2020 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
74 | 106 | 78 | 86 | 105 | 100 | 93 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
138 | 178 | 139 | 120 | 134 | 139 | 136 | 115 | 140 | 122 | 104 | 81 |
2018 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
160 | 211 | 177 | 116 | 154 | 148 | 156 | 121 | 129 | 113 | 110 | 113 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Karel Svatoš | Materiál na údržbu budov - dle rozpisu | Materiál na údržbu budov - dle rozpisu; množství 1; celkem 1 914,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 Nákup DDHMA na údržbu-kleště, palice 4 kg; množství 1; celkem 810,00 Kč; položka rozpočtu: 5137 | 2 724,00 Kč | 2 724,00 Kč | 2.8.2018 | 10.8.2018 | 3.8.2018 | |
Karel Svatoš | Instalatérský materiál - dle rozpisu | Instalatérský materiál - dle rozpisu; množství 1; celkem 774,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 774,00 Kč | 774,00 Kč | 2.8.2018 | 10.8.2018 | 3.8.2018 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | Pokrmy, potraviny - jiné - LN | Pokrmy, potraviny - jiné - LN; množství 1; celkem 5 227,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 5 227,00 Kč | 5 227,00 Kč | 2.8.2018 | 29.8.2018 | 3.8.2018 | |
CCS, A.S. | Nákup pohonných hmot a ostatních služeb za 07/2018 | Nákup pohonných hmot a ostatních služeb za 07/2018; množství 1; celkem 31 798,71 Kč; položka rozpočtu: 5156 | 31 798,71 Kč | 31 798,71 Kč | 3.8.2018 | 6.8.2018 | 7.8.2018 | |
Rec 21 s.r.o. | Kancelářský papír - dle rozpisu | Kancelářský papír - dle rozpisu; množství 1; celkem 21 744,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 21 744,00 Kč | 21 744,00 Kč | 6.8.2018 | 17.8.2018 | 7.8.2018 | |
COM SYSTEM CZ s. r. o. | Zjištění závad, přeprogramování - KHS ÚL, ÚP MOST | Zjištění závad, přeprogramování - KHS ÚL, ÚP MOST; množství 1; celkem 3 951,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 3 951,00 Kč | 3 951,00 Kč | 6.8.2018 | 17.8.2018 | 7.8.2018 | |
INVEST MOST s.r.o. | Garážování dvou vozidel za 08/2018 - MO | Garážování dvou vozidel za 08/2018 - MO; množství 1; celkem 2 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5164 | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 6.8.2018 | 17.8.2018 | 7.8.2018 | |
T Mobile | Hovorné za období 07/2018 - ÚL | Hovorné za období 07/2018 - ÚL; množství 1; celkem 1 423,64 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 1 423,64 Kč | 1 423,64 Kč | 6.8.2018 | 14.8.2018 | 7.8.2018 | |
T Mobile | Hovorné za období 07/2018 - ÚL, Bukov | Hovorné za období 07/2018 - ÚL, Bukov; množství 1; celkem 758,41 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 758,41 Kč | 758,41 Kč | 6.8.2018 | 16.8.2018 | 7.8.2018 | |
T Mobile | Hovorné za období 07/2018 - DC | Hovorné za období 07/2018 - DC; množství 1; celkem 751,41 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 751,41 Kč | 751,41 Kč | 6.8.2018 | 16.8.2018 | 7.8.2018 | |
T Mobile | Hovorné za období 07/2018 - CV | Hovorné za období 07/2018 - CV; množství 1; celkem 1 209,79 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 1 209,79 Kč | 1 209,79 Kč | 6.8.2018 | 16.8.2018 | 7.8.2018 | |
T Mobile | Hovorné za období 07/2018 - MO | Hovorné za období 07/2018 - MO; množství 1; celkem 586,69 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 586,69 Kč | 586,69 Kč | 6.8.2018 | 16.8.2018 | 7.8.2018 | |
T Mobile | Hovorné za období 07/2018 - LTM | Hovorné za období 07/2018 -LTM; množství 1; celkem 1 181,76 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 1 181,76 Kč | 1 181,76 Kč | 6.8.2018 | 16.8.2018 | 7.8.2018 | |
