2020 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
74 | 106 | 78 | 86 | 105 | 100 | 93 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
138 | 178 | 139 | 120 | 134 | 139 | 136 | 115 | 140 | 122 | 104 | 81 |
2018 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
160 | 211 | 177 | 116 | 154 | 148 | 156 | 121 | 129 | 113 | 110 | 113 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADVA s.r.o. | Testovací proužky LRSM - 7 balení á 50 ks - kraj | Testovací proužky LRSM - 7 balení á 50 ks - kraj; množství 1; celkem 7 441,49 Kč; položka rozpočtu: 5133 | 7 441,49 Kč | 7 441,49 Kč | 15.1.2020 | 27.1.2020 | 15.1.2020 | |
EP ENERGY TRADING, a.s. | Vyúč. el. energie - 15.02.-31.12.2019 - ÚL,M15 | Vyúč. el. energie - 15.02.-31.12.2019 - ÚL,M15; množství 1; celkem 13 241,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 13 241,00 Kč | 13 241,00 Kč | 15.1.2020 | 13.2.2020 | 16.1.2020 | |
EP ENERGY TRADING, a.s. | Vyúč. el. energie - 14.02.-31.12.2019 - ÚL,M17 | Vyúč. el. energie - 14.02.-31.12.2019 - ÚL,M17; množství 1; celkem 6 374,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 6 374,00 Kč | 6 374,00 Kč | 15.1.2020 | 13.2.2020 | 16.1.2020 | |
EP ENERGY TRADING, a.s. | Vyúč. el. energie - 06.12.2018-31.12.2019 - DC,B | Vyúč. el. energie - 06.12.2018-31.12.2019 - DC,B; množství 1; celkem 3 348,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 3 348,00 Kč | 3 348,00 Kč | 15.1.2020 | 13.2.2020 | 16.1.2020 | |
EP ENERGY TRADING, a.s. | Vyúč. el. energie - 14.12.2018-31.12.2019 - DC,K | Vyúč. el. energie - 14.12.2018-31.12.2019 - DC,K; množství 1; celkem 2 722,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 2 722,00 Kč | 2 722,00 Kč | 15.1.2020 | 13.2.2020 | 16.1.2020 | |
EP ENERGY TRADING, a.s. | Vyúč. el. energie - 14.11.2019-31.12.2019 - LT | Vyúč. el. energie - 14.11.2019-31.12.2019 - LT; množství 1; celkem 246,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 246,00 Kč | 246,00 Kč | 15.1.2020 | 13.2.2020 | 16.1.2020 | |
EP ENERGY TRADING, a.s. | Vyúč. el. energie - 14.11.2019-31.12.2019 - LT | Vyúč. el. energie - 14.11.2019-31.12.2019 - LT; množství 1; celkem 7 219,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 7 219,00 Kč | 7 219,00 Kč | 15.1.2020 | 13.2.2020 | 16.1.2020 | |
EP ENERGY TRADING, a.s. | Vyúč. el. energie - 14.11.2019-31.12.2019 - LT | Vyúč. el. energie - 14.11.2019-31.12.2019 - LT; množství 1; celkem 4 981,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 4 981,00 Kč | 4 981,00 Kč | 15.1.2020 | 13.2.2020 | 16.1.2020 | |
EP ENERGY TRADING, a.s. | Vyúč. el. energie - 01.12.2019-31.12.2019 - LN | Vyúč. el. energie - 01.12.2019-31.12.2019 - LN; množství 1; celkem 26 952,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 26 952,00 Kč | 26 952,00 Kč | 15.1.2020 | 13.2.2020 | 16.1.2020 | |
EP ENERGY TRADING, a.s. | Vyúč. el. energie - 07.03.2019-31.12.2019 - TP | Vyúč. el. energie - 07.03.2019-31.12.2019 - TP; množství 1; celkem 6 089,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 6 089,00 Kč | 6 089,00 Kč | 15.1.2020 | 13.2.2020 | 16.1.2020 | |
