2020 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
74 | 106 | 78 | 86 | 105 | 100 | 93 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
138 | 178 | 139 | 120 | 134 | 139 | 136 | 115 | 140 | 122 | 104 | 81 |
2018 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
160 | 211 | 177 | 116 | 154 | 148 | 156 | 121 | 129 | 113 | 110 | 113 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUROPROFI s.r.o., | Nákup 2 ks ochranných podložek pod židli - LN | Nákup 2 ks ochranných podložek pod židli - LN; množství 1; celkem 1 706,00 Kč; položka rozpočtu: 5137 | 1 706,00 Kč | 1 706,00 Kč | 1.8.2018 | 29.8.2018 | 1.8.2018 | |
Karel Svatoš | Instalatérský materiál | Instalatérský materiál; množství 1; celkem 1 708,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 1 708,00 Kč | 1 708,00 Kč | 4.5.2018 | 11.5.2018 | 4.5.2018 | |
EP ENERGY TRADING, a.s. | Vyúčtování el.energie - 01.07.-31.07.2018 DC,K | Vyúčtování el.energie - 01.07.-31.07.2018 DC,K; množství 1; celkem 1 708,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 1 708,00 Kč | 1 708,00 Kč | 9.8.2018 | 6.9.2018 | 10.8.2018 | |
Prádelna Konopka s.r.o. | OOPP dle rozpisu - p. Tichá - ÚP MOST | OOPP dle rozpisu - p. Tichá - ÚP MOST; množství 1; celkem 1 709,00 Kč; položka rozpočtu: 5132 | 1 709,00 Kč | 1 709,00 Kč | 2.2.2018 | 28.2.2018 | 2.2.2018 | |
COPROSYS a.s. | Hovorné za 01/2018 - ÚSTÍ N. L. | Hovorné za 01/2018 - ÚSTÍ N. L.; množství 1; celkem 1 713,00 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 1 713,00 Kč | 1 713,00 Kč | 8.2.2018 | 16.2.2018 | 9.2.2018 | |
COPROSYS a.s. | Hovorné za 12/2017 - TEPLICE | Hovorné za 12/2017 - TEPLICE; množství 1; celkem 1 715,00 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 1 715,00 Kč | 1 715,00 Kč | 8.1.2018 | 17.1.2018 | 8.1.2018 | |
AVE Ústí nad Labem s.r.o. | Svoz a odstranění odpadu - 1.čtvrtletí 2019 - ÚL | Svoz a odstranění odpadu - 1.čtvrtletí 2019 - ÚL; množství 1; celkem 1 716,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 716,00 Kč | 1 716,00 Kč | 4.2.2019 | 15.2.2019 | 5.2.2019 | |
AVE Ústí nad Labem s.r.o. | Svoz a odstranění odpadu - 2.čtvrtletí 2019 - ÚL | Svoz a odstranění odpadu - 2.čtvrtletí 2019 - ÚL; množství 1; celkem 1 716,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 716,00 Kč | 1 716,00 Kč | 30.4.2019 | 13.5.2019 | 2.5.2019 | |
AVE Ústí nad Labem s.r.o. | Svoz a odstranění odpadu - 3.čtvrtletí 2019 - ÚL | Svoz a odstranění odpadu - 3.čtvrtletí 2019 - ÚL; množství 1; celkem 1 716,28 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 716,28 Kč | 1 716,28 Kč | 31.7.2019 | 13.8.2019 | 1.8.2019 | |
AVE Ústí nad Labem s.r.o. | Svoz a odstranění odpadu za 4Q/2019 - ÚL | Svoz a odstranění odpadu za 4Q/2019 - ÚL; množství 1; celkem 1 716,28 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 716,28 Kč | 1 716,28 Kč | 1.11.2019 | 14.11.2019 | 4.11.2019 | |
COPROSYS a.s. | Hovorné za 01/2018 - LITOMĚŘICE | Hovorné za 01/2018 - LITOMĚŘICE; množství 1; celkem 1 722,00 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 1 722,00 Kč | 1 722,00 Kč | 8.2.2018 | 16.2.2018 | 9.2.2018 | |
