| Odběratel | Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hygienická stanice hlavního města Prahy | Solitea, a.s. | poskytnutí práva používat aktuální verzi OZS | poskytnutí práva používat aktuální verzi OZS; množství 1; celkem 4 036,56 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 4 036,56 Kč | 4 036,56 Kč | 6.12.2023 | 19.12.2023 | 8.12.2023 | |
| Hygienická stanice hlavního města Prahy | Pražská teplárenská a.s | teplo - TV 11/2023, 602 Němčická | teplo - TV 11/2023, 602 Němčická; množství 1; celkem 4 640,04 Kč; položka rozpočtu: 5152 | 4 640,04 Kč | 4 640,04 Kč | 5.12.2023 | 18.12.2023 | 8.12.2023 | |
| Hygienická stanice hlavního města Prahy | SKYCLEAN s.r.o. | úklid za 11/2023 sídlo a pobočky HSHMP, 201 | úklid za 11/2023 sídlo a pobočky HSHMP, 201; množství 1; celkem 50 664,35 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 50 664,35 Kč | 50 664,35 Kč | 7.12.2023 | 19.12.2023 | 8.12.2023 | |
| Hygienická stanice hlavního města Prahy | Kampi Office | Kancelářské a hygienické potřeby | Kancelářské a hygienické potřeby; množství 1; celkem 49 114,14 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 49 114,14 Kč | 49 114,14 Kč | 8.12.2023 | 19.12.2023 | 8.12.2023 | |
| Hygienická stanice hlavního města Prahy | Vodafone Czech Republic a.s. | telekomunikační služby-mobilní tel. 11/2023, 201 | telekomunikační služby-mobilní tel. 11/2023, 201; množství 1; celkem 616,28 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 616,28 Kč | 616,28 Kč | 5.12.2023 | 19.12.2023 | 8.12.2023 | |
| Hygienická stanice hlavního města Prahy | O2 Czech Republic a.s. | tel. poplatky za linku "blackout" 11/2023, 201 | tel. poplatky za linku "blackout" 11/2023, 201; množství 1; celkem 598,95 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 598,95 Kč | 598,95 Kč | 5.12.2023 | 19.12.2023 | 8.12.2023 | |
| Hygienická stanice hlavního města Prahy | O2 Czech Republic a.s. | mobilní telekomunikační služby 11/2023, 201 | mobilní telekomunikační služby 11/2023, 201; množství 1; celkem 52 565,93 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 52 565,93 Kč | 52 565,93 Kč | 5.12.2023 | 19.12.2023 | 8.12.2023 | |
| Hygienická stanice hlavního města Prahy | Česká pošta, s.p. | kvalif.osobní certifikáty zam., 403 DD 5283138971 | kvalif.osobní certifikáty zam., 403 DD 5283138971; množství 1; celkem 1 472,70 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 1 472,70 Kč | 1 472,70 Kč | 5.12.2023 | 18.12.2023 | 8.12.2023 | |
| Hygienická stanice hlavního města Prahy | Kampi Office | Kancelářské a hygienické potřeby | Kancelářské a hygienické potřeby; množství 1; celkem 224 102,06 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 224 102,06 Kč | 224 102,06 Kč | 8.12.2023 | 21.12.2023 | 8.12.2023 | |
| Hygienická stanice hlavního města Prahy | I & CS spol. s r.o. | akreditovaná kalibrace teploměrů 10 ks, 201 | akreditovaná kalibrace teploměrů 10 ks, 201; množství 1; celkem 10 415,50 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 10 415,50 Kč | 10 415,50 Kč | 5.12.2023 | 13.12.2023 | 8.12.2023 | |
| Hygienická stanice hlavního města Prahy | REMA UH s.r.o. | Kancelářské potřeby - kalendáře | Kancelářské potřeby - kalendáře; množství 1; celkem 13 685,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 13 685,00 Kč | 13 685,00 Kč | 8.12.2023 | 14.12.2023 | 8.12.2023 | |
| Hygienická stanice hlavního města Prahy | IPVZ | školení - Kontroly vydaných prohlášení | školení - Kontroly vydaných prohlášení; množství 1; celkem 950,00 Kč; položka rozpočtu: 5167 | 950,00 Kč | 950,00 Kč | 8.12.2023 | 13.12.2023 | 8.12.2023 | |
| Hygienická stanice hlavního města Prahy | Pražská teplárenská a.s | teplo - UT 11/2023, 603 Měšická | teplo - UT 11/2023, 603 Měšická; množství 1; celkem 94 191,90 Kč; položka rozpočtu: 5152 | 94 191,90 Kč | 94 191,90 Kč | 6.12.2023 | 20.12.2023 | 8.12.2023 | |
