| 2021 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 63 | 74 | 90 | 88 | 98 |
| 2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | 110 | 84 | 94 | 75 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
| 2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
| 2018 | 12 | 11 | 10 |
|---|---|---|---|
| 56 | 10 | 3 |
| 2015 | 02 |
|---|---|
| 1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
| Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ČESKÁ TELEVIZE | poplatek za TV na I.Q/2019 | 518 10010 999 - ostatní nevýrobní služby; celkem 20 250,00 Kč | 20 250,00 Kč | 20 250,00 Kč | 8.1.2019 | 8.1.2019 | 14.1.2019 | |
| Česká pošta, s.p. | poplatek za rozhl.přij.na I.Q/2019 | 518 10010 999 - ostatní nevýrobní služby; celkem 5 400,00 Kč | 5 400,00 Kč | 5 400,00 Kč | 8.1.2019 | 8.1.2019 | 14.1.2019 | |
| Pehak v.o.s. | STAPRO import - potraviny | 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -1,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 506,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 141,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 775,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 349,00 Kč | 34 770,00 Kč | 34 770,00 Kč | 8.1.2019 | 8.1.2019 | 17.1.2019 | |
| Dentamed (ČR), spol. s r.o. | zubní materiál | 501 14750 203 - stomatologický materiál; celkem 3 960,00 Kč | 3 960,00 Kč | 3 960,00 Kč | 8.1.2019 | 11.1.2019 | 24.1.2019 | |
| Dentamed (ČR), spol. s r.o. | zubní materiál | 501 14750 203 - stomatologický materiál; celkem 9 883,00 Kč | 9 883,00 Kč | 9 883,00 Kč | 8.1.2019 | 11.1.2019 | 24.1.2019 | |
| Zásobování a.s. | konvice | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 836,00 Kč | 836,00 Kč | 836,00 Kč | 8.1.2019 | 8.1.2019 | 10.1.2019 | |
| Zásobování a.s. | mop, rohožky, tavná pistole | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 642,00 Kč | 2 642,00 Kč | 2 642,00 Kč | 8.1.2019 | 8.1.2019 | 10.1.2019 | |
| Fiala Petr - velkoobchod s | ručníky papírové skládané ZZ | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 7 163,00 Kč | 7 163,00 Kč | 7 163,00 Kč | 8.1.2019 | 10.1.2019 | 5.2.2019 | |
| MALKOL CZO, spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 544,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,00 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,00 Kč | 543,00 Kč | 625,00 Kč | 8.1.2019 | 14.1.2019 | 5.2.2019 | 8.1.2019 |
| EP ENERGY TRADING, a.s. | VPO - Vyúčtování el. energie 12/2018 | 383 00000 - výdaje příštích období; celkem 12 540,00 Kč 383 00000 - výdaje příštích období; celkem 0,00 Kč | 12 541,00 Kč | 15 174,00 Kč | 8.1.2019 | 14.1.2019 | 5.2.2019 | 31.12.2018 |
| GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 25 464,00 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,00 Kč | 25 464,00 Kč | 25 464,00 Kč | 9.1.2019 | 9.1.2019 | 28.1.2019 | |
| Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 26 899,00 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,00 Kč | 26 899,00 Kč | 26 899,00 Kč | 9.1.2019 | 9.1.2019 | 24.1.2019 | |
| Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 484,00 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 1,00 Kč | 1 484,00 Kč | 1 484,00 Kč | 9.1.2019 | 9.1.2019 | 24.1.2019 | |
| Perfect Distribution a.s. | Dezinfekce | 132 01000 - léky; celkem 3 447,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 13 566,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,00 Kč | 17 013,00 Kč | 20 379,00 Kč | 9.1.2019 | 11.1.2019 | 22.1.2019 | 9.1.2019 |
| Ing. Alena Drvotová | Vyhotovení znaleckého posudku nájemného RD | 383 00000 - výdaje příštích období; celkem 6 511,00 Kč | 6 511,00 Kč | 6 511,00 Kč | 9.1.2019 | 11.1.2019 | 22.1.2019 | |
| Palisandr,s.r.o. | zámky, suky dřevěné, nosič polic | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 588,00 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 345,00 Kč 503 00000 750 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,00 Kč | 1 933,00 Kč | 1 933,00 Kč | 9.1.2019 | 11.1.2019 | 17.1.2019 | |
| BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Ethyl Glucuronide HEIA-RGT | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 16 335,00 Kč | 16 335,00 Kč | 16 335,00 Kč | 9.1.2019 | 11.1.2019 | 24.1.2019 | |
| BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | DILUENT III | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 1 050,00 Kč | 1 050,00 Kč | 1 050,00 Kč | 9.1.2019 | 11.1.2019 | 24.1.2019 | |
| JK-Trading s.r.o. Praha | LEUCODIF 200 | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 3 623,00 Kč | 3 623,00 Kč | 3 623,00 Kč | 9.1.2019 | 11.1.2019 | 24.1.2019 | |
| Schindler Systems, s.r.o. | I-bezpečně.cz - rozšířená verze do 27.01.2020 - internetová kavárna | celkem 1 908,00 Kč | 1 908,00 Kč | 1 908,00 Kč | 9.1.2019 | 9.1.2019 | 22.1.2019 | |
| Jiří Sovadina-S.B.CH.instal. | instalatérský materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 817,00 Kč | 2 817,00 Kč | 2 817,00 Kč | 9.1.2019 | 10.1.2019 | 28.2.2019 | |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 40 435,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 432,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 658,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,00 Kč | 42 525,00 Kč | 46 921,00 Kč | 9.1.2019 | 10.1.2019 | 25.2.2019 | 10.1.2019 |
| MAPO medical s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 8 046,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 10 417,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,00 Kč | 18 463,00 Kč | 21 857,00 Kč | 9.1.2019 | 14.1.2019 | 25.2.2019 | 9.1.2019 |
| Hornbach Baumarkt CS s.r.o. | rohožky, folie | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 426,00 Kč | 1 426,00 Kč | 1 426,00 Kč | 10.1.2019 | 10.1.2019 | 14.1.2019 | |
| IKEA Česká republika, s.r.o. | stůl, stěrky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 664,00 Kč | 3 664,00 Kč | 3 664,00 Kč | 10.1.2019 | 10.1.2019 | 14.1.2019 | |
| Vladislav Korčák | drogerie | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 9 146,00 Kč | 9 146,00 Kč | 9 146,00 Kč | 10.1.2019 | 10.1.2019 | 21.2.2019 | |
| FarmTechnik, s.r.o. | Oprava - hydraulický válec | 511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 4 438,00 Kč | 4 438,00 Kč | 4 438,00 Kč | 10.1.2019 | 11.1.2019 | 25.2.2019 | |
| Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 129,00 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,00 Kč | 3 129,00 Kč | 3 129,00 Kč | 11.1.2019 | 11.1.2019 | 28.1.2019 | |
| GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 693,00 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,00 Kč | 1 693,00 Kč | 1 693,00 Kč | 11.1.2019 | 11.1.2019 | 28.1.2019 | |
| GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 270,00 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,00 Kč | 1 270,00 Kč | 1 270,00 Kč | 11.1.2019 | 11.1.2019 | 28.1.2019 | |
| GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 578,00 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,00 Kč | 5 578,00 Kč | 5 578,00 Kč | 11.1.2019 | 11.1.2019 | 31.1.2019 | |
| Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 802,00 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,00 Kč | 5 802,00 Kč | 5 802,00 Kč | 11.1.2019 | 11.1.2019 | 28.1.2019 | |
| Roman Helcl | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 663,00 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,00 Kč | 5 663,00 Kč | 5 663,00 Kč | 11.1.2019 | 11.1.2019 | 22.1.2019 | |
| INPHARMEX, spol. s r.o. | Mikro - verze - AISLP - aktualizace na počítačovou síť | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 6 111,00 Kč | 6 111,00 Kč | 6 111,00 Kč | 11.1.2019 | 11.1.2019 | 22.1.2019 | |
| FISCHER DENTAL s.r.o. | Servis a údržba zdrav. zařízení - zaškolení MDDr. Velebilové | 511 03001 203 - ostatní údržba a opravy; celkem 1 904,00 Kč | 1 904,00 Kč | 1 904,00 Kč | 11.1.2019 | 18.1.2019 | 24.1.2019 | |
| Krajská zdravotní, a.s. | Stáž - MUDr. Hlínová Markéta 1.2.-28.2. 2019 | celkem 7 200,00 Kč | 7 200,00 Kč | 7 200,00 Kč | 11.1.2019 | 11.1.2019 | 17.1.2019 | |
| Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 634,00 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,00 Kč | 1 634,00 Kč | 1 634,00 Kč | 11.1.2019 | 11.1.2019 | 25.2.2019 | |
| synlab czech s.r.o. | VPO - Agregované výkony za 12/2018 | 383 00000 - výdaje příštích období; celkem 1 362,00 Kč | 1 362,00 Kč | 1 362,00 Kč | 11.1.2019 | 7.1.2019 | 25.2.2019 | |
| Pavel Opelka | Malířské práce na budově A | 511 01001 421 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 199 528,00 Kč | 199 528,00 Kč | 199 528,00 Kč | 11.1.2019 | 14.1.2019 | 25.2.2019 | |
