2022 | 01 |
---|---|
1 |
2021 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|
44 | 86 | 76 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74 | 95 | 116 | 102 | 85 | 89 | 92 | 83 | 89 | 114 | 121 | 135 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69 | 132 | 136 | 120 | 83 | 105 | 94 | 121 | 108 | 118 | 119 | 114 |
2018 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78 | 111 | 137 | 118 | 86 | 108 | 91 | 115 | 103 | 84 | 97 | 134 |
2017 | 12 | 11 |
---|---|---|
4 | 1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABEL-Computer s.r.o. | tonery, InkJety | tonery; množství 1; celkem 6 198,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 6 198,00 Kč | 6 198,00 Kč | 25.2.2019 | 4.3.2019 | 19.2.2019 | |
TNT Express Worldwide, spol. s r.o. | přeprava zdrav. mat. 18.2./19 | přeprava zdrav. materiálu; množství 1; celkem 233,37 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 233,37 Kč | 233,37 Kč | 26.2.2019 | 4.3.2019 | 26.2.2019 | |
Novotný Miroslav | SDK příčka, stavební práce-Jeřábkova HOK | montáž SDK, stavební práce; množství 1; celkem 46 816,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 46 816,00 Kč | 46 816,00 Kč | 27.2.2019 | 4.3.2019 | 20.2.2019 | |
Česká pošta, s.p. | platba do frank. stroje - Vyškov | frankovné; množství 1; celkem 5 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 27.2.2019 | 4.3.2019 | 27.2.2019 | |
TA Triumph-Adler Česká republi | oprava a instalace kopírek - Břeclav | servis a instalace multifunkč.zařízení; množství 1; celkem 2 558,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 558,00 Kč | 2 558,00 Kč | 28.2.2019 | 4.3.2019 | 28.2.2019 | |
Institut pro veřejnou správu | kurz kybernetické bezpečnosti - 3x | kurz kybernetické bezpečnosti; množství 1; celkem 90,00 Kč; položka rozpočtu: 5167 | 90,00 Kč | 90,00 Kč | 28.2.2019 | 4.3.2019 | 1.2.2019 | |
SMERO, spol. s r.o. | kancel. potř., skartovačka | kancelářský materiál; množství 1; celkem 1 603,25 Kč; položka rozpočtu: 5139 DDHM; množství 1; celkem 1 076,90 Kč; položka rozpočtu: 5137 | 2 680,15 Kč | 2 680,15 Kč | 28.2.2019 | 4.3.2019 | 25.2.2019 | |
David Polavka - PROFICIS | oprava tiskárny - Břeclav | oprava tiskárny; množství 1; celkem 1 781,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 1 781,00 Kč | 1 781,00 Kč | 4.3.2019 | 6.3.2019 | 22.2.2019 | |
SAMO s.r.o., Brno | grafická karta - Břeclav | grafická karta; množství 1; celkem 1 198,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 1 198,00 Kč | 1 198,00 Kč | 4.3.2019 | 11.3.2019 | 28.2.2019 | |
Ing. Zdeněk Přikryl | zprac. návrhu úsporných opatření - Blansko | zpracování návrhu úspor. opatření; množství 1; celkem 11 858,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 11 858,00 Kč | 11 858,00 Kč | 4.3.2019 | 11.3.2019 | 28.2.2019 | |
TNT Express Worldwide, spol. s r.o. | přeprava zdrav. mat. 25.2./19 | přeprava zdrav. materiálu; množství 1; celkem 233,84 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 233,84 Kč | 233,84 Kč | 4.3.2019 | 11.3.2019 | 28.2.2019 | |
ARBELA s.r.o. | praní prádla 2/19 - Hodonín | praní prádla 2/2019; množství 1; celkem 663,08 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 663,08 Kč | 663,08 Kč | 4.3.2019 | 11.3.2019 | 28.2.2019 | |
OTIS a.s. | údržba výtahu 2/19 - Kabátníkova | údržba výtahu 2/2019; množství 1; celkem 1 161,60 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 161,60 Kč | 1 161,60 Kč | 4.3.2019 | 11.3.2019 | 26.2.2019 | |