| Hygienická stanice hlavního města Prahy | Pražská teplárenská a.s | teplo - TV 11/2023, 603 Měšická | teplo - TV 11/2023, 603 Měšická; množství 1; celkem 10 237,49 Kč; položka rozpočtu: 5152 | 10 237,49 Kč | 10 237,49 Kč | 6.12.2023 | 20.12.2023 | 8.12.2023 | |
| Hygienická stanice hlavního města Prahy | IGNUM Telekomunikace s.r.o. | zapojení tel. linky 28, 34, 602 Němčická | zapojení tel. linky 28, 34, 602 Němčická; množství 1; celkem 920,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 920,00 Kč | 920,00 Kč | 6.12.2023 | 19.12.2023 | 12.12.2023 | |
| Hygienická stanice hlavního města Prahy | Česká pošta, s.p. | poštovné-INKASO 11/2023, 201 - DD 5218582134 | poštovné-INKASO 11/2023, 201 - DD 5218582134; množství 1; celkem 359,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 359,00 Kč | 359,00 Kč | 8.12.2023 | 20.12.2023 | 12.12.2023 | |
| Hygienická stanice hlavního města Prahy | Lešner Pavel | praní prádla 11/2023, 201 | praní prádla 11/2023, 201; množství 1; celkem 1 210,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 210,00 Kč | 1 210,00 Kč | 7.12.2023 | 14.12.2023 | 12.12.2023 | |
| Hygienická stanice hlavního města Prahy | CENTROPOL ENERGY a.s. | vyúčtování elektřina 1.1.-13.11.2023, 605 Rybalkov | vyúčtování elektřina 1.1.-13.11.2023, 605 Rybalkov; množství 1; celkem 33 738,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 33 738,00 Kč | 33 738,00 Kč | 7.12.2023 | 19.12.2023 | 12.12.2023 | |
| Hygienická stanice hlavního města Prahy | ALKOM Security, a.s. | ostraha objektu 11/2023, 601 Rytířská | ostraha objektu 11/2023, 601 Rytířská; množství 1; celkem 1 097,47 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 097,47 Kč | 1 097,47 Kč | 7.12.2023 | 20.12.2023 | 12.12.2023 | |
| Hygienická stanice hlavního města Prahy | MULTISPORT BENEFIT CZECH Praha | FKSP-MultiSport Benefit pro zaměstnance 12/2023 | FKSP-MultiSport Benefit pro zaměstnance 12/2023; množství 1; celkem 37 750,00 Kč | 37 750,00 Kč | 37 750,00 Kč | 11.12.2023 | 20.12.2023 | 12.12.2023 | |
| Hygienická stanice hlavního města Prahy | Pražské vodovody a kanalizace | záloha vodné,stočné,srážky 12/2023,607 Duk. hrdinů | záloha vodné,stočné,srážky 12/2023,607 Duk. hrdin; množství 1; celkem 4 460,00 Kč; položka rozpočtu: 5151 | 4 460,00 Kč | 4 460,00 Kč | 13.12.2023 | 14.12.2023 | 13.12.2023 | |
| Hygienická stanice hlavního města Prahy | CENTROPOL ENERGY a.s. | záloha elektřina 12/2023, 601 Rytířská | záloha elektřina 12/2023, 601 Rytířská; množství 1; celkem 2 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 8.12.2023 | 20.12.2023 | 13.12.2023 | |
| Hygienická stanice hlavního města Prahy | Pražské vodovody a kanalizace | záloha vodné,stočné,srážky 12/2023,605 Rybalkova | záloha vodné,stočné,srážky 12/2023,605 Rybalkova; množství 1; celkem 3 250,00 Kč; položka rozpočtu: 5151 | 3 250,00 Kč | 3 250,00 Kč | 13.12.2023 | 14.12.2023 | 13.12.2023 | |
| Hygienická stanice hlavního města Prahy | CENTROPOL ENERGY a.s. | záloha elektřina 12/2023, 601 Rytířská | záloha elektřina 12/2023, 601 Rytířská; množství 1; celkem 40 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 40 000,00 Kč | 40 000,00 Kč | 13.12.2023 | 20.12.2023 | 13.12.2023 | |
| Hygienická stanice hlavního města Prahy | CENTROPOL ENERGY a.s. | záloha elektřina 12/2023, 605 Rybalkova | záloha elektřina 12/2023, 605 Rybalkova; množství 1; celkem 13 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 13 000,00 Kč | 13 000,00 Kč | 13.12.2023 | 20.12.2023 | 13.12.2023 | |
| Hygienická stanice hlavního města Prahy | CENTROPOL ENERGY a.s. | záloha elektřina 12/2023, 606 Nechanského | záloha elektřina 12/2023, 606 Nechanského; množství 1; celkem 8 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 13.12.2023 | 20.12.2023 | 13.12.2023 | |