Wolters Kluwer ČR, a.s. | Zúčt. zálohy předplatné 2019-Bezp. a hygiena práce | 1 722,00 Kč | 1 722,00 Kč | 9.11.2018 | 7.11.2018 | 14.11.2018 | ||
Wolters Kluwer ČR, a.s. | Zúčt. zálohy předplatné 2019-Bezp. a hygiena práce | 1 722,00 Kč | 1 722,00 Kč | 9.11.2018 | 7.11.2018 | 14.11.2018 | ||
Wolters Kluwer ČR, a.s. | Zúčt. zálohy předplatné 2019-Bezp. a hygiena práce | 1 722,00 Kč | 1 722,00 Kč | 9.11.2018 | 7.11.2018 | 14.11.2018 | ||
Wolters Kluwer ČR, a.s. | Zúčt. zálohy předplatné 2019-Bezp. a hygiena práce | 1 722,00 Kč | 1 722,00 Kč | 9.11.2018 | 7.11.2018 | 14.11.2018 | ||
Wolters Kluwer ČR, a.s. | Zúčt. zálohy předplatné 2019-Bezp. a hygiena práce | 1 722,00 Kč | 1 722,00 Kč | 9.11.2018 | 7.11.2018 | 14.11.2018 | ||
Wolters Kluwer ČR, a.s. | Zúčt. zálohy předplatné 2019-Bezp. a hygiena práce | 1 722,00 Kč | 1 722,00 Kč | 9.11.2018 | 7.11.2018 | 14.11.2018 | ||
Wolters Kluwer ČR, a.s. | Zúčt. zálohy předplatné 2019-Bezp. a hygiena práce | 1 722,00 Kč | 1 722,00 Kč | 9.11.2018 | 7.11.2018 | 14.11.2018 | ||
Wolters Kluwer ČR, a.s. | Předplatné - Bezp. a hygiena práce 2019 | Předplatné - Bezp. a hygiena práce 2019; množství 1; celkem 1 722,00 Kč; položka rozpočtu: 5136 | 1 722,00 Kč | 1 722,00 Kč | 1.11.2018 | 7.11.2018 | 1.11.2018 | |
Wolters Kluwer ČR, a.s. | Předplatné - Bezp. a hygiena práce 2019 | Předplatné - Bezp. a hygiena práce 2019; množství 1; celkem 1 722,00 Kč; položka rozpočtu: 5136 | 1 722,00 Kč | 1 722,00 Kč | 1.11.2018 | 7.11.2018 | 1.11.2018 | |
Wolters Kluwer ČR, a.s. | Předplatné - Bezp. a hygiena práce 2019 | Předplatné - Bezp. a hygiena práce 2019; množství 1; celkem 1 722,00 Kč; položka rozpočtu: 5136 | 1 722,00 Kč | 1 722,00 Kč | 1.11.2018 | 7.11.2018 | 1.11.2018 | |
Wolters Kluwer ČR, a.s. | Předplatné - Bezp. a hygiena práce 2019 | Předplatné - Bezp. a hygiena práce 2019; množství 1; celkem 1 722,00 Kč; položka rozpočtu: 5136 | 1 722,00 Kč | 1 722,00 Kč | 1.11.2018 | 7.11.2018 | 1.11.2018 | |
Wolters Kluwer ČR, a.s. | Předplatné - Bezp. a hygiena práce 2019 | Předplatné - Bezp. a hygiena práce 2019; množství 1; celkem 1 722,00 Kč; položka rozpočtu: 5136 | 1 722,00 Kč | 1 722,00 Kč | 1.11.2018 | 7.11.2018 | 1.11.2018 | |
Wolters Kluwer ČR, a.s. | Předplatné - Bezp. a hygiena práce 2019 | Předplatné - Bezp. a hygiena práce 2019; množství 1; celkem 1 722,00 Kč; položka rozpočtu: 5136 | 1 722,00 Kč | 1 722,00 Kč | 1.11.2018 | 7.11.2018 | 1.11.2018 | |
Wolters Kluwer ČR, a.s. | Předplatné - Bezp. a hygiena práce 2019 | Předplatné - Bezp. a hygiena práce 2019; množství 1; celkem 1 722,00 Kč; položka rozpočtu: 5136 | 1 722,00 Kč | 1 722,00 Kč | 1.11.2018 | 7.11.2018 | 1.11.2018 | |
T Mobile | Hovorné za období 10/2018 - ÚL | Hovorné za období 10/2018 - ÚL; množství 1; celkem 1 726,27 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 1 726,27 Kč | 1 726,27 Kč | 6.11.2018 | 14.11.2018 | 6.11.2018 | |
Qi Analytical, s. r. o. | TPW dezinfekční ubrousky pro teploměry - kraj | TPW dezinfekční ubrousky pro teploměry - kraj; množství 1; celkem 1 728,00 Kč; položka rozpočtu: 5133 | 1 728,00 Kč | 1 728,00 Kč | 8.3.2019 | 5.4.2019 | 11.3.2019 | |
