2022 | 01 |
---|---|
1 |
2021 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|
44 | 86 | 76 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74 | 95 | 116 | 102 | 85 | 89 | 92 | 83 | 89 | 114 | 121 | 135 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69 | 132 | 136 | 120 | 83 | 105 | 94 | 121 | 108 | 118 | 119 | 114 |
2018 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78 | 111 | 137 | 118 | 86 | 108 | 91 | 115 | 103 | 84 | 97 | 134 |
2017 | 12 | 11 |
---|---|---|
4 | 1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BENEŠ REVIZE, spol. s r.o. | revize kotlů a tlak. nádob, kotelna - Kabátníkova | revize kotlů a tlak. nádob, kotelna - Kabátníkova; množství 1; celkem 9 922,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 9 922,00 Kč | 9 922,00 Kč | 17.6.2019 | 20.6.2019 | 10.6.2019 | |
BENEŠ REVIZE, spol. s r.o. | revize plynovodu, kotlů a tlak. nádob - Pellicova | revize plynovodu, kotlů a tlak. nádob - Pellicova; množství 1; celkem 5 324,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 5 324,00 Kč | 5 324,00 Kč | 17.6.2019 | 20.6.2019 | 10.6.2019 | |
BENEŠ REVIZE, spol. s r.o. | revize plynovodu, kotlů a tlak. nádob - Masná | revize plynovodu, kotlů a tlak. nádob - Masná; množství 1; celkem 6 413,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 6 413,00 Kč | 6 413,00 Kč | 17.6.2019 | 20.6.2019 | 10.6.2019 | |
Fakultní nemocnice Brno | praní prádla 5/19 - Brno | praní prádla 5/2019; množství 1; celkem 585,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 585,00 Kč | 585,00 Kč | 17.6.2019 | 26.6.2019 | 31.5.2019 | |
HK auto, s.r.o. | servisní prohlídka 9B4 7990 - Brno | oprava auta; množství 1; celkem 9 148,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 9 148,00 Kč | 9 148,00 Kč | 19.6.2019 | 26.6.2019 | 31.5.2019 | |
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě | obj. č. 63, 73, 86, 125, 126 | obj. č. 63, 73, 86, 125, 126; množství 1; celkem 57 759,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 57 759,00 Kč | 57 759,00 Kč | 19.6.2019 | 26.6.2019 | 19.6.2019 | |
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě | obj. č. 61, 94, 121, 124,130 | obj. č. 61, 94, 121, 124,130; množství 1; celkem 43 048,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 43 048,00 Kč | 43 048,00 Kč | 19.6.2019 | 26.6.2019 | 19.6.2019 | |
EVROFIN Int. spol. s r.o. | stroj frankovací - Jeřábkova | frankovací stroj; množství 1; celkem 30 129,00 Kč; položka rozpočtu: 5137 | 30 129,00 Kč | 30 129,00 Kč | 19.6.2019 | 26.6.2019 | 19.6.2019 | |
Prokeš Jaroslav | revize el. zabezpeč. - Břeclav | roční prohlídka zabezp. signalizace; množství 1; celkem 3 570,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 3 570,00 Kč | 3 570,00 Kč | 20.6.2019 | 26.6.2019 | 17.6.2019 | |
SMERO, spol. s r.o. | sklad-kancel. mat., skartovačka | kancel. materiál; množství 1; celkem 48 937,24 Kč; položka rozpočtu: 5139 DDHM; množství 1; celkem 1 580,26 Kč; položka rozpočtu: 5137 | 50 517,50 Kč | 50 517,50 Kč | 21.6.2019 | 26.6.2019 | 18.6.2019 | |
Vema, a.s. | úč. popl. 19.6./19 | účast. poplatek 2x; množství 1; celkem 6 776,00 Kč; položka rozpočtu: 5167 | 6 776,00 Kč | 6 776,00 Kč | 21.6.2019 | 26.6.2019 | 19.6.2019 | |
G4S Secure Solutions (CZ), | revize zabezpečení - Jeřábkova | revize PZTS; množství 1; celkem 6 599,40 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 6 599,40 Kč | 6 599,40 Kč | 21.6.2019 | 26.6.2019 | 21.6.2019 | |
