| Odběratel | Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Státní ústav pro kontrolu léčiv | ha-vel internet s.r.o. | 009803 internet 5/2023 | 009803 ha-vel internet 5/2023; položka rozpočtu: 5168 | 5 941,10 Kč | 13.6.2023 | 21.6.2023 | |||
| Státní ústav pro kontrolu léčiv | ha-vel internet s.r.o. | 009800 datové služby 5/2023 | 009800 ha-vel datové služby 5/; položka rozpočtu: 5168 | 21 659,00 Kč | 13.6.2023 | 21.6.2023 | |||
| Státní ústav pro kontrolu léčiv | ha-vel internet s.r.o. | internet Blatenská 5/2023 | ha-vel internetinternet Blaten; položka rozpočtu: 5162 | 423,50 Kč | 13.6.2023 | 16.6.2023 | |||
| Státní ústav pro kontrolu léčiv | Clarima, s.r.o. | úklidové práce 5/2023 | Clarima, s.r.o. úklidové práce; položka rozpočtu: 5169 | 285 136,50 Kč | 13.6.2023 | 16.6.2023 | |||
| Státní ústav pro kontrolu léčiv | GOPAS, a.s. | MS Word - praktické využití | GOPAS, a.s. MS Word - prakt; položka rozpočtu: 5167 | 10 454,40 Kč | 13.6.2023 | 16.6.2023 | |||
| Státní ústav pro kontrolu léčiv | První certifikační autorita, a.s. | 007600 poskyt. cetifikatčních | 007600První cert.poskyt.cetifi; položka rozpočtu: 5168 | 15 652,26 Kč | 13.6.2023 | 23.6.2023 | |||
| Státní ústav pro kontrolu léčiv | YOUR SYSTEM, spol.s r.o. | 008712 administ.a správa SW | 008712 YOUR Sadmin.a správa SW; položka rozpočtu: 5168 | 149 556,00 Kč | 13.6.2023 | 21.6.2023 | |||
| Státní ústav pro kontrolu léčiv | AUTOCONT a.s. | 009807 poskyt. služ. A, B a C | 009807 AUTOCONT poskyt. služ; položka rozpočtu: 5168 | 114 950,00 Kč | 13.6.2023 | 20.6.2023 | |||
| Státní ústav pro kontrolu léčiv | OFFICE DEPOT, s.r.o. | kancelářské potřeby | OFFICEO s.r.o. kancelářské pot; položka rozpočtu: 5139 | 873,02 Kč | 13.6.2023 | 20.6.2023 | |||
| Státní ústav pro kontrolu léčiv | HPST, s.r.o. | Supelcosil | Altium Internat Supelcosil; položka rozpočtu: 5133 | 21 798,15 Kč | 14.6.2023 | 21.6.2023 | |||
| Státní ústav pro kontrolu léčiv | REISSWOLF likvidace dokumentů | úložné 5/2023 | REISSWOLF úložné 5/2023; položka rozpočtu: 5169 | 105 120,36 Kč | 14.6.2023 | 27.6.2023 | |||
| Státní ústav pro kontrolu léčiv | S&T CZ s.r.o. | 005404 služby kat. A+B. 05/23 | 005404 S&T CZ služby kat. A+B; položka rozpočtu: 5168 | 222 640,00 Kč | 14.6.2023 | 20.6.2023 | |||
| Státní ústav pro kontrolu léčiv | SKS s.r.o. | oprava kamer v Brně | SKS s.r.o. oprava kamer v; položka rozpočtu: 5171 | 52 951,05 Kč | 14.6.2023 | 23.6.2023 | |||
| Státní ústav pro kontrolu léčiv | Solitea, a.s. | 006502 servisní podpora 5/2023 | 006502 Seyfor,servisní podpor; položka rozpočtu: 5168 | 39 930,00 Kč | 14.6.2023 | 26.6.2023 | |||
| Státní ústav pro kontrolu léčiv | DERS Group s.r.o. | 003202 servisní podpora 5/23 | 003202 DERS Group servisní pod; položka rozpočtu: 5168 | 133 856,25 Kč | 14.6.2023 | 21.6.2023 | |||
| Státní ústav pro kontrolu léčiv | Aliaves & Co., a.s. | serminář | Aliaves & Co., serminář; položka rozpočtu: 5167 | 4 827,90 Kč | 14.6.2023 | 20.6.2023 | |||
