Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice


Celkem faktur

21511

Stav doplněnosti faktur po měsících

2024 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
37 48 39 71 63 86 72 72 94 83 78 77
2023 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
84 73 85 58 69 69 79 85 78 106 69 91
2022 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
91 85 67 95 81 67 79 79 71 86 76 84
2021 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
75 93 90 70 71 70 69 76 80 90 88 98
2020 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
94 110 84 95 74 105 103 104 96 99 82 82
2019 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
98 101 102 102 89 94 91 106 79 86 81 94
2018 12 11 10
56 10 3
2015 02
1

Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.


Analytické účty

to
Rychlá volba: Rok 2018, Rok 2019

Zobrazeno 301-400 z 21 511 záznamů.
DodavatelÚčel platbyPoložkyČástka bez DPHČástka s DPHDatum vystaveníDatum přijetíDatum úhradyDatum plnění
FarmTechnik, s.r.o.Oprava Zetoru 7711 oprava vzduchové soustavy511 03001 721 - ostatní údržba a opravy; celkem 7 943,65 Kč
7 943,65 Kč7 943,65 Kč12.11.202414.11.20249.12.2024
POPROKAN s.r.okancelářské potřeby111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 599,75 Kč
1 599,75 Kč1 599,75 Kč11.11.202411.11.20249.12.2024
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 740,65 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,35 Kč
10 741,00 Kč10 741,00 Kč11.11.202411.11.20244.12.2024
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 84 590,04 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,04 Kč
84 590,00 Kč84 590,00 Kč11.11.202411.11.20244.12.2024
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 707,78 Kč
6 707,78 Kč6 707,78 Kč11.11.202411.11.20244.12.2024
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 272,48 Kč
2 272,48 Kč2 272,48 Kč11.11.202411.11.20244.12.2024
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 899,49 Kč
7 899,49 Kč7 899,49 Kč11.11.202411.11.20249.12.2024
Roman ChmelařLakování ocelových zárůbní a dveřních křídel kotelny511 01001 782 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 33 924,00 Kč
33 924,00 Kč33 924,00 Kč11.11.202412.11.20249.12.2024
Fiala Petr - velkoobchod sČisticí prostředky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 26 779,50 Kč
26 779,50 Kč26 779,50 Kč11.11.202413.11.20249.12.2024
VENCL, s r.o.ručníky papírové skládané111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 16 909,75 Kč
16 909,75 Kč16 909,75 Kč11.11.202413.11.20249.12.2024
Zen systems s.r.o.poradenství v oblasti HW a SW518 09020 820 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 30 628,13 Kč
30 628,13 Kč30 628,13 Kč11.11.202412.11.20249.12.2024
Bidfood Czech Republic s.r.o.občerstvení Svatomatinský seminář513 01000 100 - náklady na reprezentaci; celkem 11 307,13 Kč
11 307,13 Kč11 307,13 Kč11.11.202425.11.20249.12.2024
MSM, spol. s r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 6 838,16 Kč
132 01000 - léky; celkem 843,40 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,08 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,25 Kč
7 681,31 Kč8 679,00 Kč9.11.202411.11.20244.12.20245.11.2024
Ordinace Dobromysl, s.r.o.stomatologické služby 9/2024518 10011 413 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 500,00 Kč
518 10011 452 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 1 500,00 Kč
518 10011 481 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 1 000,00 Kč
3 000,00 Kč3 000,00 Kč8.11.20248.11.20244.12.2024
Pražská plynárenská, a.s.vyúčtování spotřeby elektřiny 10/2024 - nemocnice502 01000 999 - spotřeba elektrické energie; celkem 481 633,77 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -454 710,74 Kč
26 923,03 Kč32 576,87 Kč8.11.202413.12.202419.12.20248.11.2024
Eurowater, s.r.o.Preventivní prohlídka B518 10012 782 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 20 139,81 Kč
20 139,81 Kč20 139,81 Kč8.11.20248.11.20244.12.2024
ELKOV elektro a.s.Elektromateriál111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 459,00 Kč
6 459,00 Kč6 459,00 Kč8.11.202411.11.20244.12.2024
POPROKAN s.r.okancelářské potřeby111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 8 635,51 Kč