EVROFIN Int. spol. s r.o. | samolepící štítky do frank. stroje - Jeřábkova | štítky; množství 1; celkem 1 052,70 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 1 052,70 Kč | 1 052,70 Kč | 24.6.2019 | 26.6.2019 | 17.6.2019 | |
NCOZ | pronájem auly 4.6./19 - celokrajská konfer. HOK | pronájem auly; množství 1; celkem 5 330,00 Kč; položka rozpočtu: 5164 | 5 330,00 Kč | 5 330,00 Kč | 24.6.2019 | 26.6.2019 | 17.6.2019 | |
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě | lokální sval. zátěž, obj. 42 | lokální sval. zátěž, obj. 42; množství 1; celkem 45 126,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 45 126,00 Kč | 45 126,00 Kč | 25.6.2019 | 26.6.2019 | 21.6.2019 | |
HK auto, s.r.o. | servis auta 1B2 0573 - Brno | oprava auta; množství 1; celkem 4 600,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 4 600,00 Kč | 4 600,00 Kč | 26.6.2019 | 10.7.2019 | 12.6.2019 | |
Vladimír Janůšek | servis auta 2A1 5306 - Brno | oprava auta; množství 1; celkem 12 092,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 12 092,00 Kč | 12 092,00 Kč | 26.6.2019 | 1.7.2019 | 18.6.2019 | |
David Polavka - PROFICIS | oprava FAXu Panasonic | oprava faxu; množství 1; celkem 1 513,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 1 513,00 Kč | 1 513,00 Kč | 26.6.2019 | 1.7.2019 | 21.6.2019 | |
Cyril Kuběna - Kominictví | kontrola a čištění spalin. cest - Blansko | kontrola a čištění spalin. cest - Blansko; množství 1; celkem 2 148,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 148,00 Kč | 2 148,00 Kč | 28.6.2019 | 1.7.2019 | 19.6.2019 | |
TA Triumph-Adler Česká republi | tonery | tonery; množství 1; celkem 28 798,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 28 798,00 Kč | 28 798,00 Kč | 28.6.2019 | 3.7.2019 | 27.6.2019 | |
EP ENERGY TRADING, a.s. | energie 1.1. - 6.6./19 - Masná 3B-domeček | vyúčt. el. energie 1.1.-6.6.19; množství 1; celkem 2 410,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 2 410,00 Kč | 2 410,00 Kč | 1.7.2019 | 15.7.2019 | 1.7.2019 | |
AvalanchNet, s.r.o. | analýza HW a SW KHS Jmk | poskytnutí konzultací; množství 1; celkem 183 920,00 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 183 920,00 Kč | 183 920,00 Kč | 1.7.2019 | 10.7.2019 | 1.7.2019 | |
Nemocnice Znojmo | nájemné - 1.8./19-31.7./20 pozemek Znojmo | nájemné pozemek; množství 1; celkem 13 993,00 Kč; položka rozpočtu: 5164 | 13 993,00 Kč | 13 993,00 Kč | 1.7.2019 | 25.7.2019 | 1.7.2019 | |
ČESKÝ ROZHLAS | rozhlas. popl. III.Q/19, 46 ks á 45,- | rozhlasový poplatek III. čtvrt. 2019; množství 1; celkem 6 210,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 6 210,00 Kč | 6 210,00 Kč | 1.7.2019 | 10.7.2019 | 1.7.2019 | |
ČESKÁ TELEVIZE | popl. za TV přijímač III.Q/19, 7 ks, á 135,- | popl. za TV přijímač III.Q/19, 7 ks, á 135,-; množství 1; celkem 2 835,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 835,00 Kč | 2 835,00 Kč | 1.7.2019 | 10.7.2019 | 1.7.2019 | |
ČESKÁ TELEVIZE | popl. za TV přijímač III.Q/19, 1 ks, á 135,- | popl. za TV přijímač III.Q/19, 1 ks, á 135,-; množství 1; celkem 405,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 405,00 Kč | 405,00 Kč | 1.7.2019 | 10.7.2019 | 1.7.2019 | |
Česká pošta, s.p. | platba do frank. stroje - Vyškov | frankovné; množství 1; celkem 5 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 1.7.2019 | 3.7.2019 | 1.7.2019 | |
