2027 | 12 |
---|---|
1 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 154 | 329 | 331 | 259 | 307 | 171 | 276 | 309 | 422 | 300 | 265 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
298 | 231 | 178 | 172 | 137 | 203 | 196 | 201 | 330 | 332 | 158 | 11 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
163 | 364 | 268 | 228 | 144 | 157 | 285 | 221 | 207 | 256 | 200 | 241 |
2018 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
249 | 285 | 331 | 178 | 212 | 172 | 274 | 304 | 231 | 225 | 266 | 165 |
2017 | 12 | 11 | 10 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|
109 | 7 | 2 | 1 | 6 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Česká národní banka | nájemné za bezpečnostní schránku 1-12/19 | nájemné za bezpečnostní schránku 1-12/19; množství 1; celkem 1 022,00 Kč; položka rozpočtu: 5164 | 1 022,00 Kč | 1 022,00 Kč | 18.1.2019 | 30.1.2019 | 18.1.2019 | |
DELSO INTERIÉRY, s.r.o. | konferenční židle | konferenční židle; množství 1; celkem 22 622,00 Kč; položka rozpočtu: 5137 | 22 622,00 Kč | 22 622,00 Kč | 18.1.2019 | 30.1.2019 | 18.1.2019 | |
Fiala Petr - velkoobchod s | hygienické prostředky | hygienické prostředky; množství 1; celkem 24 974,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 24 974,00 Kč | 24 974,00 Kč | 18.1.2019 | 30.1.2019 | 18.1.2019 | |
Česká pošta, s.p. | komerční a kvalifikované certifikáty | komerční a kvalifikované certifikáty; množství 1; celkem 2 565,00 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 2 565,00 Kč | 2 565,00 Kč | 21.1.2019 | 31.1.2019 | 21.1.2019 | |
EVROFIN Int. spol. s r.o. | kreditovací poplatek CREDIFON 1-12/19 | kreditovací poplatek CREDIFON 1-12/19; množství 1; celkem 3 509,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 3 509,00 Kč | 3 509,00 Kč | 21.1.2019 | 30.1.2019 | 21.1.2019 | |
Košťál Jiří - Restaurování | oprava okna | oprava okna; množství 1; celkem 37 146,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 37 146,00 Kč | 37 146,00 Kč | 4.12.2018 | 18.1.2019 | 4.12.2018 | |
Košťál Jiří - Restaurování | oprava okna | oprava okna; množství 1; celkem 37 146,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 37 146,00 Kč | 37 146,00 Kč | 4.12.2018 | 18.1.2019 | 4.12.2018 | |
LAMA energy a.s. | vyúčt.spotřeby plynu - 11/18 | vyúčt.spotřeby plynu - 11/18; množství 1; celkem -275 852,00 Kč vyúčt.spotřeby plynu - 11/18; množství 1; celkem 352 017,00 Kč | 76 165,00 Kč | 76 165,00 Kč | 10.12.2018 | 2.1.2019 | 5.12.2018 | |
Skřivánek s.r.o. | přípravný kurz na standardizovanou zkoušku | přípravný kurz na standardizovanou zkoušku; množství 1; celkem 16 317,00 Kč; položka rozpočtu: 5167 | 16 317,00 Kč | 16 317,00 Kč | 10.12.2018 | 8.1.2019 | 10.12.2018 | |
Fiala Petr - velkoobchod s | ubrousky, tácky | ubrousky, tácky; množství 1; celkem 1 241,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 ubrousky, tácky; množství 1; celkem 359,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 1 601,00 Kč | 1 601,00 Kč | 11.12.2018 | 29.1.2019 | 11.12.2018 | |