8 635,51 Kč8 635,51 Kč7.11.202411.11.20244.12.2024
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 4 600,57 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč
4 600,57 Kč5 152,64 Kč7.11.202411.11.20244.12.20246.11.2024
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 147 734,71 Kč
132 01000 - léky; celkem 4 664,06 Kč
132 01000 - léky; celkem -1,45 Kč
152 398,77 Kč171 106,39 Kč7.11.202411.11.20244.12.20248.11.2024
MSM, spol. s r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 6 028,80 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,14 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,26 Kč
6 028,54 Kč6 752,00 Kč7.11.202413.11.20244.12.20247.11.2024
MSM, spol. s r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 2 411,52 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,06 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,10 Kč
2 411,62 Kč2 701,00 Kč7.11.202413.11.20244.12.20247.11.2024
synlab czech s.r.o.agregované výkony 10/2024518 10011 422 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 43,50 Kč
518 10011 452 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 234,00 Kč
518 10011 453 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 1 193,00 Kč
518 10011 461 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 87,00 Kč
518 10011 462 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 26,00 Kč
518 10011 471 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 8,00 Kč
1 591,50 Kč1 591,50 Kč7.11.20247.11.20244.12.2024
STAPRO s. r. o.Servisní služby dle smlouvy 10/2024 - FONS Openlims518 09020 520 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 7 990,64 Kč
7 990,64 Kč7 990,64 Kč7.11.20248.11.20244.12.2024
COMP`S, spol. s r.o.Tonery111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 57 971,10 Kč
57 971,10 Kč57 971,10 Kč7.11.20248.11.20244.12.2024
Démos trade, a.s.desky lamino, lišta, koncovky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 8 284,00 Kč
8 284,00 Kč8 284,00 Kč7.11.202411.11.20244.12.2024
LIMPA s.r.o.Oprava jižní strany fasády budovy "A" 10/2024511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 899 641,49 Kč
1 088 566,10 Kč899 641,49 Kč7.11.20247.11.20244.12.202431.10.2024
LIMPA s.r.o.ZK552 - Výstavba spodní vrátnice v areálu PNHoB 10/2024 2. řádná042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 498 460,00 Kč
603 136,60 Kč498 460,00 Kč7.11.20247.11.20244.12.202431.10.2024
Pavel OpelkaMalířské práce odborové prostory, odd. 7D511 01001 412 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 58 480,00 Kč
70 760,80 Kč58 480,00 Kč7.11.20248.11.20244.12.20247.11.2024
MSM, spol. s r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 1 019,99 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,39 Kč
1 019,60 Kč1 142,00 Kč6.11.202411.11.20244.12.20246.11.2024
Jiří KafkaBP2024 cestopisná přednáška Pobřeží Slonoviny518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 2 240,00 Kč
2 240,00 Kč2 240,00 Kč6.11.20246.11.20244.12.2024
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 491,83 Kč
18 491,83 Kč18 491,83 Kč6.11.20246.11.20242.12.2024
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 327,10 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč
16 327,09 Kč16 327,09 Kč6.11.20246.11.20244.12.2024
MSM, spol. s r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 4 218,72 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,08 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,03 Kč
4 218,75 Kč4 725,00 Kč6.11.20247.11.20244.12.20246.11.2024
Démos trade, a.s.hrana lepící111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 043,00 Kč
1 043,00 Kč1 043,00 Kč6.11.20247.11.20244.12.2024
COOL Trading s.r.o.rukavice, kalhoty a bluza montérková, trička111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 431,00 Kč
5 431,00 Kč5 431,00 Kč5.11.202411.11.20244.12.2024
VP ElektroMontStav s.r.o.oprava elektroinstalace budova A, oprava světel na budově Y511 03001 799 - ostatní údržba a opravy; celkem 49 976,00 Kč
49 976,00 Kč49 976,00 Kč5.11.202414.11.20244.12.2024
SVOBA s.r.oservis elektromobilu Selvo511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 5 220,00 Kč
