2027 | 12 |
---|---|
1 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 154 | 329 | 331 | 259 | 307 | 171 | 276 | 309 | 422 | 300 | 265 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
298 | 231 | 178 | 172 | 137 | 203 | 196 | 201 | 330 | 332 | 158 | 11 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
163 | 364 | 268 | 228 | 144 | 157 | 285 | 221 | 207 | 256 | 200 | 241 |
2018 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
249 | 285 | 331 | 178 | 212 | 172 | 274 | 304 | 231 | 225 | 266 | 165 |
2017 | 12 | 11 | 10 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|
109 | 7 | 2 | 1 | 6 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T Mobile | internetové připojení - 06/19 | internetové připojení - 06/19; množství 1; celkem 10 164,00 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 10 164,00 Kč | 10 164,00 Kč | 8.7.2019 | 30.7.2019 | 30.6.2019 | |
STAPRO s. r. o. | webhosting - služby servisu a podpora EZP | webhosting - služby servisu a podpora EZP; množství 1; celkem 75 123,00 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 75 123,00 Kč | 75 123,00 Kč | 9.7.2019 | 30.7.2019 | 30.6.2019 | |
Česká pošta, s.p. | časové razítko - variabilní paušál | časové razítko - variabilní paušál; množství 1; celkem 6 050,00 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 6 050,00 Kč | 6 050,00 Kč | 9.7.2019 | 18.7.2019 | 30.6.2019 | |
Šebek Jaromír, JUDr. | služby spojené s vydáváním Věstníku - 06/19 | služby spojené s vydáváním Věstníku - 06/19; množství 1; celkem 8 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 9.7.2019 | 17.7.2019 | 9.7.2019 | |
SP-IT Limited, s. r. o. | mobilní telefony + příslušenství | mobilní telefony + příslušenství; množství 1; celkem 58 599,00 Kč; položka rozpočtu: 5137 | 58 599,00 Kč | 58 599,00 Kč | 9.7.2019 | 23.7.2019 | 9.7.2019 | |
Česká pošta, s.p. | nadstandardní zpracování pk A | nadstandardní zpracování pk A; množství 1; celkem 33,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 33,00 Kč | 33,00 Kč | 10.7.2019 | 18.7.2019 | 30.6.2019 | |
Švec Tomáš,JUDr.,Ph.D.,advokát | účast na jednání rozkladové komise - 13.6.19 | účast na jednání rozkladové komise - 13.6.19; množství 1; celkem 2 904,00 Kč; položka rozpočtu: 5166 | 2 904,00 Kč | 2 904,00 Kč | 11.7.2019 | 23.7.2019 | 8.7.2019 | |
R.B.E., spol. s r.o. | občerstvení 28.6.2019 - OPP | občerstvení 28.6.2019 - OPP; množství 1; celkem 700,00 Kč; položka rozpočtu: 5175 | 700,00 Kč | 700,00 Kč | 11.7.2019 | 23.7.2019 | 28.6.2019 | |
R.B.E., spol. s r.o. | občerstvení DEN ZDRAVÍ - TIS | občerstvení DEN ZDRAVÍ - TIS; množství 1; celkem 6 191,00 Kč; položka rozpočtu: 5175 | 6 191,00 Kč | 6 191,00 Kč | 11.7.2019 | 22.7.2019 | 11.7.2019 | |
Vodafone Czech Republic a.s. | telekomunikační služby - 06/19 | telekomunikační služby - 06/19; množství 1; celkem 60 839,00 Kč; položka rozpočtu: 5162 telekomunikační služby - 06/19; množství 1; celkem 2 843,00 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 63 682,00 Kč | 63 682,00 Kč | 11.7.2019 | 29.7.2019 | 30.6.2019 | |
