2027 | 12 |
---|---|
1 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 154 | 329 | 331 | 259 | 307 | 171 | 276 | 309 | 422 | 300 | 265 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
298 | 231 | 178 | 172 | 137 | 203 | 196 | 201 | 330 | 332 | 158 | 11 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
163 | 364 | 268 | 228 | 144 | 157 | 285 | 221 | 207 | 256 | 200 | 241 |
2018 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
249 | 285 | 331 | 178 | 212 | 172 | 274 | 304 | 231 | 225 | 266 | 165 |
2017 | 12 | 11 | 10 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|
109 | 7 | 2 | 1 | 6 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTIS a.s. | pravidelná údržba výtahu - 05/18 | pravidelná údržba výtahu - 5/18; množství 1; celkem 2 379,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 pravidelná údržba výtahu - 05/18; množství 1; celkem 512,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 847,00 Kč | 2 892,00 Kč | 3.9.2018 | 12.9.2018 | 29.5.2018 | |
OTIS a.s. | pravidelná údržba výtahu - 06/18 | pravidelná údržba výtahu - 6/18; množství 1; celkem 2 379,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 pravidelná údržba výtahu - 06/18; množství 1; celkem 512,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 847,00 Kč | 2 892,00 Kč | 3.9.2018 | 12.9.2018 | 27.6.2018 | |
AKR1, s.r.o. | tisk | tisk; množství 1; celkem 579,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 579,00 Kč | 579,00 Kč | 3.9.2018 | 14.9.2018 | 31.8.2018 | |
XEROX CZECH REPUBLIC s.r.o. | kopie - 08/18 | kopie - 08/18; množství 1; celkem 337,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 337,00 Kč | 337,00 Kč | 4.9.2018 | 12.9.2018 | 31.8.2018 | |
S.ICZ a.s. | syst.podpora a servis ISEUExtranet - 08/18 | syst.podpora a servis ISEUExtranet - 08/18; množství 1; celkem 12 100,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 12 100,00 Kč | 12 100,00 Kč | 4.9.2018 | 24.9.2018 | 31.8.2018 | |
Avízo s.r.o. | kancelářské potřeby | kancelářské potřeby; množství 1; celkem 12 992,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 kancelářské potřeby; množství 1; celkem 6 721,00 Kč; položka rozpočtu: 5137 | 19 713,00 Kč | 19 713,00 Kč | 4.9.2018 | 21.9.2018 | 31.8.2018 | |
Avízo s.r.o. | kancelářský papír | kancelářský papír; množství 1; celkem 31 295,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 31 295,00 Kč | 31 295,00 Kč | 4.9.2018 | 20.9.2018 | 31.8.2018 | |
Vitásek Jan Bc. | podpora a správa syst.Grouper PCG - 08/18 | podpora a správa syst.Grouper PCG - 08/18; množství 1; celkem 16 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 16 000,00 Kč | 16 000,00 Kč | 4.9.2018 | 14.9.2018 | 2.9.2018 | |
R.B.E., spol. s r.o. | občerstvení - jednání OPP - 14.8.2018 | občerstvení - jednání OPP - 14.8.2018; množství 1; celkem 800,00 Kč; položka rozpočtu: 5175 | 800,00 Kč | 800,00 Kč | 4.9.2018 | 11.9.2018 | 14.8.2018 | |
CIVOP s.r.o. | školení e-learning řidičů a PO zaměstnanci | školení e-learning řidičů a PO zaměstnanci; množství 1; celkem 2 299,00 Kč; položka rozpočtu: 5167 školení e-learning řidičů a PO zaměstnanci; množství 1; celkem 242,00 Kč; položka rozpočtu: 5167 | 2 541,00 Kč | 2 541,00 Kč | 4.9.2018 | 14.9.2018 | 31.8.2018 | |
