| Odběratel | Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ústav zdravotnických | CCA Group a.s. | Služby ad-hoc č. 053-2023 RZPRO | Služby ad-hoc č. 053-2023 RZPRO; množství 1; celkem 5 790,00 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 5 790,00 Kč | 5 790,00 Kč | 26.4.2023 | 24.5.2023 | 26.4.2023 | |
| Ústav zdravotnických | CCA Group a.s. | Služby ad-hoc č. 039-2023 JTP | Služby ad-hoc č. 039-2023 JTP; množství 1; celkem 115 616,00 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 115 616,00 Kč | 115 616,00 Kč | 3.5.2023 | 31.5.2023 | 3.5.2023 | |
| Ústav zdravotnických | CCA Group a.s. | Služby ad-hoc č. 121-2022 JTP | Služby ad-hoc č. 121-2022 JTP; množství 1; celkem 503 965,00 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 503 965,00 Kč | 503 965,00 Kč | 17.5.2023 | 29.5.2023 | 17.5.2023 | |
| Ústav zdravotnických | CD XXI, a.s. | Mytí oken a žaluzií - Netroufalky 5, Brno | Mytí oken a žaluzií - Netroufalky 5, Brno; množství 1; celkem 34 074,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 34 074,00 Kč | 34 074,00 Kč | 25.4.2023 | 4.5.2023 | 25.4.2023 | |
| Ústav zdravotnických | CD XXI, a.s. | Pronájem+služby k pronájmu Brno Netroufalky 5/2023 | Pronájem Brno Netroufalky 6/2022; množství 1; celkem 113 100,00 Kč; položka rozpočtu: 5164 Služby k pronájmu Brno Netroufalky 6/2022; množství 1; celkem 36 179,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 149 279,00 Kč | 149 279,00 Kč | 3.5.2023 | 10.5.2023 | 3.5.2023 | |
| Ústav zdravotnických | CD XXI, a.s. | Výměna termostatické hlavice | Výměna termostatické hlavice; množství 1; celkem 484,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 484,00 Kč | 484,00 Kč | 9.5.2023 | 16.5.2023 | 9.5.2023 | |
| Ústav zdravotnických | CZECH IMAGE GROUP s.r.o. | Propagační předměty na 6. konferenci PREVON | Propagační předměty na 6. konferenci PREVON; množství 1; celkem 59 659,05 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 59 659,05 Kč | 59 659,05 Kč | 25.4.2023 | 3.5.2023 | 25.4.2023 | |
| Ústav zdravotnických | ČD - Telematika a.s. | Rozšíření kabeláže na Kounicově - nové kanceláře | Rozšíření kabeláže na Kounicově - nové kanceláře; množství 1; celkem 64 482,11 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 64 482,11 Kč | 64 482,11 Kč | 14.4.2023 | 4.5.2023 | 14.4.2023 | |
| Ústav zdravotnických | Česká pošta, s.p. | Kvalifikovaný+komerční osobní +server. certifikát | Kvalifikovaný+komerční osobní +server. certifikát; množství 1; celkem 2 324,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 324,00 Kč | 2 324,00 Kč | 24.4.2023 | 5.5.2023 | 24.4.2023 | |
| Ústav zdravotnických | Česká pošta, s.p. | Certifikát pro přístup e-spisu k datové schránce | Certifikát pro přístup e-spisu k datové schránce; množství 1; celkem 1 544,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 544,00 Kč | 1 544,00 Kč | 3.5.2023 | 12.5.2023 | 3.5.2023 | |
| Ústav zdravotnických | Česká pošta, s.p. | Kvalifikovaný osobní certifikát | Kvalifikovaný osobní certifikát; množství 1; celkem 792,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 792,00 Kč | 792,00 Kč | 17.5.2023 | 29.5.2023 | 17.5.2023 | |
| Ústav zdravotnických | ELSO SERVICE BRNO,spol. s r.o. | Paušální služby eREG NRPATV + ISLPZ 3/2023 | Paušální služby eREG NRPATV + ISLPZ 3/2023; množství 1; celkem 63 525,00 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 63 525,00 Kč | 63 525,00 Kč | 14.4.2023 | 5.5.2023 | 14.4.2023 | |