| Státní ústav pro kontrolu léčiv | LMC-SOCIETY s.r.o. | zajiš. technické pomoci 6.P | LMC-SOCIETY s.rzajiš. technick; položka rozpočtu: 5169 | 7 900,00 Kč | 15.6.2023 | 23.6.2023 | |||
| Státní ústav pro kontrolu léčiv | SoftwareONE Czech Republic | 009800 Article for Azure Overa | 009800 SoftwareONE Article Azu; položka rozpočtu: 5168 | 428,12 Kč | 15.6.2023 | 23.6.2023 | |||
| Státní ústav pro kontrolu léčiv | QCM, s.r.o. | 005402 servisní podpora 5/2023 | 005402 QCM,servisní podpor; položka rozpočtu: 5168 | 36 300,00 Kč | 15.6.2023 | 23.6.2023 | |||
| Státní ústav pro kontrolu léčiv | QCM, s.r.o. | 005402 servisní podpora 5/2023 | 005402 QCM,servisní podpor; položka rozpočtu: 5168 | 62 920,00 Kč | 15.6.2023 | 23.6.2023 | |||
| Státní ústav pro kontrolu léčiv | Ing. Markéta Musilová | návrh interiéru SÚKL | Ing. Markéta Munávrh interiéru; položka rozpočtu: 5171 | 125 000,00 Kč | 15.6.2023 | 23.6.2023 | |||
| Státní ústav pro kontrolu léčiv | Alza.cz a.s. | ochranné sklo pro mobil | Alza.cz a.s. ochranné sklo p; položka rozpočtu: 5139 | 856,00 Kč | 15.6.2023 | 23.6.2023 | |||
| Státní ústav pro kontrolu léčiv | CONGRESS PRAGUE s.r.o. | registrační poplatek | Congress Pragueregistrační pop; položka rozpočtu: 5176 | 1 300,00 Kč | 15.6.2023 | 20.6.2023 | |||
| Státní ústav pro kontrolu léčiv | ALTRON, a.s. | 009802 výměna vadné baterie | 009802 ALTRON,výměna vadné ba; položka rozpočtu: 5171 | 8 603,10 Kč | 16.6.2023 | 23.6.2023 | |||
| Státní ústav pro kontrolu léčiv | SOTAX Pharmaceutical Testing s.r.o. | seminář | SOTAX Pharmaceu seminář; položka rozpočtu: 5167 | 10 890,00 Kč | 16.6.2023 | 20.6.2023 | |||
| Státní ústav pro kontrolu léčiv | Vysoké učení technické v Brně | 009803 Telekomun. služby 5/23 | 009803 VUT BrTelek.služby 5/23; položka rozpočtu: 5168 | 53 482,00 Kč | 19.6.2023 | 23.6.2023 | |||
| Státní ústav pro kontrolu léčiv | Státní zdravotní ústav | přefak.el.energie 5/23 bud. 24 | Státní zdravotnpřefak.el.energ; položka rozpočtu: 5154 | 215 869,00 Kč | 19.6.2023 | 26.6.2023 | |||
| Státní ústav pro kontrolu léčiv | ZEUS Výtahová technika s.r.o. | servis výtahu | ZEUS Výtahová t servis výtahu; položka rozpočtu: 5169 | 13 090,99 Kč | 19.6.2023 | 23.6.2023 | |||
| Státní ústav pro kontrolu léčiv | AUTO GOLDCAR a.s. | servis vozu 4AK 4431 | AUTO GOLDCAR a.servis vozu 4AK; položka rozpočtu: 5171 | 24 104,29 Kč | 19.6.2023 | 29.6.2023 | |||
| Státní ústav pro kontrolu léčiv | Státní zdravotní ústav | prefak.el.energie 5/23 bud.30 | Státní zdravotnprefak.el.energ; položka rozpočtu: 5154 | 3 877,00 Kč | 20.6.2023 | 26.6.2023 | |||
| Státní ústav pro kontrolu léčiv | SKS s.r.o. | servisní práce bud. 24 | SKS s.r.o. servisní práce; položka rozpočtu: 5171 | 6 208,51 Kč | 20.6.2023 | 23.6.2023 | |||
| Státní ústav pro kontrolu léčiv | PROFIS B & B s.r.o. | opravy kanceláří | PROFIS B & B s.opravy kancelář; položka rozpočtu: 5171 | 272 817,55 Kč | 21.6.2023 | 29.6.2023 | |||