Moraviapress, a.s. | Sb.zák.-předplatné r.18-zrušení(vyúčt.FAZA 49/17) | Sb.zák.-předplatné r.18-zrušení(vyúčt.FAZA 49/17); množství 1; celkem -286,00 Kč | -286,00 Kč | -286,00 Kč | 4.9.2018 | 18.9.2018 | 31.8.2018 | |
INDUS PRAHA, spol. s r.o. | ostraha objektu MZ - 08/2018 | ostraha objektu MZ - 08/2018; množství 1; celkem 262 375,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 ostraha objektu MZ - 08/2018; množství 1; celkem 56 506,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 318 881,00 Kč | 318 881,00 Kč | 5.9.2018 | 21.9.2018 | 31.8.2018 | |
ENERGOCENTRUM PLUS, s.r.o. | provozování systému Mervis - 08/18 | provozování systému Mervis - 08/18; množství 1; celkem 182,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 provozování systému Mervis - 08/18; množství 1; celkem 1 997,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 178,00 Kč | 2 178,00 Kč | 5.9.2018 | 17.9.2018 | 31.8.2018 | |
Mánes Group, a. s. | pracovní večeře | pracovní večeře; množství 1; celkem 10 512,00 Kč; položka rozpočtu: 5175 | 10 512,00 Kč | 10 512,00 Kč | 4.9.2018 | 17.9.2018 | 3.9.2018 | |
Capitol Development s.r.o. | služby webhosting - 08/18 | služby webhosting - 08/18; množství 1; celkem 9 680,00 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 9 680,00 Kč | 9 680,00 Kč | 5.9.2018 | 20.9.2018 | 31.8.2018 | |
RICOH Czech Republic s.r.o. | servisní služby na zařízení - 08/18 | servisní služby na zařízení - 08/18; množství 1; celkem 33,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 33,00 Kč | 33,00 Kč | 6.9.2018 | 20.9.2018 | 31.8.2018 | |
R.B.E., spol. s r.o. | občerstvení - jednání MEZ - 3.9.2018 | občerstvení - jednání MEZ - 3.9.2018; množství 1; celkem 2 140,00 Kč; položka rozpočtu: 5175 | 2 140,00 Kč | 2 140,00 Kč | 6.9.2018 | 17.9.2018 | 3.9.2018 | |
PERFECTED s.r.o. | servisní pohotovost - 08/18 | servisní pohotovost - 08/18; množství 1; celkem 12 440,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 15 119,00 Kč | 15 119,00 Kč | 6.9.2018 | 21.9.2018 | 31.8.2018 | |
PERFECTED s.r.o. | servisní výjezdy - 08/18 | servisní výjezdy - 08/18; množství 1; celkem 11 300,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 množství 1; celkem 2 434,00 Kč servisní výjezdy - 08/18; množství 1; celkem 0,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 13 734,00 Kč | 13 734,00 Kč | 6.9.2018 | 21.9.2018 | 31.8.2018 | |
Agentura the BESTtranslation | překlad | překlad; množství 1; celkem 125 884,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 125 884,00 Kč | 125 884,00 Kč | 6.9.2018 | 21.9.2018 | 31.8.2018 | |
ASIANA,s.r.o. | letenka (88/16) | letenka (88/16); množství 1; celkem 26 923,00 Kč; položka rozpočtu: 5173 | 26 923,00 Kč | 26 923,00 Kč | 6.9.2018 | 17.9.2018 | 6.9.2018 | |
ASIANA,s.r.o. | letenka (88/16) | letenka (88/16); množství 1; celkem 10 177,00 Kč; položka rozpočtu: 5173 | 10 177,00 Kč | 10 177,00 Kč | 6.9.2018 | 17.9.2018 | 6.9.2018 | |
ASIANA,s.r.o. | letenka (88/16) | letenka (88/16); množství 1; celkem 7 252,00 Kč; položka rozpočtu: 5173 | 7 252,00 Kč | 7 252,00 Kč | 6.9.2018 | 17.9.2018 | 6.9.2018 | |