| Ústav zdravotnických | ELSO SERVICE BRNO,spol. s r.o. | Paušální služby eREG NROVDK 3/2023 | Paušální služby eREG NROVDK 3/2023; množství 1; celkem 31 762,50 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 31 762,50 Kč | 31 762,50 Kč | 14.4.2023 | 5.5.2023 | 14.4.2023 | |
| Ústav zdravotnických | ELSO SERVICE BRNO,spol. s r.o. | Paušální služby eREG GEO-REGISTR 3/2023 | Paušální služby eREG GEO-REGISTR 3/2023; množství 1; celkem 25 410,00 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 25 410,00 Kč | 25 410,00 Kč | 14.4.2023 | 5.5.2023 | 14.4.2023 | |
| Ústav zdravotnických | ELSO SERVICE BRNO,spol. s r.o. | Služby ad-hoc č. 177-2022 ISLPZ | Služby ad-hoc č. 177-2022 ISLPZ; množství 1; celkem 122 285,63 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 122 285,63 Kč | 122 285,63 Kč | 9.5.2023 | 24.5.2023 | 9.5.2023 | |
| Ústav zdravotnických | ELSO SERVICE BRNO,spol. s r.o. | Služby ad-hoc č. 005-2023 ISLPZ | Služby ad-hoc č. 005-2023 ISLPZ; množství 1; celkem 19 057,50 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 19 057,50 Kč | 19 057,50 Kč | 9.5.2023 | 24.5.2023 | 9.5.2023 | |
| Ústav zdravotnických | EXPONET s.r.o. | Poplatek za účast MKB na IT konferenci | Poplatek za účast MKB na IT konferenci; množství 1; celkem 4 840,00 Kč | 4 840,00 Kč | 4 840,00 Kč | 25.5.2023 | 26.5.2023 | 25.5.2023 | |
| Ústav zdravotnických | Fakultní nemocnice Plzeň | Služby spojené s nájmem-doúčtování za 2,3/2023 | teplo; množství 1; celkem 54,02 Kč; položka rozpočtu: 5152 elektřina; množství 1; celkem 50,21 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 104,23 Kč | 104,23 Kč | 27.4.2023 | 12.5.2023 | 27.4.2023 | |
| Ústav zdravotnických | Fakultní nemocnice Plzeň | Služby spojené s nájmem za 2.Q/2023 | voda; množství 1; celkem 461,11 Kč; položka rozpočtu: 5151 teplo; množství 1; celkem 1 761,78 Kč; položka rozpočtu: 5152 elektřina; množství 1; celkem 548,50 Kč; položka rozpočtu: 5154 úklid; množství 1; celkem 1 001,75 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 3 773,14 Kč | 3 773,14 Kč | 27.4.2023 | 12.5.2023 | 27.4.2023 | |
| Ústav zdravotnických | FreshCoffee s.r.o. | Občerstvení pro pracoviště Brno - káva | Občerstvení pro pracoviště Brno - káva; množství 1; celkem 3 620,00 Kč | 3 620,00 Kč | 3 620,00 Kč | 2.5.2023 | 2.5.2023 | 2.5.2023 | |
| Ústav zdravotnických | GRAPP CZ, s.r.o. | Projektová razítka | Projektová razítka; množství 1; celkem 3 930,00 Kč | 3 930,00 Kč | 3 930,00 Kč | 31.5.2023 | 31.5.2023 | 31.5.2023 | |
| Ústav zdravotnických | ICZ a.s. | Expertní služby ad-hoc č. 007-2023 CÚV | Expertní služby ad-hoc č. 007-2023 CÚV; množství 1; celkem 78 634,27 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 78 634,27 Kč | 78 634,27 Kč | 4.4.2023 | 3.5.2023 | 4.4.2023 | |
| Ústav zdravotnických | ICZ a.s. | Expertní služby ad-hoc č. 012-2023 CÚD | Expertní služby ad-hoc č. 012-2023 CÚD; množství 1; celkem 63 512,30 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 63 512,30 Kč | 63 512,30 Kč | 11.4.2023 | 5.5.2023 | 11.4.2023 | |
| Ústav zdravotnických | ICZ a.s. | Paušál eReg CÚD, CÚV, NRPZS, NRZP, RZP 3/2023 | Paušál eReg CÚD, CÚV, NRPZS, NRZP, RZP 3/2023; množství 1; celkem 308 488,29 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 308 488,29 Kč | 308 488,29 Kč | 12.4.2023 | 9.5.2023 | 12.4.2023 | |
