2022 | 01 |
---|---|
1 |
2021 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|
44 | 86 | 76 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74 | 95 | 116 | 102 | 85 | 89 | 92 | 83 | 89 | 114 | 121 | 135 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69 | 132 | 136 | 120 | 83 | 105 | 94 | 121 | 108 | 118 | 119 | 114 |
2018 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78 | 111 | 137 | 118 | 86 | 108 | 91 | 115 | 103 | 84 | 97 | 134 |
2017 | 12 | 11 |
---|---|---|
4 | 1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUDr. Eva Sikorová s.r.o. | preventivní prohlídka 2 x - Znojmo | preventivní prohlídky 2x; množství 1; celkem 1 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 7.4.2020 | 8.4.2020 | 31.3.2020 | |
Vodafone Czech Republic a.s. | tel. hovory 3/20 | tel. hovory 3/2020; množství 1; celkem 117 605,14 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 117 605,14 Kč | 117 605,14 Kč | 8.4.2020 | 24.4.2020 | 31.3.2020 | |
Edenred CZ s.r.o. | stravenky 3/20, 4415 ks, á 100,- Kč | stravenky 3/2020; množství 1; celkem 441 500,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 441 500,00 Kč | 441 500,00 Kč | 8.4.2020 | 14.4.2020 | 8.4.2020 | |
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě | energie, voda, úklid, zabezpeč. 4/20 - Vyškov | voda 4/2020; množství 1; celkem 4 974,28 Kč; položka rozpočtu: 5151 plyn 4/2020; množství 1; celkem 5 261,68 Kč; položka rozpočtu: 5153 el. energie 4/2020; množství 1; celkem 3 927,26 Kč; položka rozpočtu: 5154 sítě IT 4/2020; množství 1; celkem 2 420,00 Kč; položka rozpočtu: 5162 služby 4/2020; množství 1; celkem 9 142,78 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 25 726,00 Kč | 25 726,00 Kč | 8.4.2020 | 16.4.2020 | 1.4.2020 | |
LAMA energy a.s. | vyúčt. plyn 3/20 - Jeřábkova | vyúčt. plyn 3/20 - Jeřábkova; množství 1; celkem 7 218,12 Kč; položka rozpočtu: 5153 | 7 218,12 Kč | 7 218,12 Kč | 8.4.2020 | 30.4.2020 | 31.3.2020 | |
LAMA energy a.s. | vyúčt. plyn 3/20 - Kabátníkova | vyúčt. plyn 3/20 - Kabátníkova; množství 1; celkem 8 439,93 Kč; položka rozpočtu: 5153 | 8 439,93 Kč | 8 439,93 Kč | 8.4.2020 | 30.4.2020 | 31.3.2020 | |
LAMA energy a.s. | vyúčt. plyn 3/20 - Pellicova | vyúčt. plyn 3/20 - Pellicova; množství 1; celkem 4 594,93 Kč; položka rozpočtu: 5153 | 4 594,93 Kč | 4 594,93 Kč | 8.4.2020 | 30.4.2020 | 31.3.2020 | |
LAMA energy a.s. | vyúčt. plyn 3/20 - Masná | vyúčt. plyn 3/20 - Masná; množství 1; celkem 3 770,40 Kč; položka rozpočtu: 5153 | 3 770,40 Kč | 3 770,40 Kč | 8.4.2020 | 30.4.2020 | 31.3.2020 | |
LAMA energy a.s. | vyúčt. plyn 3/20 - Blansko | vyúčt. plyn 3/20 - Blansko; množství 1; celkem 7 367,15 Kč; položka rozpočtu: 5153 | 7 367,15 Kč | 7 367,15 Kč | 8.4.2020 | 30.4.2020 | 31.3.2020 | |
LAMA energy a.s. | vyúčt. plyn 3/20 - Znojmo | vyúčt. plyn 3/20 - Znojmo; množství 1; celkem 3 176,41 Kč; položka rozpočtu: 5153 | 3 176,41 Kč | 3 176,41 Kč | 8.4.2020 | 30.4.2020 | 31.3.2020 | |
SAMO s.r.o., Brno | PC SAMO Office - 1 x | Počítač; množství 1; celkem 35 260,00 Kč; položka rozpočtu: 5137 | 35 260,00 Kč | 35 260,00 Kč | 9.4.2020 | 16.4.2020 | 8.4.2020 | |
Česká pošta, s.p. | časové razítko 1x, nadlimit 244 | časové razítko; množství 1; celkem 2 290,29 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 2 290,29 Kč | 2 290,29 Kč | 9.4.2020 | 14.4.2020 | 31.3.2020 | |