5 220,00 Kč5 220,00 Kč5.11.202418.12.202423.12.2024
INZEP CENTRUM, s.r.o.obuv bezpečnostní111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 899,00 Kč
5 899,00 Kč5 899,00 Kč5.11.20246.11.20244.12.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 11 451,90 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,24 Kč
11 451,90 Kč12 826,13 Kč5.11.20246.11.20244.12.20245.11.2024
STAPRO s. r. o.Servisní služby FONS Akord - DIET 10/2024518 09020 740 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 2 520,83 Kč
2 520,83 Kč2 520,83 Kč5.11.20246.11.20244.12.2024
Roman SklenářZK587 - Elektroinstalace silnoproudá na odd 4A budova G - vícepráce416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 391 248,54 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 323 345,90 Kč
391 248,54 Kč323 345,90 Kč5.11.20246.11.20244.12.20245.11.2024
Jiří NovotnýZK 587 - Rozvody zdravotně technické instalace a ústředního topení budova G 3/3042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 90 361,97 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 109 337,98 Kč
109 337,98 Kč90 361,97 Kč4.11.20246.11.20242.12.20244.11.2024
T.C.I.Investment s.r.o.podnosy111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 913,55 Kč
913,55 Kč913,55 Kč4.11.20245.11.20242.12.2024
MEDIROL s.r.o.Revize přepravní techniky v sanitách518 10012 721 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 15 754,20 Kč
15 754,20 Kč15 754,20 Kč1.11.202428.11.20242.12.2024
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné -12/2024 byty 262 + 259 celkem 10 500,00 Kč
celkem 8 400,00 Kč
18 900,00 Kč18 900,00 Kč1.11.20242.12.202416.12.2024
SVOBODA - velkoobchod - maloobchod - export - import spol. s r.o.ZK552 - Činnost TDI 10/2024 - Spodní vrátnice v areálu PNHoB042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 50 820,00 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 50 820,00 Kč
50 820,00 Kč50 820,00 Kč31.10.20241.11.20242.12.2024
Martin Sovadinainstalatérský materiál, zhotovení klíčů111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 279,63 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 444,23 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 241,40 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 235,78 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 156,50 Kč
518 10020 799 - ostatní služby materiální povahy,betonová směs; celkem 899,88 Kč
518 10020 491 - ostatní služby materiální povahy,betonová směs; celkem 30,00 Kč
518 10020 771 - ostatní služby materiální povahy,betonová směs; celkem 30,00 Kč
518 10020 491 - ostatní služby materiální povahy,betonová směs; celkem 419,94 Kč
503 00000 750 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,36 Kč
15 737,00 Kč15 737,00 Kč31.10.202431.10.202413.12.2024
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 808,53 Kč
808,53 Kč905,55 Kč31.10.202431.10.202423.12.202431.10.2024
FCC ČR,s.r.o.,PrahaSvoz a likvidace odpadu 10/2024518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 111 813,68 Kč
518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 26 136,00 Kč
137 949,68 Kč137 949,68 Kč31.10.202410.12.202419.12.2024
Skočdopole LubošKabel koaxiál, konektory111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 380,00 Kč
380,00 Kč380,00 Kč29.10.202429.10.202431.10.2024
CHEM-WELD ROUDNICE s.r.o.Dráty svařovací111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 997,00 Kč
1 997,00 Kč1 997,00 Kč23.10.202423.10.202424.10.2024
Zásobování a.s.váha kuchyňská, hodiny nástěnné, vazelína, autolékárničky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 297,00 Kč
3 297,00 Kč3 297,00 Kč21.10.202421.10.202423.10.2024
Zahrad.potřeby SINCO s.r.o.Substráty pěstební111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 154,00 Kč
2 154,00 Kč2 154,00 Kč21.10.202421.10.202429.10.2024
Alza.cz a.s.Lampičky stolní, držák TV111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 332,00 Kč
3 332,00 Kč3 332,00 Kč21.10.202421.10.202430.10.2024
Zen systems s.r.o.Renewal Annual Maintenance 23.10.24-23.10.2025518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 9 767,64 Kč
381 01000 - náklady příštích období - z DOFA; celkem 41 900,10 Kč
51 667,74 Kč51 667,74 Kč21.10.202422.10.20242.12.2024