| Státní ústav pro kontrolu léčiv | ANAG, spol. s r. o. | publikace | ANAG, spol. s r publikace; položka rozpočtu: 5136 | 806,60 Kč | 21.6.2023 | 30.6.2023 | |||
| Státní ústav pro kontrolu léčiv | VALUABLE PAIN s.r.o. | rekonstrukce místnosti | VALUABLE PAIN srekonstrukce mí; položka rozpočtu: 5171 | 94 602,06 Kč | 21.6.2023 | 26.6.2023 | |||
| Státní ústav pro kontrolu léčiv | VWR International s.r.o. | HYDRANAL COMPOSITE,METHANOL | VWR InternationHYDRANAL COMPOS; položka rozpočtu: 5133 | 13 116,40 Kč | 22.6.2023 | 29.6.2023 | |||
| Státní ústav pro kontrolu léčiv | APETIT PRAHA v.o.s. | občerstvení | APETIT PRAHA v. občerstvení; položka rozpočtu: 5175 | 3 975,00 Kč | 22.6.2023 | 29.6.2023 | |||
| Státní ústav pro kontrolu léčiv | Interier Říčany a.s. | kancelářský nábytek | Interier Říčanykancelářský náb; položka rozpočtu: 5137 | 5 353,95 Kč | 23.6.2023 | 29.6.2023 | |||
| Státní ústav pro kontrolu léčiv | Interier Říčany a.s. | kancelářský nábytek | Interier Říčanykancelářský náb; položka rozpočtu: 5137 | 2 535,56 Kč | 23.6.2023 | 29.6.2023 | |||
| Státní ústav pro kontrolu léčiv | Vzduchotechnika Macák, spol. s r.o. | servis klimatizací | Vzduchotechnikaservis klimatiz; položka rozpočtu: 5171 | 11 367,95 Kč | 23.6.2023 | 29.6.2023 | |||
| Státní ústav pro kontrolu léčiv | itelligence, a.s. | 006507 služby kat. A+B 5/2023 | 006507 NTT DATAslužby A+B 5/23; položka rozpočtu: 5168 | 204 792,50 Kč | 23.6.2023 | 30.6.2023 | |||
| Státní ústav pro kontrolu léčiv | ASIANA,s.r.o. | letenky | ASIANA, ZC 135/23 letenky; položka rozpočtu: 5173 ASIANA, ZC 129/23 letenky; položka rozpočtu: 5173 | 35 786,00 Kč | 26.6.2023 | 29.6.2023 | |||
| Státní ústav pro kontrolu léčiv | BARELOVÁ VODA s.r.o. | voda | BARELOVÁ VODA s voda; položka rozpočtu: 5131 | 9 539,25 Kč | 26.6.2023 | 29.6.2023 | |||
| Státní ústav pro kontrolu léčiv | BETAGAS s.r.o. | revize plynového zařízení | Betagas s.r.o. revize plynovéh; položka rozpočtu: 5169 | 11 858,00 Kč | 28.6.2023 | 30.6.2023 | |||
| Státní ústav pro kontrolu léčiv | Ing. Václav Holý | rekonstrukce střechy | Ing. Václav Holrekonstrukce st; položka rozpočtu: 6121 | 52 150,00 Kč | 7.6.2023 | 14.6.2023 | |||
| Státní ústav pro kontrolu léčiv | Metrostav DIZ s.r.o. | rekons. střešního pláště B24 | Metrostav DIZ srekons. střešní; položka rozpočtu: 6121 | 1 935 883,15 Kč | 12.6.2023 | 30.6.2023 | |||
| Státní ústav pro kontrolu léčiv | Solitea, a.s. | 004302 omez. počtu ePoukazu | Seyfor,004302 omez. počtu ePo; položka rozpočtu: 6111 | 54 450,00 Kč | 12.6.2023 | 20.6.2023 | |||
| Státní ústav pro kontrolu léčiv | BioTech a.s. | Upright Thorbi Primus... | BioTech a.s. Upright Thorbi; položka rozpočtu: 6122 | 344 317,60 Kč | 19.6.2023 | 21.6.2023 | |||
| Státní ústav pro kontrolu léčiv | Solitea, a.s. | úprava stávající mob. aplikace | 004302 Seyfor úpr.mob. aplikac; položka rozpočtu: 6111 | 72 600,00 Kč | 21.6.2023 | 30.6.2023 | |||
