Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze


Celkem faktur

1642

Stav doplněnosti faktur po měsících

2019 04 03 02 01
102 117 90 114
2018 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
95 108 144 78 85 111 102 116 119 84 80 97

Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.


to
Rychlá volba: Rok 2018, Rok 2019

Zobrazeno 1 601-1 642 z 1 642 záznamů.
DodavatelÚčel platbyPoložkyČástka bez DPHČástka s DPHDatum vystaveníDatum přijetíDatum úhradyDatum plnění
O2 Czech Republic a.s.internet OnLine Fixed 3/2019, Praha + ÚPinternet OnLine Fixed 3/2019, Praha; množství 1; celkem 9 697,79 Kč; položka rozpočtu: 5162
internet OnLine Fixed 3/2019, Kladno; množství 1; celkem 847,00 Kč; položka rozpočtu: 5162
internet OnLine Fixed 3/2019, Kolín; množství 1; celkem 847,00 Kč; položka rozpočtu: 5162
internet OnLine Fixed 3/2019, Benešov; množství 1; celkem 847,00 Kč; položka rozpočtu: 5162
internet OnLine Fixed 3/2019, Beroun; množství 1; celkem 847,00 Kč; položka rozpočtu: 5162
internet OnLine Fixed 3/2019, Mladá Boleslav; množství 1; celkem 847,00 Kč; položka rozpočtu: 5162
internet OnLine Fixed 3/2019, Nymburk; množství 1; celkem 847,00 Kč; položka rozpočtu: 5162
internet OnLine Fixed 3/2019, Příbram; množství 1; celkem 847,00 Kč; položka rozpočtu: 5162
internet OnLine Fixed 3/2019, Rakovník; množství 1; celkem 847,00 Kč; položka rozpočtu: 5162
internet OnLine Fixed 3/2019, Mělník; množství 1; celkem 847,00 Kč; položka rozpočtu: 5162
internet OnLine Fixed 3/2019, Kutná Hora; množství 1; celkem 847,00 Kč; položka rozpočtu: 5162
18 167,79 Kč18 167,79 Kč10.4.201912.4.201910.4.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.elektřina 3/2019. Prahaelektřina 3/2019. Praha; množství 1; celkem 32 580,00 Kč; položka rozpočtu: 5154
32 580,00 Kč32 580,00 Kč10.4.201912.4.201910.4.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.elektřina 3/2019, Benešovelektřina 3/2019, Benešov; množství 1; celkem 31 007,00 Kč; položka rozpočtu: 5154
31 007,00 Kč31 007,00 Kč10.4.201912.4.201910.4.2019
Pneuservis EVA s.r.o.přezutí pneu u vozů 5AY 2969, 4A4 3784, MBpřezutí pneu u vozu 5AY 2969 a 4A4 3784; množství 1; celkem 1 396,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
1 396,00 Kč1 396,00 Kč10.4.201912.4.201910.4.2019
Komwag,podnik čistoty a údržbysvoz komunálního odpadu 1 - 3/2019, Prahasvoz komunálního odpadu 1 - 3/2019, Praha; množství 1; celkem 11 540,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
11 540,00 Kč11 540,00 Kč10.4.201912.4.201910.4.2019
Jaroslav Sekerkastavební práce při opravě a údržbě budovy KHS KHzhotovení nové příčky na chodbě č. 106a; množství 1; celkem 18 150,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
18 150,00 Kč18 150,00 Kč10.4.201912.4.201910.4.2019
Česká pošta, s.p.poštovné 3/2019, Mladá Boleslavpoštovné 3/2019, Mladá Boleslav; množství 1; celkem 3 083,00 Kč; položka rozpočtu: 5161
3 083,00 Kč3 083,00 Kč10.4.201912.4.201910.4.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.elektřina 3/2019, Kutná Horaelektřina 3/2019, Kutná Hora; množství 1; celkem 14 986,00 Kč; položka rozpočtu: 5154
14 986,00 Kč14 986,00 Kč10.4.201912.4.201910.4.2019
Česká pošta, s.p.kvalifikovaný osobní,komerční certifikát, 102kvalifikovaný osobní,komerční certifikát, 102; množství 1; celkem 1 052,37 Kč; položka rozpočtu: 5169
1 052,37 Kč1 052,37 Kč10.4.201912.4.201910.4.2019
ATALIAN Servis CZ s.r.o.úklid 3/2019, Prahaúklid 3/2019, Praha; množství 1; celkem 35 072,94 Kč; položka rozpočtu: 5169
35 072,94 Kč35 072,94 Kč10.4.201915.4.201911.4.2019