Kopřiva fire, s.r.o.revize hydrantů, tlakové zkoušky, hasící přístroje518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 122 668,40 Kč
122 668,40 Kč122 668,40 Kč20.10.202421.10.202430.10.2024
Pragoperun, s.r.o.Oprava prádelenských strojů511 03001 730 - ostatní údržba a opravy; celkem 11 513,00 Kč
11 513,00 Kč11 513,00 Kč20.10.202421.10.202430.10.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 1 968,63 Kč
1 968,63 Kč2 204,87 Kč18.10.202418.10.202430.10.202418.10.2024
DERMIAPZT132 01000 - léky; celkem 58 220,40 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,17 Kč
58 220,40 Kč70 446,68 Kč18.10.202423.10.202430.10.202418.10.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 1 566,60 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
1 566,60 Kč1 754,59 Kč18.10.202418.10.202413.12.202418.10.2024
ACCOM Gastro s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 694,10 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč
17 694,11 Kč17 694,11 Kč17.10.202417.10.202429.10.2024
Bramborárna Bukovice, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 530,96 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 218,48 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 812,00 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 562,40 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 999,68 Kč
23 123,52 Kč23 123,52 Kč17.10.202417.10.202429.10.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 535,20 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč
535,20 Kč599,42 Kč17.10.202417.10.202430.10.202417.10.2024
Všeobecná fakultní nemocniceOšetřovatelská péče v psychiatrii 21. 10. - 25. 10. 2024 Vecko Jaroslav549 03000 452 - školení a sjezdové poplatky; celkem 4 500,00 Kč
4 500,00 Kč4 500,00 Kč17.10.202417.10.202425.10.2024
Perfect Distribution a.s.PZT132 01000 - léky; celkem 47 661,00 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,33 Kč
47 661,00 Kč57 669,81 Kč17.10.202418.10.202430.10.202416.10.2024
Česká pošta, s.p.Poštovné I. dekáda 10/2024518 01020 901 - poštovné; celkem 1 630,00 Kč
1 630,00 Kč1 630,00 Kč17.10.202418.10.202431.10.2024
Radek Menšík AAApapírsamolepky - uzávěr plynu, plynová kotelna celkem 897,00 Kč
897,00 Kč897,00 Kč16.10.202416.10.202422.10.2024
BHT školení a služby s.r.o.školení zaměstnanců pro práce ve výškách549 03000 771 - školení a sjezdové poplatky; celkem 17 666,00 Kč
17 666,00 Kč17 666,00 Kč16.10.202416.10.202429.10.2024
DELEGO s.r.o. PrahaŠkolení - Velká novela zákona o DPH549 03000 810 - školení a sjezdové poplatky; celkem 3 606,00 Kč
3 606,00 Kč3 606,00 Kč16.10.202416.10.202418.10.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 5 867,30 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,07 Kč
5 867,30 Kč6 571,38 Kč15.10.202416.10.202429.10.202415.10.2024
STAVMAT Mazourek, s. r. o.ZK587 - stavební materiál - terasa budova G042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 60 320,35 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 60 320,35 Kč
60 320,35 Kč60 320,35 Kč15.10.202416.10.202422.10.2024
ACCOM Gastro s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 28 824,02 Kč
28 824,02 Kč28 824,02 Kč15.10.202415.10.202429.10.2024
COLORWAYbarvy, ředidlo, štětec111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 020,00 Kč
6 020,00 Kč6 020,00 Kč15.10.202416.10.202429.10.2024
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 532,19 Kč
532,19 Kč596,05 Kč15.10.202417.10.202413.12.202410.10.2024
ALAX s.r.o.Jídelní židle a křesla celkem 66 741,00 Kč
66 741,00 Kč66 741,00 Kč14.10.202415.10.202418.10.2024
STRATOS.INF.CZ s.r.o.Servisní činnost 09/2024518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 18 150,00 Kč
18 150,00 Kč18 150,00 Kč14.10.202415.10.202429.10.2024
Dialab spol. s r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 3 049,95 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,06 Kč
3 050,01 Kč3 416,00 Kč14.10.202415.10.202429.10.202414.10.2024
Technicom Technology s.r.o.měsíční kontroly EPS 9/2024518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 1 022,00 Kč
1 022,00 Kč1 022,00 Kč14.10.202416.10.202429.10.2024
