2020 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
74 | 106 | 78 | 86 | 105 | 100 | 93 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
138 | 178 | 139 | 120 | 134 | 139 | 136 | 115 | 140 | 122 | 104 | 81 |
2018 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
160 | 211 | 177 | 116 | 154 | 148 | 156 | 121 | 129 | 113 | 110 | 113 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EP ENERGY TRADING, a.s. | Vyúčtování el. energie za 09/2019 - TP | Vyúčtování el. energie za 09/2019 - TP; množství 1; celkem 7 474,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 7 474,00 Kč | 7 474,00 Kč | 24.10.2019 | 21.11.2019 | 24.10.2019 | |
EP ENERGY TRADING, a.s. | Vyúčtování el. energie za 09/2019 - TP, garáže | Vyúčtování el. energie za 09/2019 - TP, garáže; množství 1; celkem 41,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 41,00 Kč | 41,00 Kč | 24.10.2019 | 21.11.2019 | 24.10.2019 | |
BUROPROFI s.r.o., | Stolní lampa, telefonní rameno, tabule kork. - ÚL | Stolní lampa, telefonní rameno - ÚL; množství 1; celkem 1 885,18 Kč; položka rozpočtu: 5137 Materiál - korková tabule - ÚL; množství 1; celkem 231,11 Kč; položka rozpočtu: 5139 Materiál - špendlíky na nástěnky - ÚL; množství 1; celkem 27,83 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 2 144,12 Kč | 2 144,12 Kč | 24.10.2019 | 21.11.2019 | 25.10.2019 | |
Auto Anděl, s.r.o. | Zimní směs do ostřikovačů (20 ks) - kraj | Zimní směs do ostřikovačů (20 ks) - kraj; množství 1; celkem 1 283,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 1 283,00 Kč | 1 283,00 Kč | 8.11.2019 | 21.11.2019 | 11.11.2019 | |
Krajská zdravotní, a.s. | Poplatek za tel. linku za 10/2019 - CV | Poplatek za tel. linku za 10/2019 - CV; množství 1; celkem 304,02 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 304,02 Kč | 304,02 Kč | 13.11.2019 | 21.11.2019 | 13.11.2019 | |
CCS, A.S. | Obnova karty - DC | Obnova karty - DC; množství 1; celkem 242,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 242,00 Kč | 242,00 Kč | 18.11.2019 | 21.11.2019 | 18.11.2019 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | Rozbor teplé vody, doprava - LN | Rozbor teplé vody, doprava - LN; množství 1; celkem 9 314,58 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 9 314,58 Kč | 9 314,58 Kč | 21.10.2019 | 20.11.2019 | 21.10.2019 | |
ALTER, s.r.o. | Papírové ručníky, toaletní papír - kraj | Papírové ručníky, toaletní papír - kraj; množství 1; celkem 8 203,80 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 8 203,80 Kč | 8 203,80 Kč | 31.10.2019 | 20.11.2019 | 1.11.2019 | |
ALTER, s.r.o. | Čistící a hygienické prostředky - kraj | Čistící a hygienické prostředky - kraj; množství 1; celkem 8 813,64 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 8 813,64 Kč | 8 813,64 Kč | 31.10.2019 | 20.11.2019 | 1.11.2019 | |
INVEST MOST s.r.o. | Garážování dvou vozidel za 10/2019 - Most | Garážování dvou vozidel za 10/2019 - Most; množství 1; celkem 2 420,00 Kč; položka rozpočtu: 5164 | 2 420,00 Kč | 2 420,00 Kč | 1.11.2019 | 20.11.2019 | 4.11.2019 | |
