2022 | 01 |
---|---|
1 |
2021 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|
44 | 86 | 76 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74 | 95 | 116 | 102 | 85 | 89 | 92 | 83 | 89 | 114 | 121 | 135 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69 | 132 | 136 | 120 | 83 | 105 | 94 | 121 | 108 | 118 | 119 | 114 |
2018 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78 | 111 | 137 | 118 | 86 | 108 | 91 | 115 | 103 | 84 | 97 | 134 |
2017 | 12 | 11 |
---|---|---|
4 | 1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ing. Marek Žák | nájemné 4/18 - Hodonín | nájemné 4/2018; množství 1; celkem 150,00 Kč; položka rozpočtu: 5164 | 150,00 Kč | 150,00 Kč | 3.4.2018 | 11.4.2018 | 3.4.2018 | |
ČESKÝ ROZHLAS | rozhlas II.Q/18, 46 ks, á 45,- | rozhlasový poplatek II. čtvrt. 2018; množství 1; celkem 6 210,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 6 210,00 Kč | 6 210,00 Kč | 3.4.2018 | 11.4.2018 | 3.4.2018 | |
ČESKÁ TELEVIZE | popl. za TV přijímač II.Q/18, 7 ks, á 135,- | popl. za TV přijímač II.Q/18, 7 ks, á 135,-; množství 1; celkem 2 835,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 835,00 Kč | 2 835,00 Kč | 3.4.2018 | 11.4.2018 | 3.4.2018 | |
ČESKÁ TELEVIZE | popl. za TV přijímač II.Q/18, 1 ks, á 135,- | popl. za TV přijímač II.Q/18, 1 ks, á 135,-; množství 1; celkem 405,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 405,00 Kč | 405,00 Kč | 3.4.2018 | 11.4.2018 | 3.4.2018 | |
ANAG, spol. s r. o. | Abeceda personalisty 2018, Katalog prací 2018 | publikace ANAG; množství 1; celkem 1 746,00 Kč; položka rozpočtu: 5136 | 1 746,00 Kč | 1 746,00 Kč | 3.4.2018 | 6.4.2018 | 29.3.2018 | |
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě | měření sval. zátěže, obj. č. 006 | měření sval. zátěže, obj. č. 006; množství 1; celkem 45 126,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 45 126,00 Kč | 45 126,00 Kč | 3.4.2018 | 23.4.2018 | 29.3.2018 | |
Brněnské vodárny a | srážková voda 3/18 - Jeřábkova | srážková voda 3/2018; množství 1; celkem 5 044,00 Kč; položka rozpočtu: 5151 | 5 044,00 Kč | 5 044,00 Kč | 4.4.2018 | 17.4.2018 | 31.3.2018 | |
OTIS a.s. | udržba výtahu 3/18 - Kabátníkova | údržba výtahu 3/2018; množství 1; celkem 1 106,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 106,00 Kč | 1 106,00 Kč | 4.4.2018 | 11.4.2018 | 31.3.2018 | |
Ing. Brulík Lukáš | služby v ob. BOZP 3/18 | služby BOZP a PO 3/2018; množství 1; celkem 2 500,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 500,00 Kč | 2 500,00 Kč | 4.4.2018 | 11.4.2018 | 31.3.2018 | |
TOP AUTOSALON BLANSKO s.r.o. | oprava auta 5B2 6411 - Blansko | oprava auta; množství 1; celkem 5 443,06 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 5 443,06 Kč | 5 443,06 Kč | 4.4.2018 | 6.4.2018 | 28.3.2018 | |
SMERO, spol. s r.o. | pořadače, konvice 1 ks | materiál; množství 1; celkem 1 633,50 Kč; položka rozpočtu: 5139 DDHM; množství 1; celkem 410,50 Kč; položka rozpočtu: 5137 | 2 044,00 Kč | 2 044,00 Kč | 4.4.2018 | 11.4.2018 | 28.3.2018 | |
ALFA Software s.r.o. | program. servis. k AVENSIO II.Q/18 | servis AVENSIO II. čtvrt. 2018; množství 1; celkem 5 717,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 5 717,00 Kč | 5 717,00 Kč | 4.4.2018 | 12.4.2018 | 4.4.2018 | |
