2020 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
74 | 106 | 78 | 86 | 105 | 100 | 93 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
138 | 178 | 139 | 120 | 134 | 139 | 136 | 115 | 140 | 122 | 104 | 81 |
2018 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
160 | 211 | 177 | 116 | 154 | 148 | 156 | 121 | 129 | 113 | 110 | 113 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Krajská zdravotní, a.s. | Ostatní služby za 03/2019 - Chomutov | Ostatní služby za 03/2019 - Chomutov; množství 1; celkem 7 981,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 7 981,00 Kč | 7 981,00 Kč | 4.3.2019 | 14.3.2019 | 4.3.2019 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | Měření lokální svalové zátěže, doprava - LN | Měření lokální svalové zátěže, doprava - LN; množství 1; celkem 59 556,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 59 556,00 Kč | 59 556,00 Kč | 1.3.2019 | 29.3.2019 | 4.3.2019 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | Měření lokální svalové zátěže, doprava - LN | Měření lokální svalové zátěže, doprava - LN; množství 1; celkem 29 778,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 29 778,00 Kč | 29 778,00 Kč | 1.3.2019 | 29.3.2019 | 4.3.2019 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | Měření prašnosti, doprava - CV | Měření prašnosti, doprava - CV; množství 1; celkem 15 621,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 15 621,00 Kč | 15 621,00 Kč | 1.3.2019 | 29.3.2019 | 4.3.2019 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | PBU - hračky - ÚL | PBU - hračky - ÚL; množství 1; celkem 19 439,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 19 439,00 Kč | 19 439,00 Kč | 4.3.2019 | 28.3.2019 | 4.3.2019 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | PBU - hračky - ÚL | PBU - hračky - ÚL; množství 1; celkem 21 859,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 21 859,00 Kč | 21 859,00 Kč | 4.3.2019 | 28.3.2019 | 4.3.2019 | |
AUTO UL, a.s. | Nákup stěračů pro sl.vůz Škoda Rapid 7U7 4880-UL | Nákup stěračů pro sl.vůz Škoda Rapid 7U7 4880-UL; množství 1; celkem 747,50 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 747,50 Kč | 747,50 Kč | 4.3.2019 | 12.3.2019 | 5.3.2019 | |
Karel Svatoš | Materiál na údržbu dle rozpisu za 02/2019 | Materiál na údržbu dle rozpisu za 02/2019; množství 1; celkem 2 152,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 2 152,00 Kč | 2 152,00 Kč | 4.3.2019 | 13.3.2019 | 5.3.2019 | |
Z A S Děčín s.r.o. | Ostraha, pronájem radiovysílače za 02/2019-Děčín | Ostraha za 02/2019 - Děčín; množství 1; celkem 1 597,20 Kč; položka rozpočtu: 5169 Pronájem radiovysílače za 02/2019 - Děčín; množství 1; celkem 508,20 Kč; položka rozpočtu: 5164 | 2 105,40 Kč | 2 105,40 Kč | 4.3.2019 | 13.3.2019 | 5.3.2019 | |
Auriga Systems s.r.o. | Prodloužení AVG ISBE pro 200 PC (20.3.19-19.3.20) | Prodloužení AVG ISBE pro 200 PC (20.3.19-19.3.20); množství 1; celkem 36 905,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 36 905,00 Kč | 36 905,00 Kč | 4.3.2019 | 15.3.2019 | 5.3.2019 | |