| SAPRO - zdravotnická technika, spol. s r.o. | Registrační papír - OKB | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 823,00 Kč | 823,00 Kč | 823,00 Kč | 11.1.2019 | 15.1.2019 | 4.2.2019 | |
| CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 596,00 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,00 Kč | 16 596,00 Kč | 16 596,00 Kč | 11.1.2019 | 11.1.2019 | 5.2.2019 | |
| STRATOS.INF.CZ s.r.o. | VPO - Servisní činnost 12/2018 | 383 00000 - výdaje příštích období; celkem 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 14.1.2019 | 16.1.2019 | 24.1.2019 | |
| Pehak v.o.s. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 335,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 165,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 628,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 182,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 787,00 Kč 649 02000 740 - ostatní výnosy z činnosti; celkem -741,00 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,00 Kč | 27 356,00 Kč | 27 356,00 Kč | 14.1.2019 | 14.1.2019 | 28.1.2019 | |
| ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 282,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 377,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 289,00 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,00 Kč | 22 948,00 Kč | 22 948,00 Kč | 14.1.2019 | 14.1.2019 | 24.1.2019 | |
| Apeltauer Milan | Kontrola a čištění spalinových cest | 518 10012 655 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 700,00 Kč 518 10012 656 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 1 800,00 Kč | 4 500,00 Kč | 4 500,00 Kč | 14.1.2019 | 14.1.2019 | 21.1.2019 | |
| DIREKTA s.r.o. | dobírka - chybně zaslané zboží ( mylná platba ) | 316 02000 - mylná platba; celkem 5 780,00 Kč | 5 780,00 Kč | 5 780,00 Kč | 14.1.2019 | 17.1.2019 | 24.1.2019 | |
| DERMIA | PZT | 132 01000 - léky; celkem 683,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,00 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 1,00 Kč | 684,00 Kč | 786,00 Kč | 14.1.2019 | 21.1.2019 | 24.1.2019 | 14.1.2019 |
| Všeobecná fakultní nemocnice | Specializační vzdělávání ,, Ošetřovatelská péče v psychiatrii 21.1.-25.1.2019 Špringlová Petra | 549 03000 442 - školení a sjezdové poplatky; celkem 3 500,00 Kč | 3 500,00 Kč | 3 500,00 Kč | 14.1.2019 | 15.1.2019 | 23.1.2019 | |
| Stavebniny DEK a.s. | mobilní oplocení | celkem 28 064,00 Kč | 28 064,00 Kč | 28 064,00 Kč | 14.1.2019 | 15.1.2019 | 17.1.2019 | |
| ha-vel internet s.r.o. | VPO - vyúčtování - pevná linka 12/2018 | 383 00000 - výdaje příštích období; celkem 2 647,00 Kč | 2 647,00 Kč | 2 647,00 Kč | 14.1.2019 | 16.1.2019 | 25.2.2019 | |
| CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 088,00 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,00 Kč | 18 088,00 Kč | 18 088,00 Kč | 14.1.2019 | 14.1.2019 | 25.2.2019 | |
| Ambit Media, a.s. | záloha na předpaltné FLORENCE | celkem 350,00 Kč | 350,00 Kč | 350,00 Kč | 14.1.2019 | 14.1.2019 | 4.2.2019 | |
| Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 924,00 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,00 Kč | 15 924,00 Kč | 15 924,00 Kč | 15.1.2019 | 15.1.2019 | 31.1.2019 | |
| GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 444,00 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,00 Kč | 4 444,00 Kč | 4 444,00 Kč | 15.1.2019 | 15.1.2019 | 31.1.2019 | |
| Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 505,00 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 1,00 Kč | 22 506,00 Kč | 22 506,00 Kč | 15.1.2019 | 15.1.2019 | 31.1.2019 | |
| Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 758,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 752,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 562,00 Kč | 44 072,00 Kč | 44 072,00 Kč | 15.1.2019 | 15.1.2019 | 22.1.2019 | |
| Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 244,00 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,00 Kč | 15 244,00 Kč | 15 244,00 Kč | 15.1.2019 | 15.1.2019 | 22.1.2019 | |
| Lotinar s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 515,00 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,00 Kč | 5 515,00 Kč | 5 515,00 Kč | 15.1.2019 | 15.1.2019 | 31.1.2019 | |