| Hygienická stanice hlavního města Prahy | CENTROPOL ENERGY a.s. | záloha elektřina 12/2023, 607 Duk. hrdinů | záloha elektřina 12/2023, 607 Duk. hrdinů; množství 1; celkem 2 500,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 2 500,00 Kč | 2 500,00 Kč | 13.12.2023 | 20.12.2023 | 13.12.2023 | |
| Hygienická stanice hlavního města Prahy | CENTROPOL ENERGY a.s. | záloha elektřina 12/2023, 607 Duk. hrdinů | záloha elektřina 12/2023, 607 Duk. hrdinů; množství 1; celkem 11 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 11 000,00 Kč | 11 000,00 Kč | 13.12.2023 | 20.12.2023 | 13.12.2023 | |
| Hygienická stanice hlavního města Prahy | CENTROPOL ENERGY a.s. | záloha elektřina 12/2023, 603 Měšická | záloha elektřina 12/2023, 603 Měšická; množství 1; celkem 2 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 13.12.2023 | 20.12.2023 | 13.12.2023 | |
| Hygienická stanice hlavního města Prahy | CENTROPOL ENERGY a.s. | záloha elektřina 12/2023, 603 Měšická | záloha elektřina 12/2023, 603 Měšická; množství 1; celkem 4 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 4 000,00 Kč | 4 000,00 Kč | 13.12.2023 | 20.12.2023 | 13.12.2023 | |
| Hygienická stanice hlavního města Prahy | CENTROPOL ENERGY a.s. | záloha elektřina 12/2023, 602 Němčická | záloha elektřina 12/2023, 602 Němčická; množství 1; celkem 5 500,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 5 500,00 Kč | 5 500,00 Kč | 13.12.2023 | 20.12.2023 | 13.12.2023 | |
| Hygienická stanice hlavního města Prahy | Edenred CZ s.r.o. | stravenky 11/2023, 102 | Stravenky zaměstnanci 11/2023, 3709 ks; množství 1; celkem 519 260,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 519 260,00 Kč | 519 260,00 Kč | 13.12.2023 | 18.12.2023 | 13.12.2023 | |
| Hygienická stanice hlavního města Prahy | Veolia Energie Praha, a.s. | vyúčtování teplo 11/2023, 606 Nechanského | vyúčtování teplo 11/2023, 606 Nechanského; množství 1; celkem 57 494,52 Kč; položka rozpočtu: 5152 | 57 494,52 Kč | 57 494,52 Kč | 8.12.2023 | 20.12.2023 | 13.12.2023 | |
| Hygienická stanice hlavního města Prahy | Pražská teplárenská a.s | teplo - UT 11/2023, 602 Němčická | teplo - UT 11/2023, 602 Němčická; množství 1; celkem 52 959,36 Kč; položka rozpočtu: 5152 | 52 959,36 Kč | 52 959,36 Kč | 12.12.2023 | 20.12.2023 | 13.12.2023 | |
| Hygienická stanice hlavního města Prahy | CENTROPOL ENERGY a.s. | vyúčtování elektřina 11/2023, 601 Rytířská | vyúčtování elektřina 11/2023, 601 Rytířská; množství 1; celkem 1 072,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 1 072,00 Kč | 1 072,00 Kč | 13.12.2023 | 21.12.2023 | 19.12.2023 | |
| Hygienická stanice hlavního města Prahy | CENTROPOL ENERGY a.s. | vyúčtování elektřina 11/2023, 607 Duk. hrdinů | vyúčtování elektřina 11/2023, 607 Duk. hrdinů; množství 1; celkem 539,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 539,00 Kč | 539,00 Kč | 13.12.2023 | 21.12.2023 | 19.12.2023 | |
| Hygienická stanice hlavního města Prahy | Česká pošta, s.p. | poštovné-INKASO 11/2023, 201 - DD 5218584318 | poštovné-INKASO 11/2023, 201 - DD 5218584318; množství 1; celkem 1 113,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 1 113,00 Kč | 1 113,00 Kč | 14.12.2023 | 21.12.2023 | 19.12.2023 | |
| Hygienická stanice hlavního města Prahy | Česká pošta, s.p. | poštovné-INKASO 11/2023, 201 | poštovné-INKASO 11/2023, 201; množství 1; celkem 70,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 70,00 Kč | 70,00 Kč | 13.12.2023 | 21.12.2023 | 19.12.2023 | |
| Hygienická stanice hlavního města Prahy | Česká pošta, s.p. | poštovné-INKASO 11/2023, 201 | poštovné-INKASO 11/2023, 201; množství 1; celkem 1 864,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 1 864,00 Kč | 1 864,00 Kč | 13.12.2023 | 21.12.2023 | 19.12.2023 | |