ATALIAN Servis CZ s.r.o.prostředky pro úklid 3/2019, Prahaprostředky pro úklid 3/2019, Praha; množství 1; celkem 3 701,39 Kč; položka rozpočtu: 5139
3 701,39 Kč3 701,39 Kč10.4.201915.4.201911.4.2019
Jiří Pařízekpřezutí pneu 8A 1025, 3AE 0592, Benešovpřezutí ze zimních na letní pneu u vozů ÚP Benešov; množství 1; celkem 1 407,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
1 407,00 Kč1 407,00 Kč10.4.201915.4.201911.4.2019
OFFICE SYSTEM s.r.o.nákup kancelářského zboží pro 2.Q /2019, Rakovníknákup kancelářského zboží pro 2.Q /2019, Rakovník; množství 1; celkem 2 426,62 Kč; položka rozpočtu: 5139
2 426,62 Kč2 426,62 Kč10.4.201916.4.201911.4.2019
Česká pošta, s.p.poštovné 3/2019, Kolínpoštovné 3/2019, Kolín; množství 1; celkem 3 018,00 Kč; položka rozpočtu: 5161
3 018,00 Kč3 018,00 Kč10.4.201915.4.201911.4.2019
Česká pošta, s.p.poštovné 3/2019, Berounpoštovné 3/2019, Beroun; množství 1; celkem 2 332,00 Kč; položka rozpočtu: 5161
2 332,00 Kč2 332,00 Kč10.4.201915.4.201911.4.2019
OKAY s.r.o.ROM-Chladnička s mrazící schránkou, PříbramROM - chladnička A++ s mrazicí schránkou; množství 1; celkem 4 890,00 Kč; položka rozpočtu: 5137
4 890,00 Kč4 890,00 Kč11.4.201915.4.201911.4.2019
Česká pošta, s.p.poštovné 3/2019, Nymburkpoštovné 3/2019, Nymburk; množství 1; celkem 6 157,00 Kč; položka rozpočtu: 5161
6 157,00 Kč6 157,00 Kč10.4.201915.4.201911.4.2019
Česká pošta, s.p.poštovné 3/2019, Mělníkpoštovné 3/2019, Mělník; množství 1; celkem 3 709,00 Kč; položka rozpočtu: 5161
3 709,00 Kč3 709,00 Kč10.4.201915.4.201911.4.2019
Česká pošta, s.p.poštovné 3/2019, Kutná Horapoštovné 3/2019, Kutná Hora; množství 1; celkem 3 215,00 Kč; položka rozpočtu: 5161
3 215,00 Kč3 215,00 Kč10.4.201915.4.201911.4.2019
ČEZ TEPLÁRENSKÁ,teplo 3/2019, Mělníkteplo 3/2019, Mělník; množství 1; celkem 26 423,00 Kč; položka rozpočtu: 5152
26 423,00 Kč26 423,00 Kč10.4.201916.4.201911.4.2019
AUTOCONT a.s.služby zpracování dat paušál+nad rámec 3/2019, 109služby zpracování dat paušál+nad rámec, 109; množství 1; celkem 84 430,00 Kč; položka rozpočtu: 5168
služby zpracování dat paušál+nad rámec 3/2019, 109; množství 1; celkem 38 216,00 Kč; položka rozpočtu: 5168
122 646,00 Kč122 646,00 Kč11.4.201916.4.201911.4.2019
Vodovody a kanalizace Nymburkvyúčt.vodné,stočné za období 29.3.-31.12.2018,NBvyúčt.vodné,stočné za období 29.3.-31.12.2018,NB; množství 1; celkem 2 122,00 Kč; položka rozpočtu: 5151
2 122,00 Kč2 122,00 Kč12.4.201917.4.201915.4.2019
O2 Czech Republic a.s.Internet Aktiv 3/2019, 105Internet Aktiv 3/2019, 105; množství 1; celkem 532,40 Kč; položka rozpočtu: 5162
532,40 Kč532,40 Kč11.4.201917.4.201915.4.2019
ÚZSVM Prahapřeúčtování nákladů za 2/2019, Kolínelektřina 2/2019, Kolín; množství 1; celkem 4 116,00 Kč; položka rozpočtu: 5154
vodné,stočné,srážky 2/2019, Kolín; množství 1; celkem 1 122,00 Kč; položka rozpočtu: 5151
teplo-doplatek 2/2019, Kolín; množství 1; celkem 1 005,00 Kč; položka rozpočtu: 5152
úklid,odvoz tříd.odpadu 2/2019, Kolín; množství 1; celkem 1 104,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
7 347,00 Kč7 347,00 Kč10.4.201917.4.201915.4.2019
Testo, s.r.o.teploměr vpichový Testo 104+prvotní kalibrace,106Teploměr vpichový Testo 104, prvotní akreditovaná; množství 1; celkem 3 227,68 Kč; položka rozpočtu: 5137
3 227,68 Kč3 227,68 Kč15.4.201918.4.201915.4.2019
Testo, s.r.o.akreditovaná kalibrace - teploměr 11 ks,106akreditovaná kalibrace - teploměr 11 ks,106; množství 1; celkem 11 955,04 Kč; položka rozpočtu: 5169
11 955,04 Kč11 955,04 Kč15.4.201918.4.201915.4.2019
Noe's, s.r.o.informační cedule ke koupacím plochám 16 ks, 107Výroba a grafické zpracování 16 ks cedulí; množství 1; celkem 14 240,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