| Ústav zdravotnických | ICZ a.s. | Paušál eReg TBC, RPN, ARI 3/2023 | Paušál eReg TBC, RPN, ARI 3/2023; množství 1; celkem 54 450,00 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 54 450,00 Kč | 54 450,00 Kč | 12.4.2023 | 9.5.2023 | 12.4.2023 | |
| Ústav zdravotnických | ICZ a.s. | Paušál eReg SZD 3/2023 | Paušál eReg SZD 3/2023; množství 1; celkem 199 650,00 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 199 650,00 Kč | 199 650,00 Kč | 12.4.2023 | 9.5.2023 | 12.4.2023 | |
| Ústav zdravotnických | ICZ a.s. | Expertní služby ad-hoc č. 037-2023 JEHLA | Expertní služby ad-hoc č. 037-2023 JEHLA; množství 1; celkem 25 458,40 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 25 458,40 Kč | 25 458,40 Kč | 27.4.2023 | 24.5.2023 | 27.4.2023 | |
| Ústav zdravotnických | ICZ a.s. | Expertní služby ad-hoc č. 022-2023 ARI | Expertní služby ad-hoc č. 022-2023 ARI; množství 1; celkem 104 362,50 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 104 362,50 Kč | 104 362,50 Kč | 27.4.2023 | 24.5.2023 | 27.4.2023 | |
| Ústav zdravotnických | ICZ a.s. | Expertní služby ad-hoc č. 025-2023 CÚD | Expertní služby ad-hoc č. 025-2023 CÚD; množství 1; celkem 36 292,74 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 36 292,74 Kč | 36 292,74 Kč | 27.4.2023 | 24.5.2023 | 27.4.2023 | |
| Ústav zdravotnických | ICZ a.s. | Expertní služby ad-hoc č. 043-2023 TBC | Expertní služby ad-hoc č. 043-2023 TBC; množství 1; celkem 18 150,00 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 27.4.2023 | 24.5.2023 | 27.4.2023 | |
| Ústav zdravotnických | ICZ a.s. | Expertní služby ad-hoc č. 050-2023 TBC | Expertní služby ad-hoc č. 050-2023 TBC; množství 1; celkem 54 450,00 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 54 450,00 Kč | 54 450,00 Kč | 27.4.2023 | 24.5.2023 | 27.4.2023 | |
| Ústav zdravotnických | IPVZ | Vyúčtování elektřiny 3/2023 | Vyúčtování elektřiny 3/2023; množství 1; celkem 99 919,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 99 919,00 Kč | 99 919,00 Kč | 26.4.2023 | 10.5.2023 | 26.4.2023 | |
| Ústav zdravotnických | IPVZ | Nájemné nebyt. prostor Ruská 4/2023 | Nájemné nebyt. prostor Ruská 4/2023; množství 1; celkem 2 742,00 Kč; položka rozpočtu: 5164 | 2 742,00 Kč | 2 742,00 Kč | 2.5.2023 | 10.5.2023 | 2.5.2023 | |
| Ústav zdravotnických | J3AG, s.r.o. | Prodlouž. supportu 3 zařízení FortiGate 5/23-5/24 | Prodlouž. supportu 3 zařízení FortiGate 5/23-5/24; množství 1; celkem 33 002,75 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 33 002,75 Kč | 33 002,75 Kč | 9.5.2023 | 16.5.2023 | 9.5.2023 | |
| Ústav zdravotnických | JE Group s.r.o. | Služby BOZP+PO+ e-learning řidičů 1+2/2023 | Služby BOZP+PO+ e-learning řidičů 1+2/2023; množství 1; celkem 1 912,00 Kč; položka rozpočtu: 5167 | 1 912,00 Kč | 1 912,00 Kč | 24.3.2023 | 5.5.2023 | 24.3.2023 | |
| Ústav zdravotnických | Káva Monro s.r.o. | Občerstvení pro pracoviště Brno Kounicova - káva | Občerstvení pro pracoviště Brno Kounicova - káva; množství 1; celkem 1 230,00 Kč | 1 230,00 Kč | 1 230,00 Kč | 31.5.2023 | 31.5.2023 | 31.5.2023 | |
| Ústav zdravotnických | Káva Monro s.r.o. | Občerstvení pro pracoviště Brno Kounicova - káva | Občerstvení pro pracoviště Brno Kounicova - káva; množství 1; celkem 1 190,00 Kč | 1 190,00 Kč | 1 190,00 Kč | 31.5.2023 | 31.5.2023 | 31.5.2023 | |