EP ENERGY TRADING, a.s. | Vyúčtování el. energie za 06/2019 - DC, K | Vyúčtování el. energie za 06/2019 - DC, K; množství 1; celkem 1 732,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 1 732,00 Kč | 1 732,00 Kč | 4.7.2019 | 2.8.2019 | 8.7.2019 | |
ALTER, s.r.o. | Čistící a hygienické prostředky - dle rozpisu | Čistící a hygienické prostředky - dle rozpisu; množství 1; celkem 1 733,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 1 733,00 Kč | 1 733,00 Kč | 2.5.2019 | 22.5.2019 | 3.5.2019 | |
COPROSYS a.s. | Hovorné za 12/2017 - DĚČÍN | Hovorné za 12/2017 - DĚČÍN; množství 1; celkem 1 736,00 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 1 736,00 Kč | 1 736,00 Kč | 8.1.2018 | 17.1.2018 | 8.1.2018 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | Rekreační voda, doprava - TP | Rekreační voda, doprava - TP; množství 1; celkem 1 740,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 740,00 Kč | 1 740,00 Kč | 31.7.2019 | 30.8.2019 | 1.8.2019 | |
NCOZ | Zúčt. zálohy - Inovační kurz 18.2.-19.2.2020 - CV | 1 740,00 Kč | 1 740,00 Kč | 12.2.2020 | 3.2.2020 | 13.2.2020 | ||
NCOZ | Zúčt. zálohy - Inovační kurz 18.-19.2.2020 - CV | 1 740,00 Kč | 1 740,00 Kč | 12.2.2020 | 3.2.2020 | 13.2.2020 | ||
NCOZ | Zúčt. záloh - Inovační kurz 18.-19.2.2020 - LN | 1 740,00 Kč | 1 740,00 Kč | 12.2.2020 | 3.2.2020 | 13.2.2020 | ||
NCOZ | Zúčt. zálohy - Inovační kurz 18.2.-19.2.2020 - UL | 1 740,00 Kč | 1 740,00 Kč | 18.2.2020 | 3.2.2020 | 18.2.2020 | ||
NCOZ | Zúčt. zálohy - Inovační kurz 18.2.-19.2.2020 - UL | 1 740,00 Kč | 1 740,00 Kč | 18.2.2020 | 3.2.2020 | 18.2.2020 | ||
NCOZ | Zúčt. zálohy - Inovační kurz 18.2.-19.2.2020 - LN | 1 740,00 Kč | 1 740,00 Kč | 26.2.2020 | 3.2.2020 | 27.2.2020 | ||
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | Pokrmy, potraviny - jiné - TP | Pokrmy, potraviny - jiné - TP; množství 1; celkem 1 742,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 742,00 Kč | 1 742,00 Kč | 28.8.2018 | 26.9.2018 | 28.8.2018 | |
Jan Müller | OOPP - sandále protiskluzové - LN | OOPP - sandále protiskluzové - LN; množství 1; celkem 1 744,20 Kč; položka rozpočtu: 5132 | 1 744,20 Kč | 1 744,20 Kč | 9.4.2018 | 12.4.2018 | 10.4.2018 | |
Ing. Lenka Sahulová | Odběr vzorků - SZD - ÚL | Odběr vzorků - SZD - ÚL; množství 1; celkem 1 748,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 748,00 Kč | 1 748,00 Kč | 28.9.2018 | 4.10.2018 | 1.10.2018 | |
COPROSYS a.s. | Hovorné za 01/2018 - CHOMUTOV | Hovorné za 01/2018 - CHOMUTOV; množství 1; celkem 1 749,00 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 1 749,00 Kč | 1 749,00 Kč | 8.2.2018 | 16.2.2018 | 9.2.2018 | |
COPROSYS a.s. | Hovorné za 05/2018 - TP | Hovorné za 05/2018 - TP; množství 1; celkem 1 749,00 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 1 749,00 Kč | 1 749,00 Kč | 7.6.2018 | 19.6.2018 | 7.6.2018 | |
SEND Předplatné sro | Zúčt.zál.předpl. 2019-Větrání,Vytápění,Instalace | 1 750,00 Kč | 1 750,00 Kč | 15.11.2018 | 7.11.2018 | 15.11.2018 | ||