G4S Secure Solutions (CZ), | ostraha 2/19 - Jeřábkova | ostraha 2/2019; množství 1; celkem 1 694,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 694,00 Kč | 1 694,00 Kč | 4.3.2019 | 11.3.2019 | 28.2.2019 | |
Mgr. Petr Černoch - INTELLEGO | úč. popl. 21.5./19 | účast. poplatek; množství 1; celkem 1 800,00 Kč; položka rozpočtu: 5167 | 1 800,00 Kč | 1 800,00 Kč | 4.3.2019 | 11.3.2019 | 28.2.2019 | |
CCS, A.S. | služby na karty CCS 2/19 | služby na karty CCS 2/19; množství 1; celkem 54 304,11 Kč; položka rozpočtu: 5156 | 54 304,11 Kč | 54 304,11 Kč | 4.3.2019 | 6.3.2019 | 28.2.2019 | |
Brněnské vodárny a | srážková voda 2/19 - Jeřábkova | srážková voda 2/2019; množství 1; celkem 4 800,00 Kč; položka rozpočtu: 5151 | 4 800,00 Kč | 4 800,00 Kč | 4.3.2019 | 15.3.2019 | 28.2.2019 | |
Masarykova univerzita | odborný posudek - Zpráva o zdraví obyvatel Jmk | odborný posudek; množství 1; celkem 7 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 7 000,00 Kč | 7 000,00 Kč | 4.3.2019 | 6.3.2019 | 12.2.2019 | |
RENTEL a.s. | e-learningový kurz - Vstupní vzdělání následné 12x | e-lear. kurz 12x; množství 1; celkem 3 630,00 Kč; položka rozpočtu: 5167 | 3 630,00 Kč | 3 630,00 Kč | 4.3.2019 | 13.3.2019 | 4.3.2019 | |
AVE Břeclav a.s. | svoz odpadu 2/19 - Břeclav | odvoz odpadu 2/2019; množství 1; celkem 97,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 97,00 Kč | 97,00 Kč | 5.3.2019 | 11.3.2019 | 28.2.2019 | |
T Mobile | internet + tel. hovory 2/19 | internet a tel. hovory 2/2019; množství 1; celkem 100 705,84 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 100 705,84 Kč | 100 705,84 Kč | 5.3.2019 | 15.3.2019 | 28.2.2019 | |
Ing. Brulík Lukáš | služby v obl BOZP 2/19 | služby BOZP a PO 2/2019; množství 1; celkem 2 500,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 500,00 Kč | 2 500,00 Kč | 5.3.2019 | 11.3.2019 | 28.2.2019 | |
MÚZO Praha s.r.o. | nahrávání účet. výkazů 12/18 - MÚZO | náhrání výkazů; množství 1; celkem 257,00 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 257,00 Kč | 257,00 Kč | 6.3.2019 | 15.3.2019 | 20.2.2019 | |
Městská bytová správa s.r.o. | vyúčt. tepla a TUV r. 2018 - Hodonín | vyúčt. tepla a TUV r. 2018; množství 1; celkem 13 586,34 Kč; položka rozpočtu: 5152 | 13 586,34 Kč | 13 586,34 Kč | 6.3.2019 | 20.3.2019 | 26.2.2019 | |
Vodafone Czech Republic a.s. | tel. hovory 2/19 - provozní č. 0881 | tel. hovory 2/19 - provozní č. 0881; množství 1; celkem 89,84 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 89,84 Kč | 89,84 Kč | 6.3.2019 | 20.3.2019 | 28.2.2019 | |
Vodafone Czech Republic a.s. | tel. hovory 2/19 | telef. hovory 2/2019; množství 1; celkem 111 472,45 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 111 472,45 Kč | 111 472,45 Kč | 6.3.2019 | 20.3.2019 | 28.2.2019 | |
Mgr. Petr Černoch - INTELLEGO | úč. popl. 21.5./19 | účast. poplatek; množství 1; celkem 1 800,00 Kč; položka rozpočtu: 5167 | 1 800,00 Kč | 1 800,00 Kč | 7.3.2019 | 11.3.2019 | 22.2.2019 | |
SAMO s.r.o., Brno | oprava UPS | oprava zdroje; množství 1; celkem 2 166,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 2 166,00 Kč | 2 166,00 Kč | 7.3.2019 | 15.3.2019 | 6.3.2019 | |
REPROSERVIS CZ, s.r.o. | kopie 2/19 - PBU | kopie 2/19 - PBU; množství 1; celkem 421,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 421,00 Kč | 421,00 Kč | 7.3.2019 | 13.3.2019 | 28.2.2019 | |
