2020 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
74 | 106 | 78 | 86 | 105 | 100 | 93 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
138 | 178 | 139 | 120 | 134 | 139 | 136 | 115 | 140 | 122 | 104 | 81 |
2018 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
160 | 211 | 177 | 116 | 154 | 148 | 156 | 121 | 129 | 113 | 110 | 113 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCS, A.S. | Obnova 3 ks karet - ÚL, LN, TP | Obnova 3 ks karet - ÚL, LN, TP; množství 1; celkem 726,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 726,00 Kč | 726,00 Kč | 21.10.2019 | 22.10.2019 | 21.10.2019 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | Rozbor teplé vody, doprava - LN | Rozbor teplé vody, doprava - LN; množství 1; celkem 9 314,58 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 9 314,58 Kč | 9 314,58 Kč | 21.10.2019 | 20.11.2019 | 21.10.2019 | |
Up Česká republika, s.r.o. | Nákup stravenek na 11/2019 | Nákup stravenek na 11/2019; množství 1; celkem 240 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 240 000,00 Kč | 240 000,00 Kč | 22.10.2019 | 24.10.2019 | 22.10.2019 | |
Petr Livonec | Oprava střech a okapů - LT | Oprava střech a okapů - LT; množství 1; celkem 126 624,10 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 126 624,10 Kč | 126 624,10 Kč | 22.10.2019 | 4.11.2019 | 22.10.2019 | |
Alpin Mont Servis, s.r.o. | Oprava fasády - ÚL, M15 | Oprava fasády - ÚL, M15; množství 1; celkem 134 469,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 134 469,00 Kč | 134 469,00 Kč | 22.10.2019 | 29.10.2019 | 22.10.2019 | |
Aliaves & Co., a.s. | Školení - Naplňování principů 3E - 7.11.2019 | Školení - Naplňování principů 3E - 7.11.2019; množství 1; celkem 10 853,70 Kč; položka rozpočtu: 5167 | 10 853,70 Kč | 10 853,70 Kč | 23.10.2019 | 31.10.2019 | 23.10.2019 | |
COM SYSTEM CZ s. r. o. | Oprava vrátníku EZS a PBX - TP | Oprava vrátníku EZS a PBX - TP; množství 1; celkem 938,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 938,00 Kč | 938,00 Kč | 23.10.2019 | 4.11.2019 | 23.10.2019 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | Pokrmy, potraviny - TP | Pokrmy, potraviny - TP; množství 1; celkem 5 009,40 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 5 009,40 Kč | 5 009,40 Kč | 22.10.2019 | 21.11.2019 | 23.10.2019 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | Pokrmy, potraviny - CV | Pokrmy, potraviny - CV; množství 1; celkem 4 356,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 4 356,00 Kč | 4 356,00 Kč | 22.10.2019 | 21.11.2019 | 23.10.2019 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | Rozbor teplé vody - MO | Rozbor teplé vody - MO; množství 1; celkem 6 582,40 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 6 582,40 Kč | 6 582,40 Kč | 22.10.2019 | 21.11.2019 | 23.10.2019 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | Pokrmy, potraviny - TP | Pokrmy, potraviny - TP; množství 1; celkem 5 009,40 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 5 009,40 Kč | 5 009,40 Kč | 22.10.2019 | 21.11.2019 | 23.10.2019 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | Rozbor bazénové vody, doprava - DC | Rozbor bazénové vody, doprava - DC; množství 1; celkem 4 045,03 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 4 045,03 Kč | 4 045,03 Kč | 22.10.2019 | 21.11.2019 | 23.10.2019 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | Rozbor bazénové vody - DC | Rozbor bazénové vody - DC; množství 1; celkem 28 344,25 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 28 344,25 Kč | 28 344,25 Kč | 22.10.2019 | 21.11.2019 | 23.10.2019 | |