ASIANA,s.r.o. | letenka (88/16) | letenka (88/16); množství 1; celkem 25 360,00 Kč; položka rozpočtu: 5173 | 25 360,00 Kč | 25 360,00 Kč | 7.9.2018 | 17.9.2018 | 7.9.2018 | |
Košťál Jiří - Restaurování | oprava okna | oprava okna; množství 1; celkem 37 146,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 37 146,00 Kč | 37 146,00 Kč | 7.9.2018 | 24.9.2018 | 7.9.2018 | |
T Mobile | profesionální internet - 08/18 | profesionální internet - 08/18; množství 1; celkem 24 603,00 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 24 603,00 Kč | 24 603,00 Kč | 7.9.2018 | 21.9.2018 | 31.8.2018 | |
NESS CZECH S. R. O. | uveř.formuláře v eletronické podobě | uveř.formuláře v eletronické podobě; množství 1; celkem 269,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 269,00 Kč | 269,00 Kč | 10.9.2018 | 20.9.2018 | 31.8.2018 | |
Krajská hygienická stanice JK | refundace cestovních náhrad - audit KHS Ú.n.L | refundace cestovních náhrad - audit KHS Ú.n.L; množství 1; celkem 1 999,00 Kč; položka rozpočtu: 5173 | 1 999,00 Kč | 1 999,00 Kč | 10.9.2018 | 20.9.2018 | 10.9.2018 | |
Česká pošta, s.p. | kvalifikovaný osobní certifikát | kvalifikovaný osobní certifikát; množství 1; celkem 1 069,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 069,00 Kč | 1 069,00 Kč | 10.9.2018 | 21.9.2018 | 31.8.2018 | |
BossCan Reprostudio s.r.o. | vizitky | vizitky; množství 1; celkem 356,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 356,00 Kč | 356,00 Kč | 10.9.2018 | 17.9.2018 | 31.8.2018 | |
ČTK Praha | zpravodajství (web) - 08/18 | zpravodajství (web) - 08/18; množství 1; celkem 29 122,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 29 122,00 Kč | 29 122,00 Kč | 10.9.2018 | 20.9.2018 | 31.8.2018 | |
ASIANA,s.r.o. | letenka (88/16) | letenka (88/16); množství 1; celkem 7 192,00 Kč; položka rozpočtu: 5173 | 7 192,00 Kč | 7 192,00 Kč | 10.9.2018 | 17.9.2018 | 10.9.2018 | |
RIWAX s.r.o. | autokosmetika | autokosmetika; množství 1; celkem 13 438,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 13 438,00 Kč | 13 438,00 Kč | 10.9.2018 | 21.9.2018 | 10.9.2018 | |
Fiala Petr - velkoobchod s | hygienické prostředky | hygienické prostředky; množství 1; celkem 19 547,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 19 547,00 Kč | 19 547,00 Kč | 10.9.2018 | 21.9.2018 | 7.9.2018 | |
ERDING, a.s. | zabezpečení správy plyn.kotelny - 8/18 | zabezpečení správy plyn.kotelny - 8/18; množství 1; celkem 876,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 zabezpečení správy plyn.kotelny - 8/18; množství 1; celkem 9 632,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 10 508,00 Kč | 10 508,00 Kč | 7.9.2018 | 17.9.2018 | 31.8.2018 | |
Vydra - čistící služba, s.r.o. | odstranění graffiti | odstranění graffiti; množství 1; celkem 1 512,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 odstranění graffiti; množství 1; celkem 326,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 538,00 Kč | 1 838,00 Kč | 5.9.2018 | 20.9.2018 | 31.8.2018 | |