T Mobile | Hovorné za období 07/2018 - LN | Hovorné za období 07/2018 - LN; množství 1; celkem 584,51 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 584,51 Kč | 584,51 Kč | 6.8.2018 | 16.8.2018 | 7.8.2018 | |
T Mobile | Hovorné za období 07/2018 - TP | Hovorné za období 07/2018 - TP; množství 1; celkem 912,43 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 912,43 Kč | 912,43 Kč | 6.8.2018 | 16.8.2018 | 7.8.2018 | |
Internet Mall, a.s. | Zúčt. zálohy na nákup 12 ks odpadkových košů | 3 348,00 Kč | 3 348,00 Kč | 6.8.2018 | 1.8.2018 | 7.8.2018 | ||
Marius Pedersen a.s. | Odvoz odpadu za 07/2018 - LN | Odvoz odpadu za 07/2018 - LN; množství 1; celkem 430,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 430,00 Kč | 430,00 Kč | 6.8.2018 | 17.8.2018 | 8.8.2018 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | Teplá voda, doprava - TP | Teplá voda, doprava - TP; množství 1; celkem 9 051,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 9 051,00 Kč | 9 051,00 Kč | 7.8.2018 | 5.9.2018 | 8.8.2018 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | Rekreační voda, doprava - CV | Rekreační voda, doprava - CV; množství 1; celkem 19 771,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 19 771,00 Kč | 19 771,00 Kč | 7.8.2018 | 5.9.2018 | 8.8.2018 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | TUV, PV, doprava - LT | TUV, PV, doprava - LT; množství 1; celkem 7 997,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 7 997,00 Kč | 7 997,00 Kč | 7.8.2018 | 5.9.2018 | 8.8.2018 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | Rekreační voda, doprava - LT | Rekreační voda, doprava - LT; množství 1; celkem 9 891,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 9 891,00 Kč | 9 891,00 Kč | 7.8.2018 | 5.9.2018 | 8.8.2018 | |
AUTO UL, a.s. | Oprava sl. vozu 5U1 0770 - ÚL | Oprava sl. vozu 5U1 0770 - ÚL; množství 1; celkem 2 988,20 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 2 988,20 Kč | 2 988,20 Kč | 8.8.2018 | 17.8.2018 | 8.8.2018 | |
AUTO UL, a.s. | Oprava sl. vozu 3U4 2631 - LN | Oprava sl. vozu 3U4 2631 - LN; množství 1; celkem 8 156,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 8 156,00 Kč | 8 156,00 Kč | 8.8.2018 | 13.8.2018 | 8.8.2018 | |
Aliaves & Co., a.s. | Akce "Nový přestupkový zákon a judikatura NSS" | Školení "Nový přestupkový zákon a judikatura NSS"; množství 1; celkem 8 457,90 Kč; položka rozpočtu: 5167 | 8 457,90 Kč | 8 457,90 Kč | 7.8.2018 | 16.8.2018 | 8.8.2018 | |
T Mobile | Telekomunikační mobilní služby - 1.7.-26.7.18 | Telekomunikační mobilní služby - 1.7.-26.7.18; množství 1; celkem 10 009,15 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 10 009,15 Kč | 10 009,15 Kč | 7.8.2018 | 23.8.2018 | 8.8.2018 | |
T Mobile | Telekomunikační mobilní služby - 26.7.-31.7.18 | 2 516,85 Kč | 2 516,85 Kč | 7.8.2018 | 16.8.2018 | 8.8.2018 | ||
T Mobile | Internet - 07/2018 - kraj | Internet - 07/2018 - kraj; množství 1; celkem 20 625,66 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 20 625,66 Kč | 20 625,66 Kč | 8.8.2018 | 16.8.2018 | 8.8.2018 | |
Krajská zdravotní, a.s. | Vodné, stočné za 07/2018 - Chomutov | Vodné, stočné za 06/2018 - Chomutov; množství 1; celkem 700,00 Kč; položka rozpočtu: 5151 | 700,00 Kč | 700,00 Kč | 8.8.2018 | 13.8.2018 | 9.8.2018 | |
DITIS - spol. s r. o. | TISKOPISY - List epid vyšetření DITIS 114795 0 | TISKOPISY - List epid vyšetření DITIS 114795 0; množství 1; celkem 679,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 679,00 Kč | 679,00 Kč | 9.8.2018 | 17.8.2018 | 9.8.2018 | |
Krajská zdravotní, a.s. | Elektrická energie za 07/2018 - Chomutov | Elektrická energie za 07/2018 - Chomutov; množství 1; celkem 1 816,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 1 816,00 Kč | 1 816,00 Kč | 9.8.2018 | 17.8.2018 | 9.8.2018 | |