Krajská zdravotní, a.s. | Vodné, stočné za 10/2019 - Chomutov | Vodné, stočné za 10/2019 - Chomutov; množství 1; celkem 582,07 Kč; položka rozpočtu: 5151 | 582,07 Kč | 582,07 Kč | 8.11.2019 | 20.11.2019 | 11.11.2019 | |
Krajská zdravotní, a.s. | Elektr.energie, režijní náklady za 10/2019 - CV | Elektr.energie, režijní náklady za 10/2019 - CV; množství 1; celkem 2 662,53 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 2 662,53 Kč | 2 662,53 Kč | 8.11.2019 | 20.11.2019 | 11.11.2019 | |
Společnost pro techniku prostředí, | Školení - Hluk v pracovním prostředí - 21.11.2019 | Školení - Hluk v pracovním prostředí - 21.11.2019; množství 1; celkem 2 200,00 Kč; položka rozpočtu: 5167 | 2 200,00 Kč | 2 200,00 Kč | 12.11.2019 | 20.11.2019 | 14.11.2019 | |
Společnost pro techniku prostředí, | Školení - Hluk v pracovním prostředí - 21.11.2019 | Školení - Hluk v pracovním prostředí - 21.11.2019; množství 1; celkem 2 200,00 Kč; položka rozpočtu: 5167 | 2 200,00 Kč | 2 200,00 Kč | 12.11.2019 | 20.11.2019 | 14.11.2019 | |
Marius Pedersen a.s. | Odvoz odpadu,pronájem separ.nádob za 10/2019-Most | Odvoz odpadu za 10/2019-Most; množství 1; celkem 228,39 Kč; položka rozpočtu: 5169 Pronájem separ.nádob za 10/2019-Most; množství 1; celkem 121,00 Kč; položka rozpočtu: 5164 | 349,39 Kč | 349,39 Kč | 6.11.2019 | 19.11.2019 | 8.11.2019 | |
Krajská zdravotní, a.s. | Praní prádla za 10/2019 - Děčín | Praní prádla za 10/2019 - Děčín; množství 1; celkem 244,58 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 244,58 Kč | 244,58 Kč | 7.11.2019 | 19.11.2019 | 8.11.2019 | |
Aleš Holubec | Oprava akumulačních kamen - LN | Oprava akumulačních kamen - LN; množství 1; celkem 1 996,50 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 1 996,50 Kč | 1 996,50 Kč | 13.11.2019 | 19.11.2019 | 14.11.2019 | |
Česká pojišťovna a.s. Praha | Pojištění vozidel za 10/2019-ÚL,DC,CV,MO,LT,LN,TP | Pojištění vozidel za 10/2019-ÚL,DC,CV,MO,LT,LN,TP; množství 1; celkem 19 841,00 Kč; položka rozpočtu: 5163 | 19 841,00 Kč | 19 841,00 Kč | 14.11.2019 | 19.11.2019 | 14.11.2019 | |
Internet Mall, a.s. | Zúčt.zálohy-CSB 12V 17Ah olověný akumulátor M5-ÚL | 1 101,00 Kč | 1 101,00 Kč | 25.11.2019 | 19.11.2019 | 25.11.2019 | ||
T Mobile | Telekomunikační mobilní služby za 10/2019 - kraj | Telekomunikační mobilní služby za 10/2019 - kraj; množství 1; celkem 12 423,50 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 12 423,50 Kč | 12 423,50 Kč | 3.11.2019 | 18.11.2019 | 4.11.2019 | |
T Mobile | Hovorné za 10/2019 - ÚL - Bukov | Hovorné za 10/2019 - ÚL - Bukov; množství 1; celkem 1 033,85 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 1 033,85 Kč | 1 033,85 Kč | 4.11.2019 | 18.11.2019 | 6.11.2019 | |
T Mobile | Hovorné za 10/2019 - DC | Hovorné za 10/2019 - DC; množství 1; celkem 807,86 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 807,86 Kč | 807,86 Kč | 4.11.2019 | 18.11.2019 | 6.11.2019 | |
T Mobile | Hovorné za 10/2019 - CV | Hovorné za 10/2019 - CV; množství 1; celkem 1 544,42 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 1 544,42 Kč | 1 544,42 Kč | 4.11.2019 | 18.11.2019 | 6.11.2019 | |