EP ENERGY TRADING, a.s. | Vyúč. el.energie-09.03.2019-31.12.2019 - TP,garáže | Vyúč. el.energie-09.03.2019-31.12.2019 - TP,garáže; množství 1; celkem 29,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 29,00 Kč | 29,00 Kč | 15.1.2020 | 13.2.2020 | 16.1.2020 | |
Internet Mall, a.s. | Stojanový ventilátor Sencor SFN 4031 BK - LT | Stojanový ventilátor Sencor SFN 4031 BK - LT; množství 1; celkem 750,00 Kč; položka rozpočtu: 5137 | 750,00 Kč | 750,00 Kč | 15.1.2020 | 28.1.2020 | 16.1.2020 | |
SEVT a.s. | Věstník Min. zdrav. ,Věstník MŠMT ČR - r. 2019 | Věstník Min. zdrav. ,Věstník MŠMT ČR - r. 2019; množství 1; celkem 2 870,00 Kč; položka rozpočtu: 5136 | 2 870,00 Kč | 2 870,00 Kč | 16.1.2020 | 20.1.2020 | 16.1.2020 | |
ČEZ TEPLÁRENSKÁ, | Teplo za 12/2019 - ÚL | Teplo za 12/2019 - ÚL; množství 1; celkem 90 306,56 Kč; položka rozpočtu: 5152 | 90 306,56 Kč | 90 306,56 Kč | 16.1.2020 | 24.1.2020 | 16.1.2020 | |
Krajská zdravotní, a.s. | Teplo, režijní náklady za 12/2019 - CV | Teplo, režijní náklady za 12/2019 - CV; množství 1; celkem 24 919,41 Kč; položka rozpočtu: 5152 | 24 919,41 Kč | 24 919,41 Kč | 16.1.2020 | 27.1.2020 | 16.1.2020 | |
Vema, a.s. | Diskrétní výplatní lístky VEMA - 2 000 ks - ÚL | Diskrétní výplatní lístky VEMA - 2 000 ks - ÚL; množství 1; celkem 5 566,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 5 566,00 Kč | 5 566,00 Kč | 16.1.2020 | 28.1.2020 | 16.1.2020 | |
NCOZ | Zúčt. zálohy - Inovační kurz 28.1.- 29.1.2020 | 2 180,00 Kč | 2 180,00 Kč | 16.1.2020 | 15.1.2020 | 16.1.2020 | ||
NCOZ | Zúčt. zálohy - Inovační kurz 28.1. - 29.1.2020 | 2 180,00 Kč | 2 180,00 Kč | 16.1.2020 | 15.1.2020 | 17.1.2020 | ||
NCOZ | Zúčt. zálohy - Inovační kurz 28.1. - 29.1.2020 | 2 180,00 Kč | 2 180,00 Kč | 16.1.2020 | 15.1.2020 | 17.1.2020 | ||
Česká pošta, s.p. | Poštovné za 12/2019 - kraj | Poštovné za 12/2019 - kraj; množství 1; celkem 18 293,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 18 293,00 Kč | 18 293,00 Kč | 16.1.2020 | 24.1.2020 | 17.1.2020 | |
Marius Pedersen a.s. | Odvoz odpadu,pronájem separ.nádob za 12/2019 - TP | Odvoz odpadu za 12/2019 - TP; množství 1; celkem 1 847,07 Kč; položka rozpočtu: 5169 Pronájem separ.nádob za 12/2019 - TP; množství 1; celkem 121,00 Kč; položka rozpočtu: 5164 | 1 968,07 Kč | 1 968,07 Kč | 17.1.2020 | 28.1.2020 | 20.1.2020 | |
Internet Mall, a.s. | Průtokový beztlakový ohřívač vody - DC | Průtokový beztlakový ohřívač vody - DC; množství 1; celkem 1 901,00 Kč; položka rozpočtu: 5137 | 1 901,00 Kč | 1 901,00 Kč | 20.1.2020 | 30.1.2020 | 21.1.2020 | |
CCS, A.S. | Obnova karty - 1 ks - MO | Obnova karty - 1 ks - MO; množství 1; celkem 242,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 242,00 Kč | 242,00 Kč | 20.1.2020 | 22.1.2020 | 21.1.2020 | |
Aliaves & Co., a.s. | Seminář- Správní řád paragraf po paragr. 6.2.2020 | Seminář- Správní řád paragraf po paragr. 6.2.2020; množství 1; celkem 3 617,90 Kč; položka rozpočtu: 5167 | 3 617,90 Kč | 3 617,90 Kč | 21.1.2020 | 30.1.2020 | 22.1.2020 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | Rozbor pitné vody, doprava - ÚL | Rozbor pitné vody, doprava - ÚL; množství 1; celkem 2 093,30 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 093,30 Kč | 2 093,30 Kč | 21.1.2020 | 20.2.2020 | 22.1.2020 | |