CCS, A.S. | Nákup pohonných hmot a ostatních služeb za 02/2019 | Nákup pohonných hmot a ostatních služeb za 02/2019; množství 1; celkem 34 891,21 Kč; položka rozpočtu: 5156 | 34 891,21 Kč | 34 891,21 Kč | 4.3.2019 | 6.3.2019 | 5.3.2019 | |
Marius Pedersen a.s. | Odvoz odpadu za 02/2019 - LN | Odvoz odpadu za 02/2019 - LN; množství 1; celkem 449,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 449,00 Kč | 449,00 Kč | 4.3.2019 | 15.3.2019 | 5.3.2019 | |
T Mobile | Hovorné za období 02/2019 - ÚL | Hovorné za období 02/2019 - ÚL; množství 1; celkem 1 316,01 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 1 316,01 Kč | 1 316,01 Kč | 5.3.2019 | 14.3.2019 | 5.3.2019 | |
T Mobile | Hovorné za 02/2019 - ÚL, Bukov | Hovorné za 02/2019 - ÚL, Bukov; množství 1; celkem 909,04 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 909,04 Kč | 909,04 Kč | 5.3.2019 | 18.3.2019 | 5.3.2019 | |
T Mobile | Hovorné za 02/2019 - DC | Hovorné za 02/2019 - DC; množství 1; celkem 791,15 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 791,15 Kč | 791,15 Kč | 5.3.2019 | 18.3.2019 | 5.3.2019 | |
T Mobile | Hovorné za 02/2019 - CV | Hovorné za 02/2019 - CV; množství 1; celkem 1 233,43 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 1 233,43 Kč | 1 233,43 Kč | 5.3.2019 | 18.3.2019 | 5.3.2019 | |
T Mobile | Hovorné za 02/2019 - LT | Hovorné za 02/2019 - LT; množství 1; celkem 1 326,51 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 1 326,51 Kč | 1 326,51 Kč | 5.3.2019 | 18.3.2019 | 5.3.2019 | |
T Mobile | Hovorné za 02/2019 - LN | Hovorné za 02/2019 - LN; množství 1; celkem 643,14 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 643,14 Kč | 643,14 Kč | 5.3.2019 | 18.3.2019 | 5.3.2019 | |
T Mobile | Hovorné za 02/2019 - MO | Hovorné za 02/2019 - MO; množství 1; celkem 664,21 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 664,21 Kč | 664,21 Kč | 5.3.2019 | 18.3.2019 | 5.3.2019 | |
T Mobile | Hovorné za 02/2019 - TP | Hovorné za 02/2019 - TP; množství 1; celkem 1 093,45 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 1 093,45 Kč | 1 093,45 Kč | 5.3.2019 | 18.3.2019 | 5.3.2019 | |
AUTO UL, a.s. | Oprava sl. vozu 7U7 4880 - UL | Oprava sl. vozu 7U7 4880 - UL; množství 1; celkem 11 774,60 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 11 774,60 Kč | 11 774,60 Kč | 4.3.2019 | 12.3.2019 | 6.3.2019 | |
Krajská zdravotní, a.s. | Elektr.energie za 02/2019 - CV | Elektr.energie za 02/2019 - CV; množství 1; celkem 1 997,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 1 997,00 Kč | 1 997,00 Kč | 6.3.2019 | 15.3.2019 | 6.3.2019 | |
Krajská zdravotní, a.s. | Elektr.energie-režijní náklady za 2/2019 - CV | Elektr.energie-režijní náklady za 2/2019 - CV; množství 1; celkem 290,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 290,00 Kč | 290,00 Kč | 6.3.2019 | 15.3.2019 | 6.3.2019 | |
Krajská zdravotní, a.s. | Praní prádla za 02/2019 - CV | Praní prádla za 02/2019 - CV; množství 1; celkem 678,81 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 678,81 Kč | 678,81 Kč | 6.3.2019 | 15.3.2019 | 6.3.2019 | |