SUEZ Využití zdrojů, a.s. | svoz odpadu II.Q/20 - Blansko | odvoz odpadu II. čtvrt. 2020; množství 1; celkem 1 855,77 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 855,77 Kč | 1 855,77 Kč | 14.4.2020 | 16.4.2020 | 9.4.2020 | |
SMERO, spol. s r.o. | sklad-fixinela, uni-krystal, pap. ručníky | kanc. materiál; množství 1; celkem 9 157,28 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 9 157,28 Kč | 9 157,28 Kč | 14.4.2020 | 16.4.2020 | 7.4.2020 | |
SMERO, spol. s r.o. | sklad-lepicí páska, ubrousky čistící | kancel. materiál; množství 1; celkem 572,33 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 572,33 Kč | 572,33 Kč | 14.4.2020 | 16.4.2020 | 7.4.2020 | |
Valtice -serviss.r.o. | praní prádla 3/20 - Břeclav | praní prádla 3/2020; množství 1; celkem 248,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 248,00 Kč | 248,00 Kč | 14.4.2020 | 16.4.2020 | 31.3.2020 | |
Iva Müllerová | praní prádla I./20 - Blansko | praní prádla I.čtvrt. 2020; množství 1; celkem 1 484,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 484,00 Kč | 1 484,00 Kč | 15.4.2020 | 24.4.2020 | 31.3.2020 | |
Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace | praní prádla 3/20 - Vyškov | praní prádla 3/2020; množství 1; celkem 752,14 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 752,14 Kč | 752,14 Kč | 15.4.2020 | 16.4.2020 | 31.3.2020 | |
Nemocnice Znojmo | praní prádla + příhradečné 3/20 - Znojmo | příhradečné 3/2020; množství 1; celkem 121,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 praní prádla 3/2020; množství 1; celkem 998,48 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 119,48 Kč | 1 119,48 Kč | 15.4.2020 | 16.4.2020 | 31.3.2020 | |
AGRO AQUA PRO s.r.o. | automat na vodu | automat na vodu; množství 1; celkem 31 780,00 Kč; položka rozpočtu: 5137 | 31 780,00 Kč | 31 780,00 Kč | 15.4.2020 | 16.4.2020 | 15.4.2020 | |
Pražská plynárenská, a.s. | vyúčt. energie 3/20 - Kabátníklova | vyúčt. energie 3/20 - Kabátníklova; množství 1; celkem 17 736,08 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 17 736,08 Kč | 17 736,08 Kč | 15.4.2020 | 24.4.2020 | 31.3.2020 | |
Pražská plynárenská, a.s. | vyúčt. energie 3/20 - Pellicova | vyúčt. energie 3/20 - Pellicova; množství 1; celkem 5 958,97 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 5 958,97 Kč | 5 958,97 Kč | 15.4.2020 | 24.4.2020 | 31.3.2020 | |
Pražská plynárenská, a.s. | vyúčt. energie 3/20 - Masná-modrá ZU | vyúčt. energie 3/20 - Masná-modrá ZU; množství 1; celkem 2 189,52 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 2 189,52 Kč | 2 189,52 Kč | 15.4.2020 | 24.4.2020 | 31.3.2020 | |
Pražská plynárenská, a.s. | vyúčt. energie 3/20 - Břeclav | vyúčt. energie 3/20 - Břeclav; množství 1; celkem 2 015,96 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 2 015,96 Kč | 2 015,96 Kč | 15.4.2020 | 24.4.2020 | 31.3.2020 | |
Pražská plynárenská, a.s. | vyúčt. energie 3/20 - Hodonín | vyúčt. energie 3/20 - Hodonín; množství 1; celkem 14 818,05 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 14 818,05 Kč | 14 818,05 Kč | 15.4.2020 | 24.4.2020 | 31.3.2020 | |
ABEL-Computer s.r.o. | tonery | tonery; množství 1; celkem 16 135,35 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 16 135,35 Kč | 16 135,35 Kč | 15.4.2020 | 17.4.2020 | 9.4.2020 | |
