2020 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 34 | 34 | 47 | 35 | 42 | 28 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63 | 47 | 44 | 38 | 33 | 32 | 33 | 51 | 37 | 40 | 37 | 13 |
2018 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | 47 | 45 | 34 | 37 | 34 | 31 | 46 | 41 | 41 | 33 | 36 |
2017 | 12 |
---|---|
29 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aliaves & Co., a.s. | Školení - Zákon o pohřebnictví | Kurz Zákon o pohřebnictví; množství 1; celkem 7 235,80 Kč; položka rozpočtu: 5176 | 7 235,80 Kč | 7 235,80 Kč | 6.2.2020 | 14.2.2020 | 6.2.2020 | |
REISSWOLF likvidace dokumentů | likvidace dokumentů 01/20 | likvidace dokumentů 01/20; množství 1; celkem 237,16 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 237,16 Kč | 237,16 Kč | 7.2.2020 | 20.2.2020 | 7.2.2020 | |
Up Česká republika, s.r.o. | Stravovací kupony 01/2020 | Stravenky za leden ´20; množství 1; celkem 114 740,87 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 114 740,87 Kč | 114 740,87 Kč | 7.2.2020 | 20.2.2020 | 7.2.2020 | |
SpeedCard s.r.o. | Pronájem frankovacího stroje 2/2020 | Pronájem frankovacího stroje Pitney Bowes 2/20; množství 1; celkem 986,00 Kč; položka rozpočtu: 5164 | 986,00 Kč | 986,00 Kč | 7.2.2020 | 17.2.2020 | 7.2.2020 | |
Pavel Břicháček | úklidové práce Cheb 01/20 | úklidové práce Cheb 01/20; množství 1; celkem 14 350,60 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 14 350,60 Kč | 14 350,60 Kč | 7.2.2020 | 14.2.2020 | 7.2.2020 | |
A MANO s.r.o. | Pronájem a provoz kopírky RČ 3150 1/2020 | Pronájem a provoz kopírky RČ 3150 1/2020; množství 1; celkem 1 264,00 Kč; položka rozpočtu: 5164 Pronájem a provoz kopírky RČ 3150 1/2020; množství 1; celkem 418,18 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 682,18 Kč | 1 682,18 Kč | 11.2.2020 | 20.2.2020 | 11.2.2020 | |
A MANO s.r.o. | Pronájem a provoz kopírky RČ 1917 01/2020 | Pronájem a provoz kopírky RČ 1917 01/2020; množství 1; celkem 361,00 Kč; položka rozpočtu: 5164 Pronájem a provoz kopírky RČ 1917 01/2020; množství 1; celkem 574,61 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 935,61 Kč | 935,61 Kč | 11.2.2020 | 20.2.2020 | 11.2.2020 | |
Česká pošta, s.p. | Zákaznické jízdy 01/20 | Zákaznické jízdy 01/20; množství 1; celkem 1 391,50 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 1 391,50 Kč | 1 391,50 Kč | 10.2.2020 | 19.2.2020 | 10.2.2020 | |
Marius Pedersen a.s. | Odtranění odpadu s přepravou | služby v odpadovém hospodářství 2019-2021; množství 1; celkem 4 959,79 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 4 959,79 Kč | 4 959,79 Kč | 10.2.2020 | 14.2.2020 | 10.2.2020 | |
CCS, A.S. | nákup zboží a služeb na karty CCS 1/2020 | nákup zboží a služeb na karty CCS 1/2020; množství 1; celkem 7 990,40 Kč; položka rozpočtu: 5156 nákup zboží a služeb na karty CCS 1/2020; množství 1; celkem 7 794,90 Kč; položka rozpočtu: 5156 nákup zboží a služeb na karty CCS 1/2020; množství 1; celkem 796,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 nákup zboží a služeb na karty CCS 1/2020; množství 1; celkem 1 376,17 Kč; položka rozpočtu: 5169 nákup zboží a služeb na karty CCS 1/2020; množství 1; celkem 1 755,44 Kč; položka rozpočtu: 5169 nákup zboží a služeb na karty CCS 1/2020; množství 1; celkem 4 500,00 Kč; položka rozpočtu: 5362 nákup zboží a služeb na karty CCS 1/2020; množství 1; celkem 1 500,00 Kč; položka rozpočtu: 5362 | 25 712,91 Kč | 25 712,91 Kč | 12.2.2020 | 14.2.2020 | 12.2.2020 | |
