2024 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | 48 | 39 | 71 | 63 | 86 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 93 | 90 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
2018 | 12 | 11 | 10 |
---|---|---|---|
56 | 10 | 3 |
2015 | 02 |
---|---|
1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FarmTechnik, s.r.o. | Oprava Zetoru 7711 oprava vzduchové soustavy | 511 03001 721 - ostatní údržba a opravy; celkem 7 943,65 Kč | 7 943,65 Kč | 7 943,65 Kč | 12.11.2024 | 14.11.2024 | 9.12.2024 | |
POPROKAN s.r.o | kancelářské potřeby | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 599,75 Kč | 1 599,75 Kč | 1 599,75 Kč | 11.11.2024 | 11.11.2024 | 9.12.2024 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 740,65 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,35 Kč | 10 741,00 Kč | 10 741,00 Kč | 11.11.2024 | 11.11.2024 | 4.12.2024 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 84 590,04 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,04 Kč | 84 590,00 Kč | 84 590,00 Kč | 11.11.2024 | 11.11.2024 | 4.12.2024 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 707,78 Kč | 6 707,78 Kč | 6 707,78 Kč | 11.11.2024 | 11.11.2024 | 4.12.2024 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 272,48 Kč | 2 272,48 Kč | 2 272,48 Kč | 11.11.2024 | 11.11.2024 | 4.12.2024 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 899,49 Kč | 7 899,49 Kč | 7 899,49 Kč | 11.11.2024 | 11.11.2024 | 9.12.2024 | |
Roman Chmelař | Lakování ocelových zárůbní a dveřních křídel kotelny | 511 01001 782 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 33 924,00 Kč | 33 924,00 Kč | 33 924,00 Kč | 11.11.2024 | 12.11.2024 | 9.12.2024 | |
Fiala Petr - velkoobchod s | Čisticí prostředky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 26 779,50 Kč | 26 779,50 Kč | 26 779,50 Kč | 11.11.2024 | 13.11.2024 | 9.12.2024 | |
VENCL, s r.o. | ručníky papírové skládané | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 16 909,75 Kč | 16 909,75 Kč | 16 909,75 Kč | 11.11.2024 | 13.11.2024 | 9.12.2024 | |
Zen systems s.r.o. | poradenství v oblasti HW a SW | 518 09020 820 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 30 628,13 Kč | 30 628,13 Kč | 30 628,13 Kč | 11.11.2024 | 12.11.2024 | 9.12.2024 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | občerstvení Svatomatinský seminář | 513 01000 100 - náklady na reprezentaci; celkem 11 307,13 Kč | 11 307,13 Kč | 11 307,13 Kč | 11.11.2024 | 25.11.2024 | 9.12.2024 | |
MSM, spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 6 838,16 Kč 132 01000 - léky; celkem 843,40 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,08 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,25 Kč | 7 681,31 Kč | 8 679,00 Kč | 9.11.2024 | 11.11.2024 | 4.12.2024 | 5.11.2024 |
Ordinace Dobromysl, s.r.o. | stomatologické služby 9/2024 | 518 10011 413 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 500,00 Kč 518 10011 452 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 1 500,00 Kč 518 10011 481 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 1 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 8.11.2024 | 8.11.2024 | 4.12.2024 | |
Pražská plynárenská, a.s. | vyúčtování spotřeby elektřiny 10/2024 - nemocnice | 502 01000 999 - spotřeba elektrické energie; celkem 481 633,77 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -454 710,74 Kč | 26 923,03 Kč | 32 576,87 Kč | 8.11.2024 | 13.12.2024 | 19.12.2024 | 8.11.2024 |
Eurowater, s.r.o. | Preventivní prohlídka B | 518 10012 782 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 20 139,81 Kč | 20 139,81 Kč | 20 139,81 Kč | 8.11.2024 | 8.11.2024 | 4.12.2024 | |