METALL servis s.r.o. | Zámky, materiál dle požadavku - ÚL | Zámky, materiál dle požadavku - ÚL; množství 1; celkem 1 609,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 1 609,00 Kč | 1 609,00 Kč | 21.1.2020 | 28.1.2020 | 22.1.2020 | |
Gerhard Horejsek a spol., s.r.o. | Servis a oprava sl. vozu 4U9 7148 - LT | Servis sl. vozu 4U9 7148 - LT; množství 1; celkem 816,75 Kč; položka rozpočtu: 5169 Oprava sl. vozu 4U9 7148 - LT; množství 1; celkem 3 506,22 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 4 322,97 Kč | 4 322,97 Kč | 21.1.2020 | 30.1.2020 | 22.1.2020 | |
LAMA energy a.s. | Vyúčtování plynu - 1.1.-15.1.2020 - LT | Vyúčtování plynu - 1.1.-15.1.2020 - LT; množství 1; celkem 12 881,81 Kč; položka rozpočtu: 5153 | 12 881,81 Kč | 12 881,81 Kč | 22.1.2020 | 21.2.2020 | 22.1.2020 | |
ALTER, s.r.o. | Nákup - 2 ks jutové rohože - LT | Nákup - 2 ks jutové rohože - LT; množství 1; celkem 2 057,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 2 057,00 Kč | 2 057,00 Kč | 22.1.2020 | 7.2.2020 | 22.1.2020 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | Vyúčtování služeb r. 2019 - ÚL, Bukov | Vyúčt.elektřiny - r. 2019 - ÚL, Bukov; množství 1; celkem 1 154,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 Vyúčt. vodné a stočné - r. 2019 - ÚL, Bukov; množství 1; celkem 371,00 Kč; položka rozpočtu: 5151 Vyúčt. tepla - r. 2019 - ÚL, Bukov; množství 1; celkem 13 246,00 Kč; položka rozpočtu: 5152 Vyúčt. odvoz odpadu - r. 2019 - ÚL, Bukov; množství 1; celkem 2 225,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 Vyúčt. ostrahy - r. 2019 - ÚL, Bukov; množství 1; celkem 1 485,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 18 481,00 Kč | 18 481,00 Kč | 23.1.2020 | 21.2.2020 | 23.1.2020 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | Rozbor teplé vody - ÚL | Rozbor teplé vody - ÚL; množství 1; celkem 14 556,30 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 14 556,30 Kč | 14 556,30 Kč | 23.1.2020 | 21.2.2020 | 23.1.2020 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | Rozbor pitné vody, doprava - DC | Rozbor pitné vody, doprava - DC; množství 1; celkem 2 146,54 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 146,54 Kč | 2 146,54 Kč | 24.1.2020 | 21.2.2020 | 27.1.2020 | |
TRADE FIDES a.s. | Ostraha majetku za 1.10-31.12.2019 - LT | Ostraha majetku za 1.10-31.12.2019 - LT; množství 1; celkem 646,14 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 646,14 Kč | 646,14 Kč | 27.1.2020 | 28.2.2020 | 27.1.2020 | |
TRADE FIDES a.s. | Ostraha majetku za 1.10.-31.12.2019 - TP | Ostraha majetku za 1.10.-31.12.2019 - TP; množství 1; celkem 646,14 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 646,14 Kč | 646,14 Kč | 27.1.2020 | 28.2.2020 | 27.1.2020 | |