Kyocera Document Solutions Czech, | Multifunkční zař. Kyocera Ecosys M2040dn - 10 ks | Multifunkční zař. Kyocera Ecosys M2040dn - 10 ks; množství 1; celkem 72 963,00 Kč; položka rozpočtu: 5137 | 72 963,00 Kč | 72 963,00 Kč | 23.10.2019 | 6.11.2019 | 23.10.2019 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | Rozbor bazénové vody, doprava - ÚL | Rozbor bazénové vody, doprava - ÚL; množství 1; celkem 5 892,70 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 5 892,70 Kč | 5 892,70 Kč | 22.10.2019 | 21.11.2019 | 23.10.2019 | |
Vema, a.s. | Seminář VEMA k přech. z V4 na V5 - 21.10.2019 | Seminář VEMA k přech. z V4 na V5 - 21.10.2019; množství 1; celkem 5 566,00 Kč; položka rozpočtu: 5167 | 5 566,00 Kč | 5 566,00 Kč | 23.10.2019 | 4.11.2019 | 23.10.2019 | |
JHtech s.r.o. | Výroba, montáž nového zabradlí - ÚL | Výroba, montáž nového zabradlí - ÚL; množství 1; celkem 26 819,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 26 819,00 Kč | 26 819,00 Kč | 24.10.2019 | 29.10.2019 | 24.10.2019 | |
Česká agentura pro standardizaci | Čtení norem a tisk - prodloužení služby | Čtení norem a tisk - prodloužení služby; množství 1; celkem 3 500,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 3 500,00 Kč | 3 500,00 Kč | 23.10.2019 | 4.11.2019 | 24.10.2019 | |
EP ENERGY TRADING, a.s. | Vyúčtování el. energie za 09/2019 - ÚL, M15 | Vyúčtování el. energie za 09/2019 - ÚL, M15; množství 1; celkem 12 558,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 12 558,00 Kč | 12 558,00 Kč | 24.10.2019 | 21.11.2019 | 24.10.2019 | |
EP ENERGY TRADING, a.s. | Vyúčtování el. energie za 09/2019 - ÚL, M17 | Vyúčtování el. energie za 09/2019 - ÚL, M17; množství 1; celkem 5 572,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 5 572,00 Kč | 5 572,00 Kč | 24.10.2019 | 21.11.2019 | 24.10.2019 | |
EP ENERGY TRADING, a.s. | Vyúčtování el. energie za 09/2019 - DC, B | Vyúčtování el. energie za 09/2019 - DC, B; množství 1; celkem 3 776,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 3 776,00 Kč | 3 776,00 Kč | 24.10.2019 | 21.11.2019 | 24.10.2019 | |
EP ENERGY TRADING, a.s. | Vyúčtování el. energie za 09/2019 - DC, K | Vyúčtování el. energie za 09/2019 - DC, K; množství 1; celkem 2 251,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 2 251,00 Kč | 2 251,00 Kč | 24.10.2019 | 21.11.2019 | 24.10.2019 | |
EP ENERGY TRADING, a.s. | Vyúčtování el. energie za 09/2019 - LT | Vyúčtování el. energie za 09/2019 - LT; množství 1; celkem 6 124,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 6 124,00 Kč | 6 124,00 Kč | 24.10.2019 | 21.11.2019 | 24.10.2019 | |
EP ENERGY TRADING, a.s. | Vyúčtování el. energie za 09/2019 - LT | Vyúčtování el. energie za 09/2019 - LT; množství 1; celkem 299,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 299,00 Kč | 299,00 Kč | 24.10.2019 | 21.11.2019 | 24.10.2019 | |
EP ENERGY TRADING, a.s. | Vyúčtování el. energie za 09/2019 - LT | Vyúčtování el. energie za 09/2019 - LT; množství 1; celkem 4 061,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 4 061,00 Kč | 4 061,00 Kč | 24.10.2019 | 21.11.2019 | 24.10.2019 | |