Mgr. Roman Kožnar | výuka ANJ 3/20 | jazykový kurz; množství 1; celkem 5 150,00 Kč; položka rozpočtu: 5167 | 5 150,00 Kč | 5 150,00 Kč | 15.4.2020 | 24.4.2020 | 31.3.2020 | |
REPROSERVIS CZ, s.r.o. | licence PDF Adv. | licence POWER PDF 2x; množství 1; celkem 15 730,00 Kč; položka rozpočtu: 5172 | 15 730,00 Kč | 15 730,00 Kč | 16.4.2020 | 17.4.2020 | 16.4.2020 | |
AUTOCONT a.s. | sluchátka Jabra GN 2000, duo - 30 ks | handset Jabra GN 2000 Duo; množství 1; celkem 79 860,00 Kč; položka rozpočtu: 5137 | 79 860,00 Kč | 79 860,00 Kč | 17.4.2020 | 24.4.2020 | 1.4.2020 | |
Petr Pospíšil | oprava kliky dveří - Kabátníkova | oprava kliky; množství 1; celkem 2 750,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 2 750,00 Kč | 2 750,00 Kč | 20.4.2020 | 24.4.2020 | 17.4.2020 | |
Trios s. r. o. | časop. Klinická mikrobiologie 2020 - 6 ks | časopis; množství 1; celkem 3 360,06 Kč; položka rozpočtu: 5136 | 3 360,06 Kč | 3 360,06 Kč | 20.4.2020 | 24.4.2020 | 17.4.2020 | |
VARSTA s.r.o. | stěhovací práce 3/20 - Jeřábkova | stěhovací práce; množství 1; celkem 26 015,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 26 015,00 Kč | 26 015,00 Kč | 21.4.2020 | 24.4.2020 | 6.4.2020 | |
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě | obj. č. 24 , 33, 54 - 56 | obj. č. 24 , 33, 54 - 56; množství 1; celkem 100 689,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 100 689,00 Kč | 100 689,00 Kč | 21.4.2020 | 30.4.2020 | 14.4.2020 | |
Elemento Brno, s.r.o. | deratizace 15.4./20 - Kabátníkova | provedení deratizačních prací; množství 1; celkem 1 815,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 815,00 Kč | 1 815,00 Kč | 22.4.2020 | 30.4.2020 | 22.4.2020 | |
CCS, A.S. | obnova CCS karty 1 ks | obnova CCS karty 1 ks; množství 1; celkem 242,00 Kč; položka rozpočtu: 5156 | 242,00 Kč | 242,00 Kč | 22.4.2020 | 22.4.2020 | 18.4.2020 | |
Vodovody a kanalizace Břeclav | vodné, stočné, srážky 28.1. - 13.4./20 - Břeclav | vodné, stočné a sráž. voda - 28.1.-13.4.2020; množství 1; celkem 14 368,00 Kč; položka rozpočtu: 5151 | 14 368,00 Kč | 14 368,00 Kč | 22.4.2020 | 30.4.2020 | 17.4.2020 | |
Vema, a.s. | výplatní lístky diskrétní - 2 krab. | výplatní lístky; množství 1; celkem 5 566,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 5 566,00 Kč | 5 566,00 Kč | 23.4.2020 | 30.4.2020 | 21.4.2020 | |
SMERO, spol. s r.o. | sklad -Sanytol na podlahy | úklidové prostředky; množství 1; celkem 3 455,76 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 3 455,76 Kč | 3 455,76 Kč | 23.4.2020 | 30.4.2020 | 21.4.2020 | |
XERTEC a.s. | etikety FRAMA - štítky | etikety FRAMA; množství 1; celkem 435,60 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 435,60 Kč | 435,60 Kč | 23.4.2020 | 30.4.2020 | 23.4.2020 | |
Autoservis Pospíšil s.r.o. | oprava auta 7B5 6925 - Hodonín | oprava auta; množství 1; celkem 11 613,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 11 613,00 Kč | 11 613,00 Kč | 24.4.2020 | 30.4.2020 | 23.4.2020 | |
SMERO, spol. s r.o. | sklad-zásobník na pap. ruč. 3x, kancel. a úklid. m | kancelářský a úklidový materiál; množství 1; celkem 15 571,25 Kč; položka rozpočtu: 5139 DDHM; množství 1; celkem 2 472,03 Kč; položka rozpočtu: 5137 | 18 043,28 Kč | 18 043,28 Kč | 24.4.2020 | 30.4.2020 | 22.4.2020 | |
