2022 | 01 |
---|---|
1 |
2021 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|
44 | 86 | 76 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74 | 95 | 116 | 102 | 85 | 89 | 92 | 83 | 89 | 114 | 121 | 135 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69 | 132 | 136 | 120 | 83 | 105 | 94 | 121 | 108 | 118 | 119 | 114 |
2018 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78 | 111 | 137 | 118 | 86 | 108 | 91 | 115 | 103 | 84 | 97 | 134 |
2017 | 12 | 11 |
---|---|---|
4 | 1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pražská plynárenská, a.s. | energie 6/20 - Blansko | energie 6/20 - Blansko; množství 1; celkem 6 400,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 6 400,00 Kč | 6 400,00 Kč | 1.6.2020 | 16.6.2020 | 1.6.2020 | |
Pražská plynárenská, a.s. | energie 6/20 - Břeclav | energie 6/20 - Břeclav; množství 1; celkem 11 500,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 11 500,00 Kč | 11 500,00 Kč | 1.6.2020 | 16.6.2020 | 1.6.2020 | |
Městská bytová správa s.r.o. | dod. tepla a TUV 6/20 | teplo a TUV 6/2020; množství 1; celkem 8 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5152 | 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 1.6.2020 | 16.6.2020 | 1.6.2020 | |
Pražská plynárenská, a.s. | energie 6/20 - Masná | energie 6/20 - Masná; množství 1; celkem 9 100,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 9 100,00 Kč | 9 100,00 Kč | 1.6.2020 | 16.6.2020 | 1.6.2020 | |
Pražská plynárenská, a.s. | energie 6/20 - Hodonín | el. energie 6/2020; množství 1; celkem 100,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 2.6.2020 | 16.6.2020 | 2.6.2020 | |
OREA HOTELS s.r.o. | celokrajská porada KHS Brno Hotel Santon 17.9./20 | záloha na pronájem; množství 1; celkem 25 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5164 záloha na služby; množství 1; celkem 44 200,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 69 200,00 Kč | 69 200,00 Kč | 10.6.2020 | 25.6.2020 | 26.5.2020 | |
Institut pro veřejné zakázky a | úč. popl. 25.6./20 | účast. poplatek; množství 1; celkem 1 900,00 Kč; položka rozpočtu: 5167 | 1 900,00 Kč | 1 900,00 Kč | 11.6.2020 | 16.6.2020 | 11.6.2020 | |
Česká lékařská společnost | časop. Epidemiologie 7x4, Prac. lék. 1x4 | časopisy; množství 1; celkem 4 460,00 Kč; položka rozpočtu: 5136 | 4 460,00 Kč | 4 460,00 Kč | 16.6.2020 | 17.6.2020 | 16.6.2020 | |
Alza.cz a.s. | rádio Sencor,lednice s mraz.Samsung | lednice a rádio; množství 1; celkem 10 597,00 Kč; položka rozpočtu: 5137 | 10 597,00 Kč | 10 597,00 Kč | 16.6.2020 | 17.6.2020 | 16.6.2020 | |
EXIMPO PLZEŇ, spol. s r.o. | Pečenkovy dny 15. - 17.9./20 | účast. poplatek; množství 1; celkem 1 400,00 Kč; položka rozpočtu: 5176 cestovné; množství 1; celkem 4 310,00 Kč; položka rozpočtu: 5173 | 5 710,00 Kč | 5 710,00 Kč | 18.6.2020 | 22.6.2020 | 17.6.2020 | |
EXIMPO PLZEŇ, spol. s r.o. | Pečenkovy dny 15. - 17.9./20 | konf. poplatek; množství 1; celkem 1 400,00 Kč; položka rozpočtu: 5176 cestovné; množství 1; celkem 4 310,00 Kč; položka rozpočtu: 5173 | 5 710,00 Kč | 5 710,00 Kč | 18.6.2020 | 22.6.2020 | 18.6.2020 | |
S+ S Machinery CZ s.r.o. | čistič koberců Karcher Puzzi | čistič koberců; množství 1; celkem 35 998,00 Kč; položka rozpočtu: 5137 | 35 998,00 Kč | 35 998,00 Kč | 19.6.2020 | 22.6.2020 | 19.6.2020 | |
