2024 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 78 | 69 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 93 | 89 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
2018 | 12 | 11 | 10 |
---|---|---|---|
56 | 10 | 3 |
2015 | 02 |
---|---|
1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pehak v.o.s. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 326,03 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 332,70 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 495,82 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 836,42 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 083,58 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 061,65 Kč 649 02000 740 - ostatní výnosy z činnosti; celkem -745,06 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,14 Kč | 34 391,00 Kč | 34 391,00 Kč | 28.1.2019 | 28.1.2019 | 21.2.2019 | |
Vladislav Korčák | drogerie | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 9 146,00 Kč | 9 146,00 Kč | 9 146,00 Kč | 10.1.2019 | 10.1.2019 | 21.2.2019 | |
MC Systems & Services, s.r.o. | Servis kamerového systému 01/2019 | 518 10013 799 - ostatní nevýrobní služby - údržba kamerového systému; celkem 16 329,00 Kč | 16 329,00 Kč | 16 329,00 Kč | 15.1.2019 | 15.1.2019 | 25.2.2019 | |
ha-vel internet s.r.o. | VPO - vyúčtování - pevná linka 12/2018 | 383 00000 - výdaje příštích období; celkem 2 647,00 Kč | 2 647,00 Kč | 2 647,00 Kč | 14.1.2019 | 16.1.2019 | 25.2.2019 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 087,66 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,34 Kč | 18 088,00 Kč | 18 088,00 Kč | 14.1.2019 | 14.1.2019 | 25.2.2019 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 39 582,92 Kč 132 01000 - léky; celkem 846,53 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,29 Kč | 40 429,45 Kč | 44 514,72 Kč | 15.1.2019 | 17.1.2019 | 25.2.2019 | 16.1.2019 |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 38 930,89 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 38 930,89 Kč | 42 824,00 Kč | 15.1.2019 | 17.1.2019 | 25.2.2019 | 16.1.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 589,00 Kč | 589,00 Kč | 647,90 Kč | 15.1.2019 | 17.1.2019 | 25.2.2019 | 8.1.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 108 863,17 Kč 132 01000 - léky; celkem 15 668,76 Kč 132 01000 - léky; celkem 2 998,19 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,13 Kč | 127 530,12 Kč | 141 396,37 Kč | 15.1.2019 | 17.1.2019 | 25.2.2019 | 16.1.2019 |
FAGRON a.s. | Suroviny | 132 01000 - léky; celkem 301,72 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,08 Kč | 301,64 Kč | 365,00 Kč | 16.1.2019 | 17.1.2019 | 25.2.2019 | 16.1.2019 |
FAGRON a.s. | Suroviny | 132 01000 - léky; celkem 488,15 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,34 Kč | 488,49 Kč | 591,00 Kč | 16.1.2019 | 17.1.2019 | 25.2.2019 | 16.1.2019 |
Profi DDD s.r.o. | Deratizace kuchyně - kuchyňský provoz | 518 10010 740 - ostatní nevýrobní služby; celkem 3 091,55 Kč | 3 091,55 Kč | 3 091,55 Kč | 17.1.2019 | 17.1.2019 | 25.2.2019 | |
Technoton | Vývojnice Kyocera M | 511 03001 820 - ostatní údržba a opravy; celkem 6 050,00 Kč | 6 050,00 Kč | 6 050,00 Kč | 16.1.2019 | 17.1.2019 | 25.2.2019 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 499,51 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,49 Kč | 16 500,00 Kč | 16 500,00 Kč | 17.1.2019 | 17.1.2019 | 25.2.2019 | |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 27 625,88 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,12 Kč | 27 626,00 Kč | 27 626,00 Kč | 22.1.2019 | 22.1.2019 | 25.2.2019 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 483,50 Kč | 1 483,50 Kč | 1 483,50 Kč | 22.1.2019 | 22.1.2019 | 25.2.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 962,40 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,40 Kč | 2 962,00 Kč | 2 962,00 Kč | 22.1.2019 | 22.1.2019 | 25.2.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 348,00 Kč | 6 348,00 Kč | 6 348,00 Kč | 22.1.2019 | 22.1.2019 | 25.2.2019 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 325,22 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,22 Kč | 325,00 Kč | 325,00 Kč | 22.1.2019 | 22.1.2019 | 25.2.2019 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 28 700,34 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,34 Kč | 28 700,00 Kč | 28 700,00 Kč | 22.1.2019 | 22.1.2019 | 25.2.2019 | |