AVES GROUP, s.r.o. | el. ostraha III. Q/19 - Kabátníkova, Masná | ostraha III. čtvrt. 2019; množství 1; celkem 7 986,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 7 986,00 Kč | 7 986,00 Kč | 1.7.2019 | 3.7.2019 | 1.7.2019 | |
ABEL-Computer s.r.o. | tonery | tonery; množství 1; celkem 9 376,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 9 376,00 Kč | 9 376,00 Kč | 1.7.2019 | 3.7.2019 | 25.6.2019 | |
Autobusy Čech, s.r.o. | doprava Břeclav, Hodonín - Brno, porada | přeprava zaměst. na poradu; množství 1; celkem 11 059,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 11 059,00 Kč | 11 059,00 Kč | 2.7.2019 | 3.7.2019 | 31.5.2019 | |
ARBELA s.r.o. | praní prádla 6/19 - Hodonín | praní prádla 6/2019; množství 1; celkem 1 898,33 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 898,33 Kč | 1 898,33 Kč | 2.7.2019 | 10.7.2019 | 30.6.2019 | |
Vema, a.s. | úč. popl. 26.6./19 | školení; množství 1; celkem 3 751,00 Kč; položka rozpočtu: 5167 | 3 751,00 Kč | 3 751,00 Kč | 2.7.2019 | 3.7.2019 | 26.6.2019 | |
ALFA Software s.r.o. | program. servis AVENSIO III.Q/19 | servis AVENSIO III. čtvrt. 2019; množství 1; celkem 5 982,24 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 5 982,24 Kč | 5 982,24 Kč | 2.7.2019 | 10.7.2019 | 2.7.2019 | |
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě | lokální sval. zátěž obj. č. 105 | lokální sval. zátěž obj. č. 105; množství 1; celkem 46 313,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 46 313,00 Kč | 46 313,00 Kč | 2.7.2019 | 3.7.2019 | 30.6.2019 | |
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě | obj. č. 171 - 174 | obj. č. 171 - 174; množství 1; celkem 28 072,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 28 072,00 Kč | 28 072,00 Kč | 2.7.2019 | 3.7.2019 | 26.6.2019 | |
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě | obj. č. 112, 135, 137 - 139, 145, 146 | obj. č. 112, 135, 137 - 139, 145, 146; množství 1; celkem 83 067,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 83 067,00 Kč | 83 067,00 Kč | 2.7.2019 | 3.7.2019 | 11.6.2019 | |
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě | obj. č. 132, 133 - 136, 147 - 151, 170 | obj. č. 132, 133 - 136, 147 - 151, 170; množství 1; celkem 70 180,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 70 180,00 Kč | 70 180,00 Kč | 2.7.2019 | 3.7.2019 | 18.6.2019 | |
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě | obj. č. 97 | obj. č. 97; množství 1; celkem 6 100,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 6 100,00 Kč | 6 100,00 Kč | 2.7.2019 | 3.7.2019 | 26.6.2019 | |
Česká pošta, s.p. | osobní certifikát | osobní certifikát; množství 1; celkem 348,00 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 348,00 Kč | 348,00 Kč | 2.7.2019 | 3.7.2019 | 20.6.2019 | |
OTIS a.s. | údržba výtahu 6/19 - Kabátníkova | údržba výtahu 6/2019; množství 1; celkem 1 161,60 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 161,60 Kč | 1 161,60 Kč | 2.7.2019 | 10.7.2019 | 26.6.2019 | |
G4S Secure Solutions (CZ), | ostraha 6/19 - Jeřábkova | ostraha 6/2019; množství 1; celkem 1 694,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 694,00 Kč | 1 694,00 Kč | 2.7.2019 | 10.7.2019 | 30.6.2019 | |
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě | obj. č. 87, 97, 113, 140, 190, 191 | obj. č. 87, 97, 113, 140, 190, 191; množství 1; celkem 37 354,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 37 354,00 Kč | 37 354,00 Kč | 2.7.2019 | 3.7.2019 | 26.6.2019 | |