SEND Předplatné sro | Předplatné - Větrání, vytápění, instalace 1-5/2019 | Předplatné - Větrání, vytápění, instalace 1-5/2019; množství 1; celkem 1 750,00 Kč; položka rozpočtu: 5136 | 1 750,00 Kč | 1 750,00 Kč | 5.11.2018 | 7.11.2018 | 5.11.2018 | |
SEND Předplatné sro | Zúčt.zál.-Předpl.r.2020-Větrání,Vytápění,Instalace | 1 750,00 Kč | 1 750,00 Kč | 14.11.2019 | 11.11.2019 | 14.11.2019 | ||
Gerhard Horejsek a spol., s.r.o. | Servis před STK,emise,STK,přezutí -7U7 4880 - ÚL | Emise, STK, sl. vozu 7U7 4880 - ÚL; množství 1; celkem 639,97 Kč; položka rozpočtu: 5169 Servis před STK, přezutí sl. vozu 7U7 4880 - ÚL; množství 1; celkem 1 111,26 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 751,23 Kč | 1 751,23 Kč | 31.10.2019 | 12.11.2019 | 1.11.2019 | |
COM SYSTEM CZ s. r. o. | Oprava el. vrátníku - ÚP LN | Oprava el. vrátníku - ÚP LN; množství 1; celkem 1 761,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 1 761,00 Kč | 1 761,00 Kč | 27.3.2018 | 4.4.2018 | 28.3.2018 | |
ALTER, s.r.o. | Rukavice jednorázové vinyl. bez pudru, M - kraj | Rukavice jednorázové vinyl. bez pudru, M - kraj; množství 1; celkem 1 766,60 Kč; položka rozpočtu: 5132 | 1 766,60 Kč | 1 766,60 Kč | 29.6.2020 | 16.7.2020 | 29.6.2020 | |
Marius Pedersen a.s. | Odvoz odpadu za 10/2017 - 12/2017 - TEPLICE | Odvoz odpadu za 10/2017 - 12/2017 - TEPLICE; množství 1; celkem 1 768,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 768,00 Kč | 1 768,00 Kč | 8.1.2018 | 15.1.2018 | 8.1.2018 | |
Karel Svatoš | Instalatérský materiál - 08/2019 - kraj | Instalatérský materiál - 08/2019 - kraj; množství 1; celkem 1 769,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 1 769,00 Kč | 1 769,00 Kč | 3.9.2019 | 13.9.2019 | 3.9.2019 | |
Krajská zdravotní, a.s. | El. energie za 05/2018 - CV | El. energie za 05/2018 - CV; množství 1; celkem 1 770,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 1 770,00 Kč | 1 770,00 Kč | 13.6.2018 | 22.6.2018 | 13.6.2018 | |
AVE Ústí nad Labem s.r.o. | Odvoz a odstranění odpadu za 1. čtvrtletí 2020-ÚL | Odvoz a odstranění odpadu za 1. čtvrtletí 2020-ÚL; množství 1; celkem 1 777,05 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 777,05 Kč | 1 777,05 Kč | 31.1.2020 | 13.2.2020 | 4.2.2020 | |
AVE Ústí nad Labem s.r.o. | Odvoz a odstranění odpadu za 2. čtvrtletí 2020-ÚL | Odvoz a odstranění odpadu za 2. čtvrtletí 2020-ÚL; množství 1; celkem 1 777,05 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 777,05 Kč | 1 777,05 Kč | 4.5.2020 | 15.5.2020 | 6.5.2020 | |
EXIMPO PLZEŇ, spol. s r.o. | Konference ze dne 15.11.-16.11.2018 - p.Kellerová | Konferenční poplatek 15.11.-16.11.2018; množství 1; celkem 800,00 Kč; položka rozpočtu: 5176 Ubytování na konferenci 15.11.-16.11.2018; množství 1; celkem 995,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 795,00 Kč | 1 795,00 Kč | 25.9.2018 | 27.9.2018 | 26.9.2018 | |
EXIMPO PLZEŇ, spol. s r.o. | Konference - 15.11.-16.11.2018 - p. Pospíšilová | Konferenční poplatek 15.11.-16.11.2018; množství 1; celkem 800,00 Kč; položka rozpočtu: 5176 Ubytování na konferenci 15.11.-16.11.2018; množství 1; celkem 995,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 795,00 Kč | 1 795,00 Kč | 25.9.2018 | 27.9.2018 | 26.9.2018 | |
