2020 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
74 | 106 | 78 | 86 | 105 | 100 | 93 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
138 | 178 | 139 | 120 | 134 | 139 | 136 | 115 | 140 | 122 | 104 | 81 |
2018 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
160 | 211 | 177 | 116 | 154 | 148 | 156 | 121 | 129 | 113 | 110 | 113 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan Müller | Nákup OOPP - LN | Nákup OOPP - LN; množství 1; celkem 3 719,70 Kč; položka rozpočtu: 5132 | 3 719,70 Kč | 3 719,70 Kč | 24.6.2020 | 29.6.2020 | 24.6.2020 | |
Gerhard Horejsek a spol., s.r.o. | Oprava sl. vozu 4U9 7145 - DC | Oprava sl. vozu 4U9 7145 - DC; množství 1; celkem 1 675,12 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 1 675,12 Kč | 1 675,12 Kč | 24.6.2020 | 8.7.2020 | 25.6.2020 | |
Testo, s.r.o. | Testo 174 T-datalogger teploty v sadě s USB portem | Testo 174 T-datalogger teploty v sadě s USB portem; množství 1; celkem 4 985,20 Kč; položka rozpočtu: 5137 | 4 985,20 Kč | 4 985,20 Kč | 24.6.2020 | 3.7.2020 | 25.6.2020 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | Měření vibrací přenášené na ruce - LN | Měření vibrací přenášené na ruce - LN; množství 1; celkem 13 915,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 13 915,00 Kč | 13 915,00 Kč | 25.6.2020 | 24.7.2020 | 25.6.2020 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | Rozbor bazénové vody, doprava - ÚL | Rozbor bazénové vody, doprava - ÚL; množství 1; celkem 18 385,95 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 18 385,95 Kč | 18 385,95 Kč | 25.6.2020 | 24.7.2020 | 25.6.2020 | |
Internet Mall, a.s. | Ventilátor SENCOR SFE 3027WH - DC | Ventilátor SENCOR SFE 3027WH - DC; množství 1; celkem 499,00 Kč; položka rozpočtu: 5137 | 499,00 Kč | 499,00 Kč | 26.6.2020 | 9.7.2020 | 26.6.2020 | |
P - LAB a.s. | Sáčky WIRL-PAK 2070 ml - 500 ks - kraj | Sáčky WIRL-PAK 2070 ml - 500 ks - kraj; množství 1; celkem 6 692,51 Kč; položka rozpočtu: 5133 | 6 692,51 Kč | 6 692,51 Kč | 25.6.2020 | 9.7.2020 | 26.6.2020 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | PBÚ - kosmetika - ÚL | PBÚ - kosmetika - ÚL; množství 1; celkem 3 872,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 3 872,00 Kč | 3 872,00 Kč | 26.6.2020 | 23.7.2020 | 26.6.2020 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | PBÚ - kosmetika - ÚL | PBÚ - kosmetika - ÚL; množství 1; celkem 13 630,65 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 13 630,65 Kč | 13 630,65 Kč | 26.6.2020 | 23.7.2020 | 26.6.2020 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | PBÚ - výrobky - ÚL | PBÚ - výrobky - ÚL; množství 1; celkem 7 338,65 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 7 338,65 Kč | 7 338,65 Kč | 26.6.2020 | 24.7.2020 | 29.6.2020 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | PBÚ - výrobky - ÚL | PBÚ - výrobky - ÚL; množství 1; celkem 7 338,65 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 7 338,65 Kč | 7 338,65 Kč | 26.6.2020 | 24.7.2020 | 29.6.2020 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | PBÚ - výrobky - ÚL | PBÚ - výrobky - ÚL; množství 1; celkem 14 598,65 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 14 598,65 Kč | 14 598,65 Kč | 26.6.2020 | 24.7.2020 | 29.6.2020 | |