Vodárenská a.s., Brno | vyúčt. srážková voda I.Q/18 - Blansko | vyúčt. srážková voda 1.1.-31.3.2018; množství 1; celkem 1 595,00 Kč; položka rozpočtu: 5151 | 1 595,00 Kč | 1 595,00 Kč | 4.4.2018 | 17.4.2018 | 31.3.2018 | |
REPROSERVIS CZ, s.r.o. | kopie 3/18 - PBU | kopie 3/18 - PBU; množství 1; celkem 557,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 557,00 Kč | 557,00 Kč | 4.4.2018 | 11.4.2018 | 31.3.2018 | |
REPROSERVIS CZ, s.r.o. | kopie čb + barevné 3/18 - IT | kopie čb + barevné 3/18 - IT; množství 1; celkem 348,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 348,00 Kč | 348,00 Kč | 4.4.2018 | 11.4.2018 | 31.3.2018 | |
REPROSERVIS CZ, s.r.o. | kopie čb + barevné 3/18 - Pellicova, Vyškov | kopie čb + barevné 3/18 - Pellicova, Vyškov; množství 1; celkem 10 514,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 10 514,00 Kč | 10 514,00 Kč | 4.4.2018 | 11.4.2018 | 31.3.2018 | |
REPROSERVIS CZ, s.r.o. | kopie čb + barevné 3/18 - Břeclav, Znojmo, Pellico | kopie čb + barevné 3/18 - Břeclav, Znojmo, Pellico; množství 1; celkem 2 721,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 2 721,00 Kč | 2 721,00 Kč | 4.4.2018 | 11.4.2018 | 31.3.2018 | |
AVES GROUP, s.r.o. | el. ostraha II.Q/18 - Kabátníkova, Masná | ostraha II. čtvrt. 2018; množství 1; celkem 7 986,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 7 986,00 Kč | 7 986,00 Kč | 5.4.2018 | 11.4.2018 | 5.4.2018 | |
Ing. Brulík Lukáš | služby v obl. BOZP 11/17 | služby v obl. BOZP 11/17; množství 1; celkem 2 500,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 500,00 Kč | 2 500,00 Kč | 5.4.2018 | 6.4.2018 | 30.11.2017 | |
Ing. Brulík Lukáš | služby v obl. BOZP 12/17 | služby v obl. BOZP 12/17; množství 1; celkem 2 500,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 500,00 Kč | 2 500,00 Kč | 5.4.2018 | 6.4.2018 | 31.12.2017 | |
Česká pošta, s.p. | platba do frank. stroje - Vyškov | platba do frank. stroje - Vyškov; množství 1; celkem 5 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 5.4.2018 | 6.4.2018 | 5.4.2018 | |
AVE Břeclav a.s. | svoz odpadu 3/18 - Břeclav | svoz odpadu 3/2018; množství 1; celkem 48,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 48,00 Kč | 48,00 Kč | 5.4.2018 | 11.4.2018 | 31.3.2018 | |
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě | obj. č. 23, 33, 40 | obj. č. 23, 33, 40; množství 1; celkem 56 592,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 56 592,00 Kč | 56 592,00 Kč | 5.4.2018 | 23.4.2018 | 29.3.2018 | |
TNT Express Worldwide, spol. s r.o. | přeprava zdrav. mat. 27.3./18 | přeprava zdrav. materiálu; množství 1; celkem 226,88 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 226,88 Kč | 226,88 Kč | 6.4.2018 | 11.4.2018 | 31.3.2018 | |
T Mobile | internet + tel. hovory 3/18 | telef. hovory a internet 3/2018; množství 1; celkem 101 705,27 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 101 705,27 Kč | 101 705,27 Kč | 6.4.2018 | 23.4.2018 | 31.3.2018 | |
David Vídeňský - TELEPHONE | stolní telefon Alcatel Temporis 56, 5 ks | 5 ks telef. přístrojů; množství 1; celkem 3 267,00 Kč; položka rozpočtu: 5137 | 3 267,00 Kč | 3 267,00 Kč | 6.4.2018 | 12.4.2018 | 4.4.2018 | |
AVES Plus s.r.o. | přeprava fin. hotovosti 3/18 | přeprava finanč. hotovosti 3/2018; množství 1; celkem 451,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 451,00 Kč | 451,00 Kč | 9.4.2018 | 12.4.2018 | 31.3.2018 | |
