2024 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | 48 | 39 | 71 | 63 | 86 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 93 | 90 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
2018 | 12 | 11 | 10 |
---|---|---|---|
56 | 10 | 3 |
2015 | 02 |
---|---|
1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 11/2024 nemocnice | 502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 89 471,36 Kč 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -40 178,57 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,92 Kč | 49 291,87 Kč | 55 207,00 Kč | 29.11.2024 | 2.12.2024 | 16.12.2024 | 29.11.2024 |
Granimex CZ s.r.o. | sáčky do koše | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 523,28 Kč | 3 523,28 Kč | 3 523,28 Kč | 29.11.2024 | 6.12.2024 | 13.12.2024 | |
MSM, spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 6 630,24 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,03 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,13 Kč | 6 630,37 Kč | 7 426,00 Kč | 29.11.2024 | 6.12.2024 | 13.12.2024 | 29.11.2024 |
Výtahy Vaněrka , s.r.o. | Servis výtahů 11/2024 | 518 10012 999 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 3 600,00 Kč | 4 356,00 Kč | 3 600,00 Kč | 29.11.2024 | 29.11.2024 | 13.12.2024 | 29.11.2024 |
MSM, spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 6 350,27 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,03 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,30 Kč | 6 349,97 Kč | 7 112,00 Kč | 29.11.2024 | 6.12.2024 | 13.12.2024 | 29.11.2024 |
MSM, spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 43 917,20 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 491,10 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,22 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,49 Kč | 45 407,81 Kč | 50 991,00 Kč | 29.11.2024 | 6.12.2024 | 13.12.2024 | 29.11.2024 |
Tomáš Kraupner-junior | Oprava – vložka do dveří sjednocená dle klíče odd.4.A – budova G | 511 03001 799 - ostatní údržba a opravy; celkem 6 632,00 Kč | 6 632,00 Kč | 6 632,00 Kč | 28.11.2024 | 28.11.2024 | 4.12.2024 | |
MANSWELT, a.s. | spojovací materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 762,03 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 319,99 Kč | 2 082,02 Kč | 2 082,02 Kč | 28.11.2024 | 29.11.2024 | 9.12.2024 | |
Nakladatelství FORUM s.r.o. | Vedení zdravotnické dokumentace 28.11.2024 Milada Houdková | 549 03000 501 - školení a sjezdové poplatky; celkem 5 432,90 Kč | 5 432,90 Kč | 5 432,90 Kč | 28.11.2024 | 29.11.2024 | 4.12.2024 | |
COMP`S, spol. s r.o. | Tonery | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 14 217,50 Kč | 14 217,50 Kč | 14 217,50 Kč | 28.11.2024 | 29.11.2024 | 13.12.2024 | |
Železářství Homolka s.r.o. | jehly ocelové, kotouč řezný | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 301,00 Kč | 301,00 Kč | 301,00 Kč | 28.11.2024 | 28.11.2024 | 2.12.2024 | |
Tomáš Kraupner-junior | sjednocená vložka FAB s klíči | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 438,00 Kč | 3 438,00 Kč | 3 438,00 Kč | 28.11.2024 | 28.11.2024 | 2.12.2024 | |
BELA MOST s.r.o. | háčky, hmoždinky,kartáče,kolečka, papír brusný, štítky dveřní | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 270,93 Kč | 3 270,93 Kč | 3 270,93 Kč | 28.11.2024 | 2.12.2024 | 9.12.2024 | |
Daniel Pilnaj | Oprava oceloplechového stropu pod vývařovnou VSŽ plechy- kuchyně | 511 01001 740 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 10 905,73 Kč | 10 905,73 Kč | 10 905,73 Kč | 28.11.2024 | 3.12.2024 | 13.12.2024 | |
Profi DDD s.r.o. | Dezinsekce - stravovací provoz | 518 10010 740 - ostatní nevýrobní služby; celkem 2 722,50 Kč | 2 722,50 Kč | 2 722,50 Kč | 28.11.2024 | 3.12.2024 | 16.12.2024 | |
LIMPA s.r.o. | ZK587 betonová směs | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 6 080,00 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 6 080,00 Kč | 6 080,00 Kč | 6 080,00 Kč | 28.11.2024 | 3.12.2024 | 13.12.2024 | |
Studio W, s.r.o. | školení mzdy, personalistika - Hanikýřová, Špirková, Novotná | celkem 8 385,30 Kč | 8 385,30 Kč | 8 385,30 Kč | 27.11.2024 | 27.11.2024 | 2.12.2024 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Cannabinoids | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 12 705,00 Kč | 12 705,00 Kč | 12 705,00 Kč | 27.11.2024 | 29.11.2024 | 9.12.2024 | |
