2027 | 12 |
---|---|
1 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 154 | 329 | 331 | 259 | 307 | 171 | 276 | 309 | 422 | 300 | 265 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
298 | 231 | 178 | 172 | 137 | 203 | 196 | 201 | 330 | 332 | 158 | 11 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
163 | 364 | 268 | 228 | 144 | 157 | 285 | 221 | 207 | 256 | 200 | 241 |
2018 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
249 | 285 | 331 | 178 | 212 | 172 | 274 | 304 | 231 | 225 | 266 | 165 |
2017 | 12 | 11 | 10 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|
109 | 7 | 2 | 1 | 6 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZENOVA services s.r.o. | vícepráce k zajištění správy budovy MZ - 05/19 | vícepráce k zajištění správy budovy MZ - 05/19; množství 1; celkem 41 381,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 vícepráce k zajištění správy budovy MZ - 05/19; množství 1; celkem 743,00 Kč vícepráce k zajištění správy budovy MZ - 05/19; množství 1; celkem 0,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 vícepráce k zajištění správy budovy MZ - 05/19; množství 1; celkem 0,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 vícepráce k zajištění správy budovy MZ - 05/19; množství 1; celkem 0,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 vícepráce k zajištění správy budovy MZ - 05/19; množství 1; celkem 0,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 vícepráce k zajištění správy budovy MZ - 05/19; množství 1; celkem 0,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 vícepráce k zajištění správy budovy MZ - 05/19; množství 1; celkem 0,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 42 124,00 Kč | 42 124,00 Kč | 7.6.2019 | 27.6.2019 | 4.6.2019 | |
ASIANA,s.r.o. | pojištění (88/16) | pojištění (88/16); množství 1; celkem 138,00 Kč; položka rozpočtu: 5173 | 138,00 Kč | 138,00 Kč | 10.6.2019 | 25.6.2019 | 10.6.2019 | |
ASIANA,s.r.o. | ubytování, pojištění (88/16) | ubytování, pojištění (88/16); množství 1; celkem 10 276,00 Kč; položka rozpočtu: 5173 | 10 276,00 Kč | 10 276,00 Kč | 10.6.2019 | 25.6.2019 | 10.6.2019 | |
ASIANA,s.r.o. | ubytování, pojištění (88/16) | ubytování, pojištění (88/16); množství 1; celkem 7 646,00 Kč; položka rozpočtu: 5173 | 7 646,00 Kč | 7 646,00 Kč | 10.6.2019 | 25.6.2019 | 10.6.2019 | |
Česká pošta, s.p. | časové razítko - variabilní paušál | časové razítko - variabilní paušál; množství 1; celkem 6 050,00 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 6 050,00 Kč | 6 050,00 Kč | 10.6.2019 | 26.6.2019 | 10.6.2019 | |
ELIT CZ, spol. s r.o. | servis vozidla | servis vozidla; množství 1; celkem 2 969,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 2 969,00 Kč | 2 969,00 Kč | 10.6.2019 | 21.6.2019 | 10.6.2019 | |
ELIT CZ, spol. s r.o. | servis vozidla (spoluúčast) | servis vozidla (spoluúčast); množství 1; celkem 34 861,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 34 861,00 Kč | 34 861,00 Kč | 10.6.2019 | 21.6.2019 | 10.6.2019 | |