ELKOV elektro a.s. | Elektromateriál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 459,00 Kč | 6 459,00 Kč | 6 459,00 Kč | 8.11.2024 | 11.11.2024 | 4.12.2024 | |
POPROKAN s.r.o | kancelářské potřeby | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 8 635,51 Kč | 8 635,51 Kč | 8 635,51 Kč | 7.11.2024 | 11.11.2024 | 4.12.2024 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 4 600,57 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč | 4 600,57 Kč | 5 152,64 Kč | 7.11.2024 | 11.11.2024 | 4.12.2024 | 6.11.2024 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 147 734,71 Kč 132 01000 - léky; celkem 4 664,06 Kč 132 01000 - léky; celkem -1,45 Kč | 152 398,77 Kč | 171 106,39 Kč | 7.11.2024 | 11.11.2024 | 4.12.2024 | 8.11.2024 |
MSM, spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 6 028,80 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,14 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,26 Kč | 6 028,54 Kč | 6 752,00 Kč | 7.11.2024 | 13.11.2024 | 4.12.2024 | 7.11.2024 |
MSM, spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 2 411,52 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,06 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,10 Kč | 2 411,62 Kč | 2 701,00 Kč | 7.11.2024 | 13.11.2024 | 4.12.2024 | 7.11.2024 |
synlab czech s.r.o. | agregované výkony 10/2024 | 518 10011 422 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 43,50 Kč 518 10011 452 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 234,00 Kč 518 10011 453 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 1 193,00 Kč 518 10011 461 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 87,00 Kč 518 10011 462 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 26,00 Kč 518 10011 471 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 8,00 Kč | 1 591,50 Kč | 1 591,50 Kč | 7.11.2024 | 7.11.2024 | 4.12.2024 | |
STAPRO s. r. o. | Servisní služby dle smlouvy 10/2024 - FONS Openlims | 518 09020 520 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 7 990,64 Kč | 7 990,64 Kč | 7 990,64 Kč | 7.11.2024 | 8.11.2024 | 4.12.2024 | |
COMP`S, spol. s r.o. | Tonery | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 57 971,10 Kč | 57 971,10 Kč | 57 971,10 Kč | 7.11.2024 | 8.11.2024 | 4.12.2024 | |
Démos trade, a.s. | desky lamino, lišta, koncovky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 8 284,00 Kč | 8 284,00 Kč | 8 284,00 Kč | 7.11.2024 | 11.11.2024 | 4.12.2024 | |
LIMPA s.r.o. | Oprava jižní strany fasády budovy "A" 10/2024 | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 899 641,49 Kč | 1 088 566,10 Kč | 899 641,49 Kč | 7.11.2024 | 7.11.2024 | 4.12.2024 | 31.10.2024 |
LIMPA s.r.o. | ZK552 - Výstavba spodní vrátnice v areálu PNHoB 10/2024 2. řádná | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 498 460,00 Kč | 603 136,60 Kč | 498 460,00 Kč | 7.11.2024 | 7.11.2024 | 4.12.2024 | 31.10.2024 |
Pavel Opelka | Malířské práce odborové prostory, odd. 7D | 511 01001 412 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 58 480,00 Kč | 70 760,80 Kč | 58 480,00 Kč | 7.11.2024 | 8.11.2024 | 4.12.2024 | 7.11.2024 |
MSM, spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 1 019,99 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,39 Kč | 1 019,60 Kč | 1 142,00 Kč | 6.11.2024 | 11.11.2024 | 4.12.2024 | 6.11.2024 |
Jiří Kafka | BP2024 cestopisná přednáška Pobřeží Slonoviny | 518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 2 240,00 Kč | 2 240,00 Kč | 2 240,00 Kč | 6.11.2024 | 6.11.2024 | 4.12.2024 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 491,83 Kč | 18 491,83 Kč | 18 491,83 Kč | 6.11.2024 | 6.11.2024 | 2.12.2024 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 327,10 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 16 327,09 Kč | 16 327,09 Kč | 6.11.2024 | 6.11.2024 | 4.12.2024 | |
