Kč | 28.1.2019 | 28.1.2019 | 25.2.2019 | |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 917,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,00 Kč | 917,00 Kč | 1 008,00 Kč | 18.12.2018 | 19.12.2018 | 25.2.2019 | 19.12.2018 |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 40 435,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 432,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 658,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,00 Kč | 42 525,00 Kč | 46 921,00 Kč | 9.1.2019 | 10.1.2019 | 25.2.2019 | 10.1.2019 |
| Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 634,00 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,00 Kč | 1 634,00 Kč | 1 634,00 Kč | 11.1.2019 | 11.1.2019 | 25.2.2019 | |
| FarmTechnik, s.r.o. | Oprava - hydraulický válec | 511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 4 438,00 Kč | 4 438,00 Kč | 4 438,00 Kč | 10.1.2019 | 11.1.2019 | 25.2.2019 | |
| MAPO medical s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 8 046,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 10 417,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,00 Kč | 18 463,00 Kč | 21 857,00 Kč | 9.1.2019 | 14.1.2019 | 25.2.2019 | 9.1.2019 |
| LMC s.r.o. | inzerce - Jobs.cz | 518 10010 810 - ostatní nevýrobní služby; celkem 11 374,00 Kč | 11 374,00 Kč | 11 374,00 Kč | 31.1.2019 | 31.1.2019 | 25.2.2019 | |
| Chironax Estra s.r.o. | Oprava tonometru T40 | 511 03001 453 - ostatní údržba a opravy; celkem 711,00 Kč | 711,00 Kč | 711,00 Kč | 30.1.2019 | 1.2.2019 | 25.2.2019 | |
| synlab czech s.r.o. | VPO - Agregované výkony za 12/2018 | 383 00000 - výdaje příštích období; celkem 1 362,00 Kč | 1 362,00 Kč | 1 362,00 Kč | 11.1.2019 | 7.1.2019 | 25.2.2019 | |
| Pavel Opelka | Malířské práce na budově A | 511 01001 421 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 199 528,00 Kč | 199 528,00 Kč | 199 528,00 Kč | 11.1.2019 | 14.1.2019 | 25.2.2019 | |
| MC Systems & Services, s.r.o. | Servis kamerového systému 01/2019 | 518 10013 799 - ostatní nevýrobní služby - údržba kamerového systému; celkem 16 329,00 Kč | 16 329,00 Kč | 16 329,00 Kč | 15.1.2019 | 15.1.2019 | 25.2.2019 | |
| ha-vel internet s.r.o. | VPO - vyúčtování - pevná linka 12/2018 | 383 00000 - výdaje příštích období; celkem 2 647,00 Kč | 2 647,00 Kč | 2 647,00 Kč | 14.1.2019 | 16.1.2019 | 25.2.2019 | |
| M SONO M s.r.o., MUDr. Mikušová Ivana | VPO - Agregované výkony za 2. pololetí 2018 | 383 00000 - výdaje příštích období; celkem 6 745,00 Kč | 6 745,00 Kč | 6 745,00 Kč | 31.1.2019 | 31.1.2019 | 25.2.2019 | |
| Zemědělská Cítov, a.s. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 565,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 347,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 347,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 347,00 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,00 Kč | 8 607,00 Kč | 8 607,00 Kč | 1.2.2019 | 1.2.2019 | 25.2.2019 | |
| Česká pošta, s.p. | poštovné - lII.dekáda 01/2019 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 7 353,00 Kč | 7 353,00 Kč | 7 353,00 Kč | 11.2.2019 | 14.2.2019 | 25.2.2019 | |
| CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 088,00 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,00 Kč | 18 088,00 Kč | 18 088,00 Kč | 14.1.2019 | 14.1.2019 | 25.2.2019 | |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 39 583,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 847,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,00 Kč | 40 429,00 Kč | 44 515,00 Kč | 15.1.2019 | 17.1.2019 | 25.2.2019 | 16.1.2019 |
| Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 38 931,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,00 Kč | 38 931,00 Kč | 42 824,00 Kč | 15.1.2019 | 17.1.2019 | 25.2.2019 | 16.1.2019 |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 589,00 Kč | 589,00 Kč | 648,00 Kč | 15.1.2019 | 17.1.2019 | 25.2.2019 | 8.1.2019 |
| Roman Helcl | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 845,00 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,00 Kč | 2 845,00 Kč | 2 845,00 Kč | 1.2.2019 | 1.2.2019 | 25.2.2019 | |
| Pragoperun, s.r.o. | Opravay prádelenských strojů | 389 02000 - dohadné účty pasivní - vyúčt.; celkem 73 930,00 Kč | 73 930,00 Kč | 73 930,00 Kč | 4.2.2019 | 4.2.2019 | 25.2.2019 | |
| Josef Pekař | motorové oleje | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 265,00 Kč | 4 265,00 Kč | 4 265,00 Kč | 31.1.2019 | 4.2.2019 | 25.2.2019 | |
| EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 02/2019 - V Sídlišti 144 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,00 Kč | 165,00 Kč | 200,00 Kč | 4.2.2019 | 4.2.2019 | 25.2.2019 | 15.2.2019 |
| EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 02/2019 - V Sídlišti 156 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,00 Kč | 165,00 Kč | 200,00 Kč | 4.2.2019 | 4.2.2019 | 25.2.2019 | 15.2.2019 |
| EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 02/2019 - V Sídlišti 157 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,00 Kč | 165,00 Kč | 200,00 Kč | 4.2.2019 | 4.2.2019 | 25.2.2019 | 15.2.2019 |
| EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 02/2019 - V Sídlišti 158 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,00 Kč | 165,00 Kč | 200,00 Kč | 4.2.2019 | 4.2.2019 | 25.2.2019 | 15.2.2019 |
| EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 02/2019 - V Sídlišti 159 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,00 Kč | 165,00 Kč | 200,00 Kč | 4.2.2019 | 4.2.2019 | 25.2.2019 | 15.2.2019 |
| EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 02/2019 - V Sídlišti 176 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,00 Kč | 165,00 Kč | 200,00 Kč | 4.2.2019 | 4.2.2019 | 25.2.2019 | 15.2.2019 |
| EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 02/2019 - V Sídlišti 200 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,00 Kč | 165,00 Kč | 200,00 Kč | 4.2.2019 | 4.2.2019 | 25.2.2019 | 15.2.2019 |
| EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 02/2019 - V Sídlišti 201 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,00 Kč | 165,00 Kč | 200,00 Kč | 4.2.2019 | 4.2.2019 | 25.2.2019 | 15.2.2019 |
| EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 02/2019 - V Sídlišti 259 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,00 Kč | 165,00 Kč | 200,00 Kč | 4.2.2019 | 4.2.2019 | 25.2.2019 | 15.2.2019 |
| EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 02/2019 - V Sídlišti 261 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,00 Kč | 165,00 Kč | 200,00 Kč | 4.2.2019 | 4.2.2019 | 25.2.2019 | 15.2.2019 |
| EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 02/2019 - V Sídlišti 262 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 4 050,00 Kč | 4 050,00 Kč | 4 900,00 Kč | 4.2.2019 | 4.2.2019 | 25.2.2019 | 15.2.2019 |
| EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 02/2019 - V Sídlišti 262 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 496,00 Kč | 496,00 Kč | 600,00 Kč | 4.2.2019 | 4.2.2019 | 25.2.2019 | 15.2.2019 |
| EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 02/2019 - V Sídlišti 262 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,00 Kč | 165,00 Kč | 200,00 Kč | 4.2.2019 | 4.2.2019 | 25.2.2019 | 15.2.2019 |
| EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 02/2019 - V Sídlišti 262 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 248,00 Kč | 248,00 Kč | 300,00 Kč | 4.2.2019 | 4.2.2019 | 25.2.2019 | 15.2.2019 |
| EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 02/2019 - V Sídlišti 262 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,00 Kč | 165,00 Kč | 200,00 Kč | 4.2.2019 | 4.2.2019 | 25.2.2019 | 15.2.2019 |
| PAPEI, a.s. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 255,00 Kč | 4 255,00 Kč | 4 255,00 Kč | 4.2.2019 | 4.2.2019 | 25.2.2019 | |
| ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 962,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 593,00 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,00 Kč | 20 555,00 Kč | 20 555,00 Kč | 31.1.2019 | 31.1.2019 | 25.2.2019 | |
| BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Kontrola pro Mythic 18 | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 2 795,00 Kč | 2 795,00 Kč | 2 795,00 Kč | 31.1.2019 | 4.2.2019 | 25.2.2019 | |
| FCC Uhy, s.r.o. | Odstranění odpadu 01/2019 | 518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 2 830,00 Kč | 2 830,00 Kč | 2 830,00 Kč | 31.1.2019 | 5.2.2019 | 25.2.2019 | |
| SINDIBÁD cestovní kancelář, spol. s r.o. | LT - zam. Plachá Anna, syn Plachý Vojtěch 12.7.2005 | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 4 950,00 Kč | 4 950,00 Kč | 4 950,00 Kč | 7.2.2019 | 12.2.2019 | 25.2.2019 | |
| Roman Sklenář | Odstranění revizních závad na budovách ,,B - S - U" elektro opravy | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 15 461,00 Kč | 18 708,00 Kč | 15 461,00 Kč | 16.1.2019 | 17.1.2019 | 25.2.2019 | 16.1.2019 |
| Technicom Technology s.r.o. | Úprava strukturované kabeláže na Centrálním příjmu - budova A | 511 01001 323 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 9 282,00 Kč | 11 231,00 Kč | 9 282,00 Kč | 28.1.2019 | 29.1.2019 | 25.2.2019 | 28.1.2019 |
| Univerzita Karlova | Kurz - Základy zdrav. legislativy, etiky a komunikace - MUDr. Mišlanová Andrea 15.4.-16.4.2019 | celkem 1 800,00 Kč | 1 800,00 Kč | 1 800,00 Kč | 24.1.2019 | 24.1.2019 | 25.2.2019 | |
| Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 02/2019 Rariková D. | celkem 360,00 Kč | 360,00 Kč | 360,00 Kč | 4.2.2019 | 4.2.2019 | 25.2.2019 | |
| Ventishop s.r.o. | radiální vnetilátor | celkem 3 217,00 Kč | 3 217,00 Kč | 3 217,00 Kč | 6.2.2019 | 6.2.2019 | 25.2.2019 | |
| Krajská zdravotní, a.s. | Stáž - MUDr. Hlínová Markéta 1.2.-31.3.2019 | celkem 7 560,00 Kč | 7 560,00 Kč | 7 560,00 Kč | 6.2.2019 | 6.2.2019 | 25.2.2019 | |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 108 863,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 15 669,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 2 998,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,00 Kč | 127 530,00 Kč | 141 396,00 Kč | 15.1.2019 | 17.1.2019 | 25.2.2019 | 16.1.2019 |
| FAGRON a.s. | Suroviny | 132 01000 - léky; celkem 302,00 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,00 Kč | 302,00 Kč | 365,00 Kč | 16.1.2019 | 17.1.2019 | 25.2.2019 | 16.1.2019 |
| FAGRON a.s. | Suroviny | 132 01000 - léky; celkem 488,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,00 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,00 Kč | 488,00 Kč | 591,00 Kč | 16.1.2019 | 17.1.2019 | 25.2.2019 | 16.1.2019 |
| Profi DDD s.r.o. | Deratizace kuchyně - kuchyňský provoz | 518 10010 740 - ostatní nevýrobní služby; celkem 3 092,00 Kč | 3 092,00 Kč | 3 092,00 Kč | 17.1.2019 | 17.1.2019 | 25.2.2019 | |