Krajská zdravotní, a.s. | El. energie - režijní náklady za 07/2018 - CV | El. energie - režijní náklady za 07/2018 - CV; množství 1; celkem 264,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 264,00 Kč | 264,00 Kč | 9.8.2018 | 20.8.2018 | 9.8.2018 | |
Krajská zdravotní, a.s. | Praní prádla za 07/2018 - TP | Praní prádla za 07/2018 - TP; množství 1; celkem 196,33 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 196,33 Kč | 196,33 Kč | 9.8.2018 | 20.8.2018 | 9.8.2018 | |
Technické služby Děčín a.s. | Odvoz odpadu za 07/2018 - DC | Odvoz odpadu za 07/2018 - DC; množství 1; celkem 396,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 396,00 Kč | 396,00 Kč | 9.8.2018 | 17.8.2018 | 9.8.2018 | |
EP ENERGY TRADING, a.s. | Vyúčtování el. energie - 1.7.-31.7.2018 - ÚL,M15 | Vyúčtování el. energie - 1.7.-31.7.2018 - ÚL,M15; množství 1; celkem 11 479,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 11 479,00 Kč | 11 479,00 Kč | 9.8.2018 | 6.9.2018 | 9.8.2018 | |
EP ENERGY TRADING, a.s. | Vyúčtování el. energie - 1.7.-31.7.2018 - ÚL,M17 | Vyúčtování el. energie - 1.7.-31.7.2018 - ÚL,M17; množství 1; celkem 4 526,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 4 526,00 Kč | 4 526,00 Kč | 9.8.2018 | 6.9.2018 | 9.8.2018 | |
EP ENERGY TRADING, a.s. | Vyúčtování el.energie - 01.07.-31.07.2018 DC,B | Vyúčtování el.energie - 01.07.-31.07.2018 DC,B; množství 1; celkem 4 014,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 4 014,00 Kč | 4 014,00 Kč | 9.8.2018 | 6.9.2018 | 10.8.2018 | |
EP ENERGY TRADING, a.s. | Vyúčtování el.energie - 01.07.-31.07.2018 DC,K | Vyúčtování el.energie - 01.07.-31.07.2018 DC,K; množství 1; celkem 1 708,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 1 708,00 Kč | 1 708,00 Kč | 9.8.2018 | 6.9.2018 | 10.8.2018 | |
EP ENERGY TRADING, a.s. | Vyúčtování el.energie - 01.07.-31.07.2018 LT | Vyúčtování el.energie - 01.07.-31.07.2018 LT; množství 1; celkem 5 714,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 5 714,00 Kč | 5 714,00 Kč | 9.8.2018 | 6.9.2018 | 10.8.2018 | |
EP ENERGY TRADING, a.s. | Vyúčtování el.energie - 01.07.-31.07.2018 LT | Vyúčtování el.energie - 01.07.-31.07.2018 LT; množství 1; celkem 4 806,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 4 806,00 Kč | 4 806,00 Kč | 9.8.2018 | 6.9.2018 | 10.8.2018 | |
EP ENERGY TRADING, a.s. | Vyúčtování el.energie - 01.07.-31.07.2018 LT | Vyúčtování el.energie - 01.07.-31.07.2018 LT; množství 1; celkem 260,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 260,00 Kč | 260,00 Kč | 9.8.2018 | 6.9.2018 | 10.8.2018 | |
EP ENERGY TRADING, a.s. | Vyúčtování el.energie - 01.07.-31.07.2018 LN | Vyúčtování el.energie - 01.07.-31.07.2018 LN; množství 1; celkem 6 761,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 6 761,00 Kč | 6 761,00 Kč | 9.8.2018 | 6.9.2018 | 10.8.2018 | |
EP ENERGY TRADING, a.s. | Vyúčtování el.energie - 30.06.- 31.07.2018 - TP | Vyúčtování el.energie - 30.06.- 31.07.2018 - TP; množství 1; celkem 5 574,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 5 574,00 Kč | 5 574,00 Kč | 9.8.2018 | 6.9.2018 | 10.8.2018 | |
EP ENERGY TRADING, a.s. | Vyúčtování el.energie - 30.06.- 31.07.18 TP,garáže | Vyúčtování el.energie - 30.06.- 31.07.18 TP,garáže; množství 1; celkem 23,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 23,00 Kč | 23,00 Kč | 9.8.2018 | 6.9.2018 | 10.8.2018 | |
Krajská zdravotní, a.s. | Praní prádla za 07/2018 - CV | Praní prádla za 07/2018 - CV; množství 1; celkem 452,54 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 452,54 Kč | 452,54 Kč | 10.8.2018 | 17.8.2018 | 10.8.2018 | |