| Jiří Sovadina-S.B.CH.instal. | instalatérský materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 521,00 Kč | 2 521,00 Kč | 2 521,00 Kč | 15.1.2019 | 15.1.2019 | 28.2.2019 | |
| MC Systems & Services, s.r.o. | Servis kamerového systému 01/2019 | 518 10013 799 - ostatní nevýrobní služby - údržba kamerového systému; celkem 16 329,00 Kč | 16 329,00 Kč | 16 329,00 Kč | 15.1.2019 | 15.1.2019 | 25.2.2019 | |
| Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 391,00 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,00 Kč | 17 391,00 Kč | 17 391,00 Kč | 15.1.2019 | 15.1.2019 | 4.2.2019 | |
| GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 27 649,00 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,00 Kč | 27 649,00 Kč | 27 649,00 Kč | 15.1.2019 | 15.1.2019 | 4.2.2019 | |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 39 583,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 847,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,00 Kč | 40 429,00 Kč | 44 515,00 Kč | 15.1.2019 | 17.1.2019 | 25.2.2019 | 16.1.2019 |
| Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 38 931,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,00 Kč | 38 931,00 Kč | 42 824,00 Kč | 15.1.2019 | 17.1.2019 | 25.2.2019 | 16.1.2019 |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 589,00 Kč | 589,00 Kč | 648,00 Kč | 15.1.2019 | 17.1.2019 | 25.2.2019 | 8.1.2019 |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 108 863,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 15 669,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 2 998,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,00 Kč | 127 530,00 Kč | 141 396,00 Kč | 15.1.2019 | 17.1.2019 | 25.2.2019 | 16.1.2019 |
| Dentamed (ČR), spol. s r.o. | zubní materiál | 501 14750 203 - stomatologický materiál; celkem 6 603,00 Kč | 6 603,00 Kč | 6 603,00 Kč | 15.1.2019 | 11.3.2019 | 15.3.2019 | |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 349,00 Kč | 349,00 Kč | 384,00 Kč | 15.1.2019 | 17.1.2019 | 17.4.2019 | 10.1.2019 |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 856,00 Kč | 1 856,00 Kč | 2 042,00 Kč | 15.1.2019 | 17.1.2019 | 25.4.2019 | 11.1.2019 |
| Jeřicha s.r.o. | parafín, knoty, parfémové esence | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 898,00 Kč | 3 898,00 Kč | 3 898,00 Kč | 16.1.2019 | 17.1.2019 | 22.1.2019 | |
| Perfect Distribution a.s. | Dezinfekce | 132 01000 - léky; celkem 13 288,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,00 Kč | 13 288,00 Kč | 16 078,00 Kč | 16.1.2019 | 18.1.2019 | 28.1.2019 | 16.1.2019 |
| ANAG, spol. s r. o. | Školení - FKSP - Ludvíková L., Zelená P. | celkem 4 780,00 Kč | 4 780,00 Kč | 4 780,00 Kč | 16.1.2019 | 16.1.2019 | 17.1.2019 | |
| Roman Sklenář | Odstranění revizních závad na budovách ,,B - S - U" elektro opravy | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 15 461,00 Kč | 18 708,00 Kč | 15 461,00 Kč | 16.1.2019 | 17.1.2019 | 25.2.2019 | 16.1.2019 |
| FAGRON a.s. | Suroviny | 132 01000 - léky; celkem 302,00 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,00 Kč | 302,00 Kč | 365,00 Kč | 16.1.2019 | 17.1.2019 | 25.2.2019 | 16.1.2019 |
| FAGRON a.s. | Suroviny | 132 01000 - léky; celkem 488,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,00 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,00 Kč | 488,00 Kč | 591,00 Kč | 16.1.2019 | 17.1.2019 | 25.2.2019 | 16.1.2019 |
| Technoton | Vývojnice Kyocera M | 511 03001 820 - ostatní údržba a opravy; celkem 6 050,00 Kč | 6 050,00 Kč | 6 050,00 Kč | 16.1.2019 | 17.1.2019 | 25.2.2019 | |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 740,00 Kč | 740,00 Kč | 814,00 Kč | 16.1.2019 | 17.1.2019 | 25.3.2019 | 17.1.2019 |
| Sanofi-aventis,s.r.o | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 655,00 Kč | 1 655,00 Kč | 1 820,00 Kč | 16.1.2019 | 17.1.2019 | 25.3.2019 | 16.1.2019 |
| Pragoperun, s.r.o. | Opravay prádelenských strojů | 511 03001 730 - ostatní údržba a opravy; celkem 9 875,00 Kč | 9 875,00 Kč | 9 875,00 Kč | 17.1.2019 | 17.1.2019 | 31.1.2019 | |
| Václav Zoubek | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 075,00 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,00 Kč | 4 075,00 Kč | 4 075,00 Kč | 17.1.2019 | 17.1.2019 | 31.1.2019 | |