Komwag,podnik čistoty a údržby | odvoz a odstranění odpadu - 05/19 | odvoz a odstranění odpadu - 05/19; množství 1; celkem 10 402,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 odvoz a odstranění odpadu - 05/19; množství 1; celkem 2 131,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 12 533,00 Kč | 12 533,00 Kč | 10.6.2019 | 24.6.2019 | 31.5.2019 | |
NESS CZECH S. R. O. | uveř.formuláře v eletronické podobě | uveř.formuláře v eletronické podobě; množství 1; celkem 538,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 538,00 Kč | 538,00 Kč | 10.6.2019 | 25.6.2019 | 10.6.2019 | |
S.ICZ a.s. | syst.podpora a servis ISEUExtranet - 05/19 | syst.podpora a servis ISEUExtranet - 05/19; množství 1; celkem 12 100,00 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 12 100,00 Kč | 12 100,00 Kč | 10.6.2019 | 25.6.2019 | 10.6.2019 | |
T Mobile | telefonní připojení - 05/19 | telefonní připojení - 05/19; množství 1; celkem 21 482,00 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 21 482,00 Kč | 21 482,00 Kč | 10.6.2019 | 25.6.2019 | 10.6.2019 | |
TOI TOI | pronájem chemického WC - Zítkovy sady | pronájem chemického WC - Zítkovy sady; množství 1; celkem 7 986,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 7 986,00 Kč | 7 986,00 Kč | 10.6.2019 | 26.6.2019 | 10.6.2019 | |
VOX a.s. | kurz Získávání a analýza dat v Excel - 5.-6.6.19 | kurz Získávání a analýza dat v Excel - 5.-6.6.19; množství 1; celkem 6 881,00 Kč; položka rozpočtu: 5167 | 6 881,00 Kč | 6 881,00 Kč | 10.6.2019 | 21.6.2019 | 10.6.2019 | |
Český a moravský účetní dvůr, | kurz VZ - zákl.orientace v zákoně - 4.6.19 | kurz VZ - zákl.orientace v zákoně - 4.6.19; množství 1; celkem 2 844,00 Kč; položka rozpočtu: 5167 | 2 844,00 Kč | 2 844,00 Kč | 10.6.2019 | 21.6.2019 | 10.6.2019 | |
Fiala Petr - velkoobchod s | hygienické prostředky | hygienické prostředky; množství 1; celkem 28 251,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 28 251,00 Kč | 28 251,00 Kč | 10.6.2019 | 25.6.2019 | 10.6.2019 | |
PRESTO - PŘEKLADATELSKÉ CENTRUM | tlumočení, překlad, korektura | tlumočení, překlad, korektura; množství 1; celkem 27 447,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 27 447,00 Kč | 27 447,00 Kč | 10.6.2019 | 19.6.2019 | 10.6.2019 | |
Český a moravský účetní dvůr, | kurz Hospodaření org.složek státu - 30.5.19 | kurz Hospodaření org.složek státu - 30.5.19; množství 1; celkem 20 921,00 Kč; položka rozpočtu: 5167 | 20 921,00 Kč | 20 921,00 Kč | 11.6.2019 | 25.6.2019 | 11.6.2019 | |
NEWTON Media, a.s. | dodání dat z el.archivu médií - 05/19 | dodání dat z el.archivu médií - 05/19; množství 1; celkem 46 464,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 46 464,00 Kč | 46 464,00 Kč | 11.6.2019 | 26.6.2019 | 11.6.2019 | |
ZENOVA services s.r.o. | vícepráce v budově MZ dle objednávek - 05/19 | vícepráce v budově MZ dle objednávek - 05/19; množství 1; celkem 3 124,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 3 124,00 Kč | 3 124,00 Kč | 11.6.2019 | 26.6.2019 | 11.6.2019 | |
CarTec Praha, s r.o. | servis vozu | servis vozu; množství 1; celkem 3 956,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 3 956,00 Kč | 3 956,00 Kč | 12.6.2019 | 26.6.2019 | 12.6.2019 | |