Krajská zdravotní, a.s. | Praní prádla za 07/2018 - ÚL, LT | Praní prádla za 07/2018 - ÚL, LT; množství 1; celkem 746,69 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 746,69 Kč | 746,69 Kč | 10.8.2018 | 17.8.2018 | 10.8.2018 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | Rekreační voda, doprava - TP | Rekreační voda, doprava - TP; množství 1; celkem 14 925,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 14 925,00 Kč | 14 925,00 Kč | 9.8.2018 | 6.9.2018 | 10.8.2018 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | Pokrmy, potraviny - jiné - MO | Pokrmy, potraviny - jiné - MO; množství 1; celkem 24 442,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 24 442,00 Kč | 24 442,00 Kč | 9.8.2018 | 6.9.2018 | 10.8.2018 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | Pokrmy, potraviny - jiné - CV | Pokrmy, potraviny - jiné - CV; množství 1; celkem 5 385,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 5 385,00 Kč | 5 385,00 Kč | 9.8.2018 | 6.9.2018 | 10.8.2018 | |
BUROPROFI s.r.o., | Kancelářské potřeby - ÚL,TP | Kancelářské potřeby - ÚL; množství 1; celkem 1 730,50 Kč; položka rozpočtu: 5139 Kancelářské potřeby - TP; množství 1; celkem 1 512,50 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 3 243,00 Kč | 3 243,00 Kč | 10.8.2018 | 6.9.2018 | 10.8.2018 | |
Pražská plynárenská, a.s. | Vyúčtování plynu za 1.7.-31.7.2018 - DC, LT, TP | Vyúčtování plynu za 1.7.-31.7.2018 - DC, LT, TP; množství 1; celkem 4 480,00 Kč; položka rozpočtu: 5153 | 4 480,00 Kč | 4 480,00 Kč | 13.8.2018 | 24.8.2018 | 13.8.2018 | |
Marius Pedersen a.s. | Odvoz odpadu,pronájem separ.nádob za 07/2018 - MO | Odvoz odpadu za 07/2018 - MO; množství 1; celkem 228,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 Pronájem separ. nádob - 07/2018 - MO; množství 1; celkem 121,00 Kč; položka rozpočtu: 5164 | 349,00 Kč | 349,00 Kč | 13.8.2018 | 17.8.2018 | 13.8.2018 | |
Krajská zdravotní, a.s. | Poplatek za telefonní linku - 07/2018 - CV | Poplatek za telefonní linku - 07/2018 - CV; množství 1; celkem 314,00 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 314,00 Kč | 314,00 Kč | 13.8.2018 | 20.8.2018 | 13.8.2018 | |
Krajská zdravotní, a.s. | Teplo, režijní náklady za 07/2018 - CV | Teplo, režijní náklady za 07/2018 - CV; množství 1; celkem 5 761,00 Kč; položka rozpočtu: 5152 | 5 761,00 Kč | 5 761,00 Kč | 13.8.2018 | 22.8.2018 | 13.8.2018 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | Měření vnitřního ovzduší, doprava - TP | Měření vnitřního ovzduší, doprava - TP; množství 1; celkem 14 617,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 14 617,00 Kč | 14 617,00 Kč | 10.8.2018 | 6.9.2018 | 13.8.2018 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | Rekreační voda, doprava - ÚL | Rekreační voda, doprava - ÚL; množství 1; celkem 7 342,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 7 342,00 Kč | 7 342,00 Kč | 10.8.2018 | 6.9.2018 | 13.8.2018 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | Rekreační voda, doprava - ÚL | Rekreační voda, doprava - ÚL; množství 1; celkem 2 952,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 952,00 Kč | 2 952,00 Kč | 10.8.2018 | 6.9.2018 | 13.8.2018 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | Rekreační voda, doprava - CV | Rekreační voda, doprava - CV; množství 1; celkem 6 970,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 6 970,00 Kč | 6 970,00 Kč | 10.8.2018 | 6.9.2018 | 13.8.2018 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | Rekreační voda, doprava - MO | Rekreační voda, doprava - MO; množství 1; celkem 4 859,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 4 859,00 Kč | 4 