| Státní ústav pro kontrolu léčiv | Solitea, a.s. | realizace požadavků PČR | 004302 Seyfor realiz.požad.PČR; položka rozpočtu: 6111 | 90 750,00 Kč | 21.6.2023 | 30.6.2023 | |||
| Státní ústav pro kontrolu léčiv | Jihoměstská majetková a.s. | Stálá platba JHMM nájem 2023 | Stálá platba JHMM nájem 6/; položka rozpočtu: 5164 Stálá platba JHMM vodné 6/; položka rozpočtu: 5151 Stálá platba JHMM teplo 6/; položka rozpočtu: 5152 Stálá platba JHMM t.voda 6/; položka rozpočtu: 5157 Stálá platba JHMM ele.e. 6/; položka rozpočtu: 5154 | 20 452,00 Kč | 1.6.2023 | 2.6.2023 | |||
| Státní ústav pro kontrolu léčiv | Pražská plynárenská, a.s. | Stálá platba Pr.Plyn. plyn 6/ | Stálá platba Pr.Plyn. plyn 6/; položka rozpočtu: 5153 | 13 900,00 Kč | 1.6.2023 | 2.6.2023 | |||
| Státní ústav pro kontrolu léčiv | CENTROPOL ENERGY a.s. | Stálá platba CENTROPOL ele 6/ | Stálá platba CENTROPOL ele.6/; položka rozpočtu: 5154 | 30 810,00 Kč | 1.6.2023 | 2.6.2023 | |||
| Státní ústav pro kontrolu léčiv | Pražské vodovody a kanalizace | Stálá platba PVK vodné 6/23 | Stálá platba PVK vodné 6/23; položka rozpočtu: 5151 | 41 700,00 Kč | 1.6.2023 | 2.6.2023 | |||
| Státní ústav pro kontrolu léčiv | Pražská plynárenská, a.s. | Stálá platba Pr.Plyn. plyn 202 | Stálá platba Pr.Plyn. plyn ´23; položka rozpočtu: 5153 | 2 000,00 Kč | 1.6.2023 | 2.6.2023 | |||
| Státní ústav pro kontrolu léčiv | Pražská energetika, a.s. | Stálá platba-PRE ele.e. Q.23 | Stálá platba-PRE ele.e. Q.23; položka rozpočtu: 5154 | 3 820,00 Kč | 1.6.2023 | 2.6.2023 | |||
| Státní ústav pro kontrolu léčiv | Ing. Milan Páv | Stálá platba Páv nájem 2023 | Stálá platba Páv nájem 2023; položka rozpočtu: 5164 Stálá platba Páv teplo 2023; položka rozpočtu: 5152 Stálá platba Páv vodné 2023; položka rozpočtu: 5151 Stálá platba Páv úklid 2023; položka rozpočtu: 5169 Stálá platba Páv ele.e 2023; položka rozpočtu: 5154 Stálá platba Páv výtah 2023; položka rozpočtu: 5154 Stálá platba Páv odpady 2023; položka rozpočtu: 5169 | 26 667,00 Kč | 1.6.2023 | 2.6.2023 | |||
| Státní ústav pro kontrolu léčiv | ČEZ ESCO, a.s. | Stálá platba ČEZ ESCO ele.e | Stálá platba ČEZ ESCO ele.6/23; položka rozpočtu: 5154 | 3 620,00 Kč | 1.6.2023 | 2.6.2023 | |||
| Státní ústav pro kontrolu léčiv | 1RIF otevřený podílový fond | Stálá platba 1.RIF 6/2023 | Stálá platba 1.RIF 6/23 nájem; položka rozpočtu: 5164 Stálá platba 1.RIF 6/23 nájem; položka rozpočtu: 5164 Stálá platba 1.RIF 6/23 teplo; položka rozpočtu: 5152 Stálá platba 1.RIF 6/23 voda; položka rozpočtu: 5151 Stálá platba 1.RIF 6/23 ostatn; položka rozpočtu: 5169 Stálá platba 1.RIF 6/23 ele.e.; položka rozpočtu: 5154 | 29 368,95 Kč | 1.6.2023 | 2.6.2023 | |||
| Krajská hygienická stanice Lib | HENIG - security servis, | 2-0001-monitor.objektu,nájem park.ploch 12/22 | 2-monitorování objektu 12/22; množství 1; celkem 1 089,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 2-nájemné parkovacích ploch 12/22; množství 1; celkem 3 630,00 Kč; položka rozpočtu: 5164 | 4 719,00 Kč | 4 719,00 Kč | 3.1.2023 | 9.1.2023 | 3.1.2023 | |