SEVT a.s. | ÚZ Správní řád, Přestupky, Soudní řád | Správní řád; množství 1; celkem 658,00 Kč; položka rozpočtu: 5136 | 658,00 Kč | 658,00 Kč | 27.4.2020 | 30.4.2020 | 23.4.2020 | |
ANTIPYR SERVIS s.r.o. | revize HP + nový 1ks, vyřazení 1 ks - Břeclav | revize hasících přístrojů; množství 1; celkem 2 020,70 Kč; položka rozpočtu: 5169 hasící přístroj; množství 1; celkem 1 040,60 Kč; položka rozpočtu: 5137 | 3 061,30 Kč | 3 061,30 Kč | 28.4.2020 | 30.4.2020 | 28.4.2020 | |
TESPRA Hodonín, s.r.o. | svoz odpadu II.Q/20 - Hodonín | svoz odpadu II. čtvrt. 2020; množství 1; celkem 1 161,60 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 161,60 Kč | 1 161,60 Kč | 29.4.2020 | 30.4.2020 | 27.4.2020 | |
HK auto, s.r.o. | oprava auta 9B4 7990 - Brno | oprava auta 9B4 7990 - Brno; množství 1; celkem 5 626,81 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 5 626,81 Kč | 5 626,81 Kč | 30.4.2020 | 11.5.2020 | 14.4.2020 | |
HK auto, s.r.o. | oprava auta 9B4 7990 - Brno | oprava auta; množství 1; celkem 8 778,34 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 8 778,34 Kč | 8 778,34 Kč | 30.4.2020 | 11.5.2020 | 3.4.2020 | |
SMERO, spol. s r.o. | sklad-zásobníky na wc a ručníky, koše, kancel. pot | kancel. materiál; množství 1; celkem 53 374,31 Kč; položka rozpočtu: 5139 DDHM; množství 1; celkem 15 738,47 Kč; položka rozpočtu: 5137 | 69 112,78 Kč | 69 112,78 Kč | 30.4.2020 | 11.5.2020 | 29.4.2020 | |
ARBELA s.r.o. | praní prádla 4/20 - Hodonín | praní prádla 4/2020; množství 1; celkem 661,24 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 661,24 Kč | 661,24 Kč | 4.5.2020 | 11.5.2020 | 30.4.2020 | |
CCS, A.S. | služby na karty CCS 4/20 | služby na karty CCS 4/20; množství 1; celkem 63 353,17 Kč; položka rozpočtu: 5156 | 63 353,17 Kč | 63 353,17 Kč | 4.5.2020 | 6.5.2020 | 30.4.2020 | |
Fakultní nemocnice Brno | praní prádla 3/20 - Brno | praní prádla 3/2020; množství 1; celkem 829,20 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 829,20 Kč | 829,20 Kč | 4.5.2020 | 11.5.2020 | 31.3.2020 | |
Česká pošta, s.p. | certifikát kval. 2x, osobní 1x | certifikáty 3x; množství 1; celkem 2 230,00 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 2 230,00 Kč | 2 230,00 Kč | 4.5.2020 | 11.5.2020 | 23.4.2020 | |
HK auto, s.r.o. | oprava auta 1BM 2738 - Brno | oprava auta; množství 1; celkem 6 273,45 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 6 273,45 Kč | 6 273,45 Kč | 4.5.2020 | 11.5.2020 | 14.4.2020 | |
HK auto, s.r.o. | oprava auta + pneu - 2AM 7673 - Brno | pneu 4 ks; množství 1; celkem 6 720,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 oprava auta; množství 1; celkem 16 066,21 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 22 786,21 Kč | 22 786,21 Kč | 4.5.2020 | 25.5.2020 | 27.4.2020 | |
G4S Secure Solutions (CZ), | ostraha 4/20 - Kabátníkova | ostraha 4/20 - Kabátníkova; množství 1; celkem 1 210,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 210,00 Kč | 1 210,00 Kč | 5.5.2020 | 13.5.2020 | 30.4.2020 | |
G4S Secure Solutions (CZ), | ostraha 4/20 - Jeřábkova | ostraha 4/20 - Jeřábkova; množství 1; celkem 1 694,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 694,00 Kč | 1 694,00 Kč | 5.5.2020 | 13.5.2020 | 30.4.2020 | |
BSAuto Brno, a.s. | oprava auta Opel 1BZ 8839 - Brno | oprava auta; množství 1; celkem 5 515,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 5 515,00 Kč | 5 515,00 Kč | 5.5.2020 | 11.5.2020 | 4.5.2020 | |