Lotinar s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 200,96 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,04 Kč | 12 201,00 Kč | 12 201,00 Kč | 22.1.2019 | 22.1.2019 | 25.2.2019 | |
DITIS - spol. s r. o. | tiskopisy | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 210,00 Kč | 1 210,00 Kč | 1 210,00 Kč | 18.1.2019 | 23.1.2019 | 25.2.2019 | |
Technoton | Tonery | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 18 896,00 Kč | 18 896,00 Kč | 18 896,00 Kč | 17.1.2019 | 23.1.2019 | 25.2.2019 | |
Česká pošta, s.p. | poštovné - lII.dekáda 01/2019 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 7 353,00 Kč | 7 353,00 Kč | 7 353,00 Kč | 11.2.2019 | 14.2.2019 | 25.2.2019 | |
Zemědělská Cítov, a.s. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 564,92 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 347,38 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 347,38 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 347,38 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,06 Kč | 8 607,00 Kč | 8 607,00 Kč | 1.2.2019 | 1.2.2019 | 25.2.2019 | |
SINDIBÁD cestovní kancelář, spol. s r.o. | LT - zam. Plachá Anna | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 4 950,00 Kč | 4 950,00 Kč | 4 950,00 Kč | 7.2.2019 | 12.2.2019 | 25.2.2019 | |
Roman Helcl | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 844,53 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,47 Kč | 2 845,00 Kč | 2 845,00 Kč | 1.2.2019 | 1.2.2019 | 25.2.2019 | |
Roman Sklenář | Odstranění revizních závad na budovách ,,B - S - U" elektro opravy | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 15 461,00 Kč | 18 707,81 Kč | 15 461,00 Kč | 16.1.2019 | 17.1.2019 | 25.2.2019 | 16.1.2019 |
Technicom Technology s.r.o. | Úprava strukturované kabeláže na Centrálním příjmu - budova A | 511 01001 323 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 9 282,00 Kč | 11 231,22 Kč | 9 282,00 Kč | 28.1.2019 | 29.1.2019 | 25.2.2019 | 28.1.2019 |
Pragoperun, s.r.o. | Opravay prádelenských strojů | 389 02000 - dohadné účty pasivní - vyúčt.; celkem 73 930,00 Kč | 73 930,00 Kč | 73 930,00 Kč | 4.2.2019 | 4.2.2019 | 25.2.2019 | |
Josef Pekař | motorové oleje | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 265,00 Kč | 4 265,00 Kč | 4 265,00 Kč | 31.1.2019 | 4.2.2019 | 25.2.2019 | |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 02/2019 - V Sídlišti 144 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč | 165,29 Kč | 200,00 Kč | 4.2.2019 | 4.2.2019 | 25.2.2019 | 15.2.2019 |
Univerzita Karlova | Kurz - Základy zdrav. legislativy, etiky a komunikace - MUDr. Mišlanová Andrea 15.4.-16.4.2019 | celkem 1 800,00 Kč | 1 800,00 Kč | 1 800,00 Kč | 24.1.2019 | 24.1.2019 | 25.2.2019 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 02/2019 Rariková D. | celkem 360,00 Kč | 360,00 Kč | 360,00 Kč | 4.2.2019 | 4.2.2019 | 25.2.2019 | |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 02/2019 - V Sídlišti 156 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč | 165,29 Kč | 200,00 Kč | 4.2.2019 | 4.2.2019 | 25.2.2019 | 15.2.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 02/2019 - V Sídlišti 157 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč | 165,29 Kč | 200,00 Kč | 4.2.2019 | 4.2.2019 | 25.2.2019 | 15.2.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 02/2019 - V Sídlišti 158 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč | 165,29 Kč | 200,00 Kč | 4.2.2019 | 4.2.2019 | 25.2.2019 | 15.2.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 02/2019 - V Sídlišti 159 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč | 165,29 Kč | 200,00 Kč | 4.2.2019 | 4.2.2019 | 25.2.2019 | 15.2.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 02/2019 - V Sídlišti 176 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč | 165,29 Kč | 200,00 Kč | 4.2.2019 | 4.2.2019 | 25.2.2019 | 15.2.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 02/2019 - V Sídlišti 200 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč | 165,29 Kč | 200,00 Kč | 4.2.2019 | 4.2.2019 | 25.2.2019 | 15.2.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 02/2019 - V Sídlišti 201 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč | 165,29 Kč | 200,00 Kč | 4.2.2019 | 4.2.2019 | 25.2.2019 | 15.2.2019 |
