2022 | 01 |
---|---|
1 |
2021 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|
44 | 86 | 76 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74 | 95 | 116 | 102 | 85 | 89 | 92 | 83 | 89 | 114 | 121 | 135 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69 | 132 | 136 | 120 | 83 | 105 | 94 | 121 | 108 | 118 | 119 | 114 |
2018 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78 | 111 | 137 | 118 | 86 | 108 | 91 | 115 | 103 | 84 | 97 | 134 |
2017 | 12 | 11 |
---|---|---|
4 | 1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMERO, spol. s r.o. | sklad-odkladače, popisovače, mapyobaly, lepidla, k | kancelářské potřeby; množství 1; celkem 52 782,25 Kč; položka rozpočtu: 5139 konvice; množství 1; celkem 937,75 Kč; položka rozpočtu: 5137 | 53 720,00 Kč | 53 720,00 Kč | 20.6.2018 | 26.6.2018 | 14.6.2018 | |
AGROTEC a.s. | oprava auta 7B4 4904 - Břeclav | oprava auta 7B4 4904 - Břeclav; množství 1; celkem 445,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 445,00 Kč | 445,00 Kč | 21.6.2018 | 29.6.2018 | 19.6.2018 | |
AGROTEC a.s. | oprava auta 3B8 0397 - Břeclav | oprava auta 3B8 0397 - Břeclav; množství 1; celkem 2 102,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 2 102,00 Kč | 2 102,00 Kč | 21.6.2018 | 29.6.2018 | 19.6.2018 | |
AGROTEC a.s. | oprava auta 3B8 0396 - Břeclav | oprava auta 3B8 0396 - Břeclav; množství 1; celkem 7 102,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 7 102,00 Kč | 7 102,00 Kč | 21.6.2018 | 29.6.2018 | 19.6.2018 | |
Nemocnice Znojmo | praní prádla+příhradečné 5/18 - Znojmo | příhradečné 5/2018; množství 1; celkem 121,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 praní prádla 5/2018; množství 1; celkem 1 324,53 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 445,53 Kč | 1 445,53 Kč | 21.6.2018 | 26.6.2018 | 31.5.2018 | |
SMERO, spol. s r.o. | sklad-pap. ručníky 10 bal. | kancel. materiál; množství 1; celkem 6 401,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 6 401,00 Kč | 6 401,00 Kč | 21.6.2018 | 29.6.2018 | 21.6.2018 | |
E.Z.BARÁK, s.r.o. | dálkové ovladače k pojezdové bráně 10ks | dálkové ovládání; množství 1; celkem 6 776,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 6 776,00 Kč | 6 776,00 Kč | 21.6.2018 | 26.6.2018 | 21.6.2018 | |
DIRP, s.r.o. | sestava regálů, 9 ks - 0100 | regály; množství 1; celkem 22 204,00 Kč; položka rozpočtu: 5137 | 22 204,00 Kč | 22 204,00 Kč | 21.6.2018 | 29.6.2018 | 21.6.2018 | |
AutoCont CZ a.s. | projektory, prac. stanice, reproduktory, notebooky | Projektory; množství 1; celkem 351 009,00 Kč; položka rozpočtu: 5137 myš 40 ks; množství 1; celkem 2 420,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 353 429,00 Kč | 353 429,00 Kč | 21.6.2018 | 29.6.2018 | 21.6.2018 | |
Vodafone Czech Republic a.s. | tel. hovory 4/18 | tel. hovory 4/2018; množství 1; celkem 48 503,55 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 48 503,55 Kč | 48 503,55 Kč | 25.6.2018 | 26.6.2018 | 30.4.2018 | |
Franco-Post CZ s.r.o. | samolepící štítky Ultimail 2x | samolepící etikety; množství 1; celkem 3 304,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 3 304,00 Kč | 3 304,00 Kč | 25.6.2018 | 29.6.2018 | 21.6.2018 | |
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě | obj. č. 141, 150, 156, 158 | obj. č. 141, 150, 156, 158; množství 1; celkem 27 515,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 27 515,00 Kč | 27 515,00 Kč | 25.6.2018 | 29.6.2018 | 25.6.2018 | |