| Ústav zdravotnických | Konica Minolta Business Soluti | Oprava tiskárny A2X1021001526 | Oprava tiskárny A2X1021001526; množství 1; celkem 2 366,76 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 2 366,76 Kč | 2 366,76 Kč | 9.5.2023 | 16.5.2023 | 9.5.2023 | |
| Ústav zdravotnických | Konica Minolta Business Soluti | Oprava tiskárny A2X1021001529 | Oprava tiskárny A2X1021001529; množství 1; celkem 9 273,20 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 9 273,20 Kč | 9 273,20 Kč | 10.5.2023 | 16.5.2023 | 10.5.2023 | |
| Ústav zdravotnických | MEDIA AGE s.r.o. | Mediální prostor pro reklamní kampaň NZIP 2/23 | Mediální prostor pro reklamní kampaň NZIP 2/23; množství 1; celkem 84 700,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 84 700,00 Kč | 84 700,00 Kč | 9.5.2023 | 17.5.2023 | 9.5.2023 | |
| Ústav zdravotnických | Michael Popelka | Přeprava osob 4/2023 | Přeprava osob 4/2023; množství 1; celkem 90 830,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 90 830,00 Kč | 90 830,00 Kč | 30.4.2023 | 11.5.2023 | 3.4.2023 | |
| Ústav zdravotnických | Ministerstvo zdravotnictví | Náklady na spojové služby 4/2023 | Náklady na spojové služby 4/2023; množství 1; celkem 3 466,70 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 3 466,70 Kč | 3 466,70 Kč | 17.5.2023 | 24.5.2023 | 17.5.2023 | |
| Ústav zdravotnických | MULTISPORT BENEFIT CZECH Praha | MultiSport 4/2023 | MultiSport 4/2023; množství 1; celkem 15 900,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 15 900,00 Kč | 15 900,00 Kč | 17.4.2023 | 9.5.2023 | 17.4.2023 | |
| Ústav zdravotnických | MÚZO Praha s.r.o. | Zpracování výkazů 3/2023 | Zpracování výkazů 3/2023; množství 1; celkem 1 621,40 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 621,40 Kč | 1 621,40 Kč | 11.5.2023 | 24.5.2023 | 11.5.2023 | |
| Ústav zdravotnických | MÚZO Praha s.r.o. | Zpracování výkazů 3/2023 | Zpracování výkazů 3/2023; množství 1; celkem 1 297,12 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 297,12 Kč | 1 297,12 Kč | 11.5.2023 | 24.5.2023 | 11.5.2023 | |
| Ústav zdravotnických | MYPA design spol. s r.o. | Výměna zámků ve vestavěných skříních | Výměna zámků ve vestavěných skříních; množství 1; celkem 7 514,10 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 7 514,10 Kč | 7 514,10 Kč | 25.4.2023 | 4.5.2023 | 25.4.2023 | |
| Ústav zdravotnických | O2 Czech Republic a.s. | Pronájem chl.klece, dat .a ostatní služby 3/2023 | Pronájem chl.klece; množství 1; celkem 213 737,20 Kč; položka rozpočtu: 5164 Ostatní služby server housingu; množství 1; celkem 37 886,63 Kč; položka rozpočtu: 5169 Datové služby; množství 1; celkem 183 285,97 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 434 909,80 Kč | 434 909,80 Kč | 3.4.2023 | 3.5.2023 | 3.4.2023 | |
| Ústav zdravotnických | O2 Czech Republic a.s. | Pronájem chl.klece, dat .a ostatní služby 4/2023 | Pronájem chl.klece; množství 1; celkem 213 737,20 Kč; položka rozpočtu: 5164 Ostatní služby server housingu; množství 1; celkem 37 886,63 Kč; položka rozpočtu: 5169 Datové služby; množství 1; celkem 183 285,97 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 434 909,80 Kč | 434 909,80 Kč | 3.5.2023 | 29.5.2023 | 3.5.2023 | |
| Ústav zdravotnických | OFFICE DEPOT, s.r.o. | Kancelářské potřeby | Kancelářské potřeby; množství 1; celkem 14 298,82 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 14 298,82 Kč | 14 298,82 Kč | 25.4.2023 | 16.5.2023 | 25.4.2023 | |