| Krajská hygienická stanice Lib | FORCORP GROUP spol. s r.o. | 2-0002- smluvní úklid 12/22 | 2- smluvní úklid 12/22; množství 1; celkem 4 696,63 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 4 696,63 Kč | 4 696,63 Kč | 3.1.2023 | 20.1.2023 | 3.1.2023 | |
| Krajská hygienická stanice Lib | FCC Liberec s.r.o. | 1- 0003-svoz a likvidace odpadu 12/22 | 1- svoz a likvidace odpadu 12/22; množství 1; celkem 2 622,69 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 622,69 Kč | 2 622,69 Kč | 3.1.2023 | 13.1.2023 | 3.1.2023 | |
| Krajská hygienická stanice Lib | Bohumil Čagánek | 1 - 0004-zajištění provozu VZT 12/22 | 1 - zajištění provozu VZT 12/22; množství 1; celkem 363,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 363,00 Kč | 363,00 Kč | 3.1.2023 | 13.1.2023 | 3.1.2023 | |
| Krajská hygienická stanice Lib | Miloš Svoboda-FONSERVIS | 1 -0005- servis tlf. ústředny 12/22 | 1 - servis tlf. ústředny 12/22; množství 1; celkem 269,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 269,00 Kč | 269,00 Kč | 3.1.2023 | 13.1.2023 | 3.1.2023 | |
| Krajská hygienická stanice Lib | ZK SLUŽBY, s.r.o. | 1 -0006- úklid sněhu + pohotovost 12/22 | 1 - úklid sněhu + pohotovost 12/22; množství 1; celkem 8 063,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 8 063,00 Kč | 8 063,00 Kč | 3.1.2023 | 13.1.2023 | 3.1.2023 | |
| Krajská hygienická stanice Lib | PCO VIDOCQ s.r.o. | 4 -0007- ochrana PCO 12/22 | 4 - ochrana PCO 12/22; množství 1; celkem 771,98 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 771,98 Kč | 771,98 Kč | 3.1.2023 | 13.1.2023 | 3.1.2023 | |
| Krajská hygienická stanice Lib | CCS, A.S. | 1-0008-CCS, Natural 12/22 | 1-CCS, Natural 12/22; množství 1; celkem 8 382,33 Kč; položka rozpočtu: 5156 | 8 382,33 Kč | 8 382,33 Kč | 4.1.2023 | 13.1.2023 | 4.1.2023 | |
| Krajská hygienická stanice Lib | CCS, A.S. | 2 -0009- CCS, Natural , mytí vozů + poplatek 12/22 | 2 - CCS, Natural , 12/22; množství 1; celkem 4 350,83 Kč; položka rozpočtu: 5156 2 - CCS, mytí vozů + poplatek , 12/22; množství 1; celkem 96,93 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 4 447,76 Kč | 4 447,76 Kč | 4.1.2023 | 13.1.2023 | 4.1.2023 | |
| Krajská hygienická stanice Lib | CCS, A.S. | 3 - 0010-CCS, Natural 12/22 | 3 - CCS, Natural 12/22; množství 1; celkem 4 761,99 Kč; položka rozpočtu: 5156 | 4 761,99 Kč | 4 761,99 Kč | 4.1.2023 | 13.1.2023 | 4.1.2023 | |
| Krajská hygienická stanice Lib | CCS, A.S. | 4 -0011- CCS, Natural 12/22 | 4 - CCS, Natural 12/22; množství 1; celkem 5 883,35 Kč; položka rozpočtu: 5156 | 5 883,35 Kč | 5 883,35 Kč | 4.1.2023 | 13.1.2023 | 4.1.2023 | |
| Krajská hygienická stanice Lib | Pražská plynárenská, a.s. | 4 -0012- el.energie 1.12.-22.12.22 | 4 - el.energie 1.12.-22.12.22; množství 1; celkem 5 400,35 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 5 400,35 Kč | 5 400,35 Kč | 4.1.2023 | 17.1.2023 | 4.1.2023 | |