EP ENERGY TRADING, a.s. | Vyúčtování el. energie za 09/2019 - TP | Vyúčtování el. energie za 09/2019 - TP; množství 1; celkem 7 474,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 7 474,00 Kč | 7 474,00 Kč | 24.10.2019 | 21.11.2019 | 24.10.2019 | |
EP ENERGY TRADING, a.s. | Vyúčtování el. energie za 09/2019 - TP, garáže | Vyúčtování el. energie za 09/2019 - TP, garáže; množství 1; celkem 41,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 41,00 Kč | 41,00 Kč | 24.10.2019 | 21.11.2019 | 24.10.2019 | |
Milena Trubačová | Úklidové práce za 10/2019 - Louny | Úklidové práce za 10/2019 - Louny; množství 1; celkem 10 200,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 10 200,00 Kč | 10 200,00 Kč | 25.10.2019 | 8.11.2019 | 25.10.2019 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | Rozbor teplé vody, doprava - TP | Rozbor teplé vody, doprava - TP; množství 1; celkem 4 065,60 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 4 065,60 Kč | 4 065,60 Kč | 24.10.2019 | 22.11.2019 | 25.10.2019 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | Rozbor pitné vody, doprava - MO | Rozbor pitné vody, doprava - MO; množství 1; celkem 17 985,44 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 17 985,44 Kč | 17 985,44 Kč | 24.10.2019 | 22.11.2019 | 25.10.2019 | |
BUROPROFI s.r.o., | Stolní lampa, telefonní rameno, tabule kork. - ÚL | Stolní lampa, telefonní rameno - ÚL; množství 1; celkem 1 885,18 Kč; položka rozpočtu: 5137 Materiál - korková tabule - ÚL; množství 1; celkem 231,11 Kč; položka rozpočtu: 5139 Materiál - špendlíky na nástěnky - ÚL; množství 1; celkem 27,83 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 2 144,12 Kč | 2 144,12 Kč | 24.10.2019 | 21.11.2019 | 25.10.2019 | |
Karel Pištěk - SOVTE | Výroba sl. průkazů dle vyhl. MV ČR 388/2017 Sb. | Výroba sl. průkazů dle vyhl. MV ČR 388/2017 Sb.; množství 1; celkem 9 046,93 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 9 046,93 Kč | 9 046,93 Kč | 25.10.2019 | 7.11.2019 | 25.10.2019 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | Rozbor bazénové vody, doprava - ÚL | Rozbor bazénové vody, doprava - ÚL; množství 1; celkem 5 723,30 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 5 723,30 Kč | 5 723,30 Kč | 25.10.2019 | 22.11.2019 | 31.10.2019 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | Rozbor bazénové vody, doprava - ÚL | Rozbor bazénové vody, doprava - ÚL; množství 1; celkem 2 946,35 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 946,35 Kč | 2 946,35 Kč | 25.10.2019 | 22.11.2019 | 31.10.2019 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | Měření pracovního ovzduší, doprava - DC | Měření pracovního ovzduší, doprava - DC; množství 1; celkem 32 449,78 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 32 449,78 Kč | 32 449,78 Kč | 25.10.2019 | 22.11.2019 | 31.10.2019 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | Měření lokální svalové zátěže, doprava - DC | Měření lokální svalové zátěže, doprava - DC; množství 1; celkem 35 528,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 35 528,00 Kč | 35 528,00 Kč | 25.10.2019 | 22.11.2019 | 31.10.2019 | |
COM SYSTEM CZ s. r. o. | Výměna jističe, elektro revize - KHS ÚL, M17 | Výměna jističe - KHS ÚL, M17; množství 1; celkem 5 075,95 Kč; položka rozpočtu: 5169 Elektro revize - KHS ÚL M17; množství 1; celkem 2 299,05 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 7 375,00 Kč | 7 375,00 Kč | 29.10.2019 | 11.11.2019 | 31.10.2019 | |