Česká pošta, s.p. | komerční a kvalifikované osobní certifikáty | komerční a kvalifikované osobní certifikáty; množství 1; celkem 6 340,00 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 6 340,00 Kč | 6 340,00 Kč | 12.6.2019 | 25.6.2019 | 12.1.2019 | |
Český a moravský účetní dvůr, | kurz Chyby ve veřejných zakázkách - 5.6.19 | kurz Chyby ve veřejných zakázkách - 5.6.19; množství 1; celkem 5 977,00 Kč; položka rozpočtu: 5167 | 5 977,00 Kč | 5 977,00 Kč | 12.6.2019 | 25.6.2019 | 12.6.2019 | |
Bova Polygon, RNDr. Hexnerová | Seminář Poskytování dotací dle RP - 7.6.19 | Seminář Poskytování dotací dle RP - 7.6.19; množství 1; celkem 2 690,00 Kč; položka rozpočtu: 5167 | 2 690,00 Kč | 2 690,00 Kč | 12.6.2019 | 25.6.2019 | 12.6.2019 | |
Krušina Jan - JK KLIMA | servisní kontrola a čištění klimatizací | servisní kontrola a čištění klimatizací; množství 1; celkem 3 473,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 3 473,00 Kč | 3 473,00 Kč | 12.6.2019 | 25.6.2019 | 12.6.2019 | |
OSA - Ochranný svaz autorský p | autorská odměna | autorská odměna; množství 1; celkem 618,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 618,00 Kč | 618,00 Kč | 12.6.2019 | 26.6.2019 | 12.6.2019 | |
Semelka Karel | oprava vertikálních žaluzií | oprava vertikálních žaluzií; množství 1; celkem 1 820,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 1 820,00 Kč | 1 820,00 Kč | 12.6.2019 | 26.6.2019 | 12.6.2019 | |
Semelka Karel | číštění historických rolet | číštění historických rolet; množství 1; celkem 7 592,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 7 592,00 Kč | 7 592,00 Kč | 12.6.2019 | 26.6.2019 | 12.6.2019 | |
Azenet, s.r.o. | tonery | tonery; množství 1; celkem 972 597,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 972 597,00 Kč | 972 597,00 Kč | 13.6.2019 | 27.6.2019 | 13.6.2019 | |
ČTK Praha | zpravodajství (web) - 05/19 | zpravodajství (web) - 05/19; množství 1; celkem 29 908,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 29 908,00 Kč | 29 908,00 Kč | 13.6.2019 | 26.6.2019 | 13.6.2019 | |
GASTROART CZ, spol. s r.o. | havarijní oprava kotle | havarijní oprava kotle; množství 1; celkem 8 246,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 8 246,00 Kč | 8 246,00 Kč | 13.6.2019 | 26.6.2019 | 13.6.2019 | |
Komwag,podnik čistoty a údržby | odstranění velkoobjemového odpadu vč.skládk. | odstranění velkoobjemového odpadu vč.skládk.; množství 1; celkem 3 630,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 3 630,00 Kč | 3 630,00 Kč | 13.6.2019 | 26.6.2019 | 13.6.2019 | |
Matějašek Zdeněk - McG | trička s potiskem loga | trička s potiskem loga; množství 1; celkem 14 544,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 14 544,00 Kč | 14 544,00 Kč | 13.6.2019 | 26.6.2019 | 13.6.2019 | |
OTIS a.s. | havarijní oprava výtahu | havarijní oprava výtahu; množství 1; celkem 41 244,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 havarijní oprava výtahu; množství 1; celkem 8 447,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 49 691,00 Kč | 49 691,00 Kč | 13.6.2019 | 26.6.2019 | 3.6.2019 | |