Výtahy Vaněrka , s.r.o. | Pravidelný servis výtahů 1/2020 | Pravidelný servis výtahů 1/2020; množství 1; celkem 1 452,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 452,00 Kč | 1 452,00 Kč | 4.2.2020 | 14.2.2020 | 4.2.2020 | |
České Radiokomunikace a.s. | Pevné linky, internet 1/2020 | Pevné linky, internet 1/2020; množství 1; celkem 8 533,29 Kč; položka rozpočtu: 5162 Pevné linky, internet 1/2020; množství 1; celkem 12 380,05 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 20 913,34 Kč | 20 913,34 Kč | 12.2.2020 | 19.2.2020 | 12.2.2020 | |
Sdružení pracovníků dezinfekce, dezinsekce, deratizace České republiky, z. s. | Ochranná dezinfekce,dezinsekce a deratizace | Publikace; množství 1; celkem 1 212,00 Kč; položka rozpočtu: 5136 | 1 212,00 Kč | 1 212,00 Kč | 12.2.2020 | 24.2.2020 | 12.2.2020 | |
Státní zdravotní ústav | Předplatné časopisů Zprávy CEM | Předplatné časopisu Zprávy z CEM; množství 1; celkem 645,00 Kč; položka rozpočtu: 5136 | 645,00 Kč | 645,00 Kč | 12.2.2020 | 20.2.2020 | 12.2.2020 | |
Vodakva a.s.Karlovy Vary | Čistění kanalizace | Čištění kanalizace; množství 1; celkem 1 734,20 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 1 734,20 Kč | 1 734,20 Kč | 12.2.2020 | 14.2.2020 | 12.2.2020 | |
AHLBORN, měřící a regulační technika, spol. s r.o. | vyút.fa-hlukoměr Laserliner SoundTest | 5 890,00 Kč | 5 890,00 Kč | 12.2.2020 | 5.2.2020 | 12.2.2020 | ||
Alpha Fashion Spolka | vyúčt.fa-OOPP bunda bílá zimní (Zelinová) | 708,00 Kč | 708,00 Kč | 13.2.2020 | 20.1.2020 | 13.2.2020 | ||
Alza.cz a.s. | vyúčt.fa-power banka, kufr | 3 013,00 Kč | 3 013,00 Kč | 13.2.2020 | 11.2.2020 | 13.2.2020 | ||
Pražská plynárenská, a.s. | elektřina a služby CH 1/2020 | Dodávka elektřiny 2020 - Cheb 1/2020; množství 1; celkem 5 797,70 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 5 797,70 Kč | 5 797,70 Kč | 14.2.2020 | 28.2.2020 | 14.2.2020 | |
Pražská plynárenská, a.s. | elektřina a služby KV -garáž 1/2020 | Dodávka elektřiny2020 - garáž K. Vary 1/2020; množství 1; celkem 31,56 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 31,56 Kč | 31,56 Kč | 14.2.2020 | 28.2.2020 | 14.2.2020 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | Očkování proti klíšťové encefalitidě (Zelinová,Bc. | Očkování pro zaměstnance KHS; množství 1; celkem 5 700,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 5 700,00 Kč | 5 700,00 Kč | 14.2.2020 | 13.3.2020 | 14.2.2020 | |
LAMA energy a.s. | dodávka plynu 1/2020 | Dodávka zemního plynu 1/2020; množství 1; celkem 66 065,73 Kč; položka rozpočtu: 5153 | 66 065,73 Kč | 66 065,73 Kč | 14.2.2020 | 11.3.2020 | 14.2.2020 | |
Česká pošta, s.p. | osobní certifikát zaměstnance 4x | osobní certifikát zaměstnance 4x; množství 1; celkem 1 346,40 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 346,40 Kč | 1 346,40 Kč | 14.2.2020 | 20.2.2020 | 14.2.2020 | |