Václav Skokan | Elektromateriál dle rozpisu - 10/2019 - ÚL | Elektromateriál dle rozpisu - 10/2019 - ÚL; množství 1; celkem 3 302,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 3 302,00 Kč | 3 302,00 Kč | 30.10.2019 | 8.11.2019 | 31.10.2019 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | Rozbor teplé vody, doprava - DC | Rozbor teplé vody, doprava - DC; množství 1; celkem 4 259,20 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 4 259,20 Kč | 4 259,20 Kč | 31.10.2019 | 29.11.2019 | 1.11.2019 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | Rozbor pitné vody, doprava - LT | Rozbor pitné vody, doprava - LT; množství 1; celkem 16 480,20 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 16 480,20 Kč | 16 480,20 Kč | 31.10.2019 | 29.11.2019 | 1.11.2019 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | Rozbor bazénové vody, doprava - ÚL | Rozbor bazénové vody, doprava - ÚL; množství 1; celkem 7 241,85 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 7 241,85 Kč | 7 241,85 Kč | 31.10.2019 | 29.11.2019 | 1.11.2019 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | Rozbor bazénové vody, dopravy - TP | Rozbor bazénové vody, dopravy - TP; množství 1; celkem 23 038,40 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 23 038,40 Kč | 23 038,40 Kč | 31.10.2019 | 29.11.2019 | 1.11.2019 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | Rozbor teplé vody, doprava - DC | Rozbor teplé vody, doprava - DC; množství 1; celkem 15 802,60 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 15 802,60 Kč | 15 802,60 Kč | 31.10.2019 | 29.11.2019 | 1.11.2019 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | Rozbor pitné vody, doprava - LT | Rozbor pitné vody, doprava - LT; množství 1; celkem 6 171,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 6 171,00 Kč | 6 171,00 Kč | 31.10.2019 | 29.11.2019 | 1.11.2019 | |
ALTER, s.r.o. | Papírové ručníky, toaletní papír - kraj | Papírové ručníky, toaletní papír - kraj; množství 1; celkem 8 203,80 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 8 203,80 Kč | 8 203,80 Kč | 31.10.2019 | 20.11.2019 | 1.11.2019 | |
Testo, s.r.o. | Multifunkční přístroj na měření mikroklimatu (HP) | Multifunkční přístroj na měření mikroklimatu (HP); množství 1; celkem 32 621,60 Kč; položka rozpočtu: 5137 | 32 621,60 Kč | 32 621,60 Kč | 31.10.2019 | 13.11.2019 | 1.11.2019 | |
Gerhard Horejsek a spol., s.r.o. | Servis před STK,emise,STK,přezutí sl.v.3U4 2629-ÚL | Emise, STK sl. vozu 3U4 2629 - ÚL; množství 1; celkem 639,97 Kč; položka rozpočtu: 5169 Servis před STK, přezutí sl. vozu 3U4 2629 - ÚL; množství 1; celkem 2 193,61 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 833,58 Kč | 2 833,58 Kč | 31.10.2019 | 13.11.2019 | 1.11.2019 | |
Gerhard Horejsek a spol., s.r.o. | Servis před STK, Emise, STK sl. vozu 4U9 7147 - MO | Emise, STK sl. vozu 4U9 7147 - MO; množství 1; celkem 639,97 Kč; položka rozpočtu: 5169 Servis před STK sl. vozu 4U9 7147 - MO; množství 1; celkem 512,68 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 152,65 Kč | 1 152,65 Kč | 31.10.2019 | 12.11.2019 | 1.11.2019 | |