INTE čistící technika, s.r.o. | vysavač na suché nečistoty Karcher | vysavač; množství 1; celkem 3 376,00 Kč; položka rozpočtu: 5137 | 3 376,00 Kč | 3 376,00 Kč | 19.6.2020 | 22.6.2020 | 19.6.2020 | |
EXIMPO PLZEŇ, spol. s r.o. | Pečenkovy dny 15. - 17.9./20 | konf. poplatek; množství 1; celkem 1 400,00 Kč; položka rozpočtu: 5176 stravné; množství 1; celkem 4 310,00 Kč; položka rozpočtu: 5173 | 5 710,00 Kč | 5 710,00 Kč | 24.6.2020 | 25.6.2020 | 19.6.2020 | |
Alza.cz a.s. | vysavač ETA Ambito | vysavač; množství 1; celkem 1 699,00 Kč; položka rozpočtu: 5137 | 1 699,00 Kč | 1 699,00 Kč | 24.6.2020 | 25.6.2020 | 24.6.2020 | |
Pícha Safety, s. r. o. | pláště jednorázové - OOPP | nákup OOPP; množství 1; celkem 4 842,00 Kč; položka rozpočtu: 5132 | 4 842,00 Kč | 4 842,00 Kč | 25.6.2020 | 26.6.2020 | 25.6.2020 | |
Potravinářská komora České republiky | úč. popl. 30.9./20 | účast. poplatek; množství 1; celkem 1 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5167 | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 26.6.2020 | 30.6.2020 | 26.6.2020 | |
Petr Hroudný | oprava plynového potrubí - Kabátníkova | oprava plyn. potrubí; množství 1; celkem 3 582,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 3 582,00 Kč | 3 582,00 Kč | 25.1.2019 | 5.2.2019 | 23.1.2019 | |
SUEZ Využití zdrojů, a.s. | svoz odpadu I.Q/19 - Blansko | odvoz odpadu I. čtvrt. 2019; množství 1; celkem 1 856,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 856,00 Kč | 1 856,00 Kč | 25.1.2019 | 5.2.2019 | 24.1.2019 | |
ABEL-Computer s.r.o. | tonery | toner; množství 1; celkem 1 839,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 1 839,00 Kč | 1 839,00 Kč | 25.1.2019 | 5.2.2019 | 22.1.2019 | |
Česká pošta, s.p. | osobní certifikát 6x | osobní certifikáty 6x; množství 1; celkem 2 376,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 376,00 Kč | 2 376,00 Kč | 28.1.2019 | 5.2.2019 | 20.1.2019 | |
TESPRA Hodonín, s.r.o. | svoz odpadu IQ/19 - Hodonín | svoz odpadu I. čtvrt. 2019; množství 1; celkem 929,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 929,00 Kč | 929,00 Kč | 28.1.2019 | 5.2.2019 | 25.1.2019 | |
TNT Express Worldwide, spol. s r.o. | přeprava zdrav. mat. 27.1./19 | přeprava zdrav. materiálu; množství 1; celkem 232,90 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 232,90 Kč | 232,90 Kč | 29.1.2019 | 5.2.2019 | 29.1.2019 | |
Milan Sigmund | školení ref. řidičů 10x - Břeclav | školení řidičů; množství 1; celkem 2 500,00 Kč; položka rozpočtu: 5167 | 2 500,00 Kč | 2 500,00 Kč | 29.1.2019 | 5.2.2019 | 23.1.2019 | |
MUDr. Šimůnková, s.r.o. | lékařské prohlídky 6x - Brno | lékařské prohlídky 6x; množství 1; celkem 3 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 29.1.2019 | 18.2.2019 | 23.1.2019 | |
FCC Znojmo, s.r.o. | svoz odpadu 1. pol. 2019 - Znojmo | svoz odpadu 1. pol. 2019 - Znojmo; množství 1; celkem 3 445,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 3 445,00 Kč | 3 445,00 Kč | 29.1.2019 | 8.2.2019 | 29.1.2019 | |
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě | obj. č. 1 | obj. č. 1; množství 1; celkem 3 993,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 3 993,00 Kč | 3 993,00 Kč | 30.1.2019 | 8.2.2019 | 30.1.2019 | |
