2020 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
74 | 106 | 78 | 86 | 105 | 100 | 93 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
138 | 178 | 139 | 120 | 134 | 139 | 136 | 115 | 140 | 122 | 104 | 81 |
2018 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
160 | 211 | 177 | 116 | 154 | 148 | 156 | 121 | 129 | 113 | 110 | 113 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUTO UL, a.s. | Oprava sl. vozu 5U1 0770 - ÚL | Oprava sl. vozu 5U1 0770 - ÚL; množství 1; celkem 2 701,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 2 701,00 Kč | 2 701,00 Kč | 29.5.2018 | 1.6.2018 | 29.5.2018 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | Rekreační voda, doprava - DC | Rekreační voda, doprava - DC; množství 1; celkem 24 006,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 24 006,00 Kč | 24 006,00 Kč | 29.5.2018 | 26.6.2018 | 30.5.2018 | |
Václav Skokan | Elektromateriál za 05/2018 - dle rozpisu | Elektromateriál za 05/2018 - dle rozpisu; množství 1; celkem 1 355,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 1 355,00 Kč | 1 355,00 Kč | 29.5.2018 | 8.6.2018 | 30.5.2018 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | Měření hluku ve venkovním prostředí, doprava - MO | Měření hluku ve venkovním prostředí, doprava - MO; množství 1; celkem 62 920,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 62 920,00 Kč | 62 920,00 Kč | 30.5.2018 | 28.6.2018 | 31.5.2018 | |
FRANKOSPOL OFFICE s.r.o | Kancelářský papír - dle rozpisu | Kancelářský papír - dle rozpisu; množství 1; celkem 14 520,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 14 520,00 Kč | 14 520,00 Kč | 31.5.2018 | 11.6.2018 | 31.5.2018 | |
HEROS GROUP s.r.o. | Ostraha majetku za 05/2018 - Most | Ostraha majetku za 05/2018 - Most; množství 1; celkem 1 210,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 210,00 Kč | 1 210,00 Kč | 1.6.2018 | 13.6.2018 | 1.6.2018 | |
HEROS GROUP s.r.o. | Ostraha majetku, pronájem vysílače za 05/2018 - CV | Ostraha majetku za 05/2018 - CV; množství 1; celkem 847,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 Pronájem vysílače za 05/2018 - CV; množství 1; celkem 484,00 Kč; položka rozpočtu: 5164 | 1 331,00 Kč | 1 331,00 Kč | 1.6.2018 | 13.6.2018 | 1.6.2018 | |
Holá Dana, Mgr. | Právní služby za 05/2018 - CV,MO,LN | Právní služby za 05/2018 - CV,MO,LN; množství 1; celkem 16 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5166 | 16 000,00 Kč | 16 000,00 Kč | 1.6.2018 | 13.6.2018 | 1.6.2018 | |
T Mobile | Telekomunikační mobilní služby - 05/2018 | Telekomunikační mobilní služby - 05/2018; množství 1; celkem 7 073,00 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 7 073,00 Kč | 7 073,00 Kč | 4.6.2018 | 15.6.2018 | 4.6.2018 | |
EP ENERGY TRADING, a.s. | Vyúčtování el.energie za 1.5.- 31.5.2018 - ÚL, M15 | Vyúčtování el.energie za 1.5.- 31.5.2018 - ÚL, M15; množství 1; celkem 12 040,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 12 040,00 Kč | 12 040,00 Kč | 1.6.2018 | 28.6.2018 | 4.6.2018 | |
CCS, A.S. | Nákup pohonných hmot a ostatních služeb za 05/2018 | Nákup pohonných hmot a ostatních služeb za 05/2018; množství 1; celkem 49 642,78 Kč; položka rozpočtu: 5156 | 49 642,78 Kč | 49 642,78 Kč | 4.6.2018 | 6.6.2018 | 4.6.2018 | |
Wolters Kluwer ČR, a.s. | Aktualizace systému ASPI na rok 2018 | Aktualizace systému ASPI na rok 2018; množství 1; celkem 52 030,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 52 030,00 Kč | 52 030,00 Kč | 4.6.2018 | 28.6.2018 | 4.6.2018 | |
Karel Svatoš | Materiál na údržbu 05/2018 - dle rozpisu | Materiál na údržbu 05/2018 - dle rozpisu; množství 1; celkem 2 327,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 2 327,00 Kč | 2 327,00 Kč | 4.6.2018 | 13.6.2018 | 4.6.2018 | |