TRADE FIDES a.s. | Pronájem mikroprocesoru na 1Q/2020 - LT | Pronájem mikroprocesoru na 1Q/2020 - LT; množství 1; celkem 7,26 Kč; položka rozpočtu: 5164 | 7,26 Kč | 7,26 Kč | 27.1.2020 | 30.1.2020 | 27.1.2020 | |
TRADE FIDES a.s. | Pronájem mikroprocesoru na 1Q/2020 - TP | Pronájem mikroprocesoru na 1Q/2020 - TP; množství 1; celkem 7,26 Kč; položka rozpočtu: 5164 | 7,26 Kč | 7,26 Kč | 27.1.2020 | 30.1.2020 | 27.1.2020 | |
Up Česká republika, s.r.o. | Nákup stravenek na 02/2020 - kraj | Nákup stravenek na 02/2020 - kraj; množství 1; celkem 259 200,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 259 200,00 Kč | 259 200,00 Kč | 27.1.2020 | 30.1.2020 | 27.1.2020 | |
COM SYSTEM CZ s. r. o. | Pořízení nové telefonní ústředny - ÚL, M15 | Pořízení nové telefonní ústředny - ÚL, M15; množství 1; celkem 267 643,53 Kč; položka rozpočtu: 6122 | 267 643,53 Kč | 267 643,53 Kč | 27.1.2020 | 3.3.2020 | 27.1.2020 | |
Gerhard Horejsek a spol., s.r.o. | Oprava - Škoda Octavia 7U1 5278 - DC | Oprava - Škoda Octavia 7U1 5278 - DC; množství 1; celkem 8 753,38 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 8 753,38 Kč | 8 753,38 Kč | 28.1.2020 | 11.2.2020 | 28.1.2020 | |
Milena Trubačová | Úklidové práce za 01/2020 - LN | Úklidové práce za 01/2020 - LN; množství 1; celkem 10 200,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 10 200,00 Kč | 10 200,00 Kč | 29.1.2020 | 7.2.2020 | 29.1.2020 | |
ALTER, s.r.o. | Nákup papír. ručníků, toalet. papír - kraj | Nákup papír. ručníků, toalet. papír - kraj; množství 1; celkem 9 607,40 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 9 607,40 Kč | 9 607,40 Kč | 29.1.2020 | 18.2.2020 | 30.1.2020 | |
Gerhard Horejsek a spol., s.r.o. | Nákup akumulátoru - sl. vůz - 3U4 2627 - UL | Nákup akumulátoru - sl. vůz - 3U4 2627 - UL; množství 1; celkem 1 584,50 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 1 584,50 Kč | 1 584,50 Kč | 29.1.2020 | 11.2.2020 | 30.1.2020 | |
Vema, a.s. | Seminář Mzdy (28.1.2020) - UL | Seminář Mzdy (28.1.2020) - UL; množství 1; celkem 1 573,00 Kč; položka rozpočtu: 5167 | 1 573,00 Kč | 1 573,00 Kč | 30.1.2020 | 11.2.2020 | 30.1.2020 | |
HEROS GROUP s.r.o. | Ostraha objektu za 01/2020 - MO | Ostraha objektu za 01/2020 - MO; množství 1; celkem 1 210,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 210,00 Kč | 1 210,00 Kč | 31.1.2020 | 14.2.2020 | 31.1.2020 | |
Václav Skokan | Elektromateriál dle rozpisu - 01/2020 - kraj | Elektromateriál dle rozpisu - 01/2020 - kraj; množství 1; celkem 3 746,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 3 746,00 Kč | 3 746,00 Kč | 31.1.2020 | 7.2.2020 | 31.1.2020 | |
BUROPROFI s.r.o., | Kancelářský materiál - DC | Kancelářský materiál - DC; množství 1; celkem 11 606,90 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 11 606,90 Kč | 11 606,90 Kč | 31.1.2020 | 28.2.2020 | 31.1.2020 | |
HEROS GROUP s.r.o. | Ostraha objektu, pronájem vysílače za 01/2020-CV | Ostraha objektu za 01/2020 - CV; množství 1; celkem 847,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 Pronájem vysílače za 01/2020 - CV; množství 1; celkem 484,00 Kč; položka rozpočtu: 5164 | 1 331,00 Kč | 1 331,00 Kč | 31.1.2020 | 14.2.2020 | 31.1.2020 | |
