2019 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|
102 | 117 | 90 | 114 |
2018 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95 | 108 | 144 | 78 | 85 | 111 | 102 | 116 | 119 | 84 | 80 | 97 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O2 Czech Republic a.s. | internet OnLine Fixed 3/2019, Praha + ÚP | internet OnLine Fixed 3/2019, Praha; množství 1; celkem 9 697,79 Kč; položka rozpočtu: 5162 internet OnLine Fixed 3/2019, Kladno; množství 1; celkem 847,00 Kč; položka rozpočtu: 5162 internet OnLine Fixed 3/2019, Kolín; množství 1; celkem 847,00 Kč; položka rozpočtu: 5162 internet OnLine Fixed 3/2019, Benešov; množství 1; celkem 847,00 Kč; položka rozpočtu: 5162 internet OnLine Fixed 3/2019, Beroun; množství 1; celkem 847,00 Kč; položka rozpočtu: 5162 internet OnLine Fixed 3/2019, Mladá Boleslav; množství 1; celkem 847,00 Kč; položka rozpočtu: 5162 internet OnLine Fixed 3/2019, Nymburk; množství 1; celkem 847,00 Kč; položka rozpočtu: 5162 internet OnLine Fixed 3/2019, Příbram; množství 1; celkem 847,00 Kč; položka rozpočtu: 5162 internet OnLine Fixed 3/2019, Rakovník; množství 1; celkem 847,00 Kč; položka rozpočtu: 5162 internet OnLine Fixed 3/2019, Mělník; množství 1; celkem 847,00 Kč; položka rozpočtu: 5162 internet OnLine Fixed 3/2019, Kutná Hora; množství 1; celkem 847,00 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 18 167,79 Kč | 18 167,79 Kč | 10.4.2019 | 12.4.2019 | 10.4.2019 | |
EP ENERGY TRADING, a.s. | elektřina 3/2019. Praha | elektřina 3/2019. Praha; množství 1; celkem 32 580,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 32 580,00 Kč | 32 580,00 Kč | 10.4.2019 | 12.4.2019 | 10.4.2019 | |
EP ENERGY TRADING, a.s. | elektřina 3/2019, Benešov | elektřina 3/2019, Benešov; množství 1; celkem 31 007,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 31 007,00 Kč | 31 007,00 Kč | 10.4.2019 | 12.4.2019 | 10.4.2019 | |
Pneuservis EVA s.r.o. | přezutí pneu u vozů 5AY 2969, 4A4 3784, MB | přezutí pneu u vozu 5AY 2969 a 4A4 3784; množství 1; celkem 1 396,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 396,00 Kč | 1 396,00 Kč | 10.4.2019 | 12.4.2019 | 10.4.2019 | |
Komwag,podnik čistoty a údržby | svoz komunálního odpadu 1 - 3/2019, Praha | svoz komunálního odpadu 1 - 3/2019, Praha; množství 1; celkem 11 540,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 11 540,00 Kč | 11 540,00 Kč | 10.4.2019 | 12.4.2019 | 10.4.2019 | |
Jaroslav Sekerka | stavební práce při opravě a údržbě budovy KHS KH | zhotovení nové příčky na chodbě č. 106a; množství 1; celkem 18 150,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 10.4.2019 | 12.4.2019 | 10.4.2019 | |
Česká pošta, s.p. | poštovné 3/2019, Mladá Boleslav | poštovné 3/2019, Mladá Boleslav; množství 1; celkem 3 083,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 3 083,00 Kč | 3 083,00 Kč | 10.4.2019 | 12.4.2019 | 10.4.2019 | |
EP ENERGY TRADING, a.s. | elektřina 3/2019, Kutná Hora | elektřina 3/2019, Kutná Hora; množství 1; celkem 14 986,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 14 986,00 Kč | 14 986,00 Kč | 10.4.2019 | 12.4.2019 | 10.4.2019 | |
Česká pošta, s.p. | kvalifikovaný osobní,komerční certifikát, 102 | kvalifikovaný osobní,komerční certifikát, 102; množství 1; celkem 1 052,37 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 052,37 Kč | 1 052,37 Kč | 10.4.2019 | 12.4.2019 | 10.4.2019 | |
ATALIAN Servis CZ s.r.o. | úklid 3/2019, Praha | úklid 3/2019, Praha; množství 1; celkem 35 072,94 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 35 072,94 Kč | 35 072,94 Kč | 10.4.2019 | 15.4.2019 | 11.4.2019 | |
ATALIAN Servis CZ s.r.o. | prostředky pro úklid 3/2019, Praha | prostředky pro úklid 3/2019, Praha; množství 1; celkem 3 701,39 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 3 701,39 Kč | 3 701,39 Kč | 10.4.2019 | 15.4.2019 | 11.4.2019 | |
Jiří Pařízek | přezutí pneu 8A 1025, 3AE 0592, Benešov | přezutí ze zimních na letní pneu u vozů ÚP Benešov; množství 1; celkem 1 407,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 407,00 Kč | 1 407,00 Kč | 10.4.2019 | 15.4.2019 | 11.4.2019 | |