TA Triumph-Adler Česká republi | instalace + zprovoznění kopírek | instalace a zprovoznění stroje; množství 1; celkem 3 278,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 3 278,00 Kč | 3 278,00 Kč | 26.6.2018 | 29.6.2018 | 26.6.2018 | |
David Vídeňský - TELEPHONE | program. změny v PBX | programové změny v PBX; množství 1; celkem 859,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 859,00 Kč | 859,00 Kč | 26.6.2018 | 29.6.2018 | 26.6.2018 | |
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě | obj. č. 148, 165, 174, 199, 200, 201 | obj. č. 148, 165, 174, 199, 200, 201; množství 1; celkem 110 255,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 110 255,00 Kč | 110 255,00 Kč | 26.6.2018 | 29.6.2018 | 26.6.2018 | |
Město Břeclav | ostraha II.Q/18 - Břeclav | ostraha II. čtvrtletí 2018; množství 1; celkem 2 904,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 904,00 Kč | 2 904,00 Kč | 27.6.2018 | 29.6.2018 | 26.6.2018 | |
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě | obj. č. 140, 155, 167, 175, 176 | obj. č. 140, 155, 167, 175, 176; množství 1; celkem 24 539,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 24 539,00 Kč | 24 539,00 Kč | 27.6.2018 | 29.6.2018 | 18.6.2018 | |
Wolters Kluwer ČR, a.s. | aktualizace syst. ASPI 6 - 12/18 | aktualizace ASPI; množství 1; celkem 11 465,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 11 465,00 Kč | 11 465,00 Kč | 28.6.2018 | 29.6.2018 | 28.6.2018 | |
Česká pošta, s.p. | platba do frank.stroje-Vyškov | frankovné; množství 1; celkem 5 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 28.6.2018 | 29.6.2018 | 28.6.2018 | |
OTIS a.s. | údržba výtahu 6/18-Kabátníkova | údržba výtahu 6/2018; množství 1; celkem 1 106,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 106,00 Kč | 1 106,00 Kč | 29.6.2018 | 10.7.2018 | 27.6.2018 | |
PB PLAST s.r.o. | zhotovení sítí na okna+žaluzie- Vyškov | zhotovení sítí; množství 1; celkem 4 162,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 4 162,00 Kč | 4 162,00 Kč | 29.6.2018 | 10.7.2018 | 28.6.2018 | |
G-Radiant, spol. s r.o. | oprava plynu-Břeclav-únik z plynoměru | oprava plynovodu; množství 1; celkem 14 293,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 14 293,00 Kč | 14 293,00 Kč | 29.6.2018 | 10.7.2018 | 27.6.2018 | |
BAUHAUS k.s. | úprava povrchu- dlažba - Pellicova | dlažba; množství 1; celkem 6 885,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 6 885,00 Kč | 6 885,00 Kč | 9.7.2018 | 10.7.2018 | 3.7.2018 | |
Podlahářství Zouhar | oprava schodů - Blansko | oprava schodů; množství 1; celkem 118 326,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 118 326,00 Kč | 118 326,00 Kč | 9.7.2018 | 10.7.2018 | 29.6.2018 | |
Ing. Brulík Lukáš | služby v obl. BOZP 6/18 | služby BOZP a PO 6/2018; množství 1; celkem 2 500,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 500,00 Kč | 2 500,00 Kč | 9.7.2018 | 10.7.2018 | 30.6.2018 | |
Autoservis Pospíšil s.r.o. | oprava auta 5B2 6412 - Hodonín | oprava brzd; množství 1; celkem 3 487,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 3 487,00 Kč | 3 487,00 Kč | 9.7.2018 | 13.7.2018 | 4.7.2018 | |
KOBERCE BRENO, spol. s r.o. | koberce 4 ks | koberce; množství 1; celkem 21 632,00 Kč; položka rozpočtu: 5137 | 21 632,00 Kč | 21 632,00 Kč | 9.7.2018 | 13.7.2018 | 9.7.2018 | |