Karel Svatoš | Instalatérský materiál 05/2018 - dle rozpisu | Instalatérský materiál 05/2018 - dle rozpisu; množství 1; celkem 1 224,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 1 224,00 Kč | 1 224,00 Kč | 4.6.2018 | 13.6.2018 | 4.6.2018 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | Rozbor pitné vody, doprava - LN | Rozbor pitné vody, doprava - LN; množství 1; celkem 17 954,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 17 954,00 Kč | 17 954,00 Kč | 4.6.2018 | 3.7.2018 | 5.6.2018 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | Mikrobiologické vyšetření pokrmů - LN | Mikrobiologické vyšetření pokrmů - LN; množství 1; celkem 34 848,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 34 848,00 Kč | 34 848,00 Kč | 4.6.2018 | 3.7.2018 | 5.6.2018 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | Rekreační voda, doprava - DC | Rekreační voda, doprava - DC; množství 1; celkem 4 166,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 4 166,00 Kč | 4 166,00 Kč | 4.6.2018 | 3.7.2018 | 5.6.2018 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | Rekreační voda, doprava - ÚL | Rekreační voda, doprava - ÚL; množství 1; celkem 8 722,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 8 722,00 Kč | 8 722,00 Kč | 4.6.2018 | 3.7.2018 | 5.6.2018 | |
Krajská zdravotní, a.s. | Ostatní služby - 06/2018 - CV | Ostatní služby - 06/2018 - CV; množství 1; celkem 7 981,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 7 981,00 Kč | 7 981,00 Kč | 5.6.2018 | 13.6.2018 | 5.6.2018 | |
Jablotron Security a.s. | Ostraha majetku - 05/2018 - LN | Ostraha majetku - 05/2018 - LN; množství 1; celkem 1 936,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 936,00 Kč | 1 936,00 Kč | 4.6.2018 | 13.6.2018 | 5.6.2018 | |
INVEST MOST s.r.o. | Garážování dvou vozidel za 06/2018 - MO | Garážování dvou vozidel za 06/2018 - MO; množství 1; celkem 2 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5164 | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 5.6.2018 | 22.6.2018 | 5.6.2018 | |
Státní zdravotní ústav | Předplatné časopisů Hygiena r. 63/2018 | Předplatné časopisů Hygiena r. 63/2018; množství 1; celkem 5 852,00 Kč; položka rozpočtu: 5136 | 5 852,00 Kč | 5 852,00 Kč | 5.6.2018 | 11.6.2018 | 5.6.2018 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | Rekreační voda, doprava - MO | Rekreační voda, doprava - MO; množství 1; celkem 5 779,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 5 779,00 Kč | 5 779,00 Kč | 4.6.2018 | 3.7.2018 | 5.6.2018 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | Rekreační voda, doprava - CV | Rekreační voda, doprava - CV; množství 1; celkem 6 026,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 6 026,00 Kč | 6 026,00 Kč | 4.6.2018 | 3.7.2018 | 5.6.2018 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | Rekreační voda, doprava - TP | Rekreační voda, doprava - TP; množství 1; celkem 3 301,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 3 301,00 Kč | 3 301,00 Kč | 4.6.2018 | 3.7.2018 | 5.6.2018 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | Pokrmy, potraviny - jiné - MO | Pokrmy, potraviny - jiné - MO; množství 1; celkem 8 228,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 8 228,00 Kč | 8 228,00 Kč | 4.6.2018 | 3.7.2018 | 6.6.2018 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | Pokrmy, potraviny - jiné - LT | Pokrmy, potraviny - jiné - LT; množství 1; celkem 33 880,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 33 880,00 Kč | 33 880,00 Kč | 4.6.2018 | 3.7.2018 | 6.6.2018 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | Rozbor nápojů - CV | Rozbor nápojů - CV; množství 1; celkem 10 769,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 10 769,00 Kč | 10 769,00 Kč | 1.6.2018 | 29.6.2018 | 6.6.2018 | |