Gerhard Horejsek a spol., s.r.o. | Servis před STK,emise,STK,přezutí - 4U9 7148 - LT | Emise, STK sl. vozu 4U9 7148 - LT; množství 1; celkem 639,97 Kč; položka rozpočtu: 5169 Servis před STK, přezutí sl. vozu 4U9 7148 - LT; množství 1; celkem 1 012,53 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 652,50 Kč | 1 652,50 Kč | 31.10.2019 | 12.11.2019 | 1.11.2019 | |
Gerhard Horejsek a spol., s.r.o. | Přezutí sl. vozu 9U3 5092 - LT | Přezutí sl. vozu 9U3 5092 - LT; množství 1; celkem 339,41 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 339,41 Kč | 339,41 Kč | 31.10.2019 | 7.11.2019 | 1.11.2019 | |
Gerhard Horejsek a spol., s.r.o. | Přezutí sl. vozu 9U9 8986 - ÚL | Přezutí sl. vozu 9U9 8986 - ÚL; množství 1; celkem 987,36 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 987,36 Kč | 987,36 Kč | 31.10.2019 | 14.11.2019 | 1.11.2019 | |
Gerhard Horejsek a spol., s.r.o. | Přezutí sl. vozu 9U9 8991 - ÚL | Přezutí sl. vozu 9U9 8991 - ÚL; množství 1; celkem 987,36 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 987,36 Kč | 987,36 Kč | 31.10.2019 | 14.11.2019 | 1.11.2019 | |
Gerhard Horejsek a spol., s.r.o. | Servis před STK,emise, STK sl. vozu 3U4 2630 - TP | Emise, STK sl. vozu 3U4 2630 - TP; množství 1; celkem 639,97 Kč; položka rozpočtu: 5169 Servis před STK sl. vozu 3U4 2630 - TP; množství 1; celkem 595,56 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 235,53 Kč | 1 235,53 Kč | 31.10.2019 | 12.11.2019 | 1.11.2019 | |
Gerhard Horejsek a spol., s.r.o. | Servis před STK,emise,STK,oprava sl.v. 3U4 2631-LN | Emise, STK sl. vozu 3U4 2631 - LN; množství 1; celkem 639,97 Kč; položka rozpočtu: 5169 Oprava sl. vozu 3U4 2631 - LN; množství 1; celkem 4 773,57 Kč; položka rozpočtu: 5171 Servis sl. vozu před STK - 3U4 2631 - LN; množství 1; celkem 490,05 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 5 903,59 Kč | 5 903,59 Kč | 31.10.2019 | 12.11.2019 | 1.11.2019 | |
Gerhard Horejsek a spol., s.r.o. | Servis před STK,emise,STK,přezutí -7U7 4880 - ÚL | Emise, STK, sl. vozu 7U7 4880 - ÚL; množství 1; celkem 639,97 Kč; položka rozpočtu: 5169 Servis před STK, přezutí sl. vozu 7U7 4880 - ÚL; množství 1; celkem 1 111,26 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 751,23 Kč | 1 751,23 Kč | 31.10.2019 | 12.11.2019 | 1.11.2019 | |
Gerhard Horejsek a spol., s.r.o. | Servis před STK,emise, STK, sl. vozu 3U4 2627 - ÚL | Emise, STK, sl. vozu 3U4 2627 - ÚL; množství 1; celkem 639,97 Kč; položka rozpočtu: 5169 Servis sl. vozu před STK - 3U4 2627 - ÚL; množství 1; celkem 512,68 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 152,65 Kč | 1 152,65 Kč | 31.10.2019 | 12.11.2019 | 1.11.2019 | |
ALTER, s.r.o. | Čistící a hygienické prostředky - kraj | Čistící a hygienické prostředky - kraj; množství 1; celkem 8 813,64 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 8 813,64 Kč | 8 813,64 Kč | 31.10.2019 | 20.11.2019 | 1.11.2019 | |
Gerhard Horejsek a spol., s.r.o. | Emise, STK, přípr.na STK sl. vozu 4U9 7147 - MO | 1 810,52 Kč | 1 810,52 Kč | 25.10.2019 | 25.10.2019 | 4.11.2019 | ||
Holá Dana, Mgr. | Právní služby za 10/2019 - CV,MO,LN | Právní služby za 10/2019 - CV,MO,LN; množství 1; celkem 16 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5166 | 16 000,00 Kč | 16 000,00 Kč | 1.11.2019 | 14.11.2019 | 4.11.2019 | |
AVE Ústí nad Labem s.r.o. | Svoz a odstranění odpadu za 4Q/2019 - ÚL | Svoz a odstranění odpadu za 4Q/2019 - ÚL; množství 1; celkem 1 716,28 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 716,28 Kč | 1 716,28 Kč | 1.11.2019 | 14.11.2019 | 4.11.2019 | |