ALTER, s.r.o. | Rukavice jednorázové vinyl. bez pudru, M - kraj | Rukavice jednorázové vinyl. bez pudru, M - kraj; množství 1; celkem 1 766,60 Kč; položka rozpočtu: 5132 | 1 766,60 Kč | 1 766,60 Kč | 29.6.2020 | 16.7.2020 | 29.6.2020 | |
Václav Skokan | Elektromateriál dle rozpisu - 06/2020 - kraj | Elektromateriál dle rozpisu - 06/2020 - kraj; množství 1; celkem 2 015,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 2 015,00 Kč | 2 015,00 Kč | 29.6.2020 | 9.7.2020 | 29.6.2020 | |
Milena Trubačová | Úklidové práce za 06/2020 - LN | Úklidové práce za 06/2020 - LN; množství 1; celkem 11 200,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 11 200,00 Kč | 11 200,00 Kč | 30.6.2020 | 10.7.2020 | 30.6.2020 | |
ha-vel internet s.r.o. | Internet za 06/2020 - kraj | Internet za 06/2020 - kraj; množství 1; celkem 19 481,00 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 19 481,00 Kč | 19 481,00 Kč | 30.6.2020 | 13.7.2020 | 30.6.2020 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | PBÚ - výrobky - ÚL | PBÚ - výrobky - ÚL; množství 1; celkem 42 186,65 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 42 186,65 Kč | 42 186,65 Kč | 30.6.2020 | 24.7.2020 | 30.6.2020 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | Rozbor pitné vody, doprava - TP | Rozbor pitné vody, doprava - TP; množství 1; celkem 50 916,80 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 50 916,80 Kč | 50 916,80 Kč | 30.6.2020 | 30.7.2020 | 30.6.2020 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | Pokrmy, potraviny - MO | Pokrmy, potraviny - MO; množství 1; celkem 10 345,50 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 10 345,50 Kč | 10 345,50 Kč | 30.6.2020 | 30.7.2020 | 30.6.2020 | |
Fiala Petr - velkoobchod s | Úklidové a hygienické prostředky - kraj | Úklidové a hygienické prostředky - kraj; množství 1; celkem 25 513,53 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 25 513,53 Kč | 25 513,53 Kč | 30.6.2020 | 13.7.2020 | 30.6.2020 | |
BUROPROFI s.r.o., | Kancelářský materiál - LT | Kancelářský materiál - LT; množství 1; celkem 5 146,32 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 5 146,32 Kč | 5 146,32 Kč | 30.6.2020 | 30.7.2020 | 30.6.2020 | |
Gerhard Horejsek a spol., s.r.o. | Prohlídka, kontrola brzd služ. vozu 9U1 3035 - LN | Prohlídka, kontrola brzd služ. vozu 9U1 3035 - LN; množství 1; celkem 1 565,26 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 565,26 Kč | 1 565,26 Kč | 30.6.2020 | 13.7.2020 | 30.6.2020 | |
Holá Dana, Mgr. | Právní služby za 06/2020 - CV,MO,LN | Právní služby za 06/2020 - CV,MO,LN; množství 1; celkem 16 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5166 | 16 000,00 Kč | 16 000,00 Kč | 1.7.2020 | 14.7.2020 | 1.7.2020 | |