| Technoton | Vývojnice Kyocera M | 511 03001 820 - ostatní údržba a opravy; celkem 6 050,00 Kč | 6 050,00 Kč | 6 050,00 Kč | 16.1.2019 | 17.1.2019 | 25.2.2019 | |
| CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 500,00 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,00 Kč | 16 500,00 Kč | 16 500,00 Kč | 17.1.2019 | 17.1.2019 | 25.2.2019 | |
| Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 27 626,00 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,00 Kč | 27 626,00 Kč | 27 626,00 Kč | 22.1.2019 | 22.1.2019 | 25.2.2019 | |
| Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 484,00 Kč | 1 484,00 Kč | 1 484,00 Kč | 22.1.2019 | 22.1.2019 | 25.2.2019 | |
| GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 962,00 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,00 Kč | 2 962,00 Kč | 2 962,00 Kč | 22.1.2019 | 22.1.2019 | 25.2.2019 | |
| GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 348,00 Kč | 6 348,00 Kč | 6 348,00 Kč | 22.1.2019 | 22.1.2019 | 25.2.2019 | |
| Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 325,00 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,00 Kč | 325,00 Kč | 325,00 Kč | 22.1.2019 | 22.1.2019 | 25.2.2019 | |
| Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 28 700,00 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,00 Kč | 28 700,00 Kč | 28 700,00 Kč | 22.1.2019 | 22.1.2019 | 25.2.2019 | |
| Lotinar s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 201,00 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,00 Kč | 12 201,00 Kč | 12 201,00 Kč | 22.1.2019 | 22.1.2019 | 25.2.2019 | |
| DITIS - spol. s r. o. | tiskopisy | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 210,00 Kč | 1 210,00 Kč | 1 210,00 Kč | 18.1.2019 | 23.1.2019 | 25.2.2019 | |
| Technoton | Tonery | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 18 896,00 Kč | 18 896,00 Kč | 18 896,00 Kč | 17.1.2019 | 23.1.2019 | 25.2.2019 | |
| BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | ALBUMIN (BCP) | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 875,00 Kč | 875,00 Kč | 875,00 Kč | 4.2.2019 | 5.2.2019 | 26.2.2019 | |
| BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Ethyl Glucuronide HEIA- RGT | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 16 335,00 Kč | 16 335,00 Kč | 16 335,00 Kč | 4.2.2019 | 5.2.2019 | 26.2.2019 | |
| BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Močovina, CRP | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 4 636,00 Kč | 4 636,00 Kč | 4 636,00 Kč | 4.2.2019 | 5.2.2019 | 26.2.2019 | |
| Zdeněk Fengl | oprava chladícího zařízení | 511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 13 626,00 Kč | 13 626,00 Kč | 13 626,00 Kč | 6.2.2019 | 6.2.2019 | 26.2.2019 | |
| DERMIA | PZT | 132 01000 - léky; celkem 7 063,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 3 643,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 1,00 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,00 Kč | 10 707,00 Kč | 12 531,00 Kč | 5.2.2019 | 8.2.2019 | 26.2.2019 | 5.2.2019 |
| DERMIA | PZT | 132 01000 - léky; celkem 3 736,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 3 241,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,00 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 1,00 Kč | 6 978,00 Kč | 8 219,00 Kč | 5.2.2019 | 8.2.2019 | 26.2.2019 | 5.2.2019 |
| DERMIA | PZT | 132 01000 - léky; celkem 2 709,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,00 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 1,00 Kč | 2 710,00 Kč | 3 116,00 Kč | 5.2.2019 | 8.2.2019 | 26.2.2019 | 5.2.2019 |