Z.L.D. s.r.o. | hosting IS - Zprac.katalogových listu 07-12/18 | hosting IS - Zprac.katalogových listu 07-12/18; množství 1; celkem 52 635,00 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 52 635,00 Kč | 52 635,00 Kč | 14.12.2018 | 18.1.2019 | 14.12.2018 | |
Vema, a.s. | servisní podpora IS HR - 11/18 | servisní podpora IS HR - 11/18; množství 1; celkem 190 725,00 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 190 725,00 Kč | 190 725,00 Kč | 17.12.2018 | 8.1.2019 | 17.12.2018 | |
AIR TRANSPORT EUROPE, s.r.o. | LZS - ZZS Olomoucký kraj - pohot.+ LH 11/18 | LZS - ZZS Olomoucký kraj - pohot.+ LH 11/18; množství 1; celkem 3 346 711,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 3 346 711,00 Kč | 3 346 711,00 Kč | 18.12.2018 | 9.1.2019 | 18.12.2018 | |
Boček Petr | stolní voda | stolní voda; množství 1; celkem 1 561,00 Kč; položka rozpočtu: 5175 | 1 561,00 Kč | 1 561,00 Kč | 20.12.2018 | 11.1.2019 | 20.12.2018 | |
OTIS a.s. | pravidelná údržba výtahu - 12/18 | pravidelná údržba výtahu - 12/18; množství 1; celkem 2 379,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 pravidelná údržba výtahu - 12/18; množství 1; celkem 512,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 2 892,00 Kč | 2 892,00 Kč | 21.12.2018 | 11.1.2019 | 15.12.2018 | |
SEKOSS, s.r.o. | rozbor vzorků odpadních vod | rozbor vzorků odpadních vod; množství 1; celkem 1 523,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 523,00 Kč | 1 523,00 Kč | 21.12.2018 | 11.1.2019 | 21.12.2018 | |
ASIANA,s.r.o. | letenka (88/16) | letenka (88/16); množství 1; celkem 6 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5173 | 6 000,00 Kč | 6 000,00 Kč | 27.12.2018 | 23.1.2019 | 27.12.2018 | |
Bělina & Partners AK, s.r.o. | právní služby 8/2018 - DH | právní služby 8/2018 - DH; množství 1; celkem 1 224 729,00 Kč; položka rozpočtu: 5166 | 1 224 729,00 Kč | 1 224 729,00 Kč | 27.12.2018 | 15.1.2019 | 27.12.2018 | |
Bělina & Partners AK, s.r.o. | právní služby 9/2018 - DH | právní služby 9/2018 - DH; množství 1; celkem 999 635,00 Kč; položka rozpočtu: 5166 | 999 635,00 Kč | 999 635,00 Kč | 27.12.2018 | 15.1.2019 | 27.12.2018 | |
Bělina & Partners AK, s.r.o. | právní služby 10/2018 - DH | právní služby 10/2018 - DH; množství 1; celkem 1 655 064,00 Kč; položka rozpočtu: 5166 | 1 655 064,00 Kč | 1 655 064,00 Kč | 27.12.2018 | 15.1.2019 | 27.12.2018 | |
T Mobile | telef.poplatky - 12/18 | telef.poplatky - 12/18; množství 1; celkem 363,00 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 363,00 Kč | 363,00 Kč | 27.12.2018 | 15.1.2019 | 27.12.2018 | |
CarTec Praha, s r.o. | servis vozu | servis vozu; množství 1; celkem 1 752,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 1 752,00 Kč | 1 752,00 Kč | 28.12.2018 | 11.1.2019 | 28.12.2018 | |
CIVOP s.r.o. | služby BOZP a PO | služby BOZP a PO; množství 1; celkem 11 858,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 11 858,00 Kč | 11 858,00 Kč | 28.12.2018 | 11.1.2019 | 28.12.2018 | |