Fiala Petr - velkoobchod s | Čistící prostředky - dle rozpisu - kraj | Čistící prostředky - dle rozpisu - kraj; množství 1; celkem 1 236,52 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 1 236,52 Kč | 1 236,52 Kč | 30.6.2020 | 13.7.2020 | 1.7.2020 | |
INVEST MOST s.r.o. | Garážování dvou vozidel za 06/2020 - MO | Garážování dvou vozidel za 06/2020 - MO; množství 1; celkem 2 420,00 Kč; položka rozpočtu: 5164 | 2 420,00 Kč | 2 420,00 Kč | 1.7.2020 | 20.7.2020 | 1.7.2020 | |
Marius Pedersen a.s. | Odvoz odpadu za 06/2020 - LN | Odvoz odpadu za 06/2020 - LN; množství 1; celkem 467,27 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 467,27 Kč | 467,27 Kč | 1.7.2020 | 14.7.2020 | 1.7.2020 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | Pokrmy, potraviny - CV | Pokrmy, potraviny - CV; množství 1; celkem 2 843,50 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 843,50 Kč | 2 843,50 Kč | 1.7.2020 | 31.7.2020 | 2.7.2020 | |
Krajská zdravotní, a.s. | Ostatní služby za 07/2020 - CV | Ostatní služby za 07/2020 - CV; množství 1; celkem 7 981,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 7 981,00 Kč | 7 981,00 Kč | 2.7.2020 | 15.7.2020 | 2.7.2020 | |
HEROS GROUP s.r.o. | Ostraha majetku za 06/2020 - MO | Ostraha majetku za 06/2020 - MO; množství 1; celkem 1 210,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 210,00 Kč | 1 210,00 Kč | 1.7.2020 | 15.7.2020 | 2.7.2020 | |
Marius Pedersen a.s. | Odvoz odpadu,pronájem separ.nádob za 06/2020 - MO | Odvoz odpadu za 06/2020 - MO; množství 1; celkem 228,39 Kč; položka rozpočtu: 5169 Pronájem separ.nádob za 06/2020 - MO; množství 1; celkem 121,00 Kč; položka rozpočtu: 5164 | 349,39 Kč | 349,39 Kč | 2.7.2020 | 15.7.2020 | 2.7.2020 | |
Jablotron Security a.s. | Ostraha majetku za 06/2020 - LN | Ostraha majetku za 06/2020 - LN; množství 1; celkem 1 936,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 936,00 Kč | 1 936,00 Kč | 1.7.2020 | 14.7.2020 | 2.7.2020 | |
HEROS GROUP s.r.o. | Ostraha majetku, pronájem vysílače za 06/2020-CV | Ostraha majetku za 06/2020-CV; množství 1; celkem 847,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 Pronájem vysílače za 06/2020-CV; množství 1; celkem 484,00 Kč; položka rozpočtu: 5164 | 1 331,00 Kč | 1 331,00 Kč | 1.7.2020 | 15.7.2020 | 2.7.2020 | |
Gerhard Horejsek a spol., s.r.o. | Oprava služ. vozu - 3U4 2631 - LN | Oprava služ. vozu - 3U4 2631 - LN; množství 1; celkem 1 650,08 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 1 650,08 Kč | 1 650,08 Kč | 1.7.2020 | 10.7.2020 | 2.7.2020 | |
DITIS - spol. s r. o. | Tiskopisy dle specifikace - ÚL | Tiskopisy dle specifikace - ÚL; množství 1; celkem 2 103,71 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 2 103,71 Kč | 2 103,71 Kč | 2.7.2020 | 14.7.2020 | 2.7.2020 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | Měření vibrací přenášené na ruce, dopr.- DC | Měření vibrací přenášené na ruce, dopr.- DC; množství 1; celkem 8 833,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 8 833,00 Kč | 8 833,00 Kč | 2.7.2020 | 31.7.2020 | 2.7.2020 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | Vyšetření klinického vzorku - DC | Vyšetření klinického vzorku - DC; množství 1; celkem 2 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 2.7.2020 | 31.7.2020 | 2.7.2020 | |