T Mobile | tel.poplatky - 13.1.2020.-12.2.2020 | tel.poplatky - 13.1.2020 - 12.2.2020; množství 1; celkem 2 763,16 Kč; položka rozpočtu: 5162 tel.poplatky - 13.1.2020 - 12.2.2020; množství 1; celkem 268,50 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 3 031,66 Kč | 3 031,66 Kč | 17.2.2020 | 26.2.2020 | 17.2.2020 | |
Radek Říha | Oprava kanalizace KHS K.Vary | Oprava kanalizace sklep,Závodní 94; množství 1; celkem 8 937,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 8 937,00 Kč | 8 937,00 Kč | 17.2.2020 | 2.3.2020 | 17.2.2020 | |
STEELMET, s.r.o. | Tonery | Tonery; množství 1; celkem 5 899,96 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 5 899,96 Kč | 5 899,96 Kč | 17.2.2020 | 28.2.2020 | 17.2.2020 | |
GAVEN s.r.o. | Tiskopisy | Tiskopisy; množství 1; celkem 11 326,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 11 326,00 Kč | 11 326,00 Kč | 17.2.2020 | 2.3.2020 | 17.2.2020 | |
ANAG, spol. s r. o. | Publikace Abeceda mzdové účetní 2020 | Publikace; množství 1; celkem 783,00 Kč; položka rozpočtu: 5136 | 783,00 Kč | 783,00 Kč | 18.2.2020 | 2.3.2020 | 18.2.2020 | |
Pražská plynárenská, a.s. | elektřina a služby K.Vary - 1.1.-31.1.2020 | elektřina a služby K.Vary - 1.1.-31.1.2020; množství 1; celkem 50 675,57 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 50 675,57 Kč | 50 675,57 Kč | 19.2.2020 | 4.3.2020 | 19.2.2020 | |
Česká pošta, s.p. | osobní certifikát zaměstnance 9x | osobní certifikát zaměstnance 9x; množství 1; celkem 3 699,22 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 3 699,22 Kč | 3 699,22 Kč | 19.2.2020 | 26.2.2020 | 19.2.2020 | |
NCOZ | vyúčt.fa - poplatek za ubytování | 1 200,00 Kč | 1 200,00 Kč | 20.2.2020 | 11.2.2020 | 20.2.2020 | ||
NCOZ | vyúčt.fa - poplatek za ubytování | 1 200,00 Kč | 1 200,00 Kč | 20.2.2020 | 4.2.2020 | 20.2.2020 | ||
Pražská plynárenská, a.s. | spotřeba el. e. 1.1.-31.1.2020 Cheb - dobropis | spotřeba el. e. 1.1.-31.1.2020 Cheb - dobropis; množství 1; celkem -165,27 Kč | -165,27 Kč | -165,27 Kč | 21.2.2020 | 5.3.2020 | 21.2.2020 | |
APM Automotive s.r.o. | Výměna stěračů - 2K3 9816 | Výměna stěračů 2K3 9816; množství 1; celkem 1 006,72 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 1 006,72 Kč | 1 006,72 Kč | 24.2.2020 | 5.3.2020 | 24.2.2020 | |
Pražská plynárenská, a.s. | elektřina a služby CH 1.2.-18.2.2020 | Dodávka elektřiny 2020 - Cheb 1.2.-18.2.2020; množství 1; celkem 3 229,90 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 3 229,90 Kč | 3 229,90 Kč | 26.2.2020 | 11.3.2020 | 26.2.2020 | |
Výtahy Vaněrka , s.r.o. | Pravidelný servis výtahů 2/2020 | Pravidelný servis výtahů 2/2020; množství 1; celkem 1 452,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 452,00 Kč | 1 452,00 Kč | 28.2.2020 | 13.3.2020 | 28.2.2020 | |
Radek Říha | Instalatéřské práce sklep | instalaterské práce sklep; množství 1; celkem 7 617,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 7 617,00 Kč | 7 617,00 Kč | 28.2.2020 | 2.3.2020 | 28.2.2020 | |