DIRP, s.r.o. | sestava regálů - Kabátníkova | regály; množství 1; celkem 19 356,00 Kč; položka rozpočtu: 5137 | 19 356,00 Kč | 19 356,00 Kč | 30.1.2019 | 12.2.2019 | 28.1.2019 | |
Brněnské vodárny a | vodné stočné 9.8./18 - 25.1./19 - Masná | vodné a stočné 9.8.18 - 25.1.19; množství 1; celkem 5 112,00 Kč; položka rozpočtu: 5151 | 5 112,00 Kč | 5 112,00 Kč | 31.1.2019 | 8.2.2019 | 25.1.2019 | |
ARBELA s.r.o. | praní prádla 1/19 - Hodonín | praní prádla 1/2019; množství 1; celkem 398,51 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 398,51 Kč | 398,51 Kč | 1.2.2019 | 8.2.2019 | 31.1.2019 | |
Vodárenská a.s., Brno | vodné stočné 14.8. - 27.11./18 - Blansko | vodné a stočné 14.8. - 27.11.2018; množství 1; celkem 58,00 Kč; položka rozpočtu: 5151 | 58,00 Kč | 58,00 Kč | 1.2.2019 | 5.2.2019 | 30.11.2018 | |
Vodovody a kanalizace Břeclav | vodné stočné, srážky 24.10./18 - 24.1./19 - Břecla | vodné, stočné a sráž. voda 24.10.18-24.1.19; množství 1; celkem 15 469,00 Kč; položka rozpočtu: 5151 | 15 469,00 Kč | 15 469,00 Kč | 1.2.2019 | 8.2.2019 | 29.1.2019 | |
Vladimír Janůšek | oprava auta 2A1 5306 - Brno | oprava auta; množství 1; celkem 9 830,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 9 830,00 Kč | 9 830,00 Kč | 1.2.2019 | 8.2.2019 | 29.1.2019 | |
AUTOŠKOLA Ing.Antonín Kuchyňka | školení ref. řidičů 12x | školení řidičů a referentů; množství 1; celkem 2 640,00 Kč; položka rozpočtu: 5167 | 2 640,00 Kč | 2 640,00 Kč | 1.2.2019 | 5.2.2019 | 24.1.2019 | |
EP ENERGY TRADING, a.s. | energie 25.1./18 - 24.1./19 -Znojmo | vyúčt. el. energie 1.1.18-24.1.19; množství 1; celkem 1 969,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 1 969,00 Kč | 1 969,00 Kč | 1.2.2019 | 22.2.2019 | 31.1.2019 | |
EP ENERGY TRADING, a.s. | energie 1.1./18 - 22.1./19 - Blansko | vyúčt. el. energie 1.1.18-22.1.19; množství 1; celkem 1 411,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 1 411,00 Kč | 1 411,00 Kč | 1.2.2019 | 22.2.2019 | 31.1.2019 | |
CCS, A.S. | služby na karty CCS 1/19 | služby na karty CCS 1/19; množství 1; celkem 59 096,69 Kč; položka rozpočtu: 5156 | 59 096,69 Kč | 59 096,69 Kč | 4.2.2019 | 8.2.2019 | 31.1.2019 | |
TNT Express Worldwide, spol. s r.o. | přeprava zdrav. mat. 28.1./19 | přeprava zdrav. materiálu; množství 1; celkem 232,90 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 232,90 Kč | 232,90 Kč | 4.2.2019 | 8.2.2019 | 31.1.2019 | |
OTIS a.s. | údržna výtahu 1/19 - Kabátníkova | údržba výtahu 1/2019; množství 1; celkem 1 106,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 106,00 Kč | 1 106,00 Kč | 4.2.2019 | 8.2.2019 | 29.1.2019 | |
Sdružení pracovníků dezinfekce, dezinsekce, deratizace České republiky, z. s. | příspěvek do Sdružení prac. DDD ČR / 2019 | členský příspěvek DDD na r. 2019; množství 1; celkem 600,00 Kč; položka rozpočtu: 5167 | 600,00 Kč | 600,00 Kč | 4.2.2019 | 8.2.2019 | 1.2.2019 | |
Brněnské vodárny a | srážková voda 1/19 - Jeřábkova | srážková voda 1/2019; množství 1; celkem 5 314,00 Kč; položka rozpočtu: 5151 | 5 314,00 Kč | 5 314,00 Kč | 4.2.2019 | 18.2.2019 | 31.1.2019 | |
AVE Břeclav a.s. | svoz odpadu 1/19 - Břeclav | svoz odpadu 1/2019; množství 1; celkem 97,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 97,00 Kč | 97,00 Kč | 4.2.2019 | 8.2.2019 | 31.1.2019 | |