Ventishop s.r.o. | radiální vnetilátor | celkem 3 217,00 Kč | 3 217,00 Kč | 3 217,00 Kč | 6.2.2019 | 6.2.2019 | 25.2.2019 | |
Krajská zdravotní, a.s. | Stáž - MUDr. Hlínová Markéta 1.2.-31.3.2019 | celkem 7 560,00 Kč | 7 560,00 Kč | 7 560,00 Kč | 6.2.2019 | 6.2.2019 | 25.2.2019 | |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 02/2019 - V Sídlišti 259 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč | 165,29 Kč | 200,00 Kč | 4.2.2019 | 4.2.2019 | 25.2.2019 | 15.2.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 02/2019 - V Sídlišti 261 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč | 165,29 Kč | 200,00 Kč | 4.2.2019 | 4.2.2019 | 25.2.2019 | 15.2.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 02/2019 - V Sídlišti 262 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 4 049,59 Kč | 4 049,59 Kč | 4 900,00 Kč | 4.2.2019 | 4.2.2019 | 25.2.2019 | 15.2.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 02/2019 - V Sídlišti 262 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 495,87 Kč | 495,87 Kč | 600,00 Kč | 4.2.2019 | 4.2.2019 | 25.2.2019 | 15.2.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 02/2019 - V Sídlišti 262 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč | 165,29 Kč | 200,00 Kč | 4.2.2019 | 4.2.2019 | 25.2.2019 | 15.2.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 02/2019 - V Sídlišti 262 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 247,93 Kč | 247,93 Kč | 300,00 Kč | 4.2.2019 | 4.2.2019 | 25.2.2019 | 15.2.2019 |
EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha na el. energii 02/2019 - V Sídlišti 262 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 165,29 Kč | 165,29 Kč | 200,00 Kč | 4.2.2019 | 4.2.2019 | 25.2.2019 | 15.2.2019 |
PAPEI, a.s. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 255,00 Kč | 4 255,00 Kč | 4 255,00 Kč | 4.2.2019 | 4.2.2019 | 25.2.2019 | |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 961,96 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 592,91 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,13 Kč | 20 555,00 Kč | 20 555,00 Kč | 31.1.2019 | 31.1.2019 | 25.2.2019 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Kontrola pro Mythic 18 | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 2 795,00 Kč | 2 795,00 Kč | 2 795,00 Kč | 31.1.2019 | 4.2.2019 | 25.2.2019 | |
FCC Uhy, s.r.o. | Odstranění odpadu 01/2019 | 518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 2 830,00 Kč | 2 830,00 Kč | 2 830,00 Kč | 31.1.2019 | 5.2.2019 | 25.2.2019 | |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 259,25 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,25 Kč | 1 259,00 Kč | 1 259,00 Kč | 25.1.2019 | 25.1.2019 | 25.2.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 30 575,06 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,06 Kč | 30 575,00 Kč | 30 575,00 Kč | 25.1.2019 | 25.1.2019 | 25.2.2019 | |
KODYS, spol. s r.o. | čtečky/snímače QR kódů | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 12 385,56 Kč | 12 385,56 Kč | 12 385,56 Kč | 25.1.2019 | 1.2.2019 | 25.2.2019 | |
Karel Kdýr, Gastroone | Oprava konvektomatu | 511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 37 839,00 Kč | 37 839,00 Kč | 37 839,00 Kč | 6.2.2019 | 6.2.2019 | 25.2.2019 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 979,31 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,31 Kč | 5 979,00 Kč | 5 979,00 Kč | 25.1.2019 | 25.1.2019 | 25.2.2019 | |
Pehak v.o.s. | STAPRO import - potraviny | 649 02000 740 - ostatní výnosy z činnosti; celkem -1 808,99 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,34 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 997,38 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 508,15 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 267,38 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 331,71 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 169,60 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 623,11 Kč | 47 088,00 Kč | 47 088,00 Kč | 5.2.2019 | 5.2.2019 | 25.2.2019 | |