Vodafone Czech Republic a.s. | telekomunikační služby - 08/18 | Rozdíl v součtu částek; množství 1; celkem 64 476,00 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 6 158,00 Kč | 68 201,00 Kč | 7.9.2018 | 21.9.2018 | 31.8.2018 | |
Komwag,podnik čistoty a údržby | odstranění odpadu vč.skládkovného - 08/18 | odstranění odpadu vč. skládkovného - 08/18; množství 1; celkem 7 327,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 odstranění odpadu vč. skládkovného - 08/18; množství 1; celkem 1 578,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 608,00 Kč | 8 905,00 Kč | 10.9.2018 | 20.9.2018 | 31.8.2018 | |
Ing. Pavel Roubal | statický posudek | statický posudek; množství 1; celkem 18 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 18 000,00 Kč | 18 000,00 Kč | 11.9.2018 | 18.9.2018 | 11.9.2018 | |
Česká pošta, s.p. | časové razítko - variabilní paušál | časové razítko - variabilní paušál; množství 1; celkem 6 050,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 6 050,00 Kč | 6 050,00 Kč | 11.9.2018 | 21.9.2018 | 31.8.2018 | |
T Mobile | telefonní připojení - 08/18 | telefonní připojení - 08/18; množství 1; celkem 25 429,00 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 25 429,00 Kč | 25 429,00 Kč | 11.9.2018 | 20.9.2018 | 31.8.2018 | |
NEWTON Media, a.s. | dodání dat z el.archivu médií - 08/18 | dodání dat z el.archivu médií - 08/18; množství 1; celkem 34 485,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 34 485,00 Kč | 34 485,00 Kč | 11.9.2018 | 20.9.2018 | 31.8.2018 | |
ASIANA,s.r.o. | letenka (88/16) | letenka (88/16); množství 1; celkem 14 031,00 Kč; položka rozpočtu: 5173 | 14 031,00 Kč | 14 031,00 Kč | 11.9.2018 | 17.9.2018 | 11.9.2018 | |
CZECH-IN, s. r. o. | registrační poplatky | registrační poplatky; množství 1; celkem 157 059,00 Kč; položka rozpočtu: 5176 registrační poplatky; množství 1; celkem 45 441,00 Kč; položka rozpočtu: 5176 | 202 500,00 Kč | 202 500,00 Kč | 13.9.2018 | 20.9.2018 | 13.9.2018 | |
Agentura Motiv P, s. r. o. | školení Management změny 9.-10.8.18 | školení Management změny 9.-10.8.18; množství 1; celkem 22 523,00 Kč; položka rozpočtu: 5167 školení Management změny 9.-10.8.18; množství 1; celkem 6 517,00 Kč; položka rozpočtu: 5167 | 29 040,00 Kč | 29 040,00 Kč | 13.9.2018 | 27.9.2018 | 13.9.2018 | |
ATALIAN CZ s.r.o. | deratizace - pravidelná inspekce IOŠ | deratizace - pravidelná inspekce IOŠ; množství 1; celkem 9 856,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 deratizace - pravidelná inspekce IOŠ; množství 1; celkem 2 123,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 11 979,00 Kč | 11 979,00 Kč | 13.9.2018 | 21.9.2018 | 30.7.2018 | |
Památník Lidice p.o. | kytice na pietní akt | kytice na pietní akt; množství 1; celkem 3 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 13.9.2018 | 26.9.2018 | 13.9.2018 | |
CCS, A.S. | obnova karty | obnova karty; množství 1; celkem 242,00 Kč | 242,00 Kč | 242,00 Kč | 19.9.2018 | 20.9.2018 | 19.9.2018 | |
CCS, A.S. | spotřeba PHM - 08/18 | spotřeba PHM - 08/18; množství 1; celkem 75 768,00 Kč | 75 768,00 Kč | 75 768,00 Kč | 19.9.2018 | 5.9.2018 | 19.9.2018 | |