BUROPROFI s.r.o., | Kancelářský materiál - kraj | Kancelářský materiál - kraj; množství 1; celkem 25 553,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 25 553,00 Kč | 25 553,00 Kč | 4.3.2019 | 29.3.2019 | 6.3.2019 | |
P - LAB a.s. | Sáčky WHIRL- PAK 2070 ml - 500 ks | Sáčky WHIRL- PAK 2070 ml - 500 ks; množství 1; celkem 12 051,55 Kč; položka rozpočtu: 5133 | 12 051,55 Kč | 12 051,55 Kč | 6.3.2019 | 15.3.2019 | 6.3.2019 | |
Krajská zdravotní, a.s. | Praní prádla za 02/2019 - MO | Praní prádla za 02/2019 - MO; množství 1; celkem 429,91 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 429,91 Kč | 429,91 Kč | 7.3.2019 | 15.3.2019 | 7.3.2019 | |
Krajská zdravotní, a.s. | Praní prádla za 02/2019 - ÚL, LT | Praní prádla za 02/2019 - ÚL, LT; množství 1; celkem 588,30 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 588,30 Kč | 588,30 Kč | 7.3.2019 | 15.3.2019 | 7.3.2019 | |
Krajská zdravotní, a.s. | Praní prádla za 02/2019 - DC | Praní prádla za 02/2019 - DC; množství 1; celkem 149,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 149,00 Kč | 149,00 Kč | 7.3.2019 | 15.3.2019 | 7.3.2019 | |
CANIS SAFETY a.s. | Brýle CXS FOSSA - 2 ks - ÚL /1070,1080/ | Brýle CXS FOSSA - 2 ks - ÚL /1070,1080/; množství 1; celkem 287,00 Kč; položka rozpočtu: 5132 | 287,00 Kč | 287,00 Kč | 6.3.2019 | 19.3.2019 | 7.3.2019 | |
Kyocera Document Solutions Czech, | Nákup tonerů 5 ks + 16 ks ND - kraj | Nákup tonerů 5 ks + 16 ks ND - kraj; množství 1; celkem 16 456,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 16 456,00 Kč | 16 456,00 Kč | 7.3.2019 | 19.3.2019 | 7.3.2019 | |
Pražská plynárenská, a.s. | Vyúčtování plynu za 1.2.- 28.2.19 - LT,TP,DC | Vyúčtování plynu za 1.2.- 28.2.19 - LT,TP,DC; množství 1; celkem 75 404,00 Kč; položka rozpočtu: 5153 | 75 404,00 Kč | 75 404,00 Kč | 7.3.2019 | 27.3.2019 | 11.3.2019 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | Odvoz odpadu - 02/2019 - ÚL, M15 | Odvoz odpadu - 02/2019 - ÚL, M15; množství 1; celkem 1 215,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 215,00 Kč | 1 215,00 Kč | 7.3.2019 | 5.4.2019 | 11.3.2019 | |
Technické služby Děčín a.s. | Odvoz odpadu za 02/2019 - DC | Odvoz odpadu za 02/2019 - DC; množství 1; celkem 409,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 409,00 Kč | 409,00 Kč | 8.3.2019 | 18.3.2019 | 11.3.2019 | |
T Mobile | Internet - 02/2019 - kraj | Internet - 02/2019 - kraj; množství 1; celkem 20 625,66 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 20 625,66 Kč | 20 625,66 Kč | 8.3.2019 | 18.3.2019 | 11.3.2019 | |
Qi Analytical, s. r. o. | TPW dezinfekční ubrousky pro teploměry - kraj | TPW dezinfekční ubrousky pro teploměry - kraj; množství 1; celkem 1 728,00 Kč; položka rozpočtu: 5133 | 1 728,00 Kč | 1 728,00 Kč | 8.3.2019 | 5.4.2019 | 11.3.2019 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | Rozbor teplé vody - ÚL | Rozbor teplé vody - ÚL; množství 1; celkem 18 828,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 18 828,00 Kč | 18 828,00 Kč | 7.3.2019 | 5.4.2019 | 11.3.2019 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | Rozbor teplé vody, doprava - TP | Rozbor teplé vody, doprava - TP; množství 1; celkem 12 003,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 