Lotinar s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 240,75 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,25 Kč | 4 241,00 Kč | 4 241,00 Kč | 25.1.2019 | 25.1.2019 | 25.2.2019 | |
Roman Helcl | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 133,94 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,06 Kč | 5 134,00 Kč | 5 134,00 Kč | 6.2.2019 | 6.2.2019 | 25.2.2019 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 589,75 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 692,82 Kč | 29 282,57 Kč | 29 282,57 Kč | 6.2.2019 | 6.2.2019 | 25.2.2019 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 678,05 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 720,04 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 863,96 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 761,83 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,08 Kč | 41 023,80 Kč | 41 023,80 Kč | 6.2.2019 | 6.2.2019 | 25.2.2019 | |
HU-Fa Dental a.s. | Stomatologický materiál | 501 14750 203 - stomatologický materiál; celkem 2 575,00 Kč 389 02000 - dohadné účty pasivní - vyúčt.; celkem 11 070,00 Kč | 13 645,00 Kč | 13 645,00 Kč | 6.2.2019 | 6.2.2019 | 25.2.2019 | |
COLORWAY | barvy, lepidla, štětce | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 920,00 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 510,00 Kč | 4 430,00 Kč | 4 430,00 Kč | 31.1.2019 | 8.2.2019 | 25.2.2019 | |
STAVMAT Mazourek, s. r. o. | stavební materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 807,00 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 226,00 Kč 503 00000 750 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -1,00 Kč | 2 032,00 Kč | 2 032,00 Kč | 31.1.2019 | 7.2.2019 | 25.2.2019 | |
ANAG, spol. s r. o. | Abeceda mzdové účetní 2019, Zákoník práce s kom. 2019 | 501 10000 810 - knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice; celkem 1 740,00 Kč | 1 740,00 Kč | 1 740,00 Kč | 25.1.2019 | 28.1.2019 | 25.2.2019 | |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 851,65 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,35 Kč | 22 852,00 Kč | 22 852,00 Kč | 28.1.2019 | 28.1.2019 | 25.2.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 102,05 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,05 Kč | 4 102,00 Kč | 4 102,00 Kč | 28.1.2019 | 28.1.2019 | 25.2.2019 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 796,73 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,27 Kč | 3 797,00 Kč | 3 797,00 Kč | 28.1.2019 | 28.1.2019 | 25.2.2019 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 277,22 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,22 Kč | 15 277,00 Kč | 15 277,00 Kč | 28.1.2019 | 28.1.2019 | 25.2.2019 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Bilirubin přímý,GGT, Kyselina močová | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 7 857,00 Kč | 7 857,00 Kč | 7 857,00 Kč | 28.1.2019 | 29.1.2019 | 25.2.2019 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | CRP CONTROL. CRP CONTROL HIGH | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 11 031,00 Kč | 11 031,00 Kč | 11 031,00 Kč | 28.1.2019 | 29.1.2019 | 25.2.2019 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | CANNABINOIDS | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 12 450,00 Kč | 12 450,00 Kč | 12 450,00 Kč | 28.1.2019 | 29.1.2019 | 25.2.2019 | |
KeramikCZ s.r.o. | glazura | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 700,00 Kč | 1 700,00 Kč | 1 700,00 Kč | 29.1.2019 | 30.1.2019 | 25.2.2019 | |