| Ústav zdravotnických | ONLINE EMPIRE S.R.O. | Občerstvení pro pracoviště Netroufalky - káva | Občerstvení pro pracoviště Netroufalky - káva; množství 1; celkem 3 885,00 Kč | 3 885,00 Kč | 3 885,00 Kč | 16.5.2023 | 16.5.2023 | 16.5.2023 | |
| Ústav zdravotnických | PAPYRUS BOHEMIA s.r.o. | Papír A4, 250g na tisk vizitek, 2 bal. | Papír A4, 250g na tisk vizitek, 2 bal.; množství 1; celkem 800,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 800,00 Kč | 800,00 Kč | 3.5.2023 | 3.5.2023 | 3.5.2023 | |
| Ústav zdravotnických | PREMO S. R. O. | Datové a čistící pásky pro LTO-7 mechaniku | Datové a čistící pásky pro LTO-7 mechaniku; množství 1; celkem 123 299,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 123 299,00 Kč | 123 299,00 Kč | 9.5.2023 | 16.5.2023 | 9.5.2023 | |
| Ústav zdravotnických | Raiffeisen - Leasing, s.r.o. | Leasing 4 x AUS 4/2023 | Leasing 4 x AUS 4/2023; množství 1; celkem 36 239,31 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 36 239,31 Kč | 36 239,31 Kč | 3.4.2023 | 3.5.2023 | 3.4.2023 | |
| Ústav zdravotnických | Raiffeisen - Leasing, s.r.o. | Leasing 4 x AUS 5/2023 | Leasing 4 x AUS 5/2023; množství 1; celkem 36 239,31 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 36 239,31 Kč | 36 239,31 Kč | 3.5.2023 | 29.5.2023 | 3.5.2023 | |
| Ústav zdravotnických | Raiffeisen - Leasing, s.r.o. | NAdměrné opotřebení - 7AT 4849 | NAdměrné opotřebení - 7AT 4849; množství 1; celkem 5 044,97 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 5 044,97 Kč | 5 044,97 Kč | 3.5.2023 | 31.5.2023 | 3.5.2023 | |
| Ústav zdravotnických | Raiffeisen - Leasing, s.r.o. | NAdměrné opotřebení - 7AU 0929 | NAdměrné opotřebení - 7AU 0929; množství 1; celkem 9 967,33 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 9 967,33 Kč | 9 967,33 Kč | 3.5.2023 | 31.5.2023 | 3.5.2023 | |
| Ústav zdravotnických | Raiffeisen - Leasing, s.r.o. | NAdměrné opotřebení - 7AU 0927 | NAdměrné opotřebení - 7AU 0927; množství 1; celkem 9 967,33 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 9 967,33 Kč | 9 967,33 Kč | 3.5.2023 | 31.5.2023 | 3.5.2023 | |
| Ústav zdravotnických | Raiffeisen - Leasing, s.r.o. | NAdměrné opotřebení - 7AU 0926 | NAdměrné opotřebení - 7AU 0926; množství 1; celkem 7 704,63 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 7 704,63 Kč | 7 704,63 Kč | 3.5.2023 | 31.5.2023 | 3.5.2023 | |
| Ústav zdravotnických | Ralph Julian Davies | Výuka angličtiny pro NSC za 04/2023 | Výuka angličtiny pro NSC za 04/2023; množství 1; celkem 6 650,00 Kč; položka rozpočtu: 5167 | 6 650,00 Kč | 6 650,00 Kč | 9.5.2023 | 12.5.2023 | 9.5.2023 | |
| Ústav zdravotnických | REDA, a. s. | Propagační předměty NZIP | Propagační předměty NZIP; množství 1; celkem 181 802,50 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 181 802,50 Kč | 181 802,50 Kč | 4.5.2023 | 15.5.2023 | 4.5.2023 | |
| Ústav zdravotnických | Seminaria, s.r.o. | Seminář "Problémy při účtování v cizích měnách.." | Seminář "Problémy při účtování v cizích měnách.."; množství 1; celkem 2 602,71 Kč; položka rozpočtu: 5167 | 2 602,71 Kč | 2 602,71 Kč | 24.4.2023 | 4.5.2023 | 24.4.2023 | |
| Ústav zdravotnických | SKYLAB, spol. s r.o. | Rep. služeb Komp. centra ICT 7.3.-6.4.2023 A1,B4 | Rep. služeb Komp. centra ICT 7.3.-6.4.2023 A1,B4; množství 1; celkem 2 308 680,00 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 2 308 680,00 Kč | 2 308 680,00 Kč | 27.4.2023 | 24.5.2023 | 27.4.2023 | |