Brněnské vodárny a | srážková voda 6/19 - Jeřábkova | srážková voda 6/2019; množství 1; celkem 5 142,00 Kč; položka rozpočtu: 5151 | 5 142,00 Kč | 5 142,00 Kč | 2.7.2019 | 10.7.2019 | 30.6.2019 | |
AVE Břeclav a.s. | svoz odpadu 6/19 - Břeclav | odvoz odpadu; množství 1; celkem 194,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 194,00 Kč | 194,00 Kč | 2.7.2019 | 10.7.2019 | 30.6.2019 | |
Vodárenská a.s., Brno | srážková voda 1.4. - 30.6./19 - Blansko | srážková voda 1.4.-30.6.2019; množství 1; celkem 1 858,00 Kč; položka rozpočtu: 5151 | 1 858,00 Kč | 1 858,00 Kč | 2.7.2019 | 10.7.2019 | 30.6.2019 | |
CCS, A.S. | služby na karty CCS 6/19 | služby na karty CCS 6/19; množství 1; celkem 79 904,47 Kč; položka rozpočtu: 5156 | 79 904,47 Kč | 79 904,47 Kč | 3.7.2019 | 4.7.2019 | 30.6.2019 | |
TOP AUTOSALON BLANSKO s.r.o. | oprava auta 5B2 6411 - Blansko | servis auta; množství 1; celkem 14 037,09 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 14 037,09 Kč | 14 037,09 Kč | 3.7.2019 | 10.7.2019 | 27.6.2019 | |
T Mobile | internet + tel. hovory 6/19 | internet a tel. hovory 6/2019; množství 1; celkem 101 515,08 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 101 515,08 Kč | 101 515,08 Kč | 3.7.2019 | 15.7.2019 | 30.6.2019 | |
Tiskárna AFEL, s.r.o. | tisk - protokol, samopropis 1500 ks | tisk protokolů; množství 1; celkem 1 670,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 670,00 Kč | 1 670,00 Kč | 3.7.2019 | 10.7.2019 | 28.6.2019 | |
Ing. Brulík Lukáš | služby v obl. BOZP 6/19 | služby BOZP a PO 6/2019; množství 1; celkem 2 500,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 500,00 Kč | 2 500,00 Kč | 4.7.2019 | 10.7.2019 | 30.6.2019 | |
SAKO Brno, a.s. | svoz odpadu II:Q/19 - Brno | odvoz odpadu II. čtvrt. 2019; množství 1; celkem 16 320,72 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 16 320,72 Kč | 16 320,72 Kč | 4.7.2019 | 15.7.2019 | 30.6.2019 | |
Česká pošta, s.p. | platba do frank. stroje - Znojmo | frankovné; množství 1; celkem 12 500,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 12 500,00 Kč | 12 500,00 Kč | 4.7.2019 | 10.7.2019 | 4.7.2019 | |
REPROSERVIS CZ, s.r.o. | kopie 6/19 - PBU | kopie 6/19 - PBU; množství 1; celkem 512,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 512,00 Kč | 512,00 Kč | 4.7.2019 | 10.7.2019 | 30.6.2019 | |
REPROSERVIS CZ, s.r.o. | kopie 6/19 - IT | kopie 6/19 - IT; množství 1; celkem 307,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 307,00 Kč | 307,00 Kč | 4.7.2019 | 10.7.2019 | 30.6.2019 | |
REPROSERVIS CZ, s.r.o. | kopie 6/19 - Pellicova, Vyškov | kopie 6/19 - Pellicova, Vyškov; množství 1; celkem 6 790,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 6 790,00 Kč | 6 790,00 Kč | 4.7.2019 | 10.7.2019 | 30.6.2019 | |
REPROSERVIS CZ, s.r.o. | kopie 6/19 - Břeclav, Znojmo, Pellicova | kopie 6/19 - Břeclav, Znojmo, Pellicova; množství 1; celkem 5 144,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 5 144,00 Kč | 5 144,00 Kč | 4.7.2019 | 10.7.2019 | 30.6.2019 | |
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě | obj. č. 158, 182, 186 | obj. č. 158, 182, 186; množství 1; celkem 22 101,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 22 101,00 Kč | 22 101,00 Kč | 4.7.2019 | 15.7.2019 | 30.6.2019 | |