HEROS GROUP s.r.o. | Ostraha majetku za 10/2019 - MO | Ostraha majetku za 10/2019 - MO; množství 1; celkem 1 210,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 210,00 Kč | 1 210,00 Kč | 1.11.2019 | 14.11.2019 | 4.11.2019 | |
HEROS GROUP s.r.o. | Ostraha majetku, pronájem vysílače za 10/2019-CV | Ostraha majetku za 10/2019 - CV; množství 1; celkem 847,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 Pronájem vysílače za 10/2019 - CV; množství 1; celkem 484,00 Kč; položka rozpočtu: 5164 | 1 331,00 Kč | 1 331,00 Kč | 1.11.2019 | 14.11.2019 | 4.11.2019 | |
Krajská zdravotní, a.s. | Ostatní služby za 11/2019 - Chomutov | Ostatní služby za 11/2019 - Chomutov; množství 1; celkem 7 981,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 7 981,00 Kč | 7 981,00 Kč | 4.11.2019 | 15.11.2019 | 4.11.2019 | |
INVEST MOST s.r.o. | Garážování dvou vozidel za 10/2019 - Most | Garážování dvou vozidel za 10/2019 - Most; množství 1; celkem 2 420,00 Kč; položka rozpočtu: 5164 | 2 420,00 Kč | 2 420,00 Kč | 1.11.2019 | 20.11.2019 | 4.11.2019 | |
Z A S Děčín s.r.o. | Ostraha, pronájem radiovysílače za 10/2019-Děčín | Ostraha za 10/2019 - Děčín; množství 1; celkem 1 597,20 Kč; položka rozpočtu: 5169 Pronájem radiovysílače za 10/2019 - Děčín; množství 1; celkem 508,20 Kč; položka rozpočtu: 5164 | 2 105,40 Kč | 2 105,40 Kč | 1.11.2019 | 13.11.2019 | 4.11.2019 | |
T Mobile | Telekomunikační mobilní služby za 10/2019 - kraj | Telekomunikační mobilní služby za 10/2019 - kraj; množství 1; celkem 12 423,50 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 12 423,50 Kč | 12 423,50 Kč | 3.11.2019 | 18.11.2019 | 4.11.2019 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | Měření mikroklimatických podmínek, doprava - TP | Měření mikroklimatických podmínek, doprava - TP; množství 1; celkem 23 270,72 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 23 270,72 Kč | 23 270,72 Kč | 4.11.2019 | 4.12.2019 | 5.11.2019 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | Měření hluku, vibrace přenášené na ruce - MO | Měření hluku, vibrace přenášené na ruce - MO; množství 1; celkem 11 737,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 11 737,00 Kč | 11 737,00 Kč | 4.11.2019 | 4.12.2019 | 5.11.2019 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | Měření - vibrace přenášené na ruce - MO | Měření - vibrace přenášené na ruce - MO; množství 1; celkem 5 687,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 5 687,00 Kč | 5 687,00 Kč | 4.11.2019 | 4.12.2019 | 5.11.2019 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | Měření organických látek, doprava - ÚL | Měření organických látek, doprava - ÚL; množství 1; celkem 18 469,44 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 18 469,44 Kč | 18 469,44 Kč | 4.11.2019 | 4.12.2019 | 5.11.2019 | |
Gerhard Horejsek a spol., s.r.o. | Přezutí sl. vozu 9U9 8992 - ÚL | Přezutí sl. vozu 9U9 8992 - ÚL; množství 1; celkem 986,03 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 986,03 Kč | 986,03 Kč | 1.11.2019 | 15.11.2019 | 5.11.2019 | |
Gerhard Horejsek a spol., s.r.o. | Přezutí sl. vozu 3U4 2627 - ÚL | Přezutí sl. vozu 3U4 2627 - ÚL; množství 1; celkem 499,85 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 499,85 Kč | 499,85 Kč | 1.11.2019 | 15.11.2019 | 5.11.2019 | |