AUTO UL, a.s. | Oprava sl. vozu 9U1 3035 - LN | Servisní prohlídka sl. vozu 9U1 3035 - LN; množství 1; celkem 629,20 Kč; položka rozpočtu: 5169 Oprava sl. vozu 9U1 3035 - LN; množství 1; celkem 5 166,90 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 5 796,10 Kč | 5 796,10 Kč | 6.6.2018 | 11.6.2018 | 5.6.2018 | |
Krajská zdravotní, a.s. | Vodné, stočné za 05/2018 - CV | Vodné, stočné za 05/2018 - CV; množství 1; celkem 700,00 Kč; položka rozpočtu: 5151 | 700,00 Kč | 700,00 Kč | 6.6.2018 | 15.6.2018 | 6.6.2018 | |
COPROSYS a.s. | Hovorné za 05/2018 - DC | Hovorné za 05/2018 - DC; množství 1; celkem 1 670,00 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 1 670,00 Kč | 1 670,00 Kč | 7.6.2018 | 19.6.2018 | 7.6.2018 | |
COPROSYS a.s. | Hovorné za 05/2018 - CV | Hovorné za 05/2018 - CV; množství 1; celkem 1 958,00 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 1 958,00 Kč | 1 958,00 Kč | 7.6.2018 | 19.6.2018 | 7.6.2018 | |
COPROSYS a.s. | Hovorné za 05/2018 - LT | Hovorné za 05/2018 - LT; množství 1; celkem 2 116,00 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 2 116,00 Kč | 2 116,00 Kč | 7.6.2018 | 19.6.2018 | 7.6.2018 | |
COPROSYS a.s. | Hovorné za 05/2018 - LN | Hovorné za 05/2018 - LN; množství 1; celkem 945,00 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 945,00 Kč | 945,00 Kč | 7.6.2018 | 19.6.2018 | 7.6.2018 | |
COPROSYS a.s. | Hovorné za 05/2018 - MO | Hovorné za 05/2018 - MO; množství 1; celkem 1 514,00 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 1 514,00 Kč | 1 514,00 Kč | 7.6.2018 | 19.6.2018 | 7.6.2018 | |
COPROSYS a.s. | Hovorné za 05/2018 - TP | Hovorné za 05/2018 - TP; množství 1; celkem 1 749,00 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 1 749,00 Kč | 1 749,00 Kč | 7.6.2018 | 19.6.2018 | 7.6.2018 | |
COPROSYS a.s. | Hovorné za 05/2018 - ÚL | Hovorné za 05/2018 - ÚL; množství 1; celkem 1 965,00 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 1 965,00 Kč | 1 965,00 Kč | 7.6.2018 | 19.6.2018 | 7.6.2018 | |
COPROSYS a.s. | Hovorné za 05/2018 - ÚL, Bukov | Hovorné za 05/2018 - ÚL, Bukov; množství 1; celkem 1 236,00 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 1 236,00 Kč | 1 236,00 Kč | 7.6.2018 | 19.6.2018 | 7.6.2018 | |
EP ENERGY TRADING, a.s. | Vyúčtování el.energie - 1.5.-31.5.2018 - DC,B | Vyúčtování el.energie - 1.5.-31.5.2018 - DC,B; množství 1; celkem 3 550,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 3 550,00 Kč | 3 550,00 Kč | 7.6.2018 | 3.7.2018 | 7.6.2018 | |
EP ENERGY TRADING, a.s. | Vyúčtování el.energie - 1.5.-31.5.2018 - DC,K | Vyúčtování el.energie - 1.5.-31.5.2018 - DC,K; množství 1; celkem 1 984,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 1 984,00 Kč | 1 984,00 Kč | 7.6.2018 | 3.7.2018 | 7.6.2018 | |
EP ENERGY TRADING, a.s. | Vyúčtování el.energie - 1.5. - 31.5.2018 - LT | Vyúčtování el.energie - 1.5.-31.5.2018 - LT; množství 1; celkem 4 507,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 4 507,00 Kč | 4 507,00 Kč | 7.6.2018 | 3.7.2018 | 7.6.2018 | |
EP ENERGY TRADING, a.s. | Vyúčtování el.energie - 1.5. - 31.5.2018 - LN | Vyúčtování el.energie - 1.5.-31.5.2018 - LN; množství 1; celkem 7 829,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 7 829,00 Kč | 7 829,00 Kč | 7.6.2018 | 3.7.2018 | 7.6.2018 | |
EP ENERGY TRADING, a.s. | Vyúčtování el.energie - 1.5.-31.5.2018 - TP | Vyúčtování el.energie - 1.5.-31.5.2018 - TP; množství 1; celkem 6 455,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 6 455,00 Kč | 6 455,00 Kč | 7.6.2018 | 3.7.2018 | 7.6.2018 | |