ELIT CZ, spol. s r.o. | servis vozu (spoluúčast) | servis vozu (spoluúčast); množství 1; celkem 13 495,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 13 495,00 Kč | 13 495,00 Kč | 28.12.2018 | 11.1.2019 | 28.12.2018 | |
HELIKOPTER AIR TRANSPORT | LZS - ZZS kraj Moravskoslezský, pohot., LH - 11/18 | LZS - ZZS kraj Moravskoslezský, pohot., LH - 11/18; množství 1; celkem 4 313 222,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 4 313 222,00 Kč | 4 313 222,00 Kč | 28.12.2018 | 31.1.2019 | 28.12.2018 | |
HELIKOPTER AIR TRANSPORT | LZS - ZZS kraj Vysočina, pohot., LH - 11/18 | LZS - ZZS kraj Vysočina, pohot., LH - 11/18; množství 1; celkem 3 742 717,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 3 742 717,00 Kč | 3 742 717,00 Kč | 28.12.2018 | 31.1.2019 | 28.12.2018 | |
AKR1, s.r.o. | tisk | tisk; množství 1; celkem 1 991,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 1 991,00 Kč | 1 991,00 Kč | 2.1.2019 | 21.1.2019 | 2.1.2019 | |
CIVOP s.r.o. | školení e-learning řidičů, BOZP, PO ved. a zam. | školení e-learning řidičů, BOZP, PO ved. a zam.; množství 1; celkem 2 057,00 Kč; položka rozpočtu: 5167 školení e-learning řidičů, BOZP, PO ved. a zam.; množství 1; celkem 303,00 Kč; položka rozpočtu: 5167 | 2 360,00 Kč | 2 360,00 Kč | 2.1.2019 | 16.1.2019 | 2.1.2019 | |
Nemocnice Na Homolce | zajištění občerstvení - 18.12.18 | zajištění občerstvení - 18.12.18; množství 1; celkem 9 760,00 Kč; položka rozpočtu: 5175 | 9 760,00 Kč | 9 760,00 Kč | 2.1.2019 | 23.1.2019 | 2.1.2019 | |
CCS, A.S. | spotřeba PHM - 12/18 | spotřeba PHM - 12/18; množství 1; celkem 100 049,00 Kč | 100 049,00 Kč | 100 049,00 Kč | 2.1.2019 | 11.1.2019 | 2.1.2019 | |
Česká pošta, s.p. | komerční a kvalifikované osobní certifikáty | komerční a kvalifikované osobní certifikáty; množství 1; celkem 1 765,00 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 1 765,00 Kč | 1 765,00 Kč | 2.1.2019 | 15.1.2019 | 2.1.2019 | |
MIRONET.CZ | tablet Samsung Galaxy, přenos.komunikátor, pouzdro | tablet Samsung Galaxy, přenos.komunikátor, pouzdro; množství 1; celkem 16 645,00 Kč; položka rozpočtu: 5137 | 16 645,00 Kč | 16 645,00 Kč | 2.1.2019 | 15.1.2019 | 2.2.2019 | |
SEKOSS, s.r.o. | revize zařízení UNICLEAN | revize zařízení UNICLEAN; množství 1; celkem 3 267,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 3 267,00 Kč | 3 267,00 Kč | 2.1.2019 | 15.1.2019 | 2.1.2019 | |
ZENOVA services s.r.o. | úklidové práce v budově MZ - 12/18 | úklidové práce v budově MZ - 12/18; množství 1; celkem 237 122,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 úklidové práce v budově MZ - 12/18; množství 1; celkem 20 896,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 258 018,00 Kč | 258 018,00 Kč | 2.1.2019 | 15.1.2019 | 31.12.2018 | |
DSA a.s. | LZS Hr.Králové, pohotovost + LH - 12/18 | LZS Hr.Králové, pohotovost + LH - 12/18; množství 1; celkem 4 621 789,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 4 621 789,00 Kč | 4 621 789,00 Kč | 2.1.2019 | 31.1.2019 | 2.1.2019 | |
