| Odběratel | Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Státní ústav pro kontrolu léčiv | TSM spol. s.r.o. | kurz | TSM, spol. s r. kurz; položka rozpočtu: 5167 | 2 700,00 Kč | 23.10.2025 | 31.10.2025 | |||
| Státní ústav pro kontrolu léčiv | Pavel Hofmann | oprava okna | Pavel Hofmann oprava okna; položka rozpočtu: 5171 | 7 843,22 Kč | 23.10.2025 | 31.10.2025 | |||
| Státní ústav pro kontrolu léčiv | ARCHAN II s.r.o. | spotřeba plynu 1-10/2025 | ARCHAN II s.r.o spotřeba plynu; položka rozpočtu: 5153 | 348 977,75 Kč | 23.10.2025 | 31.10.2025 | |||
| Státní ústav pro kontrolu léčiv | K.E.I. GROUP, s.r.o. | výměna kol vozu 9A45774 | Direct auto Brnvýměna kol vozu; položka rozpočtu: 5169 | 3 306,49 Kč | 23.10.2025 | 31.10.2025 | |||
| Státní ústav pro kontrolu léčiv | ROS, a.s. | servis vozu 1Ak5363 | ROS, a.s. servis vozu 1Ak; položka rozpočtu: 5171 | 22 730,94 Kč | 23.10.2025 | 31.10.2025 | |||
| Státní ústav pro kontrolu léčiv | SIGMA-ALDRICH spol. s r.o. | MacCONKEY bujón | Merck Life ScieMacCONKEY bujón; položka rozpočtu: 5133 | 4 066,81 Kč | 24.10.2025 | 31.10.2025 | |||
| Státní ústav pro kontrolu léčiv | O.K.SERVIS BioPro, s.r.o. | COUN-TACT-IRR | O.K. SERVIS Bio COUN-TACT-IRR; položka rozpočtu: 5133 | 1 404,81 Kč | 24.10.2025 | 31.10.2025 | |||
| Státní ústav pro kontrolu léčiv | APETIT PRAHA v.o.s. | občerstvení | APETIT PRAHA v. občerstvení; položka rozpočtu: 5175 | 6 830,00 Kč | 24.10.2025 | 30.10.2025 | |||
| Státní ústav pro kontrolu léčiv | MÚZO Praha s.r.o. | prováděcí projekt díla | MÚZO Praha s.r.prováděcí proje; položka rozpočtu: 6111 | 452 760,46 Kč | 18.9.2025 | 8.10.2025 | |||
| Státní ústav pro kontrolu léčiv | Auto Eder a.s. | automobil Toyota | Auto Eder a.s. automobil Toyot; položka rozpočtu: 6123 | 922 092,32 Kč | 3.10.2025 | 30.10.2025 | |||
| Státní ústav pro kontrolu léčiv | Auto Eder a.s. | automobil Toyota | Auto Eder a.s. automobil Toyot; položka rozpočtu: 6123 | 886 617,32 Kč | 3.10.2025 | 30.10.2025 | |||
| Státní ústav pro kontrolu léčiv | BOOTIQ s.r.o. | archivace v modulu osvědčení | BOOTIQ 005402 archivace v mod; položka rozpočtu: 6111 | 242 121,00 Kč | 3.10.2025 | 21.10.2025 | |||
| Státní ústav pro kontrolu léčiv | VOLTDRIVE s.r.o. | nabíj.stanice Silentium WDS | VOLTDRIVE s.r.o nabíj.stanice; položka rozpočtu: 6122 | 160 900,96 Kč | 10.10.2025 | 31.10.2025 | |||
| Státní ústav pro kontrolu léčiv | ZEUS Výtahová technika s.r.o. | razítko autoriz. inženýra | ZEUS Výtahová trazítko autoriz; položka rozpočtu: 6121 | 3 025,00 Kč | 14.10.2025 | 17.10.2025 | |||
| Státní ústav pro kontrolu léčiv | SOMMER PROJEKT, s.r.o. | PD dobíjecích stanic | SOMMER PROJEKT, PD dobíjecích; položka rozpočtu: 6121 | 38 720,00 Kč | 29.10.2025 | 31.10.2025 | |||
| Státní ústav pro kontrolu léčiv | Jihoměstská majetková a.s. | Stálá platba JHMM nájem 2025 | Stálá platba JHMM nájem 2025; položka rozpočtu: 5164 Stálá platba JHMM vodné 2025; položka rozpočtu: 5151 Stálá platba JHMM teplo 2025; položka rozpočtu: 5152 Stálá platba JHMM t.voda 2025; položka rozpočtu: 5157 Stálá platba JHMM ele.e. 2025; položka rozpočtu: 5154 | 23 937,00 Kč | 7.10.2025 | 9.10.2025 | |||
| Státní ústav pro kontrolu léčiv | Pražská plynárenská, a.s. | Stálá platba Pr.plynár.10/25 | Stálá platba Pr.plynár.10/25; položka rozpočtu: 5153 | 13 100,00 Kč | 7.10.2025 | 9.10.2025 | |||
| Státní ústav pro kontrolu léčiv | Pražská plynárenská, a.s. | Stálá platba Pr.Plyn.ele.10/25 | Stálá platba Pr.Plyn.ele.10/25; položka rozpočtu: 5154 | 23 800,00 Kč | 7.10.2025 | 9.10.2025 | |||