| Krajská hygienická stanice Lib | Jiří Koudelka | 4 - 0013-revize hasících přístrojů a hydrantů | 4 - revize hasících přístrojů a hydrantů; množství 1; celkem 961,95 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 961,95 Kč | 961,95 Kč | 4.1.2023 | 10.1.2023 | 4.1.2023 | |
| Krajská hygienická stanice Lib | T Mobile | 1 -0014- záložní internet 12/22 | 1 - záložní internet 12/22; množství 1; celkem 319,00 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 319,00 Kč | 319,00 Kč | 4.1.2023 | 13.1.2023 | 4.1.2023 | |
| Krajská hygienická stanice Lib | Jiří Bělonožník | 2,3,4- 0015-razítko datumové vč. štočku | 2- razítko datumové vč. štočku; množství 1; celkem 950,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 3- razítko datumové vč. štočku; množství 1; celkem 950,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 4- razítko datumové vč. štočku; množství 1; celkem 950,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 2 850,00 Kč | 2 850,00 Kč | 5.1.2023 | 17.1.2023 | 5.1.2023 | |
| Krajská hygienická stanice Lib | Autosalon ASTRA a.s. | 3 -0016- oprava vozu 6L0 0096 | 3 - oprava vozu 6L0 0096; množství 1; celkem 445,92 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 445,92 Kč | 445,92 Kč | 5.1.2023 | 6.1.2023 | 5.1.2023 | |
| Krajská hygienická stanice Lib | T Mobile | 1 -0017- internet 12/22 | 1 - internet 12/22; množství 1; celkem 11 495,00 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 11 495,00 Kč | 11 495,00 Kč | 5.1.2023 | 20.1.2023 | 5.1.2023 | |
| Krajská hygienická stanice Lib | T Mobile | 4 - 0018-pevná linka 12/22 | 4 - pevná linka 12/22; množství 1; celkem 2 635,38 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 2 635,38 Kč | 2 635,38 Kč | 5.1.2023 | 13.1.2023 | 5.1.2023 | |
| Krajská hygienická stanice Lib | Krajská nemocnice Liberec, a.s | 1 -0019- služby podatelny 12/22 | 1 - služby podatelny 12/22; množství 1; celkem 121,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 121,00 Kč | 121,00 Kč | 5.1.2023 | 27.1.2023 | 5.1.2023 | |
| Krajská hygienická stanice Lib | ABY servis, s.r.o. | 1 -0020- smluvní úklid 12/22 | 1 - smluvní úklid 12/22; množství 1; celkem 15 690,07 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 15 690,07 Kč | 15 690,07 Kč | 5.1.2023 | 23.1.2023 | 5.1.2023 | |
| Krajská hygienická stanice Lib | ABY servis, s.r.o. | 4 - smluvní úklid 12/22 | 4 - smluvní úklid 12/22; množství 1; celkem 6 031,85 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 6 031,85 Kč | 6 031,85 Kč | 5.1.2023 | 23.1.2023 | 5.1.2023 | |
| Krajská hygienická stanice Lib | FORCORP GROUP spol. s r.o. | 3 -0022- smluvní úklid 12/22 | 3 - smluvní úklid 12/22; množství 1; celkem 8 970,70 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 8 970,70 Kč | 8 970,70 Kč | 5.1.2023 | 27.1.2023 | 5.1.2023 | |
| Krajská hygienická stanice Lib | TELMO a.s. | 1-0027-H-termohlavice 2x a řídící jednotka-pokladn | 1-0027-H-termohlavice 2x a řídící jednotka-pokladn; množství 1; celkem 2 589,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 2 589,00 Kč | 2 589,00 Kč | 9.1.2023 | 9.1.2023 | 9.1.2023 | |