PHP SERVIS, s.r.o. | kontrola provozuschopnosti HP | kontrola provozuschopnosti HP; množství 1; celkem 11 264,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 kontrola provozuschopnosti HP; množství 1; celkem 1 114,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 12 378,00 Kč | 12 378,00 Kč | 13.6.2019 | 26.6.2019 | 30.5.2019 | |
PHP SERVIS, s.r.o. | tlakové zkoušky hadic | tlakové zkoušky hadic; množství 1; celkem 40 631,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 tlakové zkoušky hadic; množství 1; celkem 4 018,00 Kč tlakové zkoušky hadic; množství 1; celkem 0,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 44 649,00 Kč | 44 649,00 Kč | 13.6.2019 | 26.6.2019 | 30.5.2019 | |
STAPRO s. r. o. | AKORD-KIS - servisní podpory hosting | AKORD-KIS - servisní podpory hosting; množství 1; celkem 30 917,00 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 30 917,00 Kč | 30 917,00 Kč | 13.6.2019 | 26.6.2019 | 13.6.2019 | |
AIR TRANSPORT EUROPE, s.r.o. | LZS - ZZS Olomoucký kraj - pohot.+ LH 05/19 | LZS - ZZS Olomoucký kraj - pohot.+ LH 05/19; množství 1; celkem 4 095 687,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 4 095 687,00 Kč | 4 095 687,00 Kč | 14.6.2019 | 26.6.2019 | 14.6.2019 | |
Semelka Karel | číštění historických rolet | číštění historických rolet; množství 1; celkem 7 130,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 7 130,00 Kč | 7 130,00 Kč | 14.6.2019 | 26.6.2019 | 14.6.2019 | |
Česká pošta, s.p. | zákaznické jízdy | zákaznické jízdy; množství 1; celkem 4 538,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 4 538,00 Kč | 4 538,00 Kč | 17.6.2019 | 26.6.2019 | 17.6.2019 | |
Demlová Regina, doc. MUDr., Ph.D. | příprava a prezentace přednášky | příprava a prezentace přednášky; množství 1; celkem 12 100,00 Kč; položka rozpočtu: 5167 | 12 100,00 Kč | 12 100,00 Kč | 17.6.2019 | 26.6.2019 | 17.6.2019 | |
NESS CZECH S. R. O. | uveř.formuláře v eletronické podobě | uveř.formuláře v eletronické podobě; množství 1; celkem 807,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 807,00 Kč | 807,00 Kč | 17.6.2019 | 26.6.2019 | 17.6.2019 | |
TŮMA Jaroslav | čalounické práce | čalounické práce; množství 1; celkem 12 729,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 12 729,00 Kč | 12 729,00 Kč | 17.6.2019 | 26.6.2019 | 17.6.2019 | |
Fakultní nemocnice Brno | úklid, el.energie, vodné, stočné - 05/19 | úklid, el.energie, vodné, stočné - 05/19; množství 1; celkem 2 057,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 úklid, el.energie, vodné, stočné - 05/19; množství 1; celkem 601,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 úklid, el.energie, vodné, stočné - 05/19; množství 1; celkem 309,00 Kč; položka rozpočtu: 5151 | 2 967,00 Kč | 2 967,00 Kč | 18.6.2019 | 26.6.2019 | 18.6.2019 | |
Fakultní nemocnice Brno | teplo - 05/19 | teplo - 05/19; množství 1; celkem 3 032,00 Kč; položka rozpočtu: 5152 | 3 032,00 Kč | 3 032,00 Kč | 18.6.2019 | 26.6.2019 | 18.6.2019 | |
CCS, A.S. | obnova karty | obnova karty; množství 1; celkem 242,00 Kč | 242,00 Kč | 242,00 Kč | 18.6.2019 | 20.6.2019 | 18.6.2019 | |