IGNUM Telekomunikace s.r.o. | techn.podpora,údržba telef.ústředny - 06/19 | techn.podpora,údržba telef.ústředny - 06/19; množství 1; celkem 23 716,00 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 23 716,00 Kč | 23 716,00 Kč | 11.7.2019 | 30.7.2019 | 30.6.2019 | |
MB-SVING s.r.o. | nádobí | nádobí; množství 1; celkem 13 934,00 Kč; položka rozpočtu: 5137 | 13 934,00 Kč | 13 934,00 Kč | 12.7.2019 | 23.7.2019 | 12.7.2019 | |
LEGITIS akvokátní kancelář s.r.o. | účast na jednání rozkladové komise - 11.7.19 | účast na jednání rozkladové komise - 11.7.19; množství 1; celkem 8 269,00 Kč; položka rozpočtu: 5166 | 8 269,00 Kč | 8 269,00 Kč | 12.7.2019 | 23.7.2019 | 12.7.2019 | |
Up Česká republika, s.r.o. | stravenky - 07/19 | stravenky - 07/19; množství 1; celkem 820 400,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 820 400,00 Kč | 820 400,00 Kč | 12.7.2019 | 29.7.2019 | 9.7.2019 | |
ERDING, a.s. | zabezpečení správy plynové kotelny - 06/19 | zabezpečení správy plynové kotelny - 06/19; množství 1; celkem 9 632,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 zabezpečení správy plynové kotelny - 06/19; množství 1; celkem 876,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 10 508,00 Kč | 10 508,00 Kč | 15.7.2019 | 23.7.2019 | 30.6.2019 | |
Fišer Jaroslav - Klimamont | diagnostika a havarijní oprava klimatizace | diagnostika a havarijní oprava klimatizace; množství 1; celkem 67 459,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 67 459,00 Kč | 67 459,00 Kč | 15.7.2019 | 31.7.2019 | 24.6.2019 | |
Skřivánek s.r.o. | přípravné kurzy na standardizovanou zkoušku | přípravné kurzy na standardizovanou zkoušku; množství 1; celkem 33 550,00 Kč; položka rozpočtu: 5167 | 33 550,00 Kč | 33 550,00 Kč | 15.7.2019 | 31.7.2019 | 30.6.2019 | |
TSM spol. s.r.o. | školení - 9.7.19 | školení - 9.7.19; množství 1; celkem 1 990,00 Kč; položka rozpočtu: 5167 | 1 990,00 Kč | 1 990,00 Kč | 15.7.2019 | 29.7.2019 | 9.7.2019 | |
Nemocnice Na Homolce | občerstvení - Porada hlavních sester 20.6.19 | občerstvení - Porada hlavních sester 20.6.19; množství 1; celkem 14 845,00 Kč; položka rozpočtu: 5175 | 14 845,00 Kč | 14 845,00 Kč | 11.7.2019 | 26.7.2019 | 30.6.2019 | |
NCOZ | telef.hovory - 06/19 | telef.hovory - 06/19; množství 1; celkem 163,00 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 163,00 Kč | 163,00 Kč | 16.7.2019 | 29.7.2019 | 30.6.2019 | |
NCOZ | poštovné - 06/19 | poštovné - 06/19; množství 1; celkem 13 462,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 13 462,00 Kč | 13 462,00 Kč | 16.7.2019 | 23.7.2019 | 30.6.2019 | |
Česká pošta, s.p. | kvalifikovaný osobní certifikát | kvalifikovaný osobní certifikát; množství 1; celkem 2 138,00 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 2 138,00 Kč | 2 138,00 Kč | 16.7.2019 | 29.7.2019 | 30.6.2019 | |
Česká pošta, s.p. | zákaznické jízdy | zákaznické jízdy; množství 1; celkem 4 538,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 4 538,00 Kč | 4 538,00 Kč | 16.7.2019 | 23.7.2019 | 30.6.2019 | |