| Krajská hygienická stanice Lib | MULTISPORT BENEFIT CZECH Praha | 1 -0028- karty Multisport za 1/23, 5x | 1 -0028- karty Multisport za 1/23, 5x; množství 1; celkem 4 100,00 Kč | 4 100,00 Kč | 4 100,00 Kč | 11.1.2023 | 20.1.2023 | 11.1.2023 | |
| Krajská hygienická stanice Lib | Jaroslav Švarc | 2-0029- výměna WC v 2.NP | 2- výměna WC v 2.NP; množství 1; celkem 5 443,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 5 443,00 Kč | 5 443,00 Kč | 11.1.2023 | 13.1.2023 | 11.1.2023 | |
| Krajská hygienická stanice Lib | AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. | 2 - 0030-svoz a odstranění komunál.odpadu | 2 - svoz a odstranění komunál.odpadu; množství 1; celkem 653,40 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 653,40 Kč | 653,40 Kč | 11.1.2023 | 12.1.2023 | 11.1.2023 | |
| Krajská hygienická stanice Lib | Česká pojišťovna a.s. Praha | 1 -0031- pojištění vozového parku 12/22 | 1 - pojištění vozového parku 12/22; množství 1; celkem 13 259,00 Kč; položka rozpočtu: 5163 | 13 259,00 Kč | 13 259,00 Kč | 11.1.2023 | 19.1.2023 | 11.1.2023 | |
| Krajská hygienická stanice Lib | Severoč.komun.služby | 4 - 0032-svoz a odstranění odpadu 12/22 | 4 - svoz a odstranění odpadu 12/22; množství 1; celkem 751,59 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 751,59 Kč | 751,59 Kč | 11.1.2023 | 18.1.2023 | 11.1.2023 | |
| Krajská hygienická stanice Lib | Pražská plynárenská, a.s. | 1,2,4 - 0033-plyn 12/22 | 1 - plyn 12/22; množství 1; celkem 58 107,05 Kč; položka rozpočtu: 5153 2 - plyn 12/22; množství 1; celkem 17 755,84 Kč; položka rozpočtu: 5153 4 - plyn 12/22; množství 1; celkem 11 501,49 Kč; položka rozpočtu: 5153 | 87 364,38 Kč | 87 364,38 Kč | 11.1.2023 | 26.1.2023 | 11.1.2023 | |
| Krajská hygienická stanice Lib | Česká pošta, s.p. | 4-0034- poštovné 12/22 | 4- poštovné 12/22; množství 1; celkem 1 657,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 1 657,00 Kč | 1 657,00 Kč | 11.1.2023 | 17.1.2023 | 11.1.2023 | |
| Krajská hygienická stanice Lib | Česká pošta, s.p. | 2- 0035-poštovné 12/22 | 2- poštovné 12/22; množství 1; celkem 1 627,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 1 627,00 Kč | 1 627,00 Kč | 11.1.2023 | 20.1.2023 | 11.1.2023 | |
| Krajská hygienická stanice Lib | T Mobile | 1,2,3 -0036- pevná linka 12/22,2- internet 12/22 | 1 - pevná linka 12/22; množství 1; celkem 4 840,00 Kč; položka rozpočtu: 5162 2 - pevná linka 12/22; množství 1; celkem 1 507,81 Kč; položka rozpočtu: 5162 3 - pevná linka 12/22; množství 1; celkem 2 420,00 Kč; položka rozpočtu: 5162 2 - internet 12/22; množství 1; celkem 7 139,00 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 15 906,81 Kč | 15 906,81 Kč | 12.1.2023 | 13.1.2023 | 12.1.2023 | |