OFFICE SYSTEM s.r.o. | nákup kancelářského zboží pro 2.Q /2019, Rakovník | nákup kancelářského zboží pro 2.Q /2019, Rakovník; množství 1; celkem 2 426,62 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 2 426,62 Kč | 2 426,62 Kč | 10.4.2019 | 16.4.2019 | 11.4.2019 | |
Česká pošta, s.p. | poštovné 3/2019, Kolín | poštovné 3/2019, Kolín; množství 1; celkem 3 018,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 3 018,00 Kč | 3 018,00 Kč | 10.4.2019 | 15.4.2019 | 11.4.2019 | |
Česká pošta, s.p. | poštovné 3/2019, Beroun | poštovné 3/2019, Beroun; množství 1; celkem 2 332,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 2 332,00 Kč | 2 332,00 Kč | 10.4.2019 | 15.4.2019 | 11.4.2019 | |
OKAY s.r.o. | ROM-Chladnička s mrazící schránkou, Příbram | ROM - chladnička A++ s mrazicí schránkou; množství 1; celkem 4 890,00 Kč; položka rozpočtu: 5137 | 4 890,00 Kč | 4 890,00 Kč | 11.4.2019 | 15.4.2019 | 11.4.2019 | |
Česká pošta, s.p. | poštovné 3/2019, Nymburk | poštovné 3/2019, Nymburk; množství 1; celkem 6 157,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 6 157,00 Kč | 6 157,00 Kč | 10.4.2019 | 15.4.2019 | 11.4.2019 | |
Česká pošta, s.p. | poštovné 3/2019, Mělník | poštovné 3/2019, Mělník; množství 1; celkem 3 709,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 3 709,00 Kč | 3 709,00 Kč | 10.4.2019 | 15.4.2019 | 11.4.2019 | |
Česká pošta, s.p. | poštovné 3/2019, Kutná Hora | poštovné 3/2019, Kutná Hora; množství 1; celkem 3 215,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 3 215,00 Kč | 3 215,00 Kč | 10.4.2019 | 15.4.2019 | 11.4.2019 | |
ČEZ TEPLÁRENSKÁ, | teplo 3/2019, Mělník | teplo 3/2019, Mělník; množství 1; celkem 26 423,00 Kč; položka rozpočtu: 5152 | 26 423,00 Kč | 26 423,00 Kč | 10.4.2019 | 16.4.2019 | 11.4.2019 | |
AUTOCONT a.s. | služby zpracování dat paušál+nad rámec 3/2019, 109 | služby zpracování dat paušál+nad rámec, 109; množství 1; celkem 84 430,00 Kč; položka rozpočtu: 5168 služby zpracování dat paušál+nad rámec 3/2019, 109; množství 1; celkem 38 216,00 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 122 646,00 Kč | 122 646,00 Kč | 11.4.2019 | 16.4.2019 | 11.4.2019 | |
Vodovody a kanalizace Nymburk | vyúčt.vodné,stočné za období 29.3.-31.12.2018,NB | vyúčt.vodné,stočné za období 29.3.-31.12.2018,NB; množství 1; celkem 2 122,00 Kč; položka rozpočtu: 5151 | 2 122,00 Kč | 2 122,00 Kč | 12.4.2019 | 17.4.2019 | 15.4.2019 | |
O2 Czech Republic a.s. | Internet Aktiv 3/2019, 105 | Internet Aktiv 3/2019, 105; množství 1; celkem 532,40 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 532,40 Kč | 532,40 Kč | 11.4.2019 | 17.4.2019 | 15.4.2019 | |
ÚZSVM Praha | přeúčtování nákladů za 2/2019, Kolín | elektřina 2/2019, Kolín; množství 1; celkem 4 116,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 vodné,stočné,srážky 2/2019, Kolín; množství 1; celkem 1 122,00 Kč; položka rozpočtu: 5151 teplo-doplatek 2/2019, Kolín; množství 1; celkem 1 005,00 Kč; položka rozpočtu: 5152 úklid,odvoz tříd.odpadu 2/2019, Kolín; množství 1; celkem 1 104,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 7 347,00 Kč | 7 347,00 Kč | 10.4.2019 | 17.4.2019 | 15.4.2019 | |
Testo, s.r.o. | teploměr vpichový Testo 104+prvotní kalibrace,106 | Teploměr vpichový Testo 104, prvotní akreditovaná; množství 1; celkem 3 227,68 Kč; položka rozpočtu: 5137 | 3 227,68 Kč | 3 227,68 Kč | 15.4.2019 | 18.4.2019 | 15.4.2019 | |
Testo, s.r.o. | akreditovaná kalibrace - teploměr 11 ks,106 | akreditovaná kalibrace - teploměr 11 ks,106; množství 1; celkem 11 955,04 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 11 955,04 Kč | 11 955,04 Kč | 15.4.2019 | 18.4.2019 | 15.4.2019 | |
Noe's, s.r.o. | informační cedule ke koupacím plochám 16 ks, 107 | Výroba a grafické zpracování 16 ks cedulí; množství 1; celkem 14 240,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 14 240,00 Kč | 14 240,00 Kč | 16.4.2019 | 18.4.2019 | 17.4.2019 | |