Fiala Petr - velkoobchod s | Mop Express System 360 (2 ks) a náhrada k mopu | Mop Express System 360 (2 ks) a náhrada k mopu; množství 1; celkem 1 798,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 1 798,00 Kč | 1 798,00 Kč | 23.10.2018 | 31.10.2018 | 24.10.2018 | |
Karel Volf | Kontrola plynového zařízení - DC | Kontrola plynového zařízení - DC; množství 1; celkem 1 800,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 800,00 Kč | 1 800,00 Kč | 18.12.2018 | 20.12.2018 | 18.12.2018 | |
Karel Volf | Kontrola domovního plynovodu - DC - B,K | Kontrola domovního plynovodu - DC - B,K; množství 1; celkem 1 800,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 800,00 Kč | 1 800,00 Kč | 17.12.2019 | 27.12.2019 | 17.12.2019 | |
T Mobile | Hovorné za 5/2020 - TP | Hovorné za 5/2020 - TP; množství 1; celkem 1 800,03 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 1 800,03 Kč | 1 800,03 Kč | 3.6.2020 | 18.6.2020 | 4.6.2020 | |
COPROSYS a.s. | Hovorné za 03/2018 - ÚL | Hovorné za 03/2018 - ÚL; množství 1; celkem 1 810,00 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 1 810,00 Kč | 1 810,00 Kč | 6.4.2018 | 17.4.2018 | 9.4.2018 | |
Gerhard Horejsek a spol., s.r.o. | Oprava, STK, emise sl. vůz 3U4 2627 - MO | 1 810,52 Kč | 1 810,52 Kč | 1.10.2019 | 25.10.2019 | 1.10.2019 | ||
Gerhard Horejsek a spol., s.r.o. | Emise, STK, přípr.na STK sl. vozu 4U9 7147 - MO | 1 810,52 Kč | 1 810,52 Kč | 25.10.2019 | 25.10.2019 | 4.11.2019 | ||
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | Činnost spojená se subdodávkou - ÚL | Činnost spojená se subdodávkou - ÚL; množství 1; celkem 1 815,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 815,00 Kč | 1 815,00 Kč | 30.8.2018 | 26.9.2018 | 31.8.2018 | |
COMP`S, spol. s r.o. | Tonery pro HP - 10 ks | Tonery pro HP - 10 ks; množství 1; celkem 1 815,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 1 815,00 Kč | 1 815,00 Kč | 23.10.2018 | 2.11.2018 | 24.10.2018 | |
K A P P A - P, spol. s r.o. | Převoz havarovaného vozu Škoda Fabia 4U9 7146 - DC | Převoz havarovaného vozu Škoda Fabia 4U9 7146 - DC; množství 1; celkem 1 815,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 815,00 Kč | 1 815,00 Kč | 12.4.2019 | 17.4.2019 | 12.4.2019 | |
výživaservis s.r.o. | Zúčt. zál.- Potr.,zdraví a výživa 2020-26.3.20-MO | 1 815,00 Kč | 1 815,00 Kč | 11.3.2020 | 6.3.2020 | 12.3.2020 | ||
výživaservis s.r.o. | Zúčt. zál.- Potr.,zdraví a výživa 2020-26.3.20-ÚL | 1 815,00 Kč | 1 815,00 Kč | 11.3.2020 | 28.2.2020 | 12.3.2020 | ||
výživaservis s.r.o. | Zúčt. zál.- Potr.,zdraví a výživa 2020-26.3.20-DC | 1 815,00 Kč | 1 815,00 Kč | 11.3.2020 | 28.2.2020 | 12.3.2020 | ||
Krajská zdravotní, a.s. | Elektrická energie za 07/2018 - Chomutov | Elektrická energie za 07/2018 - Chomutov; množství 1; celkem 1 816,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 1 816,00 Kč | 1 816,00 Kč | 9.8.2018 | 17.8.2018 | 9.8.2018 | |
SEFA spol. s r.o. | Oprava ovládání rolovacích vrat - ÚL | Oprava ovládání rolovacích vrat - ÚL; množství 1; celkem 1 817,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 1 817,00 Kč | 1 817,00 Kč | 2.10.2018 | 11.10.2018 | 2.10.2018 | |