G4S Secure Solutions (CZ), | revize PZTS - Kabátníkova | revize PZTS; množství 1; celkem 6 381,60 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 6 381,60 Kč | 6 381,60 Kč | 9.7.2018 | 13.7.2018 | 30.6.2018 | |
G4S Secure Solutions (CZ), | revize PZTS - Jeřábkova | revize PZTS; množství 1; celkem 6 599,40 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 6 599,40 Kč | 6 599,40 Kč | 9.7.2018 | 13.7.2018 | 30.6.2018 | |
EP ENERGY TRADING, a.s. | vyúčt. el. energie 6/18 - Kabátníkova | vyúčt. el. energie 6/18 - Kabátníkova; množství 1; celkem 13 498,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 13 498,00 Kč | 13 498,00 Kč | 9.7.2018 | 27.7.2018 | 30.6.2018 | |
EP ENERGY TRADING, a.s. | vyúčt. el. energie 6/18 - Pellicova | vyúčt. el. energie 6/18 - Pellicova; množství 1; celkem 4 832,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 4 832,00 Kč | 4 832,00 Kč | 9.7.2018 | 27.7.2018 | 30.6.2018 | |
EP ENERGY TRADING, a.s. | vyúčt. el. energie 6/18 - Břeclav | vyúčt. el. energie 6/18 - Břeclav; množství 1; celkem 2 069,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 2 069,00 Kč | 2 069,00 Kč | 9.7.2018 | 27.7.2018 | 30.6.2018 | |
EP ENERGY TRADING, a.s. | vyúčt. el. energie 6/18 - Hodonín | vyúčt. el. energie 6/18 - Hodonín; množství 1; celkem 11 994,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 11 994,00 Kč | 11 994,00 Kč | 9.7.2018 | 27.7.2018 | 30.6.2018 | |
EP ENERGY TRADING, a.s. | vyúčt. el. energie1.1. - 15.6./18 - Masná | vyúčt. el. energie 1. - 6./2018; množství 1; celkem 6 138,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 6 138,00 Kč | 6 138,00 Kč | 9.7.2018 | 27.7.2018 | 30.6.2018 | |
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě | obj. č. 161, 179, 181 - 185 | obj. č. 161, 179, 181 - 185; množství 1; celkem 91 263,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 91 263,00 Kč | 91 263,00 Kč | 9.7.2018 | 13.7.2018 | 25.6.2018 | |
CCS, A.S. | služby na karty CCS 6/18 | služby na karty CCS 6/18; množství 1; celkem 80 712,58 Kč; položka rozpočtu: 5156 | 80 712,58 Kč | 80 712,58 Kč | 9.7.2018 | 4.7.2018 | 30.6.2018 | |
REPROSERVIS CZ, s.r.o. | kopie 6/18 - PBU | kopie 6/18 - PBU; množství 1; celkem 339,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 339,00 Kč | 339,00 Kč | 9.7.2018 | 10.7.2018 | 30.6.2018 | |
REPROSERVIS CZ, s.r.o. | kopie 6/18 - IT | kopie 6/18 - IT; množství 1; celkem 520,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 520,00 Kč | 520,00 Kč | 9.7.2018 | 10.7.2018 | 30.6.2018 | |
REPROSERVIS CZ, s.r.o. | kopie 6/18 -Brno, Vyškov | kopie 6/18 -Brno, Vyškov; množství 1; celkem 6 285,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 6 285,00 Kč | 6 285,00 Kč | 9.7.2018 | 10.7.2018 | 30.6.2018 | |
REPROSERVIS CZ, s.r.o. | kopie 6/18 - Břeclav, Znojmo, Pellicova | kopie 6/18 - Břeclav, Znojmo, Pellicova; množství 1; celkem 4 336,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 4 336,00 Kč | 4 336,00 Kč | 9.7.2018 | 10.7.2018 | 30.6.2018 | |
AVES GROUP, s.r.o. | el. ostraha III.Q/18 - Kabátníkova, Masná | el. ostraha III.Q/18 - Kabátníkova, Masná; množství 1; celkem 7 986,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 7 986,00 Kč | 7 986,00 Kč | 9.7.2018 | 10.7.2018 | 2.7.2018 | |
ABEL-Computer s.r.o. | tonery | tonery; množství 1; celkem 7 501,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 7 501,00 Kč | 7 501,00 Kč | 9.7.2018 | 10.7.2018 | 26.6.2018 | |