G4S Secure Solutions (CZ), | ostraha 1/19 - Jeřábkova | ostraha 1/2019; množství 1; celkem 1 694,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 694,00 Kč | 1 694,00 Kč | 4.2.2019 | 12.2.2019 | 31.1.2019 | |
T Mobile | internet + tel. hovory 1/19 | internet a tel. hovory 1/2019; množství 1; celkem 101 825,35 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 101 825,35 Kč | 101 825,35 Kč | 5.2.2019 | 14.2.2019 | 31.1.2019 | |
ALBACON SYSTEMS | technická podpora FULL EXCELLENCE | technická podpora FULL EXCELLENCE; množství 1; celkem 4 719,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 4 719,00 Kč | 4 719,00 Kč | 5.2.2019 | 18.2.2019 | 31.1.2019 | |
David Vídeňský - TELEPHONE | oprava tel. linky 434 - Kabátníkova | oprava telefonu; množství 1; celkem 702,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 702,00 Kč | 702,00 Kč | 5.2.2019 | 8.2.2019 | 31.1.2019 | |
Jiří Krajinčák | školení ref. řidičů - 35x - Brno | školení referentů a řidičů; množství 1; celkem 10 500,00 Kč; položka rozpočtu: 5167 | 10 500,00 Kč | 10 500,00 Kč | 5.2.2019 | 8.2.2019 | 31.1.2019 | |
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě | lokální sval. zátěž, obj. č. 491 | lokální sval. zátěž, obj. č. 491; množství 1; celkem 29 532,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 29 532,00 Kč | 29 532,00 Kč | 5.2.2019 | 8.2.2019 | 31.1.2019 | |
Ing. Brulík Lukáš | služby v obl. BOZP 1/19 | služby BOZP a PO 1/2019; množství 1; celkem 2 500,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 500,00 Kč | 2 500,00 Kč | 6.2.2019 | 8.2.2019 | 31.1.2019 | |
David Polavka - PROFICIS | servis tiskárny HP 2300 | oprava tiskárny; množství 1; celkem 1 225,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 1 225,00 Kč | 1 225,00 Kč | 6.2.2019 | 12.2.2019 | 4.2.2019 | |
AVE Břeclav a.s. | svoz odpadu 12/18-Břeclav | svoz odpadu 12/2018; množství 1; celkem 97,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 97,00 Kč | 97,00 Kč | 6.2.2019 | 8.2.2019 | 31.1.2019 | |
REPROSERVIS CZ, s.r.o. | kopie 1/19 - PBU | kopie 1/19 - PBU; množství 1; celkem 823,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 823,00 Kč | 823,00 Kč | 6.2.2019 | 12.2.2019 | 31.1.2019 | |
REPROSERVIS CZ, s.r.o. | kopie 1/19 - IT | kopie 1/19 - IT; množství 1; celkem 181,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 181,00 Kč | 181,00 Kč | 6.2.2019 | 12.2.2019 | 31.1.2019 | |
REPROSERVIS CZ, s.r.o. | kopie 1/19 - Pellicova, Vyškov | kopie 1/19 - Pellicova, Vyškov; množství 1; celkem 9 470,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 9 470,00 Kč | 9 470,00 Kč | 6.2.2019 | 12.2.2019 | 31.1.2019 | |
REPROSERVIS CZ, s.r.o. | kopie 1/19 - Břeclav, Znojmo, Pellicova | kopie 1/19 - Břeclav, Znojmo, Pellicova; množství 1; celkem 7 408,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 7 408,00 Kč | 7 408,00 Kč | 6.2.2019 | 12.2.2019 | 31.1.2019 | |
GOJA,agentura Gott-Janeček,spo | akce KHS- muzikál Praha | akce KHS- muzikál Praha; množství 1; celkem 35 000,00 Kč | 35 000,00 Kč | 35 000,00 Kč | 6.2.2019 | 8.2.2019 | 6.2.2019 | |
AVES Plus s.r.o. | přeprava fin. hotovosti 1/19 | přeprava finanč. hotovosti 1/2019; množství 1; celkem 451,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 451,00 Kč | 451,00 Kč | 6.2.2019 | 12.2.2019 | 31.1.2019 | |