NCOZ | poštovné - 05/19 | poštovné - 05/19; množství 1; celkem 22 208,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 22 208,00 Kč | 22 208,00 Kč | 18.6.2019 | 26.6.2019 | 18.6.2019 | |
REISSWOLF likvidace dokumentů | likvidace písemností | likvidace písemností; množství 1; celkem 2 724,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 724,00 Kč | 2 724,00 Kč | 19.6.2019 | 26.6.2019 | 19.6.2019 | |
ANAG, spol. s r. o. | časopis Mzdová účetní - předplatné r.2019 | časopis Mzdová účetní - předplatné r.2019; množství 1; celkem 996,00 Kč; položka rozpočtu: 5136 | 996,00 Kč | 996,00 Kč | 30.5.2019 | 10.6.2019 | 30.5.2019 | |
Avenier a.s. | očkovací látky (613/17) | očkovací látky (613/17); množství 1; celkem 1 473 891,00 Kč; položka rozpočtu: 5133 | 1 473 891,00 Kč | 1 473 891,00 Kč | 7.2.2019 | 10.7.2019 | 31.1.2019 | |
MO Atelier s.r.o. | projektové a inženýrské práce - úspor.opatř.budovy | projektové a inženýrské práce - úspor.opatř.budovy; množství 1; celkem 8 984,00 Kč; položka rozpočtu: 6121 projektové a inženýrské práce - úspor.opatř.budovy; množství 1; celkem 23 958,00 Kč; položka rozpočtu: 6121 projektové a inženýrské práce - úspor.opatř.budovy; množství 1; celkem 26 953,00 Kč; položka rozpočtu: 6121 | 59 895,00 Kč | 59 895,00 Kč | 27.2.2019 | 23.7.2019 | 5.2.2019 | |
Avenier a.s. | očkovací látky (218/18) | očkovací látky (218/18); množství 1; celkem 199 414,00 Kč; položka rozpočtu: 5133 | 199 414,00 Kč | 199 414,00 Kč | 7.3.2019 | 10.7.2019 | 28.2.2019 | |
Avenier a.s. | očkovací látky (613/17) | očkovací látky (613/17); množství 1; celkem 925 485,00 Kč; položka rozpočtu: 5133 | 925 485,00 Kč | 925 485,00 Kč | 7.3.2019 | 10.7.2019 | 28.2.2019 | |
Avenier a.s. | očkovací látky (121/18) | očkovací látky (121/18); množství 1; celkem 157 534,00 Kč; položka rozpočtu: 5133 | 157 534,00 Kč | 157 534,00 Kč | 7.3.2019 | 10.7.2019 | 28.2.2019 | |
Avenier a.s. | očkovací látky (119/18) | očkovací látky (119/18); množství 1; celkem 35 257,00 Kč; položka rozpočtu: 5133 | 35 257,00 Kč | 35 257,00 Kč | 7.3.2019 | 10.7.2019 | 28.2.2019 | |
Avenier a.s. | očkovací látky (21/18) | očkovací látky (21/18); množství 1; celkem 2 959,00 Kč; položka rozpočtu: 5133 | 2 959,00 Kč | 2 959,00 Kč | 7.3.2019 | 10.7.2019 | 28.2.2019 | |
Avenier a.s. | očkovací látky (21/18) | očkovací látky (21/18); množství 1; celkem 592,00 Kč; položka rozpočtu: 5133 | 592,00 Kč | 592,00 Kč | 7.3.2019 | 10.7.2019 | 28.2.2019 | |
Buzická Zlatuše, Ing. | projektová a inženýrská činnost - Provedení energe | projektová a inženýrská činnost - Provedení energe; množství 1; celkem 8 349,00 Kč; položka rozpočtu: 6121 projektová a inženýrská činnost - Provedení energe; množství 1; celkem 22 264,00 Kč; položka rozpočtu: 6121 projektová a inženýrská činnost - Provedení energe; množství 1; celkem 25 047,00 Kč; položka rozpočtu: 6121 | 55 660,00 Kč | 55 660,00 Kč | 24.4.2019 | 23.7.2019 | 14.2.2019 | |
R.B.E., spol. s r.o. | občerstvení 24.4.19 - OKR | občerstvení 24.4.19 - OKR; množství 1; celkem 1 467,00 Kč; položka rozpočtu: 5175 | 1 467,00 Kč | 1 467,00 Kč | 7.5.2019 | 22.7.2019 | 24.4.2019 | |
Avenier a.s. | očkovací látky (21/18) | očkovací látky (21/18); množství 1; celkem 13 613,00 Kč; položka rozpočtu: 5133 | 13 613,00 Kč | 13 613,00 Kč | 13.5.2019 | 10.7.2019 | 13.5.2019 | |