G4S Secure Solutions (CZ), | ostraha 6/18 - Jeřábkova | ostraha 6/2018; množství 1; celkem 1 694,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 694,00 Kč | 1 694,00 Kč | 9.7.2018 | 13.7.2018 | 30.6.2018 | |
Česká pojišťovna a.s. Praha | vyúčt. pojistné auta ke dni 1.7./18 | vyúčt. pojistné auta ke dni 1.7./18; množství 1; celkem 632,00 Kč; položka rozpočtu: 5163 | 632,00 Kč | 632,00 Kč | 9.7.2018 | 20.7.2018 | 9.7.2018 | |
ALFA Software s.r.o. | program. servis k AVENSIO 7/18 - 9/18 | servis AVENSIO III. čtvrt. 2018; množství 1; celkem 5 859,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 5 859,00 Kč | 5 859,00 Kč | 9.7.2018 | 13.7.2018 | 1.7.2018 | |
TA Triumph-Adler Česká republi | tonery do kopírek | tonery do kopírek; množství 1; celkem 21 489,60 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 21 489,60 Kč | 21 489,60 Kč | 9.7.2018 | 13.7.2018 | 2.7.2018 | |
AVE Břeclav a.s. | svoz odpadu 6/18 - Břeclav | svoz odpadu 6/2018; množství 1; celkem 97,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 97,00 Kč | 97,00 Kč | 9.7.2018 | 10.7.2018 | 30.6.2018 | |
ARBELA s.r.o. | praní prádla 6/18 - Hodonín | praní prádla 6/2018; množství 1; celkem 342,19 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 342,19 Kč | 342,19 Kč | 9.7.2018 | 10.7.2018 | 30.6.2018 | |
Ing. Marek Žák | nájemné 7/18 - Hodonín | nájemné 7/2018; množství 1; celkem 150,00 Kč; položka rozpočtu: 5164 | 150,00 Kč | 150,00 Kč | 9.7.2018 | 10.7.2018 | 9.7.2018 | |
Brněnské vodárny a | vyúčt. srážková voda 6/18 - Jeřábkova | srážková voda 6/2018; množství 1; celkem 4 881,00 Kč; položka rozpočtu: 5151 | 4 881,00 Kč | 4 881,00 Kč | 9.7.2018 | 20.7.2018 | 30.6.2018 | |
Vodárenská a.s., Brno | vyúčt. srážková voda 1.4. - 30.6./18 - Blansko | srážková voda 1.4. - 30.6.2018; množství 1; celkem 1 662,00 Kč; položka rozpočtu: 5151 | 1 662,00 Kč | 1 662,00 Kč | 9.7.2018 | 13.7.2018 | 30.6.2018 | |
ČESKÝ ROZHLAS | rozhlas. popl. III.Q/18 - 46 ks, á 45,- Kč | rozhlasový poplatek III. čtvrt. 2018; množství 1; celkem 6 210,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 6 210,00 Kč | 6 210,00 Kč | 9.7.2018 | 10.7.2018 | 9.7.2018 | |
ČESKÁ TELEVIZE | popl. za tel. přijímač III.Q/18 - 7 ks, á 135,- Kč | popl. za tel. přijímač III.Q/18 - 7 ks, á 135,- Kč; množství 1; celkem 2 835,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 835,00 Kč | 2 835,00 Kč | 9.7.2018 | 10.7.2018 | 9.7.2018 | |
ČESKÁ TELEVIZE | popl. za tel. přijímač III.Q/18 - 1 ks, á 135,- Kč | popl. za tel. přijímač III.Q/18 - 1 ks, á 135,- Kč; množství 1; celkem 405,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 405,00 Kč | 405,00 Kč | 9.7.2018 | 10.7.2018 | 9.7.2018 | |
Nemocnice Znojmo | nájemné 1.8./18 - 31.7./19 - Znojmo | nájemné 1.7. 18 - 30.6.19; množství 1; celkem 13 993,00 Kč; položka rozpočtu: 5164 | 13 993,00 Kč | 13 993,00 Kč | 9.7.2018 | 27.7.2018 | 9.7.2018 | |
BSAuto Brno, a.s. | užitkový vůz OPEL | užitkový vůž; množství 1; celkem 741 416,14 Kč; položka rozpočtu: 6123 | 741 416,14 Kč | 741 416,14 Kč | 9.7.2018 | 24.7.2018 | 28.6.2018 | |
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě | obj. č. 129, 130, 142 | obj. č. 129, 130, 142; množství 1; celkem 31 073,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 31 073,00 Kč | 31 073,00 Kč | 9.7.2018 | 20.7.2018 | 30.6.2018 | |