MSM, spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 4 218,72 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,08 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,03 Kč | 4 218,75 Kč | 4 725,00 Kč | 6.11.2024 | 7.11.2024 | 4.12.2024 | 6.11.2024 |
Démos trade, a.s. | hrana lepící | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 043,00 Kč | 1 043,00 Kč | 1 043,00 Kč | 6.11.2024 | 7.11.2024 | 4.12.2024 | |
COOL Trading s.r.o. | rukavice, kalhoty a bluza montérková, trička | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 431,00 Kč | 5 431,00 Kč | 5 431,00 Kč | 5.11.2024 | 11.11.2024 | 4.12.2024 | |
VP ElektroMontStav s.r.o. | oprava elektroinstalace budova A, oprava světel na budově Y | 511 03001 799 - ostatní údržba a opravy; celkem 49 976,00 Kč | 49 976,00 Kč | 49 976,00 Kč | 5.11.2024 | 14.11.2024 | 4.12.2024 | |
SVOBA s.r.o | servis elektromobilu Selvo | 511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 5 220,00 Kč | 5 220,00 Kč | 5 220,00 Kč | 5.11.2024 | 18.12.2024 | 23.12.2024 | |
INZEP CENTRUM, s.r.o. | obuv bezpečnostní | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 899,00 Kč | 5 899,00 Kč | 5 899,00 Kč | 5.11.2024 | 6.11.2024 | 4.12.2024 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 11 451,90 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,24 Kč | 11 451,90 Kč | 12 826,13 Kč | 5.11.2024 | 6.11.2024 | 4.12.2024 | 5.11.2024 |
STAPRO s. r. o. | Servisní služby FONS Akord - DIET 10/2024 | 518 09020 740 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 2 520,83 Kč | 2 520,83 Kč | 2 520,83 Kč | 5.11.2024 | 6.11.2024 | 4.12.2024 | |
Roman Sklenář | ZK587 - Elektroinstalace silnoproudá na odd 4A budova G - vícepráce | 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 391 248,54 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 323 345,90 Kč | 391 248,54 Kč | 323 345,90 Kč | 5.11.2024 | 6.11.2024 | 4.12.2024 | 5.11.2024 |
Jiří Novotný | ZK 587 - Rozvody zdravotně technické instalace a ústředního topení budova G 3/3 | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 90 361,97 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 109 337,98 Kč | 109 337,98 Kč | 90 361,97 Kč | 4.11.2024 | 6.11.2024 | 2.12.2024 | 4.11.2024 |
T.C.I.Investment s.r.o. | podnosy | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 913,55 Kč | 913,55 Kč | 913,55 Kč | 4.11.2024 | 5.11.2024 | 2.12.2024 | |
MEDIROL s.r.o. | Revize přepravní techniky v sanitách | 518 10012 721 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 15 754,20 Kč | 15 754,20 Kč | 15 754,20 Kč | 1.11.2024 | 28.11.2024 | 2.12.2024 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné -12/2024 byty 262 + 259 | celkem 10 500,00 Kč celkem 8 400,00 Kč | 18 900,00 Kč | 18 900,00 Kč | 1.11.2024 | 2.12.2024 | 16.12.2024 | |
SVOBODA - velkoobchod - maloobchod - export - import spol. s r.o. | ZK552 - Činnost TDI 10/2024 - Spodní vrátnice v areálu PNHoB | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 50 820,00 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 50 820,00 Kč | 50 820,00 Kč | 50 820,00 Kč | 31.10.2024 | 1.11.2024 | 2.12.2024 | |
Martin Sovadina | instalatérský materiál, zhotovení klíčů | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 279,63 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 444,23 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 241,40 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 235,78 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 156,50 Kč 518 10020 799 - ostatní služby materiální povahy,betonová směs; celkem 899,88 Kč 518 10020 491 - ostatní služby materiální povahy,betonová směs; celkem 30,00 Kč 518 10020 771 - ostatní služby materiální povahy,betonová směs; celkem 30,00 Kč 518 10020 491 - ostatní služby materiální povahy,betonová směs; celkem 419,94 Kč 503 00000 750 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,36 Kč | 15 737,00 Kč | 15 737,00 Kč | 31.10.2024 | 31.10.2024 | 13.12.2024 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 808,53 Kč | 808,53 Kč | 905,55 Kč | 31.10.2024 | 31.10.2024 | 23.12.2024 | 31.10.2024 |