Jiří Ječný | výměna pneumatik na letní 8A4 1191,4AC 1469, PB | výměna pneumatik na letní u vozu: RZ 8A4 1191; množství 1; celkem 1 600,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 600,00 Kč | 1 600,00 Kč | 16.4.2019 | 18.4.2019 | 17.4.2019 | |
EUROMEDIA GROUP, a.s. | 12 ks kniha " O parazitech a lidech", EPI | 12 ks publikace "O parazitech a lidech"; množství 1; celkem 3 348,00 Kč; položka rozpočtu: 5136 | 3 348,00 Kč | 3 348,00 Kč | 17.4.2019 | 18.4.2019 | 17.4.2019 | |
Ministerstvo zemědělství | úklid,obsluha plyn.kot.,elektřina,plyn 3/19, MB | úklid 3/2019; množství 1; celkem 3 864,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 obsluha plyn.kotelny 3/2019; množství 1; celkem 644,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 el.energie 3/2019; množství 1; celkem 3 156,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 plyn 3/2019; množství 1; celkem 5 541,00 Kč; položka rozpočtu: 5153 | 13 205,00 Kč | 13 205,00 Kč | 17.4.2019 | 24.4.2019 | 17.4.2019 | |
Ing.Karel Dobroruka | upgrade programů "Přestupky KHS", 102 | upgrade programů "Přestupky KHS", 102; množství 1; celkem 10 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 18.4.2019 | 25.4.2019 | 23.4.2019 | |
Silic Média s.r.o. | sada voskovek,pastelek,pero,klíčenka-potisk, 101 | sada voskovek,pastelek,pero,klíčenka-potisk, 101; množství 1; celkem 15 043,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 15 043,00 Kč | 15 043,00 Kč | 17.4.2019 | 25.4.2019 | 23.4.2019 | |
Edenred CZ s.r.o. | nákup stravenek pro zaměstnance za duben 2019 | nákup stravenek pro zaměstnance za duben 2019; množství 1; celkem 399 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 399 000,00 Kč | 399 000,00 Kč | 23.4.2019 | 25.4.2019 | 24.4.2019 | |
ÚZSVM Praha | hygienické potřeby 1/2019, Kolín | hygienické potřeby 1/2019, Kolín; množství 1; celkem 1 089,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 1 089,00 Kč | 1 089,00 Kč | 18.4.2019 | 25.4.2019 | 24.4.2019 | |
Lukáš Knápek | přeprogramování pobočkové tel.ústředny,Rakovník | přeprogramování pobočkové telefonní ústředny; množství 1; celkem 6 613,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 6 613,00 Kč | 6 613,00 Kč | 18.4.2019 | 25.4.2019 | 24.4.2019 | |
CESAR TRADE, S.R.O. | tonery pro sídlo KHS a ÚP, 109 | dodávka tonerů; množství 1; celkem 96 860,08 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 96 860,08 Kč | 96 860,08 Kč | 24.4.2019 | 26.4.2019 | 25.4.2019 | |
CESAR TRADE, S.R.O. | tonery pro sídlo KHS a ÚP, 109 | dodávka tonerů; množství 1; celkem 303 871,62 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 303 871,62 Kč | 303 871,62 Kč | 24.4.2019 | 26.4.2019 | 25.4.2019 | |
OTIS a.s. | oprava nákladního výtahu s sídle KHS | oprava nákladního výtahu s sídle KHS; množství 1; celkem 18 183,90 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 18 183,90 Kč | 18 183,90 Kč | 24.4.2019 | 26.4.2019 | 25.4.2019 | |
Česká pošta, s.p. | kvalifikovaný osobní certifikát zaměstnance, 102 | kvalifikovaný osobní certifikát zaměstnance, 102; množství 1; celkem 712,78 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 712,78 Kč | 712,78 Kč | 24.4.2019 | 26.4.2019 | 25.4.2019 | |
Jiří Pařízek | oprava vozu 3AE 0592, Benešov | výměna předních brzdových destiček; množství 1; celkem 2 600,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 2 600,00 Kč | 2 600,00 Kč | 24.4.2019 | 26.4.2019 | 25.4.2019 | |
Wolters Kluwer ČR, a.s. | aktualizace systému ASPI 1 - 4/2019, 102 | aktualizace systému ASPI 1 - 4/2019, 102; množství 1; celkem 27 149,00 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 27 149,00 Kč | 27 149,00 Kč | 24.4.2019 | 26.4.2019 | 25.4.2019 | |
Wolters Kluwer ČR, a.s. | aktualizace systému ASPI 5 - 12/2019, 102 | aktualizace systému ASPI 5 - 12/2019, 102; množství 1; celkem 81 388,00 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 81 388,00 Kč | 81 388,00 Kč | 24.4.2019 | 26.4.2019 | 25.4.2019 |