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. | svoz odpadu 4/20 - Břeclav | odvoz odpadu 4/2020; množství 1; celkem 96,80 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 96,80 Kč | 96,80 Kč | 5.5.2020 | 11.5.2020 | 30.4.2020 | |
Brněnské vodárny a | srážková voda 4/20 - Jeřábkova | srážková voda 4/2020; množství 1; celkem 5 140,00 Kč; položka rozpočtu: 5151 | 5 140,00 Kč | 5 140,00 Kč | 5.5.2020 | 19.5.2020 | 30.4.2020 | |
T Mobile | internet + tel. hovory 4/20 | internet + tel. hovory 4/20; množství 1; celkem 100 706,57 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 100 706,57 Kč | 100 706,57 Kč | 6.5.2020 | 13.5.2020 | 30.4.2020 | |
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě | obj. č. 22, 63 | obj. č. 22, 63; množství 1; celkem 16 553,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 16 553,00 Kč | 16 553,00 Kč | 6.5.2020 | 13.5.2020 | 30.4.2020 | |
SAKO Brno, a.s. | svoz odpadu 4/20 - Brno | likvidace odpadu; množství 1; celkem 638,88 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 638,88 Kč | 638,88 Kč | 6.5.2020 | 13.5.2020 | 30.4.2020 | |
Ing. Brulík Lukáš | služby v obl. BOZP 4/20 | služby BOZP a PO 4/2020; množství 1; celkem 2 500,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 500,00 Kč | 2 500,00 Kč | 6.5.2020 | 11.5.2020 | 30.4.2020 | |
OTIS a.s. | údržba výtahu 4/20 - Kabátníkova | údržba výtahu 4/2020; množství 1; celkem 1 219,68 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 219,68 Kč | 1 219,68 Kč | 6.5.2020 | 11.5.2020 | 27.4.2020 | |
SMERO, spol. s r.o. | konvice rychlovarná | varná konvice; množství 1; celkem 582,01 Kč; položka rozpočtu: 5137 | 582,01 Kč | 582,01 Kč | 7.5.2020 | 13.5.2020 | 4.5.2020 | |
REPROSERVIS CZ, s.r.o. | kopie 4/20 - PBU | kopie 4/20 - PBU; množství 1; celkem 463,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 463,00 Kč | 463,00 Kč | 11.5.2020 | 13.5.2020 | 30.4.2020 | |
REPROSERVIS CZ, s.r.o. | kopie 4/20 - IT | kopie 4/20 - IT; množství 1; celkem 258,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 258,00 Kč | 258,00 Kč | 11.5.2020 | 13.5.2020 | 30.4.2020 | |
REPROSERVIS CZ, s.r.o. | kopie 4/20 - Pellicova, Vyškov | kopie 4/20 - Pellicova, Vyškov; množství 1; celkem 12 082,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 12 082,00 Kč | 12 082,00 Kč | 11.5.2020 | 13.5.2020 | 30.4.2020 | |
REPROSERVIS CZ, s.r.o. | kopie 4/20 - Břeclav, Znojmo, Pellicova | kopie 4/20 - Břeclav, Znojmo, Pellicova; množství 1; celkem 9 921,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 9 921,00 Kč | 9 921,00 Kč | 11.5.2020 | 13.5.2020 | 30.4.2020 | |
Vodafone Czech Republic a.s. | tel. hovory 4/20 | telef. hovory 4/2020; množství 1; celkem 113 795,78 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 113 795,78 Kč | 113 795,78 Kč | 11.5.2020 | 25.5.2020 | 30.4.2020 | |
ABEL-Computer s.r.o. | tonery | tonery; množství 1; celkem 3 026,21 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 3 026,21 Kč | 3 026,21 Kč | 12.5.2020 | 19.5.2020 | 7.5.2020 | |
Bartoš František | revize el. zař. - Břeclav | revize el. zařízení; množství 1; celkem 14 399,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 14 399,00 Kč | 14 399,00 Kč | 12.5.2020 | 19.5.2020 | 4.5.2020 | |