Bělina & Partners AK, s.r.o. | právní služby - 11/18 | právní služby - 11/18; množství 1; celkem 1 680 963,00 Kč; položka rozpočtu: 5166 | 1 680 963,00 Kč | 1 680 963,00 Kč | 29.5.2019 | 4.7.2019 | 29.5.2019 | |
Bělina & Partners AK, s.r.o. | právní služby - 01/19 | právní služby - 01/19; množství 1; celkem 708 554,00 Kč; položka rozpočtu: 5166 | 708 554,00 Kč | 708 554,00 Kč | 29.5.2019 | 4.7.2019 | 29.5.2019 | |
Městská část Praha 2 | nájemné dle smlouvy (Den zdraví, Zítkovy sady) | nájemné dle smlouvy (Den zdraví, Zítkovy sady); množství 1; celkem 2 420,00 Kč; položka rozpočtu: 5164 | 2 420,00 Kč | 2 420,00 Kč | 31.5.2019 | 1.7.2019 | 31.5.2019 | |
Avenier a.s. | očkovací látky (613/17) | očkovací látky (613/17); množství 1; celkem 1 275 964,00 Kč; položka rozpočtu: 5133 | 1 275 964,00 Kč | 1 275 964,00 Kč | 3.6.2019 | 10.7.2019 | 3.6.2019 | |
Avenier a.s. | očkovací látky (121/18) | očkovací látky (121/18); množství 1; celkem 69 310,00 Kč; položka rozpočtu: 5133 | 69 310,00 Kč | 69 310,00 Kč | 3.6.2019 | 17.7.2019 | 3.6.2019 | |
Avenier a.s. | očkovací látky (121/18) | očkovací látky (121/18); množství 1; celkem 34 823,00 Kč; položka rozpočtu: 5133 | 34 823,00 Kč | 34 823,00 Kč | 3.6.2019 | 10.7.2019 | 3.6.2019 | |
Avenier a.s. | očkovací látky (119/18) | očkovací látky (119/18); množství 1; celkem 750,00 Kč; položka rozpočtu: 5133 | 750,00 Kč | 750,00 Kč | 3.6.2019 | 10.7.2019 | 3.6.2019 | |
Avenier a.s. | očkovací látky (613/17) | očkovací látky (613/17); množství 1; celkem 1 170 351,00 Kč; položka rozpočtu: 5133 | 1 170 351,00 Kč | 1 170 351,00 Kč | 3.6.2019 | 10.7.2019 | 3.6.2019 | |
DSA a.s. | LZS Hradec Králové - LH, pohotovost 05/19 | LZS Hradec Králové - LH, pohotovost 05/19; množství 1; celkem 4 973 330,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 4 973 330,00 Kč | 4 973 330,00 Kč | 4.6.2019 | 1.7.2019 | 4.6.2019 | |
DSA a.s. | LZS Hradec Králové - LH mimo pohotovost 05/19 | LZS Hradec Králové - LH mimo pohotovost 05/19; množství 1; celkem 19 542,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 19 542,00 Kč | 19 542,00 Kč | 4.6.2019 | 1.7.2019 | 4.6.2019 | |
DSA a.s. | LZS Liberec - LH, pohotovost 05/19 | LZS Liberec - LH, pohotovost 05/19; množství 1; celkem 4 862 869,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 4 862 869,00 Kč | 4 862 869,00 Kč | 4.6.2019 | 1.7.2019 | 4.6.2019 | |
DSA a.s. | LZS Ústí nad Labem - LH, pohotovost 05/2019 | LZS Ústí nad Labem - LH, pohotovost 05/2019; množství 1; celkem 3 722 093,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 3 722 093,00 Kč | 3 722 093,00 Kč | 4.6.2019 | 1.7.2019 | 4.6.2019 | |
Český a moravský účetní dvůr, | kurz Hospodaaření org.složek státu - 30.5.19 | kurz Hospodaaření org.složek státu - 30.5.19; množství 1; celkem 4 833,00 Kč; položka rozpočtu: 5167 kurz Hospodaaření org.složek státu - 30.5.19; množství 1; celkem 1 144,00 Kč; položka rozpočtu: 5167 | 5 977,00 Kč | 5 977,00 Kč | 5.6.2019 | 1.7.2019 | 5.6.2019 | |