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 491,49 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,49 Kč
3 491,00 Kč3 491,00 Kč11.10.202411.10.202430.10.2024
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 90 566,06 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,06 Kč
90 566,00 Kč90 566,00 Kč11.10.202411.10.202430.10.2024
Pekárna Kněževes, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 198,62 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 254,88 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 999,46 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 348,44 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 408,99 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 31 539,98 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 144,89 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 034,24 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč
79 929,51 Kč79 929,51 Kč11.10.202411.10.202418.10.2024
ACCOM Gastro s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 229,14 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,28 Kč
8 228,86 Kč8 228,86 Kč11.10.202411.10.202422.10.2024
AKTUÁLNÍ PARAGRAFY JUDr. Pavelseminář Nakládání s nepotřebným majetkem státu-Ing. Luxík 10.10.24549 03000 810 - školení a sjezdové poplatky; celkem 3 013,00 Kč
3 013,00 Kč3 013,00 Kč11.10.202414.10.202422.10.2024
Fyzická osobaBP2024 koncert - Lucie revival518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 25 000,00 Kč
25 000,00 Kč25 000,00 Kč11.10.202414.10.202422.10.2024
AKTUÁLNÍ PARAGRAFY JUDr. Pavelseminář Nakládání s nepotřebným majetkem státu- Lenka Ludvíková 10.10.24549 03000 810 - školení a sjezdové poplatky; celkem 2 591,00 Kč
2 591,00 Kč2 591,00 Kč11.10.202414.10.202422.10.2024
MASO - PROFIT s.r.o. BRNOkopista nerezová111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 359,50 Kč
2 359,50 Kč2 359,50 Kč11.10.202415.10.202422.10.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 256,10 Kč
256,10 Kč286,83 Kč11.10.202415.10.202422.10.202411.10.2024
ANAG, spol. s r. o.Pokladna+práce s penězi, které nejsou vaše - Jitka Králová 10.10.2024549 03000 810 - školení a sjezdové poplatky; celkem 2 890,00 Kč
2 890,00 Kč2 890,00 Kč10.10.202410.10.202418.10.2024
Perfect Distribution a.s.Dezifekce132 01000 - léky; celkem 2 509,20 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,03 Kč
2 509,20 Kč3 036,13 Kč10.10.202411.10.202422.10.20249.10.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 783,09 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
783,10 Kč877,07 Kč10.10.202411.10.202422.10.202410.10.2024
ALERE s.r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 10 500,00 Kč
10 500,00 Kč11 760,00 Kč10.10.202415.10.202418.10.202410.10.2024
ALERE s.r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 10 500,00 Kč
10 500,00 Kč11 760,00 Kč10.10.202415.10.202418.10.202410.10.2024
Pícha Safety, s. r. o.přilby ochranné, rukavice jednorázové111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 800,00 Kč
2 800,00 Kč2 800,00 Kč10.10.202421.10.202422.10.2024
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.alkaline phosphatese, uric acid, benzodiazepines501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 18 177,83 Kč
18 177,83 Kč18 177,83 Kč9.10.202410.10.202418.10.2024
FALCON a.s.půjčovné filmu BP2024518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 605,00 Kč
605,00 Kč605,00 Kč9.10.202411.10.202415.10.2024
F & T s.r.o.ZK587 - stavební řezivo, budova G, odd 4A - terasa042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 10 996,48 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 10 996,48 Kč
10 996,48 Kč10 996,48 Kč9.10.202414.10.202418.10.2024
IPVZSpecializační kurz v klinické psychologii 31.10.2024-Mgr.Šlesariková Simona549 03000 491 - školení a sjezdové poplatky; celkem 1 900,00 Kč
1 900,00 Kč1 900,00 Kč9.10.202416.10.202425.10.2024
ZONT s.r.o.Servis kamerového systému 10/2024518 09020 799 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 16 819,00 Kč
16 819,00 Kč16 819,00 Kč9.10.202417.10.202429.10.2024
EKOSTYREN s.r.o.Lavice do šatny111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 629,00 Kč
3 629,00 Kč3 629,00 Kč9.10.202417.10.202422.10.2024
Zobrazeno 301-400 z 21 511 záznamů.