2022 | 01 |
---|---|
1 |
2021 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|
44 | 86 | 76 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74 | 95 | 116 | 102 | 85 | 89 | 92 | 83 | 89 | 114 | 121 | 135 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69 | 132 | 136 | 120 | 83 | 105 | 94 | 121 | 108 | 118 | 119 | 114 |
2018 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78 | 111 | 137 | 118 | 86 | 108 | 91 | 115 | 103 | 84 | 97 | 134 |
2017 | 12 | 11 |
---|---|---|
4 | 1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pražská plynárenská, a.s. | vyúčt. energie 2/20 - Pellicova | vyúčt. energie 2/20 - Pellicova; množství 1; celkem 5 673,80 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 5 673,80 Kč | 5 673,80 Kč | 11.3.2020 | 23.3.2020 | 29.2.2020 | |
Pražská plynárenská, a.s. | vyúčt. energie 2/20 - Masná | vyúčt. energie 2/20 - Masná; množství 1; celkem 2 112,73 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 2 112,73 Kč | 2 112,73 Kč | 11.3.2020 | 23.3.2020 | 29.2.2020 | |
Pražská plynárenská, a.s. | vyúčt. energie 2/20 - Břeclav | vyúčt. energie 2/20 - Břeclav; množství 1; celkem 2 346,82 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 2 346,82 Kč | 2 346,82 Kč | 11.3.2020 | 23.3.2020 | 29.2.2020 | |
Pražská plynárenská, a.s. | vyúčt. energie 2/20 - Hodonín | vyúčt. energie 2/20 - Hodonín; množství 1; celkem 14 510,61 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 14 510,61 Kč | 14 510,61 Kč | 11.3.2020 | 23.3.2020 | 29.2.2020 | |
F & K & B, a.s. | projekční práce - Břeclav | projekční a inž. činnosti; množství 1; celkem 66 550,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 66 550,00 Kč | 66 550,00 Kč | 11.3.2020 | 23.3.2020 | 10.3.2020 | |
Michal Stolička | podlahářské práce, koberce - Kabátníkova | opravy podlah a pokládka koberců; množství 1; celkem 14 895,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 koberce; množství 1; celkem 85 051,00 Kč; položka rozpočtu: 5137 | 99 946,00 Kč | 99 946,00 Kč | 11.3.2020 | 17.3.2020 | 9.3.2020 | |
MÚZO Praha s.r.o. | zprac. účetních výkazů 12/19 | zprac. účet. výkazů 12/2019; množství 1; celkem 131,89 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 131,89 Kč | 131,89 Kč | 12.3.2020 | 23.3.2020 | 25.2.2020 | |
Valtice -serviss.r.o. | praní prádla 2/20 - Břeclav | praní prádla 2/2020; množství 1; celkem 456,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 456,00 Kč | 456,00 Kč | 12.3.2020 | 13.3.2020 | 28.2.2020 | |
Státní zdravotní ústav | časop. Hygiena r. 65/20, 6 ks | časopis; množství 1; celkem 5 544,00 Kč; položka rozpočtu: 5136 | 5 544,00 Kč | 5 544,00 Kč | 12.3.2020 | 13.3.2020 | 5.3.2020 | |
Vodovody a kanalizace Břeclav | čištění odpadní šachty - Břeclav | tlakové čištění; množství 1; celkem 1 405,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 405,00 Kč | 1 405,00 Kč | 12.3.2020 | 13.3.2020 | 24.2.2020 | |
SMERO, spol. s r.o. | sklad-mycí prostředky, krémy, pap. ručníky | čistící prostředky; množství 1; celkem 49 577,33 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 49 577,33 Kč | 49 577,33 Kč | 12.3.2020 | 23.3.2020 | 6.3.2020 | |
David Vídeňský - TELEPHONE | oprava tel. a tel. linek - Kabátníkova | oprava tel. a tel. linek - Kabátníkova; množství 1; celkem 1 130,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 1 130,00 Kč | 1 130,00 Kč | 12.3.2020 | 23.3.2020 | 12.3.2020 | |