Gaudium Industrialis s.r.o. | Kancelářské potřeby 02/2020 | Kancelářské potřeby únor KV; množství 1; celkem 7 549,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 kancelářská židle černá; množství 1; celkem 5 065,00 Kč; položka rozpočtu: 5137 | 12 614,00 Kč | 12 614,00 Kč | 2.3.2020 | 8.4.2020 | 2.3.2020 | |
Česká pošta, s.p. | osobní certifikát zaměstnance 6x | osobní certifikát zaměstnance 6x; množství 1; celkem 2 524,49 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 524,49 Kč | 2 524,49 Kč | 2.3.2020 | 10.3.2020 | 2.3.2020 | |
WADY CZ, s.r.o. | pronájem zařízení EZS a přenos na PCO-2/20 | pronájem radiového vysílače KV 2/20; množství 1; celkem 424,00 Kč; položka rozpočtu: 5164 | 424,00 Kč | 424,00 Kč | 2.3.2020 | 13.3.2020 | 2.3.2020 | |
ALTEL Czech s.r.o. | Servisní podpora 02/2020 | Servisní podpora 02/2020; množství 1; celkem 3 388,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 3 388,00 Kč | 3 388,00 Kč | 2.3.2020 | 23.3.2020 | 2.3.2020 | |
Alena Vaňková | úklidové práce 02/2020 | úklidové práce 02/20; množství 1; celkem 14 700,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 14 700,00 Kč | 14 700,00 Kč | 2.3.2020 | 13.3.2020 | 2.3.2020 | |
Fiala Petr - velkoobchod s | Odpadkové pytle | Pytle na odpad; množství 1; celkem 970,06 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 970,06 Kč | 970,06 Kč | 3.3.2020 | 17.3.2020 | 3.3.2020 | |
O2 Czech Republic a.s. | telekomunikační služby O2 - 02/20 | telekomunikační služby O2 - 02/20; množství 1; celkem 9 055,58 Kč; položka rozpočtu: 5162 telekomunikační služby O2 - 02/20; množství 1; celkem 1 928,16 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 10 983,74 Kč | 10 983,74 Kč | 4.3.2020 | 17.3.2020 | 4.3.2020 | |
REISSWOLF likvidace dokumentů | likvidace dokumentů 02/20 | likvidace dokumentů 02/20; množství 1; celkem 237,16 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 237,16 Kč | 237,16 Kč | 5.3.2020 | 19.3.2020 | 5.3.2020 | |
Polypress s.r.o. | Vizitky - dotisk | Vizitky - dotisk; množství 1; celkem 3 894,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 3 894,00 Kč | 3 894,00 Kč | 6.3.2020 | 16.3.2020 | 6.3.2020 | |
Pavel Břicháček | úklidové práce Cheb 02/20 | úklidové práce Cheb 02/20; množství 1; celkem 14 350,60 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 14 350,60 Kč | 14 350,60 Kč | 6.3.2020 | 13.3.2020 | 6.3.2020 | |
SpeedCard s.r.o. | Pronájem frankovacího stroje 3/2020 | Pronájem frankovacího stroje Pitney Bowes 3/20; množství 1; celkem 986,00 Kč; položka rozpočtu: 5164 | 986,00 Kč | 986,00 Kč | 6.3.2020 | 17.3.2020 | 6.3.2020 | |
SAFEGUARD SERVICE, a.s. | ostraha objektu 02/20 | ostraha objektu 02/20; množství 1; celkem 968,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 968,00 Kč | 968,00 Kč | 6.3.2020 | 11.3.2020 | 6.3.2020 | |
de Wolf GROUP s.r.o. | Praní rohoží za 02/2020 | praní rohože 02/2020; množství 1; celkem 129,47 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 129,47 Kč | 129,47 Kč | 6.3.2020 | 13.3.2020 | 6.3.2020 | |