| Krajská hygienická stanice Lib | T Mobile | 3 -0037- internet 12/22 | 3 - internet 12/22; množství 1; celkem 7 139,00 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 7 139,00 Kč | 7 139,00 Kč | 12.1.2023 | 13.1.2023 | 12.1.2023 | |
| Krajská hygienická stanice Lib | T Mobile | 4 - 0038- internet 12/22 | 4 - internet 12/22; množství 1; celkem 7 139,00 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 7 139,00 Kč | 7 139,00 Kč | 12.1.2023 | 13.1.2023 | 12.1.2023 | |
| Krajská hygienická stanice Lib | Konica Minolta Business Soluti | 1,2,3,4 -0039- vyrovnání za 12/22 | 1 - vyrovnání za 12/22; množství 1; celkem 2 970,54 Kč; položka rozpočtu: 5169 2 - vyrovnání za 12/22; množství 1; celkem 1 280,63 Kč; položka rozpočtu: 5169 3 - vyrovnání za 12/22; množství 1; celkem 870,07 Kč; položka rozpočtu: 5169 4 - vyrovnání za 12/22; množství 1; celkem 825,21 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 5 946,45 Kč | 5 946,45 Kč | 13.1.2023 | 19.1.2023 | 13.1.2023 | |
| Krajská hygienická stanice Lib | Pavel Kraus | 3 - 0040-zimní údržba 12/22 | 3 - zimní údržba 12/22; množství 1; celkem 3 500,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 3 500,00 Kč | 3 500,00 Kč | 13.1.2023 | 24.1.2023 | 13.1.2023 | |
| Krajská hygienická stanice Lib | FORCORP GROUP spol. s r.o. | 2-0041- mytí oken 12/22 | 2- mytí oken 12/22; množství 1; celkem 3 367,77 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 3 367,77 Kč | 3 367,77 Kč | 13.1.2023 | 27.1.2023 | 13.1.2023 | |
| Krajská hygienická stanice Lib | D & D SECURITY, a.s. | 1 - 0042-ochrana objektu - výjezd 24.12.22 | 1 - ochrana objektu - výjezd 24.12.22; množství 1; celkem 363,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 363,00 Kč | 363,00 Kč | 13.1.2023 | 24.1.2023 | 13.1.2023 | |
| Krajská hygienická stanice Lib | Vodafone Czech Republic a.s. | 1,2,3,4 - 0043-mobily 12/22 | 1 - mobily 12/22; množství 1; celkem 7 045,48 Kč; položka rozpočtu: 5162 2 - mobily 12/22; množství 1; celkem 1 365,61 Kč; položka rozpočtu: 5162 3 - mobily 12/22; množství 1; celkem 1 553,60 Kč; položka rozpočtu: 5162 4- mobily 12/22; množství 1; celkem 1 613,92 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 11 578,61 Kč | 11 578,61 Kč | 13.1.2023 | 27.1.2023 | 13.1.2023 | |
| Krajská hygienická stanice Lib | FORCORP GROUP spol. s r.o. | 3 -0044- čištění koberců 12/22 | 3 - čištění koberců 12/22; množství 1; celkem 10 328,62 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 10 328,62 Kč | 10 328,62 Kč | 13.1.2023 | 27.1.2023 | 13.1.2023 | |
| Krajská hygienická stanice Lib | D & D SECURITY, a.s. | 1 - 0045-ochrana objektu PCO+ přenos dat 1/23 | 1 - ochrana objektu PCO+ přenos dat 1/23; množství 1; celkem 4 264,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 4 264,00 Kč | 4 264,00 Kč | 13.1.2023 | 23.1.2023 | 13.1.2023 | |
| Krajská hygienická stanice Lib | Česká pošta, s.p. | 1-0046- poštovné 12/22 | 1- poštovné 12/22; množství 1; celkem 6 557,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 6 557,00 Kč | 6 557,00 Kč | 13.1.2023 | 19.1.2023 | 13.1.2023 |