REPROSERVIS CZ, s.r.o. | kopie 2/19 - IT | kopie 2/19 - IT; množství 1; celkem 417,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 417,00 Kč | 417,00 Kč | 7.3.2019 | 13.3.2019 | 28.2.2019 | |
AVES Plus s.r.o. | přeprava fin. hotovosti 2/19 | přeprava finanč. hotovosti 2/2019; množství 1; celkem 451,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 451,00 Kč | 451,00 Kč | 7.3.2019 | 11.3.2019 | 28.2.2019 | |
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě | obj. č. 8 | obj. č. 8; množství 1; celkem 11 108,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 11 108,00 Kč | 11 108,00 Kč | 7.3.2019 | 11.3.2019 | 21.2.2019 | |
EP ENERGY TRADING, a.s. | vyúčt. energie 2/19 - Kabátníkova | vyúčt. energie 2/19 - Kabátníkova; množství 1; celkem 15 572,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 15 572,00 Kč | 15 572,00 Kč | 7.3.2019 | 29.3.2019 | 28.2.2019 | |
EP ENERGY TRADING, a.s. | vyúčt. energie 2/19 - Pellicova | vyúčt. energie 2/19 - Pellicova; množství 1; celkem 5 846,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 5 846,00 Kč | 5 846,00 Kč | 7.3.2019 | 29.3.2019 | 28.2.2019 | |
EP ENERGY TRADING, a.s. | vyúčt. energie 2/19 - Masná-ZU modrá | vyúčt. energie 2/19 - Masná-ZU modrá; množství 1; celkem 2 175,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 2 175,00 Kč | 2 175,00 Kč | 7.3.2019 | 29.3.2019 | 28.2.2019 | |
EP ENERGY TRADING, a.s. | vyúčt. energie 2/19 - Břeclav | vyúčt. energie 2/19 - Břeclav; množství 1; celkem 2 496,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 2 496,00 Kč | 2 496,00 Kč | 7.3.2019 | 29.3.2019 | 28.2.2019 | |
EP ENERGY TRADING, a.s. | vyúčt. energie 2/19 - Hodonín | vyúčt. energie 2/19 - Hodonín; množství 1; celkem 12 840,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 12 840,00 Kč | 12 840,00 Kč | 7.3.2019 | 29.3.2019 | 28.2.2019 | |
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě | lokální sval. zátěž, obj. č. 477, 517 | objednávky č. 477 a 517; množství 1; celkem 53 728,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 53 728,00 Kč | 53 728,00 Kč | 7.3.2019 | 11.3.2019 | 28.2.2019 | |
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě | obj. č. 5,2,7,520 - 522, 525, 526 | obj. č. 5,2,7,520 - 522, 525, 526; množství 1; celkem 81 975,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 obj. č. 5,2,7,520 - 522, 525, 526; množství 1; celkem 14 970,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 96 945,00 Kč | 96 945,00 Kč | 7.3.2019 | 11.3.2019 | 28.2.2019 | |
REPROSERVIS CZ, s.r.o. | kopie 2/19 - Pellicova, Vyškov | kopie 2/19 - Pellicova, Vyškov; množství 1; celkem 7 579,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 7 579,00 Kč | 7 579,00 Kč | 7.3.2019 | 13.3.2019 | 28.2.2019 | |
REPROSERVIS CZ, s.r.o. | kopie 2/19 - Břeclav, Znojmo, Pellicova | kopie 2/2019; množství 1; celkem 5 745,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 5 745,00 Kč | 5 745,00 Kč | 7.3.2019 | 13.3.2019 | 28.2.2019 | |
Česká pošta, s.p. | platba do frank. stroje - Břeclav | frankovné; množství 1; celkem 12 500,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 12 500,00 Kč | 12 500,00 Kč | 7.3.2019 | 11.3.2019 | 7.3.2019 | |