Semelka Karel | dodání a montáž vertikálních žaluzií | dodání a montáž vertikálních žaluzií; množství 1; celkem 4 539,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 4 539,00 Kč | 4 539,00 Kč | 16.7.2019 | 23.7.2019 | 16.7.2019 | |
HAVEL & PARTNERS s.r.o., advok | právní služby | právní služby; množství 1; celkem 302 872,00 Kč; položka rozpočtu: 5166 | 302 872,00 Kč | 302 872,00 Kč | 16.7.2019 | 30.7.2019 | 30.6.2019 | |
SEKOSS, s.r.o. | odběr vzorků vod, mytí vozidel | odběr vzorků vod, mytí vozidel; množství 1; celkem 1 523,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 523,00 Kč | 1 523,00 Kč | 17.7.2019 | 29.7.2019 | 12.7.2019 | |
SEKOSS, s.r.o. | odběr vzorků vod, mytí vozidel | odběr vzorků vod, mytí vozidel; množství 1; celkem 1 523,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 523,00 Kč | 1 523,00 Kč | 17.7.2019 | 29.7.2019 | 12.7.2019 | |
Fakultní nemocnice Brno | teplo - 06/19 | teplo - 06/19; množství 1; celkem 3 032,00 Kč; položka rozpočtu: 5152 | 3 032,00 Kč | 3 032,00 Kč | 17.7.2019 | 29.7.2019 | 30.6.2019 | |
Fakultní nemocnice Brno | telef.hovory - 06/19 | telef.hovory - 06/19; množství 1; celkem 137,00 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 137,00 Kč | 137,00 Kč | 17.7.2019 | 30.7.2019 | 30.6.2019 | |
Fakultní nemocnice Brno | úklid, el.energie, vodné, stočné - 06/19 | úklid, el.energie, vodné, stočné - 06/19; množství 1; celkem 2 057,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 úklid, el.energie, vodné, stočné - 06/19; množství 1; celkem 601,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 úklid, el.energie, vodné, stočné - 06/19; množství 1; celkem 309,00 Kč; položka rozpočtu: 5151 | 2 967,00 Kč | 2 967,00 Kč | 17.7.2019 | 29.7.2019 | 30.6.2019 | |
CRC Data, spol. s.r.o. | vytvoření nových šablon v aplikaci Grant5P | vytvoření nových šablon v aplikaci Grant5P; množství 1; celkem 30 250,00 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 30 250,00 Kč | 30 250,00 Kč | 17.7.2019 | 29.7.2019 | 12.7.2019 | |
ASIANA,s.r.o. | vlaková jízdenka (88/16) | vlaková jízdenka (88/16); množství 1; celkem 4 368,00 Kč; položka rozpočtu: 5173 | 4 368,00 Kč | 4 368,00 Kč | 17.7.2019 | 31.7.2019 | 17.7.2019 | |
ASIANA,s.r.o. | pojištění (88/16) | pojištění (88/16); množství 1; celkem 46,00 Kč; položka rozpočtu: 5173 | 46,00 Kč | 46,00 Kč | 17.7.2019 | 31.7.2019 | 17.7.2019 | |
CCS, A.S. | obnova karty | obnova karty; množství 1; celkem 484,00 Kč | 484,00 Kč | 484,00 Kč | 18.7.2019 | 22.7.2019 | 18.7.2019 | |
SEKOSS, s.r.o. | dodání chemikálií pro ČOV, mytí vozidel | dodání chemikálií pro ČOV, mytí vozidel; množství 1; celkem 1 372,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 1 372,00 Kč | 1 372,00 Kč | 18.7.2019 | 29.7.2019 | 12.7.2019 | |
ASIANA,s.r.o. | letenka (88/16) | letenka (88/16); množství 1; celkem 5 907,00 Kč; položka rozpočtu: 5173 | 5 907,00 Kč | 5 907,00 Kč | 19.7.2019 | 31.7.2019 | 19.7.2019 | |