DSA a.s. | LZS Hr.Králové, LH mimo pohotovost - 12/18 | LZS Hr.Králové, LH mimo pohotovost - 12/18; množství 1; celkem 64 178,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 64 178,00 Kč | 64 178,00 Kč | 2.1.2019 | 31.1.2019 | 2.1.2019 | |
DSA a.s. | LZS Liberec, pohotovost + LH - 12/18 | LZS Liberec, pohotovost + LH - 12/18; množství 1; celkem 4 471 010,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 4 471 010,00 Kč | 4 471 010,00 Kč | 2.1.2019 | 31.1.2019 | 2.1.2019 | |
DSA a.s. | LZS Ústí n/Labem, pohotovost + LH - 12/18 | LZS Ústí n/Labem, pohotovost + LH - 12/18; množství 1; celkem 3 378 368,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 3 378 368,00 Kč | 3 378 368,00 Kč | 2.1.2019 | 31.1.2019 | 2.1.2019 | |
ERDING, a.s. | zabezpeční správy plynové kotelny - 12/18 | zabezpeční správy plynové kotelny - 12/18; množství 1; celkem 876,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 zabezpeční správy plynové kotelny - 12/18; množství 1; celkem 9 632,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 10 508,00 Kč | 10 508,00 Kč | 3.1.2019 | 21.1.2019 | 31.12.2018 | |
Agentura the BESTtranslation | překlad, korektura | překlad, korektura; množství 1; celkem 2 910,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 910,00 Kč | 2 910,00 Kč | 4.1.2019 | 31.1.2019 | 4.1.2019 | |
Akademický klub alpinistů VŠ - | čištění žlabů | čištění žlabů; množství 1; celkem 26 750,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 26 750,00 Kč | 26 750,00 Kč | 4.1.2019 | 28.1.2019 | 4.1.2019 | |
Kacerovský Radoslav | zahradnické služby | zahradnické služby; množství 1; celkem 7 079,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 7 079,00 Kč | 7 079,00 Kč | 4.1.2019 | 22.1.2019 | 4.1.2019 | |
ASIANA,s.r.o. | letenky (88/16) | letenky (88/16); množství 1; celkem 8 307,00 Kč; položka rozpočtu: 5173 | 8 307,00 Kč | 8 307,00 Kč | 7.1.2019 | 23.1.2019 | 7.1.2019 | |
Avízo s.r.o. | archivační boxy | archivační boxy; množství 1; celkem 3 012,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 3 012,00 Kč | 3 012,00 Kč | 7.1.2019 | 21.1.2019 | 7.1.2019 | |
Kings College London | příprava materiálů pro přednášku, školení | příprava materiálů pro přednášku, školení; množství 1; celkem 17 218,00 Kč; položka rozpočtu: 5167 příprava materiálů pro přednášku, školení; množství 1; celkem 4 981,00 Kč; položka rozpočtu: 5167 | 22 199,00 Kč | 22 199,00 Kč | 7.1.2019 | 30.1.2019 | 7.1.2019 | |
PERFECTED s.r.o. | servisní výjezd a pohotovost - 12/18 | servisní výjezd a pohotovost - 12/18; množství 1; celkem 12 440,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 servisní výjezd a pohotovost - 12/18; množství 1; celkem 2 679,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 15 119,00 Kč | 15 119,00 Kč | 7.1.2019 | 18.1.2019 | 31.12.2018 | |
Šebek Jaromír, JUDr. | služby spojené s vydáváním Věstníku - 12/18 | služby spojené s vydáváním Věstníku - 12/18; množství 1; celkem 8 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 7.1.2019 | 29.1.2019 | 7.1.2019 | |