COMP`S, spol. s r.o. | Tonery | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 44 770,00 Kč | 44 770,00 Kč | 44 770,00 Kč | 27.11.2024 | 29.11.2024 | 13.12.2024 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Bilirubin, cholesterol, CRP, autolyse | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 9 709,04 Kč | 9 709,04 Kč | 9 709,04 Kč | 27.11.2024 | 29.11.2024 | 9.12.2024 | |
Technoton | oprava tiskárny | 511 03001 820 - ostatní údržba a opravy; celkem 5 763,23 Kč | 5 763,23 Kč | 5 763,23 Kč | 27.11.2024 | 29.11.2024 | 13.12.2024 | |
ATEL SERVIS spol. s r.o. | Dveřní komunikátor | celkem 10 070,00 Kč | 10 070,00 Kč | 10 070,00 Kč | 27.11.2024 | 28.11.2024 | 2.12.2024 | |
CSF, s.r.o. | notebooky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 36 989,70 Kč | 36 989,70 Kč | 36 989,70 Kč | 27.11.2024 | 29.11.2024 | 13.12.2024 | |
ALFA Software s.r.o. | Výměna 2 ks docházkových terminálů | 511 03001 820 - ostatní údržba a opravy; celkem 47 395,70 Kč | 47 395,70 Kč | 47 395,70 Kč | 27.11.2024 | 27.11.2024 | 9.12.2024 | |
Jiří Skokan | Zemní práce na opravě osvětlení v areálu PNHoB | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 32 020,00 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 32 020,00 Kč | 32 020,00 Kč | 32 020,00 Kč | 27.11.2024 | 27.11.2024 | 9.12.2024 | |
LKQ CZ s.r.o. | převodový olej | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 774,00 Kč | 774,00 Kč | 774,00 Kč | 27.11.2024 | 28.11.2024 | 9.12.2024 | |
GETA Centrum s.r.o. | elektrody šokovací jednorázové | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 34 364,00 Kč | 34 364,00 Kč | 34 364,00 Kč | 26.11.2024 | 28.11.2024 | 9.12.2024 | |
CHRISTEYNS s.r.o. | Prací prostředky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 15 869,63 Kč | 15 869,63 Kč | 15 869,63 Kč | 26.11.2024 | 27.11.2024 | 13.12.2024 | |
ELKOV elektro a.s. | elektromateriál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 297,00 Kč | 1 297,00 Kč | 1 297,00 Kč | 26.11.2024 | 27.11.2024 | 13.12.2024 | |
ELKOV elektro a.s. | elektromateriál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 12 918,00 Kč | 12 918,00 Kč | 12 918,00 Kč | 26.11.2024 | 27.11.2024 | 13.12.2024 | |
FANTA-velkoobchod s.r.o. | kuchyňské potřeby, koše na odpadky, koše na prádlo | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 23 041,00 Kč | 23 041,00 Kč | 23 041,00 Kč | 26.11.2024 | 28.11.2024 | 9.12.2024 | |
Ložiska Mělník s.r.o. | klínové řemeny | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 321,00 Kč | 1 321,00 Kč | 1 321,00 Kč | 26.11.2024 | 28.11.2024 | 9.12.2024 | |
Starý a partner s.r.o. | projekt - "Požárně bezpečnostní řešení na podkroví budovy F a budovy K areálu PNHoB" | 518 04020 799 - inženýrská činnost; celkem 55 418,00 Kč | 55 418,00 Kč | 55 418,00 Kč | 25.11.2024 | 28.11.2024 | 9.12.2024 | |
Ivana Benedetta Prejzová | ZK587 - Rozpočet na akci: Zábradlí terasy na odd. 4A v budově G | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 2 000,00 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 25.11.2024 | 26.11.2024 | 9.12.2024 | |
Ivana Benedetta Prejzová | Rozpočet na akci: Rekonstrukce bytu PNHB | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 4 500,00 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 4 500,00 Kč | 4 500,00 Kč | 4 500,00 Kč | 25.11.2024 | 26.11.2024 | 13.12.2024 | |
Pekárna Kněževes, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 873,12 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 196,86 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 692,01 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 493,44 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 250,72 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 928,79 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 752,72 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 159,84 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 733,05 Kč | 83 080,55 Kč | 83 080,55 Kč | 25.11.2024 | 25.11.2024 | 4.12.2024 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 414,36 Kč | 21 414,36 Kč | 21 414,36 Kč | 25.11.2024 | 25.11.2024 | 13.12.2024 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 858,37 Kč | 8 858,37 Kč | 8 858,37 Kč | 25.11.2024 | 25.11.2024 | 13.12.2024 | |