David Vídeňský - TELEPHONE | tel. Alcatel Temporis 56 - 5 ks | telef. přístroj 5x; množství 1; celkem 3 146,00 Kč; položka rozpočtu: 5137 | 3 146,00 Kč | 3 146,00 Kč | 12.3.2020 | 23.3.2020 | 12.3.2020 | |
AB Klimatizace s.r.o. | servis klimatizace - Kabátníkova | servis klimatizace; množství 1; celkem 3 993,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 3 993,00 Kč | 3 993,00 Kč | 13.3.2020 | 23.3.2020 | 12.3.2020 | |
MEROS, spol. s r.o. | kalibrace dig. teploměrů | kalibrace teploměrů; množství 1; celkem 7 454,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 7 454,00 Kč | 7 454,00 Kč | 16.3.2020 | 26.3.2020 | 10.3.2020 | |
Brněnské vodárny a | srážková voda 26.10./19 - 29.2./20 - Masná | srážková voda 25.10.19-29.2.20; množství 1; celkem 17 769,00 Kč; položka rozpočtu: 5151 | 17 769,00 Kč | 17 769,00 Kč | 16.3.2020 | 23.3.2020 | 29.2.2020 | |
Česká pošta, s.p. | platba do frank. stroje - Brno | kredit do frank. stroje; množství 1; celkem 50 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 50 000,00 Kč | 50 000,00 Kč | 16.3.2020 | 17.3.2020 | 16.3.2020 | |
SAMO s.r.o., Brno | eko likvidace IT majetku | ekologická likvidace IT; množství 1; celkem 5 990,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 5 990,00 Kč | 5 990,00 Kč | 16.3.2020 | 23.3.2020 | 10.3.2020 | |
Město Břeclav | ostraha I.Q/20 - Břeclav | ostraha I. čtvrt. 2020; množství 1; celkem 2 904,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 904,00 Kč | 2 904,00 Kč | 16.3.2020 | 26.3.2020 | 16.3.2020 | |
LAMA energy a.s. | vyúčt. plyn 2/20 - Jeřábkova | vyúčt. plyn 2/20 - Jeřábkova; množství 1; celkem 7 110,90 Kč; položka rozpočtu: 5153 | 7 110,90 Kč | 7 110,90 Kč | 17.3.2020 | 26.3.2020 | 9.3.2020 | |
LAMA energy a.s. | vyúčt. plyn 2/20 - Kabátníkova | vyúčt. plyn 2/20 - Kabátníkova; množství 1; celkem 20 022,34 Kč; položka rozpočtu: 5153 | 20 022,34 Kč | 20 022,34 Kč | 17.3.2020 | 26.3.2020 | 5.3.2020 | |
LAMA energy a.s. | vyúčt. plyn 2/20 - Pellicova | vyúčt. plyn 2/20 - Pellicova; množství 1; celkem 3 569,17 Kč; položka rozpočtu: 5153 | 3 569,17 Kč | 3 569,17 Kč | 17.3.2020 | 26.3.2020 | 5.3.2020 | |
LAMA energy a.s. | vyúčt. plyn 2/20 - Masná | vyúčt. plyn 2/20 - Masná; množství 1; celkem 5 764,94 Kč; položka rozpočtu: 5153 | 5 764,94 Kč | 5 764,94 Kč | 17.3.2020 | 26.3.2020 | 5.3.2020 | |
LAMA energy a.s. | vyúčt. plyn 2/20 - Blansko | vyúčt. plyn 2/20 - Blansko; množství 1; celkem 10 709,71 Kč; položka rozpočtu: 5153 | 10 709,71 Kč | 10 709,71 Kč | 17.3.2020 | 26.3.2020 | 5.3.2020 | |
LAMA energy a.s. | vyúčt. plyn 2/20 - Břeclav | vyúčt. plyn 2/20 - Břeclav; množství 1; celkem 4 379,71 Kč; položka rozpočtu: 5153 | 4 379,71 Kč | 4 379,71 Kč | 17.3.2020 | 26.3.2020 | 5.3.2020 | |
LAMA energy a.s. | vyúčt. plyn 2/20 - Znojmo | vyúčt. plyn 2/20 - Znojmo; množství 1; celkem 3 480,66 Kč; položka rozpočtu: 5153 | 3 480,66 Kč | 3 480,66 Kč | 17.3.2020 | 26.3.2020 | 5.3.2020 | |
Nemocnice Znojmo | praní prádla + příhradečné 2/20 - Znojmo | praní prádla 2/2020; množství 1; celkem 917,74 Kč; položka rozpočtu: 5169 příhradečné 2/2020; množství 1; celkem 121,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 1 038,74 Kč | 1 038,74 Kč | 17.3.2020 | 19.3.2020 | 29.2.2020 | |