MB-SVING s.r.o. | nádobí | nádobí; množství 1; celkem 27 443,00 Kč; položka rozpočtu: 5137 | 27 443,00 Kč | 27 443,00 Kč | 19.7.2019 | 29.7.2019 | 15.7.2019 | |
Zakouřil Vladimír | výroba hist.kování oken, oprava křesla | výroba hist.kování oken, oprava křesla; množství 1; celkem 80 889,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 výroba hist.kování oken, oprava křesla; množství 1; celkem 1 452,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 82 341,00 Kč | 82 341,00 Kč | 19.7.2019 | 31.7.2019 | 19.7.2019 | |
Zakouřil Vladimír | oprava kování oken - výměnou | oprava kování oken - výměnou; množství 1; celkem 60 016,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 60 016,00 Kč | 60 016,00 Kč | 19.7.2019 | 29.7.2019 | 19.7.2019 | |
ATICO MONEO a.s. | havarijní dispečink - help desk 2.Q.19 | havarijní dispečink - help desk 2.Q.19; množství 1; celkem 2 202,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 havarijní dispečink - help desk 2.Q.19; množství 1; celkem 218,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 420,00 Kč | 2 420,00 Kč | 22.7.2019 | 31.7.2019 | 2.7.2019 | |
MB-SVING s.r.o. | nádobí | nádobí; množství 1; celkem 12 360,00 Kč; položka rozpočtu: 5137 | 12 360,00 Kč | 12 360,00 Kč | 22.7.2019 | 31.7.2019 | 22.7.2019 | |
Avenier a.s. | očkovací látky (613/17) | očkovací látky (613/17); množství 1; celkem 763 153,00 Kč; položka rozpočtu: 5133 | 763 153,00 Kč | 763 153,00 Kč | 9.1.2019 | 10.7.2019 | 9.1.2019 | |
Seminaria, s.r.o. | účastnický poplatek za seminář:Jak soutěžit na kva | účastnický poplatek za seminář:Jak soutěžit na kva; množství 1; celkem 8 022,00 Kč; položka rozpočtu: 5167 | 8 022,00 Kč | 8 022,00 Kč | 15.7.2019 | 26.7.2019 | 15.7.2019 | |
ASIANA,s.r.o. | ubytování (88/16) | ubytování (88/16); množství 1; celkem 53 609,00 Kč; položka rozpočtu: 5173 ubytování (88/16); množství 1; celkem 15 511,00 Kč; položka rozpočtu: 5173 | 69 120,00 Kč | 69 120,00 Kč | 27.6.2019 | 5.8.2019 | 27.6.2019 | |
ASIANA,s.r.o. | letenky (88/16) | letenky (88/16); množství 1; celkem 51 460,00 Kč; položka rozpočtu: 5173 letenky (88/16); množství 1; celkem 14 889,00 Kč; položka rozpočtu: 5173 | 66 348,00 Kč | 66 348,00 Kč | 27.6.2019 | 5.8.2019 | 27.6.2019 | |
BENE FACTUM a.s. | kontrola podkladů k účetní závěrce 2018 | kontrola podkladů k účetní závěrce 2018; množství 1; celkem 58 080,00 Kč; položka rozpočtu: 5166 | 58 080,00 Kč | 58 080,00 Kč | 28.6.2019 | 8.8.2019 | 28.6.2019 | |
BENE FACTUM a.s. | kontrola podkladů k účetní závěrce 2018 | kontrola podkladů k účetní závěrce 2018; množství 1; celkem 58 080,00 Kč; položka rozpočtu: 5166 | 58 080,00 Kč | 58 080,00 Kč | 28.6.2019 | 8.8.2019 | 28.6.2019 | |
BENE FACTUM a.s. | kontrola podkladů k účetní závěrce 2018 | kontrola podkladů k účetní závěrce 2018; množství 1; celkem 58 080,00 Kč; položka rozpočtu: 5166 | 58 080,00 Kč | 58 080,00 Kč | 28.6.2019 | 8.8.2019 | 28.6.2019 | |
Boček Petr | stolní voda | stolní voda; množství 1; celkem 1 665,00 Kč; položka rozpočtu: 5175 | 1 665,00 Kč | 1 665,00 Kč | 3.7.2019 | 21.8.2019 | 28.6.2019 | |