T Mobile | Hovorné za 10/2019 - MO | Hovorné za 10/2019 - MO; množství 1; celkem 679,19 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 679,19 Kč | 679,19 Kč | 4.11.2019 | 18.11.2019 | 6.11.2019 | |
T Mobile | Hovorné za 10/2019 - LT | Hovorné za 10/2019 - LT; množství 1; celkem 1 275,82 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 1 275,82 Kč | 1 275,82 Kč | 4.11.2019 | 18.11.2019 | 6.11.2019 | |
T Mobile | Hovorné za 10/2019 - LN | Hovorné za 10/2019 - LN; množství 1; celkem 665,38 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 665,38 Kč | 665,38 Kč | 4.11.2019 | 18.11.2019 | 6.11.2019 | |
T Mobile | Hovorné za 10/2019 - TP | Hovorné za 10/2019 - TP; množství 1; celkem 968,76 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 968,76 Kč | 968,76 Kč | 4.11.2019 | 18.11.2019 | 6.11.2019 | |
Marius Pedersen a.s. | Odvoz odpadu za 10/2019 - LN | Odvoz odpadu za 10/2019 - LN; množství 1; celkem 449,21 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 449,21 Kč | 449,21 Kč | 5.11.2019 | 18.11.2019 | 7.11.2019 | |
Libor Studený | Revize el. instalace a ochrany před bleskem - LT | Revize el. instalace a ochrany před bleskem - LT; množství 1; celkem 23 382,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 23 382,00 Kč | 23 382,00 Kč | 5.11.2019 | 18.11.2019 | 7.11.2019 | |
T Mobile | Internet - 10/2019 - kraj | Internet za 10/2019 - kraj; množství 1; celkem 20 625,66 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 20 625,66 Kč | 20 625,66 Kč | 8.11.2019 | 18.11.2019 | 11.11.2019 | |
BUROPROFI s.r.o., | Kancelářský materiál - TP | Kancelářský materiál - TP; množství 1; celkem 4 767,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 4 767,00 Kč | 4 767,00 Kč | 17.10.2019 | 15.11.2019 | 17.10.2019 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | Rozbor teplé vody - ÚL | Rozbor teplé vody - ÚL; množství 1; celkem 3 533,20 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 3 533,20 Kč | 3 533,20 Kč | 17.10.2019 | 15.11.2019 | 18.10.2019 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | Rozbor teplé vody - ÚL | Rozbor teplé vody - ÚL; množství 1; celkem 3 049,20 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 3 049,20 Kč | 3 049,20 Kč | 17.10.2019 | 15.11.2019 | 18.10.2019 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | Rozbor bazénové vody, doprava - LT | Rozbor bazénové vody, doprava - LT; množství 1; celkem 10 569,35 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 10 569,35 Kč | 10 569,35 Kč | 17.10.2019 | 15.11.2019 | 18.10.2019 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | Rozbor pitné vody, doprava - LN | Rozbor pitné vody, doprava - LN; množství 1; celkem 15 809,86 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 15 809,86 Kč | 15 809,86 Kč | 17.10.2019 | 15.11.2019 | 18.10.2019 | |
Krajská zdravotní, a.s. | Ostatní služby za 11/2019 - Chomutov | Ostatní služby za 11/2019 - Chomutov; množství 1; celkem 7 981,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 7 981,00 Kč | 7 981,00 Kč | 4.11.2019 | 15.11.2019 | 4.11.2019 | |
Gerhard Horejsek a spol., s.r.o. | Přezutí sl. vozu 9U9 8992 - ÚL | Přezutí sl. vozu 9U9 8992 - ÚL; množství 1; celkem 986,03 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 986,03 Kč | 986,03 Kč | 1.11.2019 | 15.11.2019 | 5.11.2019 | |