EP ENERGY TRADING, a.s. | vyúčt. energie 1/19 - Kabátníkova | vyúčt. energie 1/19 - Kabátníkova; množství 1; celkem 18 147,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 18 147,00 Kč | 18 147,00 Kč | 7.2.2019 | 22.2.2019 | 31.1.2019 | |
EP ENERGY TRADING, a.s. | vyúčt. energie 1/19 - Břeclav | vyúčt. energie 1/19 - Břeclav; množství 1; celkem 2 556,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 2 556,00 Kč | 2 556,00 Kč | 7.2.2019 | 22.2.2019 | 31.1.2019 | |
DEKRA CZ a.s. | STK + emise 8B6 7286 - Brno | STK a emise; množství 1; celkem 1 920,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 920,00 Kč | 1 920,00 Kč | 7.2.2019 | 8.2.2019 | 31.1.2019 | |
Stanislav Čermák - autoškola | školení řidičů ref. 9x | školení řidičů a referentů; množství 1; celkem 2 070,00 Kč; položka rozpočtu: 5167 | 2 070,00 Kč | 2 070,00 Kč | 7.2.2019 | 8.2.2019 | 30.1.2019 | |
EP ENERGY TRADING, a.s. | vyúčt. energie 1/19 - Hodonín | vyúčt. energie 1/19 - Hodonín; množství 1; celkem 14 149,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 14 149,00 Kč | 14 149,00 Kč | 7.2.2019 | 22.2.2019 | 31.1.2019 | |
EP ENERGY TRADING, a.s. | vyúčt. energie 1/19 - Pellicova | vyúčt. energie 1/19 - Pellicova; množství 1; celkem 7 064,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 7 064,00 Kč | 7 064,00 Kč | 7.2.2019 | 22.2.2019 | 31.1.2019 | |
Česká pošta, s.p. | časové razítko 50 ks-paušál | časové razítko; množství 1; celkem 2 007,15 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 007,15 Kč | 2 007,15 Kč | 8.2.2019 | 14.2.2019 | 31.1.2019 | |
Úřad městské části města Brna, | nájemné I.Q/19 - Jeřábkova | nájemné I. čtvrtletí 2019; množství 1; celkem 118 775,00 Kč; položka rozpočtu: 5164 | 118 775,00 Kč | 118 775,00 Kč | 8.2.2019 | 12.2.2019 | 1.2.2019 | |
ABEL-Computer s.r.o. | tonery, InkJet | tonery; množství 1; celkem 3 290,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 3 290,00 Kč | 3 290,00 Kč | 8.2.2019 | 14.2.2019 | 5.2.2019 | |
Valtice -serviss.r.o. | praní prádla 1/19 - Břeclav | praní prádla 1/2019; množství 1; celkem 675,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 675,00 Kč | 675,00 Kč | 8.2.2019 | 12.2.2019 | 31.1.2019 | |
Sodexo Pass Česká republika a.s. | stravenky 1/19 - 1x 90,-, 4538x 100,- | stravenky 1/2019; množství 1; celkem 453 890,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 453 890,00 Kč | 453 890,00 Kč | 11.2.2019 | 12.2.2019 | 31.1.2019 | |
David Polavka - PROFICIS | oprava tiskárny - 0881 | oprava tiskárny; množství 1; celkem 2 178,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 2 178,00 Kč | 2 178,00 Kč | 11.2.2019 | 18.2.2019 | 7.2.2019 | |
TNT Express Worldwide, spol. s r.o. | přeprava zdrav. mat. 7.2./19 | přeprava zdrav. materiálu; množství 1; celkem 233,37 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 233,37 Kč | 233,37 Kč | 12.2.2019 | 18.2.2019 | 10.2.2019 | |
Vodafone Czech Republic a.s. | tel.hovory 1/19 - provoz | tel. hovory 1/2019; množství 1; celkem 213,94 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 213,94 Kč | 213,94 Kč | 12.2.2019 | 18.2.2019 | 31.1.2019 | |