| Státní ústav pro kontrolu léčiv | Ing. Milan Páv | Stálá platba Páv nájem 2025 | Stálá platba Páv nájem 2025; položka rozpočtu: 5164 Stálá platba Páv teplo 2025; položka rozpočtu: 5152 Stálá platba Páv vodné 2025; položka rozpočtu: 5151 Stálá platba Páv úklid 2025; položka rozpočtu: 5169 Stálá platba Páv ele.e 2025; položka rozpočtu: 5154 Stálá platba Páv výtah 2025; položka rozpočtu: 5154 Stálá platba Páv odpady 2025; položka rozpočtu: 5169 | 29 586,00 Kč | 7.10.2025 | 9.10.2025 | |||
| Státní ústav pro kontrolu léčiv | ČEZ ESCO, a.s. | Stálá platba ČEZ ESCO 10/25 | Stálá platba ČEZ ESCO 10/25; položka rozpočtu: 5154 | 3 000,00 Kč | 7.10.2025 | 9.10.2025 | |||
| Státní ústav pro kontrolu léčiv | 1RIF otevřený podílový fond | Stálá platba 1.RIF 10/25 | Stálá platba 1.RIF 10/25 nájem; položka rozpočtu: 5164 Stálá platba 1.RIF 10/25 nájem; položka rozpočtu: 5164 Stálá platba 1.RIF 10/25 teplo; položka rozpočtu: 5152 Stálá platba 1.RIF 10/25 voda; položka rozpočtu: 5151 Stálá platba 1.RIF 10/25 ostat; položka rozpočtu: 5169 Stálá platba 1.RIF 10/25 ele.e; položka rozpočtu: 5154 | 32 458,74 Kč | 7.10.2025 | 9.10.2025 | |||
| Státní ústav pro kontrolu léčiv | ČESKÝ ROZHLAS | Stálá platba ČRo poplatky 4.Q | Stálá platba ČRo poplatky 4.Q; položka rozpočtu: 5169 | 16 500,00 Kč | 7.10.2025 | 9.10.2025 | |||
| Státní ústav pro kontrolu léčiv | ČESKÁ TELEVIZE | Stálá platba ČTv poplatky 4.Q | Stálá platba ČTv poplatky 4.Q; položka rozpočtu: 5169 | 45 000,00 Kč | 7.10.2025 | 9.10.2025 | |||
| Státní ústav pro kontrolu léčiv | A.P.N. PROMISE S.A. | 009800 Azure Marketplace | A.P.N. PROMISE 009800Marketpla; položka rozpočtu: 5168 | 457,02 Kč | 9.10.2025 | 31.10.2025 | |||
| Krajská hygienická stanice Lib | PEMA VELKOOBCHOD s.r.o. | 1 -0400- čistící prostředky na sklad | 1 - čistící prostředky na sklad; množství 1; celkem 23 557,25 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 23 557,25 Kč | 23 557,25 Kč | 22.7.2025 | 8.8.2025 | 22.7.2025 | |
| Krajská hygienická stanice Lib | Vodafone Czech Republic a.s. | 1 -0401- mobil.telefon Xiaomi, 2ks | 1 - mobil.telefon Xiaomi, 2ks; množství 1; celkem 6 953,99 Kč; položka rozpočtu: 5137 | 6 953,99 Kč | 6 953,99 Kč | 24.7.2025 | 21.8.2025 | 24.7.2025 | |
| Krajská hygienická stanice Lib | AHA KOMÍN s.r.o. | 2 -0405- revize spalinových cest | 2 - revize spalinových cest; množství 1; celkem 1 672,22 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 672,22 Kč | 1 672,22 Kč | 30.7.2025 | 4.8.2025 | 30.7.2025 | |
| Krajská hygienická stanice Lib | Jaroslav Šturma | 1-0406-služby IT,zástup informatika po dobu dovole | 1-služby IT,zástup informatika po dobu dovolené; množství 1; celkem 1 125,00 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 1 125,00 Kč | 1 125,00 Kč | 4.8.2025 | 5.8.2025 | 4.8.2025 | |
| Krajská hygienická stanice Lib | D & D SECURITY, a.s. | 1 - 0407-ostraha objektu 7/25 | 1 - ostraha objektu 7/25; množství 1; celkem 4 264,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 4 264,00 Kč | 4 264,00 Kč | 6.8.2025 | 7.8.2025 | 6.8.2025 | |
| Krajská hygienická stanice Lib | HENIG - security servis, | 2-0408-monitor.objektu,nájem park.ploch 7/25 | 2-monitorování objektu 7/25; množství 1; celkem 1 089,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 2-nájem parkovacích ploch 7/25; množství 1; celkem 3 630,00 Kč; položka rozpočtu: 5164 | 4 719,00 Kč | 4 719,00 Kč | 6.8.2025 | 7.8.2025 | 6.8.2025 | |