T Mobile | profesionální internet - 12/18 | profesionální internet - 12/18; množství 1; celkem 10 164,00 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 10 164,00 Kč | 10 164,00 Kč | 7.1.2019 | 31.1.2019 | 7.1.2019 | |
T Mobile | telefonní připojení - 12/18 | telefonní připojení - 12/18; množství 1; celkem 19 302,00 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 19 302,00 Kč | 19 302,00 Kč | 7.1.2019 | 18.1.2019 | 7.1.2019 | |
ASIANA,s.r.o. | letenky (88/16) | letenky (88/16); množství 1; celkem 21 581,00 Kč; položka rozpočtu: 5173 | 21 581,00 Kč | 21 581,00 Kč | 8.1.2019 | 23.1.2019 | 8.1.2019 | |
ČTK Praha | zpravodajství (web) - 12/18 | zpravodajství (web) - 12/18; množství 1; celkem 29 122,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 29 122,00 Kč | 29 122,00 Kč | 8.1.2019 | 21.1.2019 | 8.1.2019 | |
Česká pošta, s.p. | kvalifikovaný osobní certifikát | kvalifikovaný osobní certifikát; množství 1; celkem 356,00 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 356,00 Kč | 356,00 Kč | 8.1.2019 | 18.1.2019 | 8.1.2019 | |
Česká pošta, s.p. | časové razítko - variabilní paušál | časové razítko - variabilní paušál; množství 1; celkem 6 050,00 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 6 050,00 Kč | 6 050,00 Kč | 8.1.2019 | 18.1.2019 | 8.1.2019 | |
ENERGOCENTRUM PLUS, s.r.o. | provozování systému Mervis - 12/18 | provozování systému Mervis - 12/18; množství 1; celkem 182,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 provozování systému Mervis - 12/18; množství 1; celkem 1 997,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 178,00 Kč | 2 178,00 Kč | 8.1.2019 | 21.1.2019 | 31.12.2018 | |
IGNUM Telekomunikace s.r.o. | techn.podpora,údržba telef.ústředny - 12/18 | techn.podpora,údržba telef.ústředny - 12/18; množství 1; celkem 23 716,00 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 23 716,00 Kč | 23 716,00 Kč | 8.1.2019 | 31.1.2019 | 8.1.2019 | |
Komwag,podnik čistoty a údržby | odstranění odpadu vč.skládkovného - 12/18 | odstranění odpadu vč.skládkovného - 12/18; množství 1; celkem 7 327,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 odstranění odpadu vč.skládkovného - 12/18; množství 1; celkem 1 578,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 8 905,00 Kč | 8 905,00 Kč | 8.1.2019 | 18.1.2019 | 31.12.2018 | |
STAPRO s. r. o. | webhosting - služby servisu a podpora EZP | webhosting - služby servisu a podpora EZP; množství 1; celkem 73 578,00 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 73 578,00 Kč | 73 578,00 Kč | 8.1.2019 | 31.1.2019 | 8.1.2019 | |
STAPRO s. r. o. | FONS - servisní podpora, konzultace, služby | FONS - servisní podpora, konzultace, služby; množství 1; celkem 13 992,00 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 13 992,00 Kč | 13 992,00 Kč | 8.1.2019 | 17.1.2019 | 8.1.2019 | |