| Hygienická stanice hlavního města Prahy | CCS, A.S. | záloha CCS 12/2023 INKASO, 201/DO | záloha CCS 12/2023 INKASO, 201/DO; množství 1; celkem 4 780,34 Kč; položka rozpočtu: 5156 | 4 780,34 Kč | 4 780,34 Kč | 18.12.2023 | 20.12.2023 | 19.12.2023 | |
| Hygienická stanice hlavního města Prahy | Alexander Kern | oprava elektroinstalace v budovách HSHMP, 602 Němč | Oprava elektroinstalace dle textu, 602 Němčická; množství 1; celkem 8 110,63 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 8 110,63 Kč | 8 110,63 Kč | 19.12.2023 | 21.12.2023 | 19.12.2023 | |
| Hygienická stanice hlavního města Prahy | Česká pošta, s.p. | poštovné-INKASO 11/2023, 201 | poštovné-INKASO 11/2023, 201; množství 1; celkem 846,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 846,00 Kč | 846,00 Kč | 18.12.2023 | 22.12.2023 | 19.12.2023 | |
| Hygienická stanice hlavního města Prahy | Česká pošta, s.p. | poštovné-INKASO 11/2023, 201 | poštovné-INKASO 11/2023, 201; množství 1; celkem 111,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 111,00 Kč | 111,00 Kč | 18.12.2023 | 22.12.2023 | 19.12.2023 | |
| Hygienická stanice hlavního města Prahy | Vojtěch Řenč | Přistavení a odvoz kontejneru na směsný odpad | Přistavení a odvoz kontejneru na bioodpad; množství 1; celkem 5 082,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 5 082,00 Kč | 5 082,00 Kč | 19.12.2023 | 21.12.2023 | 19.12.2023 | |
| Hygienická stanice hlavního města Prahy | AV GASTRO, s.r.o. | pohoštění pro účastníky vzdělávací akce HSHMP | pohoštění pro účastníky vzdělávací akce HSHMP; množství 1; celkem 29 799,00 Kč; položka rozpočtu: 5175 | 29 799,00 Kč | 29 799,00 Kč | 19.12.2023 | 21.12.2023 | 19.12.2023 | |
| Hygienická stanice hlavního města Prahy | Ing. Jan Mrzílek | Terénní úpravy manip. ploch na Pha9, 603 | Terénní úpravy manip. ploch na Pha9, 603; množství 1; celkem 22 645,15 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 22 645,15 Kč | 22 645,15 Kč | 19.12.2023 | 21.12.2023 | 19.12.2023 | |
| Hygienická stanice hlavního města Prahy | LMC s.r.o. | Balíček inzerátů na Jobs.cz - KOMBI 5, 402 | Balíček inzerátů na Jobs.cz - KOMBI 5, 402; množství 1; celkem 43 439,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 43 439,00 Kč | 43 439,00 Kč | 13.12.2023 | 21.12.2023 | 19.12.2023 | |
| Hygienická stanice hlavního města Prahy | I & CS spol. s r.o. | akreditovaná kalibrace měřidel 6 ks, 201 | akreditovaná kalibrace měřidel 6 ks, 201; množství 1; celkem 8 234,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 8 234,00 Kč | 8 234,00 Kč | 19.12.2023 | 21.12.2023 | 19.12.2023 | |
| Hygienická stanice hlavního města Prahy | ZIEGLER ZZ s.r.o. | výměna základní desky kotle, 602 Němčická | výměna základní desky kotle, 602 Němčická; množství 1; celkem 12 103,63 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 12 103,63 Kč | 12 103,63 Kč | 8.12.2023 | 21.12.2023 | 19.12.2023 | |
| Hygienická stanice hlavního města Prahy | ZIEGLER ZZ s.r.o. | výměna hořáku plyn. kotle, 607 Duk.hrdinů | výměna hořáku plyn. kotle, 607 Duk.hrdinů; množství 1; celkem 5 755,97 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 5 755,97 Kč | 5 755,97 Kč | 8.12.2023 | 21.12.2023 | 19.12.2023 | |
| Hygienická stanice hlavního města Prahy | GDPR Solutions a.s. | Audit GDPR dokumentů | Audit GDPR dokumentů; množství 1; celkem 58 080,00 Kč; položka rozpočtu: 5166 | 58 080,00 Kč | 58 080,00 Kč | 18.12.2023 | 21.12.2023 | 19.12.2023 | |
| Hygienická stanice hlavního města Prahy | Spolek Trend vozíčkářů Olomouc | tonery Kyocera TK černé, barevné, 403 IT | Nákup originálních tonerů do tiskáren; množství 1; celkem 198 506,55 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 198 506,55 Kč | 198 506,55 Kč | 18.12.2023 | 21.12.2023 | 19.12.2023 | |