859,00 Kč | 10.8.2018 | 6.9.2018 | 13.8.2018 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | Rekreační voda, doprava - TP | Rekreační voda, doprava - TP; množství 1; celkem 2 841,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 841,00 Kč | 2 841,00 Kč | 10.8.2018 | 6.9.2018 | 13.8.2018 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | Rekreační voda, doprava - LT | Rekreační voda, doprava - LT; množství 1; celkem 3 969,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 3 969,00 Kč | 3 969,00 Kč | 10.8.2018 | 6.9.2018 | 13.8.2018 | |
Fiala Petr - velkoobchod s | Čistící a hygienické prostředky - KHS ÚL | Čistící a hygienické prostředky - KHS ÚL; množství 1; celkem 1 781,49 Kč; položka rozpočtu: 5139 Zásobník na mýdlo 0,5 lt White Katrin Incl; množství 1; celkem 314,60 Kč; položka rozpočtu: 5137 Čistící a hygienické prostředky - KHS ÚL; množství 1; celkem 108,91 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 2 205,00 Kč | 2 205,00 Kč | 15.8.2018 | 12.9.2018 | 15.8.2018 | |
Krajská zdravotní, a.s. | Praní prádla za 07/2018 - MO | Praní prádla za 07/2018 - MO; množství 1; celkem 429,91 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 429,91 Kč | 429,91 Kč | 16.8.2018 | 17.8.2018 | 16.8.2018 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | Měření prašnosti - LT | Měření prašnosti - LT; množství 1; celkem 8 954,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 8 954,00 Kč | 8 954,00 Kč | 15.8.2018 | 12.9.2018 | 16.8.2018 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | Měření hluku v prac. prostředí, doprava - LT | Měření hluku v prac. prostředí, doprava - LT; množství 1; celkem 7 400,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 7 400,00 Kč | 7 400,00 Kč | 15.8.2018 | 12.9.2018 | 16.8.2018 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | Rozbor teplé vody, doprava - LT | Rozbor teplé vody, doprava - LT; množství 1; celkem 11 513,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 11 513,00 Kč | 11 513,00 Kč | 15.8.2018 | 12.9.2018 | 16.8.2018 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | Určení hmyzu - ÚL | Určení hmyzu - ÚL; množství 1; celkem 250,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 250,00 Kč | 250,00 Kč | 15.8.2018 | 12.9.2018 | 16.8.2018 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | Určení hmyzu - ÚL | Určení hmyzu - ÚL; množství 1; celkem 250,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 250,00 Kč | 250,00 Kč | 15.8.2018 | 12.9.2018 | 16.8.2018 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | Určení hmyzu - ÚL | Určení hmyzu - ÚL; množství 1; celkem 250,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 250,00 Kč | 250,00 Kč | 15.8.2018 | 12.9.2018 | 16.8.2018 | |
Krajská zdravotní, a.s. | El.energie,teplo,vodné a stočné za 07/2018 - Most | El.energie za 07/2018 - Most; množství 1; celkem 7 548,83 Kč; položka rozpočtu: 5154 Vodné a stočné za 07/2018 - Most; množství 1; celkem 3 528,00 Kč; položka rozpočtu: 5151 Teplo za 07/2018 - Most; množství 1; celkem 5 576,57 Kč; položka rozpočtu: 5152 | 16 653,40 Kč | 16 653,40 Kč | 17.8.2018 | 31.8.2018 | 17.8.2018 | |
Krajská zdravotní, a.s. | Poplatek za telefoní linku za 07/2018 - Most | Poplatek za telefoní linku za 07/2018 - Most; množství 1; celkem 335,00 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 335,00 Kč | 335,00 Kč | 17.8.2018 | 31.8.2018 | 17.8.2018 | |