| Krajská hygienická stanice Lib | Sodexo Pass Česká republika a.s. | 1-0409-stravenky za 7/25,karta+ 1 stravenka | 1-stravenky za 7/25,karta+ 1 stravenka,SM; množství 1; celkem 54,67 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 54,67 Kč | 54,67 Kč | 6.8.2025 | 12.8.2025 | 6.8.2025 | |
| Krajská hygienická stanice Lib | FCC Liberec s.r.o. | 1 -0410- svoz a likvidace odpadu 7/25 | 1 - svoz a likvidace odpadu 7/25; množství 1; celkem 3 513,32 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 3 513,32 Kč | 3 513,32 Kč | 7.8.2025 | 13.8.2025 | 7.8.2025 | |
| Krajská hygienická stanice Lib | Miloš Svoboda-FONSERVIS | 1 -0411- servis tlf.ústředny 7/25 | 1 - servis tlf.ústředny 7/25; množství 1; celkem 269,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 269,00 Kč | 269,00 Kč | 7.8.2025 | 13.8.2025 | 7.8.2025 | |
| Krajská hygienická stanice Lib | Ing. Denisa Maxová | 1-0412-služby v oblasti bezpečnosti práce a PO,7/2 | 1-služby v oblasti bezpečnosti práce a PO,7/25; množství 1; celkem 7 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 7 000,00 Kč | 7 000,00 Kč | 7.8.2025 | 13.8.2025 | 7.8.2025 | |
| Krajská hygienická stanice Lib | OTIS a.s. | 1 -0413- pravidelná údržba výtahu 7/25 | 1 - pravidelná údržba výtahu 7/25; množství 1; celkem 1 398,76 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 398,76 Kč | 1 398,76 Kč | 7.8.2025 | 14.8.2025 | 7.8.2025 | |
| Krajská hygienická stanice Lib | Bohumil Čagánek | 1 -0414- zajištění provozu VZT 7/25 | 1 - zajištění provozu VZT 7/25; množství 1; celkem 363,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 363,00 Kč | 363,00 Kč | 7.8.2025 | 14.8.2025 | 7.8.2025 | |
| Krajská hygienická stanice Lib | Krajská nemocnice Liberec, a.s | 1 -0415- služby podatelny 7/25 | 1 - služby podatelny 7/25; množství 1; celkem 121,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 121,00 Kč | 121,00 Kč | 7.8.2025 | 29.8.2025 | 7.8.2025 | |
| Krajská hygienická stanice Lib | AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. | 2-0416-svoz a odstranění komun.odpadu 7/25 | 2-svoz a odstranění komun.odpadu 7/25; množství 1; celkem 876,04 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 876,04 Kč | 876,04 Kč | 7.8.2025 | 13.8.2025 | 7.8.2025 | |
| Krajská hygienická stanice Lib | PCO VIDOCQ s.r.o. | 4 -0417- ochrana PCO 7/25 | 4 - ochrana PCO 7/25; množství 1; celkem 771,98 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 771,98 Kč | 771,98 Kč | 7.8.2025 | 13.8.2025 | 7.8.2025 | |
| Krajská hygienická stanice Lib | FORCORP GROUP spol. s r.o. | 2 - 0418-mytí oken 7/24 | 2 - mytí oken 7/24; množství 1; celkem 5 228,51 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 5 228,51 Kč | 5 228,51 Kč | 7.8.2025 | 14.8.2025 | 7.8.2025 | |
| Krajská hygienická stanice Lib | FORCORP GROUP spol. s r.o. | 3 - 0419-mytí oken 7/24 | 3 - mytí oken 7/24; množství 1; celkem 9 851,06 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 9 851,06 Kč | 9 851,06 Kč | 7.8.2025 | 14.8.2025 | 7.8.2025 | |
| Krajská hygienická stanice Lib | CCS, A.S. | 1-0420-CCS, Natural,provozní poplatek 7/25 | 1 - CCS, Natural, 7/25; množství 1; celkem 6 782,15 Kč; položka rozpočtu: 5156 1 - CCS, provozní poplatek, 7/25; množství 1; celkem 234,74 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 7 016,89 Kč | 7 016,89 Kč | 11.8.2025 | 13.8.2025 | 11.8.2025 | |
| Krajská hygienická stanice Lib | CCS, A.S. | 2 -0421- CCS, Natural, 7/25 | 2 - CCS, Natural, 7/25; množství 1; celkem 2 291,41 Kč; položka rozpočtu: 5156 | 2 291,41 Kč | 2 291,41 Kč | 11.8.2025 | 13.8.2025 | 11.8.2025 | |