Gerhard Horejsek a spol., s.r.o. | Přezutí sl. vozu 3U4 2627 - ÚL | Přezutí sl. vozu 3U4 2627 - ÚL; množství 1; celkem 499,85 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 499,85 Kč | 499,85 Kč | 1.11.2019 | 15.11.2019 | 5.11.2019 | |
Gerhard Horejsek a spol., s.r.o. | Přezutí sl. vozu 7U1 5278 - DC | Přezutí sl. vozu 7U1 5278 - DC; množství 1; celkem 852,20 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 852,20 Kč | 852,20 Kč | 1.11.2019 | 15.11.2019 | 5.11.2019 | |
Gerhard Horejsek a spol., s.r.o. | Inspekční servis,oprava,přezutí sl.v. 6U3 5526-ÚL | Inspekční servis, přezutí sl. vozu 6U3 5526 - ÚL; množství 1; celkem 1 715,17 Kč; položka rozpočtu: 5169 Oprava sl. vozu 6U3 5526 - ÚL; množství 1; celkem 2 423,39 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 4 138,56 Kč | 4 138,56 Kč | 1.11.2019 | 15.11.2019 | 5.11.2019 | |
Krajská zdravotní, a.s. | Praní prádla za 10/2019 - CV | Praní prádla za 10/2019 - CV; množství 1; celkem 678,81 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 678,81 Kč | 678,81 Kč | 5.11.2019 | 15.11.2019 | 6.11.2019 | |
Krajská zdravotní, a.s. | Praní prádla za 10/2019 - ÚL, LT | Praní prádla za 10/2019 - ÚL, LT; množství 1; celkem 972,96 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 972,96 Kč | 972,96 Kč | 5.11.2019 | 15.11.2019 | 6.11.2019 | |
Krajská zdravotní, a.s. | Praní prádla za 10/2019 - MO | Praní prádla za 10/2019 - MO; množství 1; celkem 724,06 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 724,06 Kč | 724,06 Kč | 6.11.2019 | 15.11.2019 | 8.11.2019 | |
BMSS-START s.r.o. | Zúčt.zál.-Předpl.2020-Průvodce prac.práv.předpisy | 1 254,00 Kč | 1 254,00 Kč | 27.11.2019 | 15.11.2019 | 27.11.2019 | ||
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | Měření prašnosti, doprava - DC | Měření prašnosti, doprava - DC; množství 1; celkem 24 705,78 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 24 705,78 Kč | 24 705,78 Kč | 15.10.2019 | 14.11.2019 | 16.10.2019 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | Rozbor bazénové vody, doprava - ÚL | Rozbor bazénové vody, doprava - ÚL; množství 1; celkem 2 946,35 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 946,35 Kč | 2 946,35 Kč | 15.10.2019 | 14.11.2019 | 16.10.2019 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | Měření lokální svalové zátěže, doprava - MO | Měření lokální svalové zátěže, doprava - MO; množství 1; celkem 29 197,20 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 29 197,20 Kč | 29 197,20 Kč | 15.10.2019 | 14.11.2019 | 16.10.2019 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | Měření lokální svalové zátěže, doprava - LN | Měření lokální svalové zátěže, doprava - LN; množství 1; celkem 35 528,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 35 528,00 Kč | 35 528,00 Kč | 15.10.2019 | 14.11.2019 | 16.10.2019 | |
Gerhard Horejsek a spol., s.r.o. | Přezutí sl. vozu 9U9 8986 - ÚL | Přezutí sl. vozu 9U9 8986 - ÚL; množství 1; celkem 987,36 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 987,36 Kč | 987,36 Kč | 31.10.2019 | 14.11.2019 | 1.11.2019 | |