Česká pojišťovna a.s. Praha | Pojištění vozidel za 07/2018-ÚL,DC,CV,MO,LT,LN,TP | Pojištění vozidel za 07/2018-ÚL,DC,CV,MO,LT,LN,TP; množství 1; celkem 18 638,00 Kč; položka rozpočtu: 5163 | 18 638,00 Kč | 18 638,00 Kč | 17.8.2018 | 29.8.2018 | 17.8.2018 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | Rozbor teplé vody - ÚL | Rozbor teplé vody - ÚL; množství 1; celkem 16 577,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 16 577,00 Kč | 16 577,00 Kč | 15.8.2018 | 12.9.2018 | 17.8.2018 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | PBU - hračky - ÚL | PBU - hračky - ÚL; množství 1; celkem 13 588,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 13 588,00 Kč | 13 588,00 Kč | 17.8.2018 | 11.9.2018 | 17.8.2018 | |
Česká pošta, s.p. | Poštovné za 07/2018 - ÚL,DC,CV,MO,LT,LN,TP | Poštovné za 07/2018 - ÚL,DC,CV,MO,LT,LN,TP; množství 1; celkem 25 169,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 25 169,00 Kč | 25 169,00 Kč | 20.8.2018 | 23.8.2018 | 20.8.2018 | |
Podnik technických služeb | Odvoz odpadu za 07/2018 - LT | Odvoz odpadu za 07/2018 - LT; množství 1; celkem 770,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 770,00 Kč | 770,00 Kč | 20.8.2018 | 28.8.2018 | 20.8.2018 | |
COM SYSTEM CZ s. r. o. | Zjištění závady, přeprogramování ústředny - ÚL | Zjištění závady, přeprogramování ústředny - ÚL; množství 1; celkem 908,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 908,00 Kč | 908,00 Kč | 20.8.2018 | 29.8.2018 | 20.8.2018 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | Pokrmy, potraviny - jiné - DC | Pokrmy, potraviny - jiné - DC; množství 1; celkem 8 567,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 8 567,00 Kč | 8 567,00 Kč | 20.8.2018 | 17.9.2018 | 21.8.2018 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | Určení druhu hmyzu - ÚL | Určení druhu hmyzu - ÚL; množství 1; celkem 250,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 250,00 Kč | 250,00 Kč | 20.8.2018 | 17.9.2018 | 21.8.2018 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | Pokrmy, potraviny - jiné - CV | Pokrmy, potraviny - jiné - CV; množství 1; celkem 4 937,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 4 937,00 Kč | 4 937,00 Kč | 20.8.2018 | 17.9.2018 | 21.8.2018 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | Rekreační voda, doprava - CV | Rekreační voda, doprava - CV; množství 1; celkem 6 824,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 6 824,00 Kč | 6 824,00 Kč | 20.8.2018 | 17.9.2018 | 21.8.2018 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | Rozbor nápojů - UL | Rozbor nápojů - UL; množství 1; celkem 508,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 508,00 Kč | 508,00 Kč | 20.8.2018 | 17.9.2018 | 21.8.2018 | |
dm drogerie markt s.r.o. | Odběr vzorků SZD - ÚL | Odběr vzorků SZD - ÚL; množství 1; celkem 521,70 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 521,70 Kč | 521,70 Kč | 22.8.2018 | 31.8.2018 | 22.8.2018 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | Rekreační voda, doprava - MO | Rekreační voda, doprava - MO; množství 1; celkem 7 872,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 7 872,00 Kč | 7 872,00 Kč | 21.8.2018 | 19.9.2018 | 22.8.2018 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | Rozbor pitné vody, doprava - LN | Rozbor pitné vody, doprava - LN; množství 1; celkem 2 606,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 606,00 Kč | 2 606,00 Kč | 21.8.2018 | 19.9.2018 | 22.8.2018 | |