HK auto, s.r.o. | oprava auta 5B2 6410 - Brno | oprava auta; množství 1; celkem 3 399,65 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 3 399,65 Kč | 3 399,65 Kč | 17.3.2020 | 19.3.2020 | 10.1.2020 | |
HK auto, s.r.o. | výměna autobaterie 6AB 8719 - Brno | výměna autobaterie; množství 1; celkem 3 259,45 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 3 259,45 Kč | 3 259,45 Kč | 17.3.2020 | 26.3.2020 | 6.3.2020 | |
TNT Express Worldwide, spol. s r.o. | přeprava zdrav. mat. 9.3./20 | přeprava zdrav. materiálu; množství 1; celkem 240,03 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 240,03 Kč | 240,03 Kč | 18.3.2020 | 23.3.2020 | 15.3.2020 | |
Mgr. Roman Kožnar | výuka ANJ 2/20 | příprava na zkoušku z ang. jazyka; množství 1; celkem 5 150,00 Kč; položka rozpočtu: 5167 | 5 150,00 Kč | 5 150,00 Kč | 18.3.2020 | 23.3.2020 | 29.2.2020 | |
ATELIER TECL s.r.o. | studie - revitalizace areálu Masná | architektonická studie; množství 1; celkem 574 750,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 574 750,00 Kč | 574 750,00 Kč | 18.3.2020 | 14.4.2020 | 9.3.2020 | |
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě | obj. č. 28 - 31, 34, 35 | obj. č. 28 - 31, 34, 35; množství 1; celkem 55 648,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 55 648,00 Kč | 55 648,00 Kč | 18.3.2020 | 26.3.2020 | 11.3.2020 | |
Fakultní nemocnice Brno | praní pradla 2/20 - Brno | praní prádla 2/2020; množství 1; celkem 705,10 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 705,10 Kč | 705,10 Kč | 18.3.2020 | 23.3.2020 | 29.2.2020 | |
AUTODRUŽSTVO ZNOJMO | oprava auta 5B2 6408 - Znojmo | oprava auta; množství 1; celkem 11 741,36 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 11 741,36 Kč | 11 741,36 Kč | 18.3.2020 | 31.3.2020 | 12.3.2020 | |
Ing. David Křivánek | proplacení ŘD - ředitele KHS JMK | proplacení dovolené; množství 1; celkem 37 800,00 Kč; položka rozpočtu: 5192 | 37 800,00 Kč | 37 800,00 Kč | 18.3.2020 | 19.3.2020 | 18.3.2020 | |
VENCL, s r.o. | 15 ks dávkovačů dezinfekce | dávkovače dezinfekce; množství 1; celkem 43 619,29 Kč; položka rozpočtu: 5137 | 43 619,29 Kč | 43 619,29 Kč | 18.3.2020 | 19.3.2020 | 18.3.2020 | |
ČALOUNICTVÍ | čalounění dveří | čalounění dveří; množství 1; celkem 5 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 19.3.2020 | 23.3.2020 | 18.3.2020 | |
Vězeňská služba ČR | kancel. nábytek - Kabátníkova | kancelářský nábytek; množství 1; celkem 243 452,00 Kč; položka rozpočtu: 5137 | 243 452,00 Kč | 243 452,00 Kč | 19.3.2020 | 23.3.2020 | 10.3.2020 | |
Vodafone Czech Republic a.s. | mobilní tel. Xiaomi Redmi 7, 20 ks | mobilní telefony 20 ks; množství 1; celkem 24,20 Kč; položka rozpočtu: 5137 | 24,20 Kč | 24,20 Kč | 19.3.2020 | 23.3.2020 | 18.3.2020 | |
BENU Česká republika a.s. | dezinfekce gelové 50 ks | gelová dezinfekce; množství 1; celkem 6 750,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 6 750,00 Kč | 6 750,00 Kč | 20.3.2020 | 23.3.2020 | 19.3.2020 | |
XERTEC a.s. | kazeta FRAMA s termo páskou - Hodonín | jednorázové kazety FRAMA; množství 1; celkem 2 699,51 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 2 699,51 Kč | 2 699,51 Kč | 23.3.2020 | 26.3.2020 | 17.3.2020 | |