EP ENERGY TRADING, a.s. | Vyúčtování el.energie 1.5.-31.5.2018-TP,garáže | Vyúčtování el.energie 1.5.-31.5.2018-TP,garáže; množství 1; celkem 22,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 22,00 Kč | 22,00 Kč | 7.6.2018 | 3.7.2018 | 7.6.2018 | |
EP ENERGY TRADING, a.s. | Vyúčtování el.energie - 1.5.-31.5.2018 - ÚL, M17 | Vyúčtování el.energie - 1.5.-31.5.2018 - ÚL, M17; množství 1; celkem 4 886,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 4 886,00 Kč | 4 886,00 Kč | 7.6.2018 | 3.7.2018 | 7.6.2018 | |
CCS, A.S. | Vydání karty - SZP 3U4 2627 - ÚL | Vydání karty - SZP 3U4 2627 - ÚL; množství 1; celkem 242,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 242,00 Kč | 242,00 Kč | 7.6.2018 | 8.6.2018 | 7.6.2018 | |
P - LAB a.s. | Sáčky WIRL- PAK 2070 ml - dle rozpisu | Sáčky WIRL- PAK 2070 ml - dle rozpisu; množství 1; celkem 6 212,14 Kč; položka rozpočtu: 5133 | 6 212,14 Kč | 6 212,14 Kč | 7.6.2018 | 13.6.2018 | 8.6.2018 | |
Z A S Děčín s.r.o. | Ostraha, pronájem radiovys., servis za 05/2018 -DC | Ostraha za 05/2018 - DC; množství 1; celkem 1 597,20 Kč; položka rozpočtu: 5169 Pronájem radiovysílače za 05/2018 - DC; množství 1; celkem 508,20 Kč; položka rozpočtu: 5164 Oprava - výměna baterií EZS za 05/2018 - DC; množství 1; celkem 1 234,20 Kč; položka rozpočtu: 5171 Revize EZS za 05/2018 -DC; množství 1; celkem 2 565,20 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 5 904,80 Kč | 5 904,80 Kč | 4.6.2018 | 13.6.2018 | 8.6.2018 | |
T Mobile | Internet - 05/2018 - kraj | Internet - 05/2018 - kraj; množství 1; celkem 24 260,50 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 24 260,50 Kč | 24 260,50 Kč | 8.6.2018 | 15.6.2018 | 8.6.2018 | |
Krajská zdravotní, a.s. | Poplatek za telefonní linku za 05/2018 - Most | Poplatek za telefonní linku za 05/2018 - Most; množství 1; celkem 335,00 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 335,00 Kč | 335,00 Kč | 8.6.2018 | 22.6.2018 | 8.6.2018 | |
Technické služby Děčín a.s. | Odvoz odpadu za 05/2018 - DC | Odvoz odpadu za 05/2018 - DC; množství 1; celkem 396,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 396,00 Kč | 396,00 Kč | 8.6.2018 | 20.6.2018 | 8.6.2018 | |
Marius Pedersen a.s. | Odvoz odpadu - 05/2018 - LN | Odvoz odpadu - 05/2018 - LN; množství 1; celkem 430,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 430,00 Kč | 430,00 Kč | 7.6.2018 | 19.6.2018 | 8.6.2018 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | Měření lokální svalové zátěže, doprava - LN | Měření lokální svalové zátěže, doprava - LN; množství 1; celkem 30 504,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 30 504,00 Kč | 30 504,00 Kč | 7.6.2018 | 4.7.2018 | 8.6.2018 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | Měření lokální svalové zátěže, doprava - LT | Měření lokální svalové zátěže, doprava - LT; množství 1; celkem 34 805,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 34 805,00 Kč | 34 805,00 Kč | 7.6.2018 | 4.7.2018 | 8.6.2018 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | Mikrobiologické vyšetření - LN | Mikrobiologické vyšetření - LN; množství 1; celkem 10 769,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 10 769,00 Kč | 10 769,00 Kč | 7.6.2018 | 4.7.2018 | 8.6.2018 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | Měření prašnosti, doprava - LT | Měření prašnosti, doprava - LT; množství 1; celkem 10 309,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 10 309,00 Kč | 10 309,00 Kč | 7.6.2018 | 4.7.2018 | 8.6.2018 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | Měření kvality vnitřního ovzduší, doprava - ÚL | Měření kvality vnitřního