PREMO S. R. O. | Nákup 15 ks tonerů pro zařízení Kyocera TK-1140 | Nákup 15 ks tonerů pro zařízení Kyocera TK-1140; množství 1; celkem 29 512,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 29 512,00 Kč | 29 512,00 Kč | 23.8.2018 | 5.9.2018 | 24.8.2018 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | Rekreační voda, doprava - ÚL | Rekreační voda, doprava - ÚL; množství 1; celkem 7 950,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 7 950,00 Kč | 7 950,00 Kč | 24.8.2018 | 21.9.2018 | 24.8.2018 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | Rekreační voda, doprava - CV | Rekreační voda, doprava - CV; množství 1; celkem 6 200,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 6 200,00 Kč | 6 200,00 Kč | 24.8.2018 | 21.9.2018 | 24.8.2018 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | Rekreační voda, doprava - TP | Rekreační voda, doprava - TP; množství 1; celkem 3 301,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 3 301,00 Kč | 3 301,00 Kč | 24.8.2018 | 21.9.2018 | 24.8.2018 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | Rekreační voda , doprava - MO | Rekreační voda , doprava - MO; množství 1; celkem 5 779,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 5 779,00 Kč | 5 779,00 Kč | 24.8.2018 | 21.9.2018 | 24.8.2018 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | Rekreační voda, doprava - ÚL | Rekreační voda, doprava - ÚL; množství 1; celkem 8 722,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 8 722,00 Kč | 8 722,00 Kč | 24.8.2018 | 21.9.2018 | 24.8.2018 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | Rekreační voda, doprava - LT | Rekreační voda, doprava - LT; množství 1; celkem 3 969,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 3 969,00 Kč | 3 969,00 Kč | 24.8.2018 | 21.9.2018 | 24.8.2018 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | Určení hmyzu - ÚL | Určení hmyzu - ÚL; množství 1; celkem 250,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 250,00 Kč | 250,00 Kč | 24.8.2018 | 21.9.2018 | 24.8.2018 | |
Up Česká republika, s.r.o. | Nákup stravenek na 09/2018 | Nákup stravenek na 09/2018; množství 1; celkem 184 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 184 000,00 Kč | 184 000,00 Kč | 27.8.2018 | 29.8.2018 | 27.8.2018 | |
AUTO UL, a.s. | Oprava sl. vozu 3U4 2629 - ÚL | Oprava sl. vozu 3U4 2629 - ÚL; množství 1; celkem 15 113,50 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 15 113,50 Kč | 15 113,50 Kč | 27.8.2018 | 5.9.2018 | 27.8.2018 | |
Fišer Jaroslav - Klimamont | Zjištění závady na klimatizaci FUJITSU - CV | Zjištění závady na klimatizaci FUJITSU - CV; množství 1; celkem 1 544,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 544,00 Kč | 1 544,00 Kč | 28.8.2018 | 5.9.2018 | 28.8.2018 | |
AUTO UL, a.s. | Oprava sl. vozu 4U9 7145 - DC | Oprava sl. vozu 4U9 7145 - DC; množství 1; celkem 5 639,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 5 639,00 Kč | 5 639,00 Kč | 27.8.2018 | 7.9.2018 | 28.8.2018 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | Pokrmy, potraviny - jiné - TP | Pokrmy, potraviny - jiné - TP; množství 1; celkem 1 742,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 742,00 Kč | 1 742,00 Kč | 28.8.2018 | 26.9.2018 | 28.8.2018 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | Rekreační voda, doprava - LN | Rekreační voda, doprava - LN; množství 1; celkem 37 226,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 37 226,00 Kč | 37 226,00 Kč | 28.8.2018 | 26.9.2018 | 28.8.2018 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | Měření hluku ve venkovním prostoru, dopr. - MO | Měření hluku ve venkovním prostoru, dopr. - MO; množství 1; celkem 28 309,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 28 309,00 Kč | 28 309,00 Kč | 28.8.2018 | 26.9.2018 | 28.8.2018 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | Měření hluku ve venkovním prostoru, dopr. - TP | Měření hluku ve venkovním prostoru, dopr. - TP; množství 1; celkem 15 028,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 15 028,00 Kč | 15 028,00 Kč | 28.8.2018 | 26.9.2018 | 28.8.2018 |