Gerhard Horejsek a spol., s.r.o. | Přezutí sl. vozu 9U9 8991 - ÚL | Přezutí sl. vozu 9U9 8991 - ÚL; množství 1; celkem 987,36 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 987,36 Kč | 987,36 Kč | 31.10.2019 | 14.11.2019 | 1.11.2019 | |
Holá Dana, Mgr. | Právní služby za 10/2019 - CV,MO,LN | Právní služby za 10/2019 - CV,MO,LN; množství 1; celkem 16 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5166 | 16 000,00 Kč | 16 000,00 Kč | 1.11.2019 | 14.11.2019 | 4.11.2019 | |
AVE Ústí nad Labem s.r.o. | Svoz a odstranění odpadu za 4Q/2019 - ÚL | Svoz a odstranění odpadu za 4Q/2019 - ÚL; množství 1; celkem 1 716,28 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 716,28 Kč | 1 716,28 Kč | 1.11.2019 | 14.11.2019 | 4.11.2019 | |
HEROS GROUP s.r.o. | Ostraha majetku za 10/2019 - MO | Ostraha majetku za 10/2019 - MO; množství 1; celkem 1 210,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 210,00 Kč | 1 210,00 Kč | 1.11.2019 | 14.11.2019 | 4.11.2019 | |
HEROS GROUP s.r.o. | Ostraha majetku, pronájem vysílače za 10/2019-CV | Ostraha majetku za 10/2019 - CV; množství 1; celkem 847,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 Pronájem vysílače za 10/2019 - CV; množství 1; celkem 484,00 Kč; položka rozpočtu: 5164 | 1 331,00 Kč | 1 331,00 Kč | 1.11.2019 | 14.11.2019 | 4.11.2019 | |
T Mobile | Hovorné za 10/2019 - ÚL | Hovorné za 10/2019 - ÚL; množství 1; celkem 1 484,98 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 1 484,98 Kč | 1 484,98 Kč | 4.11.2019 | 14.11.2019 | 6.11.2019 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | Rozbor teplé vody, doprava - LN | Rozbor teplé vody, doprava - LN; množství 1; celkem 15 754,20 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 15 754,20 Kč | 15 754,20 Kč | 14.10.2019 | 13.11.2019 | 15.10.2019 | |
Testo, s.r.o. | Multifunkční přístroj na měření mikroklimatu (HP) | Multifunkční přístroj na měření mikroklimatu (HP); množství 1; celkem 32 621,60 Kč; položka rozpočtu: 5137 | 32 621,60 Kč | 32 621,60 Kč | 31.10.2019 | 13.11.2019 | 1.11.2019 | |
Gerhard Horejsek a spol., s.r.o. | Servis před STK,emise,STK,přezutí sl.v.3U4 2629-ÚL | Emise, STK sl. vozu 3U4 2629 - ÚL; množství 1; celkem 639,97 Kč; položka rozpočtu: 5169 Servis před STK, přezutí sl. vozu 3U4 2629 - ÚL; množství 1; celkem 2 193,61 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 833,58 Kč | 2 833,58 Kč | 31.10.2019 | 13.11.2019 | 1.11.2019 | |
Z A S Děčín s.r.o. | Ostraha, pronájem radiovysílače za 10/2019-Děčín | Ostraha za 10/2019 - Děčín; množství 1; celkem 1 597,20 Kč; položka rozpočtu: 5169 Pronájem radiovysílače za 10/2019 - Děčín; množství 1; celkem 508,20 Kč; položka rozpočtu: 5164 | 2 105,40 Kč | 2 105,40 Kč | 1.11.2019 | 13.11.2019 | 4.11.2019 | |
Karel Svatoš | Instalatérský materiál - 10/2019 - kraj | Instalatérský materiál - 10/2019 - kraj; množství 1; celkem 2 264,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 2 264,00 Kč | 2 264,00 Kč | 4.11.2019 | 13.11.2019 | 5.11.2019 | |
Karel Svatoš | Materiál na údržbu budov - 10/2019 - kraj | Materiál na údržbu budov - 10/2019 - kraj; množství 1; celkem 1 206,60 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 1 206,60 Kč | 1 206,60 Kč | 4.11.2019 | 13.11.2019 | 5.11.2019 | |