ovzduší, doprava - ÚL; množství 1; celkem 18 750,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 18 750,00 Kč | 18 750,00 Kč | 7.6.2018 | 4.7.2018 | 8.6.2018 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | Rozbor pitné vody-krácený, doprava - LT | Rozbor pitné vody-krácený, doprava - LT; množství 1; celkem 14 520,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 14 520,00 Kč | 14 520,00 Kč | 7.6.2018 | 4.7.2018 | 8.6.2018 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | Mikrobiologické vyšetření - ÚL | Mikrobiologické vyšetření - ÚL; množství 1; celkem 31 521,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 31 521,00 Kč | 31 521,00 Kč | 8.6.2018 | 4.7.2018 | 8.6.2018 | |
O2 Czech Republic a.s. | Telekomunikační služby za 1.5.-23.5.2018 - ÚL | Telekomunikační služby za 1.5.-23.5.2018 - ÚL; množství 1; celkem 434,51 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 434,51 Kč | 434,51 Kč | 8.6.2018 | 26.6.2018 | 11.6.2018 | |
Krajská zdravotní, a.s. | Praní prádla za 05/2018 - ÚL, LT | Praní prádla za 05/2018 - ÚL, LT; množství 1; celkem 859,83 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 859,83 Kč | 859,83 Kč | 11.6.2018 | 19.6.2018 | 11.6.2018 | |
Krajská zdravotní, a.s. | Praní prádla za 05/2018 - MO | Praní prádla za 05/2018 - MO; množství 1; celkem 520,42 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 520,42 Kč | 520,42 Kč | 11.6.2018 | 19.6.2018 | 11.6.2018 | |
Krajská zdravotní, a.s. | Praní prádla za 05/2018 - CV | Praní prádla za 05/2018 - CV; množství 1; celkem 565,68 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 565,68 Kč | 565,68 Kč | 11.6.2018 | 19.6.2018 | 11.6.2018 | |
Krajská zdravotní, a.s. | Poplatek za tel. linku za 05/2018 - CV | Poplatek za tel. linku za 05/2018 - CV; množství 1; celkem 334,00 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 334,00 Kč | 334,00 Kč | 11.6.2018 | 20.6.2018 | 11.6.2018 | |
PREMO S. R. O. | Nákup 15 ks tonerů pro zařízení Kyocera + ND | Nákup 15 ks tonerů pro zařízení Kyocera + ND; množství 1; celkem 30 953,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 30 953,00 Kč | 30 953,00 Kč | 8.6.2018 | 26.6.2018 | 11.6.2018 | |
CANIS SAFETY a.s. | Nákup OOPP dle požadavku - rukavice, brýle | Nákup OOPP dle požadavku - rukavice, brýle; množství 1; celkem 1 018,00 Kč; položka rozpočtu: 5132 | 1 018,00 Kč | 1 018,00 Kč | 8.6.2018 | 20.6.2018 | 11.6.2018 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | Rekreační voda, doprava - DC | Rekreační voda, doprava - DC; množství 1; celkem 13 194,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 13 194,00 Kč | 13 194,00 Kč | 11.6.2018 | 9.7.2018 | 12.6.2018 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | Mikrobiologické vyšetření potravin - DC | Mikrobiologické vyšetření potravin - DC; množství 1; celkem 10 648,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 10 648,00 Kč | 10 648,00 Kč | 11.6.2018 | 9.7.2018 | 12.6.2018 | |
Česká pošta, s.p. | Poštovné za 05/2018 - ÚL,DC,CV,MO,LT,LN,TP | Poštovné za 05/2018 - ÚL,DC,CV,MO,LT,LN,TP; množství 1; celkem 29 684,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 29 684,00 Kč | 29 684,00 Kč | 12.6.2018 | 20.6.2018 | 12.6.2018 | |
T Mobile | Hovorné za období 1.6.2018 - CV | Hovorné za období 1.6.2018 - CV; množství 1; celkem 287,28 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 287,28 Kč | 287,28 Kč | 12.6.2018 | 28.6.2018 | 12.6.2018 | |
T Mobile | Hovorné za období 1.6.2018 - LT | Hovorné za období 1.6.2018 - LT; množství 1; celkem 225,40 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 225,40 Kč | 225,40 Kč | 12.6.2018 | 28.6.2018 | 12.6.2018 | |