ZENOVA services s.r.o. | zajištění správy budovy MZ - 6/19 | zajištění správy budovy MZ - 6/19; množství 1; celkem 163 463,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 zajištění správy budovy MZ - 6/19; množství 1; celkem 15 891,00 Kč zajištění správy budovy MZ - 6/19; množství 1; celkem 0,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 179 354,00 Kč | 179 354,00 Kč | 3.7.2019 | 6.8.2019 | 30.6.2019 | |
ZENOVA services s.r.o. | vícepráce dle objednávek - 05/19 | vícepráce dle objednávek - 05/19; množství 1; celkem 2 720,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 vícepráce dle objednávek - 05/19; množství 1; celkem 5 590,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 vícepráce dle objednávek - 05/19; množství 1; celkem 2 433,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 vícepráce dle objednávek - 05/19; množství 1; celkem 6 616,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 17 360,00 Kč | 17 360,00 Kč | 4.7.2019 | 6.8.2019 | 4.7.2019 | |
MÚZO Praha s.r.o. | servisní poplatek-Dotace JASU,rozhr.MONIT7+ | servisní poplatek-Dotace JASU,rozhr.MONIT7+; množství 1; celkem 17 424,00 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 17 424,00 Kč | 17 424,00 Kč | 8.7.2019 | 15.8.2019 | 28.6.2019 | |
ha-vel internet s.r.o. | poplatek za připojení do sítě Brno - 06/19 | poplatek za připojení do sítě Brno - 06/19; množství 1; celkem 4 598,00 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 4 598,00 Kč | 4 598,00 Kč | 9.7.2019 | 5.8.2019 | 30.6.2019 | |
BENE FACTUM a.s. | kontrola podkladů k účetní závěrce 2018 | kontrola podkladů k účetní závěrce 2018; množství 1; celkem 45 980,00 Kč; položka rozpočtu: 5166 | 45 980,00 Kč | 45 980,00 Kč | 9.7.2019 | 8.8.2019 | 1.7.2019 | |
BENE FACTUM a.s. | kontrola podkladů k účetní závěrce 2018 | kontrola podkladů k účetní závěrce 2018; množství 1; celkem 21 780,00 Kč; položka rozpočtu: 5166 | 21 780,00 Kč | 21 780,00 Kč | 9.7.2019 | 8.8.2019 | 3.7.2019 | |
Avenier a.s. | očkovací látky (613/17) | očkovací látky (613/17); množství 1; celkem 1 107 374,00 Kč; položka rozpočtu: 5133 | 1 107 374,00 Kč | 1 107 374,00 Kč | 9.7.2019 | 5.8.2019 | 30.6.2019 | |
Avenier a.s. | očkovací látky (21/18) | očkovací látky (21/18); množství 1; celkem 2 368,00 Kč; položka rozpočtu: 5133 | 2 368,00 Kč | 2 368,00 Kč | 9.7.2019 | 5.8.2019 | 30.6.2019 | |
Avenier a.s. | očkovací látky (121/18) | očkovací látky (121/18); množství 1; celkem 54 722,00 Kč; položka rozpočtu: 5133 | 54 722,00 Kč | 54 722,00 Kč | 9.7.2019 | 5.8.2019 | 30.6.2019 | |
Avenier a.s. | očkovací látky (218/18) | očkovací látky (218/18); množství 1; celkem 3 123,00 Kč; položka rozpočtu: 5133 | 3 123,00 Kč | 3 123,00 Kč | 9.7.2019 | 5.8.2019 | 30.6.2019 | |
Avenier a.s. | očkovací látky (121/18) | očkovací látky (121/18); množství 1; celkem 337,00 Kč; položka rozpočtu: 5133 | 337,00 Kč | 337,00 Kč | 9.7.2019 | 5.8.2019 | 30.6.2019 | |