12 003,00 Kč | 12 003,00 Kč | 7.3.2019 | 5.4.2019 | 11.3.2019 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | Rozbor teplé vody - ÚL | Rozbor teplé vody - ÚL; množství 1; celkem 20 086,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 20 086,00 Kč | 20 086,00 Kč | 7.3.2019 | 5.4.2019 | 11.3.2019 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | Rozbor pitné vody - TP | Rozbor pitné vody, doprava - TP; množství 1; celkem 6 945,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 6 945,00 Kč | 6 945,00 Kč | 7.3.2019 | 5.4.2019 | 11.3.2019 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | Rozbor teplé vody, doprava - TP | Rozbor teplé vody, doprava - TP; množství 1; celkem 11 713,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 11 713,00 Kč | 11 713,00 Kč | 7.3.2019 | 5.4.2019 | 11.3.2019 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | Určení druhu hmyzu - ÚL | Určení druhu hmyzu - ÚL; množství 1; celkem 250,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 250,00 Kč | 250,00 Kč | 7.3.2019 | 5.4.2019 | 11.3.2019 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | Hluk - přepočty na RPDI - LT | Hluk - přepočty na RPDI - LT; množství 1; celkem 2 420,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 420,00 Kč | 2 420,00 Kč | 11.3.2019 | 2.4.2019 | 11.3.2019 | |
Pražská plynárenská, a.s. | Vyúčtování plynu za 1.3.- 4.3.19 - DC Březinova | Vyúčtování plynu za 1.3.- 4.3.19 - DC; množství 1; celkem 1 654,00 Kč; položka rozpočtu: 5153 | 1 654,00 Kč | 1 654,00 Kč | 8.3.2019 | 28.3.2019 | 11.3.2019 | |
Pavel Trojan | Zjištění závady ledničky Magiclick - BKF355 - LN | Zjištění závady ledničky Magiclick - BKF355 - LN; množství 1; celkem 345,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 345,00 Kč | 345,00 Kč | 8.3.2019 | 14.3.2019 | 12.3.2019 | |
Krajská zdravotní, a.s. | Vodné, stočné za 02/2019 - Chomutov | Vodné, stočné za 02/2019 - Chomutov; množství 1; celkem 349,00 Kč; položka rozpočtu: 5151 | 349,00 Kč | 349,00 Kč | 11.3.2019 | 21.3.2019 | 12.3.2019 | |
Podnik technických služeb | Svoz a odstranění odpadu - 02/2019 - LT | Svoz a odstranění odpadu - 02/2019 - LT; množství 1; celkem 799,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 799,00 Kč | 799,00 Kč | 8.3.2019 | 22.3.2019 | 12.3.2019 | |
Krajská zdravotní, a.s. | Poplatek za tel. linku za 02/2019 - CV | Poplatek za tel. linku za 02/2019 - CV; množství 1; celkem 304,00 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 304,00 Kč | 304,00 Kč | 12.3.2019 | 22.3.2019 | 12.3.2019 | |
Internet Mall, a.s. | Zúčtování zál.- nákup 3 ks varných konvic z FKSP | 2 097,00 Kč | 2 097,00 Kč | 8.3.2019 | 1.3.2019 | 12.3.2019 | ||
IQ event s.r.o. | Zúčt. zálohy na Mezinárodní konferenci SNEH 2019 | 700,00 Kč | 700,00 Kč | 11.3.2019 | 7.3.2019 | 12.3.2019 | ||
EP ENERGY TRADING, a.s. | Vyúčtování el. energie - 13.2.18-28.2.19 ÚL,M15 | Vyúčtování el. energie - 13.2.18-28.2.19 ÚL,M15; množství 1; celkem 13 251,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 13 251,00 Kč | 13 251,00 Kč | 7.3.2019 | 4.4.2019 | 13.3.2019 | |