| Roman Helcl | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 169,00 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,00 Kč | 3 169,00 Kč | 3 169,00 Kč | 17.1.2019 | 17.1.2019 | 28.1.2019 | |
| Czech LIME s.r.o. | pláště a duše na elektrotříkolku | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 045,00 Kč | 2 045,00 Kč | 2 045,00 Kč | 17.1.2019 | 18.1.2019 | 22.1.2019 | |
| Všeobecná fakultní nemocnice | Toxikologická analýza - 433 |Peter Dúbravský | 518 10011 462 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 2 677,00 Kč | 2 677,00 Kč | 2 677,00 Kč | 17.1.2019 | 18.1.2019 | 30.1.2019 | |
| Pehak v.o.s. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 947,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 133,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 020,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 387,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 199,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 059,00 Kč 649 02000 740 - ostatní výnosy z činnosti; celkem -345,00 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,00 Kč | 32 401,00 Kč | 32 401,00 Kč | 17.1.2019 | 17.1.2019 | 31.1.2019 | |
| Seminaria, s.r.o. | Školení - Novela zákona o DPH 2019 - Ludvíková L., Zelená P. | celkem 8 022,00 Kč | 8 022,00 Kč | 8 022,00 Kč | 17.1.2019 | 17.1.2019 | 21.1.2019 | |
| Klaro, spol. s r.o. | plastová víka na vozík prádla | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 031,00 Kč | 1 031,00 Kč | 1 031,00 Kč | 17.1.2019 | 23.1.2019 | 31.1.2019 | |
| Dentamed (ČR), spol. s r.o. | zubní materiál | 501 14750 203 - stomatologický materiál; celkem 224,00 Kč | 224,00 Kč | 224,00 Kč | 17.1.2019 | 25.1.2019 | 4.2.2019 | |
| AirPlus, spol. s r.o. | Oprava, servis a revize klimatizace - Budova ,,O" stř. 312 | 511 01001 312 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 5 970,00 Kč | 7 224,00 Kč | 5 970,00 Kč | 17.1.2019 | 21.1.2019 | 5.2.2019 | 11.1.2019 |
| Profi DDD s.r.o. | Deratizace kuchyně - kuchyňský provoz | 518 10010 740 - ostatní nevýrobní služby; celkem 3 092,00 Kč | 3 092,00 Kč | 3 092,00 Kč | 17.1.2019 | 17.1.2019 | 25.2.2019 | |
| CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 500,00 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,00 Kč | 16 500,00 Kč | 16 500,00 Kč | 17.1.2019 | 17.1.2019 | 25.2.2019 | |
| GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 809,00 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,00 Kč | 3 809,00 Kč | 3 809,00 Kč | 17.1.2019 | 17.1.2019 | 5.2.2019 | |
| Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 898,00 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,00 Kč | 5 898,00 Kč | 5 898,00 Kč | 17.1.2019 | 17.1.2019 | 5.2.2019 | |
| Lotinar s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 220,00 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,00 Kč | 9 220,00 Kč | 9 220,00 Kč | 17.1.2019 | 17.1.2019 | 5.2.2019 | |
| BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | AMPHETAMINES | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 12 450,00 Kč | 12 450,00 Kč | 12 450,00 Kč | 17.1.2019 | 18.1.2019 | 4.2.2019 | |
| Siemens Healthcare, s.r.o. | laboratorní materiál | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 8 661,00 Kč | 8 661,00 Kč | 8 661,00 Kč | 17.1.2019 | 18.1.2019 | 4.2.2019 | |
| BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | BTK - Konelab 20i,Konelab 30i, Mythic 18. | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 4 302,00 Kč | 4 302,00 Kč | 4 302,00 Kč | 17.1.2019 | 21.1.2019 | 5.2.2019 | |
| Technoton | Tonery | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 18 896,00 Kč | 18 896,00 Kč | 18 896,00 Kč | 17.1.2019 | 23.1.2019 | 25.2.2019 | |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 723,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,00 Kč | 723,00 Kč | 795,00 Kč | 17.1.2019 | 18.1.2019 | 25.3.2019 | 17.1.2019 |
| Ivona Drdlová | chodítka pro seniory | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 875,00 Kč | 6 875,00 Kč | 6 875,00 Kč | 18.1.2019 | 18.1.2019 | 28.1.2019 | |
| Internet-Handel s.r.o. | dary - odborné publikace | celkem 3 329,00 Kč | 3 329,00 Kč | 3 329,00 Kč | 18.1.2019 | 18.1.2019 | 22.1.2019 |