Sodexo Pass Česká republika a.s. | stravenky 2/19 - 3834 ks | stravenky 2/2019; množství 1; celkem 95 850,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 stravenky 2/2019; množství 1; celkem 287 550,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 383 400,00 Kč | 383 400,00 Kč | 8.3.2019 | 13.3.2019 | 7.3.2019 | |
TOP AUTOSALON BLANSKO s.r.o. | oprava auta 5B2 6411 - Blansko | oprava auta; množství 1; celkem 2 115,93 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 2 115,93 Kč | 2 115,93 Kč | 8.3.2019 | 15.3.2019 | 6.3.2019 | |
CEMC - České ekologické manažerské | konfer. popl. + ubyt. 19. - 21.3./19 | konf. poplatek; množství 1; celkem 4 174,50 Kč; položka rozpočtu: 5176 ubytování; množství 1; celkem 1 242,00 Kč; položka rozpočtu: 5173 | 5 416,50 Kč | 5 416,50 Kč | 11.3.2019 | 13.3.2019 | 8.3.2019 | |
SAMO s.r.o., Brno | disk do serveru - Znojmo | disk; množství 1; celkem 3 933,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 3 933,00 Kč | 3 933,00 Kč | 11.3.2019 | 15.3.2019 | 7.3.2019 | |
ABEL-Computer s.r.o. | tonery | tonery; množství 1; celkem 6 632,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 6 632,00 Kč | 6 632,00 Kč | 11.3.2019 | 15.3.2019 | 5.3.2019 | |
ABEL-Computer s.r.o. | tiskárna HP LJ Pro M102a | tiskárna; množství 1; celkem 2 229,00 Kč; položka rozpočtu: 5137 | 2 229,00 Kč | 2 229,00 Kč | 11.3.2019 | 15.3.2019 | 5.3.2019 | |
Česká pošta, s.p. | časové razítko 1x fixní paušál, 41x nadlimit | časové razítko; množství 1; celkem 1 995,53 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 995,53 Kč | 1 995,53 Kč | 11.3.2019 | 15.3.2019 | 28.2.2019 | |
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě | obj. č. 3, 11, 15, 471 | obj. č. 3, 11, 15, 471; množství 1; celkem 72 860,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 72 860,00 Kč | 72 860,00 Kč | 11.3.2019 | 15.3.2019 | 28.2.2019 | |
Valtice -serviss.r.o. | praní prádla 2/19 - Břeclav | praní prádla 2/2019; množství 1; celkem 428,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 428,00 Kč | 428,00 Kč | 11.3.2019 | 13.3.2019 | 28.2.2019 | |
SECURITAS ČR s.r.o. | monitor. popl. 1.3. - 31.5./19 - Znojmo | ostraha 1.3.- 31.5.2019; množství 1; celkem 4 356,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 4 356,00 Kč | 4 356,00 Kč | 11.3.2019 | 20.3.2019 | 11.3.2019 | |
David Polavka - PROFICIS | oprava kalkulaček - ÚEPČ | oprava kalkulaček; množství 1; celkem 1 919,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 1 919,00 Kč | 1 919,00 Kč | 12.3.2019 | 15.3.2019 | 7.3.2019 | |
TNT Express Worldwide, spol. s r.o. | přeprava zdrav. mat. 4.3./19 | přeprava zdrav. materiálu; množství 1; celkem 234,32 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 234,32 Kč | 234,32 Kč | 12.3.2019 | 20.3.2019 | 10.3.2019 | |
Vodafone Czech Republic a.s. | tel. hovory 12/18 | telef. hovory 12/2018; množství 1; celkem 49 582,81 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 49 582,81 Kč | 49 582,81 Kč | 12.3.2019 | 15.3.2019 | 28.2.2019 | |
Martin Gajda | oprava auta - Opel Vivaro BZM 8295 - Brno | oprava auta; množství 1; celkem 9 269,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 9 269,00 Kč | 9 269,00 Kč | 13.3.2019 | 15.3.2019 | 12.3.2019 | |
Fakultní nemocnice Brno | praní prádla 2/19 - Brno | praní prádla 2/2019; množství 1; celkem 553,20 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 553,20 Kč | 553,20 Kč | 14.3.2019 | 20.3.2019 | 28.2.2019 | |