G4S Secure Solutions (CZ), | ostraha 3/18 - Jeřábkova | ostraha 3/2018; množství 1; celkem 1 694,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 694,00 Kč | 1 694,00 Kč | 9.4.2018 | 23.4.2018 | 31.3.2018 | |
MUDr. Eva Sikorová s.r.o. | prev. prohlídka - Hubený, Václavík | preventivní prohlídky 3x; množství 1; celkem 1 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 9.4.2018 | 11.4.2018 | 9.4.2018 | |
ABEL-Computer s.r.o. | toner | toner; množství 1; celkem 3 521,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 3 521,00 Kč | 3 521,00 Kč | 9.4.2018 | 12.4.2018 | 9.4.2018 | |
ABEL-Computer s.r.o. | tonery | tonery; množství 1; celkem 3 865,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 3 865,00 Kč | 3 865,00 Kč | 9.4.2018 | 12.4.2018 | 9.4.2018 | |
SAKO Brno, a.s. | svoz odpadu I.Q/18 - Brno | svoz odpadu I. čtvrt. 2018; množství 1; celkem 16 141,36 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 16 141,36 Kč | 16 141,36 Kč | 9.4.2018 | 12.4.2018 | 31.3.2018 | |
TEFAKO s.r.o. | servis telekomunik. techniky I.Q/18 - Znojmo | servis telekom. techniky I. čtvrt. 2018; množství 1; celkem 2 904,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 904,00 Kč | 2 904,00 Kč | 9.4.2018 | 11.4.2018 | 29.3.2018 | |
EP ENERGY TRADING, a.s. | vyúčt. el. 3/18 - Pellicova | vyúčt. el. 3/18 - Pellicova; množství 1; celkem 5 684,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 5 684,00 Kč | 5 684,00 Kč | 10.4.2018 | 4.5.2018 | 10.4.2018 | |
EP ENERGY TRADING, a.s. | vyúčt. el. 3/18 - Břeclav | vyúčt. el. 3/18 - Břeclav; množství 1; celkem 2 397,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 2 397,00 Kč | 2 397,00 Kč | 10.4.2018 | 4.5.2018 | 10.4.2018 | |
EP ENERGY TRADING, a.s. | vyúčt. el. 3/18 - Hodonín | vyúčt. el. 3/18 - Hodonín; množství 1; celkem 12 469,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 12 469,00 Kč | 12 469,00 Kč | 10.4.2018 | 4.5.2018 | 10.4.2018 | |
EP ENERGY TRADING, a.s. | vyúčt. el. 3/18 - Kabátníkova | vyúčt. el. energie 3/2018; množství 1; celkem 15 464,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 15 464,00 Kč | 15 464,00 Kč | 10.4.2018 | 4.5.2018 | 10.4.2018 | |
David Polavka - PROFICIS | oprava výpočetní techniky | oprava tiskáren; množství 1; celkem 6 682,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 6 682,00 Kč | 6 682,00 Kč | 10.4.2018 | 23.4.2018 | 9.4.2018 | |
TNT Express Worldwide, spol. s r.o. | přeprava zdrav. mat. 3.4./18 | přeprava zdrav.materiálu; množství 1; celkem 226,12 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 226,12 Kč | 226,12 Kč | 10.4.2018 | 23.4.2018 | 10.4.2018 | |
Sodexo Pass Česká republika a.s. | stravenky 3/18, á 90,-Kč, 4024 ks | stravenky 3/2018; množství 1; celkem 362 160,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 362 160,00 Kč | 362 160,00 Kč | 10.4.2018 | 12.4.2018 | 10.4.2018 | |
Vodafone Czech Republic a.s. | tel. hovory 3/18 /soukr. Valášková/ | tel. hovory 3/2018; množství 1; celkem 106,76 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 106,76 Kč | 106,76 Kč | 11.4.2018 | 4.5.2018 | 31.3.2018 | |
Valtice -serviss.r.o. | praní prádla 3/18 - Břeclav | praní prádla 3/2018; množství 1; celkem 481,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 481,00 Kč | 481,00 Kč | 11.4.2018 | 12.4.2018 | 31.3.2018 | |