KOMINICTVÍ Pokorný-Fictum sro | Kontrola spalinové cesty - TP | Kontrola spalinové cesty - TP; množství 1; celkem 1 694,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 694,00 Kč | 1 694,00 Kč | 5.11.2019 | 13.11.2019 | 6.11.2019 | |
Technické služby Děčín a.s. | Odvoz odpadu za 10/2019 - DC | Odvoz odpadu za 10/2019 - DC; množství 1; celkem 408,94 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 408,94 Kč | 408,94 Kč | 7.11.2019 | 13.11.2019 | 8.11.2019 | |
ŠKODA AUTO a.s. | Nákup os. vozu NS735Y/0 KODIAQ - ÚL | Nákup os. vozu NS735Y/0 KODIAQ - ÚL; množství 1; celkem 561 426,99 Kč; položka rozpočtu: 6123 | 561 426,99 Kč | 561 426,99 Kč | 3.10.2019 | 12.11.2019 | 3.10.2019 | |
Gerhard Horejsek a spol., s.r.o. | Servis před STK, Emise, STK sl. vozu 4U9 7147 - MO | Emise, STK sl. vozu 4U9 7147 - MO; množství 1; celkem 639,97 Kč; položka rozpočtu: 5169 Servis před STK sl. vozu 4U9 7147 - MO; množství 1; celkem 512,68 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 152,65 Kč | 1 152,65 Kč | 31.10.2019 | 12.11.2019 | 1.11.2019 | |
Gerhard Horejsek a spol., s.r.o. | Servis před STK,emise,STK,přezutí - 4U9 7148 - LT | Emise, STK sl. vozu 4U9 7148 - LT; množství 1; celkem 639,97 Kč; položka rozpočtu: 5169 Servis před STK, přezutí sl. vozu 4U9 7148 - LT; množství 1; celkem 1 012,53 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 652,50 Kč | 1 652,50 Kč | 31.10.2019 | 12.11.2019 | 1.11.2019 | |
Gerhard Horejsek a spol., s.r.o. | Servis před STK,emise, STK sl. vozu 3U4 2630 - TP | Emise, STK sl. vozu 3U4 2630 - TP; množství 1; celkem 639,97 Kč; položka rozpočtu: 5169 Servis před STK sl. vozu 3U4 2630 - TP; množství 1; celkem 595,56 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 235,53 Kč | 1 235,53 Kč | 31.10.2019 | 12.11.2019 | 1.11.2019 | |
Gerhard Horejsek a spol., s.r.o. | Servis před STK,emise,STK,oprava sl.v. 3U4 2631-LN | Emise, STK sl. vozu 3U4 2631 - LN; množství 1; celkem 639,97 Kč; položka rozpočtu: 5169 Oprava sl. vozu 3U4 2631 - LN; množství 1; celkem 4 773,57 Kč; položka rozpočtu: 5171 Servis sl. vozu před STK - 3U4 2631 - LN; množství 1; celkem 490,05 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 5 903,59 Kč | 5 903,59 Kč | 31.10.2019 | 12.11.2019 | 1.11.2019 | |
Gerhard Horejsek a spol., s.r.o. | Servis před STK,emise,STK,přezutí -7U7 4880 - ÚL | Emise, STK, sl. vozu 7U7 4880 - ÚL; množství 1; celkem 639,97 Kč; položka rozpočtu: 5169 Servis před STK, přezutí sl. vozu 7U7 4880 - ÚL; množství 1; celkem 1 111,26 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 751,23 Kč | 1 751,23 Kč | 31.10.2019 | 12.11.2019 | 1.11.2019 | |
Gerhard Horejsek a spol., s.r.o. | Servis před STK,emise, STK, sl. vozu 3U4 2627 - ÚL | Emise, STK, sl. vozu 3U4 2627 - ÚL; množství 1; celkem 639,97 Kč; položka rozpočtu: 5169 Servis sl. vozu před STK - 3U4 2627 - ÚL; množství 1; celkem 512,68 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 152,65 Kč | 1 152,65 Kč | 31.10.2019 | 12.11.2019 | 1.11.2019 | |