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě | obj. č. 6, 58, 59 | obj. č. 6, 58, 59; množství 1; celkem 62 356,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 62 356,00 Kč | 62 356,00 Kč | 23.3.2020 | 26.3.2020 | 18.3.2020 | |
TNT Express Worldwide, spol. s r.o. | přeprava zdrav. mat. 18.3./20 | přeprava zdrav. materiálu; množství 1; celkem 375,89 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 375,89 Kč | 375,89 Kč | 24.3.2020 | 26.3.2020 | 22.3.2020 | |
ABEL-Computer s.r.o. | tonery | tonery; množství 1; celkem 1 644,39 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 1 644,39 Kč | 1 644,39 Kč | 24.3.2020 | 26.3.2020 | 18.3.2020 | |
BENU Česká republika a.s. | dezinfekce | dezinfekce; množství 1; celkem 4 500,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 4 500,00 Kč | 4 500,00 Kč | 24.3.2020 | 26.3.2020 | 20.3.2020 | |
SMERO, spol. s r.o. | sklad-kancell.potřeby,nožní opěrka,tabule kork. | kancelářský materiál; množství 1; celkem 57 283,82 Kč; položka rozpočtu: 5139 DDHM; množství 1; celkem 919,60 Kč; položka rozpočtu: 5137 | 58 203,42 Kč | 58 203,42 Kč | 24.3.2020 | 26.3.2020 | 18.3.2020 | |
SMERO, spol. s r.o. | sklad-úklid. prostředky | úklidové prostředky; množství 1; celkem 51 930,78 Kč; položka rozpočtu: 5139 DDHM; množství 1; celkem 320,65 Kč; položka rozpočtu: 5137 | 52 251,43 Kč | 52 251,43 Kč | 24.3.2020 | 26.3.2020 | 18.3.2020 | |
AUTOCONT a.s. | NB, brašny k NB, kabely | notebook, brašny; množství 1; celkem 100 647,80 Kč; položka rozpočtu: 5137 prodlužky; množství 1; celkem 847,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 101 494,80 Kč | 101 494,80 Kč | 24.3.2020 | 31.3.2020 | 24.3.2020 | |
AUTOCONT a.s. | NB, sluchátka, klávesnice, myši | notebook, klávesnice, USB; množství 1; celkem 127 606,60 Kč; položka rozpočtu: 5137 myš 20 ks; množství 1; celkem 4 840,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 132 446,60 Kč | 132 446,60 Kč | 25.3.2020 | 31.3.2020 | 18.3.2020 | |
VARSTA s.r.o. | stěhovací práce - Jeřábkova | stěhovací práce; množství 1; celkem 45 980,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 45 980,00 Kč | 45 980,00 Kč | 25.3.2020 | 31.3.2020 | 2.3.2020 | |
SMERO, spol. s r.o. | sklad-dezinfekce 7 ks | dezinfekční prostředek; množství 1; celkem 753,83 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 753,83 Kč | 753,83 Kč | 26.3.2020 | 31.3.2020 | 24.3.2020 | |
BENU Česká republika a.s. | gelové dezinfekce na ruce 50 ks | 50 ks dezinfekce; množství 1; celkem 3 520,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 3 520,00 Kč | 3 520,00 Kč | 26.3.2020 | 31.3.2020 | 25.3.2020 | |
CANIS SAFETY a.s. | sklad-rukavice jednorázové-OOPP | jednorázové rukavice; množství 1; celkem 4 819,91 Kč; položka rozpočtu: 5132 | 4 819,91 Kč | 4 819,91 Kč | 30.3.2020 | 31.3.2020 | 26.3.2020 | |
CANIS SAFETY a.s. | sklad-pracovní rukavice 100 párů | pracovní rukavice; množství 1; celkem 3 811,50 Kč; položka rozpočtu: 5132 | 3 811,50 Kč | 3 811,50 Kč | 30.3.2020 | 31.3.2020 | 26.3.2020 | |
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě | obj. č. 1, 12, 13, 18, 23, 57 | obj. č. 1, 12, 13, 18, 23, 57; množství 1; celkem 37 460,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 37 460,00 Kč | 37 460,00 Kč | 30.3.2020 | 31.3.2020 | 12.3.2020 | |