FCC ČR,s.r.o.,Praha | Svoz a likvidace odpadu 10/2024 | 518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 111 813,68 Kč 518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 26 136,00 Kč | 137 949,68 Kč | 137 949,68 Kč | 31.10.2024 | 10.12.2024 | 19.12.2024 | |
Skočdopole Luboš | Kabel koaxiál, konektory | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 380,00 Kč | 380,00 Kč | 380,00 Kč | 29.10.2024 | 29.10.2024 | 31.10.2024 | |
CHEM-WELD ROUDNICE s.r.o. | Dráty svařovací | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 997,00 Kč | 1 997,00 Kč | 1 997,00 Kč | 23.10.2024 | 23.10.2024 | 24.10.2024 | |
Zásobování a.s. | váha kuchyňská, hodiny nástěnné, vazelína, autolékárničky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 297,00 Kč | 3 297,00 Kč | 3 297,00 Kč | 21.10.2024 | 21.10.2024 | 23.10.2024 | |
Zahrad.potřeby SINCO s.r.o. | Substráty pěstební | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 154,00 Kč | 2 154,00 Kč | 2 154,00 Kč | 21.10.2024 | 21.10.2024 | 29.10.2024 | |
Alza.cz a.s. | Lampičky stolní, držák TV | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 332,00 Kč | 3 332,00 Kč | 3 332,00 Kč | 21.10.2024 | 21.10.2024 | 30.10.2024 | |
Zen systems s.r.o. | Renewal Annual Maintenance 23.10.24-23.10.2025 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 9 767,64 Kč 381 01000 - náklady příštích období - z DOFA; celkem 41 900,10 Kč | 51 667,74 Kč | 51 667,74 Kč | 21.10.2024 | 22.10.2024 | 2.12.2024 | |
Kopřiva fire, s.r.o. | revize hydrantů, tlakové zkoušky, hasící přístroje | 518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 122 668,40 Kč | 122 668,40 Kč | 122 668,40 Kč | 20.10.2024 | 21.10.2024 | 30.10.2024 | |
Pragoperun, s.r.o. | Oprava prádelenských strojů | 511 03001 730 - ostatní údržba a opravy; celkem 11 513,00 Kč | 11 513,00 Kč | 11 513,00 Kč | 20.10.2024 | 21.10.2024 | 30.10.2024 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 968,63 Kč | 1 968,63 Kč | 2 204,87 Kč | 18.10.2024 | 18.10.2024 | 30.10.2024 | 18.10.2024 |
DERMIA | PZT | 132 01000 - léky; celkem 58 220,40 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,17 Kč | 58 220,40 Kč | 70 446,68 Kč | 18.10.2024 | 23.10.2024 | 30.10.2024 | 18.10.2024 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 566,60 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 1 566,60 Kč | 1 754,59 Kč | 18.10.2024 | 18.10.2024 | 13.12.2024 | 18.10.2024 |
ACCOM Gastro s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 694,10 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 17 694,11 Kč | 17 694,11 Kč | 17.10.2024 | 17.10.2024 | 29.10.2024 | |
Bramborárna Bukovice, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 530,96 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 218,48 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 812,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 562,40 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 999,68 Kč | 23 123,52 Kč | 23 123,52 Kč | 17.10.2024 | 17.10.2024 | 29.10.2024 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 535,20 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč | 535,20 Kč | 599,42 Kč | 17.10.2024 | 17.10.2024 | 30.10.2024 | 17.10.2024 |