COM SYSTEM CZ s. r. o. | Výměna jističe, elektro revize - KHS ÚL, M17 | Výměna jističe - KHS ÚL, M17; množství 1; celkem 5 075,95 Kč; položka rozpočtu: 5169 Elektro revize - KHS ÚL M17; množství 1; celkem 2 299,05 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 7 375,00 Kč | 7 375,00 Kč | 29.10.2019 | 11.11.2019 | 31.10.2019 | |
dTest | Zúčtování zál.-Předplatné r.2020 - časopis dTest | 949,00 Kč | 949,00 Kč | 11.11.2019 | 11.11.2019 | 12.11.2019 | ||
SEND Předplatné sro | Zúčt.zál.-Předpl.r.2020-Větrání,Vytápění,Instalace | 1 750,00 Kč | 1 750,00 Kč | 14.11.2019 | 11.11.2019 | 14.11.2019 | ||
SEND Předplatné sro | Zúčt. zál. - Předplatné r. 2020 - Světlo | 624,00 Kč | 624,00 Kč | 14.11.2019 | 11.11.2019 | 14.11.2019 | ||
SEND Předplatné sro | Zúčt.zál. - Předplatné r.2020 - Výživa a potraviny | 4 830,00 Kč | 4 830,00 Kč | 14.11.2019 | 11.11.2019 | 14.11.2019 | ||
Wolters Kluwer ČR, a.s. | Zúčt. zál.-Předplatné r.2020-Bezp. a hygiena práce | 1 843,00 Kč | 1 843,00 Kč | 15.11.2019 | 11.11.2019 | 26.11.2019 | ||
Wolters Kluwer ČR, a.s. | Zúčt. zál.-Předplatné r.2020-Bezp. a hygiena práce | 1 843,00 Kč | 1 843,00 Kč | 15.11.2019 | 11.11.2019 | 26.11.2019 | ||
Wolters Kluwer ČR, a.s. | Zúčt. zál.-Předplatné r.2020-Bezp. a hygiena práce | 1 843,00 Kč | 1 843,00 Kč | 15.11.2019 | 11.11.2019 | 26.11.2019 | ||
Wolters Kluwer ČR, a.s. | Zúčt. zál.-Předplatné r.2020-Bezp. a hygiena práce | 1 843,00 Kč | 1 843,00 Kč | 15.11.2019 | 11.11.2019 | 26.11.2019 | ||
Wolters Kluwer ČR, a.s. | Zúčt. zál.-Předplatné r.2020-Bezp. a hygiena práce | 1 843,00 Kč | 1 843,00 Kč | 15.11.2019 | 11.11.2019 | 26.11.2019 | ||
Wolters Kluwer ČR, a.s. | Zúčt. zál.-Předplatné r.2020-Bezp. a hygiena práce | 1 843,00 Kč | 1 843,00 Kč | 15.11.2019 | 11.11.2019 | 26.11.2019 | ||
Wolters Kluwer ČR, a.s. | Zúčt. zál.-Předplatné r.2020-Bezp. a hygiena práce | 1 843,00 Kč | 1 843,00 Kč | 15.11.2019 | 11.11.2019 | 26.11.2019 | ||
Economia, a.s. | Zúčt. zál.-Předpl. r.2020-Hospodářské noviny Po-Pá | 5 799,00 Kč | 5 799,00 Kč | 19.11.2019 | 11.11.2019 | 26.11.2019 | ||
BMSS-START s.r.o. | Zúčt.zál.-Předplatné r.2020 - Národní pojištění | 1 254,00 Kč | 1 254,00 Kč | 27.11.2019 | 11.11.2019 | 27.11.2019 | ||
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | Rozbor teplé vody - ÚL | Rozbor teplé vody - ÚL; množství 1; celkem 2 504,70 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 504,70 Kč | 2 504,70 Kč | 10.10.2019 | 8.11.2019 | 11.10.2019 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | Rozbor pitné vody, doprava - ÚL | Rozbor pitné vody, doprava - ÚL; množství 1; celkem 10 853,70 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 10 853,70 Kč | 10 853,70 Kč | 10.10.2019 | 8.11.2019 | 11.10.2019 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | Rozbor pitné vody, doprava - ÚL | Rozbor pitné vody, doprava - ÚL; množství 1; celkem 10 708,50 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 10 708,50 Kč | 10 708,50 Kč | 10.10.2019 | 8.11.2019 | 11.10.2019 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | Pokrmy, potraviny - MO | Pokrmy, potraviny - MO; množství 1; celkem 10 345,50 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 