ACCOM Gastro s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 31 461,25 Kč | 31 461,25 Kč | 31 461,25 Kč | 25.11.2024 | 25.11.2024 | 4.12.2024 | |
Technoton | oprava tiskáren | 511 03001 820 - ostatní údržba a opravy; celkem 5 852,77 Kč | 5 852,77 Kč | 5 852,77 Kč | 25.11.2024 | 27.11.2024 | 13.12.2024 | |
Vojtěch Postránecký | Oprava osvětlení v areálu PNHoB | 511 03001 799 - ostatní údržba a opravy; celkem 39 290,00 Kč | 47 540,90 Kč | 39 290,00 Kč | 25.11.2024 | 26.11.2024 | 13.12.2024 | 25.11.2024 |
Jiří Novotný | Výměna bojleru TUV a rozvodů teplé vody v kotelně budovy K | 511 01001 782 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 149 920,83 Kč | 181 404,21 Kč | 149 920,83 Kč | 25.11.2024 | 28.11.2024 | 13.12.2024 | 25.11.2024 |
Bosch Termotechnika s.r.o. | Revize a servisní práce | 518 10012 782 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 83 270,94 Kč | 83 270,94 Kč | 83 270,94 Kč | 22.11.2024 | 29.11.2024 | 4.12.2024 | |
Bramborárna Bukovice, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 406,16 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 312,16 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 624,32 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 437,28 Kč | 20 779,92 Kč | 20 779,92 Kč | 22.11.2024 | 22.11.2024 | 9.12.2024 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 073,46 Kč | 1 073,46 Kč | 1 202,28 Kč | 22.11.2024 | 25.11.2024 | 9.12.2024 | 22.11.2024 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 140 003,32 Kč 132 01000 - léky; celkem 4 875,26 Kč 132 01000 - léky; celkem -1,88 Kč | 144 878,58 Kč | 162 702,78 Kč | 22.11.2024 | 25.11.2024 | 13.12.2024 | 25.11.2024 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem -0,04 Kč 132 01000 - léky; celkem 4 415,50 Kč | 4 415,50 Kč | 4 945,36 Kč | 22.11.2024 | 25.11.2024 | 13.12.2024 | 20.11.2024 |
Česká pošta, s.p. | Poštovné II. dekáda 11/2024 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 1 038,00 Kč | 1 038,00 Kč | 1 038,00 Kč | 22.11.2024 | 25.11.2024 | 6.12.2024 | |
Granimex CZ s.r.o. | Pytle odpadové, tašky mikroten., fólie smršťovací | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 25 036,36 Kč | 25 036,36 Kč | 25 036,36 Kč | 22.11.2024 | 6.12.2024 | 13.12.2024 | |
MEDITECH | antidekubitní systém - matrace | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 37 392,73 Kč | 37 392,73 Kč | 37 392,73 Kč | 22.11.2024 | 28.11.2024 | 4.12.2024 | |
CZ-Hamico s.r.o. | Mikulášská nadílka - pacienti | 518 10040 901 - služby pro pacienty; celkem 3 830,00 Kč | 3 830,00 Kč | 3 830,00 Kč | 21.11.2024 | 21.11.2024 | 13.12.2024 | |
Václav Zoubek | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 583,56 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,44 Kč | 2 584,00 Kč | 2 584,00 Kč | 21.11.2024 | 21.11.2024 | 9.12.2024 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 84 256,01 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 84 256,00 Kč | 84 256,00 Kč | 21.11.2024 | 21.11.2024 | 13.12.2024 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 453,75 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,25 Kč | 8 454,00 Kč | 8 454,00 Kč | 21.11.2024 | 21.11.2024 | 13.12.2024 | |
ASTUR-KA, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 979,88 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 090,24 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 256,46 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 012,90 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 148,45 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 31 838,46 Kč | 96 326,39 Kč | 96 326,39 Kč | 21.11.2024 | 21.11.2024 | 13.12.2024 | |
ACCOM Gastro s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 360,28 Kč | 20 360,28 Kč | 20 360,28 Kč | 21.11.2024 | 21.11.2024 | 4.12.2024 | |
Marek Macák | Seminář psychologů 19.11.2024 | 549 03000 901 - školení a sjezdové poplatky; celkem 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 21.11.2024 | 21.11.2024 | 13.12.2024 | |