AVES Plus s.r.o. | přeprava fin. hotovosti 6/19 | přeprava finanční hotovosti 6/2019; množství 1; celkem 1 117,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 117,00 Kč | 1 117,00 Kč | 8.7.2019 | 10.7.2019 | 30.6.2019 | |
Sodexo Pass Česká republika a.s. | stravenky 3828 ks, á 100,- Kč | stravenky; množství 1; celkem 382 800,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 382 800,00 Kč | 382 800,00 Kč | 8.7.2019 | 10.7.2019 | 30.6.2019 | |
Brněnské vodárny a | vodné stočné 17.1. - 3.7./19 - Pellicova | vodné a stočnéí 17.1.-3.7.2019; množství 1; celkem 9 862,00 Kč; položka rozpočtu: 5151 | 9 862,00 Kč | 9 862,00 Kč | 8.7.2019 | 19.7.2019 | 3.7.2019 | |
PA PMM Jelínek s.r.o. | mytí oken - Znojmo | mytí oken; množství 1; celkem 2 953,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 953,00 Kč | 2 953,00 Kč | 8.7.2019 | 15.7.2019 | 30.6.2019 | |
Valtice -serviss.r.o. | praní prádla 6/19 - Břeclav | praní prádla 6/2019; množství 1; celkem 539,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 539,00 Kč | 539,00 Kč | 8.7.2019 | 10.7.2019 | 30.6.2019 | |
TEFAKO s.r.o. | servis telekomun. techniky II.Q/19 - Znojmo | servís a údržba telekom. zař. II.čtvrt. 2019; množství 1; celkem 2 904,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 904,00 Kč | 2 904,00 Kč | 8.7.2019 | 10.7.2019 | 30.6.2019 | |
Gymnázium a Jazyková škola | jazykový kurz ANJ - Ptáčková | jazykový kurz; množství 1; celkem 4 500,00 Kč; položka rozpočtu: 5167 | 4 500,00 Kč | 4 500,00 Kč | 9.7.2019 | 10.7.2019 | 25.6.2019 | |
Vodafone Czech Republic a.s. | tel. hovory 6/19 | telef. hovory 6/2019; množství 1; celkem 112 116,73 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 112 116,73 Kč | 112 116,73 Kč | 9.7.2019 | 25.7.2019 | 30.6.2019 | |
SAMO s.r.o., Brno | kabel propojovací | kabel; množství 1; celkem 497,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 497,00 Kč | 497,00 Kč | 9.7.2019 | 19.7.2019 | 8.7.2019 | |
Ing. Oldřich Peprla - Jasmin droger | kontrolní vzorky PBU - opalovací mléko | vzorky - opalovací mléko; množství 1; celkem 419,70 Kč; položka rozpočtu: 5199 | 419,70 Kč | 419,70 Kč | 10.7.2019 | 25.7.2019 | 9.7.2019 | |
Česká pošta, s.p. | časové razítko - 1x paušál, 298 x nadlimit | časové razítko; množství 1; celkem 2 368,70 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 2 368,70 Kč | 2 368,70 Kč | 10.7.2019 | 15.7.2019 | 30.6.2019 | |
HK auto, s.r.o. | servis. prohlídka 5B3 9358 - Brno | servisní prohlídka; množství 1; celkem 24 712,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 24 712,00 Kč | 24 712,00 Kč | 10.7.2019 | 19.7.2019 | 25.6.2019 | |
HK auto, s.r.o. | servis. prohlídka 2AM 7673 - Brno | servisní prohlídka; množství 1; celkem 9 499,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 9 499,00 Kč | 9 499,00 Kč | 10.7.2019 | 19.7.2019 | 24.6.2019 | |
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě | obj. č. 157, 159, 183 - 185 | obj. č. 157, 159, 183 - 185; množství 1; celkem 103 546,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 103 546,00 Kč | 103 546,00 Kč | 10.7.2019 | 19.7.2019 | 8.7.2019 | |
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě | obj. č. 160, 166 - 168, 189, 205 | obj. č. 160, 166 - 168, 189, 205; množství 1; celkem 67 433,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 67 433,00 Kč | 67 433,00 Kč | 10.7.2019 | 19.7.2019 | 8.7.2019 | |