Česká pošta, s.p. | osobní certifikát 6x | osobní certifikáty 6x; množství 1; celkem 2 376,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 376,00 Kč | 2 376,00 Kč | 12.2.2019 | 14.2.2019 | 31.1.2019 | |
LMC s.r.o. | inzeráty na Jobs.cz 12.2./19 - 11.2./20 | balíček inzerce; množství 1; celkem 34 485,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 34 485,00 Kč | 34 485,00 Kč | 13.2.2019 | 14.2.2019 | 12.2.2019 | |
Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace | praní prádla 1/19 - Vyškov | praní prádla 1/2019; množství 1; celkem 355,74 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 355,74 Kč | 355,74 Kč | 13.2.2019 | 18.2.2019 | 31.1.2019 | |
SEVT a.s. | tiskopis Dovolenka 100 ks | tiskopis Dovolenka; množství 1; celkem 1 900,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 1 900,00 Kč | 1 900,00 Kč | 13.2.2019 | 14.2.2019 | 31.1.2019 | |
EP ENERGY TRADING, a.s. | energie 1/19 - Masná-ZU-modrá | vyúčt. el. energie 1/2019; množství 1; celkem 2 320,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 2 320,00 Kč | 2 320,00 Kč | 14.2.2019 | 22.2.2019 | 31.1.2019 | |
Fakultní nemocnice Brno | praní prádla 1/19 - Brno | praní prádla 1/2019; množství 1; celkem 751,70 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 751,70 Kč | 751,70 Kč | 14.2.2019 | 18.2.2019 | 31.1.2019 | |
Nemocnice Znojmo | praní prádla + příhradečné 1/19 - Znojmo | praní prádla 1/2019; množství 1; celkem 1 289,21 Kč; položka rozpočtu: 5169 příhradečné 1/2019; množství 1; celkem 121,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 1 410,21 Kč | 1 410,21 Kč | 15.2.2019 | 20.2.2019 | 31.1.2019 | |
Jiří Novák | bukové prahy 15 ks - výroba | výroba bukových prahů; množství 1; celkem 7 500,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 7 500,00 Kč | 7 500,00 Kč | 15.2.2019 | 20.2.2019 | 8.2.2019 | |
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě | energie, plyn, voda, úklid 2/19 - Vyškov | voda 2/2019; množství 1; celkem 4 859,00 Kč; položka rozpočtu: 5151 plyn 2/2019; množství 1; celkem 4 965,00 Kč; položka rozpočtu: 5153 el. energie 2/2019; množství 1; celkem 3 715,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 sítě IT 2/2019; množství 1; celkem 2 420,00 Kč; položka rozpočtu: 5162 služby 2/2019; množství 1; celkem 9 410,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 25 369,00 Kč | 25 369,00 Kč | 15.2.2019 | 22.2.2019 | 15.2.2019 | |
Karel Punčochář | školení řidičů 2x - Vyškov | školení řidičů 2x; množství 1; celkem 600,00 Kč; položka rozpočtu: 5167 | 600,00 Kč | 600,00 Kč | 18.2.2019 | 22.2.2019 | 3.2.2019 | |
Česká pošta, s.p. | osobní certifikát 2x | certifikáty 2x; množství 1; celkem 792,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 792,00 Kč | 792,00 Kč | 18.2.2019 | 22.2.2019 | 10.2.2019 | |
Vodovody a kanalizace Hodonín, | voda 10.11./18 - 11.2./19 - Hodonín | vodné, stočné a srážková voda 10.11.18-11.2.19; množství 1; celkem 19 967,00 Kč; položka rozpočtu: 5151 | 19 967,00 Kč | 19 967,00 Kč | 18.2.2019 | 22.2.2019 | 13.2.2019 | |
Tiskárna AFEL, s.r.o. | tisk hlášenek 1500 ks - Znojmo | tisk hlášenek; množství 1; celkem 2 226,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 226,00 Kč | 2 226,00 Kč | 18.2.2019 | 22.2.2019 | 15.2.2019 | |