A MANO s.r.o. | Pronájem a provoz kopírky RČ 3150 2/2020 | Pronájem a provoz kopírky RČ 3150 2/2020; množství 1; celkem 1 264,00 Kč; položka rozpočtu: 5164 Pronájem a provoz kopírky RČ 3150 2/2020; množství 1; celkem 444,59 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 708,59 Kč | 1 708,59 Kč | 9.3.2020 | 18.3.2020 | 9.3.2020 | |
A MANO s.r.o. | Pronájem a provoz kopírky RČ 1917 02/2020 | Pronájem a provoz kopírky RČ 1917 02/2020; množství 1; celkem 361,00 Kč; položka rozpočtu: 5164 Pronájem a provoz kopírky RČ 1917 02/2020; množství 1; celkem 726,43 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 087,43 Kč | 1 087,43 Kč | 9.3.2020 | 18.3.2020 | 9.3.2020 | |
Česká pošta, s.p. | osobní certifikát zaměstnance 2x | osobní certifikát zaměstnance 2x; množství 1; celkem 673,20 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 673,20 Kč | 673,20 Kč | 9.3.2020 | 17.3.2020 | 9.3.2020 | |
Up Česká republika, s.r.o. | Stravovací kupony 02/2020 | Stravenky 02/20; množství 1; celkem 101 624,06 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 101 624,06 Kč | 101 624,06 Kč | 9.3.2020 | 19.3.2020 | 9.3.2020 | |
CCS, A.S. | nákup zboží a služeb na karty CCS 2/2020 | nákup zboží a služeb na karty CCS 2/2020; množství 1; celkem 13 801,60 Kč; položka rozpočtu: 5156 nákup zboží a služeb na karty CCS 2/2020; množství 1; celkem 5 944,30 Kč; položka rozpočtu: 5156 nákup zboží a služeb na karty CCS 2/2020; množství 1; celkem 1 482,07 Kč; položka rozpočtu: 5169 nákup zboží a služeb na karty CCS 2/2020; množství 1; celkem 1 234,45 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 22 462,42 Kč | 22 462,42 Kč | 11.3.2020 | 13.3.2020 | 11.3.2020 | |
MEDIA a.s. | Výroba průkazů 2 ks | Výroba karet st. zaměstnance; množství 1; celkem 363,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 363,00 Kč | 363,00 Kč | 11.3.2020 | 12.3.2020 | 11.3.2020 | |
Státní zdravotní ústav | Předplatné časopisu Hygiena 65/2020 | Časopis Hygiena; množství 1; celkem 924,00 Kč; položka rozpočtu: 5136 | 924,00 Kč | 924,00 Kč | 11.3.2020 | 19.3.2020 | 11.3.2020 | |
Česká pošta, s.p. | Zákaznické jízdy 02/20 | Zákaznické jízdy 02/20; množství 1; celkem 1 391,50 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 1 391,50 Kč | 1 391,50 Kč | 11.3.2020 | 18.3.2020 | 11.3.2020 | |
České Radiokomunikace a.s. | Pevné linky, internet 2/2020 | Pevné linky, internet 2/2020; množství 1; celkem 7 621,54 Kč; položka rozpočtu: 5162 Pevné linky, internet 2/2020; množství 1; celkem 12 292,65 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 19 914,19 Kč | 19 914,19 Kč | 11.3.2020 | 19.3.2020 | 11.3.2020 | |
Jiří Volejník | Normy | Normy; množství 1; celkem 5 109,00 Kč; položka rozpočtu: 5136 | 5 109,00 Kč | 5 109,00 Kč | 12.3.2020 | 24.3.2020 | 12.3.2020 | |
Pražská plynárenská, a.s. | elektřina a služby K.Vary - 1.2.-29.2.2020 | elektřina a služby K.Vary - 1.2.-29.2.2020; množství 1; celkem 43 762,51 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 43 762,51 Kč | 43 762,51 Kč | 13.3.2020 | 27.3.2020 | 13.3.2020 | |
LAMA energy a.s. | dodávka plynu 2/2020 | Dodávka zemního plynu 2/2020; množství 1; celkem 56 545,78 Kč; položka rozpočtu: 5153 | 56 545,78 Kč | 56 545,78 Kč | 13.3.2020 | 1.4.2020 | 13.3.2020 | |