| Ústav zdravotnických | SKYLAB, spol. s r.o. | Služby dle smlouvy S068/2022 - C5 | Služby dle smlouvy S068/2022 - C5; množství 1; celkem 117 249,00 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 117 249,00 Kč | 117 249,00 Kč | 10.5.2023 | 29.5.2023 | 10.5.2023 | |
| Ústav zdravotnických | SKYLAB, spol. s r.o. | Služba SW vývojář, konzultant IS a ICT dle C4 | Služba SW vývojář, konzultant IS a ICT dle C4; množství 1; celkem 86 999,00 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 86 999,00 Kč | 86 999,00 Kč | 15.5.2023 | 29.5.2023 | 15.5.2023 | |
| Ústav zdravotnických | SKYLAB, spol. s r.o. | Spec. správy a rozvoje serv. technologií dle C2 | Spec. správy a rozvoje serv. technologií dle C2; množství 1; celkem 119 548,00 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 119 548,00 Kč | 119 548,00 Kč | 17.5.2023 | 31.5.2023 | 17.5.2023 | |
| Ústav zdravotnických | SoftwareONE Czech Republic | Provozní kredit AZURE 2/2023 | Provozní kredit AZURE 2/2023; množství 1; celkem 235 277,09 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 235 277,09 Kč | 235 277,09 Kč | 11.4.2023 | 4.5.2023 | 11.4.2023 | |
| Ústav zdravotnických | SoftwareONE Czech Republic | Provozní kredit AZURE 3/2023 | Provozní kredit AZURE 3/2023; množství 1; celkem 255 958,75 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 255 958,75 Kč | 255 958,75 Kč | 25.4.2023 | 16.5.2023 | 25.4.2023 | |
| Ústav zdravotnických | SpeedCard s.r.o. | 1 ks cartridge pro frankovací stroj | 1 ks cartridge pro frankovací stroj; množství 1; celkem 3 763,10 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 3 763,10 Kč | 3 763,10 Kč | 27.4.2023 | 10.5.2023 | 27.4.2023 | |
| Ústav zdravotnických | Správa železniční dopravní cesty, státní organizace | Vodné a stočné za období 3/2023 | Vodné a stočné za období 3/2023; množství 1; celkem 2 127,48 Kč; položka rozpočtu: 5151 | 2 127,48 Kč | 2 127,48 Kč | 14.4.2023 | 9.5.2023 | 14.4.2023 | |
| Ústav zdravotnických | Státní zdravotní ústav | Služby nájmu 5/2023 | voda; množství 1; celkem 2 030,00 Kč; položka rozpočtu: 5151 teplo; množství 1; celkem 6 580,00 Kč; položka rozpočtu: 5152 elektřina; množství 1; celkem 4 760,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 úklid, ostraha; množství 1; celkem 10 610,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 23 980,00 Kč | 23 980,00 Kč | 2.5.2023 | 10.5.2023 | 2.5.2023 | |
| Ústav zdravotnických | Svatomír Prokopec | Hygienické potřeby 4/2023 | Hygienické potřeby 4/2023; množství 1; celkem 1 132,35 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 1 132,35 Kč | 1 132,35 Kč | 9.5.2023 | 29.5.2023 | 9.5.2023 | |
| Ústav zdravotnických | Televizní tvorba Brno | Natáčení na konferenci PREVON 28.3.2023 Praha | Natáčení na konferenci PREVON 28.3.2023 Praha; množství 1; celkem 25 410,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 25 410,00 Kč | 25 410,00 Kč | 3.5.2023 | 9.5.2023 | 3.5.2023 | |
| Ústav zdravotnických | Tomáš Poddaný | Služby ad-hoc č.023-2023 CFA | Služby ad-hoc č.023-2023 CFA; množství 1; celkem 24 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 24 000,00 Kč | 24 000,00 Kč | 4.4.2023 | 3.5.2023 | 4.4.2023 | |
| Ústav zdravotnických | Tomáš Poddaný | Služby ad-hoc č.055-2023 CFA | Služby ad-hoc č.055-2023 CFA; množství 1; celkem 30 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 30 000,00 Kč | 30 000,00 Kč | 24.4.2023 | 16.5.2023 | 24.4.2023 | |