GraPaK s.r.o. | aktualizace infotabulí | aktualizace info tabulí; množství 1; celkem 9 862,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 9 862,00 Kč | 9 862,00 Kč | 12.5.2020 | 19.5.2020 | 11.5.2020 | |
Valtice -serviss.r.o. | praní prádla 4/20 - Břeclav | praní prádla 4/2020; množství 1; celkem 597,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 597,00 Kč | 597,00 Kč | 12.5.2020 | 13.5.2020 | 30.4.2020 | |
SAMO s.r.o., Brno | Solarix - kabel | Solarix kabel; množství 1; celkem 2 989,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 2 989,00 Kč | 2 989,00 Kč | 12.5.2020 | 19.5.2020 | 11.5.2020 | |
Ministerstvo zdravotnictví | burzovní popl. - centralizovaný nákup el. a plynu | burzovní poplatky; množství 1; celkem 1 329,07 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 329,07 Kč | 1 329,07 Kč | 12.5.2020 | 13.5.2020 | 12.5.2020 | |
Edenred CZ s.r.o. | stravenky 4/20, 4579 ks, á 100,- Kč | stravenky 4/2020; množství 1; celkem 457 900,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 457 900,00 Kč | 457 900,00 Kč | 12.5.2020 | 19.5.2020 | 12.5.2020 | |
Česká pošta, s.p. | časové razítko 749 ks | časové razítko; množství 1; celkem 1 936,00 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 1 936,00 Kč | 1 936,00 Kč | 13.5.2020 | 19.5.2020 | 30.4.2020 | |
David Vídeňský - TELEPHONE | instal. tel. linky, telefon | instalace a zapojení tel. linky; množství 1; celkem 4 496,80 Kč; položka rozpočtu: 5169 telef. přístroj; množství 1; celkem 629,20 Kč; položka rozpočtu: 5137 | 5 126,00 Kč | 5 126,00 Kč | 13.5.2020 | 25.5.2020 | 13.5.2020 | |
Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace | praní prádla 4/20 - Vyškov | praní prádla 4/2020; množství 1; celkem 438,75 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 438,75 Kč | 438,75 Kč | 14.5.2020 | 19.5.2020 | 30.4.2020 | |
FREDOS, spol. s r.o. | kotvení na informační tabule | ocelové špice; množství 1; celkem 11 359,08 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 11 359,08 Kč | 11 359,08 Kč | 14.5.2020 | 25.5.2020 | 13.5.2020 | |
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě | obj. č. 60, 61, 72 | obj. č. 60, 61, 72; množství 1; celkem 39 954,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 39 954,00 Kč | 39 954,00 Kč | 14.5.2020 | 29.5.2020 | 13.5.2020 | |
LAMA energy a.s. | vyúčt. plyn 4/20 - Jeřábkova | vyúčt. plyn 4/20 - Jeřábkova; množství 1; celkem 1 416,82 Kč; položka rozpočtu: 5153 | 1 416,82 Kč | 1 416,82 Kč | 15.5.2020 | 29.5.2020 | 30.4.2020 | |
LAMA energy a.s. | vyúčt. plyn 4/20 - Kabátníkova | vyúčt. plyn 4/20 - Kabátníkova; množství 1; celkem 2 598,34 Kč; položka rozpočtu: 5153 | 2 598,34 Kč | 2 598,34 Kč | 15.5.2020 | 29.5.2020 | 30.4.2020 | |
LAMA energy a.s. | vyúčt. plyn 4/20 - Pellicova | vyúčt. plyn 4/20 - Pellicova; množství 1; celkem 1 382,48 Kč; položka rozpočtu: 5153 | 1 382,48 Kč | 1 382,48 Kč | 15.5.2020 | 29.5.2020 | 30.4.2020 | |
LAMA energy a.s. | vyúčt. plyn 4/20 - Masná | vyúčt. plyn 4/20 - Masná; množství 1; celkem 1 170,42 Kč; položka rozpočtu: 5153 | 1 170,42 Kč | 1 170,42 Kč | 15.5.2020 | 29.5.2020 | 30.4.2020 | |
LAMA energy a.s. | vyúčt. plyn 4/20 - Blansko | vyúčt. plyn 4/20 - Blansko; množství 1; celkem 1 645,56 Kč; položka rozpočtu: 5153 | 1 645,56 Kč | 1 645,56 Kč | 15.5.2020 | 29.5.2020 | 30.4.2020 | |