HELIKOPTER AIR TRANSPORT | LZS - ZZS kraj Moravskoslezský - pohot., LH 07/18 | LZS - ZZS kraj Moravskoslezský - pohot., LH 07/18; množství 1; celkem 5 245 400,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 5 245 400,00 Kč | 5 245 400,00 Kč | 10.10.2018 | 20.9.2018 | 10.10.2018 | |
Nakladatelství Sagit, a.s. | záloha na novelizace ÚZ Zdravotní služby | záloha na novelizace ÚZ Zdravotní služby; množství 1; celkem 500,00 Kč; položka rozpočtu: 5136 | 500,00 Kč | 500,00 Kč | 9.8.2018 | 7.9.2018 | 9.8.2018 | |
INTEGRA CENTRUM s.r.o. | školení Spisová a archivní služba - 20.9.2018 | školení Spisová a archivní služba - 20.9.2018; množství 1; celkem 4 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5167 | 4 000,00 Kč | 4 000,00 Kč | 31.8.2018 | 7.9.2018 | 31.8.2018 | |
Ehtel Association | uživatelský poplatek 01-12/18 | uživatelský poplatek 01-12/18; množství 1; celkem 111 884,00 Kč; položka rozpočtu: 5542 | 111 884,00 Kč | 111 884,00 Kč | 18.7.2018 | 4.10.2018 | 18.7.2018 | |
Avenier a.s. | očkovací látky | očkovací látky; množství 1; celkem 892,00 Kč; položka rozpočtu: 5133 | 892,00 Kč | 892,00 Kč | 8.8.2018 | 11.10.2018 | 8.8.2018 | |
ICZ a.s. | servisní podpora včetně údržby databáze - 07/18 | servisní podpora včetně údržby databáze - 07/18; množství 1; celkem 251 075,00 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 251 075,00 Kč | 251 075,00 Kč | 8.8.2018 | 18.10.2018 | 8.8.2018 | |
STAPRO s. r. o. | webhosting - služby servisu a podpora EZP | webhosting - služby servisu a podpora EZP; množství 1; celkem 73 578,00 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 73 578,00 Kč | 73 578,00 Kč | 14.8.2018 | 18.10.2018 | 14.8.2018 | |
Boček Petr | stolní voda | stolní voda; množství 1; celkem 1 457,00 Kč; položka rozpočtu: 5175 | 1 457,00 Kč | 1 457,00 Kč | 17.8.2018 | 2.10.2018 | 17.8.2018 | |
Delta Advisory a.s. | aktualizace, převod, optimalizace modelů EA | aktualizace, převod, optimalizace modelů EA; množství 1; celkem 484 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 484 000,00 Kč | 484 000,00 Kč | 24.8.2018 | 18.10.2018 | 7.8.2018 | |
Economia, a.s. | Hospodářské noviny (dobr.k FAZA 59/17) | Hospodářské noviny (dobr.k FAZA 59/17); množství 1; celkem -15 061,00 Kč | -15 061,00 Kč | -15 061,00 Kč | 27.8.2018 | 16.10.2018 | 27.8.2018 | |
Boček Petr | stolní voda | stolní voda; množství 1; celkem 1 457,00 Kč; položka rozpočtu: 5175 | 1 457,00 Kč | 1 457,00 Kč | 31.8.2018 | 2.10.2018 | 31.8.2018 | |
Ernst & Young, s.r.o. | zpracování analýzy součas. stavu elektron. zdravot | zpracování analýzy součas. stavu elektron. zdravot; množství 1; celkem 251 858,00 Kč; položka rozpočtu: 5166 zpracování analýzy součas. stavu elektron. zdravot; množství 1; celkem 1 064 017,00 Kč; položka rozpočtu: 5166 zpracování analýzy součas. stavu elektron. zdravot; množství 1; celkem 438 625,00 Kč; položka rozpočtu: 5166 | 1 754 500,00 Kč | 1 754 500,00 Kč | 29.8.2018 | 8.10.2018 | 27.8.2018 | |
GORDIC spol. s r.o. | realizace upgrade systému GINIS na verzi 3.80 | realizace upgrade systému GINIS na verzi 3.80; množství 1; celkem 200 860,00 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 200 860,00 Kč | 200 860,00 Kč | 4.9.2018 | 23.10.2018 | 23.8.2018 | |