EP ENERGY TRADING, a.s. | Vyúčtování el. energie - 13.2.18-28.2.19 ÚL,M17 | Vyúčtování el. energie - 13.2.18-28.2.19 ÚL,M17; množství 1; celkem 11 885,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 11 885,00 Kč | 11 885,00 Kč | 7.3.2019 | 4.4.2019 | 13.3.2019 | |
EP ENERGY TRADING, a.s. | Vyúčtování el. energie za 02/2019 - DC, B | Vyúčtování el. energie za 02/2019 - DC, B; množství 1; celkem 3 328,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 3 328,00 Kč | 3 328,00 Kč | 7.3.2019 | 4.4.2019 | 13.3.2019 | |
EP ENERGY TRADING, a.s. | Vyúčtování el. energie za 02/2019 - DC, K | Vyúčtování el. energie za 02/2019 - DC, K; množství 1; celkem 2 808,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 2 808,00 Kč | 2 808,00 Kč | 7.3.2019 | 4.4.2019 | 13.3.2019 | |
EP ENERGY TRADING, a.s. | Vyúčtování el.energie za 02/2019 - LT | Vyúčtování el.energie za 02/2019 - LT; množství 1; celkem 5 169,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 5 169,00 Kč | 5 169,00 Kč | 7.3.2019 | 4.4.2019 | 13.3.2019 | |
EP ENERGY TRADING, a.s. | Vyúčtování el.energie za 02/2019 - LT | Vyúčtování el.energie za 02/2019 - LT; množství 1; celkem 7 184,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 7 184,00 Kč | 7 184,00 Kč | 7.3.2019 | 4.4.2019 | 13.3.2019 | |
EP ENERGY TRADING, a.s. | Vyúčtování el.energie za 02/2019 - LT | Vyúčtování el.energie za 02/2019 - LT; množství 1; celkem 251,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 251,00 Kč | 251,00 Kč | 7.3.2019 | 4.4.2019 | 13.3.2019 | |
EP ENERGY TRADING, a.s. | Vyúčtování el.energie za 02/2019 - LN | Vyúčtování el.energie za 02/2019 - LN; množství 1; celkem 27 655,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 27 655,00 Kč | 27 655,00 Kč | 7.3.2019 | 4.4.2019 | 13.3.2019 | |
ČEZ TEPLÁRENSKÁ, | Dodávka tepla za 02/2019 - Ústí nad Labem | Dodávka tepla za 02/2019 - Ústí nad Labem; množství 1; celkem 81 646,00 Kč; položka rozpočtu: 5152 | 81 646,00 Kč | 81 646,00 Kč | 13.3.2019 | 22.3.2019 | 13.3.2019 | |
ALTER, s.r.o. | Papírové ručníky ALTER PREMIUM - kraj | Papírové ručníky ALTER PREMIUM - kraj; množství 1; celkem 11 616,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 11 616,00 Kč | 11 616,00 Kč | 13.3.2019 | 2.4.2019 | 14.3.2019 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | Rozbor PV, rekreační vody, doprava - LN | Rozbor PV, rekreační vody, doprava - LN; množství 1; celkem 10 183,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 10 183,00 Kč | 10 183,00 Kč | 13.3.2019 | 11.4.2019 | 14.3.2019 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | Rozbor PV, TUV, doprava - LT | Rozbor PV, TUV, doprava - LT; množství 1; celkem 38 526,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 38 526,00 Kč | 38 526,00 Kč | 13.3.2019 | 11.4.2019 | 14.3.2019 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | Rozbor PV, TUV, doprava - ÚL | Rozbor PV, TUV, doprava - ÚL; množství 1; celkem 10 508,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 10 508,00 Kč | 10 508,00 Kč | 13.3.2019 | 11.4.2019 | 14.3.2019 | |