Perfect Distribution a.s. | Dezinfekce | 132 01000 - léky; celkem 11 251,36 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,07 Kč | 11 251,36 Kč | 13 614,15 Kč | 30.1.2019 | 31.1.2019 | 25.2.2019 | 30.1.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 719,01 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 2 719,01 Kč | 2 990,91 Kč | 15.11.2018 | 19.11.2018 | 25.2.2019 | 13.11.2018 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 3 745,04 Kč | 3 745,04 Kč | 4 119,54 Kč | 7.12.2018 | 10.12.2018 | 25.2.2019 | 6.12.2018 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 997,20 Kč | 997,20 Kč | 1 096,92 Kč | 12.12.2018 | 13.12.2018 | 25.2.2019 | 13.12.2018 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 193,85 Kč | 193,85 Kč | 213,24 Kč | 13.12.2018 | 19.12.2018 | 25.2.2019 | 14.12.2018 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 155,70 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč | 1 155,70 Kč | 1 271,27 Kč | 17.12.2018 | 19.12.2018 | 25.2.2019 | 18.12.2018 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 916,50 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 916,50 Kč | 1 008,15 Kč | 18.12.2018 | 19.12.2018 | 25.2.2019 | 19.12.2018 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 40 435,10 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 431,99 Kč 132 01000 - léky; celkem 657,57 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,24 Kč | 42 524,66 Kč | 46 921,06 Kč | 9.1.2019 | 10.1.2019 | 25.2.2019 | 10.1.2019 |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 634,15 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,05 Kč | 1 634,20 Kč | 1 634,20 Kč | 11.1.2019 | 11.1.2019 | 25.2.2019 | |
FarmTechnik, s.r.o. | Oprava - hydraulický válec | 511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 4 438,00 Kč | 4 438,00 Kč | 4 438,00 Kč | 10.1.2019 | 11.1.2019 | 25.2.2019 | |
MAPO medical s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 8 046,40 Kč 132 01000 - léky; celkem 10 416,50 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,23 Kč | 18 462,90 Kč | 21 857,33 Kč | 9.1.2019 | 14.1.2019 | 25.2.2019 | 9.1.2019 |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 663,13 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 439,58 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,29 Kč | 13 103,00 Kč | 13 103,00 Kč | 28.1.2019 | 28.1.2019 | 25.2.2019 | |
LMC s.r.o. | inzerce - Jobs.cz | 518 10010 810 - ostatní nevýrobní služby; celkem 11 374,00 Kč | 11 374,00 Kč | 11 374,00 Kč | 31.1.2019 | 31.1.2019 | 25.2.2019 | |
Chironax Estra s.r.o. | Oprava tonometru T40 | 511 03001 453 - ostatní údržba a opravy; celkem 711,00 Kč | 711,00 Kč | 711,00 Kč | 30.1.2019 | 1.2.2019 | 25.2.2019 | |
M SONO M s.r.o., MUDr. Mikušová Ivana | VPO - Agregované výkony za 2. pololetí 2018 | 383 00000 - výdaje příštích období; celkem 6 745,00 Kč | 6 745,00 Kč | 6 745,00 Kč | 31.1.2019 | 31.1.2019 | 25.2.2019 | |
synlab czech s.r.o. | VPO - Agregované výkony za 12/2018 | 383 00000 - výdaje příštích období; celkem 1 361,50 Kč | 1 361,50 Kč | 1 361,50 Kč | 11.1.2019 | 7.1.2019 | 25.2.2019 | |
Pavel Opelka | Malířské práce na budově A | 511 01001 421 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 199 528,15 Kč | 199 528,15 Kč | 199 528,15 Kč | 11.1.2019 | 14.1.2019 | 25.2.2019 | |
OBALY VYSOČINA s.r.o. | provaz, sáčky, folie | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 026,00 Kč | 3 026,00 Kč | 3 026,00 Kč | 18.1.2019 | 23.1.2019 | 26.2.2019 | |
DERMIA | PZT | 132 01000 - léky; celkem 20 967,08 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 828,83 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,39 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,98 Kč | 22 796,89 Kč | 26 326,00 Kč | 5.2.2019 | 14.2.2019 | 26.2.2019 | 5.2.2019 |
Jaroslav Sojka | FKSP - ubytování v Chatové osadě Slunečnice, Vlčice - dle smlouvy 1. záloha | 412 02003 - FKSP - čerpání rekreace; celkem 52 500,00 Kč | 52 500,00 Kč | 52 500,00 Kč | 5.2.2019 | 12.2.2019 | 26.2.2019 | |
Sportovní areál Harrachov a.s. | Zálohové jízdné na lanové dráze Harrachov | 412 02001 - FKSP - čerpání kultura a tělovýchova; celkem 14 905,00 Kč | 14 905,00 Kč | 14 905,00 Kč | 20.2.2019 | 21.2.2019 | 26.2.2019 | |
MM-PRAHA s.r.o. | Zhotovení epoxidových podlah na centrálním příjmu - budova A/799 | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 340 570,00 Kč | 412 089,70 Kč | 340 570,00 Kč | 28.12.2018 | 28.12.2018 | 26.2.2019 | 28.12.2018 |
DOPLA PAP a.s. | kelímky jednorázové - stravovací provoz | celkem 5 425,64 Kč | 5 425,64 Kč | 5 425,64 Kč | 15.2.2019 | 15.2.2019 | 26.2.2019 | |
ANAG, spol. s r. o. | Školení - Ochrana osobních údajů a GDPR - Mgr. Záveský L. | celkem 2 490,00 Kč | 2 490,00 Kč | 2 490,00 Kč | 19.2.2019 | 19.2.2019 | 26.2.2019 |