10 345,50 Kč | 10 345,50 Kč | 11.10.2019 | 8.11.2019 | 14.10.2019 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | Pokrmy, potraviny - LN | Pokrmy, potraviny - LN; množství 1; celkem 9 075,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 9 075,00 Kč | 9 075,00 Kč | 11.10.2019 | 8.11.2019 | 14.10.2019 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | Pokrmy, potraviny - CV | Pokrmy, potraviny - CV; množství 1; celkem 18 755,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 18 755,00 Kč | 18 755,00 Kč | 11.10.2019 | 8.11.2019 | 14.10.2019 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | Pokrmy, potraviny - CV | Pokrmy, potraviny - CV; množství 1; celkem 18 755,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 18 755,00 Kč | 18 755,00 Kč | 11.10.2019 | 8.11.2019 | 14.10.2019 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | Pokrmy, potraviny - LT | Pokrmy, potraviny - LT; množství 1; celkem 4 356,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 4 356,00 Kč | 4 356,00 Kč | 11.10.2019 | 8.11.2019 | 14.10.2019 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | Měření lokální svalové zátěže, doprava - LT | Měření lokální svalové zátěže, doprava - LT; množství 1; celkem 29 342,40 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 29 342,40 Kč | 29 342,40 Kč | 11.10.2019 | 8.11.2019 | 14.10.2019 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | Měření lokální svalové zátěže, doprava - ÚL | Měření lokální svalové zátěže, doprava - ÚL; množství 1; celkem 27 890,40 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 27 890,40 Kč | 27 890,40 Kč | 11.10.2019 | 8.11.2019 | 14.10.2019 | |
Milena Trubačová | Úklidové práce za 10/2019 - Louny | Úklidové práce za 10/2019 - Louny; množství 1; celkem 10 200,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 10 200,00 Kč | 10 200,00 Kč | 25.10.2019 | 8.11.2019 | 25.10.2019 | |
Václav Skokan | Elektromateriál dle rozpisu - 10/2019 - ÚL | Elektromateriál dle rozpisu - 10/2019 - ÚL; množství 1; celkem 3 302,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 3 302,00 Kč | 3 302,00 Kč | 30.10.2019 | 8.11.2019 | 31.10.2019 | |
EP ENERGY TRADING, a.s. | Vyúčtování el. energie za 09/2019 - LN | Vyúčtování el. energie za 09/2019 - LN; množství 1; celkem 11 613,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 11 613,00 Kč | 11 613,00 Kč | 9.10.2019 | 7.11.2019 | 10.10.2019 | |
BUROPROFI s.r.o., | Kancelářský materiál - MO | Kancelářský materiál - MO; množství 1; celkem 4 314,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 4 314,00 Kč | 4 314,00 Kč | 9.10.2019 | 7.11.2019 | 10.10.2019 | |
Karel Pištěk - SOVTE | Výroba sl. průkazů dle vyhl. MV ČR 388/2017 Sb. | Výroba sl. průkazů dle vyhl. MV ČR 388/2017 Sb.; množství 1; celkem 9 046,93 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 9 046,93 Kč | 9 046,93 Kč | 25.10.2019 | 7.11.2019 | 25.10.2019 | |
Gerhard Horejsek a spol., s.r.o. | Přezutí sl. vozu 9U3 5092 - LT | Přezutí sl. vozu 9U3 5092 - LT; množství 1; celkem 339,41 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 339,41 Kč | 339,41 Kč | 31.10.2019 | 7.11.2019 | 1.11.2019 |