Krajská zdravotní, a.s. | Poplatek za telefonní linku za 02/2019 - Most | Poplatek za telefonní linku za 02/2019 - Most; množství 1; celkem 335,00 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 335,00 Kč | 335,00 Kč | 14.3.2019 | 1.4.2019 | 14.3.2019 | |
Krajská zdravotní, a.s. | Praní prádla za 02/2019 - TP | Praní prádla za 02/2019 - TP; množství 1; celkem 420,72 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 420,72 Kč | 420,72 Kč | 14.3.2019 | 22.3.2019 | 14.3.2019 | |
CANIS SAFETY a.s. | OOPP dle rozpisu - ÚP Chomutov | OOPP dle rozpisu - ÚP Chomutov; množství 1; celkem 3 126,00 Kč; položka rozpočtu: 5132 | 3 126,00 Kč | 3 126,00 Kč | 14.3.2019 | 27.3.2019 | 15.3.2019 | |
Krajská zdravotní, a.s. | El.energie,teplo,vodné a stočné za 02/2019 - Most | El. energie za 02/2019 - Most; množství 1; celkem 7 548,83 Kč; položka rozpočtu: 5154 Vodné a stočné za 02/2019 - Most; množství 1; celkem 3 528,00 Kč; položka rozpočtu: 5151 Teplo za 02/2019 - Most; množství 1; celkem 38 910,25 Kč; položka rozpočtu: 5152 | 49 987,08 Kč | 49 987,08 Kč | 15.3.2019 | 2.4.2019 | 15.3.2019 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | Zpracování odborného stanoviska - MO | 20 812,00 Kč | 20 812,00 Kč | 14.3.2019 | 9.4.2019 | 15.3.2019 | ||
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | Rozbor PV, TUV, doprava - ÚL | Rozbor PV, TUV, doprava - ÚL; množství 1; celkem 9 298,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 9 298,00 Kč | 9 298,00 Kč | 14.3.2019 | 12.4.2019 | 15.3.2019 | |
TRADETEX servis, s.r.o. | OOPP - Plášť dámský - ÚP LN (HV) | OOPP - Plášť dámský - ÚP LN (HV); množství 1; celkem 275,00 Kč; položka rozpočtu: 5132 | 275,00 Kč | 275,00 Kč | 13.3.2019 | 26.3.2019 | 15.3.2019 | |
Krajská zdravotní, a.s. | Teplo, režijní náklady za 02/2019 - Chomutov | Teplo, režijní náklady za 02/2019 - Chomutov; množství 1; celkem 37 845,00 Kč; položka rozpočtu: 5152 | 37 845,00 Kč | 37 845,00 Kč | 18.3.2019 | 25.3.2019 | 18.3.2019 | |
AUTO UL, a.s. | Oprava sl. vozu 4U9 7145 - DC | Oprava sl. vozu 4U9 7145 - DC; množství 1; celkem 2 633,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 Oprava sl. vozu 4U9 7145 - DC; množství 1; celkem 10 775,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 13 408,00 Kč | 13 408,00 Kč | 19.3.2019 | 27.3.2019 | 19.3.2019 | |
SYMMA, spol. s r.o. | Zúčt. zál."Spolupráce IZS při MÚ a katastrofách" | 970,00 Kč | 970,00 Kč | 19.3.2019 | 7.2.2019 | 20.3.2019 | ||
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | Měření hluku v prac. prostředí, doprava - TP | Měření hluku v prac. prostředí, doprava - TP; množství 1; celkem 6 805,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 6 805,00 Kč | 6 805,00 Kč | 19.3.2019 | 17.4.2019 | 20.3.2019 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | Rozbor teplé vody - ÚL | Rozbor teplé vody - ÚL; množství 1; celkem 8 712,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 8 712,00 Kč | 8 712,00 Kč | 19.3.2019 | 17.4.2019 | 20.3.2019 | |
Státní zdravotní ústav | Předplatné časopisu Zprávy CEM r. 2019 | Předplatné časopisu Zprávy CEM r. 2019; množství 1; celkem 645,00 Kč; položka rozpočtu: 5136 | 645,00 Kč | 645,00 Kč | 20.3.2019 | 1.4.2019 | 20.3.2019 | |