Avenier a.s. | očkovací látky (119/18) | očkovací látky (119/18); množství 1; celkem 2 250,00 Kč; položka rozpočtu: 5133 | 2 250,00 Kč | 2 250,00 Kč | 9.1.2019 | 31.1.2019 | 9.1.2019 | |
Avenier a.s. | očkovací látky (121/18) | očkovací látky (121/18); množství 1; celkem 19 899,00 Kč; položka rozpočtu: 5133 | 19 899,00 Kč | 19 899,00 Kč | 9.1.2019 | 31.1.2019 | 9.1.2019 | |
Avenier a.s. | očkovací látky (218/18) | očkovací látky (218/18); množství 1; celkem 93 684,00 Kč; položka rozpočtu: 5133 | 93 684,00 Kč | 93 684,00 Kč | 9.1.2019 | 31.1.2019 | 9.1.2019 | |
Avenier a.s. | očkovací látky (021/18) | očkovací látky (021/18); množství 1; celkem 1 184,00 Kč; položka rozpočtu: 5133 | 1 184,00 Kč | 1 184,00 Kč | 9.1.2019 | 31.1.2019 | 9.1.2019 | |
Česká pošta, s.p. | nadstandardní zpracování pk A | nadstandardní zpracování pk A; množství 1; celkem 25,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 25,00 Kč | 25,00 Kč | 9.1.2019 | 21.1.2019 | 9.1.2019 | |
NESS CZECH S. R. O. | uveř.formuláře v eletronické podobě | uveř.formuláře v eletronické podobě; množství 1; celkem 269,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 269,00 Kč | 269,00 Kč | 9.1.2019 | 29.1.2019 | 9.1.2019 | |
PERFECTED s.r.o. | oprava kamerového systému CCTV | oprava kamerového systému CCTV; množství 1; celkem 35 585,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 oprava kamerového systému CCTV; množství 1; celkem 7 664,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 43 249,00 Kč | 43 249,00 Kč | 9.1.2019 | 30.1.2019 | 3.1.2019 | |
XEROX CZECH REPUBLIC s.r.o. | kopie - 12/18 | kopie - 12/18; množství 1; celkem 2 979,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 2 979,00 Kč | 2 979,00 Kč | 9.1.2019 | 21.1.2019 | 9.1.2019 | |
LAMA energy a.s. | vyúčt.spotřeby plynu - 12/18 | vyúčt.spotřeby plynu - 12/18; množství 1; celkem -391 355,00 Kč vyúčt.spotřeby plynu - 12/18; množství 1; celkem 419 612,00 Kč; položka rozpočtu: 5153 | 28 257,00 Kč | 28 257,00 Kč | 10.1.2019 | 31.1.2019 | 7.1.2019 | |
Nakladatelství Sagit, a.s. | ÚZ Zdravotní pojištění (vyúčt.FAZA 60/17) | ÚZ Zdravotní pojištění (vyúčt.FAZA 60/17); množství 1; celkem 1 710,00 Kč; položka rozpočtu: 5136 | 1 710,00 Kč | 1 710,00 Kč | 10.1.2019 | 28.1.2019 | 10.1.2019 | |
NCOZ | poštovné - 12/18 | poštovné - 12/18; množství 1; celkem 12 662,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 12 662,00 Kč | 12 662,00 Kč | 10.1.2019 | 28.1.2019 | 10.1.2019 | |
RICOH Czech Republic s.r.o. | servisní služby na zařízení - 12/18 | servisní služby na zařízení - 12/18; množství 1; celkem 26,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 26,00 Kč | 26,00 Kč | 10.1.2019 | 28.1.2019 | 10.1.2019 | |
Vodafone Czech Republic a.s. | telekomunikační služby - 12/18 | telekomunikační služby - 12/18; množství 1; celkem 61 989,00 Kč; položka rozpočtu: 5162 telekomunikační služby - 12/18; množství 1; celkem 1 711,00 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 63 700,00 Kč | 63 700,00 Kč | 10.1.2019 | 31.1.2019 | 10.1.2019 | |