Technické služby Děčín a.s. | Odvoz odpadu za 06/2020 - DC | Odvoz odpadu za 06/2020 - DC; množství 1; celkem 426,19 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 426,19 Kč | 426,19 Kč | 2.7.2020 | 14.7.2020 | 3.7.2020 | |
Z A S Děčín s.r.o. | Ostraha, pronájem radiovysílače za 06/2020-Děčín | Ostraha za 06/2020 - DC; množství 1; celkem 2 057,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 Pronájem radiovysílače za 06/2020 - DC; množství 1; celkem 508,20 Kč; položka rozpočtu: 5164 | 2 565,20 Kč | 2 565,20 Kč | 2.7.2020 | 14.7.2020 | 3.7.2020 | |
HEROS GROUP s.r.o. | Výjezd k objektu 4.6.2020 - MO | Výjezd k objektu 4.6.2020 - MO; množství 1; celkem 242,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 242,00 Kč | 242,00 Kč | 2.7.2020 | 16.7.2020 | 3.7.2020 | |
Alpin Mont Servis, s.r.o. | Oprava komínů vč. revize - LT | Oprava komínů - LT; množství 1; celkem 166 254,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 Revize komínů - LT; množství 1; celkem 15 246,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 181 500,00 Kč | 181 500,00 Kč | 2.7.2020 | 15.7.2020 | 3.7.2020 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | Rozbor vody z přírodního koupaliště, doprava - TP | Rozbor vody z přírodního koupaliště, doprava - TP; množství 1; celkem 2 841,08 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 841,08 Kč | 2 841,08 Kč | 2.7.2020 | 31.7.2020 | 3.7.2020 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | Rozbor vody z přírodního koupaliště, doprava - ÚL | Rozbor vody z přírodního koupaliště, doprava - ÚL; množství 1; celkem 7 342,28 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 7 342,28 Kč | 7 342,28 Kč | 2.7.2020 | 31.7.2020 | 3.7.2020 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | Pokrmy, potraviny - MO | Pokrmy, potraviny - MO; množství 1; celkem 10 345,50 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 10 345,50 Kč | 10 345,50 Kč | 2.7.2020 | 31.7.2020 | 3.7.2020 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | Rozbor vody z přírodního koupaliště, doprava - MO | Rozbor vody z přírodního koupaliště, doprava - MO; množství 1; celkem 4 859,36 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 4 859,36 Kč | 4 859,36 Kč | 2.7.2020 | 31.7.2020 | 3.7.2020 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | Rozbor pitné vody, doprava - Teplice | Rozbor pitné vody, doprava - Teplice; množství 1; celkem 37 909,30 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 37 909,30 Kč | 37 909,30 Kč | 2.7.2020 | 31.7.2020 | 3.7.2020 | |
Moraviapress, a.s. | Vyúčtování Sbírky zákonů ČR 2020 - II. čtvrtletí | Vyúčtování Sbírky zákonů ČR 2020 - II. čtvrtletí; množství 1; celkem 2 406,00 Kč; položka rozpočtu: 5136 | 2 406,00 Kč | 2 406,00 Kč | 3.7.2020 | 20.7.2020 | 3.7.2020 | |