Všeobecná fakultní nemocnice | Ošetřovatelská péče v psychiatrii 21. 10. - 25. 10. 2024 Vecko Jaroslav | 549 03000 452 - školení a sjezdové poplatky; celkem 4 500,00 Kč | 4 500,00 Kč | 4 500,00 Kč | 17.10.2024 | 17.10.2024 | 25.10.2024 | |
Perfect Distribution a.s. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 47 661,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,33 Kč | 47 661,00 Kč | 57 669,81 Kč | 17.10.2024 | 18.10.2024 | 30.10.2024 | 16.10.2024 |
Česká pošta, s.p. | Poštovné I. dekáda 10/2024 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 1 630,00 Kč | 1 630,00 Kč | 1 630,00 Kč | 17.10.2024 | 18.10.2024 | 31.10.2024 | |
Radek Menšík AAApapír | samolepky - uzávěr plynu, plynová kotelna | celkem 897,00 Kč | 897,00 Kč | 897,00 Kč | 16.10.2024 | 16.10.2024 | 22.10.2024 | |
BHT školení a služby s.r.o. | školení zaměstnanců pro práce ve výškách | 549 03000 771 - školení a sjezdové poplatky; celkem 17 666,00 Kč | 17 666,00 Kč | 17 666,00 Kč | 16.10.2024 | 16.10.2024 | 29.10.2024 | |
DELEGO s.r.o. Praha | Školení - Velká novela zákona o DPH | 549 03000 810 - školení a sjezdové poplatky; celkem 3 606,00 Kč | 3 606,00 Kč | 3 606,00 Kč | 16.10.2024 | 16.10.2024 | 18.10.2024 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 5 867,30 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,07 Kč | 5 867,30 Kč | 6 571,38 Kč | 15.10.2024 | 16.10.2024 | 29.10.2024 | 15.10.2024 |
STAVMAT Mazourek, s. r. o. | ZK587 - stavební materiál - terasa budova G | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 60 320,35 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 60 320,35 Kč | 60 320,35 Kč | 60 320,35 Kč | 15.10.2024 | 16.10.2024 | 22.10.2024 | |
ACCOM Gastro s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 28 824,02 Kč | 28 824,02 Kč | 28 824,02 Kč | 15.10.2024 | 15.10.2024 | 29.10.2024 | |
COLORWAY | barvy, ředidlo, štětec | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 020,00 Kč | 6 020,00 Kč | 6 020,00 Kč | 15.10.2024 | 16.10.2024 | 29.10.2024 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 532,19 Kč | 532,19 Kč | 596,05 Kč | 15.10.2024 | 17.10.2024 | 13.12.2024 | 10.10.2024 |
ALAX s.r.o. | Jídelní židle a křesla | celkem 66 741,00 Kč | 66 741,00 Kč | 66 741,00 Kč | 14.10.2024 | 15.10.2024 | 18.10.2024 | |
STRATOS.INF.CZ s.r.o. | Servisní činnost 09/2024 | 518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 14.10.2024 | 15.10.2024 | 29.10.2024 | |
Dialab spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 3 049,95 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,06 Kč | 3 050,01 Kč | 3 416,00 Kč | 14.10.2024 | 15.10.2024 | 29.10.2024 | 14.10.2024 |
Technicom Technology s.r.o. | měsíční kontroly EPS 9/2024 | 518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 1 022,00 Kč | 1 022,00 Kč | 1 022,00 Kč | 14.10.2024 | 16.10.2024 | 29.10.2024 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 491,49 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,49 Kč | 3 491,00 Kč | 3 491,00 Kč | 11.10.2024 | 11.10.2024 | 30.10.2024 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 90 566,06 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,06 Kč | 90 566,00 Kč | 90 566,00 Kč | 11.10.2024 | 11.10.2024 | 30.10.2024 | |
Pekárna Kněževes, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 198,62 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 254,88 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 999,46 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 348,44 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 408,99 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 31 539,98 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 144,89 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 034,24 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 79 929,51 Kč | 79 929,51 Kč | 11.10.2024 | 11.10.2024 | 18.10.2024 | |