Jiří Volejník | Normy | Normy; množství 1; celkem 3 320,00 Kč; položka rozpočtu: 5136 | 3 320,00 Kč | 3 320,00 Kč | 19.3.2020 | 27.3.2020 | 19.3.2020 | |
Pražská plynárenská, a.s. | elektřina a služby KV -garáž 2/2020 | elektřina a služby KV -garáž 2/2020; množství 1; celkem 72,55 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 72,55 Kč | 72,55 Kč | 23.3.2020 | 1.4.2020 | 23.3.2020 | |
Pražská plynárenská, a.s. | elektřina a služby CH 19.2.-29.2.2020 | elektřina a služby CH 19.2.-29.2.2020; množství 1; celkem 1 659,09 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 1 659,09 Kč | 1 659,09 Kč | 23.3.2020 | 1.4.2020 | 23.3.2020 | |
T Mobile | tel.poplatky - 13.2.2020.-12.3.2020 | tel.poplatky - 13.2.2020.-12.3.2020; množství 1; celkem 2 667,38 Kč; položka rozpočtu: 5162 tel.poplatky - 13.2.2020.-12.3.2020; množství 1; celkem 134,24 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 2 801,62 Kč | 2 801,62 Kč | 25.3.2020 | 27.3.2020 | 25.3.2020 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | Očkování proti klíšťové encefalitidě | Oćkování proti KE; množství 1; celkem 2 850,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 850,00 Kč | 2 850,00 Kč | 16.3.2020 | 15.4.2020 | 16.3.2020 | |
Výtahy Vaněrka , s.r.o. | Pravidelný servis výtahů 3/2020 | Pravidelný servis výtahů 3/2020; množství 1; celkem 1 452,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 452,00 Kč | 1 452,00 Kč | 31.3.2020 | 14.4.2020 | 31.3.2020 | |
ALTEL Czech s.r.o. | Servisní podpora 03/2020 | Servisní podpora 03/2020; množství 1; celkem 3 388,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 3 388,00 Kč | 3 388,00 Kč | 31.3.2020 | 21.4.2020 | 31.3.2020 | |
Gaudium Industrialis s.r.o. | kancelářské potřeby CH 03/2020 | Kancelářské potřeby; množství 1; celkem 6 440,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 6 440,00 Kč | 6 440,00 Kč | 31.3.2020 | 30.4.2020 | 31.3.2020 | |
Gaudium Industrialis s.r.o. | kancelářské potřeby 03/2020 | kancelářské potřeby 3/2020; množství 1; celkem 22 758,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 22 758,00 Kč | 22 758,00 Kč | 31.3.2020 | 7.5.2020 | 31.3.2020 | |
O - Servis s.r.o. | Štít OKULA -8 ks | Ochrané štíty Okula 8ks; množství 1; celkem 1 960,01 Kč; položka rozpočtu: 5132 | 1 960,01 Kč | 1 960,01 Kč | 31.3.2020 | 14.4.2020 | 31.3.2020 | |
Alena Vaňková | úklidové práce 03/2020 | úklidové práce 03/20; množství 1; celkem 14 700,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 14 700,00 Kč | 14 700,00 Kč | 1.4.2020 | 14.4.2020 | 1.4.2020 | |
SAFEGUARD SERVICE, a.s. | ostraha objektu 03/2020 | ostraha objektu 03/20; množství 1; celkem 968,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 968,00 Kč | 968,00 Kč | 1.4.2020 | 9.4.2020 | 1.4.2020 | |
Alena Vaňková | Mimořádný úklid -desinfekce COVID 19 | Mimořádný úklid objektu - desinfekce-COVID-19; množství 1; celkem 3 960,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 3 960,00 Kč | 3 960,00 Kč | 1.4.2020 | 14.4.2020 | 1.4.2020 | |
WADY CZ, s.r.o. | Servisní práce na zařízení EZS | pozáruční servis EZS KV; množství 1; celkem 893,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 893,00 Kč | 893,00 Kč | 2.4.2020 | 9.4.2020 | 2.4.2020 | |