Avenier a.s. | očkovací látky (121/18) | očkovací látky (121/18); množství 1; celkem 53 064,00 Kč; položka rozpočtu: 5133 | 53 064,00 Kč | 53 064,00 Kč | 7.6.2019 | 10.7.2019 | 7.6.2019 | |
Avenier a.s. | očkovací látky (119/18) | očkovací látky (119/18); množství 1; celkem 750,00 Kč; položka rozpočtu: 5133 | 750,00 Kč | 750,00 Kč | 7.6.2019 | 10.7.2019 | 7.6.2019 | |
Avenier a.s. | očkovací látky (218/18) | očkovací látky (218/18); množství 1; celkem 13 383,00 Kč; položka rozpočtu: 5133 | 13 383,00 Kč | 13 383,00 Kč | 7.6.2019 | 10.7.2019 | 7.6.2019 | |
Avenier a.s. | očkovací látky (613/17) | očkovací látky (613/17); množství 1; celkem 1 219 637,00 Kč; položka rozpočtu: 5133 | 1 219 637,00 Kč | 1 219 637,00 Kč | 7.6.2019 | 12.7.2019 | 7.6.2019 | |
Avenier a.s. | očkovací látky (21/18) | očkovací látky (21/18); množství 1; celkem 2 368,00 Kč; položka rozpočtu: 5133 | 2 368,00 Kč | 2 368,00 Kč | 7.6.2019 | 10.7.2019 | 7.6.2019 | |
Avenier a.s. | očkovací látky (683/17) | očkovací látky (683/17); množství 1; celkem 264 559,00 Kč; položka rozpočtu: 5133 | 264 559,00 Kč | 264 559,00 Kč | 7.6.2019 | 10.7.2019 | 7.6.2019 | |
IGNUM Telekomunikace s.r.o. | techn.podpora,údržba telef.ústředny - 05/19 | techn.podpora,údržba telef.ústředny - 05/19; množství 1; celkem 23 716,00 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 23 716,00 Kč | 23 716,00 Kč | 7.6.2019 | 4.7.2019 | 7.6.2019 | |
Kraj Vysočina | zabezpečení provozu IS - 05/19 | zabezpečení provozu IS - 05/19; množství 1; celkem 72 600,00 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 72 600,00 Kč | 72 600,00 Kč | 7.6.2019 | 1.7.2019 | 7.6.2019 | |
STAPRO s. r. o. | webhosting - služby servisu a podpora EZP | webhosting - služby servisu a podpora EZP; množství 1; celkem 75 123,00 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 75 123,00 Kč | 75 123,00 Kč | 7.6.2019 | 10.7.2019 | 7.6.2019 | |
Vema, a.s. | servisní podpora IS HR - 5/19 | servisní podpora IS HR - 5/19; množství 1; celkem 201 659,00 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 201 659,00 Kč | 201 659,00 Kč | 7.6.2019 | 11.7.2019 | 7.6.2019 | |
ICZ a.s. | servisní podpora včetně údržby databáze - 05/19 | servisní podpora včetně údržby databáze - 05/19; množství 1; celkem 251 075,00 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 251 075,00 Kč | 251 075,00 Kč | 10.6.2019 | 11.7.2019 | 10.6.2019 | |
T Mobile | internetové připojení - 05/19 | internetové připojení - 05/19; množství 1; celkem 10 164,00 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 10 164,00 Kč | 10 164,00 Kč | 10.6.2019 | 4.7.2019 | 10.6.2019 | |
Vodafone Czech Republic a.s. | telekomunikační služby - 05/19 | telekomunikační služby - 05/19; množství 1; celkem 67 359,00 Kč; položka rozpočtu: 5162 telekomunikační služby - 05/19; množství 1; celkem 2 713,00 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 70 072,00 Kč | 70 072,00 Kč | 10.6.2019 | 1.7.2019 | 31.5.2019 | |
ha-vel internet s.r.o. | poplatek za připojení do sítě Brno - 05/19 | poplatek za připojení do sítě Brno - 05/19; množství 1; celkem 4 598,00 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 4 598,00 Kč | 4 598,00 Kč | 10.6.2019 | 11.7.2019 | 10.6.2019 | |