Fakultní nemocnice Brno | praní prádla 3/18 | praní prádla 3/2018; množství 1; celkem 775,20 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 775,20 Kč | 775,20 Kč | 11.4.2018 | 23.4.2018 | 31.3.2018 | |
SMERO, spol. s r.o. | tabule, zásobník, koš, židle | nákup DDHM; množství 1; celkem 6 136,00 Kč; položka rozpočtu: 5137 | 6 136,00 Kč | 6 136,00 Kč | 11.4.2018 | 23.4.2018 | 6.4.2018 | |
SMERO, spol. s r.o. | sklad-pořadače, razítka, pásky lepicí | kancelářský materiál; množství 1; celkem 1 176,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 1 176,00 Kč | 1 176,00 Kč | 11.4.2018 | 12.4.2018 | 6.4.2018 | |
Vodafone Czech Republic a.s. | tel. hovory 3/18 | tel. hovory 3/2018; množství 1; celkem 48 400,14 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 48 400,14 Kč | 48 400,14 Kč | 11.4.2018 | 4.5.2018 | 31.3.2018 | |
Iva Müllerová | praní prádla I.Q/18-Blansko | praní prádla I. čtvrt. 2018; množství 1; celkem 1 238,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 238,00 Kč | 1 238,00 Kč | 12.4.2018 | 23.4.2018 | 31.3.2018 | |
Česká pošta, s.p. | časové razítko - 917 ks | časové razítko; množství 1; celkem 1 936,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 936,00 Kč | 1 936,00 Kč | 12.4.2018 | 17.4.2018 | 31.3.2018 | |
Libor Suchý - autoprodejna | servis auta 5B2 6405 - Znojmo | servis auta; množství 1; celkem 3 207,60 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 3 207,60 Kč | 3 207,60 Kč | 12.4.2018 | 17.4.2018 | 6.4.2018 | |
ANTIPYR SERVIS s.r.o. | kontrola HP, oprava - Břeclav | revize hasících přístrojů; množství 1; celkem 1 318,90 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 318,90 Kč | 1 318,90 Kč | 13.4.2018 | 23.4.2018 | 12.4.2018 | |
Jiří Novák | kuchyňky a oprava stávajících | kuchyňky; množství 1; celkem 114 278,00 Kč; položka rozpočtu: 5137 opravy nábytku; množství 1; celkem 30 220,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 144 498,00 Kč | 144 498,00 Kč | 13.4.2018 | 17.4.2018 | 5.4.2018 | |
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě | energie, plyn, voda, úklid 4/18 - Vyškov | voda 4/2018; množství 1; celkem 4 859,00 Kč; položka rozpočtu: 5151 plyn 4/2018; množství 1; celkem 4 964,80 Kč; položka rozpočtu: 5153 el. energie 4/2018; množství 1; celkem 3 714,70 Kč; položka rozpočtu: 5154 sítě IT 4/2018; množství 1; celkem 2 420,00 Kč; položka rozpočtu: 5162 služby 4/2018; množství 1; celkem 9 410,05 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 25 369,00 Kč | 25 369,00 Kč | 13.4.2018 | 4.5.2018 | 13.4.2018 | |
Státní zdravotní ústav | časop. Zprávy CEM 2018, 8 ks | časopis; množství 1; celkem 5 160,00 Kč; položka rozpočtu: 5136 | 5 160,00 Kč | 5 160,00 Kč | 17.4.2018 | 23.4.2018 | 6.4.2018 | |
SUEZ Využití zdrojů, a.s. | svoz odpadu II.Q/18 - Blansko | svoz odpadu II. čtvrt. 2018; množství 1; celkem 1 856,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 856,00 Kč | 1 856,00 Kč | 17.4.2018 | 4.5.2018 | 13.4.2018 | |
TA Triumph-Adler Česká republi | oprava kopírky - Hodonín | oprava kopírky; množství 1; celkem 1 954,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 1 954,00 Kč | 1 954,00 Kč | 17.4.2018 | 4.5.2018 | 13.4.2018 | |
David Vídeňský - TELEPHONE | oprava tel. ústředny - Vyškov | oprava telef. ústředmy; množství 1; celkem 7 066,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 7 066,00 Kč | 7 066,00 Kč | 17.4.2018 | 23.4.2018 | 11.4.2018 | |
Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace | praní prádla 3/18 - Vyškov | praní prádla 3/2018; množství 1; celkem 559,02 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 559,02 Kč | 559,02 Kč | 17.4.2018 | 23.4.2018 | 31.3.2018 | |
E. ON Energie, a.s. | vyúčt. el. 10.3. - 31.3./18 - Masná - ZÚ | el. energie 10.3.-31.3.18; množství 1; celkem 1 618,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 1 618,00 Kč | 1 618,00 Kč | 17.4.2018 | 23.4.2018 | 31.3.2018 | |
SMERO, spol. s r.o. | židle 11 ks | židle 11 ks; množství 1; celkem 8 831,00 Kč; položka rozpočtu: 5137 | 8 831,00 Kč | 8 831,00 Kč | 18.4.2018 | 4.5.2018 | 12.4.2018 | |
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě | lokální sval. zátěž, obj. č. 30, 41 | lokální sval. zátěž, obj. č. 30, 41; množství 1; celkem 58 521,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 58 521,00 Kč | 58 521,00 Kč | 18.4.2018 | 4.5.2018 | 18.4.2018 | |
TNT Express Worldwide, spol. s r.o. | přeprava zdrav. mat. 9.4./18 | přeprava zdrav. materiálu; množství 1; celkem 226,12 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 226,12 Kč | 226,12 Kč | 18.4.2018 | 4.5.2018 | 18.4.2018 | |
BREL, spol. s r.o. | proškolení v elektrotechnice | proškolení v elektrotechnice; množství 1; celkem 2 178,00 Kč; položka rozpočtu: 5167 | 2 178,00 Kč | 2 178,00 Kč | 20.4.2018 | 4.5.2018 | 20.4.2018 | |
TESPRA Hodonín, s.r.o. | svoz odpadu II.Q/18 - Hodonín | svoz odpadu II. čtvrt. 2018; množství 1; celkem 929,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 929,00 Kč | 929,00 Kč | 20.4.2018 | 4.5.2018 | 20.4.2018 | |
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě | obj. č. 7, 34, 36, 45, 47, 50 | obj. č. 7, 34, 36, 45, 47, 50; množství 1; celkem 107 467,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 107 467,00 Kč | 107 467,00 Kč | 20.4.2018 | 4.5.2018 | 20.4.2018 | |
SMERO, spol. s r.o. | sklad -toalet. papír, čističe, mýdlo, utěrky, pytl | sklad -toalet. papír, čističe, mýdlo, utěrky, pytl; množství 1; celkem 18 748,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 18 748,00 Kč | 18 748,00 Kč | 20.4.2018 | 4.5.2018 | 13.4.2018 | |
SMERO, spol. s r.o. | sklad-koš, konvice, tabule, kancel. potř. | kancel. potř.; množství 1; celkem 38 284,07 Kč; položka rozpočtu: 5139 DDHM; množství 1; celkem 1 370,93 Kč; položka rozpočtu: 5137 | 39 655,00 Kč | 39 655,00 Kč | 20.4.2018 | 4.5.2018 | 13.4.2018 | |
ABEL-Computer s.r.o. | tonery | tonery; množství 1; celkem 8 187,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 8 187,00 Kč | 8 187,00 Kč | 23.4.2018 | 4.5.2018 | 23.4.2018 | |
Blažek Marian | malířské a natěračské práce Blansko | malování prostor; množství 1; celkem 52 894,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 52 894,00 Kč | 52 894,00 Kč | 23.4.2018 | 4.5.2018 | 23.4.2018 | |
David Vídeňský - TELEPHONE | překládka pobočky - Kabátníkova | programové změny; množství 1; celkem 2 064,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 064,00 Kč | 2 064,00 Kč | 23.4.2018 | 4.5.2018 | 18.4.2018 | |
HK auto, s.r.o. | oprava zrcátka 1B2 0573 - Brno | oprava auta; množství 1; celkem 5 061,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 5 061,00 Kč | 5 061,00 Kč | 23.4.2018 | 7.5.2018 | 23.4.2018 | |