| Krajská hygienická stanice Lib | CCS, A.S. | 3 -0422- CCS, Natural 7/25 | 3 - CCS, Natural 7/25; množství 1; celkem 1 538,97 Kč; položka rozpočtu: 5156 | 1 538,97 Kč | 1 538,97 Kč | 11.8.2025 | 13.8.2025 | 11.8.2025 | |
| Krajská hygienická stanice Lib | CCS, A.S. | 4 -0423- CCS, Natural 7/25 | 4 - CCS, Natural 7/25; množství 1; celkem 2 815,60 Kč; položka rozpočtu: 5156 | 2 815,60 Kč | 2 815,60 Kč | 11.8.2025 | 13.8.2025 | 11.8.2025 | |
| Krajská hygienická stanice Lib | T Mobile | 1 -0424- záložní internet 7/25 | 1 - záložní internet 7/25; množství 1; celkem 319,20 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 319,20 Kč | 319,20 Kč | 11.8.2025 | 14.8.2025 | 11.8.2025 | |
| Krajská hygienická stanice Lib | Občanské sdružení D.R.A.K.z.s. | 1-0425- kancelář.potřeby na sklad | 1- kancelář.potřeby na sklad; množství 1; celkem 1 419,85 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 1 419,85 Kč | 1 419,85 Kč | 11.8.2025 | 12.8.2025 | 11.8.2025 | |
| Krajská hygienická stanice Lib | MSTECH.CZ s.r.o. | 1-0426-HOT-omotávka kabelů k TV, 2ks | 1-0426-HOT-omotávka kabelů k TV, 2ks; množství 1; celkem 334,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 334,00 Kč | 334,00 Kč | 11.8.2025 | 11.8.2025 | 11.8.2025 | |
| Krajská hygienická stanice Lib | MULTISPORT BENEFIT CZECH Praha | 1 - 0427-karty Multisport za 8/25, 2x | 1 - 0427-karty Multisport za 8/25, 2x; množství 1; celkem 2 220,00 Kč | 2 220,00 Kč | 2 220,00 Kč | 12.8.2025 | 21.8.2025 | 12.8.2025 | |
| Krajská hygienická stanice Lib | Česká pojišťovna a.s. Praha | 1 -0428- pojištění vozového parku 7/25 | 1 - pojištění vozového parku 7/25; množství 1; celkem 14 303,00 Kč; položka rozpočtu: 5163 | 14 303,00 Kč | 14 303,00 Kč | 12.8.2025 | 19.8.2025 | 12.8.2025 | |
| Krajská hygienická stanice Lib | T Mobile | 1,2,3,4 -0429- pevná linka+ internet 7/25 | 1 - pevná linka 7/25; množství 1; celkem 689,63 Kč; položka rozpočtu: 5162 2 - pevná linka 7/25; množství 1; celkem 199,52 Kč; položka rozpočtu: 5162 3 - pevná linka 7/25; množství 1; celkem 213,66 Kč; položka rozpočtu: 5162 4 - pevná linka 7/25; množství 1; celkem 168,98 Kč; položka rozpočtu: 5162 1 - internet 7/25; množství 1; celkem 11 496,21 Kč; položka rozpočtu: 5162 2 - internet 7/25; množství 1; celkem 7 140,21 Kč; položka rozpočtu: 5162 3 - internet 7/25; množství 1; celkem 7 140,21 Kč; položka rozpočtu: 5162 4 - internet 7/25; množství 1; celkem 7 140,21 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 34 188,63 Kč | 34 188,63 Kč | 12.8.2025 | 15.8.2025 | 12.8.2025 | |
| Krajská hygienická stanice Lib | Severoč.komun.služby | 4 -0430- svoz odpadu 7/25 | 4 - svoz odpadu 7/25; množství 1; celkem 939,93 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 939,93 Kč | 939,93 Kč | 12.8.2025 | 18.8.2025 | 12.8.2025 | |
| Krajská hygienická stanice Lib | Česká pošta, s.p. | 4 -0431- poštovné 7/25 | 4 - poštovné 7/25; množství 1; celkem 438,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 438,00 Kč | 438,00 Kč | 12.8.2025 | 19.8.2025 | 12.8.2025 | |
| Krajská hygienická stanice Lib | Sodexo Pass Česká republika a.s. | 1-0432- stravenky za 7/25, 1364ks | 1- stravenky za 7/25, 1364ks; množství 1; celkem 74 569,88 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 74 569,88 Kč | 74 569,88 Kč | 12.8.2025 | 19.8.2025 | 12.8.2025 | |