AVE Ústí nad Labem s.r.o. | Odvoz a odstranění odpadu za 1. čtvrtletí 2020-ÚL | Odvoz a odstranění odpadu za 1. čtvrtletí 2020-ÚL; množství 1; celkem 1 777,05 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 777,05 Kč | 1 777,05 Kč | 31.1.2020 | 13.2.2020 | 4.2.2020 | |
ŠIKULA SERVIS s.r.o. | Roční udržovací popl.- Kerio Control,Kerio Connect | Roční udržovací popl.- Kerio Control,Kerio Connect; množství 1; celkem 43 318,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 43 318,00 Kč | 43 318,00 Kč | 31.1.2020 | 7.2.2020 | 4.2.2020 | |
Petr Paneš | Oprava plynového kotle - DC | Oprava plynového kotle - DC; množství 1; celkem 5 914,48 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 5 914,48 Kč | 5 914,48 Kč | 31.1.2020 | 13.2.2020 | 4.2.2020 | |
Z A S Děčín s.r.o. | Ostraha, pronájem radiovysílače za 01/2020 - DC | Pronájem radiovysílače za 01/2020 - DC; množství 1; celkem 508,20 Kč; položka rozpočtu: 5164 Ostraha za 01/2020 - DC; množství 1; celkem 1 597,20 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 105,40 Kč | 2 105,40 Kč | 1.2.2020 | 13.2.2020 | 4.2.2020 | |
INVEST MOST s.r.o. | Garážování dvou vozidel za 01/2020 - MO | Garážování dvou vozidel za 01/2020 - MO; množství 1; celkem 2 420,00 Kč; položka rozpočtu: 5164 | 2 420,00 Kč | 2 420,00 Kč | 3.2.2020 | 21.2.2020 | 4.2.2020 | |
Jablotron Security a.s. | Ostraha majetku za 1/2020 - LN | Ostraha majetku za 1/2020 - LN; množství 1; celkem 1 936,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 936,00 Kč | 1 936,00 Kč | 3.2.2020 | 17.2.2020 | 4.2.2020 | |
Karel Svatoš | Materiál na údržbu budov za 1/2020 - kraj | Materiál na údržbu budov za 1/2020 - kraj; množství 1; celkem 951,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 951,00 Kč | 951,00 Kč | 4.2.2020 | 13.2.2020 | 4.2.2020 | |
Karel Svatoš | Instalatérský materiál za 1/2020 - kraj | Instalatérský materiál za 1/2020 - kraj; množství 1; celkem 3 214,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 3 214,00 Kč | 3 214,00 Kč | 4.2.2020 | 13.2.2020 | 4.2.2020 | |
T Mobile | Telekomunikační mobilní služby za 1/2020 - kraj | Telekomunikační mobilní služby za 1/2020 - ÚL; množství 1; celkem 12 468,24 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 12 468,24 Kč | 12 468,24 Kč | 4.2.2020 | 18.2.2020 | 4.2.2020 | |
Holá Dana, Mgr. | Právní služby za 1/2020 - CV,MO,LN | Právní služby za 1/2020 - CV,MO,LN; množství 1; celkem 16 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5166 | 16 000,00 Kč | 16 000,00 Kč | 4.2.2020 | 14.2.2020 | 4.2.2020 | |
Krajská zdravotní, a.s. | Ostatní služby za 2/2020 - CV | Ostatní služby za 2/2020 - CV; množství 1; celkem 7 981,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 7 981,00 Kč | 7 981,00 Kč | 4.2.2020 | 14.2.2020 | 4.2.2020 | |
Gerhard Horejsek a spol., s.r.o. | Nákup stěračů - sl. vůz - 9U1 3035 - LN | Nákup stěračů - sl. vůz - 9U1 3035 - LN; množství 1; celkem 995,35 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 995,35 Kč | 995,35 Kč | 4.2.2020 | 18.2.2020 | 4.2.2020 | |