Gerhard Horejsek a spol., s.r.o. | Přezutí sl. vozu 7U1 5278 - DC | Přezutí sl. vozu 7U1 5278 - DC; množství 1; celkem 852,20 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 852,20 Kč | 852,20 Kč | 1.11.2019 | 15.11.2019 | 5.11.2019 | |
Gerhard Horejsek a spol., s.r.o. | Inspekční servis,oprava,přezutí sl.v. 6U3 5526-ÚL | Inspekční servis, přezutí sl. vozu 6U3 5526 - ÚL; množství 1; celkem 1 715,17 Kč; položka rozpočtu: 5169 Oprava sl. vozu 6U3 5526 - ÚL; množství 1; celkem 2 423,39 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 4 138,56 Kč | 4 138,56 Kč | 1.11.2019 | 15.11.2019 | 5.11.2019 | |
CCS, A.S. | Nákup pohonných hmot a ostatních služeb za 10/2019 | Nákup pohonných hmot a ostatních služeb za 10/2019; množství 1; celkem 46 428,58 Kč; položka rozpočtu: 5156 | 46 428,58 Kč | 46 428,58 Kč | 4.11.2019 | 6.11.2019 | 5.11.2019 | |
Karel Svatoš | Instalatérský materiál - 10/2019 - kraj | Instalatérský materiál - 10/2019 - kraj; množství 1; celkem 2 264,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 2 264,00 Kč | 2 264,00 Kč | 4.11.2019 | 13.11.2019 | 5.11.2019 | |
Karel Svatoš | Materiál na údržbu budov - 10/2019 - kraj | Materiál na údržbu budov - 10/2019 - kraj; množství 1; celkem 1 206,60 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 1 206,60 Kč | 1 206,60 Kč | 4.11.2019 | 13.11.2019 | 5.11.2019 | |
T Mobile | Hovorné za 10/2019 - ÚL | Hovorné za 10/2019 - ÚL; množství 1; celkem 1 484,98 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 1 484,98 Kč | 1 484,98 Kč | 4.11.2019 | 14.11.2019 | 6.11.2019 | |
T Mobile | Hovorné za 10/2019 - ÚL - Bukov | Hovorné za 10/2019 - ÚL - Bukov; množství 1; celkem 1 033,85 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 1 033,85 Kč | 1 033,85 Kč | 4.11.2019 | 18.11.2019 | 6.11.2019 | |
T Mobile | Hovorné za 10/2019 - DC | Hovorné za 10/2019 - DC; množství 1; celkem 807,86 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 807,86 Kč | 807,86 Kč | 4.11.2019 | 18.11.2019 | 6.11.2019 | |
T Mobile | Hovorné za 10/2019 - CV | Hovorné za 10/2019 - CV; množství 1; celkem 1 544,42 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 1 544,42 Kč | 1 544,42 Kč | 4.11.2019 | 18.11.2019 | 6.11.2019 | |
T Mobile | Hovorné za 10/2019 - MO | Hovorné za 10/2019 - MO; množství 1; celkem 679,19 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 679,19 Kč | 679,19 Kč | 4.11.2019 | 18.11.2019 | 6.11.2019 | |
T Mobile | Hovorné za 10/2019 - LT | Hovorné za 10/2019 - LT; množství 1; celkem 1 275,82 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 1 275,82 Kč | 1 275,82 Kč | 4.11.2019 | 18.11.2019 | 6.11.2019 | |
T Mobile | Hovorné za 10/2019 - LN | Hovorné za 10/2019 - LN; množství 1; celkem 665,38 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 665,38 Kč | 665,38 Kč | 4.11.2019 | 18.11.2019 | 6.11.2019 | |
T Mobile | Hovorné za 10/2019 - TP | Hovorné za 10/2019 - TP; množství 1; celkem 968,76 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 968,76 Kč | 968,76 Kč | 4.11.2019 | 18.11.2019 | 6.11.2019 | |
Krajská zdravotní, a.s. | Praní prádla za 10/2019 - CV | Praní prádla za 10/2019 - CV; množství 1; celkem 678,81 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 678,81 Kč | 678,81 Kč | 5.11.2019 | 15.11.2019 | 6.11.2019 | |