CCS, A.S. | Nákup pohonných hmot a ostatních služeb za 6/2020 | Nákup pohonných hmot a ostatních služeb za 6/2020; množství 1; celkem 39 305,80 Kč; položka rozpočtu: 5156 | 39 305,80 Kč | 39 305,80 Kč | 3.7.2020 | 7.7.2020 | 7.7.2020 | |
Gerhard Horejsek a spol., s.r.o. | Oprava sl. vozu 9U1 3029 /škodní událost/ - TP | Oprava sl. vozu 9U1 3029 /škodní událost/ - TP; množství 1; celkem 141 109,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 Oprava sl. vozu 9U1 3029 /škodní událost/ - TP; množství 1; celkem 18 814,64 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 159 923,64 Kč | 159 923,64 Kč | 7.7.2020 | 13.7.2020 | 7.7.2020 | |
Krajská zdravotní, a.s. | Praní prádla za 6/2020 - ÚL | Praní prádla za 6/2020 - ÚL; množství 1; celkem 497,79 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 497,79 Kč | 497,79 Kč | 7.7.2020 | 16.7.2020 | 7.7.2020 | |
BUROPROFI s.r.o., | Kancelářský materiál, lampa stolní MAULstudy - TP | Kancelářský materiál dle specifikace - TP; množství 1; celkem 10 571,09 Kč; položka rozpočtu: 5139 Lampa stolní MAULstudy černá vč. zářivky 11W; množství 1; celkem 735,68 Kč; položka rozpočtu: 5137 | 11 306,77 Kč | 11 306,77 Kč | 7.7.2020 | 31.7.2020 | 8.7.2020 | |
T Mobile | Telekomunikační mobilní služby za 6/2020 - kraj | Telekomunikační mobilní služby za 6/2020 - kraj; množství 1; celkem 13 712,53 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 13 712,53 Kč | 13 712,53 Kč | 7.7.2020 | 17.7.2020 | 8.7.2020 | |
ALTER, s.r.o. | Toaletní papír, papírové ručníky - kraj | Toaletní papír, papírové ručníky - kraj; množství 1; celkem 17 182,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 17 182,00 Kč | 17 182,00 Kč | 8.7.2020 | 28.7.2020 | 10.7.2020 | |
COM SYSTEM CZ s. r. o. | Digitální telefonní přístroj (3 ks) - UL, DC, TP | Digitální telefonní přístroj (3 ks) - UL, DC, TP; množství 1; celkem 22 871,98 Kč; položka rozpočtu: 5137 | 22 871,98 Kč | 22 871,98 Kč | 9.7.2020 | 17.7.2020 | 10.7.2020 | |
Podnik technických služeb | Odvoz odpadu za 6/2020 - LT | Odvoz odpadu za 6/2020 - LT; množství 1; celkem 798,60 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 798,60 Kč | 798,60 Kč | 9.7.2020 | 27.7.2020 | 10.7.2020 | |
Krajská zdravotní, a.s. | Elektr.energie, režijní náklady za 6/2020 - CV | Elektr.energie, režijní náklady za 6/2020 - CV; množství 1; celkem 2 754,44 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 2 754,44 Kč | 2 754,44 Kč | 9.7.2020 | 20.7.2020 | 10.7.2020 | |
Krajská zdravotní, a.s. | Vodné, stočné za 6/2020 - CV | Vodné, stočné za 6/2020 - CV; množství 1; celkem 564,91 Kč; položka rozpočtu: 5151 | 564,91 Kč | 564,91 Kč | 9.7.2020 | 17.7.2020 | 10.7.2020 | |
Krajská zdravotní, a.s. | Praní prádla za 6/2020 - CV | Praní prádla za 6/2020 - CV; množství 1; celkem 588,30 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 588,30 Kč | 588,30 Kč | 9.7.2020 | 17.7.2020 | 10.7.2020 | |