Všeobecná fakultní nemocnice | preventivní lékařské prohlídky | preventivní lékařské prohlídky; množství 1; celkem 7 216,00 Kč; položka rozpočtu: 5192 | 7 216,00 Kč | 7 216,00 Kč | 10.1.2019 | 28.1.2019 | 10.1.2019 | |
NEWTON Media, a.s. | dodání dat z el.archivu médií - 12/18 | dodání dat z el.archivu médií - 12/18; množství 1; celkem 34 485,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 34 485,00 Kč | 34 485,00 Kč | 11.1.2019 | 28.1.2019 | 11.1.2019 | |
STAPRO s. r. o. | STAPRO AKORD KIS - služby servisní podpory hosting | STAPRO AKORD KIS - služby servisní podpory hosting; množství 1; celkem 30 281,00 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 30 281,00 Kč | 30 281,00 Kč | 11.1.2019 | 31.1.2019 | 11.1.2019 | |
ASIANA,s.r.o. | letenky (88/16) | letenky (88/16); množství 1; celkem 15 938,00 Kč; položka rozpočtu: 5173 | 15 938,00 Kč | 15 938,00 Kč | 14.1.2019 | 23.1.2019 | 14.1.2019 | |
ASIANA,s.r.o. | letenka (88/16) | letenka (88/16); množství 1; celkem 14 347,00 Kč; položka rozpočtu: 5173 | 14 347,00 Kč | 14 347,00 Kč | 14.1.2019 | 23.1.2019 | 14.1.2019 | |
ASIANA,s.r.o. | letenka (88/16) | letenka (88/16); množství 1; celkem 12 895,00 Kč; položka rozpočtu: 5173 | 12 895,00 Kč | 12 895,00 Kč | 14.1.2019 | 23.1.2019 | 14.1.2019 | |
STAPRO s. r. o. | webhosting - služby internet.server hostingu | webhosting - služby internet.server hostingu; množství 1; celkem 52 333,00 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 52 333,00 Kč | 52 333,00 Kč | 14.1.2019 | 31.1.2019 | 14.1.2019 | |
ASIANA,s.r.o. | letenka (88/16) | letenka (88/16); množství 1; celkem 12 892,00 Kč; položka rozpočtu: 5173 | 12 892,00 Kč | 12 892,00 Kč | 15.1.2019 | 23.1.2019 | 15.1.2019 | |
Matouš Jindřich | Věstník NBÚ - 1 a 2/19 | Věstník NBÚ - 1 a 2/19; množství 1; celkem 394,00 Kč; položka rozpočtu: 5136 | 394,00 Kč | 394,00 Kč | 15.1.2019 | 23.1.2019 | 15.1.2019 | |
AIR TRANSPORT EUROPE, s.r.o. | LZS - ZZS Olomoucký kraj - pohot.+ LH 12/18 | LZS - ZZS Olomoucký kraj - pohot.+ LH 12/18; množství 1; celkem 3 366 481,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 3 366 481,00 Kč | 3 366 481,00 Kč | 15.1.2019 | 31.1.2019 | 15.1.2019 | |
Česká pošta, s.p. | zákaznické jízdy | zákaznické jízdy; množství 1; celkem 4 538,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 4 538,00 Kč | 4 538,00 Kč | 15.1.2019 | 23.1.2019 | 15.1.2019 | |
PERFECTED s.r.o. | oprava vnitřní kamery ve vestibulu | oprava vnitřní kamery ve vestibulu; množství 1; celkem 5 466,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 oprava vnitřní kamery ve vestibulu; množství 1; celkem 1 177,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 6 643,00 Kč | 6 643,00 Kč | 10.1.2019 | 30.1.2019 | 4.1.2019 | |
Nakladatelství Sagit, a.s. | ÚZ Rozpočet a financování | ÚZ Rozpočet a financování; množství 1; celkem 2 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5136 | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 17.1.2019 | 28.1.2019 | 17.1.2019 | |