T Mobile | Hovorné za období 1.6.2018 - MO | Hovorné za období 1.6.2018 - MO; množství 1; celkem 236,43 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 236,43 Kč | 236,43 Kč | 12.6.2018 | 28.6.2018 | 12.6.2018 | |
T Mobile | Hovorné za období 1.6.2018 - TP | Hovorné za období 1.6.2018 - TP; množství 1; celkem 250,93 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 250,93 Kč | 250,93 Kč | 12.6.2018 | 28.6.2018 | 12.6.2018 | |
Jiří Šikula - Servis | Roční udržovací popl. Kerio Connect, Kerio Control | Roční udržovací popl. Kerio Connect, Kerio Control; množství 1; celkem 58 190,17 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 58 190,17 Kč | 58 190,17 Kč | 12.6.2018 | 15.6.2018 | 12.6.2018 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | Rozbor pitné vody, doprava - TP | Rozbor pitné vody, doprava - TP; množství 1; celkem 58 552,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 58 552,00 Kč | 58 552,00 Kč | 12.6.2018 | 11.7.2018 | 13.6.2018 | |
T Mobile | Hovorné 1.6.2018 - LN | Hovorné 1.6.2018 - LN; množství 1; celkem 219,31 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 219,31 Kč | 219,31 Kč | 12.6.2018 | 28.6.2018 | 13.6.2018 | |
Krajská zdravotní, a.s. | El. energie za 05/2018 - CV | El. energie za 05/2018 - CV; množství 1; celkem 1 770,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 1 770,00 Kč | 1 770,00 Kč | 13.6.2018 | 22.6.2018 | 13.6.2018 | |
Krajská zdravotní, a.s. | El. energie - režijní náklady - 05/2018 - CV | El. energie - režijní náklady - 05/2018 - CV; množství 1; celkem 257,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 257,00 Kč | 257,00 Kč | 13.6.2018 | 22.6.2018 | 13.6.2018 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | Rozbor teplé vody, doprava - LN | Rozbor teplé vody, doprava - LN; množství 1; celkem 3 344,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 3 344,00 Kč | 3 344,00 Kč | 12.6.2018 | 11.7.2018 | 13.6.2018 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | Rekreační voda, doprava - LT | Rekreační voda, doprava - LT; množství 1; celkem 14 714,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 14 714,00 Kč | 14 714,00 Kč | 12.6.2018 | 11.7.2018 | 13.6.2018 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | PBU - jiné - ÚL | PBU - jiné - ÚL; množství 1; celkem 1 379,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 379,00 Kč | 1 379,00 Kč | 12.6.2018 | 4.7.2018 | 13.6.2018 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | PBÚ - jiné - ÚL | PBÚ - jiné - ÚL; množství 1; celkem 1 379,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 379,00 Kč | 1 379,00 Kč | 12.6.2018 | 4.7.2018 | 13.6.2018 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | Měření prašnosti, doprava - LT | Měření prašnosti, doprava - LT; množství 1; celkem 10 696,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 10 696,00 Kč | 10 696,00 Kč | 12.6.2018 | 11.7.2018 | 13.6.2018 | |
Podnik technických služeb | Odvoz odpadu za 05/2018 - LT | Odvoz odpadu za 05/2018 - LT; množství 1; celkem 962,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 962,00 Kč | 962,00 Kč | 13.6.2018 | 26.6.2018 | 14.6.2018 | |
Krajská zdravotní, a.s. | Teplo, režijní náklady za 05/2018 - Chomutov | Teplo, režijní náklady za 05/2018 - Chomutov; množství 1; celkem 7 748,00 Kč; položka rozpočtu: 5152 | 7 748,00 Kč | 7 748,00 Kč | 14.6.2018 | 22.6.2018 | 14.6.2018 | |