Krajská zdravotní, a.s. | Praní prádla za 6/2020 - DC | Praní prádla za 6/2020 - DC; množství 1; celkem 93,33 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 93,33 Kč | 93,33 Kč | 9.7.2020 | 16.7.2020 | 10.7.2020 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | PBÚ - výrobky - ÚL | PBÚ - výrobky - ÚL; množství 1; celkem 17 018,65 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 17 018,65 Kč | 17 018,65 Kč | 9.7.2020 | 31.7.2020 | 10.7.2020 | |
TOPSOFT JKM spol. s r.o. | PC All in one Acer VZ4860G - 20 ks - ÚL | PC All in one Acer VZ4860G - 20 ks - ÚL; množství 1; celkem 372 728,40 Kč; položka rozpočtu: 5137 | 372 728,40 Kč | 372 728,40 Kč | 10.7.2020 | 15.7.2020 | 10.7.2020 | |
Česká pošta, s.p. | Poštovné za 6/2020 - kraj | Poštovné za 6/2020 - kraj; množství 1; celkem 45 498,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 45 498,00 Kč | 45 498,00 Kč | 10.7.2020 | 23.7.2020 | 13.7.2020 | |
Marius Pedersen a.s. | Odvoz odpadu, pronájem separ.nádob 2Q/2020 - TP | Odvoz odpadu za 2Q/2020 - TP; množství 1; celkem 1 920,88 Kč; položka rozpočtu: 5169 Pronájem separovaných nádob za 2Q/2020 - TP; množství 1; celkem 121,00 Kč; položka rozpočtu: 5164 | 2 041,88 Kč | 2 041,88 Kč | 10.7.2020 | 23.7.2020 | 13.7.2020 | |
Krajská zdravotní, a.s. | Praní prádla za 6/2020 - TP | Praní prádla za 6/2020 - TP; množství 1; celkem 224,38 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 224,38 Kč | 224,38 Kč | 13.7.2020 | 17.7.2020 | 14.7.2020 | |
Krajská zdravotní, a.s. | Praní prádla za 6/2020 - MO | Praní prádla za 6/2020 - MO; množství 1; celkem 452,54 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 452,54 Kč | 452,54 Kč | 13.7.2020 | 17.7.2020 | 14.7.2020 | |
Krajská zdravotní, a.s. | Poplatek za tel. linku za 6/2020 - MO | Poplatek za tel. linku za 6/2020 - MO; množství 1; celkem 335,00 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 335,00 Kč | 335,00 Kč | 13.7.2020 | 28.7.2020 | 14.7.2020 | |
Pražská plynárenská, a.s. | Elektrická energie za 6/2020 - LN | Elektrická energie za 6/2020 - LN; množství 1; celkem 9 626,81 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 9 626,81 Kč | 9 626,81 Kč | 13.7.2020 | 27.7.2020 | 14.7.2020 | |
ANAG, spol. s r. o. | Seminář Závažná novela ZP 2020 - 10.7.20 - ÚL | Seminář Závažná novela ZP 2020 - 10.7.20 - ÚL; množství 1; celkem 4 580,00 Kč; položka rozpočtu: 5167 | 4 580,00 Kč | 4 580,00 Kč | 13.7.2020 | 22.7.2020 | 14.7.2020 | |
AUTO UL, a.s. | Servis.prohl. a oprava sl.vůz Octavia 1AV 6916-ÚL | Oprava sl. vozu 1AV 6916 - ÚL; množství 1; celkem 14 692,06 Kč; položka rozpočtu: 5171 Servisní prohlídka sl. vozu 1AV 6916 - ÚL; množství 1; celkem 695,87 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 15 387,93 Kč | 15 387,93 Kč | 13.7.2020 | 27.7.2020 | 14.7.2020 | |
Internet Mall, a.s. | Rychlovarná konvice ETA 3590-90000 - CV | Rychlovarná konvice ETA 3590-90000 - CV; množství 1; celkem 669,00 Kč | 669,00 Kč | 669,00 Kč | 14.7.2020 | 27.7.2020 | 15.7.2020 | |