Karel Svatoš | Materiál na údržbu budov za 4/2020 - kraj | Materiál na údržbu budov za 4/2020 - kraj; množství 1; celkem 1 833,66 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 1 833,66 Kč | 1 833,66 Kč | 4.5.2020 | 12.5.2020 | 5.5.2020 | |
Karel Svatoš | Instalatérský materiál 10/2018 | Instalatérský materiál 10/2018; množství 1; celkem 1 837,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 1 837,00 Kč | 1 837,00 Kč | 2.11.2018 | 9.11.2018 | 5.11.2018 | |
T Mobile | Hovorné za 05/2019 - CV | Hovorné za 05/2019 - CV; množství 1; celkem 1 838,68 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 1 838,68 Kč | 1 838,68 Kč | 5.6.2019 | 20.6.2019 | 6.6.2019 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | Rozbor pitné vody - LT | Rozbor pitné vody - LT; množství 1; celkem 1 839,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 839,00 Kč | 1 839,00 Kč | 31.7.2019 | 30.8.2019 | 1.8.2019 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | Rozbor pitné vody, doprava - CV | Rozbor pitné vody, doprava - CV; množství 1; celkem 1 839,20 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 839,20 Kč | 1 839,20 Kč | 13.12.2019 | 27.12.2019 | 16.12.2019 | |
Gerhard Horejsek a spol., s.r.o. | Příprava na STK, zjištění závad sl.v. 5U1 0770-UL | Příprava na STK, zjištění závad sl.v. 5U1 0770-UL; množství 1; celkem 1 839,44 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 839,44 Kč | 1 839,44 Kč | 17.2.2020 | 2.3.2020 | 18.2.2020 | |
NCOZ | Zúčt. zálohy - Inovační kurz 23.3.-24.3.2020 - CV | 1 840,00 Kč | 1 840,00 Kč | 10.3.2020 | 6.3.2020 | 10.3.2020 | ||
NCOZ | Zúčt. zálohy - Inovační kurz 23.3.-24.3.2020 - ÚL | 1 840,00 Kč | 1 840,00 Kč | 10.3.2020 | 6.3.2020 | 10.3.2020 | ||
NCOZ | Zúčt. zálohy - Inovační kurz 23.3.-24.3.2020 - MO | 1 840,00 Kč | 1 840,00 Kč | 10.3.2020 | 6.3.2020 | 10.3.2020 | ||
NCOZ | Zúčt. zálohy - Inovační kurz 23.3.-24.3.2020 - LT | 1 840,00 Kč | 1 840,00 Kč | 10.3.2020 | 6.3.2020 | 10.3.2020 | ||
NCOZ | Zúčt. zálohy - Inovační kurz 23.3.-24.3.2020 - MO | 1 840,00 Kč | 1 840,00 Kč | 10.3.2020 | 6.3.2020 | 10.3.2020 | ||
ROLTECH spol. s r.o. | Brano GEZE 2000 Bc 80 kg - MO | Brano GEZE 2000 Bc 80 kg - MO; množství 1; celkem 1 842,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 1 842,00 Kč | 1 842,00 Kč | 25.6.2019 | 4.7.2019 | 26.6.2019 | |
Wolters Kluwer ČR, a.s. | Zúčt. zál.-Předplatné r.2020-Bezp. a hygiena práce | 1 843,00 Kč | 1 843,00 Kč | 15.11.2019 | 11.11.2019 | 26.11.2019 | ||
Wolters Kluwer ČR, a.s. | Zúčt. zál.-Předplatné r.2020-Bezp. a hygiena práce | 1 843,00 Kč | 1 843,00 Kč | 15.11.2019 | 11.11.2019 | 26.11.2019 | ||
Wolters Kluwer ČR, a.s. | Zúčt. zál.-Předplatné r.2020-Bezp. a hygiena práce | 1 843,00 Kč | 1 843,00 Kč | 15.11.2019 | 11.11.2019 | 26.11.2019 | ||
Wolters Kluwer ČR, a.s. | Zúčt. zál.-Předplatné r.2020-Bezp. a hygiena práce | 1 843,00 Kč | 1 843,00 Kč | 15.11.2019 | 11.11.2019 | 26.11.2019 | ||
Wolters Kluwer ČR, a.s. | Zúčt. zál.-Předplatné r.2020-Bezp. a hygiena práce | 1 843,00 Kč | 1 843,00 Kč | 15.11.2019 | 11.11.2019 | 26.11.2019 | ||