| Ústav zdravotnických | TresTech s.r.o. | Maintenance na HP Dataprotector 5/23-4/24 | Maintenance na HP Dataprotector; množství 1; celkem 575 476,00 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 575 476,00 Kč | 575 476,00 Kč | 12.4.2023 | 4.5.2023 | 12.4.2023 | |
| Ústav zdravotnických | Vodafone Czech Republic a.s. | Telekomunikační služby 4/2023 | Telekomunikační služby 4/2023; množství 1; celkem 59 346,89 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 59 346,89 Kč | 59 346,89 Kč | 9.5.2023 | 29.5.2023 | 9.5.2023 | |
| Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice | MSM, spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 3 667,44 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,02 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,44 Kč | 3 667,88 Kč | 4 218,00 Kč | 25.4.2023 | 26.4.2023 | 24.5.2023 | 25.4.2023 |
| Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice | Jaroslav Salač | ozvučení Divadlo a film nám pomáhá - Křížový výslech | 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 4 000,00 Kč | 4 000,00 Kč | 4 000,00 Kč | 24.4.2023 | 26.4.2023 | 22.5.2023 | |
| Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice | Jaroslav Salač | Ozvučení - No to snad není možný, Poutníci | 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 4 000,00 Kč 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 4 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 24.4.2023 | 26.4.2023 | 10.5.2023 | |
| Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice | ALFA Software s.r.o. | výplatní obálky s tlakovým lepidlem | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 057,80 Kč | 5 057,80 Kč | 5 057,80 Kč | 25.4.2023 | 25.4.2023 | 10.5.2023 | |
| Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice | B2B Partner s.r.o. | přepravky perforované | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 836,50 Kč | 6 836,50 Kč | 6 836,50 Kč | 25.4.2023 | 27.4.2023 | 10.5.2023 | |
| Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice | Santé - zdravotní obuv, s.r.o. | obuv OOPP | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 14 267,00 Kč | 14 267,00 Kč | 14 267,00 Kč | 25.4.2023 | 27.4.2023 | 24.5.2023 | |
| Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice | BLACK STORM s.r.o. | Likvidátor pachu | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 203,00 Kč | 5 203,00 Kč | 5 203,00 Kč | 25.4.2023 | 27.4.2023 | 24.5.2023 | |
| Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice | STAPRO s. r. o. | Servisní služby dle smlouvy 04/2023 - FONS Openlims | 518 09020 520 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 7 218,28 Kč | 7 218,28 Kč | 7 218,28 Kč | 9.5.2023 | 10.5.2023 | 31.5.2023 | |
| Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice | ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 48 107,92 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 27 599,29 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 75 707,20 Kč | 75 707,20 Kč | 9.5.2023 | 9.5.2023 | 18.5.2023 | |
| Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice | CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 758,15 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 59 182,57 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,28 Kč | 78 941,00 Kč | 78 941,00 Kč | 10.5.2023 | 10.5.2023 | 25.5.2023 | |
| Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice | CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 185,65 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,35 Kč | 1 186,00 Kč | 1 186,00 Kč | 10.5.2023 | 10.5.2023 | 25.5.2023 | |
| Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice | Pragoperun, s.r.o. | Pravidlená servisní činnost | 518 10012 730 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 10 067,00 Kč | 10 067,00 Kč | 10 067,00 Kč | 10.5.2023 | 10.5.2023 | 22.5.2023 | |
| Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice | Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 315,85 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 315,86 Kč | 347,45 Kč | 10.5.2023 | 10.5.2023 | 24.5.2023 | 10.5.2023 |
| Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice | Městské lesy Hradec Králové a.s. | Ubytování v Kempu Stříbrný rybník 1.7.-26.8.2023 - 1.platba | 412 02003 - FKSP - čerpání rekreace; celkem 120 960,00 Kč | 120 960,00 Kč | 120 960,00 Kč | 6.2.2023 | 6.2.2023 | 10.5.2023 | |
| Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice | Mgr. Tomáš Ryšánek | LT - zam. Špringlová Petra | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 10 600,00 Kč | 10 600,00 Kč | 10 600,00 Kč | 9.3.2023 | 15.3.2023 | 10.5.2023 | |
| Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice | Junák - český skaut, středisko Štětí, z. s. | LT - zam. Lipšová Kateřina | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 25.4.2023 | 27.4.2023 | 10.5.2023 | |
| Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice | Mgr. Petr Paták, DiS. | LT - zam. Hampejsová Eliška | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 7 200,00 Kč | 7 200,00 Kč | 7 200,00 Kč | 29.4.2023 | 5.5.2023 | 24.5.2023 | |
| Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice | Marina Lipno, družstvo | Rekreační pobyt v resortu Marina Lipno 1.7.-26.8.2023 | 412 02003 - FKSP - čerpání rekreace; celkem 173 715,00 Kč | 173 715,00 Kč | 173 715,00 Kč | 5.5.2023 | 9.5.2023 | 18.5.2023 | |
| Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice | Jiří Voleman, soukromá autobusová | Přeprava osob 29. 4. - 5.5. 2023 na trase H. Beřkovice - Tatranská lomnice, hotel Sasanka a zpět včetně výletů | 412 02001 - FKSP - čerpání kultura a tělovýchova; celkem 85 000,00 Kč | 85 000,00 Kč | 85 000,00 Kč | 10.5.2023 | 11.5.2023 | 22.5.2023 | |
| Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice | Tělocvičná jednota Sokol Mšené lázně | LT - zam. Karous Natalie | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 3 500,00 Kč | 3 500,00 Kč | 3 500,00 Kč | 9.5.2023 | 15.5.2023 | 31.5.2023 | |
| Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice | Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 812,76 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,02 Kč | 812,76 Kč | 894,04 Kč | 7.2.2023 | 9.2.2023 | 10.5.2023 | 3.2.2023 |
| Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice | Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 992,20 Kč | 992,20 Kč | 1 091,42 Kč | 15.2.2023 | 17.2.2023 | 16.5.2023 | 15.2.2023 |
| Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice | Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 793,45 Kč | 2 793,45 Kč | 3 072,80 Kč | 15.2.2023 | 17.2.2023 | 16.5.2023 | 16.2.2023 |
| Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice | Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 499,38 Kč | 2 499,38 Kč | 2 749,32 Kč | 22.2.2023 | 24.2.2023 | 22.5.2023 | 23.2.2023 |