Česká pošta, s.p. | Pronájem poštovní přihrádky na III.Q/2020 - ÚL | Pronájem poštovní přihrádky na III.Q/2020 - ÚL; množství 1; celkem 1 380,00 Kč; položka rozpočtu: 5164 | 1 380,00 Kč | 1 380,00 Kč | 14.7.2020 | 27.7.2020 | 15.7.2020 | |
Krajská zdravotní, a.s. | Poplatek za tel. linku za 6/2020 - CV | Poplatek za tel. linku za 6/2020 - CV; množství 1; celkem 304,02 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 304,02 Kč | 304,02 Kč | 14.7.2020 | 24.7.2020 | 15.7.2020 | |
ha-vel internet s.r.o. | Hovorné za 6/2020 - kraj | Hovorné za 6/2020 - kraj; množství 1; celkem 9 132,01 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 9 132,01 Kč | 9 132,01 Kč | 14.7.2020 | 27.7.2020 | 15.7.2020 | |
Krajská zdravotní, a.s. | Periodická preventivní prohl.zaměstnanců /6x/ - ÚL | Periodická preventivní prohl.zaměstnanců /6x/ - ÚL; množství 1; celkem 2 764,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 764,00 Kč | 2 764,00 Kč | 14.7.2020 | 27.7.2020 | 15.7.2020 | |
EXIMPO PLZEŇ, spol. s r.o. | Zúčt. zálohy - Pečenkovy epidem. dny 15.-17.9.20 | 5 100,00 Kč | 5 100,00 Kč | 14.7.2020 | 24.6.2020 | 15.7.2020 | ||
EXIMPO PLZEŇ, spol. s r.o. | Zúčt. zálohy - Pečenkovy epidem. dny 15.-17.9.20 | 4 840,00 Kč | 4 840,00 Kč | 14.7.2020 | 24.6.2020 | 15.7.2020 | ||
EXIMPO PLZEŇ, spol. s r.o. | Zúčt. zálohy - Pečenkovy epidem. dny 15.-17.9.20 | 4 920,00 Kč | 4 920,00 Kč | 14.7.2020 | 24.6.2020 | 15.7.2020 | ||
EXIMPO PLZEŇ, spol. s r.o. | Zúčt. zálohy - Pečenkovy epidem. dny 15.-17.9.20 | 5 020,00 Kč | 5 020,00 Kč | 14.7.2020 | 2.7.2020 | 15.7.2020 | ||
EXIMPO PLZEŇ, spol. s r.o. | Zúčt. zálohy - Pečenkovy epidem. dny 15.-17.9.20 | 5 020,00 Kč | 5 020,00 Kč | 14.7.2020 | 2.7.2020 | 15.7.2020 | ||
Česká pojišťovna a.s. Praha | Pojištění vozidel za 06/2020 - kraj | Pojištění vozidel za 06/2020 - kraj; množství 1; celkem 22 055,00 Kč; položka rozpočtu: 5163 | 22 055,00 Kč | 22 055,00 Kč | 14.7.2020 | 24.7.2020 | 16.7.2020 | |
Krajská zdravotní, a.s. | Odvoz komunálního odpadu za 1-2Q/2020 - CV | Odvoz komunálního odpadu za 1-2Q/2020 - CV; množství 1; celkem 3 872,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 3 872,00 Kč | 3 872,00 Kč | 15.7.2020 | 22.7.2020 | 15.7.2020 | |
KZ system s.r.o. | Výměna baterie ZABAT 12V/7Ah v EZS - CV | Výměna baterie ZABAT 12V/7Ah v EZS - CV; množství 1; celkem 1 875,50 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 1 875,50 Kč | 1 875,50 Kč | 15.7.2020 | 22.7.2020 | 16.7.2020 | |
ANAG, spol. s r. o. | Brožura-FKSP, sociální fondy benefity 2020 - UL | Brožura - FKSP, sociální fondy benefity 2020 - ÚL; množství 1; celkem 283,35 Kč; položka rozpočtu: 5136 | 283,35 Kč | 283,35 Kč | 16.7.2020 | 30.7.2020 | 16.7.2020 | |
FRANKOSPOL OFFICE s.r.o | Kancelářský papír A4/80 g dle specifikace - kraj | Kancelářský papír A4/80 g dle specifikace - kraj; množství 1; celkem 22 035,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 22 035,00 Kč | 22 035,00 Kč | 16.7.2020 | 29.7.2020 | 17.7.2020 | |