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě | obj. č. 4, 5, 7, 9 | obj. č. 4, 5, 7, 9; množství 1; celkem 60 860,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 60 860,00 Kč | 60 860,00 Kč | 30.3.2020 | 31.3.2020 | 11.3.2020 | |
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě | obj. č. 17, 23 | obj. č. 17, 23; množství 1; celkem 25 114,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 25 114,00 Kč | 25 114,00 Kč | 30.3.2020 | 31.3.2020 | 11.3.2020 | |
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě | obj. č. 17, 15, 23 | obj. č. 17, 15, 23; množství 1; celkem 33 687,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 33 687,00 Kč | 33 687,00 Kč | 30.3.2020 | 31.3.2020 | 11.3.2020 | |
XERTEC a.s. | etikety a kazeta do frank. stroje | kazeta a etikety; množství 1; celkem 4 181,76 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 4 181,76 Kč | 4 181,76 Kč | 30.3.2020 | 31.3.2020 | 25.3.2020 | |
SMERO, spol. s r.o. | sklad-etikety, rukavice | gumové rukavice; množství 1; celkem 3 085,50 Kč; položka rozpočtu: 5132 štítky; množství 1; celkem 1,21 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 3 086,71 Kč | 3 086,71 Kč | 30.3.2020 | 31.3.2020 | 25.3.2020 | |
OTIS a.s. | údržba výtahu 3/20 - Kabátníkova | údržba výtahu 3/2020; množství 1; celkem 1 219,68 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 219,68 Kč | 1 219,68 Kč | 31.3.2020 | 8.4.2020 | 27.3.2020 | |
Lékárna SFINX | dezinfekce 150 ks, des. gel 30 ks | dezinfekce; množství 1; celkem 7 055,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 7 055,00 Kč | 7 055,00 Kč | 31.3.2020 | 1.4.2020 | 30.3.2020 | |
T Mobile | internet + tel. hovory 3/20 | internet + tel. hovory 3/20; množství 1; celkem 100 807,45 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 100 807,45 Kč | 100 807,45 Kč | 31.3.2020 | 16.4.2020 | 31.3.2020 | |
G4S Secure Solutions (CZ), | revize el. zab. PZTS - Jeřábkova | revize PZTS; množství 1; celkem 6 599,34 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 6 599,34 Kč | 6 599,34 Kč | 31.3.2020 | 8.4.2020 | 31.3.2020 | |
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě | obj. č. 37, 41 - 50 | obj. č. 37, 41 - 50; množství 1; celkem 63 198,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 63 198,00 Kč | 63 198,00 Kč | 1.4.2020 | 8.4.2020 | 30.3.2020 | |
ČESKÝ ROZHLAS | rozhlas. popl. II.Q/20, 46 ks, á 45,- | rozhlasový poplatek II. čtvrt. 2020; množství 1; celkem 6 210,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 6 210,00 Kč | 6 210,00 Kč | 1.4.2020 | 8.4.2020 | 1.4.2020 | |
ČESKÁ TELEVIZE | popl. za tel. přijímač II.Q/20, 7 ks, á 135,- | popl. za tel. přijímač II.Q/20, 7 ks, á 135,-; množství 1; celkem 2 835,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 835,00 Kč | 2 835,00 Kč | 1.4.2020 | 8.4.2020 | 1.4.2020 | |
ČESKÁ TELEVIZE | popl. za tel. přijímač II.Q/20, 1 ks, á 135,- | popl. za tel. přijímač II.Q/20, 1 ks, á 135,-; množství 1; celkem 405,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 405,00 Kč | 405,00 Kč | 1.4.2020 | 8.4.2020 | 1.4.2020 | |
ARBELA s.r.o. | praní prádla 3/20 - Hodonín | praní prádla 3/2020; množství 1; celkem 963,73 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 963,73 Kč | 963,73 Kč | 1.4.2020 | 8.4.2020 | 31.3.2020 | |