STAPRO s. r. o. | FONS - servisní podpora,konzultace,služby-8/18 | FONS - servisní podpora,konzultace,služby-8/18; množství 1; celkem 13 992,00 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 13 992,00 Kč | 13 992,00 Kč | 5.9.2018 | 18.10.2018 | 31.8.2018 | |
MÚZO Praha s.r.o. | servisní odpora EIS JASU - 8/2018 | servisní odpora EIS JASU - 8/2018; množství 1; celkem 130 644,00 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 130 644,00 Kč | 130 644,00 Kč | 7.9.2018 | 18.10.2018 | 4.9.2018 | |
STAPRO s. r. o. | webhosting - služby servisu a podpora EZP | webhosting - služby servisu a podpora EZP; množství 1; celkem 73 578,00 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 73 578,00 Kč | 73 578,00 Kč | 7.9.2018 | 19.10.2018 | 31.8.2018 | |
STAPRO s. r. o. | webhosting - služba internet.server hostingu | webhosting - služba internet.server hostingu; množství 1; celkem 52 333,00 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 52 333,00 Kč | 52 333,00 Kč | 7.9.2018 | 18.10.2018 | 31.8.2018 | |
STAPRO s. r. o. | STAPRO AKORD KIS - služby servisní podpory hosting | STAPRO AKORD KIS - služby servisní podpory hosting; množství 1; celkem 30 281,00 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 30 281,00 Kč | 30 281,00 Kč | 7.9.2018 | 18.10.2018 | 31.8.2018 | |
ICZ a.s. | servisní podpora včetně údržby databáze - 08/18 | servisní podpora včetně údržby databáze - 08/18; množství 1; celkem 251 075,00 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 251 075,00 Kč | 251 075,00 Kč | 10.9.2018 | 18.10.2018 | 31.8.2018 | |
Fišer Jaroslav - Klimamont | oprava klimatizačního zařízení | oprava klimatizačního zařízení; množství 1; celkem 10 188,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 10 188,00 Kč | 10 188,00 Kč | 11.9.2018 | 5.10.2018 | 4.9.2018 | |
LAMA energy a.s. | vyúčt.spotřeby plynu - 08/18 | Rozdíl v součtu částek; množství 1; celkem -66 598,00 Kč Rozdíl v součtu částek; množství 1; celkem 74 661,00 Kč | 8 063,00 Kč | 8 063,00 Kč | 11.9.2018 | 2.10.2018 | 5.9.2018 | |
EP ENERGY TRADING, a.s. | vyúčt.spotřeby el.energie - 08/18 | množství 1; celkem -75 516,00 Kč množství 1; celkem 70 760,00 Kč | -4 756,00 Kč | -4 756,00 Kč | 11.9.2018 | 3.10.2018 | 31.8.2018 | |
Akademický klub alpinistů VŠ - | havarijní doplnění ochran proti ptactvu | havarijní doplnění ochran proti ptactvu; množství 1; celkem 28 190,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 28 190,00 Kč | 28 190,00 Kč | 11.9.2018 | 9.10.2018 | 11.9.2018 | |
DSA a.s. | LZS Hr.Králové, LH mimo pohotovost - 08/18 | LZS Hr.Králové, LH mimo pohotovost - 08/18; množství 1; celkem 23 656,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 23 656,00 Kč | 23 656,00 Kč | 12.9.2018 | 2.10.2018 | 12.9.2018 | |
DSA a.s. | LZS Liberec, pohotovost + LH - 08/18 | LZS Liberec, pohotovost + LH - 08/18; množství 1; celkem 5 222 844,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 5 222 844,00 Kč | 5 222 844,00 Kč | 12.9.2018 | 2.10.2018 | 12.9.2018 | |
DSA a.s. | LZS Liberec, LH mimo pohotovost - 08/18 | LZS Liberec, LH mimo pohotovost - 08/18; množství 1; celkem 13 370,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 13 370,00 Kč | 13 370,00 Kč | 12.9.2018 | 2.10.2018 | 12.9.2018 | |