Wolters Kluwer ČR, a.s. | Zúčt. zál.-Předplatné r.2020-Bezp. a hygiena práce | 1 843,00 Kč | 1 843,00 Kč | 15.11.2019 | 11.11.2019 | 26.11.2019 | ||
Wolters Kluwer ČR, a.s. | Zúčt. zál.-Předplatné r.2020-Bezp. a hygiena práce | 1 843,00 Kč | 1 843,00 Kč | 15.11.2019 | 11.11.2019 | 26.11.2019 | ||
AZ COMP. s.r.o. | Oprava UPS GTX-6000T - ÚL | Oprava UPS GTX-6000T - ÚL; množství 1; celkem 1 850,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 1 850,00 Kč | 1 850,00 Kč | 25.6.2019 | 8.7.2019 | 26.6.2019 | |
Marius Pedersen a.s. | Odvoz odpadu za 01/2018 - 03/2018 - TP | Odvoz odpadu za 01/2018 - 03/2018 - TP; množství 1; celkem 1 857,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 857,00 Kč | 1 857,00 Kč | 9.4.2018 | 17.4.2018 | 9.4.2018 | |
Marius Pedersen a.s. | Odvoz odpadu za 04/2018 - 06/2018 - TP | Odvoz odpadu za 04-06/2018 - TP; množství 1; celkem 1 857,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 857,00 Kč | 1 857,00 Kč | 12.7.2018 | 20.7.2018 | 12.7.2018 | |
Marius Pedersen a.s. | Odvoz odpadu za 07-09/2018 - TP | Odvoz odpadu za 07-09/2018 - TP; množství 1; celkem 1 857,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 857,00 Kč | 1 857,00 Kč | 11.10.2018 | 19.10.2018 | 11.10.2018 | |
Marius Pedersen a.s. | Odvoz odpadu za 1.10.2018 - 31.12.2018 - TP | Odvoz odpadu za 1.10.2018 - 31.12.2018 - TP; množství 1; celkem 1 857,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 857,00 Kč | 1 857,00 Kč | 23.1.2019 | 31.1.2019 | 23.1.2019 | |
Václav Skokan | Nákup elektromateriálu - 05/2019 - kraj | Nákup elektromateriálu - 05/2019 - kraj; množství 1; celkem 1 867,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 1 867,00 Kč | 1 867,00 Kč | 30.5.2019 | 7.6.2019 | 30.5.2019 | |
Auto Anděl, s.r.o. | Zimní směs do ostřikovačů, adaptér BOSAL- kraj | Zimní směs do ostřikovačů, adaptér BOSAL- kraj; množství 1; celkem 1 869,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 1 869,00 Kč | 1 869,00 Kč | 16.12.2019 | 27.12.2019 | 17.12.2019 | |
KZ system s.r.o. | Výměna baterie ZABAT 12V/7Ah v EZS - CV | Výměna baterie ZABAT 12V/7Ah v EZS - CV; množství 1; celkem 1 875,50 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 1 875,50 Kč | 1 875,50 Kč | 15.7.2020 | 22.7.2020 | 16.7.2020 | |
Václav Skokan | Elektromateriál dle rozpisu - 03/2019 - kraj | Elektromateriál dle rozpisu - 03/2019 - kraj; množství 1; celkem 1 876,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 1 876,00 Kč | 1 876,00 Kč | 28.3.2019 | 5.4.2019 | 28.3.2019 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | Rozbor TUV, PV - ÚL | Rozbor TUV, PV, doprava - ÚL; množství 1; celkem 1 887,60 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 887,60 Kč | 1 887,60 Kč | 5.11.2019 | 5.12.2019 | 7.11.2019 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčt. - vodné, stočné 16.3.2018-19.3.2019 ÚL, M17 | Vyúčt. - vodné, stočné 16.3.2018-19.3.2019 ÚL, M17; množství 1; celkem 1 893,00 Kč; položka rozpočtu: 5151 | 1 893,00 Kč | 1 893,00 Kč | 27.3.2019 | 11.4.2019 | 27.3.2019 |