EP ENERGY TRADING, a.s. | vyúčt. el. energie 1.1. - 3.7./18 - Jeřábkova | vyúčt. el. energie 1.1. - 3.7./18 - Jeřábkova; množství 1; celkem 873,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 873,00 Kč | 873,00 Kč | 9.7.2018 | 2.8.2018 | 9.7.2018 | |
EP ENERGY TRADING, a.s. | vyúčt. el. energie 16.6. - 3.7./18 - Masná | vyúčt. el. energie 16.6. - 3.7./18 - Masná; množství 1; celkem 3 653,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 3 653,00 Kč | 3 653,00 Kč | 9.7.2018 | 2.8.2018 | 9.7.2018 | |
EP ENERGY TRADING, a.s. | vyúčt. el. energie 1.1. - 3.7./18 - Blansko | vyúčt. el. energie 1.1. - 3.7./18 - Blansko; množství 1; celkem 693,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 693,00 Kč | 693,00 Kč | 9.7.2018 | 2.8.2018 | 9.7.2018 | |
EP ENERGY TRADING, a.s. | vyúčt. el. energie 25.1. - 3.7./18 - Znojmo | vyúčt. el. energie 25.1. - 3.7./18 - Znojmo; množství 1; celkem 2 004,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 2 004,00 Kč | 2 004,00 Kč | 9.7.2018 | 2.8.2018 | 9.7.2018 | |
SAKO Brno, a.s. | svoz odpadu II.Q/18 - Brno | svoz odpadu 1.4. - 30.6.218; množství 1; celkem 16 320,72 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 16 320,72 Kč | 16 320,72 Kč | 9.7.2018 | 13.7.2018 | 30.6.2018 | |
DEKRA CZ a.s. | STK 1B2 0573 - Brno | STK; množství 1; celkem 1 830,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 830,00 Kč | 1 830,00 Kč | 9.7.2018 | 10.7.2018 | 29.6.2018 | |
T Mobile | internet + tel. hovory 6/18 | internet a tel. hovory 6/2018; množství 1; celkem 101 751,74 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 101 751,74 Kč | 101 751,74 Kč | 9.7.2018 | 20.7.2018 | 30.6.2018 | |
Vodafone Czech Republic a.s. | tel. hovory 6/18 | tel. hovory 6/2018; množství 1; celkem 51 042,74 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 51 042,74 Kč | 51 042,74 Kč | 9.7.2018 | 24.7.2018 | 30.6.2018 | |
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě | obj. č. 192 - 198, 212 - 218, 225 - 227 | obj. č. 192 - 198, 212 - 218, 225 - 227; množství 1; celkem 56 144,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 56 144,00 Kč | 56 144,00 Kč | 9.7.2018 | 20.7.2018 | 30.6.2018 | |
Sodexo Pass Česká republika a.s. | stravenky 4106 ks, á 90,- Kč - 6/18 | stravenky 6/2018; množství 1; celkem 369 540,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 369 540,00 Kč | 369 540,00 Kč | 10.7.2018 | 13.7.2018 | 30.6.2018 | |
Vema, a.s. | diskrétní lístky 2 krabice | výplatní lístky; množství 1; celkem 5 566,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 5 566,00 Kč | 5 566,00 Kč | 10.7.2018 | 20.7.2018 | 9.7.2018 | |
Iva Müllerová | praní prádla II.Q/18 - Blansko | praní prádla II. čtvrt. 2018; množství 1; celkem 1 479,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 479,00 Kč | 1 479,00 Kč | 11.7.2018 | 20.7.2018 | 9.7.2018 | |
AVES Plus s.r.o. | přeprava fin. hotovosti 6/18 | přeprava finanč. hotovosti 6/2018; množství 1; celkem 451,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 451,00 Kč | 451,00 Kč | 11.7.2018 | 20.7.2018 | 30.6.2018 | |
Mgr. Roman Kožnar | jazykový kurz - zkouška FCE | kurz - zkouška; množství 1; celkem 4 150,00 Kč; položka rozpočtu: 5167 | 4 150,00 Kč | 4 150,00 Kč | 11.7.2018 | 13.7.2018 | 10.7.2018 | |