Wolters Kluwer ČR, a.s. | aktualizace syst. ASPI 7 - 12/19 | aktualizace ASPI 7.-12/2019; množství 1; celkem 7 052,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 7 052,00 Kč | 7 052,00 Kč | 11.7.2019 | 25.7.2019 | 10.7.2019 | |
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě | obj. č. 95, 192 | obj. č. 95, 192; množství 1; celkem 24 200,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 24 200,00 Kč | 24 200,00 Kč | 11.7.2019 | 19.7.2019 | 8.7.2019 | |
EP ENERGY TRADING, a.s. | vyúčt. energie 6/19 - Kabátníkova | vyúčt. energie 6/19 - Kabátníkova; množství 1; celkem 15 863,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 15 863,00 Kč | 15 863,00 Kč | 11.7.2019 | 25.7.2019 | 30.6.2019 | |
EP ENERGY TRADING, a.s. | vyúčt. energie 6/19 - Pellicova | vyúčt. energie 6/19 - Pellicova; množství 1; celkem 5 081,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 5 081,00 Kč | 5 081,00 Kč | 11.7.2019 | 25.7.2019 | 30.6.2019 | |
EP ENERGY TRADING, a.s. | vyúčt. energie 6/19 - Masná 3C | vyúčt. energie 6/19 - Masná 3C; množství 1; celkem 2 052,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 2 052,00 Kč | 2 052,00 Kč | 11.7.2019 | 25.7.2019 | 30.6.2019 | |
EP ENERGY TRADING, a.s. | vyúčt. energie 6/19 - Břeclav | vyúčt. energie 6/19 - Břeclav; množství 1; celkem 2 190,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 2 190,00 Kč | 2 190,00 Kč | 11.7.2019 | 25.7.2019 | 30.6.2019 | |
EP ENERGY TRADING, a.s. | vyúčt. energie 6/19 - Hodonín | vyúčt. energie 6/19 - Hodonín; množství 1; celkem 10 233,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 10 233,00 Kč | 10 233,00 Kč | 11.7.2019 | 25.7.2019 | 30.6.2019 | |
Rock Baby, s.r.o. | kontrolní vzorky PBU - dětské ponožky | vzorky PBÚ; množství 1; celkem 450,00 Kč; položka rozpočtu: 5199 | 450,00 Kč | 450,00 Kč | 11.7.2019 | 19.7.2019 | 3.7.2019 | |
Úřad městské části města Brna, | nájem III.Q/19 - Jeřábkova | nájemné III. čtvrt. 2019; množství 1; celkem 118 775,00 Kč; položka rozpočtu: 5164 | 118 775,00 Kč | 118 775,00 Kč | 11.7.2019 | 15.7.2019 | 3.7.2019 | |
FCC Znojmo, s.r.o. | svoz odpadu 2. pol. /19 - Znojmo | odvoz odpadu II. pololetí 2019; množství 1; celkem 3 878,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 3 878,00 Kč | 3 878,00 Kč | 12.7.2019 | 19.7.2019 | 11.7.2019 | |
TA Triumph-Adler Česká republi | tonery | tonery; množství 1; celkem 12 584,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 12 584,00 Kč | 12 584,00 Kč | 12.7.2019 | 19.7.2019 | 9.7.2019 | |
David Vídeňský - TELEPHONE | tel. přístroje + instalace, demontáž | telefony + instalace; množství 1; celkem 23 897,50 Kč; položka rozpočtu: 5137 instalace; množství 1; celkem 3 806,50 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 27 704,00 Kč | 27 704,00 Kč | 15.7.2019 | 19.7.2019 | 10.7.2019 | |
David Vídeňský - TELEPHONE | dle smlouvy - obnova tel. ústředen | obnova tel. ústředen; množství 1; celkem 398 849,00 Kč; položka rozpočtu: 6125 | 398 849,00 Kč | 398 849,00 Kč | 15.7.2019 | 8.8.2019 | 10.7.2019 | |
ABEL-Computer s.r.o. | tonery | tonery; množství 1; celkem 7 109,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 7 109,00 Kč | 7 109,00 Kč | 15.7.2019 | 19.7.2019 | 9.7.2019 | |
David Polavka - PROFICIS | oprava skartovačky, tiskárny | oprava výp. techniky; množství 1; celkem 2 432,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 2 432,00 Kč | 2 432,00 Kč | 15.7.2019 | 19.7.2019 | 8.7.2019 | |