HK auto, s.r.o. | oprava auta 1B2 0573 - Brno | oprava auta; množství 1; celkem 2 365,91 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 2 365,91 Kč | 2 365,91 Kč | 1.4.2020 | 8.4.2020 | 16.3.2020 | |
ALFA Software s.r.o. | program. servis k AVENSIO II.Q/20 | servis AVENSIO II. čtvrt. 2020; množství 1; celkem 5 982,24 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 5 982,24 Kč | 5 982,24 Kč | 2.4.2020 | 14.4.2020 | 1.4.2020 | |
RYANT, s.r.o. | hosting 3/20 - 2/21 | služba hosting; množství 1; celkem 7 114,80 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 7 114,80 Kč | 7 114,80 Kč | 2.4.2020 | 16.4.2020 | 31.3.2020 | |
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. | svoz odpadu 3/20 - Břeclav | odvoz odpadu 3/2020; množství 1; celkem 193,60 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 193,60 Kč | 193,60 Kč | 2.4.2020 | 8.4.2020 | 31.3.2020 | |
Brněnské vodárny a | srážkové vody 3/20 - Jeřábkova | srážková voda 3/2020; množství 1; celkem 5 311,00 Kč; položka rozpočtu: 5151 | 5 311,00 Kč | 5 311,00 Kč | 2.4.2020 | 14.4.2020 | 31.3.2020 | |
SAKO Brno, a.s. | svoz odpadu I.Q/20 - Brno | svoz odpadu I. čtvrt. 2020; množství 1; celkem 16 276,13 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 16 276,13 Kč | 16 276,13 Kč | 3.4.2020 | 8.4.2020 | 31.3.2020 | |
SMERO, spol. s r.o. | sklad-dezinfekce bez chloru 3 ks | dezinfekce bez chloru; množství 1; celkem 758,67 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 758,67 Kč | 758,67 Kč | 3.4.2020 | 8.4.2020 | 1.4.2020 | |
SMERO, spol. s r.o. | sklad-rukavice latex | rukavice gumové; množství 1; celkem 1 270,50 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 1 270,50 Kč | 1 270,50 Kč | 3.4.2020 | 8.4.2020 | 1.4.2020 | |
SINGO, spol. s r.o. | výměna čidla plynu - Blansko | oprava čidla; množství 1; celkem 5 979,82 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 5 979,82 Kč | 5 979,82 Kč | 3.4.2020 | 24.4.2020 | 2.4.2020 | |
CCS, A.S. | služby na karty CCS 3/20 | služby na karty CCS 3/20; množství 1; celkem 61 278,51 Kč; položka rozpočtu: 5156 | 61 278,51 Kč | 61 278,51 Kč | 3.4.2020 | 6.4.2020 | 3.4.2020 | |
REPROSERVIS CZ, s.r.o. | kopie 3/20 - PBU | kopie 3/2020; množství 1; celkem 621,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 621,00 Kč | 621,00 Kč | 3.4.2020 | 8.4.2020 | 31.3.2020 | |
REPROSERVIS CZ, s.r.o. | kopie 3/20 - IT | kopie 3/20 - IT; množství 1; celkem 1 386,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 1 386,00 Kč | 1 386,00 Kč | 3.4.2020 | 8.4.2020 | 31.3.2020 | |
REPROSERVIS CZ, s.r.o. | kopie 3/20 - Pellicova, Vyškov | kopie 3/20 - Pellicova, Vyškov; množství 1; celkem 10 087,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 10 087,00 Kč | 10 087,00 Kč | 3.4.2020 | 8.4.2020 | 31.3.2020 | |
REPROSERVIS CZ, s.r.o. | kopie 3/20 - Břeclav, Znojmo, Pellicova | kopie 3/20 - Břeclav, Znojmo, Pellicova; množství 1; celkem 8 972,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 8 972,00 Kč | 8 972,00 Kč | 3.4.2020 | 8.4.2020 | 31.3.2020 | |
TA Triumph-Adler Česká republi | tonery | tonery; množství 1; celkem 31 097,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 31 097,00 Kč | 31 097,00 Kč | 3.4.2020 | 14.4.2020 | 3.4.2020 | |