PODY Print s.r.o. | Dodávka multifunkčních zařízení A4 - 10 ks | Dodávka multifunkčních zařízení A4 - 10 ks; množství 1; celkem 67 590,60 Kč; položka rozpočtu: 5137 | 67 590,60 Kč | 67 590,60 Kč | 16.7.2020 | 28.7.2020 | 17.7.2020 | |
Libor Studený | Pravidelná revize elektrické instalace - ÚL M17 | Pravidelná revize elektrické instalace - ÚL M17; množství 1; celkem 7 478,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 7 478,00 Kč | 7 478,00 Kč | 16.7.2020 | 31.7.2020 | 17.7.2020 | |
Libor Studený | Pravidelná revize elektrické instalace - CV | Pravidelná revize elektrické instalace - CV; množství 1; celkem 26 248,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 26 248,00 Kč | 26 248,00 Kč | 16.7.2020 | 31.7.2020 | 17.7.2020 | |
Česká pošta, s.p. | Kvalifikovaný osobní certifikát - LN | Kvalifikovaný osobní certifikát - LN; množství 1; celkem 396,00 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 396,00 Kč | 396,00 Kč | 17.7.2020 | 27.7.2020 | 20.7.2020 | |
Krajská zdravotní, a.s. | Teplo, režijní náklady za 06/2020 - Chomutov | Teplo, režijní náklady za 06/2020 - Chomutov; množství 1; celkem 7 013,79 Kč; položka rozpočtu: 5152 | 7 013,79 Kč | 7 013,79 Kč | 17.7.2020 | 27.7.2020 | 20.7.2020 | |
CANIS SAFETY a.s. | Nákup OOPP - ÚL | Nákup OOPP - ÚL; množství 1; celkem 1 176,12 Kč; položka rozpočtu: 5132 | 1 176,12 Kč | 1 176,12 Kč | 17.7.2020 | 30.7.2020 | 20.7.2020 | |
INEX Česká republika s.r.o. | Dávkovač mýdla Merida TOP MINI (10 ks) - kraj | Dávkovač mýdla Merida TOP MINI (10 ks) - kraj; množství 1; celkem 4 477,00 Kč; položka rozpočtu: 5137 | 4 477,00 Kč | 4 477,00 Kč | 20.7.2020 | 30.7.2020 | 20.7.2020 | |
TRADE FIDES a.s. | Ostraha majetku za 1.7.2020 - 30.9.2020 - LT | Ostraha majetku za 1.7.2020 - 30.9.2020 - LT; množství 1; celkem 646,14 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 646,14 Kč | 646,14 Kč | 20.7.2020 | 29.7.2020 | 20.7.2020 | |
TRADE FIDES a.s. | Pronájem mikroprocesoru - 1.7.2020-30.9.2020 - LT | Pronájem mikroprocesoru - 1.7.2020-30.9.2020 - LT; množství 1; celkem 7,26 Kč; položka rozpočtu: 5164 | 7,26 Kč | 7,26 Kč | 20.7.2020 | 29.7.2020 | 20.7.2020 | |
TRADE FIDES a.s. | Pronájem mikroprocesoru - 1.7.2020-30.9.2020 - TP | Pronájem mikroprocesoru - 1.7.2020-30.9.2020 - TP; množství 1; celkem 7,26 Kč; položka rozpočtu: 5164 | 7,26 Kč | 7,26 Kč | 20.7.2020 | 29.7.2020 | 20.7.2020 | |
TRADE FIDES a.s. | Ostraha majetku za 1.7.2020 - 30.9.2020 - TP | Ostraha majetku za 1.7.2020 - 30.9.2020 - TP; množství 1; celkem 646,14 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 646,14 Kč | 646,14 Kč | 20.7.2020 | 29.7.2020 | 21.7.2020 | |
Up Česká republika, s.r.o. | Nákup stravenek na 08/2020 - kraj | Nákup stravenek na 08/2020 - kraj; množství 1; celkem 208 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 208 000,00 Kč | 208 000,00 Kč | 23.7.2020 | 27.7.2020 | 23.7.2020 | |
COM SYSTEM CZ s. r. o. | Oprava vrátníka - DC, B | Oprava vrátníka - DC, B; množství 1; celkem 937,75 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 937,75 Kč | 937,75 Kč | 22.7.2020 | 31.7.2020 | 23.7.2020 |