ACCOM Gastro s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 229,14 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,28 Kč | 8 228,86 Kč | 8 228,86 Kč | 11.10.2024 | 11.10.2024 | 22.10.2024 | |
AKTUÁLNÍ PARAGRAFY JUDr. Pavel | seminář Nakládání s nepotřebným majetkem státu-Ing. Luxík 10.10.24 | 549 03000 810 - školení a sjezdové poplatky; celkem 3 013,00 Kč | 3 013,00 Kč | 3 013,00 Kč | 11.10.2024 | 14.10.2024 | 22.10.2024 | |
Fyzická osoba | BP2024 koncert - Lucie revival | 518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 25 000,00 Kč | 25 000,00 Kč | 25 000,00 Kč | 11.10.2024 | 14.10.2024 | 22.10.2024 | |
AKTUÁLNÍ PARAGRAFY JUDr. Pavel | seminář Nakládání s nepotřebným majetkem státu- Lenka Ludvíková 10.10.24 | 549 03000 810 - školení a sjezdové poplatky; celkem 2 591,00 Kč | 2 591,00 Kč | 2 591,00 Kč | 11.10.2024 | 14.10.2024 | 22.10.2024 | |
MASO - PROFIT s.r.o. BRNO | kopista nerezová | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 359,50 Kč | 2 359,50 Kč | 2 359,50 Kč | 11.10.2024 | 15.10.2024 | 22.10.2024 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 256,10 Kč | 256,10 Kč | 286,83 Kč | 11.10.2024 | 15.10.2024 | 22.10.2024 | 11.10.2024 |
ANAG, spol. s r. o. | Pokladna+práce s penězi, které nejsou vaše - Jitka Králová 10.10.2024 | 549 03000 810 - školení a sjezdové poplatky; celkem 2 890,00 Kč | 2 890,00 Kč | 2 890,00 Kč | 10.10.2024 | 10.10.2024 | 18.10.2024 | |
Perfect Distribution a.s. | Dezifekce | 132 01000 - léky; celkem 2 509,20 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,03 Kč | 2 509,20 Kč | 3 036,13 Kč | 10.10.2024 | 11.10.2024 | 22.10.2024 | 9.10.2024 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 783,09 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 783,10 Kč | 877,07 Kč | 10.10.2024 | 11.10.2024 | 22.10.2024 | 10.10.2024 |
ALERE s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 10 500,00 Kč | 10 500,00 Kč | 11 760,00 Kč | 10.10.2024 | 15.10.2024 | 18.10.2024 | 10.10.2024 |
ALERE s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 10 500,00 Kč | 10 500,00 Kč | 11 760,00 Kč | 10.10.2024 | 15.10.2024 | 18.10.2024 | 10.10.2024 |
Pícha Safety, s. r. o. | přilby ochranné, rukavice jednorázové | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 800,00 Kč | 2 800,00 Kč | 2 800,00 Kč | 10.10.2024 | 21.10.2024 | 22.10.2024 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | alkaline phosphatese, uric acid, benzodiazepines | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 18 177,83 Kč | 18 177,83 Kč | 18 177,83 Kč | 9.10.2024 | 10.10.2024 | 18.10.2024 | |
FALCON a.s. | půjčovné filmu BP2024 | 518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 605,00 Kč | 605,00 Kč | 605,00 Kč | 9.10.2024 | 11.10.2024 | 15.10.2024 | |
F & T s.r.o. | ZK587 - stavební řezivo, budova G, odd 4A - terasa | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 10 996,48 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 10 996,48 Kč | 10 996,48 Kč | 10 996,48 Kč | 9.10.2024 | 14.10.2024 | 18.10.2024 | |
IPVZ | Specializační kurz v klinické psychologii 31.10.2024-Mgr.Šlesariková Simona | 549 03000 491 - školení a sjezdové poplatky; celkem 1 900,00 Kč | 1 900,00 Kč | 1 900,00 Kč | 9.10.2024 | 16.10.2024 | 25.10.2024 | |
ZONT s.r.o. | Servis kamerového systému 10/2024 | 518 09020 799 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 16 819,00 Kč | 16 819,00 Kč | 16 819,00 Kč | 9.10.2024 | 17.10.2024 | 29.10.2024 | |
EKOSTYREN s.r.o. | Lavice do šatny | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 629,00 Kč | 3 629,00 Kč | 3 629,00 Kč | 9.10.2024 | 17.10.2024 | 22.10.2024 |