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě | obj. č. 53, 84 | obj. č. 53, 84; množství 1; celkem 43 621,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 43 621,00 Kč | 43 621,00 Kč | 23.4.2018 | 4.5.2018 | 17.4.2018 | |
TNT Express Worldwide, spol. s r.o. | přeprava zdrav. mat. 16.4./18 | přeprava zdrav. materiálu; množství 1; celkem 236,72 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 236,72 Kč | 236,72 Kč | 24.4.2018 | 4.5.2018 | 24.4.2018 | |
Autoservis Pospíšil s.r.o. | vyvážení penu 3B8 0398 - Hodonín | vyvážení pneumatik; množství 1; celkem 787,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 787,00 Kč | 787,00 Kč | 24.4.2018 | 4.5.2018 | 24.4.2018 | |
Lékárna SFINX | dovybavení lékárny KHS | dovybavení lékárniček; množství 1; celkem 2 497,00 Kč; položka rozpočtu: 5133 | 2 497,00 Kč | 2 497,00 Kč | 25.4.2018 | 4.5.2018 | 25.4.2018 | |
FLOPP CZ s.r.o. | sklad -plášť jednorázový 100 ks | ochranné pláště; množství 1; celkem 3 194,00 Kč; položka rozpočtu: 5132 | 3 194,00 Kč | 3 194,00 Kč | 25.4.2018 | 4.5.2018 | 25.4.2018 | |
SMERO, spol. s r.o. | sklad -zásobník, konvice, Jar, kancel. potř. | kancel. materiál; množství 1; celkem 4 285,74 Kč; položka rozpočtu: 5139 DDHM; množství 1; celkem 1 217,26 Kč; položka rozpočtu: 5137 | 5 503,00 Kč | 5 503,00 Kč | 25.4.2018 | 4.5.2018 | 25.4.2018 | |
Nemocnice Znojmo | praní prádla + příhradečné 3/18 - Znojmo | praní prádla 3/2018; množství 1; celkem 1 139,59 Kč; položka rozpočtu: 5169 příhradečné 3/2018; množství 1; celkem 121,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 1 260,59 Kč | 1 260,59 Kč | 26.4.2018 | 4.5.2018 | 31.3.2018 | |
Petr Hledík - Autosklo Hleďa | přezutí pneu 2B9 7360, 5B2 6409 - Vyškov | přezutí pneu; množství 1; celkem 581,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 581,00 Kč | 581,00 Kč | 27.4.2018 | 4.5.2018 | 10.4.2018 | |
Podlahářství Zouhar | oprava podlahy - Blansko | oprava podlahy; množství 1; celkem 6 002,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 6 002,00 Kč | 6 002,00 Kč | 27.4.2018 | 4.5.2018 | 25.4.2018 | |
Podlahářství Zouhar | koberce a oprava podlahy - Blansko | koberce; množství 1; celkem 59 171,00 Kč; položka rozpočtu: 5137 oprava podlahy; množství 1; celkem 12 342,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 71 513,00 Kč | 71 513,00 Kč | 27.4.2018 | 4.5.2018 | 25.4.2018 | |
ARBELA s.r.o. | praní prádla 4/18 - Hodonín | praní prádla 4/2018; množství 1; celkem 392,04 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 392,04 Kč | 392,04 Kč | 2.5.2018 | 10.5.2018 | 30.4.2018 | |
OTIS a.s. | údržba výtahu 4/18 - Kabátníkova | údržba výtahu 4/2018; množství 1; celkem 1 106,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 106,00 Kč | 1 106,00 Kč | 2.5.2018 | 7.5.2018 | 25.4.2018 | |
Úřad městské části města Brna, | nájemné + inflace II.Q/18 - Jeřábkova | nájemné II. čtvrt. 2018; množství 1; celkem 116 332,00 Kč; položka rozpočtu: 5164 | 116 332,00 Kč | 116 332,00 Kč | 2.5.2018 | 4.5.2018 | 24.4.2018 | |
David Vídeňský - TELEPHONE | program. změny, výměna zál. baterií - Jeř., Vyškov | výměně záložních akumulátorů; množství 1; celkem 7 513,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 7 513,00 Kč | 7 513,00 Kč | 2.5.2018 | 4.5.2018 | 25.4.2018 | |
Česká pošta, s.p. | platba do frank. stroje - Břeclav | frankovné; množství 1; celkem 12 500,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 12 500,00 Kč | 12 500,00 Kč | 2.5.2018 | 4.5.2018 | 2.5.2018 | |