MEROS, spol. s r.o. | teploměr na lednice 2x - Hodonín | teploměry pro lednice 2x; množství 1; celkem 5 890,00 Kč; položka rozpočtu: 5137 | 5 890,00 Kč | 5 890,00 Kč | 15.3.2019 | 8.4.2019 | 12.3.2019 | |
David Polavka - PROFICIS | servis tiskárny - Břeclav | oprava tiskárny; množství 1; celkem 1 238,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 1 238,00 Kč | 1 238,00 Kč | 15.3.2019 | 20.3.2019 | 12.3.2019 | |
Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace | praní prádla 2/19 - Vyškov | praní prádla 2/2019; množství 1; celkem 533,61 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 533,61 Kč | 533,61 Kč | 15.3.2019 | 20.3.2019 | 28.2.2019 | |
Brněnské vodárny a | srážk. voda 1.9./18 - 28.2./19 - Masná-ZU-Modrá | vodné, stočné a srážková voda 1.9.18-28.2.19; množství 1; celkem 24 462,00 Kč; položka rozpočtu: 5151 | 24 462,00 Kč | 24 462,00 Kč | 18.3.2019 | 26.3.2019 | 15.3.2019 | |
Nemocnice Znojmo | praní prádla + příhradečné 2/19 - Znojmo | praní prádla 2/2019; množství 1; celkem 1 012,41 Kč; položka rozpočtu: 5169 příhradečné 2/2019; množství 1; celkem 121,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 1 133,41 Kč | 1 133,41 Kč | 18.3.2019 | 20.3.2019 | 18.3.2019 | |
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě | energie, plyn, voda, úklid, zabezp. 3/19 - Vyškov | voda 3/2019; množství 1; celkem 4 859,00 Kč; položka rozpočtu: 5151 plyn 3/2019; množství 1; celkem 4 965,00 Kč; položka rozpočtu: 5153 el. energie 3/2019; množství 1; celkem 3 715,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 sítě IT 3/2019; množství 1; celkem 2 420,00 Kč; položka rozpočtu: 5162 služby 3/2019; množství 1; celkem 9 410,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 25 369,00 Kč | 25 369,00 Kč | 18.3.2019 | 20.3.2019 | 12.3.2019 | |
TNT Express Worldwide, spol. s r.o. | přeprava zdrav. mat. 11.3./19 | přeprava zdrav. materiálu; množství 1; celkem 233,84 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 233,84 Kč | 233,84 Kč | 19.3.2019 | 20.3.2019 | 19.3.2019 | |
Ing. David Bobrzyk | úprava dřevin a zeleně - Břeclav | úprava dřevin a zeleně; množství 1; celkem 16 214,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 16 214,00 Kč | 16 214,00 Kč | 19.3.2019 | 20.3.2019 | 18.3.2019 | |
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě | obj. č. 22 | obj. č. 22; množství 1; celkem 53 996,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 53 996,00 Kč | 53 996,00 Kč | 19.3.2019 | 20.3.2019 | 12.3.2019 | |
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě | obj. č. 17, 20, 29 | obj. č. 17, 20, 29; množství 1; celkem 36 639,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 36 639,00 Kč | 36 639,00 Kč | 19.3.2019 | 20.3.2019 | 12.3.2019 | |
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě | obj. č. 4, 7, 13, 14, 18 | obj. č. 4, 7, 13, 14, 18; množství 1; celkem 60 905,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 60 905,00 Kč | 60 905,00 Kč | 19.3.2019 | 21.3.2019 | 11.3.2019 | |
Martin Šálek | oprava hyg. zařízení - Znojmo | oprava hygienického zařízení; množství 1; celkem 27 117,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 27 117,00 Kč | 27 117,00 Kč | 20.3.2019 | 26.3.2019 | 19.3.2019 | |
Martin Šálek | oprava soc. zařízení - Znojmo | oprava soc. zařízení; množství 1; celkem 280 614,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 280 614,00 Kč | 280 614,00 Kč | 20.3.2019 | 26.3.2019 | 19.3.2019 | |