A MANO s.r.o. | Pronájem a provoz kopírky RČ 3150 3/2020 | Pronájem a provoz kopírky RČ 3150 3/2020; množství 1; celkem 1 264,00 Kč; položka rozpočtu: 5164 Pronájem a provoz kopírky RČ 3150 3/2020; množství 1; celkem 529,74 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 793,74 Kč | 1 793,74 Kč | 3.4.2020 | 15.4.2020 | 3.4.2020 | |
A MANO s.r.o. | Pronájem a provoz kopírky RČ 1917 03/2020 | Pronájem a provoz kopírky RČ 1917 03/2020; množství 1; celkem 361,00 Kč; položka rozpočtu: 5164 Pronájem a provoz kopírky RČ 1917 03/2020; množství 1; celkem 406,68 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 767,68 Kč | 767,68 Kč | 3.4.2020 | 15.4.2020 | 3.4.2020 | |
ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s. | Bode sterillium kanystr,bode cutasep sprey | Bode sterillium 5l 1ks,bode Cutasept 250ml.40ks; množství 1; celkem 9 610,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 9 610,00 Kč | 9 610,00 Kč | 3.4.2020 | 9.4.2020 | 3.4.2020 | |
STEELMET, s.r.o. | Tonery | Tonery; množství 1; celkem 46 324,85 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 46 324,85 Kč | 46 324,85 Kč | 1.4.2020 | 14.4.2020 | 1.4.2020 | |
O2 Czech Republic a.s. | telekomunikační služby O2 - 03/20 | telekomunikační služby O2 - 03/20; množství 1; celkem 14 813,08 Kč; položka rozpočtu: 5162 telekomunikační služby O2 - 03/20; množství 1; celkem 3 008,32 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 17 821,40 Kč | 17 821,40 Kč | 3.4.2020 | 17.4.2020 | 3.4.2020 | |
Pavel Břicháček | úklidové práce Cheb 03/20 | úklidové práce Cheb 03/20; množství 1; celkem 14 350,60 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 14 350,60 Kč | 14 350,60 Kč | 6.4.2020 | 9.4.2020 | 6.4.2020 | |
Česká pošta, s.p. | Vyúčt.fa - Tokeny 7 ks | 4 603,00 Kč | 4 603,00 Kč | 6.4.2020 | 26.3.2020 | 6.4.2020 | ||
CCS, A.S. | nákup zboží a služeb na karty CCS 3/2020 | nákup zboží a služeb na karty CCS 3/2020; množství 1; celkem 8 046,00 Kč; položka rozpočtu: 5156 nákup zboží a služeb na karty CCS 3/2020; množství 1; celkem 4 777,12 Kč; položka rozpočtu: 5156 nákup zboží a služeb na karty CCS 3/2020; množství 1; celkem 909,89 Kč; položka rozpočtu: 5169 nákup zboží a služeb na karty CCS 3/2020; množství 1; celkem 948,29 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 14 681,30 Kč | 14 681,30 Kč | 6.4.2020 | 14.4.2020 | 6.4.2020 | |
REISSWOLF likvidace dokumentů | likvidace dokumentů 03/20 | likvidace dokumentů 03/20; množství 1; celkem 237,16 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 237,16 Kč | 237,16 Kč | 6.4.2020 | 20.4.2020 | 6.4.2020 | |
SpeedCard s.r.o. | Pronájem frankovacího stroje 4/2020 | Pronájem frankovacího stroje Pitney Bowes 4/20; množství 1; celkem 986,00 Kč; položka rozpočtu: 5164 | 986,00 Kč | 986,00 Kč | 8.4.2020 | 16.4.2020 | 8.4.2020 | |
Česká pošta, s.p. | Zákaznické jízdy 03/20 | Zákaznické jízdy 03/20; množství 1; celkem 1 391,50 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 1 391,50 Kč | 1 391,50 Kč | 8.4.2020 | 16.4.2020 | 8.4.2020 | |