G4S Secure Solutions (CZ), | instalace systému PZTS Kabátníkova - zabezpečení | zabezpečení Kabátníkova; množství 1; celkem 89 814,97 Kč; položka rozpočtu: 6125 | 89 814,97 Kč | 89 814,97 Kč | 15.7.2019 | 8.8.2019 | 15.7.2019 | |
Česká pošta, s.p. | platba do frank. stroje - Hodonín | platba do frank. stroje - Hodonín; množství 1; celkem 12 500,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 12 500,00 Kč | 12 500,00 Kč | 16.7.2019 | 19.7.2019 | 16.7.2019 | |
SUEZ Využití zdrojů, a.s. | svoz odpadu III.Q/19 - Blansko | odvoz odpadu III. čtvrt. 2019; množství 1; celkem 1 856,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 856,00 Kč | 1 856,00 Kč | 16.7.2019 | 19.7.2019 | 15.7.2019 | |
Česká pošta, s.p. | osobní certifikát | osobní certifikát; množství 1; celkem 396,00 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 396,00 Kč | 396,00 Kč | 16.7.2019 | 19.7.2019 | 16.7.2019 | |
Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace | praní prádla 6/19 - Vyškov | praní prádla 6/2019; množství 1; celkem 474,32 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 474,32 Kč | 474,32 Kč | 16.7.2019 | 19.7.2019 | 16.7.2019 | |
Fakultní nemocnice Brno | praní prádla 6/19 - Brno | praní prádla; množství 1; celkem 562,70 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 562,70 Kč | 562,70 Kč | 16.7.2019 | 19.7.2019 | 16.7.2019 | |
Nemocnice Znojmo | praní prádla + příhradečné 6/198 - Znojmo | praní prádla 6/2019; množství 1; celkem 890,69 Kč; položka rozpočtu: 5169 příhradečné 6/2019; množství 1; celkem 121,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 1 011,69 Kč | 1 011,69 Kč | 16.7.2019 | 19.7.2019 | 16.7.2019 | |
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě | el., plyn, voda, IT, zabezp., úklid 7/19 - Vyškov | voda 7/2019; množství 1; celkem 4 974,00 Kč; položka rozpočtu: 5151 plyn 7/2019; množství 1; celkem 5 262,00 Kč; položka rozpočtu: 5153 el. energie 7/2019; množství 1; celkem 3 927,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 sítě IT 7/2019; množství 1; celkem 2 420,00 Kč; položka rozpočtu: 5162 služby 7/2019; množství 1; celkem 9 143,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 25 726,00 Kč | 25 726,00 Kč | 16.7.2019 | 19.7.2019 | 9.7.2019 | |
Filip Hrozný | čištění žlabů a půdy od hlubů, bodce - Jeřábkova | vyčištění žlabů; množství 1; celkem 28 492,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 28 492,00 Kč | 28 492,00 Kč | 17.7.2019 | 19.7.2019 | 27.6.2019 | |
E.Z.BARÁK, s.r.o. | brána - zám. a elektroinstal. práce - Kabátníkova | oprava posuvné brány; množství 1; celkem 108 283,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 108 283,00 Kč | 108 283,00 Kč | 17.7.2019 | 25.7.2019 | 16.7.2019 | |
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě | obj. č. 198 - 200/19 | obj. č. 198 - 200/19; množství 1; celkem 24 194,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 24 194,00 Kč | 24 194,00 Kč | 17.7.2019 | 25.7.2019 | 12.7.2019 | |
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě | obj. č. 88, 175, 176, 206 | obj. č. 88, 175, 176, 206; množství 1; celkem 47 190,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 47 190,00 Kč | 47 190,00 Kč | 17.7.2019 | 25.7.2019 | 12.7.2019 | |
Brněnské vodárny a | vyúčt. vodné stočné 19.1. - 15.7./19 - Jeřábkova | vodné a stočné 19.1.-15.7.19; množství 1; celkem 21 792,00 Kč; položka rozpočtu: 5151 | 21 792,00 Kč | 21 792,00 Kč | 17.7.2019 | 25.7.2019 | 15.7.2019 |