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě | el., plyn, voda, úklid, zabezpeč. 7/18 - Vyškov | voda 7/2018; množství 1; celkem 4 859,00 Kč; položka rozpočtu: 5151 plyn 7/2018; množství 1; celkem 4 965,00 Kč; položka rozpočtu: 5153 el. energie 7/2018; množství 1; celkem 3 715,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 sítě IT 7/2018; množství 1; celkem 2 420,00 Kč; položka rozpočtu: 5162 služby 7/2018; množství 1; celkem 9 410,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 25 369,00 Kč | 25 369,00 Kč | 11.7.2018 | 20.7.2018 | 3.7.2018 | |
TA Triumph-Adler Česká republi | tonery do kopírky | tonery; množství 1; celkem 13 068,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 13 068,00 Kč | 13 068,00 Kč | 11.7.2018 | 23.7.2018 | 11.7.2018 | |
E. ON Energie, a.s. | vyúčt. energie 6/18 - Masná-ZU | vyúčt. ell. energie 6/2018; množství 1; celkem 2 175,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 2 175,00 Kč | 2 175,00 Kč | 13.7.2018 | 23.7.2018 | 30.6.2018 | |
Valtice -serviss.r.o. | praní prádla 6/18 - Břeclav | praní prádla 6/2018; množství 1; celkem 482,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 482,00 Kč | 482,00 Kč | 13.7.2018 | 20.7.2018 | 30.6.2018 | |
FCC Znojmo, s.r.o. | svoz odpadu II. pol. 2018 - Znojmo | odvoz odpadu II. pololetí 2018; množství 1; celkem 3 445,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 3 445,00 Kč | 3 445,00 Kč | 13.7.2018 | 24.7.2018 | 13.7.2018 | |
CCS, A.S. | vydání CCS karty | vydání CCS karty; množství 1; celkem 242,00 Kč; položka rozpočtu: 5156 | 242,00 Kč | 242,00 Kč | 13.7.2018 | 13.7.2018 | 13.7.2018 | |
Fakultní nemocnice Brno | praní prádla 6/18 - Brno | praní prádla 6/2018; množství 1; celkem 802,60 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 802,60 Kč | 802,60 Kč | 13.7.2018 | 24.7.2018 | 30.6.2018 | |
Úřad městské části města Brna, | nájemné III.Q/18 - Jeřábkova | nájemné za III. čtvrtletí 2018; množství 1; celkem 116 332,00 Kč; položka rozpočtu: 5164 | 116 332,00 Kč | 116 332,00 Kč | 16.7.2018 | 20.7.2018 | 3.7.2018 | |
ABEL-Computer s.r.o. | tonery | tonery; množství 1; celkem 7 287,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 7 287,00 Kč | 7 287,00 Kč | 16.7.2018 | 20.7.2018 | 10.7.2018 | |
Česká pošta, s.p. | časové razítko paušál 1 ks, nadlimit 223 | časová razítka; množství 1; celkem 2 259,80 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 259,80 Kč | 2 259,80 Kč | 16.7.2018 | 20.7.2018 | 30.6.2018 | |
SUEZ Využití zdrojů, a.s. | svoz odpadu III.Q/18 - Blansko | svoz odpadu III. čtvrt. 2018; množství 1; celkem 1 856,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 856,00 Kč | 1 856,00 Kč | 17.7.2018 | 24.7.2018 | 17.7.2018 | |
Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace | praní prádla 6/18 - Vyškov | praní prádla 6/2018; množství 1; celkem 447,22 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 447,22 Kč | 447,22 Kč | 17.7.2018 | 23.7.2018 | 30.6.2018 | |
TEFAKO s.r.o. | servis telekom. techniky II.Q/18 - Znojmo | servis telekom. techniky II.čtvrt. 2018; množství 1; celkem 2 904,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 904,00 Kč | 2 904,00 Kč | 18.7.2018 | 20.7.2018 | 30.6.2018 | |
SMERO, spol. s r.o. | koš, popisovače, pera, mýdlo, krémy, pytle, wc pap | kancelářská materiál; množství 1; celkem 55 151,80 Kč; položka rozpočtu: 5139 DDHM; množství 1; celkem 71,39 Kč; položka rozpočtu: 5137 | 55 223,19 Kč | 55 223,19 Kč | 18.7.2018 | 24.7.2018 | 18.7.2018 | |