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě | obj. č. 26, 35, 54 | obj. č. 26, 35, 54; množství 1; celkem 68 277,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 68 277,00 Kč | 68 277,00 Kč | 2.5.2018 | 4.5.2018 | 17.4.2018 | |
TNT Express Worldwide, spol. s r.o. | přeprava zdrav. mat. 23.4./18 | přeprava zdrav. materiálu; množství 1; celkem 236,72 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 236,72 Kč | 236,72 Kč | 2.5.2018 | 10.5.2018 | 30.4.2018 | |
CCS, A.S. | služby na karty CCS 4/18 | služby na karty CCS 4/18; množství 1; celkem 67 577,83 Kč; položka rozpočtu: 5156 | 67 577,83 Kč | 67 577,83 Kč | 3.5.2018 | 4.5.2018 | 30.4.2018 | |
Česká pošta, s.p. | platba do frank. stroje - Hodonín | frankovné; množství 1; celkem 12 500,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 12 500,00 Kč | 12 500,00 Kč | 3.5.2018 | 4.5.2018 | 3.5.2018 | |
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě | obj. č. 49, 86 | obj. č. 49, 86; množství 1; celkem 23 902,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 23 902,00 Kč | 23 902,00 Kč | 3.5.2018 | 15.5.2018 | 26.4.2018 | |
Brněnské vodárny a | vyúčt. stočné 4/18 - Jeřábkova | srážková voda 4/2018; množství 1; celkem 4 881,00 Kč; položka rozpočtu: 5151 | 4 881,00 Kč | 4 881,00 Kč | 3.5.2018 | 15.5.2018 | 30.4.2018 | |
Ing. Marek Žák | nájemné 5/18 - Hodonín | nájemné 5/2018; množství 1; celkem 150,00 Kč; položka rozpočtu: 5164 | 150,00 Kč | 150,00 Kč | 3.5.2018 | 10.5.2018 | 3.5.2018 | |
Ing. Brulík Lukáš | služby v obl. BOZP 4/18 | služby BOZP a PO 4/2018; množství 1; celkem 2 500,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 500,00 Kč | 2 500,00 Kč | 3.5.2018 | 10.5.2018 | 30.4.2018 | |
REPROSERVIS CZ, s.r.o. | kopie 4/18 - PBU | kopie 4/18 - PBU; množství 1; celkem 616,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 616,00 Kč | 616,00 Kč | 3.5.2018 | 10.5.2018 | 30.4.2018 | |
REPROSERVIS CZ, s.r.o. | kopie čb + barevné 4/18 - IT | kopie čb + barevné 4/18 - IT; množství 1; celkem 973,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 973,00 Kč | 973,00 Kč | 3.5.2018 | 10.5.2018 | 30.4.2018 | |
REPROSERVIS CZ, s.r.o. | kopie čb + barevné 4/18 - Pellicova, Vyškov | kopie čb + barevné 4/18 - Pellicova, Vyškov; množství 1; celkem 9 953,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 9 953,00 Kč | 9 953,00 Kč | 3.5.2018 | 10.5.2018 | 30.4.2018 | |
REPROSERVIS CZ, s.r.o. | kopie čb + barevné 4/18 - Pellicova,Břeclav,Znojm | kopie čb + barevné 4/18 - Pellicova,Břeclav,Znojm; množství 1; celkem 3 258,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 3 258,00 Kč | 3 258,00 Kč | 3.5.2018 | 10.5.2018 | 30.4.2018 | |
AVES Plus s.r.o. | přeprava fin. hotovosti 4/18 | přeprava finanční hotovosti 4/2018; množství 1; celkem 451,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 451,00 Kč | 451,00 Kč | 3.5.2018 | 10.5.2018 | 30.4.2018 | |
T Mobile | internet + tel. hovory 4/18 | internet a tel. hovory 4/2018; množství 1; celkem 101 726,74 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 101 726,74 Kč | 101 726,74 Kč | 4.5.2018 | 21.5.2018 | 30.4.2018 | |
ABEL-Computer s.r.o. | tonery | tonery; množství 1; celkem 2 527,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 2 527,00 Kč | 2 527,00 Kč | 4.5.2018 | 10.5.2018 | 30.4.2018 |