Vema, a.s. | servisní podpora IS HR - 06/19 | servisní podpora IS HR - 6/19; množství 1; celkem 201 659,00 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 201 659,00 Kč | 201 659,00 Kč | 10.7.2019 | 5.8.2019 | 30.6.2019 | |
ENERGOCENTRUM PLUS, s.r.o. | provozování systému Mervis - 06/19 | provozování systému Mervis - 06/19; množství 1; celkem 182,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 provozování systému Mervis - 06/19; množství 1; celkem 1 997,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 178,00 Kč | 2 178,00 Kč | 10.7.2019 | 6.8.2019 | 30.6.2019 | |
Avenier a.s. | očkovací látky (218/18) | očkovací látky (218/18); množství 1; celkem 892,00 Kč; položka rozpočtu: 5133 | 892,00 Kč | 892,00 Kč | 10.7.2019 | 5.8.2019 | 30.4.2019 | |
ICZ a.s. | servisní podpora včetně údržby databáze - 06/19 | servisní podpora včetně údržby databáze - 06/19; množství 1; celkem 251 075,00 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 251 075,00 Kč | 251 075,00 Kč | 10.7.2019 | 5.8.2019 | 30.6.2019 | |
ZENOVA services s.r.o. | vícepráce dle objednávek 6/2019 | vícepráce dle objednávek 6/2019; množství 1; celkem 6 166,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 6 166,00 Kč | 6 166,00 Kč | 12.7.2019 | 6.8.2019 | 30.6.2019 | |
EP ENERGY TRADING, a.s. | vyúčt.spotřeby el.energie - 06/19 | vyúčt.spotřeby el.energie - 06/19; množství 1; celkem -25 622,00 Kč vyúčt.spotřeby el.energie - 06/19; množství 1; celkem 58 105,00 Kč | 32 483,00 Kč | 32 483,00 Kč | 15.7.2019 | 9.8.2019 | 30.6.2019 | |
HELIKOPTER AIR TRANSPORT | ZZS kraj Moravskoslezský LH, pohot. - 06/19 | ZZS kraj Moravskoslezský LH, pohot. - 06/19; množství 1; celkem 4 697 862,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 4 697 862,00 Kč | 4 697 862,00 Kč | 16.7.2019 | 5.8.2019 | 30.6.2019 | |
HELIKOPTER AIR TRANSPORT | ZZS kraj Vysočina, LH a pohot. - 06/19 | ZZS kraj Vysočina, LH a pohot. - 06/19; množství 1; celkem 4 635 820,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 4 635 820,00 Kč | 4 635 820,00 Kč | 16.7.2019 | 5.8.2019 | 30.6.2019 | |
Boček Petr | stolní voda | stolní voda; množství 1; celkem 1 457,00 Kč; položka rozpočtu: 5175 | 1 457,00 Kč | 1 457,00 Kč | 16.7.2019 | 28.8.2019 | 16.7.2019 | |
SKYLAB, spol. s r.o. | služby dle prováděcí smlouvy 211/19 | služby dle prováděcí smlouvy 211/19; množství 1; celkem 217 800,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 217 800,00 Kč | 217 800,00 Kč | 16.7.2019 | 8.8.2019 | 30.6.2019 | |
Trojanka, spol. s r.o. | občerstvení | občerstvení; množství 1; celkem 7 001,00 Kč; položka rozpočtu: 5175 | 7 001,00 Kč | 7 001,00 Kč | 17.7.2019 | 5.8.2019 | 17.7.2019 | |
Buriánek Petr | havarijní oprava posuvné brány | havarijní oprava posuvné brány; množství 1; celkem 17 299,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 havarijní oprava posuvné brány; množství 1; celkem 1 711,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 19 010,00 Kč | 19 010,00 Kč | 18.7.2019 | 15.8.2019 | 18.7.2019 | |