Nakladatelství Sagit, a.s. | záloha na novelizace ÚZ Zdravotní služby | záloha na novelizace ÚZ Zdravotní služby; množství 1; celkem 3 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5136 | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 10.1.2019 | 28.1.2019 | 10.1.2019 | |
ZENOVA services s.r.o. | mimořádný úklid - 12/18 | 3 649,00 Kč | 3 649,00 Kč | 16.1.2019 | 1.2.2019 | 16.1.2019 | ||
Enkáčko, s.r.o. | grafické návrhy | grafické návrhy; množství 1; celkem 8 107,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 8 107,00 Kč | 8 107,00 Kč | 16.1.2019 | 13.2.2019 | 16.1.2019 | |
EXE, a.s. | licence | licence; množství 1; celkem 19 017,00 Kč; položka rozpočtu: 5172 licence; množství 1; celkem 4 501,00 Kč; položka rozpočtu: 5172 | 23 518,00 Kč | 23 518,00 Kč | 17.1.2019 | 13.2.2019 | 17.1.2019 | |
ASIANA,s.r.o. | ubytování, pojištění (88/16) | ubytování, pojištění (88/16); množství 1; celkem 14 972,00 Kč; položka rozpočtu: 5173 | 14 972,00 Kč | 14 972,00 Kč | 17.1.2019 | 13.2.2019 | 17.1.2019 | |
ASIANA,s.r.o. | ubytování, pojištění (88/16) | ubytování, pojištění (88/16); množství 1; celkem 5 509,00 Kč; položka rozpočtu: 5173 | 5 509,00 Kč | 5 509,00 Kč | 18.1.2019 | 13.2.2019 | 18.1.2019 | |
ASIANA,s.r.o. | ubytování, pojištění (88/16) | ubytování, pojištění (88/16); množství 1; celkem 6 669,00 Kč; položka rozpočtu: 5173 | 6 669,00 Kč | 6 669,00 Kč | 18.1.2019 | 13.2.2019 | 18.1.2019 | |
ASIANA,s.r.o. | ubytování, pojištění (88/16) | ubytování, pojištění (88/16); množství 1; celkem 6 669,00 Kč; položka rozpočtu: 5173 | 6 669,00 Kč | 6 669,00 Kč | 18.1.2019 | 13.2.2019 | 18.1.2019 | |
ASIANA,s.r.o. | ubytování, pojištění (88/16) | ubytování, pojištění (88/16); množství 1; celkem 3 606,00 Kč; položka rozpočtu: 5173 | 3 606,00 Kč | 3 606,00 Kč | 18.1.2019 | 13.2.2019 | 18.1.2019 | |
ASIANA,s.r.o. | pojištění (88/16) | pojištění (88/16); množství 1; celkem 46,00 Kč; položka rozpočtu: 5173 | 46,00 Kč | 46,00 Kč | 18.1.2019 | 13.2.2019 | 18.1.2019 | |
ASIANA,s.r.o. | pojištění (88/16) | pojištění (88/16); množství 1; celkem 23,00 Kč; položka rozpočtu: 5173 | 23,00 Kč | 23,00 Kč | 18.1.2019 | 13.2.2019 | 18.1.2019 | |
ASIANA,s.r.o. | letenka (88/16) | letenka (88/16); množství 1; celkem 8 251,00 Kč; položka rozpočtu: 5173 | 8 251,00 Kč | 8 251,00 Kč | 18.1.2019 | 13.2.2019 | 18.1.2019 | |
ASIANA,s.r.o. | pojištění (88/16) | pojištění (88/16); množství 1; celkem 253,00 Kč; položka rozpočtu: 5173 | 253,00 Kč | 253,00 Kč | 21.1.2019 | 13.2.2019 | 21.1.2019 | |
ASIANA,s.r.o. | pojištění (88/16) | pojištění (88/16); množství 1; celkem 184,00 Kč; položka rozpočtu: 5173 | 184,00 Kč | 184,00 Kč | 21.1.2019 | 13.2.2019 | 21.1.2019 | |
ASIANA,s.r.o. | pojištění (88/16) | pojištění (88/16); množství 1; celkem 69,00 Kč; položka rozpočtu: 5173 | 69,00 Kč | 69,00 Kč | 21.1.2019 | 13.2.2019 | 21.1.2019 | |
ASIANA,s.r.o. | pojištění (88/16) | pojištění (88/16); množství 1; celkem 69,00 Kč; položka rozpočtu: 5173 | 69,00 Kč | 69,00 Kč | 21.1.2019 | 13.2.2019 | 21.1.2019 |