Petr Hledík - Autosklo Hleďa | letní pneu + přezutí 2B9 7360 - Vyškov | letní pneu + přezutí 2B9 7360 - Vyškov; množství 1; celkem 4 798,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 4 798,00 Kč | 4 798,00 Kč | 18.5.2020 | 25.5.2020 | 5.5.2020 | |
Petr Hledík - Autosklo Hleďa | letní pneu + přezutí 5B2 6409 - Vyškov | letní pneu; množství 1; celkem 2 434,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 2 434,00 Kč | 2 434,00 Kč | 18.5.2020 | 25.5.2020 | 13.5.2020 | |
ELMATEL s.r.o. | sklad-elektro materiál | elektro materiál; množství 1; celkem 3 938,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 3 938,00 Kč | 3 938,00 Kč | 18.5.2020 | 29.5.2020 | 15.5.2020 | |
Pražská plynárenská, a.s. | vyúčt. energie 4/20 - Kabátníkova | vyúčt. energie 4/20 - Kabátníkova; množství 1; celkem 15 981,15 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 15 981,15 Kč | 15 981,15 Kč | 18.5.2020 | 25.5.2020 | 30.4.2020 | |
Pražská plynárenská, a.s. | vyúčt. energie 4/20 - Pellicova | vyúčt. energie 4/20 - Pellicova; množství 1; celkem 4 982,79 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 4 982,79 Kč | 4 982,79 Kč | 18.5.2020 | 25.5.2020 | 30.4.2020 | |
Pražská plynárenská, a.s. | vyúčt. energie 4/20 - Masná | vyúčt. energie 4/20 - Masná; množství 1; celkem 2 244,37 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 2 244,37 Kč | 2 244,37 Kč | 18.5.2020 | 25.5.2020 | 30.4.2020 | |
Pražská plynárenská, a.s. | vyúčt. energie 4/20 - Břeclav | vyúčt. energie 4/20 - Břeclav; množství 1; celkem 2 229,46 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 2 229,46 Kč | 2 229,46 Kč | 18.5.2020 | 25.5.2020 | 30.4.2020 | |
Pražská plynárenská, a.s. | vyúčt. energie 4/20 - Hodonín | vyúčt. energie 4/20 - Hodonín; množství 1; celkem 13 680,54 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 13 680,54 Kč | 13 680,54 Kč | 18.5.2020 | 25.5.2020 | 30.4.2020 | |
Česká pošta, s.p. | platba do frank. stroje - Vyškov | platba do frank. stroje - Vyškov; množství 1; celkem 5 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 19.5.2020 | 25.5.2020 | 19.5.2020 | |
Fakultní nemocnice Brno | praní prádla 4/20 - Brno | praní prádla 4/2020; množství 1; celkem 647,60 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 647,60 Kč | 647,60 Kč | 19.5.2020 | 25.5.2020 | 30.4.2020 | |
Nemocnice Znojmo | praní prádla + příhradečné 4/20 - Znojmo | praní prádla 4/2020; množství 1; celkem 1 132,05 Kč; položka rozpočtu: 5169 příhradečné 4/2020; množství 1; celkem 121,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 1 253,05 Kč | 1 253,05 Kč | 19.5.2020 | 25.5.2020 | 30.4.2020 | |
Autoservis Pospíšil s.r.o. | oprava auta 3B8 0396 - Hodonín | oprava auta 3B8 0396 - Hodonín; množství 1; celkem 12 176,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 12 176,00 Kč | 12 176,00 Kč | 20.5.2020 | 29.5.2020 | 19.5.2020 | |
VARSTA s.r.o. | výměna prahů za přechod. lišty - Jeřábkova | výměna prahů; množství 1; celkem 30 177,40 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 30 177,40 Kč | 30 177,40 Kč | 21.5.2020 | 29.5.2020 | 15.5.2020 | |
VARSTA s.r.o. | oprava dveří - Jeřábkova | oprava dveří; množství 1; celkem 9 075,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 9 075,00 Kč | 9 075,00 Kč | 21.5.2020 | 29.5.2020 | 15.5.2020 |