Státní zdravotní ústav | časop. Zprávy CEM r. 2019 | časopis Zprávy CEM; množství 1; celkem 5 160,00 Kč; položka rozpočtu: 5136 | 5 160,00 Kč | 5 160,00 Kč | 20.3.2019 | 26.3.2019 | 18.3.2019 | |
Mášek Jaroslav | oprava topení - Hodonín | oprava topení; množství 1; celkem 10 951,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 10 951,00 Kč | 10 951,00 Kč | 21.3.2019 | 26.3.2019 | 11.3.2019 | |
EP ENERGY TRADING, a.s. | vyúčt. el. 14.3./18 - 13.3./19 - Břeclav | vyúčt. el. energie 14.3.18 - 13.3.19; množství 1; celkem 14 389,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 14 389,00 Kč | 14 389,00 Kč | 21.3.2019 | 11.4.2019 | 20.3.2019 | |
HES, s.r.o. | kalibrace | kalibrace; množství 1; celkem 1 645,60 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 645,60 Kč | 1 645,60 Kč | 21.3.2019 | 26.3.2019 | 19.3.2019 | |
SMERO, spol. s r.o. | sklad-kancel. mat. - špendlíky, popisovače, mapy, | kancelářský materiál; množství 1; celkem 5 161,86 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 5 161,86 Kč | 5 161,86 Kč | 21.3.2019 | 27.3.2019 | 19.3.2019 | |
Město Břeclav | ostraha I.Q/19 - Břeclav | ostraha I. čtvrt. 2019; množství 1; celkem 2 904,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 904,00 Kč | 2 904,00 Kč | 26.3.2019 | 8.4.2019 | 25.3.2019 | |
David Vídeňský - TELEPHONE | přepojení tel. linek + 7x tel. Temporis 56 | telefony; množství 1; celkem 4 421,00 Kč; položka rozpočtu: 5137 prog. změny; množství 1; celkem 5 921,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 10 342,00 Kč | 10 342,00 Kč | 26.3.2019 | 27.3.2019 | 20.3.2019 | |
TNT Express Worldwide, spol. s r.o. | přeprava zdrav. mat. 21.3./19 | přeprava zdrav. materiálu; množství 1; celkem 233,84 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 233,84 Kč | 233,84 Kč | 26.3.2019 | 29.3.2019 | 24.3.2019 | |
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě | lokální sval. zátěž, obj. č. 509 | lokální sval. zátěž, obj. č. 509; množství 1; celkem 29 063,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 29 063,00 Kč | 29 063,00 Kč | 26.3.2019 | 27.3.2019 | 15.2.2019 | |
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě | obj. č. 22, 23 | obj. č. 22, 23; množství 1; celkem 48 509,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 48 509,00 Kč | 48 509,00 Kč | 28.3.2019 | 29.3.2019 | 25.3.2019 | |
ABEL-Computer s.r.o. | InkJety a tonery | tonery; množství 1; celkem 7 639,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 7 639,00 Kč | 7 639,00 Kč | 28.3.2019 | 8.4.2019 | 28.3.2019 | |
Vema, a.s. | úč. popl. 22.3./19 | účast. poplatek; množství 1; celkem 1 573,00 Kč; položka rozpočtu: 5167 | 1 573,00 Kč | 1 573,00 Kč | 28.3.2019 | 3.4.2019 | 22.3.2019 | |
Petr Pospíšil | servis oken a žaluzií - Blansko | opravy oken a žaluzií; množství 1; celkem 46 480,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 46 480,00 Kč | 46 480,00 Kč | 28.3.2019 | 29.3.2019 | 22.3.2019 | |
Petr Pospíšil | servis oken a žaluzií - Znojmo | servis oken a žaluzií - Znojmo; množství 1; celkem 23 540,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 23 540,00 Kč | 23 540,00 Kč | 28.3.2019 | 29.3.2019 | 22.3.2019 | |
Petr Pospíšil | servis oken a žaluzií - Kabátníkova | oprava oken a žaluzií; množství 1; celkem 26 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 26 000,00 Kč | 26 000,00 Kč | 28.3.2019 | 29.3.2019 | 22.3.2019 | |