14 240,00 Kč14 240,00 Kč16.4.201918.4.201917.4.2019
Jiří Ječnývýměna pneumatik na letní 8A4 1191,4AC 1469, PBvýměna pneumatik na letní u vozu: RZ 8A4 1191; množství 1; celkem 1 600,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
1 600,00 Kč1 600,00 Kč16.4.201918.4.201917.4.2019
EUROMEDIA GROUP, a.s.12 ks kniha " O parazitech a lidech", EPI12 ks publikace "O parazitech a lidech"; množství 1; celkem 3 348,00 Kč; položka rozpočtu: 5136
3 348,00 Kč3 348,00 Kč17.4.201918.4.201917.4.2019
Ministerstvo zemědělstvíúklid,obsluha plyn.kot.,elektřina,plyn 3/19, MBúklid 3/2019; množství 1; celkem 3 864,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
obsluha plyn.kotelny 3/2019; množství 1; celkem 644,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
el.energie 3/2019; množství 1; celkem 3 156,00 Kč; položka rozpočtu: 5154
plyn 3/2019; množství 1; celkem 5 541,00 Kč; položka rozpočtu: 5153
13 205,00 Kč13 205,00 Kč17.4.201924.4.201917.4.2019
Ing.Karel Dobrorukaupgrade programů "Přestupky KHS", 102upgrade programů "Přestupky KHS", 102; množství 1; celkem 10 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5168
10 000,00 Kč10 000,00 Kč18.4.201925.4.201923.4.2019
Silic Média s.r.o.sada voskovek,pastelek,pero,klíčenka-potisk, 101sada voskovek,pastelek,pero,klíčenka-potisk, 101; množství 1; celkem 15 043,00 Kč; položka rozpočtu: 5139
15 043,00 Kč15 043,00 Kč17.4.201925.4.201923.4.2019
Edenred CZ s.r.o.nákup stravenek pro zaměstnance za duben 2019nákup stravenek pro zaměstnance za duben 2019; množství 1; celkem 399 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
399 000,00 Kč399 000,00 Kč23.4.201925.4.201924.4.2019
ÚZSVM Prahahygienické potřeby 1/2019, Kolínhygienické potřeby 1/2019, Kolín; množství 1; celkem 1 089,00 Kč; položka rozpočtu: 5139
1 089,00 Kč1 089,00 Kč18.4.201925.4.201924.4.2019
Lukáš Knápekpřeprogramování pobočkové tel.ústředny,Rakovníkpřeprogramování pobočkové telefonní ústředny; množství 1; celkem 6 613,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
6 613,00 Kč6 613,00 Kč18.4.201925.4.201924.4.2019
CESAR TRADE, S.R.O.tonery pro sídlo KHS a ÚP, 109dodávka tonerů; množství 1; celkem 96 860,08 Kč; položka rozpočtu: 5139
96 860,08 Kč96 860,08 Kč24.4.201926.4.201925.4.2019
CESAR TRADE, S.R.O.tonery pro sídlo KHS a ÚP, 109dodávka tonerů; množství 1; celkem 303 871,62 Kč; položka rozpočtu: 5139
303 871,62 Kč303 871,62 Kč24.4.201926.4.201925.4.2019
OTIS a.s.oprava nákladního výtahu s sídle KHSoprava nákladního výtahu s sídle KHS; množství 1; celkem 18 183,90 Kč; položka rozpočtu: 5171
18 183,90 Kč18 183,90 Kč24.4.201926.4.201925.4.2019
Česká pošta, s.p.kvalifikovaný osobní certifikát zaměstnance, 102kvalifikovaný osobní certifikát zaměstnance, 102; množství 1; celkem 712,78 Kč; položka rozpočtu: 5169
712,78 Kč712,78 Kč24.4.201926.4.201925.4.2019
Jiří Pařízekoprava vozu 3AE 0592, Benešovvýměna předních brzdových destiček; množství 1; celkem 2 600,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
2 600,00 Kč2 600,00 Kč24.4.201926.4.201925.4.2019
Wolters Kluwer ČR, a.s.aktualizace systému ASPI 1 - 4/2019, 102aktualizace systému ASPI 1 - 4/2019, 102; množství 1; celkem 27 149,00 Kč; položka rozpočtu: 5168
27 149,00 Kč27 149,00 Kč24.4.201926.4.201925.4.2019
Wolters Kluwer ČR, a.s.aktualizace systému ASPI 5 - 12/2019, 102aktualizace systému ASPI 5 - 12/2019, 102; množství 1; celkem 81 388,00 Kč; položka rozpočtu: 5168
81 388,00 Kč81 388,00 Kč24.4.201926.4.201925.4.2019
Zobrazeno 1 601-1 642 z 1 642 záznamů.