Perfect Distribution a.s. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 1 398,58 Kč 132 01000 - léky; celkem 7 380,00 Kč | 8 778,58 Kč | 10 496,21 Kč | 21.11.2024 | 21.11.2024 | 4.12.2024 | 20.11.2024 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 23 091,30 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,04 Kč | 23 091,30 Kč | 25 862,26 Kč | 21.11.2024 | 22.11.2024 | 9.12.2024 | 21.11.2024 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 250,80 Kč | 250,80 Kč | 280,90 Kč | 21.11.2024 | 22.11.2024 | 13.12.2024 | 21.11.2024 |
Krajská zdravotní, a.s. | agregované výkony | 518 10011 432 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 625,68 Kč 518 10011 452 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 1 251,36 Kč 518 10011 461 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 3 188,44 Kč | 5 065,48 Kč | 5 065,48 Kč | 21.11.2024 | 25.11.2024 | 4.12.2024 | |
BELA MOST s.r.o. | Dveřní kování budova G | 511 03001 799 - ostatní údržba a opravy; celkem 6 181,22 Kč | 6 181,22 Kč | 6 181,22 Kč | 21.11.2024 | 26.11.2024 | 4.12.2024 | |
K O D E X Hořovice s.r.o. | Papír kancelářský A4 | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 35 283,60 Kč | 35 283,60 Kč | 35 283,60 Kč | 20.11.2024 | 21.11.2024 | 13.12.2024 | |
Jaroslav Salač | Ozvučení - 2x v 11/2024 | 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 4 000,00 Kč 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 4 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 20.11.2024 | 12.11.2024 | 2.12.2024 | |
Silektro s.r.o. | Servisní prohlídka motorgenerátoru ( typ roční ) | 518 10012 721 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 59 404,95 Kč | 59 404,95 Kč | 59 404,95 Kč | 20.11.2024 | 21.11.2024 | 13.12.2024 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 754,10 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 754,10 Kč | 844,59 Kč | 20.11.2024 | 21.11.2024 | 13.12.2024 | 20.11.2024 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 224,98 Kč | 224,98 Kč | 251,98 Kč | 20.11.2024 | 21.11.2024 | 4.12.2024 | 20.11.2024 |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 34 793,10 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,03 Kč | 34 793,10 Kč | 38 968,27 Kč | 20.11.2024 | 21.11.2024 | 13.12.2024 | 21.11.2024 |
COMP`S, spol. s r.o. | Tonery | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 55 938,30 Kč | 55 938,30 Kč | 55 938,30 Kč | 20.11.2024 | 22.11.2024 | 13.12.2024 | |
CSF, s.r.o. | počítače, monitory, klávesnice, myši | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 378 391,20 Kč | 378 391,20 Kč | 378 391,20 Kč | 20.11.2024 | 21.11.2024 | 13.12.2024 | |
AB-STORE, s.r.o. | Plákatový klaprámy | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 752,00 Kč | 4 752,00 Kč | 4 752,00 Kč | 20.11.2024 | 26.11.2024 | 2.12.2024 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 103 720,54 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,46 Kč | 103 721,00 Kč | 103 721,00 Kč | 19.11.2024 | 19.11.2024 | 9.12.2024 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 937,05 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,05 Kč | 7 937,00 Kč | 7 937,00 Kč | 19.11.2024 | 19.11.2024 | 9.12.2024 | |
Farma Cítov s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 246,56 Kč | 1 246,56 Kč | 1 246,56 Kč | 19.11.2024 | 19.11.2024 | 9.12.2024 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 097,62 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 7 097,63 Kč | 7 097,63 Kč | 19.11.2024 | 19.11.2024 | 13.12.2024 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 732,60 Kč 132 01000 - léky; celkem 133,68 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,08 Kč | 2 866,28 Kč | 3 222,26 Kč | 19.11.2024 | 20.11.2024 | 2.12.2024 | 19.11.2024 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 8 901,80 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,10 Kč | 8 901,80 Kč | 9 970,02 Kč | 19.11.2024 | 20.11.2024 | 13.12.2024 | 19.11.2024 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 8 999,15 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,13 Kč | 8 999,15 Kč | 10 079,05 Kč | 18.11.2024 | 19.11.2024 | 13.12.2024 | 18.11.2024 |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 892,08 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 3 892,09 Kč | 3 892,09 Kč | 18.11.2024 | 18.11.2024 | 4.12.2024 | |