Tiskárna AFEL, s.r.o. | tisk protokolů 450 ks - HV | tisk protokolů; množství 1; celkem 1 270,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 270,00 Kč | 1 270,00 Kč | 18.2.2019 | 22.2.2019 | 15.2.2019 | |
TNT Express Worldwide, spol. s r.o. | přeprava zdrav. mat. 12.2./19 | přeprava zdrav. materiálu; množství 1; celkem 233,37 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 233,37 Kč | 233,37 Kč | 19.2.2019 | 22.2.2019 | 19.2.2019 | |
ARBYD CZ. s.r.o. | židle DESIRE 43 ks | židle 43 ks; množství 1; celkem 84 838,35 Kč; položka rozpočtu: 5137 | 84 838,35 Kč | 84 838,35 Kč | 19.2.2019 | 22.2.2019 | 18.2.2019 | |
Wolters Kluwer ČR, a.s. | aktualizace systému ASPI r. 2019 | aktualizace ASPI; množství 1; celkem 60 322,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 60 322,00 Kč | 60 322,00 Kč | 19.2.2019 | 22.2.2019 | 18.2.2019 | |
David Vídeňský - TELEPHONE | tel. přístroj Alcatel Temporis 56, 5 ks | 5 ks telef. přístrojů; množství 1; celkem 3 267,00 Kč; položka rozpočtu: 5137 | 3 267,00 Kč | 3 267,00 Kč | 19.2.2019 | 20.2.2019 | 13.2.2019 | |
Vodafone Czech Republic a.s. | tel. hovory 1/19 | telef. služby 1/2019; množství 1; celkem 109 982,69 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 109 982,69 Kč | 109 982,69 Kč | 19.2.2019 | 22.2.2019 | 19.2.2019 | |
SEVT a.s. | OOPP - brýle ochranné 25 ks - HV a HDM | ochranné brýle; množství 1; celkem 600,00 Kč; položka rozpočtu: 5132 | 600,00 Kč | 600,00 Kč | 20.2.2019 | 22.2.2019 | 18.2.2019 | |
Ing. David Bobrzyk | řez keřů a likvidace odpadu - Břeclav | prořezávka keřů; množství 1; celkem 27 649,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 27 649,00 Kč | 27 649,00 Kč | 20.2.2019 | 22.2.2019 | 15.2.2019 | |
SMERO, spol. s r.o. | vazač, pokladna, židle, kancel. mat. | kancelářský materiál; množství 1; celkem 70 780,16 Kč; položka rozpočtu: 5139 DDHM; množství 1; celkem 7 257,58 Kč; položka rozpočtu: 5137 | 78 037,74 Kč | 78 037,74 Kč | 20.2.2019 | 22.2.2019 | 11.2.2019 | |
Mgr. Roman Kožnar | jazyk.kurz | jazykový kurz; množství 1; celkem 5 130,00 Kč; položka rozpočtu: 5167 | 5 130,00 Kč | 5 130,00 Kč | 21.2.2019 | 22.2.2019 | 20.2.2019 | |
AQUA VIVA, s.r.o. | časop. Bazén a Sauna 2019 | předplatné časopisu; množství 1; celkem 495,00 Kč; položka rozpočtu: 5136 | 495,00 Kč | 495,00 Kč | 25.2.2019 | 26.2.2019 | 18.2.2019 | |
MyFoodMarket, s.r.o. | termo hrnky - vzorky PBU | odběry vzorků - PBU; množství 1; celkem 2 835,00 Kč; položka rozpočtu: 5199 | 2 835,00 Kč | 2 835,00 Kč | 25.2.2019 | 4.3.2019 | 19.2.2019 | |
PROGIO a.s. | porada KHS Jmk 21.1./19 - občerstvení, pronájem | porada KHS JmK; množství 1; celkem 22 953,00 Kč; položka rozpočtu: 5175 | 22 953,00 Kč | 22 953,00 Kč | 25.2.2019 | 4.3.2019 | 25.2.2019 | |
Mgr. Petr Černoch - INTELLEGO | úč. popl. 21.5./19 | účast. poplatek; množství 1; celkem 1 800,00 Kč; položka rozpočtu: 5167 | 1 800,00 Kč | 1 800,00 Kč | 25.2.2019 | 4.3.2019 | 25.2.2019 | |
AMIGAS jazyková škola s.r.o. | kurz ANJ | jazykový kurz; množství 1; celkem 4 780,00 Kč; položka rozpočtu: 5167 | 4 780,00 Kč | 4 780,00 Kč | 25.2.2019 | 4.3.2019 | 22.2.2019 | |
Libor Suchý - autoprodejna | oprava auta 5B2 6405 - Znojmo | oprava auta; množství 1; celkem 6 915,10 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 6 915,10 Kč | 6 915,10 Kč | 25.2.2019 | 4.3.2019 | 20.2.2019 |