| Krajská hygienická stanice Lib | ABY servis, s.r.o. | 1 -0433- smluvní úklid 7/25 | 1 - smluvní úklid 7/25; množství 1; celkem 15 690,07 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 15 690,07 Kč | 15 690,07 Kč | 12.8.2025 | 25.8.2025 | 12.8.2025 | |
| Krajská hygienická stanice Lib | ABY servis, s.r.o. | 4 -0434- smluvní úklid 7/25 | 4 - smluvní úklid 7/25; množství 1; celkem 6 031,85 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 6 031,85 Kč | 6 031,85 Kč | 12.8.2025 | 25.8.2025 | 12.8.2025 | |
| Krajská hygienická stanice Lib | FORCORP GROUP spol. s r.o. | 2 - 0435-smluvní úklid 7/25 | 2 - smluvní úklid 7/25; množství 1; celkem 7 291,57 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 7 291,57 Kč | 7 291,57 Kč | 12.8.2025 | 20.8.2025 | 12.8.2025 | |
| Krajská hygienická stanice Lib | FORCORP GROUP spol. s r.o. | 3 -0436- smluvní úklid 7/25 | 3 - smluvní úklid 7/25; množství 1; celkem 13 927,11 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 13 927,11 Kč | 13 927,11 Kč | 12.8.2025 | 20.8.2025 | 12.8.2025 | |
| Krajská hygienická stanice Lib | Česká pošta, s.p. | 2 -0437- poštovné 7/25 | 2 - poštovné 7/25; množství 1; celkem 220,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 220,00 Kč | 220,00 Kč | 12.8.2025 | 21.8.2025 | 12.8.2025 | |
| Krajská hygienická stanice Lib | AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. | 2-0438-svoz separovaného odpadu-papír 7/25 | 2-svoz separovaného odpadu-papír 7/25; množství 1; celkem 43,56 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 43,56 Kč | 43,56 Kč | 12.8.2025 | 21.8.2025 | 12.8.2025 | |
| Krajská hygienická stanice Lib | Česká pošta, s.p. | 1 -0440- poštovné 7/25 | 1 - poštovné 7/25; množství 1; celkem 512,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 512,00 Kč | 512,00 Kč | 14.8.2025 | 19.8.2025 | 14.8.2025 | |
| Krajská hygienická stanice Lib | Jaromír Souček | 3,4-0441-sonda pH do měřidla Tecpel pH 706,3ks-HOK | 3-sonda pH do měřidla Tecpel pH 706,2ks-HOK; množství 1; celkem 4 170,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 4-sonda pH do měřidla Tecpel pH 706,1ks-HOK; množství 1; celkem 2 085,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 6 255,00 Kč | 6 255,00 Kč | 14.8.2025 | 21.8.2025 | 14.8.2025 | |
| Krajská hygienická stanice Lib | PROMERTECH CZ s.r.o. | 1-H- teploměr Testo 104- HDM | 1-H- teploměr Testo 104- HDM; množství 1; celkem 2 768,00 Kč; položka rozpočtu: 5137 | 2 768,00 Kč | 2 768,00 Kč | 19.8.2025 | 19.8.2025 | 19.8.2025 | |
| Krajská hygienická stanice Lib | Konica Minolta Business Soluti | 1,2,3,4 -0443- nájem strojů 8/25 | 1 - nájem strojů 8/25; množství 1; celkem 5 996,76 Kč; položka rozpočtu: 5164 2 - nájem strojů 8/25; množství 1; celkem 1 499,19 Kč; položka rozpočtu: 5164 3 - nájem strojů 8/25; množství 1; celkem 1 499,19 Kč; položka rozpočtu: 5164 4 - nájem strojů 8/25; množství 1; celkem 1 499,19 Kč; položka rozpočtu: 5164 | 10 494,33 Kč | 10 494,33 Kč | 19.8.2025 | 26.8.2025 | 19.8.2025 | |
| Krajská hygienická stanice Lib | ÚZSVM Praha | 3-0444- přeúčt. TKO 7-12/25,úklid 6/25 | 3- přeúčt. TKO 7-12/25; množství 1; celkem 4 510,33 Kč; položka rozpočtu: 5169 3- přeúčt. úklid 6/25; množství 1; celkem 606,13 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 5 116,46 Kč | 5 116,46 Kč | 19.8.2025 | 21.8.2025 | 19.8.2025 | |
| Krajská hygienická stanice Lib | ÚZSVM Praha | 3-0445- přeúčt. připoj. k PCO 5-6/25 | 3- přeúčt. připoj. k PCO 5-6/25; množství 1; celkem 306,28 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 306,28 Kč | 306,28 Kč | 19.8.2025 | 25.8.2025 | 19.8.2025 | |