DSA a.s. | LZS Ústí n/Labem, pohotovost + LH - 08/18 | LZS Ústí n/Labem, pohotovost + LH - 08/18; množství 1; celkem 3 939 107,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 3 939 107,00 Kč | 3 939 107,00 Kč | 12.9.2018 | 2.10.2018 | 12.9.2018 | |
DSA a.s. | LZS Ústí n/Labem, LH mimo pohotovost - 08/18 | LZS Ústí n/Labem, LH mimo pohotovost - 08/18; množství 1; celkem 40 523,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 40 523,00 Kč | 40 523,00 Kč | 12.9.2018 | 2.10.2018 | 12.9.2018 | |
IGNUM Telekomunikace s.r.o. | techn.podpora,údržba telef.ústředny - 08/18 | techn.podpora,údržba telef.ústředny - 08/18; množství 1; celkem 23 716,00 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 23 716,00 Kč | 23 716,00 Kč | 12.9.2018 | 18.10.2018 | 12.9.2018 | |
Kraj Vysočina | zabezpečení provozu IS | zabezpečení provozu IS; množství 1; celkem 72 600,00 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 72 600,00 Kč | 72 600,00 Kč | 12.9.2018 | 18.10.2018 | 12.9.2018 | |
ASIANA,s.r.o. | ubytování, pojištění (88/16) | ubytování, pojištění (88/16); množství 1; celkem 63 237,00 Kč; položka rozpočtu: 5173 | 63 237,00 Kč | 63 237,00 Kč | 13.9.2018 | 3.10.2018 | 13.9.2018 | |
ASIANA,s.r.o. | letenka (88/16) | letenka (88/16); množství 1; celkem 10 226,00 Kč; položka rozpočtu: 5173 | 10 226,00 Kč | 10 226,00 Kč | 13.9.2018 | 3.10.2018 | 13.9.2018 | |
ASIANA,s.r.o. | letenky (88/16) | letenky (88/16); množství 1; celkem 28 046,00 Kč; položka rozpočtu: 5173 | 28 046,00 Kč | 28 046,00 Kč | 13.9.2018 | 3.10.2018 | 13.9.2018 | |
PERFECTED s.r.o. | oprava komunikačních modulů ústředny EPS | oprava komunikačních modulů ústředny EPS; množství 1; celkem 38 466,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 oprava komunikačních modulů ústředny EPS; množství 1; celkem 8 284,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 46 750,00 Kč | 46 750,00 Kč | 13.9.2018 | 10.10.2018 | 10.9.2018 | |
SP-IT Limited, s. r. o. | mobilní telefony | mobilní telefony; množství 1; celkem 188 101,00 Kč; položka rozpočtu: 5137 | 188 101,00 Kč | 188 101,00 Kč | 13.9.2018 | 15.10.2018 | 13.9.2018 | |
Up Česká republika, s.r.o. | stravenky - 09/18 | stravenky - 09/18; množství 1; celkem 608 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 608 000,00 Kč | 608 000,00 Kč | 13.9.2018 | 9.10.2018 | 13.9.2018 | |
Vema, a.s. | servisní podpora IS HR - 08/18 | servisní podpora IS HR - 08/18; množství 1; celkem 190 725,00 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 190 725,00 Kč | 190 725,00 Kč | 13.9.2018 | 18.10.2018 | 13.9.2018 | |
ZENOVA services s.r.o. | vícepráce dle objednávek - 08/18 | vícepráce dle objednávek - 08/18; množství 1; celkem 58 159,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 58 159,00 Kč | 58 159,00 Kč | 13.9.2018 | 10.10.2018 | 31.8.2018 | |
ZENOVA services s.r.o. | zajištění správy budovy MZ - 08/18 | zajištění správy budovy MZ - 08/17; množství 1; celkem 155 840,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 zajištění správy budovy MZ - 08/17; množství 1; celkem 31 288,00 Kč zajištění správy budovy MZ - 08/17; množství 1; celkem 0,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 187 128,00 Kč | 187 128,00 Kč | 13.9.2018 | 9.10.2018 | 31.8.2018 | |