Marius Pedersen a.s. | Odvoz odpadu,pronájem separ.nádob za 02/2019-Most | Odvoz odpadu za 02/2019 - Most; množství 1; celkem 228,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 Pronájem separ.nádob za 02/2019 - Most; množství 1; celkem 121,00 Kč; položka rozpočtu: 5164 | 349,00 Kč | 349,00 Kč | 20.3.2019 | 25.3.2019 | 21.3.2019 | |
Česká pojišťovna a.s. Praha | Pojištění vozidel za 02/2019-ÚL,DC,CV,MO,LT,LN,TP | Pojištění vozidel za 02/2019-ÚL,DC,CV,MO,LT,LN,TP; množství 1; celkem 16 425,00 Kč; položka rozpočtu: 5163 | 16 425,00 Kč | 16 425,00 Kč | 21.3.2019 | 29.3.2019 | 21.3.2019 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | Typizační analýza sekvenací genů - ÚL | Typizační analýza sekvenací genů - ÚL; množství 1; celkem 40 399,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 40 399,00 Kč | 40 399,00 Kč | 20.3.2019 | 17.4.2019 | 21.3.2019 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | Rozbor rekreační vody - DC | Rozbor rekreační vody - DC; množství 1; celkem 12 366,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 12 366,00 Kč | 12 366,00 Kč | 21.3.2019 | 17.4.2019 | 21.3.2019 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | Rozbor rekreační vody, doprava - DC | Rozbor rekreační vody, doprava - DC; množství 1; celkem 8 313,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 8 313,00 Kč | 8 313,00 Kč | 21.3.2019 | 17.4.2019 | 21.3.2019 | |
Česká pošta, s.p. | Poštovné za 02/2019 - ÚL,DC,CV,MO,LT,LN,TP | Poštovné za 02/2019 - ÚL,DC,CV,MO,LT,LN,TP; množství 1; celkem 23 608,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 23 608,00 Kč | 23 608,00 Kč | 22.3.2019 | 25.3.2019 | 22.3.2019 | |
EP ENERGY TRADING, a.s. | Vyúčtování el. energie za 02/2019 - TP | Vyúčtování el. energie za 02/2019 - TP; množství 1; celkem 9 956,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 9 956,00 Kč | 9 956,00 Kč | 20.3.2019 | 17.4.2019 | 22.3.2019 | |
EP ENERGY TRADING, a.s. | Vyúčtování el. energie za 02/2019 - TP, garáže | Vyúčtování el. energie za 02/2019 - TP, garáže; množství 1; celkem 29,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 29,00 Kč | 29,00 Kč | 20.3.2019 | 17.4.2019 | 22.3.2019 | |
PORT tepelná technika s.r.o. | Kontrola plynového kotle - TP | Kontrola plynového kotle - TP; množství 1; celkem 5 885,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 5 885,00 Kč | 5 885,00 Kč | 21.3.2019 | 4.4.2019 | 22.3.2019 | |
TRADETEX servis, s.r.o. | Nákup OOPP - jednorázové pláště a návleky - kraj | Nákup OOPP - jednorázové pláště a návleky - kraj; množství 1; celkem 3 098,00 Kč; položka rozpočtu: 5132 | 3 098,00 Kč | 3 098,00 Kč | 22.3.2019 | 2.4.2019 | 22.3.2019 | |
KODEX, a.s. | Kancelářský papír - kraj | Kancelářský papír - kraj; množství 1; celkem 24 285,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 24 285,00 Kč | 24 285,00 Kč | 22.3.2019 | 3.4.2019 | 22.3.2019 | |
"ZAHRADNÍČEK, s.r.o." | Odklizení klestí z dvorku (ekol.likvidace) - LN | Odklizení klestí z dvorku (ekol.likvidace) - LN; množství 1; celkem 1 590,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 590,00 Kč | 1 590,00 Kč | 22.3.2019 | 3.4.2019 | 22.3.2019 | |