Petr Pospíšil | výměna poškozených žaluzií - Kabátníkova | výměna žaluzií; množství 1; celkem 42 500,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 42 500,00 Kč | 42 500,00 Kč | 28.3.2019 | 29.3.2019 | 22.3.2019 | |
Petr Pospíšil | servis oken a žaluzií - Břeclav + Hodonín | oprava oken a žaluzií; množství 1; celkem 32 800,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 32 800,00 Kč | 32 800,00 Kč | 28.3.2019 | 29.3.2019 | 22.3.2019 | |
SMERO, spol. s r.o. | sklad-kancel. potřeby, tabule kork., skartovač, ko | kancelářský materiál; množství 1; celkem 63 509,27 Kč; položka rozpočtu: 5139 DDHM; množství 1; celkem 3 701,39 Kč; položka rozpočtu: 5137 | 67 210,66 Kč | 67 210,66 Kč | 28.3.2019 | 3.4.2019 | 14.3.2019 | |
ARBELA s.r.o. | praní prádla 3/19 - Hodonín | praní prádla 3/2019; množství 1; celkem 535,31 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 535,31 Kč | 535,31 Kč | 1.4.2019 | 8.4.2019 | 31.3.2019 | |
TA Triumph-Adler Česká republi | tonery | tonery; množství 1; celkem 60 016,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 60 016,00 Kč | 60 016,00 Kč | 1.4.2019 | 3.4.2019 | 21.3.2019 | |
OTIS a.s. | údržba výtahu 3/19 - Kabátníkova | údržba výtahu 3/2019; množství 1; celkem 1 161,60 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 161,60 Kč | 1 161,60 Kč | 1.4.2019 | 8.4.2019 | 27.3.2019 | |
ČESKÝ ROZHLAS | rozhlas. popl. II.Q/19, 46 ks á 45,- | rozhlasový poplatek II. čtvrt. 2019; množství 1; celkem 6 210,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 6 210,00 Kč | 6 210,00 Kč | 1.4.2019 | 8.4.2019 | 1.4.2019 | |
ČESKÁ TELEVIZE | popl. za TV přijímač II.Q/19, 7 ks, á 135,- | popl. za TV přijímač II.Q/19, 7 ks, á 135,-; množství 1; celkem 2 835,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 835,00 Kč | 2 835,00 Kč | 1.4.2019 | 8.4.2019 | 1.4.2019 | |
ČESKÁ TELEVIZE | popl. za TV přijímač II.Q/19, 1 ks, á 135,- | popl. za TV přijímač II.Q/19, 1 ks, á 135,-; množství 1; celkem 405,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 405,00 Kč | 405,00 Kč | 1.4.2019 | 8.4.2019 | 1.4.2019 | |
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě | obj. č. 9,10,12,21,31,40 | obj. č. 9,10,12,21,31,40; množství 1; celkem 39 125,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 39 125,00 Kč | 39 125,00 Kč | 1.4.2019 | 8.4.2019 | 26.3.2019 | |
G4S Secure Solutions (CZ), | ostraha 3/19 - Jeřábkova | ostraha 3/2019; množství 1; celkem 1 694,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 694,00 Kč | 1 694,00 Kč | 2.4.2019 | 11.4.2019 | 31.3.2019 | |
ALFA Software s.r.o. | program. servis AVENSIO II.Q/19 | servis AVENSIO II. čtvrt. 2019; množství 1; celkem 5 859,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 5 859,00 Kč | 5 859,00 Kč | 2.4.2019 | 11.4.2019 | 2.4.2019 | |
Elemento Brno, s.r.o. | deratizace 25.3./19 - Kabátníkova | deratizace; množství 1; celkem 1 815,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 815,00 Kč | 1 815,00 Kč | 2.4.2019 | 15.4.2019 | 25.3.2019 | |
Brněnské vodárny a | srážková voda 3/19 - Jeřábkova | srážková voda 3/2019; množství 1; celkem 5 314,00 Kč; položka rozpočtu: 5151 | 5 314,00 Kč | 5 314,00 Kč | 2.4.2019 | 15.4.2019 | 31.3.2019 | |
Vodárenská a.s., Brno | vyúčt. srážková voda 1. - 3./19 - Blansko | vyúčt. srážková voda 1.1.-31.3.2019; množství 1; celkem 1 788,00 Kč; položka rozpočtu: 5151 | 1 788,00 Kč | 1 788,00 Kč | 2.4.2019 | 15.4.2019 | 31.3.2019 |