| Krajská hygienická stanice Lib | ÚZSVM Praha | 3-0446- přeúčt.tříděn.odpadu 1-6/25 | 3- přeúčt.tříděn.odpadu 1-6/25; množství 1; celkem 180,57 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 180,57 Kč | 180,57 Kč | 19.8.2025 | 25.8.2025 | 19.8.2025 | |
| Krajská hygienická stanice Lib | Pražská plynárenská, a.s. | 1,2,4 - 0447- plyn 7/25 | 1 - plyn 7/25; množství 1; celkem 4 333,57 Kč; položka rozpočtu: 5153 2 - plyn 7/25; množství 1; celkem 1 089,42 Kč; položka rozpočtu: 5153 4 - plyn 7/25; množství 1; celkem 1 329,57 Kč; položka rozpočtu: 5153 | 6 752,56 Kč | 6 752,56 Kč | 19.8.2025 | 27.8.2025 | 19.8.2025 | |
| Krajská hygienická stanice Lib | Pražská plynárenská, a.s. | 1,2 - 0448-el.energie 7/25 | 1 - el.energie 7/25; množství 1; celkem 15 447,45 Kč; položka rozpočtu: 5154 2 - el.energie 7/25; množství 1; celkem 7 675,31 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 23 122,76 Kč | 23 122,76 Kč | 19.8.2025 | 22.8.2025 | 19.8.2025 | |
| Krajská hygienická stanice Lib | Pražská plynárenská, a.s. | 4 -0449- el.energie 7/25 | 4 - el.energie 7/25; množství 1; celkem 5 175,63 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 5 175,63 Kč | 5 175,63 Kč | 19.8.2025 | 26.8.2025 | 19.8.2025 | |
| Krajská hygienická stanice Lib | Česká pošta, s.p. | 1-0450- kvalif.osobní certifikát, | 1- kvalif.osobní certifikát, ; množství 1; celkem 440,00 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 440,00 Kč | 440,00 Kč | 22.8.2025 | 25.8.2025 | 22.8.2025 | |
| Krajská hygienická stanice Lib | Konica Minolta Business Soluti | 1,2,3,4 - 0451-vyrovnání 7/25 | 1 - vyrovnání 7/25; množství 1; celkem 3 191,06 Kč; položka rozpočtu: 5169 2 - vyrovnání 7/25; množství 1; celkem 1 991,24 Kč; položka rozpočtu: 5169 3 - vyrovnání 7/25; množství 1; celkem 944,59 Kč; položka rozpočtu: 5169 4 - vyrovnání 7/25; množství 1; celkem 967,15 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 7 094,04 Kč | 7 094,04 Kč | 22.8.2025 | 27.8.2025 | 22.8.2025 | |
| Krajská hygienická stanice Lib | Vodafone Czech Republic a.s. | 1,2,3,4 -0452- mobily 7/25 | 1 - mobily 7/25; množství 1; celkem 4 107,92 Kč; položka rozpočtu: 5162 2 - mobily 7/25; množství 1; celkem 1 227,13 Kč; položka rozpočtu: 5162 3 - mobily 7/25; množství 1; celkem 722,71 Kč; položka rozpočtu: 5162 4 - mobily 7/25; množství 1; celkem 864,70 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 6 922,46 Kč | 6 922,46 Kč | 22.8.2025 | 29.8.2025 | 22.8.2025 | |
| Krajská hygienická stanice Lib | OTIS a.s. | 1 -0453- pravidelná údržba výtahu 8/25 | 1 - pravidelná údržba výtahu 8/25; množství 1; celkem 1 398,76 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 398,76 Kč | 1 398,76 Kč | 27.8.2025 | 12.9.2025 | 27.8.2025 | |
| Krajská hygienická stanice Lib | LIBESTA s.r.o. | 1-0454-oprava venkovního zastínění budovy H64 | 1-oprava venkovního zastínění budovy H64; množství 1; celkem 214 448,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 214 448,00 Kč | 214 448,00 Kč | 27.8.2025 | 5.9.2025 | 27.8.2025 | |
| Krajská hygienická stanice Lib | ÚZSVM Praha | 3- 0455-přeúčt. připoj. k PCO 7/25 | 3- přeúčt. připoj. k PCO 7/25; množství 1; celkem 157,64 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 157,64 Kč | 157,64 Kč | 27.8.2025 | 9.9.2025 | 27.8.2025 | |
| Krajská hygienická stanice Lib | ÚZSVM Praha | 3-0456- přeúčt. úklid 7/25 | 3- přeúčt. úklid 7/25; množství 1; celkem 676,17 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 676,17 Kč | 676,17 Kč | 28.8.2025 | 9.9.2025 | 28.8.2025 | |