COM SYSTEM CZ s. r. o. | Dodávka a montáž dveřního komunikátoru - TP | Dodávka a montáž dveřního komunikátoru - TP; množství 1; celkem 11 701,00 Kč; položka rozpočtu: 5137 | 11 701,00 Kč | 11 701,00 Kč | 22.3.2019 | 3.4.2019 | 22.3.2019 | |
Up Česká republika, s.r.o. | Nákup stravenek na 04/2019 | Nákup stravenek na 04/2019; množství 1; celkem 248 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 248 000,00 Kč | 248 000,00 Kč | 25.3.2019 | 29.3.2019 | 25.3.2019 | |
Vema, a.s. | Výplatní lístek Vema disktrétní - 2 000 ks | Výplatní lístek Vema disktrétní - 2 000 ks; množství 1; celkem 5 566,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 5 566,00 Kč | 5 566,00 Kč | 25.3.2019 | 4.4.2019 | 25.3.2019 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | Rozbor pitné vody, doprava - LN | Rozbor pitné vody, doprava - LN; množství 1; celkem 4 361,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 4 361,00 Kč | 4 361,00 Kč | 25.3.2019 | 23.4.2019 | 26.3.2019 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | Rozbor pitné vody - ÚL | Rozbor pitné vody - ÚL; množství 1; celkem 1 434,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 434,00 Kč | 1 434,00 Kč | 25.3.2019 | 23.4.2019 | 26.3.2019 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | PBU - kosmetické výrobky a prostředky - ÚL | PBU - kosmetické výrobky a prostředky - ÚL; množství 1; celkem 5 844,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 5 844,00 Kč | 5 844,00 Kč | 25.3.2019 | 17.4.2019 | 26.3.2019 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | Měření chemických látek v prac. prostř.,doprava-LT | Měření chemických látek v prac. prostř.,doprava-LT; množství 1; celkem 11 568,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 11 568,00 Kč | 11 568,00 Kč | 25.3.2019 | 23.4.2019 | 26.3.2019 | |
Internet Mall, a.s. | Chladnička ELEKTROLUX EN3601MOX - LN | Chladnička ELEKTROLUX EN3601MOX - LN; množství 1; celkem 9 990,00 Kč; položka rozpočtu: 5137 | 9 990,00 Kč | 9 990,00 Kč | 26.3.2019 | 5.4.2019 | 26.3.2019 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčt. - vodné, stočné 14.3.2018-19.3.2019 ÚL, M15 | Vyúčt. - vodné, stočné 14.3.2018-19.3.2019 ÚL, M15; množství 1; celkem 26,00 Kč; položka rozpočtu: 5151 | 26,00 Kč | 26,00 Kč | 27.3.2019 | 11.4.2019 | 27.3.2019 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčt. - vodné, stočné 16.3.2018-19.3.2019 ÚL, M17 | Vyúčt. - vodné, stočné 16.3.2018-19.3.2019 ÚL, M17; množství 1; celkem 1 893,00 Kč; položka rozpočtu: 5151 | 1 893,00 Kč | 1 893,00 Kč | 27.3.2019 | 11.4.2019 | 27.3.2019 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | Rekreační voda, doprava - ÚL | Rekreační voda, doprava - ÚL; množství 1; celkem 2 946,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 946,00 Kč | 2 946,00 Kč | 26.3.2019 | 24.4.2019 | 27.3.2019 | |
Fiala Petr - velkoobchod s | Čistící a hygienické potřeby - kraj | Čistící a hygienické potřeby - kraj; množství 1; celkem 19 924,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 19 924,00 Kč | 19 924,00 Kč | 26.3.2019 | 17.4.2019 | 27.3.2019 |