ELCO spol. s r.o. | Tarif GPS za období 1.2.2020 - 31.7.2020 - ÚL | Tarif GPS za období 1.2.2020 - 31.7.2020 - ÚL; množství 1; celkem 594,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 594,00 Kč | 594,00 Kč | 4.2.2020 | 7.2.2020 | 5.2.2020 | |
CCS, A.S. | Nákup pohonných hmot a ostatních služeb za 1/2020 | Nákup pohonných hmot a ostatních služeb za 1/2020; množství 1; celkem 62 340,57 Kč; položka rozpočtu: 5156 | 62 340,57 Kč | 62 340,57 Kč | 4.2.2020 | 5.2.2020 | 5.2.2020 | |
Jan Müller | Nákup OOPP - LN | Nákup OOPP - LN; množství 1; celkem 855,00 Kč; položka rozpočtu: 5132 | 855,00 Kč | 855,00 Kč | 5.2.2020 | 17.2.2020 | 5.2.2020 | |
PORT tepelná technika s.r.o. | Zjištění a oprava závady na topném systému - TP | Zjištění závady na topném systému - TP; množství 1; celkem 968,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 Oprava závady na topném systému - TP; množství 1; celkem 6 244,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 7 212,00 Kč | 7 212,00 Kč | 5.2.2020 | 13.2.2020 | 5.2.2020 | |
BUROPROFI s.r.o., | Kancelářský materiál - ÚL | Kancelářský materiál - ÚL; množství 1; celkem 9 094,12 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 9 094,12 Kč | 9 094,12 Kč | 5.2.2020 | 6.3.2020 | 6.2.2020 | |
Krajská zdravotní, a.s. | Praní prádla za 1/2020 - DC | Praní prádla za 1/2020 - DC; množství 1; celkem 110,97 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 110,97 Kč | 110,97 Kč | 6.2.2020 | 18.2.2020 | 6.2.2020 | |
T Mobile | Hovorné za 1/2020 - ÚL | Hovorné za 1/2020 - ÚL; množství 1; celkem 1 442,72 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 1 442,72 Kč | 1 442,72 Kč | 6.2.2020 | 17.2.2020 | 6.2.2020 | |
T Mobile | Hovorné za 1/2020 - ÚL, Bukov | Hovorné za 1/2020 - ÚL, Bukov; množství 1; celkem 1 066,58 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 1 066,58 Kč | 1 066,58 Kč | 6.2.2020 | 20.2.2020 | 6.2.2020 | |
T Mobile | Hovorné za 1/2020 - DC | Hovorné za 1/2020 - DC; množství 1; celkem 730,34 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 730,34 Kč | 730,34 Kč | 6.2.2020 | 20.2.2020 | 6.2.2020 | |
T Mobile | Hovorné za 1/2020 - CV | Hovorné za 1/2020 - CV; množství 1; celkem 1 510,52 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 1 510,52 Kč | 1 510,52 Kč | 6.2.2020 | 20.2.2020 | 6.2.2020 | |
T Mobile | Hovorné za 1/2020 - MO | Hovorné za 1/2020 - MO; množství 1; celkem 723,80 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 723,80 Kč | 723,80 Kč | 6.2.2020 | 20.2.2020 | 6.2.2020 | |
T Mobile | Hovorné za 1/2020 - LT | Hovorné za 1/2020 - LT; množství 1; celkem 1 403,15 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 1 403,15 Kč | 1 403,15 Kč | 6.2.2020 | 20.2.2020 | 6.2.2020 | |
T Mobile | Hovorné za 1/2020 - LN | Hovorné za 1/2020 - LN; množství 1; celkem 657,10 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 657,10 Kč | 657,10 Kč | 6.2.2020 | 20.2.2020 | 6.2.2020 | |