| Krajská hygienická stanice Lib | AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. | 2-0457-svoz a odstranění komun.odpadu 8/25 | 2-svoz a odstranění komun.odpadu 8/25; množství 1; celkem 876,04 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 876,04 Kč | 876,04 Kč | 1.9.2025 | 11.9.2025 | 1.9.2025 | |
| Krajská hygienická stanice Lib | PCO VIDOCQ s.r.o. | 4 -0458- ochrana PCO 8/25 | 4 - ochrana PCO 8/25; množství 1; celkem 771,98 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 771,98 Kč | 771,98 Kč | 1.9.2025 | 12.9.2025 | 1.9.2025 | |
| Krajská hygienická stanice Lib | Miloš Svoboda-FONSERVIS | 1 -0459- servis tlf.ústředny 8/25 | 1 - servis tlf.ústředny 8/25; množství 1; celkem 269,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 269,00 Kč | 269,00 Kč | 1.9.2025 | 11.9.2025 | 1.9.2025 | |
| Krajská hygienická stanice Lib | Bohumil Čagánek | 1 - 0460-zajištění provozu VZT 8/25 | 1 - zajištění provozu VZT 8/25; množství 1; celkem 363,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 363,00 Kč | 363,00 Kč | 1.9.2025 | 12.9.2025 | 1.9.2025 | |
| Krajská hygienická stanice Lib | Ing. Denisa Maxová | 1-0461-služby BOZP a PO, 8/25 | 1-služby BOZP a PO, 8/25; množství 1; celkem 7 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 7 000,00 Kč | 7 000,00 Kč | 1.9.2025 | 12.9.2025 | 1.9.2025 | |
| Krajská hygienická stanice Lib | D & D SECURITY, a.s. | 1 -0462- ostraha objektu 8/25 | 1 - ostraha objektu 8/25; množství 1; celkem 4 264,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 4 264,00 Kč | 4 264,00 Kč | 1.9.2025 | 8.9.2025 | 1.9.2025 | |
| Krajská hygienická stanice Lib | Konica Minolta Business Soluti | 1,2,3,4 -0463- vyrovnání 8/25 | 1 - vyrovnání 8/25; množství 1; celkem 2 038,13 Kč; položka rozpočtu: 5169 2 - vyrovnání 8/25; množství 1; celkem 1 269,67 Kč; položka rozpočtu: 5169 3 - vyrovnání 8/25; množství 1; celkem 867,36 Kč; položka rozpočtu: 5169 4 - vyrovnání 8/25; množství 1; celkem 553,44 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 4 728,60 Kč | 4 728,60 Kč | 2.9.2025 | 12.9.2025 | 2.9.2025 | |
| Krajská hygienická stanice Lib | Česká pošta, s.p. | 4-0464- kvalif.osobní certifikát, | 4- kvalif.osobní certifikát, ; množství 1; celkem 440,00 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 440,00 Kč | 440,00 Kč | 2.9.2025 | 4.9.2025 | 2.9.2025 | |
| Krajská hygienická stanice Lib | AUTOTREND,spol.s.r.o. | 1 -0465- oprava vozu 4L3 6223 | 1 - oprava vozu 4L3 6223; množství 1; celkem 5 618,33 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 5 618,33 Kč | 5 618,33 Kč | 2.9.2025 | 12.9.2025 | 2.9.2025 | |
| Krajská hygienická stanice Lib | Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | 1 -0466- vyúčt. vody 22.8/24-19.8/25 | 1 - vyúčt. vody 22.8/24-19.8/25; množství 1; celkem 15 482,00 Kč; položka rozpočtu: 5151 | 15 482,00 Kč | 15 482,00 Kč | 2.9.2025 | 12.9.2025 | 2.9.2025 | |
| Krajská hygienická stanice Lib | HENIG - security servis, | 2-0467-monitor.objektu,nájem park.ploch 8/25 | 2-monitorování objektu 8/25; množství 1; celkem 1 089,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 2-nájem parkovacích ploch 8/25; množství 1; celkem 3 630,00 Kč; položka rozpočtu: 5164 | 4 719,00 Kč | 4 719,00 Kč | 3.9.2025 | 10.9.2025 | 3.9.2025 | |