České Radiokomunikace a.s. | Pevné linky, internet 3/2020 | Pevné linky, internet 3/2020; množství 1; celkem 9 889,09 Kč; položka rozpočtu: 5162 Pevné linky, internet 3/2020; množství 1; celkem 28 733,94 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 38 623,03 Kč | 38 623,03 Kč | 8.4.2020 | 20.4.2020 | 8.4.2020 | |
Česká pošta, s.p. | osobní certifikát zaměstnance 2x | osobní certifikát zaměstnance 2x; množství 1; celkem 673,20 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 673,20 Kč | 673,20 Kč | 9.4.2020 | 17.4.2020 | 9.4.2020 | |
Up Česká republika, s.r.o. | stravovací kupony 03/2020 | Stravenky za březen ´20; množství 1; celkem 97 251,79 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 97 251,79 Kč | 97 251,79 Kč | 9.4.2020 | 20.4.2020 | 9.4.2020 | |
T Mobile | tel.poplatky - 13.3.2020.-12.4.2020 | tel.poplatky - 13.3.2020.-12.4.2020; množství 1; celkem 4 575,38 Kč; položka rozpočtu: 5162 tel.poplatky - 13.3.2020.-12.4.2020; množství 1; celkem 268,50 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 4 843,88 Kč | 4 843,88 Kč | 15.4.2020 | 24.4.2020 | 15.4.2020 | |
LAMA energy a.s. | dodávka plynu 3/2020 | Dodávka zemního plynu 3/2020; množství 1; celkem 54 420,69 Kč; položka rozpočtu: 5153 | 54 420,69 Kč | 54 420,69 Kč | 15.4.2020 | 7.5.2020 | 15.4.2020 | |
Pražská plynárenská, a.s. | elektřina a služby K.Vary - 1.3.-31.3.2020 | elektřina a služby K.Vary - 1.3.-31.3.2020; množství 1; celkem 44 169,16 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 44 169,16 Kč | 44 169,16 Kč | 15.4.2020 | 28.4.2020 | 15.4.2020 | |
TRADE FIDES a.s. | Trvalá servisní pohotovost 1.4.-30.6.2020 | servis EZS Cheb 1.4.-30.6.2020; množství 1; celkem 653,40 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 653,40 Kč | 653,40 Kč | 17.4.2020 | 30.4.2020 | 17.4.2020 | |
Ron Software | Aktualizace programu Docházka | servis a aktualizace docházkového systému; množství 1; celkem 4 925,91 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 4 925,91 Kč | 4 925,91 Kč | 17.4.2020 | 30.4.2020 | 17.4.2020 | |
STEELMET, s.r.o. | PC Acer Extensa 15 - 2 ks | Notebook 1x; množství 1; celkem 31 097,00 Kč; položka rozpočtu: 5137 | 31 097,00 Kč | 31 097,00 Kč | 21.4.2020 | 4.5.2020 | 21.4.2020 | |
STEELMET, s.r.o. | PC Acer TravelMate P2 - 2x | PC Acer TravelMate P2; množství 1; celkem 34 318,02 Kč; položka rozpočtu: 5137 | 34 318,02 Kč | 34 318,02 Kč | 22.4.2020 | 6.5.2020 | 22.4.2020 | |
Česká pošta, s.p. | osobní certifikát zaměstnance 2x | osobní certifikát zaměstnance 2x; množství 1; celkem 632,40 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 632,40 Kč | 632,40 Kč | 22.4.2020 | 29.4.2020 | 22.4.2020 | |
Pražská plynárenská, a.s. | elektřina a služby CH 1.3.-31.3.2020 | elektřina a služby CH 1.3.-31.3.2020; množství 1; celkem 4 588,17 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 4 588,17 Kč | 4 588,17 Kč | 22.4.2020 | 11.5.2020 | 22.4.2020 | |
Pražská plynárenská, a.s. | elektřina a služby KV -garáž 3/2020 | elektřina a služby KV -garáž 3/2020; množství 1; celkem 78,41 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 78,41 Kč | 78,41 Kč | 22.4.2020 | 11.5.2020 | 22.4.2020 |