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě | obj. č. 188, 249, 250, 252, 263, 281 | obj. č. 188, 249, 250, 252, 263, 281; množství 1; celkem 26 378,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 26 378,00 Kč | 26 378,00 Kč | 18.7.2018 | 2.8.2018 | 18.7.2018 | |
Wolters Kluwer ČR, a.s. | aktualizace ASPI 8. -12./18 | aktualizace ASPI; množství 1; celkem 15 580,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 15 580,00 Kč | 15 580,00 Kč | 19.7.2018 | 13.8.2018 | 19.7.2018 | |
Plch František | zednické a malířské práce - Pellicova | oprava objektu Pellicova; množství 1; celkem 148 572,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 148 572,00 Kč | 148 572,00 Kč | 20.7.2018 | 23.7.2018 | 19.7.2018 | |
SMERO, spol. s r.o. | obálky bez pruhu | kancelářský materiál; množství 1; celkem 4 164,82 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 4 164,82 Kč | 4 164,82 Kč | 20.7.2018 | 27.7.2018 | 17.7.2018 | |
Česká pošta, s.p. | osobní certifikát | osobní certifikát; množství 1; celkem 348,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 348,00 Kč | 348,00 Kč | 20.7.2018 | 24.7.2018 | 20.7.2018 | |
Filip Hrozný | montáž sítí a hrotů proti holubům - Kabátníkova | montáž sítí; množství 1; celkem 33 360,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 33 360,00 Kč | 33 360,00 Kč | 23.7.2018 | 2.8.2018 | 23.7.2018 | |
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě | obj. č. 143,171-173,210,235,255,258-261,273 | obj. č. 143,171-173,210,235,255,258-261,273; množství 1; celkem 88 364,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 88 364,00 Kč | 88 364,00 Kč | 23.7.2018 | 2.8.2018 | 23.7.2018 | |
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě | obj. č. 166,177,180,189,190,219,222,224 | obj. č. 166,177,180,189,190,219,222,224; množství 1; celkem 214 707,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 214 707,00 Kč | 214 707,00 Kč | 23.7.2018 | 2.8.2018 | 23.7.2018 | |
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě | obj. č. 237-242, 253,254,256,257 | obj. č. 237-242, 253,254,256,257; množství 1; celkem 17 091,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 17 091,00 Kč | 17 091,00 Kč | 23.7.2018 | 2.8.2018 | 23.7.2018 | |
SAMO s.r.o., Brno | výměna baterií do UPS, kalibrace | údržba UPS; množství 1; celkem 4 514,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 4 514,00 Kč | 4 514,00 Kč | 23.7.2018 | 2.8.2018 | 23.7.2018 | |
Petr Hroudný | havarijní oprava TUV - Kabátníkova | oprava bojleru; množství 1; celkem 8 155,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 8 155,00 Kč | 8 155,00 Kč | 23.7.2018 | 2.8.2018 | 22.7.2018 | |
TESPRA Hodonín, s.r.o. | svoz odpadu III.Q/18 - Hodonín | svoz odpadu III. čtvrt. 2018; množství 1; celkem 1 239,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 239,00 Kč | 1 239,00 Kč | 25.7.2018 | 2.8.2018 | 24.7.2018 | |
Miroslav Meloun - zemní práce | odvoz odpadu - Brno | odvoz odpadu; množství 1; celkem 13 552,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 13 552,00 Kč | 13 552,00 Kč | 25.7.2018 | 27.7.2018 | 10.7.2018 | |
E. ON Energie, a.s. | vyúčt. el. 10.3. - 19.7./18 - Masná-ZU-domeček | vyúčt. el. energie 10.3.18 - 19.7.2018; množství 1; celkem 5 823,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 5 823,00 Kč | 5 823,00 Kč | 25.7.2018 | 2.8.2018 | 24.7.2018 | |
SMERO, spol. s r.o. | konvice varná - HOK | konvice; množství 1; celkem 937,75 Kč; položka rozpočtu: 5137 | 937,75 Kč | 937,75 Kč | 25.7.2018 | 2.8.2018 | 20.7.2018 |