T Mobile | Hovorné za 1/2020 - TP | Hovorné za 1/2020 - TP; množství 1; celkem 1 007,82 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 1 007,82 Kč | 1 007,82 Kč | 6.2.2020 | 20.2.2020 | 6.2.2020 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | Rozbor teplé vody, doprava - TP | Rozbor teplé vody, doprava - TP; množství 1; celkem 12 777,60 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 12 777,60 Kč | 12 777,60 Kč | 6.2.2020 | 6.3.2020 | 6.2.2020 | |
OBAL CENTRUM s.r.o. | Nádoby na přepravu infekčních vzorků - kraj | Nádoby na přepravu infekčních vzorků - ÚL; množství 1; celkem 5 016,54 Kč; položka rozpočtu: 5133 | 5 016,54 Kč | 5 016,54 Kč | 6.2.2020 | 19.2.2020 | 6.2.2020 | |
ANAG, spol. s r. o. | Zúčt. zál. - Předplatné r. 2020 - Mzdová účetní | 1 020,00 Kč | 1 020,00 Kč | 5.2.2020 | 22.1.2020 | 6.2.2020 | ||
Domácí lékárna, s.r.o. | Zdravotnický materiál - kraj | Zdravotnický materiál - kraj; množství 1; celkem 2 351,00 Kč; položka rozpočtu: 5133 | 2 351,00 Kč | 2 351,00 Kč | 6.2.2020 | 18.2.2020 | 7.2.2020 | |
Krajská zdravotní, a.s. | Praní prádla za 1/2020 - ÚL, LT | Praní prádla za 1/2020 - ÚL; množství 1; celkem 610,93 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 610,93 Kč | 610,93 Kč | 7.2.2020 | 18.2.2020 | 7.2.2020 | |
Krajská zdravotní, a.s. | Praní prádla za 1/2020 - CV | Praní prádla za 1/2020 - CV; množství 1; celkem 588,30 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 588,30 Kč | 588,30 Kč | 7.2.2020 | 18.2.2020 | 7.2.2020 | |
Krajská zdravotní, a.s. | Praní prádla za 1/2020 - MO | Praní prádla za 1/2020 - MO; množství 1; celkem 701,44 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 701,44 Kč | 701,44 Kč | 7.2.2020 | 18.2.2020 | 7.2.2020 | |
Technické služby Děčín a.s. | Odvoz odpadu za 1/2020 - DC | Odvoz odpadu za 1/2020 - DC; množství 1; celkem 426,19 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 426,19 Kč | 426,19 Kč | 7.2.2020 | 18.2.2020 | 7.2.2020 | |
Krajská zdravotní, a.s. | Poplatek za tel. linku za 01/2020 - MO | Poplatek za tel. linku za 01/2020 - MO; množství 1; celkem 335,00 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 335,00 Kč | 335,00 Kč | 10.2.2020 | 25.2.2020 | 10.2.2020 | |
Marius Pedersen a.s. | Odvoz odpadu za 01/2020 - LN | Odvoz odpadu za 01/2020 - LN; množství 1; celkem 467,27 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 467,27 Kč | 467,27 Kč | 10.2.2020 | 19.2.2020 | 10.2.2020 | |
Krajská zdravotní, a.s. | Elektr.energie, režijní náklady za 01/2020 - CV | Elektr.energie, režijní náklady za 01/2020 - CV; množství 1; celkem 3 578,90 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 3 578,90 Kč | 3 578,90 Kč | 10.2.2020 | 21.2.2020 | 10.2.2020 | |
Marius Pedersen a.s. | Odvoz odpadu,pronájem separ.nádob za 01/2020 - MO | Odvoz odpadu za 01/2020 - MO; množství 1; celkem 228,39 Kč; položka rozpočtu: 5169 Pronájem separ.nádob za 01/2020 - MO; množství 1; celkem 121,00 Kč; položka rozpočtu: 5164 | 349,39 Kč | 349,39 Kč | 10.2.2020 | 18.2.2020 | 11.2.2020 | |
Podnik technických služeb | Odvoz odpadu za 01/2020 - LT | Odvoz odpadu za 01/2020 - LT; množství 1; celkem 998,25 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 998,25 Kč | 998,25 Kč | 10.2.2020 | 27.2.2020 | 11.2.2020 | |