| Krajská hygienická stanice Lib | T Mobile | 1,2,3,4 -0468- pevná linka+ internet 8/25 | 1 - pevná linka 8/25; množství 1; celkem 436,24 Kč; položka rozpočtu: 5162 2 - pevná linka 8/25; množství 1; celkem 249,28 Kč; položka rozpočtu: 5162 3 - pevná linka 8/25; množství 1; celkem 208,10 Kč; položka rozpočtu: 5162 4 - pevná linka 8/25; množství 1; celkem 133,96 Kč; položka rozpočtu: 5162 1 - internet 8/25; množství 1; celkem 11 496,21 Kč; položka rozpočtu: 5162 2 - internet 8/25; množství 1; celkem 7 140,21 Kč; položka rozpočtu: 5162 3 - internet 8/25; množství 1; celkem 7 140,21 Kč; položka rozpočtu: 5162 4 - internet 8/25; množství 1; celkem 7 140,21 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 33 944,42 Kč | 33 944,42 Kč | 3.9.2025 | 12.9.2025 | 3.9.2025 | |
| Krajská hygienická stanice Lib | FCC Liberec s.r.o. | 1 -0469- svoz a likvidace odpadu 8/25 | 1 - svoz a likvidace odpadu 8/25; množství 1; celkem 3 513,32 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 3 513,32 Kč | 3 513,32 Kč | 3.9.2025 | 12.9.2025 | 3.9.2025 | |
| Krajská hygienická stanice Lib | Sodexo Pass Česká republika a.s. | 1-0470- stravenky za 8/25, 1182 ks | 1- stravenky za 8/25, 1182 ks; množství 1; celkem 64 619,94 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 64 619,94 Kč | 64 619,94 Kč | 4.9.2025 | 16.9.2025 | 4.9.2025 | |
| Krajská hygienická stanice Lib | T Mobile | 1 -0471- záložní internet 8/25 | 1 - záložní internet 8/25; množství 1; celkem 319,20 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 319,20 Kč | 319,20 Kč | 4.9.2025 | 12.9.2025 | 4.9.2025 | |
| Krajská hygienická stanice Lib | ÚZSVM Praha | 3-0472- přeúčt. roční revize plyn kotelny | 3- přeúčt. roční revize plyn kotelny; množství 1; celkem 1 137,23 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 137,23 Kč | 1 137,23 Kč | 4.9.2025 | 15.9.2025 | 4.9.2025 | |
| Krajská hygienická stanice Lib | Česká pojišťovna a.s. Praha | 1 -0473- pojištění vozového parku 8/25 | 1 - pojištění vozového parku 8/25; množství 1; celkem 14 303,00 Kč; položka rozpočtu: 5163 | 14 303,00 Kč | 14 303,00 Kč | 4.9.2025 | 19.9.2025 | 4.9.2025 | |
| Krajská hygienická stanice Lib | TELMO a.s. | 1 - 0474-oprava EZS | 1 - oprava EZS; množství 1; celkem 1 064,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 1 064,00 Kč | 1 064,00 Kč | 5.9.2025 | 8.9.2025 | 5.9.2025 | |
| Krajská hygienická stanice Lib | CCS, A.S. | 1 0475-- CCS, Natural, 8/25 | 1 - CCS, Natural, 8/25; množství 1; celkem 9 018,63 Kč; položka rozpočtu: 5156 | 9 018,63 Kč | 9 018,63 Kč | 5.9.2025 | 12.9.2025 | 5.9.2025 | |
| Krajská hygienická stanice Lib | CCS, A.S. | 2 -0476- CCS, Natural, 8/25 | 2 - CCS, Natural, 8/25; množství 1; celkem 3 464,67 Kč; položka rozpočtu: 5156 | 3 464,67 Kč | 3 464,67 Kč | 5.9.2025 | 12.9.2025 | 5.9.2025 | |
| Krajská hygienická stanice Lib | CCS, A.S. | 3 -0477- CCS, Natural, mytí+poplatky 8/25 | 3 - CCS, Natural, 8/25; množství 1; celkem 1 015,73 Kč; položka rozpočtu: 5156 3 - CCS, mytí + poplatky, 8/25; množství 1; celkem 269,07 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 284,80 Kč | 1 284,80 Kč | 5.9.2025 | 12.9.2025 | 5.9.2025 | |
| Krajská hygienická stanice Lib | CCS, A.S. | 4 - 0478-CCS, Natural 8/25 | 4 - CCS, Natural 8/25; množství 1; celkem 2 956,55 Kč; položka rozpočtu: 5156 | 2 956,55 Kč | 2 956,55 Kč | 5.9.2025 | 12.9.2025 | 5.9.2025 | |
| Krajská hygienická stanice Lib | Česká pošta, s.p. | 4 -0479- poštovné 8/25 | 4 - poštovné 8/25; množství 1; celkem 498,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 498,00 Kč | 498,00 Kč | 5.9.2025 | 16.9.2025 | 5.9.2025 |