GORDIC spol. s r.o. | poskytované služby - 06/19 | poskytované služby - 06/19; množství 1; celkem 272 497,00 Kč; položka rozpočtu: 5168 poskytované služby - 06/19; množství 1; celkem 24 200,00 Kč; položka rozpočtu: 5168 poskytované služby - 06/19; množství 1; celkem 7 260,00 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 303 957,00 Kč | 303 957,00 Kč | 19.7.2019 | 23.8.2019 | 17.7.2019 | |
ASIANA,s.r.o. | pojištění (88/16) | pojištění (88/16); množství 1; celkem 15,00 Kč; položka rozpočtu: 5173 pojištění (88/16); množství 1; celkem 54,00 Kč; položka rozpočtu: 5173 | 69,00 Kč | 69,00 Kč | 22.7.2019 | 15.8.2019 | 22.7.2019 | |
Gregor Petr | zprac.popisu souč.stavu software IS FMD | zprac.popisu souč.stavu software IS FMD; množství 1; celkem 32 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 32 000,00 Kč | 32 000,00 Kč | 19.7.2019 | 8.8.2019 | 19.7.2019 | |
T Mobile | telef.poplatky 6/19 - 7/19 | telef.poplatky 6/19 - 7/19; množství 1; celkem 363,00 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 363,00 Kč | 363,00 Kč | 22.7.2019 | 15.8.2019 | 22.7.2019 | |
ASIANA,s.r.o. | letenka (88/16) | letenka (88/16); množství 1; celkem 5 637,00 Kč; položka rozpočtu: 5173 | 5 637,00 Kč | 5 637,00 Kč | 23.7.2019 | 5.8.2019 | 23.7.2019 | |
ASIANA,s.r.o. | letenka (88/16) | letenka (88/16); množství 1; celkem 5 643,00 Kč; položka rozpočtu: 5173 | 5 643,00 Kč | 5 643,00 Kč | 23.7.2019 | 5.8.2019 | 23.7.2019 | |
AVANTI FLOORS s.r.o. | malování | malování; množství 1; celkem 9 390,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 9 390,00 Kč | 9 390,00 Kč | 23.7.2019 | 6.8.2019 | 23.7.2019 | |
Svatopluk Vojíř | ozvučení akce Den zdraví | ozvučení akce Den zdraví; množství 1; celkem 26 620,00 Kč; položka rozpočtu: 5164 | 26 620,00 Kč | 26 620,00 Kč | 23.7.2019 | 6.8.2019 | 23.7.2019 | |
ELIT CZ, spol. s r.o. | servis vozidla | servis vozidla; množství 1; celkem 6 118,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 6 118,00 Kč | 6 118,00 Kč | 24.7.2019 | 8.8.2019 | 24.7.2019 | |
DSA a.s. | LZS Hradec Králové - LH mimo pohotovost 06/19 | LZS Hradec Králové - LH mimo pohotovost 06/19; množství 1; celkem 27 152,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 27 152,00 Kč | 27 152,00 Kč | 4.7.2019 | 2.8.2019 | 4.7.2019 | |
DSA a.s. | LZS Liberec - LH, pohotovost 06/19 | LZS Liberec - LH, pohotovost 06/19; množství 1; celkem 4 922 631,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 4 922 631,00 Kč | 4 922 631,00 Kč | 4.7.2019 | 2.8.2019 | 4.7.2019 | |
DSA a.s. | LZS Ústí nad Labem - LH, pohotovost 5/2019 | LZS Ústí nad Labem - LH, pohotovost 5/2019; množství 1; celkem 3 756 155,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 3 756 155,00 Kč | 3 756 155,00 Kč | 4.7.2019 | 2.8.2019 | 4.7.2019 | |
DSA a.s. | LZS Ústí n/L. - LH mimo pohotovost 06/19 | LZS Ústí n/L. - LH mimo pohotovost 06/19; množství 1; celkem 15 016,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 15 016,00 Kč | 15 016,00 Kč | 4.7.2019 | 2.8.2019 | 4.7.2019 | |