Krajská zdravotní, a.s. | Vodné, stočné za 01/2020 - CV | Vodné, stočné za 01/2020 - CV; množství 1; celkem 725,56 Kč; položka rozpočtu: 5151 | 725,56 Kč | 725,56 Kč | 11.2.2020 | 20.2.2020 | 11.2.2020 | |
Krajská zdravotní, a.s. | Praní prádla za 01/2020 - TP | Praní prádla za 01/2020 - TP; množství 1; celkem 280,48 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 280,48 Kč | 280,48 Kč | 11.2.2020 | 21.2.2020 | 11.2.2020 | |
Alpin Mont Servis, s.r.o. | Demontáž obložení a provedení sond - LT | Demontáž obložení a provedení sond - LT; množství 1; celkem 3 025,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 3 025,00 Kč | 3 025,00 Kč | 11.2.2020 | 21.2.2020 | 11.2.2020 | |
Státní zdravotní ústav | Předplatné časopisu Zprávy CEM 2020 | Předplatné časopisu Zprávy CEM 2020; množství 1; celkem 645,00 Kč; položka rozpočtu: 5136 | 645,00 Kč | 645,00 Kč | 11.2.2020 | 20.2.2020 | 11.2.2020 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | Rozbor bazénové vody, doprava - LN | Rozbor bazénové vody, doprava - LN; množství 1; celkem 10 212,40 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 10 212,40 Kč | 10 212,40 Kč | 11.2.2020 | 11.3.2020 | 11.2.2020 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | Pokrmy, potraviny - ÚL | Pokrmy, potraviny - ÚL; množství 1; celkem 16 504,40 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 16 504,40 Kč | 16 504,40 Kč | 11.2.2020 | 11.3.2020 | 11.2.2020 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | Rozbor pitné vody - ÚL | Rozbor pitné vody - ÚL; množství 1; celkem 7 066,40 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 7 066,40 Kč | 7 066,40 Kč | 11.2.2020 | 11.3.2020 | 11.2.2020 | |
Krajská zdravotní, a.s. | Poplatek za tel. linku za 01/2020 - CV | Poplatek za tel. linku za 01/2020 - CV; množství 1; celkem 304,02 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 304,02 Kč | 304,02 Kč | 12.2.2020 | 24.2.2020 | 12.2.2020 | |
AUTOŠKOLA OMEGA s.r.o. | Školení řidičů ref. vozidel (14 zam.) - CV,MO,UL | Školení řidičů ref. vozidel (14 zam.) - CV,MO,UL; množství 1; celkem 2 800,00 Kč; položka rozpočtu: 5167 | 2 800,00 Kč | 2 800,00 Kč | 12.2.2020 | 24.2.2020 | 12.2.2020 | |
Soňa Nečasová | Školení řidičů ref. vozidel (28 zam.)-ÚL,LT,LN,TP | Školení řidičů ref. vozidel (28 zam.)-ÚL,LT,LN,TP; množství 1; celkem 11 200,00 Kč; položka rozpočtu: 5167 | 11 200,00 Kč | 11 200,00 Kč | 12.2.2020 | 25.2.2020 | 12.2.2020 | |
NCOZ | Zúčt. zálohy - Inovační kurz 18.2.-19.2.2020 - CV | 1 740,00 Kč | 1 740,00 Kč | 12.2.2020 | 3.2.2020 | 13.2.2020 | ||
NCOZ | Zúčt. zálohy - Inovační kurz 18.-19.2.2020 - CV | 1 740,00 Kč | 1 740,00 Kč | 12.2.2020 | 3.2.2020 | 13.2.2020 | ||
NCOZ | Zúčt. záloh - Inovační kurz 18.-19.2.2020 - LN | 1 740,00 Kč | 1 740,00 Kč | 12.2.2020 | 3.2.2020 | 13.2.2020 | ||
Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. | Zúčt. zálohy-Konference-Vodárenská biologie - LT | 2 650,00 Kč | 2 650,00 Kč | 12.2.2020 | 30.1.2020 | 13.2.2020 |