Avenier a.s. | očkovací látky (613/17) | očkovací látky (613/17); množství 1; celkem 1 054 567,00 Kč; položka rozpočtu: 5133 | 1 054 567,00 Kč | 1 054 567,00 Kč | 14.9.2018 | 2.10.2018 | 14.9.2018 | |
Avenier a.s. | očkovací látky (214/16) | očkovací látky (214/16); množství 1; celkem 84 571,00 Kč; položka rozpočtu: 5133 | 84 571,00 Kč | 84 571,00 Kč | 14.9.2018 | 2.10.2018 | 14.9.2018 | |
Avenier a.s. | očkovací látky (215/16) | očkovací látky (215/16); množství 1; celkem 2 250,00 Kč; položka rozpočtu: 5133 | 2 250,00 Kč | 2 250,00 Kč | 14.9.2018 | 2.10.2018 | 14.9.2018 | |
AIR TRANSPORT EUROPE, s.r.o. | LZS - ZZS Olomoucký kraj - pohot.+ LH 08/18 | LZS - ZZS Olomoucký kraj - pohot.+ LH 08/18; množství 1; celkem 3 901 380,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 3 901 380,00 Kč | 3 901 380,00 Kč | 17.9.2018 | 2.10.2018 | 17.9.2018 | |
Česká pošta, s.p. | zákaznické jízdy | zákaznické jízdy; množství 1; celkem 4 538,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 4 538,00 Kč | 4 538,00 Kč | 17.9.2018 | 2.10.2018 | 17.9.2018 | |
Fakultní nemocnice Brno | telefonní hovory - 08/18 | telefonní hovory - 08/18; množství 1; celkem 161,00 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 161,00 Kč | 161,00 Kč | 17.9.2018 | 2.10.2018 | 17.9.2018 | |
Fakultní nemocnice Brno | úklid,energie,vodné,stočné - 08/18 | úklid,energie,vodné,stočné - 08/18; množství 1; celkem 2 057,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 úklid,energie,vodné,stočné - 08/18; množství 1; celkem 601,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 úklid,energie,vodné,stočné - 08/18; množství 1; celkem 309,00 Kč; položka rozpočtu: 5151 | 2 967,00 Kč | 2 967,00 Kč | 17.9.2018 | 2.10.2018 | 17.9.2018 | |
Fakultní nemocnice Brno | teplo - 08/18 | teplo - 08/18; množství 1; celkem 3 032,00 Kč; položka rozpočtu: 5152 | 3 032,00 Kč | 3 032,00 Kč | 17.9.2018 | 2.10.2018 | 17.9.2018 | |
ha-vel internet s.r.o. | poplatek za připojení do sítě Internet - 08/18 | poplatek za připojení do sítě Internet - 08/18; množství 1; celkem 14 278,00 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 14 278,00 Kč | 14 278,00 Kč | 17.9.2018 | 10.10.2018 | 17.9.2018 | |
Hit Stěhování druhé, s.r.o. | stěhování | stěhování; množství 1; celkem 3 520,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 3 520,00 Kč | 3 520,00 Kč | 17.9.2018 | 2.10.2018 | 17.9.2018 | |
ZENOVA services s.r.o. | úklidové práce v budově MZ - 08/18 | úklidové práce v budově MZ - 08/18; množství 1; celkem 237 324,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 úklidové práce v budově MZ - 08/18; množství 1; celkem 20 694,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 258 018,00 Kč | 258 018,00 Kč | 17.9.2018 | 11.10.2018 | 31.8.2018 | |
Semelka Karel | stínící plisse | stínící plisse; množství 1; celkem 23 016,00 Kč; položka rozpočtu: 5137 | 23 016,00 Kč | 23 016,00 Kč | 18.9.2018 | 2.10.2018 | 18.9.2018 |