CarTec Praha, s r.o. | servis vozu | servis vozu; množství 1; celkem 8 933,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 8 933,00 Kč | 8 933,00 Kč | 25.7.2019 | 15.8.2019 | 25.7.2019 | |
ERDING, a.s. | kalibrace a ověření kalorimetrů | kalibrace a ověření kalorimetrů; množství 1; celkem 36 179,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 36 179,00 Kč | 36 179,00 Kč | 25.7.2019 | 8.8.2019 | 25.7.2019 | |
Král Jakub JUDr. | činnost člena rozkladové komise - 07/19 | činnost člena rozkladové komise - 07/19; množství 1; celkem 3 146,00 Kč; položka rozpočtu: 5166 | 3 146,00 Kč | 3 146,00 Kč | 25.7.2019 | 8.8.2019 | 25.7.2019 | |
ASIANA,s.r.o. | pojištění (88/16) | pojištění (88/16); množství 1; celkem 46,00 Kč; položka rozpočtu: 5173 | 46,00 Kč | 46,00 Kč | 25.7.2019 | 8.8.2019 | 25.7.2019 | |
CeWe Color a.s., Praha | fotoaparát Canon | fotoaparát Canon; množství 1; celkem 36 679,00 Kč; položka rozpočtu: 5137 | 36 679,00 Kč | 36 679,00 Kč | 26.7.2019 | 15.8.2019 | 26.7.2019 | |
Pneucentrum HVT, s.r.o. | letní pneumatiky | letní pneumatiky; množství 1; celkem 35 332,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 35 332,00 Kč | 35 332,00 Kč | 26.7.2019 | 8.8.2019 | 26.7.2019 | |
Košťál Jiří - Restaurování | oprava okna | oprava okna; množství 1; celkem 37 140,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 37 140,00 Kč | 37 140,00 Kč | 26.7.2019 | 8.8.2019 | 26.7.2019 | |
Hons Michal | výroba placky kampaň Studuj zdravku | výroba placky kampaň Studuj zdravku; množství 1; celkem 956,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 956,00 Kč | 956,00 Kč | 29.7.2019 | 15.8.2019 | 29.7.2019 | |
PRESTO - PŘEKLADATELSKÉ CENTRUM | překlad, korektura | překlad, korektura; množství 1; celkem 2 422,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 422,00 Kč | 2 422,00 Kč | 29.7.2019 | 8.8.2019 | 29.7.2019 | |
ASIANA,s.r.o. | ubytování, pojištění (88/16) | ubytování, pojištění (88/16); množství 1; celkem 4 726,00 Kč; položka rozpočtu: 5173 | 4 726,00 Kč | 4 726,00 Kč | 30.7.2019 | 6.8.2019 | 30.7.2019 | |
R.B.E., spol. s r.o. | občerstvení - 17.7.19 | občerstvení - 17.7.19; množství 1; celkem 1 050,00 Kč; položka rozpočtu: 5175 | 1 050,00 Kč | 1 050,00 Kč | 30.7.2019 | 15.8.2019 | 30.7.2019 | |
R.B.E., spol. s r.o. | občerstvení - 22.7.19 | občerstvení - 22.7.19; množství 1; celkem 3 036,00 Kč; položka rozpočtu: 5175 | 3 036,00 Kč | 3 036,00 Kč | 30.7.2019 | 15.8.2019 | 30.7.2019 | |
CIVOP s.r.o. | služby PO a BOZP | služby PO a BOZP; množství 1; celkem 11 858,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 11 858,00 Kč | 11 858,00 Kč | 30.7.2019 | 15.8.2019 | 30.7.2019 | |
AB PARTY TENT, spol. s .r.o. | pronájem vybavení | pronájem vybavení; množství 1; celkem 5 324,00 Kč; položka rozpočtu: 5164 | 5 324,00 Kč | 5 324,00 Kč | 31.7.2019 | 15.8.2019 | 31.7.2019 | |
AKR1, s.r.o. | tisk na Xerox Versant | tisk na Xerox Versant; množství 1; celkem 4 951,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 4 951,00 Kč | 4 951,00 Kč | 31.7.2019 | 22.8.2019 | 31.7.2019 |