Krajská zdravotní, a.s. | Praní prádla za 10/2019 - ÚL, LT | Praní prádla za 10/2019 - ÚL, LT; množství 1; celkem 972,96 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 972,96 Kč | 972,96 Kč | 5.11.2019 | 15.11.2019 | 6.11.2019 | |
KOMINICTVÍ Pokorný-Fictum sro | Kontrola spalinové cesty - TP | Kontrola spalinové cesty - TP; množství 1; celkem 1 694,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 694,00 Kč | 1 694,00 Kč | 5.11.2019 | 13.11.2019 | 6.11.2019 | |
BUROPROFI s.r.o., | Kancel.mat.,ochranná podložka pod židle(6ks)-MO | Kancelářský materiál - MO; množství 1; celkem 487,03 Kč; položka rozpočtu: 5139 Podložka ochranná pod židli 110x120 cm (6 ks) - MO; množství 1; celkem 8 407,08 Kč; položka rozpočtu: 5137 | 8 894,11 Kč | 8 894,11 Kč | 5.11.2019 | 4.12.2019 | 7.11.2019 | |
Marius Pedersen a.s. | Odvoz odpadu za 10/2019 - LN | Odvoz odpadu za 10/2019 - LN; množství 1; celkem 449,21 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 449,21 Kč | 449,21 Kč | 5.11.2019 | 18.11.2019 | 7.11.2019 | |
Libor Studený | Revize el. instalace a ochrany před bleskem - LT | Revize el. instalace a ochrany před bleskem - LT; množství 1; celkem 23 382,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 23 382,00 Kč | 23 382,00 Kč | 5.11.2019 | 18.11.2019 | 7.11.2019 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | Určení druhu hmyzu - ÚL | Určení druhu hmyzu - ÚL; množství 1; celkem 250,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 250,00 Kč | 250,00 Kč | 5.11.2019 | 4.12.2019 | 7.11.2019 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | Rozbor TUV, PV - ÚL | Rozbor TUV, PV, doprava - ÚL; množství 1; celkem 1 887,60 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 887,60 Kč | 1 887,60 Kč | 5.11.2019 | 5.12.2019 | 7.11.2019 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | Rozbor PV, doprava - MO | Rozbor PV, doprava - MO; množství 1; celkem 15 095,96 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 15 095,96 Kč | 15 095,96 Kč | 5.11.2019 | 5.12.2019 | 7.11.2019 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | Rozbor pokrmu - ÚL | Rozbor pokrmu - ÚL; množství 1; celkem 217,80 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 217,80 Kč | 217,80 Kč | 6.11.2019 | 6.12.2019 | 7.11.2019 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | Rozbor TUV - TP | Rozbor TUV - TP; množství 1; celkem 8 760,40 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 8 760,40 Kč | 8 760,40 Kč | 6.11.2019 | 6.12.2019 | 7.11.2019 | |
Krajská zdravotní, a.s. | Praní prádla za 10/2019 - MO | Praní prádla za 10/2019 - MO; množství 1; celkem 724,06 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 724,06 Kč | 724,06 Kč | 6.11.2019 | 15.11.2019 | 8.11.2019 | |
Marius Pedersen a.s. | Odvoz odpadu,pronájem separ.nádob za 10/2019-Most | Odvoz odpadu za 10/2019-Most; množství 1; celkem 228,39 Kč; položka rozpočtu: 5169 Pronájem separ.nádob za 10/2019-Most; množství 1; celkem 121,00 Kč; položka rozpočtu: 5164 | 349,39 Kč | 349,39 Kč | 6.11.2019 | 19.11.2019 | 8.11.2019 | |
HEROS GROUP s.r.o. | Výjezd na objekt C555 - MO | 605,00 Kč | 605,00 Kč | 6.11.2019 | 28.11.2019 | 8.11.2019 | ||
EP ENERGY TRADING, a.s. | Vyúčtování el. energie za 10/2019 - LN | Vyúčtování el. energie za 10/2019 - LN; množství 1; celkem 18 674,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 18 674,00 Kč | 18 674,00 Kč | 7.11.2019 | 6.12.2019 | 8.11.2019 |