ASIANA,s.r.o. | ubytování, pojištění (88/16) | ubytování, pojištění (88/16); množství 1; celkem 4 746,00 Kč; položka rozpočtu: 5173 | 4 746,00 Kč | 4 746,00 Kč | 12.6.2019 | 1.7.2019 | 12.6.2019 | |
ASIANA,s.r.o. | pojištění (88/16) | pojištění (88/16); množství 1; celkem 46,00 Kč; položka rozpočtu: 5173 | 46,00 Kč | 46,00 Kč | 12.6.2019 | 1.7.2019 | 12.6.2019 | |
ASIANA,s.r.o. | ubytování, pojištění (88/16) | ubytování, pojištění (88/16); množství 1; celkem 4 696,00 Kč; položka rozpočtu: 5173 | 4 696,00 Kč | 4 696,00 Kč | 12.6.2019 | 1.7.2019 | 12.6.2019 | |
PRESTO - PŘEKLADATELSKÉ CENTRUM | překlad, korektura | překlad, korektura; množství 1; celkem 6 572,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 6 572,00 Kč | 6 572,00 Kč | 12.6.2019 | 1.7.2019 | 12.6.2019 | |
Skřivánek s.r.o. | přípravné kurzy na standardizovanou zkoušku | přípravné kurzy na standardizovanou zkoušku; množství 1; celkem 38 500,00 Kč; položka rozpočtu: 5167 | 38 500,00 Kč | 38 500,00 Kč | 12.6.2019 | 1.7.2019 | 12.6.2019 | |
STAPRO s. r. o. | webhosting - služby servisu a podpora EZP | webhosting - služby servisu a podpora EZP; množství 1; celkem 52 333,00 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 52 333,00 Kč | 52 333,00 Kč | 13.6.2019 | 11.7.2019 | 13.6.2019 | |
ASIANA,s.r.o. | letenka (88/16) | letenka (88/16); množství 1; celkem 9 581,00 Kč; položka rozpočtu: 5173 | 9 581,00 Kč | 9 581,00 Kč | 14.6.2019 | 1.7.2019 | 14.6.2019 | |
ASIANA,s.r.o. | pojištění (88/16) | pojištění (88/16); množství 1; celkem 69,00 Kč; položka rozpočtu: 5173 | 69,00 Kč | 69,00 Kč | 17.6.2019 | 1.7.2019 | 17.6.2019 | |
ASIANA,s.r.o. | ubytování, pojištění (88/16) | ubytování, pojištění (88/16); množství 1; celkem 9 269,00 Kč; položka rozpočtu: 5173 | 9 269,00 Kč | 9 269,00 Kč | 17.6.2019 | 1.7.2019 | 17.6.2019 | |
HELIKOPTER AIR TRANSPORT | ZZS kraj Moravskoslezský LH, pohot. - 05/19 | ZZS kraj Moravskoslezský LH, pohot. - 05/19; množství 1; celkem 4 734 695,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 4 734 695,00 Kč | 4 734 695,00 Kč | 17.6.2019 | 22.7.2019 | 17.6.2019 | |
HELIKOPTER AIR TRANSPORT | ZZS kraj Vysočina, LH a pohot. - 05/19 | ZZS kraj Vysočina, LH a pohot. - 05/19; množství 1; celkem 4 581 798,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 4 581 798,00 Kč | 4 581 798,00 Kč | 17.6.2019 | 22.7.2019 | 17.6.2019 | |
PRESTO - PŘEKLADATELSKÉ CENTRUM | tlumočení | tlumočení; množství 1; celkem 7 508,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 tlumočení; množství 1; celkem 2 172,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 9 680,00 Kč | 9 680,00 Kč | 17.6.2019 | 17.7.2019 | 17.6.2019 | |
Fakultní nemocnice Brno | telef.hovory - 05/19 | telef.hovory - 05/19; množství 1; celkem 137,00 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 137,00 Kč | 137,00 Kč | 18.6.2019 | 4.7.2019 | 18.6.2019 | |
Pražská plynárenská, a.s. | vyúčt.spotřeby plynu - 05/19 | vyúčt.spotřeby plynu - 05/19; množství 1; celkem -150 413,00 Kč vyúčt.spotřeby plynu - 05/19; množství 1; celkem 207 190,00 Kč | 56 777,00 Kč | 56 777,00 Kč | 18.6.2019 | 9.7.2019 | 31.5.2019 |