ČEZ TEPLÁRENSKÁ, | Vyúčtování tepla za 05/2018 - ÚL | Vyúčtování tepla za 05/2018 - ÚL; množství 1; celkem 2 502,00 Kč; položka rozpočtu: 5152 | 2 502,00 Kč | 2 502,00 Kč | 14.6.2018 | 26.6.2018 | 14.6.2018 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | Měření vibrací přenášené na ruce - ÚL | Měření vibrací přenášené na ruce - ÚL; množství 1; celkem 7 381,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 7 381,00 Kč | 7 381,00 Kč | 13.6.2018 | 12.7.2018 | 14.6.2018 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | Měření hluku v prac. prostředí, doprava - ÚL | Měření hluku v prac. prostředí, doprava - ÚL; množství 1; celkem 9 375,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 9 375,00 Kč | 9 375,00 Kč | 13.6.2018 | 12.7.2018 | 14.6.2018 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | Mikrobiologické vyšetření - DC | Mikrobiologické vyšetření - DC; množství 1; celkem 3 993,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 3 993,00 Kč | 3 993,00 Kč | 13.6.2018 | 12.7.2018 | 14.6.2018 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | Měření pracovní polohy - ÚL | Měření pracovní polohy - ÚL; množství 1; celkem 17 250,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 17 250,00 Kč | 17 250,00 Kč | 13.6.2018 | 12.7.2018 | 14.6.2018 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | Rekreační voda, doprava - DC | Rekreační voda, doprava - DC; množství 1; celkem 27 676,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 27 676,00 Kč | 27 676,00 Kč | 13.6.2018 | 12.7.2018 | 15.6.2018 | |
Harrytel, s.r.o. | Strukturovaná kabeláž na ÚP CV a MO | Strukturovaná kabeláž na ÚP CV a MO; množství 1; celkem 689 154,05 Kč; položka rozpočtu: 6125 | 689 154,05 Kč | 689 154,05 Kč | 15.6.2018 | 28.6.2018 | 15.6.2018 | |
Marian Dědič - MARK - MONT | Instalace hliníkových horizont. žaluzií - LT | Oprava výměnou horizont. žaluzií - LT; množství 1; celkem 8 912,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 8 912,00 Kč | 8 912,00 Kč | 15.6.2018 | 26.6.2018 | 15.6.2018 | |
Pražská plynárenská, a.s. | Vyúčtování plynu - 1.5.- 31.5.2018 - DC,LT,TP | Vyúčtování plynu - 1.5.-31.5.2018 - DC,LT,TP; množství 1; celkem 9 055,00 Kč; položka rozpočtu: 5153 | 9 055,00 Kč | 9 055,00 Kč | 18.6.2018 | 29.6.2018 | 18.6.2018 | |
A C E R - C.S., spol. s r.o. | Materiál na výrobu podstavců pod monitor | Materiál na výrobu podstavců pod monitor; množství 1; celkem 11 760,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 11 760,00 Kč | 11 760,00 Kč | 15.6.2018 | 20.6.2018 | 18.6.2018 | |
CANIS SAFETY a.s. | Nákup OOPP - p. Holopírek - LT | Nákup OOPP - p. Holopírek - LT; množství 1; celkem 822,00 Kč; položka rozpočtu: 5132 | 822,00 Kč | 822,00 Kč | 18.6.2018 | 26.6.2018 | 18.6.2018 | |
BUROPROFI s.r.o., | Kancelářské potřeby - ÚL, LT | Kancelářské potřeby - ÚL; množství 1; celkem 655,42 Kč; položka rozpočtu: 5139 Kancelářské potřeby - LT; množství 1; celkem 4 428,58 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 5 084,00 Kč | 5 084,00 Kč | 15.6.2018 | 13.7.2018 | 19.6.2018 | |
Krajská zdravotní, a.s. | El.energie,teplo,vodné a stočné za 05/2018 - MO | El.energie za 05/2018 - MO; množství 1; celkem 7 548,83 Kč; položka rozpočtu: 5154 Teplo za 05/2018 - MO; množství 1; celkem 14 874,26 Kč; položka rozpočtu: 5152 Vodné a stočné za 05/2018 - MO; množství 1; celkem 3 528,00 Kč; položka rozpočtu: 5151 | 25 951,09 Kč | 25 951,09 Kč | 19.6.2018 | 3.7.2018 | 19.6.2018 | |
Fišer Jaroslav - Klimamont | Servis klimat. jednotek - 06/2018 - DC, LN, LT,ÚL | Servis klimat. jednotek - 06/2018 - DC, LN, LT,ÚL; množství 1; celkem 4 840,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 4 840,00 Kč | 4 840,00 Kč | 19.6.2018 | 26.6.2018 | 19.6.2018 | |
Fišer Jaroslav - Klimamont | Servis klimat. jednotek - 06/2018 - CV, MO | Servis klimat. jednotek - 06/2018 - CV, MO; množství 1; celkem 2 420,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 420,00 Kč | 2 420,00 Kč | 19.6.2018 | 26.6.2018 | 19.6.2018 |