Ing. Brulík Lukáš | služby v obl. BOZP 12/19 | služby v obl. BOZP 12/19; množství 1; celkem 2 500,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 500,00 Kč | 2 500,00 Kč | 3.4.2020 | 8.4.2020 | 3.4.2020 | |
Ing. Brulík Lukáš | služby v obl. BOZP 1/20 | služby v obl. BOZP 1/20; množství 1; celkem 2 500,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 500,00 Kč | 2 500,00 Kč | 3.4.2020 | 8.4.2020 | 3.4.2020 | |
Ing. Brulík Lukáš | služby v obl. BOZP 3/20 | služby v obl. BOZP 3/20; množství 1; celkem 2 500,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 500,00 Kč | 2 500,00 Kč | 3.4.2020 | 8.4.2020 | 3.4.2020 | |
AUTOCONT a.s. | NB Thinkbook 14 10 ks, brašna k NB 10 ks | Thinbook + brašny 10 x; množství 1; celkem 203 159,00 Kč; položka rozpočtu: 5137 | 203 159,00 Kč | 203 159,00 Kč | 3.4.2020 | 8.4.2020 | 31.3.2020 | |
ICS identifikační systémy,a.s. | etikety, páska do tiskárny Zebra | etikety a pásky; množství 1; celkem 1 519,76 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 1 519,76 Kč | 1 519,76 Kč | 6.4.2020 | 14.4.2020 | 3.4.2020 | |
Vodárenská a.s., Brno | vyúčt. srážková voda 1.1./20 - 31.3./20 - Blansko | srážková voda 1.1.-31.3.20; množství 1; celkem 2 123,00 Kč; položka rozpočtu: 5151 | 2 123,00 Kč | 2 123,00 Kč | 6.4.2020 | 8.4.2020 | 31.3.2020 | |
VARSTA s.r.o. | oprava odvětrání, odstranění obkladu - Jeřábkova | oprava odvětrávání; množství 1; celkem 8 107,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 8 107,00 Kč | 8 107,00 Kč | 6.4.2020 | 14.4.2020 | 2.4.2020 | |
Vodafone Czech Republic a.s. | vyúčt.tel. 3/20 - služební tel. epida | vyúčt. tel. hovorů 3/2020; množství 1; celkem 7,38 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 7,38 Kč | 7,38 Kč | 6.4.2020 | 24.4.2020 | 31.3.2020 | |
SAKO Brno, a.s. | likvidace odpadu 3/20 - Brno | likvidace odpadu; množství 1; celkem 692,12 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 692,12 Kč | 692,12 Kč | 6.4.2020 | 8.4.2020 | 31.3.2020 | |
ELHATEC s.r.o. | oprava vysokotlaké hadice | oprava hadice; množství 1; celkem 605,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 605,00 Kč | 605,00 Kč | 6.4.2020 | 8.4.2020 | 19.2.2020 | |
G4S Secure Solutions (CZ), | ostraha 3/20 - Jeřábkova | ostraha 3/20 - Jeřábkova; množství 1; celkem 1 694,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 694,00 Kč | 1 694,00 Kč | 6.4.2020 | 16.4.2020 | 31.3.2020 | |
G4S Secure Solutions (CZ), | ostraha 3/20 - Kabátníkova | ostraha 3/20 - Kabátníkova; množství 1; celkem 1 210,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 210,00 Kč | 1 210,00 Kč | 6.4.2020 | 16.4.2020 | 31.3.2020 | |
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě | lokální sval. zátěž obj. č. 14 | lokální sval. zátěž obj. č. 14; množství 1; celkem 49 165,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 49 165,00 Kč | 49 165,00 Kč | 6.4.2020 | 16.4.2020 | 31.3.2020 | |
SAMO s.r.o., Brno | kabely k PC | kabely k PC; množství 1; celkem 2 723,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 2 723,00 Kč | 2 723,00 Kč | 7.4.2020 | 8.4.2020 | 6.4.2020 | |
Úřad městské části města Brna, | nájemné II.Q/20 - Jeřábkova | nájemné II. čtvrt. 2020; množství 1; celkem 122 101,00 Kč; položka rozpočtu: 5164 | 122 101,00 Kč | 122 101,00 Kč | 7.4.2020 | 8.4.2020 | 1.4.2020 |