| Hygienická stanice hlavního města Prahy | Aliaves & Co., a.s. | školení Problematika prac.doby a doby odpočinku | školení Problematika prac.doby a doby odpočinku; množství 1; celkem 3 617,90 Kč; položka rozpočtu: 5167 | 3 617,90 Kč | 3 617,90 Kč | 14.12.2023 | 21.12.2023 | 19.12.2023 | |
| Hygienická stanice hlavního města Prahy | Institut certifikace Svazu | školení - účetní záveřka 14.12.2023 | školení - účetní záveřka 14.12.2023; množství 1; celkem 2 890,00 Kč; položka rozpočtu: 5167 | 2 890,00 Kč | 2 890,00 Kč | 18.12.2023 | 21.12.2023 | 20.11.2023 | |
| Hygienická stanice hlavního města Prahy | BOZP - PO s.r.o. | preventivní požární prohlídky 7-12/2023, 201 | preventivní požární prohlídky 7-12/2023, 201; množství 1; celkem 18 876,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 18 876,00 Kč | 18 876,00 Kč | 19.12.2023 | 21.12.2023 | 20.12.2023 | |
| Hygienická stanice hlavního města Prahy | Ondřej Pečený | školení - efektivní komunikace a vedení lidí | školení - efektivní komunikace a vedení lidí; množství 1; celkem 20 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5167 | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 19.12.2023 | 21.12.2023 | 20.11.2023 | |
| Hygienická stanice hlavního města Prahy | Alexander Kern | oprava elektroinstalace v budovách HSHMP, 606Nech | oprava elektroinstalace v budovách HSHMP, 606Nech; množství 1; celkem 48 256,01 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 48 256,01 Kč | 48 256,01 Kč | 13.12.2023 | 21.12.2023 | 8.12.2023 | |
| Hygienická stanice hlavního města Prahy | KYOCERA Document Solutions Czech, | Oprava multifunkčních tiskáren Kyocera | Oprava multifunkčních tiskáren Kyocera; množství 1; celkem 8 231,63 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 8 231,63 Kč | 8 231,63 Kč | 18.12.2023 | 21.12.2023 | 20.12.2023 | |
| Hygienická stanice hlavního města Prahy | TERAGON SW s.r.o. | Licence PDF-XChange Editor Plus + Enhanced OCR | Licence PDF-XChange Editor Plus + Enhanced OCR; množství 1; celkem 18 120,00 Kč; položka rozpočtu: 5172 | 18 120,00 Kč | 18 120,00 Kč | 13.12.2023 | 21.12.2023 | 20.12.2023 | |
| Hygienická stanice hlavního města Prahy | Hlavní město Praha | Teplo, vodné, stočné 1/2024, 601 Rytířská | Vodné, stočné 11/2023, 601 Rytířská; množství 1; celkem 19 400,00 Kč; položka rozpočtu: 5151 Teplo, vodné, stočné 1/2024, 601 Rytířská; množství 1; celkem 110 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5152 | 129 400,00 Kč | 129 400,00 Kč | 14.12.2023 | 21.12.2023 | 20.12.2023 | |
| Hygienická stanice hlavního města Prahy | BOZP - PO s.r.o. | služby BOZP a PO, 201 | služby BOZP a PO, 201; množství 1; celkem 113 015,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 113 015,00 Kč | 113 015,00 Kč | 20.12.2023 | 21.12.2023 | 20.12.2023 | |
| Hygienická stanice hlavního města Prahy | Pražská plynárenská, a.s. | plyn 11/2023, Rybalkova,Němčická,Duk.hrdinů | plyn 11/2023, Rybalkova,Němčická,Duk.hrdinů; množství 1; celkem 60 218,00 Kč; položka rozpočtu: 5153 | 60 218,00 Kč | 60 218,00 Kč | 18.12.2023 | 21.12.2023 | 20.12.2023 | |
| Hygienická stanice hlavního města Prahy | HAVEX-auto s.r.o. | oprava vozu 5AX 7286, 201/DO | oprava vozu 5AX 7286, 201/DO; množství 1; celkem 6 319,24 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 6 319,24 Kč | 6 319,24 Kč | 20.12.2023 | 21.12.2023 | 20.12.2023 | |
| Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice | CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 174,27 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,27 Kč | 7 174,00 Kč | 7 174,00 Kč | 22.4.2024 | 22.4.2024 | 16.5.2024 | |
| Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice | ASTUR-KA, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 758,61 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 872,66 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 279,82 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 502,60 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 964,19 Kč | 50 377,88 Kč | 50 377,88 Kč | 22.4.2024 | 22.4.2024 | 20.5.2024 | |
| Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice | Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 060,32 Kč | 13 060,32 Kč | 13 060,32 Kč | 22.4.2024 | 22.4.2024 | 16.5.2024 | |
| Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice | Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 574,85 Kč | 6 574,85 Kč | 6 574,85 Kč | 22.4.2024 | 22.4.2024 | 16.5.2024 | |
| Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice | Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 825,11 Kč | 3 825,11 Kč | 3 825,11 Kč | 22.4.2024 | 22.4.2024 | 20.5.2024 | |
| Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice | Bramborárna Bukovice, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 718,32 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 312,16 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 874,56 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 593,52 Kč | 22 498,56 Kč | 22 498,56 Kč | 22.4.2024 | 22.4.2024 | 7.5.2024 | |
| Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice | Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 6 139,91 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,07 Kč | 6 139,91 Kč | 6 876,70 Kč | 22.4.2024 | 23.4.2024 | 20.5.2024 | 23.4.2024 |
| Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice | Merck Sharp & Dohme s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 294,62 Kč | 294,62 Kč | 329,97 Kč | 22.4.2024 | 23.4.2024 | 20.5.2024 | 18.4.2024 |
| Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice | Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 83 617,75 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 617,48 Kč 132 01000 - léky; celkem -2,22 Kč | 85 235,23 Kč | 95 609,03 Kč | 22.4.2024 | 23.4.2024 | 20.5.2024 | 23.4.2024 |
| Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice | STATECH s.r.o. | práce sloupové plošiny Genie | 518 10010 740 - ostatní nevýrobní služby; celkem 10 408,42 Kč | 10 408,42 Kč | 10 408,42 Kč | 23.4.2024 | 24.4.2024 | 2.5.2024 | |
| Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice | Martin Novák | Tisk projektové dokumentace-oprava horizontálních rozvodů vody kuchyně | 518 10010 740 - ostatní nevýrobní služby; celkem 540,00 Kč | 540,00 Kč | 540,00 Kč | 22.4.2024 | 23.4.2024 | 2.5.2024 | |
| Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice | Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 15 829,10 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 15 829,10 Kč | 17 728,59 Kč | 24.4.2024 | 24.4.2024 | 23.5.2024 | 24.4.2024 |
| Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice | Farma Cítov s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 447,36 Kč | 3 447,36 Kč | 3 447,36 Kč | 24.4.2024 | 24.4.2024 | 20.5.2024 | |
| Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice | Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 306,78 Kč | 7 306,78 Kč | 7 306,78 Kč | 23.4.2024 | 23.4.2024 | 16.5.2024 | |
| Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice | Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 524,99 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 14 524,98 Kč | 14 524,98 Kč | 24.4.2024 | 24.4.2024 | 23.5.2024 | |
| Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice | Daniel Pilnaj | Hmoždinky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 756,98 Kč | 756,98 Kč | 756,98 Kč | 23.4.2024 | 25.4.2024 | 20.5.2024 | |
| Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice | Cormen s.r.o. | čistící prostředky stravovací provoz | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 29 029,11 Kč | 29 029,11 Kč | 29 029,11 Kč | 19.4.2024 | 25.4.2024 | 7.5.2024 | |
| Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice | POPROKAN s.r.o | kancelářské potřeby | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 161,60 Kč | 1 161,60 Kč | 1 161,60 Kč | 25.4.2024 | 25.4.2024 | 23.5.2024 | |
| Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice | Ex-ka, s. r. o. | Chemikálie pro kotelní vodu | 501 07020 782 - čistící prostředky; celkem 31 259,00 Kč | 31 259,00 Kč | 31 259,00 Kč | 22.4.2024 | 23.4.2024 | 20.5.2024 | |
| Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice | Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 30 371,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,12 Kč | 30 371,00 Kč | 34 015,52 Kč | 24.4.2024 | 25.4.2024 | 23.5.2024 | 24.4.2024 |
| Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice | Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 394,47 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,08 Kč | 394,47 Kč | 441,81 Kč | 24.4.2024 | 25.4.2024 | 23.5.2024 | 24.4.2024 |
| Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice | LAB MARK a.s. | Seronorm Human | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 8 228,00 Kč | 8 228,00 Kč | 8 228,00 Kč | 24.4.2024 | 25.4.2024 | 14.5.2024 | |
| Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice | LKQ CZ s.r.o. | Autobaterie, kapaliny svíčky, žárovky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 7 364,00 Kč | 7 364,00 Kč | 7 364,00 Kč | 30.4.2024 | 7.5.2024 | 14.5.2024 | |
| Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice | Matyska a.s. | Rámečky plexisklo | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 804,00 Kč | 1 804,00 Kč | 1 804,00 Kč | 30.4.2024 | 7.5.2024 | 14.5.2024 | |
| Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice | 2P SERVIS s.r.o. | Kalhoty dámské | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 15 914,00 Kč | 15 914,00 Kč | 15 914,00 Kč | 29.4.2024 | 7.5.2024 | 28.5.2024 | |
| Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice | CATINI EUROPE s.r.o. | kazetová elektrická markýza | celkem 10 598,00 Kč | 10 598,00 Kč | 10 598,00 Kč | 29.4.2024 | 30.4.2024 | 7.5.2024 | |
| Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice | Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 2/2024 - V Sídlišti 144, vs 16 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 2.5.2024 | 2.5.2024 | 16.5.2024 | |
| Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice | Finanční úřad v Roudnici nad Labem | Daň z nemovitých věcí 1/2 rok 2024 | 532 00000 901 - daň z nemovitostí; celkem 21 497,00 Kč | 21 497,00 Kč | 21 497,00 Kč | 6.5.2024 | 6.5.2024 | 27.5.2024 | |
| Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice | Alza.cz a.s. | Lednice, poštovní schránky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 11 323,00 Kč | 11 323,00 Kč | 11 323,00 Kč | 3.5.2024 | 7.5.2024 | 16.5.2024 | |
| Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice | BMK servis s.r.o. | Oprava varné desky, Stř. 650/ byt. dům č.p. 144 | 511 03001 650 - ostatní údržba a opravy; celkem 3 618,00 Kč | 3 618,00 Kč | 3 618,00 Kč | 25.4.2024 | 7.5.2024 | 16.5.2024 | |
| Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice | Martin Fiala | Pozáruční oprava myčky, Stř. 491 | 511 03001 491 - ostatní údržba a opravy; celkem 2 693,46 Kč | 2 693,46 Kč | 2 693,46 Kč | 5.5.2024 | 7.5.2024 | 16.5.2024 | |
| Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice | Ing. František Záveský | Poradenská a konzultační činnost 04/2024 | 549 01010 710 - právní a poradenská činnost; celkem 23 537,50 Kč | 23 537,50 Kč | 23 537,50 Kč | 5.5.2024 | 6.5.2024 | 16.5.2024 | |
| Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice | O2 Czech Republic a.s. | Vyúčtování mob. hovorů 4/2024 | 518 01010 323 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 136,13 Kč 518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 1 887,45 Kč 518 01010 471 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 50,82 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 740 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 30,25 Kč 518 01010 732 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 30,25 Kč 518 01010 520 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 397,93 Kč 518 01010 612 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 30,25 Kč 518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 649,01 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 53,24 Kč 518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 41,43 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč 518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 415,20 Kč 518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 162,75 Kč 518 01010 750 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 49,61 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč 518 01010 760 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 67,76 Kč 518 01010 777 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 415,20 Kč 518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 275,64 Kč 518 01010 321 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 162,14 Kč 518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč 518 01010 462 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 76,23 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 361,79 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 1 015,92 Kč 518 01010 761 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 72,48 Kč 518 01010 220 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč 518 01010 204 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 503,92 Kč 518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 517,64 Kč 518 01010 730 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 49,61 Kč 518 01010 501 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč 518 01010 491 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 299,23 Kč 518 01010 313 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 30,25 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 9 585,02 Kč | 9 585,02 Kč | 30.4.2024 | 6.5.2024 | 23.5.2024 | |
| Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice | AAO, s.r.o. | Popisovače, propisky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 530,30 Kč | 530,30 Kč | 530,30 Kč | 30.4.2024 | 7.5.2024 | 14.5.2024 | |
| Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice | KVD Plus s.r.o. | ZK587 - Písek maltový - areál nemocnice budova G | 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 5 413,06 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 5 413,06 Kč | 5 413,06 Kč | 5 413,06 Kč | 30.4.2024 | 7.5.2024 | 14.5.2024 | |
| Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice | STAVMAT Mazourek, s. r. o. | ZK587 - stavební materiál - budova G | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 7 626,50 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 7 626,50 Kč | 7 626,50 Kč | 7 626,50 Kč | 3.5.2024 | 7.5.2024 | 16.5.2024 | |
| Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice | STAVMAT Mazourek, s. r. o. | ZK587 - stavební materiál - budova G | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 3 714,00 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 3 714,00 Kč | 3 714,00 Kč | 3 714,00 Kč | 7.5.2024 | 7.5.2024 | 16.5.2024 |