JK-Trading s.r.o. Praha | Hepta phan, Leucodif 200 | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 7 853,28 Kč | 7 853,28 Kč | 7 853,28 Kč | 18.11.2024 | 21.11.2024 | 2.12.2024 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 929,43 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 12 929,44 Kč | 12 929,44 Kč | 15.11.2024 | 15.11.2024 | 9.12.2024 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 670,32 Kč | 670,32 Kč | 670,32 Kč | 15.11.2024 | 15.11.2024 | 9.12.2024 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 101,45 Kč | 21 101,45 Kč | 21 101,45 Kč | 15.11.2024 | 15.11.2024 | 13.12.2024 | |
synlab czech s.r.o. | laboratorní vyšetření samoplátci | 518 10011 206 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 2 594,00 Kč | 2 594,00 Kč | 2 594,00 Kč | 15.11.2024 | 15.11.2024 | 13.12.2024 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 215 254,94 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 437,09 Kč 132 01000 - léky; celkem -2,06 Kč | 216 692,03 Kč | 242 824,41 Kč | 15.11.2024 | 18.11.2024 | 13.12.2024 | 18.11.2024 |
Merck Sharp & Dohme s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 623,96 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč | 1 623,96 Kč | 1 818,84 Kč | 15.11.2024 | 18.11.2024 | 13.12.2024 | 12.11.2024 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 475,27 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,05 Kč | 1 475,27 Kč | 1 652,30 Kč | 15.11.2024 | 18.11.2024 | 13.12.2024 | 15.11.2024 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 231,00 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,20 Kč | 2 231,00 Kč | 2 498,72 Kč | 14.11.2024 | 15.11.2024 | 9.12.2024 | 14.11.2024 |
AROPRO společnost pro anestezii s.r.o. | anestezie ECT 10/2024 | 518 10014 212 - ostatní nevýrobní služby - ECT; celkem 132 800,00 Kč | 132 800,00 Kč | 132 800,00 Kč | 14.11.2024 | 15.11.2024 | 2.12.2024 | |
CZ-Hamico s.r.o. | občerstvení Svatomartinský seminář | 513 01000 100 - náklady na reprezentaci; celkem 6 894,00 Kč | 6 894,00 Kč | 6 894,00 Kč | 14.11.2024 | 19.11.2024 | 9.12.2024 | |
ZONT s.r.o. | Servis kamerového systému 11/2024 | 518 09020 799 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 16 819,00 Kč | 16 819,00 Kč | 16 819,00 Kč | 13.11.2024 | 14.11.2024 | 13.12.2024 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 14 913,10 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,03 Kč | 14 913,10 Kč | 16 702,67 Kč | 13.11.2024 | 14.11.2024 | 9.12.2024 | 13.11.2024 |
MAPO medical s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 52 491,20 Kč 132 01000 - léky; celkem 10 050,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 62 541,20 Kč | 70 950,64 Kč | 13.11.2024 | 14.11.2024 | 9.12.2024 | 13.11.2024 |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 34 793,10 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,03 Kč | 34 793,10 Kč | 38 968,27 Kč | 13.11.2024 | 18.11.2024 | 13.12.2024 | 15.11.2024 |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | papírové talíře na Svatomatinský seminář | 501 04100 100 - ostatní zboží; celkem 1 450,79 Kč | 1 450,79 Kč | 1 450,79 Kč | 13.11.2024 | 25.11.2024 | 9.12.2024 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 030,65 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč | 1 030,65 Kč | 1 154,33 Kč | 12.11.2024 | 12.11.2024 | 9.12.2024 | 12.11.2024 |
ASTUR-KA, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 800,23 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 078,02 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 977,84 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 415,85 Kč | 62 271,94 Kč | 62 271,94 Kč | 12.11.2024 | 12.11.2024 | 9.12.2024 | |
Santé - zdravotní obuv, s.r.o. | Zdravotní obuv | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 10 081,00 Kč | 10 081,00 Kč | 10 081,00 Kč | 12.11.2024 | 13.11.2024 | 9.12.2024 | |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 712,54 Kč | 712,54 Kč | 798,04 Kč | 12.11.2024 | 13.11.2024 | 9.12.2024 | 13.11.2024 |
LATISK s.r.o. | informační cedule PVC (požární okno) | 501 07060 799 - všeobecný materiál - ostatní materiál; celkem 955,00 Kč | 955,00 Kč | 955,00 Kč | 12.11.2024 | 15.11.2024 | 9.12.2024 |