2020 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 34 | 34 | 47 | 35 | 42 | 28 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63 | 47 | 44 | 38 | 33 | 32 | 33 | 51 | 37 | 40 | 37 | 13 |
2018 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | 47 | 45 | 34 | 37 | 34 | 31 | 46 | 41 | 41 | 33 | 36 |
2017 | 12 |
---|---|
29 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Státní zdravotní ústav | účastnický poplatek - Konzultační den | Konzultační den - rizika- pitná voda; množství 1; celkem 2 800,00 Kč; položka rozpočtu: 5176 | 2 800,00 Kč | 2 800,00 Kč | 16.3.2018 | 26.3.2018 | 16.3.2018 | |
Česká pošta, s.p. | osobní certifikát zaměstnance 3x | osobní certifikát zaměstnance 3x; množství 1; celkem 968,92 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 968,92 Kč | 968,92 Kč | 16.3.2018 | 27.3.2018 | 16.3.2018 | |
Pražská plynárenská, a.s. | dodávka plynu 2/2018 | dodávka plynu 2/2018; množství 1; celkem 71 317,00 Kč; položka rozpočtu: 5153 | 71 317,00 Kč | 71 317,00 Kč | 16.3.2018 | 9.4.2018 | 16.3.2018 | |
ANAG, spol. s r. o. | Odborná literatura | Odborná literatura - SO a EPO; množství 1; celkem 1 525,00 Kč; položka rozpočtu: 5136 | 1 525,00 Kč | 1 525,00 Kč | 23.3.2018 | 6.4.2018 | 23.3.2018 | |
MÚZO Praha s.r.o. | Zprac. účetních výkazů 12/2017 | Zpracování účetních výkazů 12/2017; množství 1; celkem 1 133,00 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 1 133,00 Kč | 1 133,00 Kč | 23.3.2018 | 11.4.2018 | 23.3.2018 | |
Vema, a.s. | Seminář - personální dokumenty | Seminář Personální dokumenty; množství 1; celkem 3 146,00 Kč; položka rozpočtu: 5167 | 3 146,00 Kč | 3 146,00 Kč | 23.3.2018 | 5.4.2018 | 23.3.2018 | |
Česká pošta, s.p. | osobní certifikát zaměstnance 1x | osobní certifikát zaměstnance 1x; množství 1; celkem 336,57 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 336,57 Kč | 336,57 Kč | 26.3.2018 | 4.4.2018 | 26.3.2018 | |
OTIS a.s. | odborná zkouška nákl. výtahu | odborná zkouška nákl. výtahu; množství 1; celkem 6 050,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 6 050,00 Kč | 6 050,00 Kč | 16.3.2018 | 29.3.2018 | 16.3.2018 | |
de Wolf GROUP s.r.o. | Praní rohoží za 3/2018 | praní rohože 3/2018; množství 1; celkem 129,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 129,00 Kč | 129,00 Kč | 28.3.2018 | 9.4.2018 | 28.3.2018 | |
SAFEGUARD SERVICE, a.s. | ostraha objektu 03/18 | ostraha objektu 03/18; množství 1; celkem 968,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 968,00 Kč | 968,00 Kč | 28.3.2018 | 11.4.2018 | 28.3.2018 | |
BEREKO, s.r.o. | Plastové pytle stahovací | Plastové pytle stahovací; množství 1; celkem 1 360,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 1 360,00 Kč | 1 360,00 Kč | 28.3.2018 | 6.4.2018 | 28.3.2018 | |
OBALOVÝ INSTITUT SYBA s.r.o. | Vložné 3x-seminář Prohlášení,značení, tech.dok. | Seminář HV - 3 účastníci; množství 1; celkem 5 808,00 Kč; položka rozpočtu: 5176 Seminář HV - 3 účastníci; množství 1; celkem 2 420,00 Kč; položka rozpočtu: 5176 | 8 228,00 Kč | 8 228,00 Kč | 28.3.2018 | 10.4.2018 | 28.3.2018 | |
GIENGER BOHEMIA, s.r.o. | Náhradní díly -deska ovládací,upevňovací | Náhradní díly pro splachovače; množství 1; celkem 2 740,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 2 740,00 Kč | 2 740,00 Kč | 29.3.2018 | 10.4.2018 | 29.3.2018 | |
Výtahy Vaněrka , s.r.o. | Pravidelný servis výtahu - 03/18 | Pravidelný servis výtahu 03/18; množství 1; celkem 1 452,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 452,00 Kč | 1 452,00 Kč | 29.3.2018 | 12.4.2018 | 29.3.2018 | |
WADY CZ, s.r.o. | pronájem zařízení EZS a přenos na PCO - 03/18 | pronájem radiového vysílače KV 3/2018; množství 1; celkem 424,00 Kč; položka rozpočtu: 5164 | 424,00 Kč | 424,00 Kč | 3.4.2018 | 13.4.2018 | 3.4.2018 | |
ALTEL Czech s.r.o. | Servisní podpora 03/2018 | Servisní podpora 03/2018; množství 1; celkem 3 388,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 3 388,00 Kč | 3 388,00 Kč | 3.4.2018 | 24.4.2018 | 3.4.2018 | |
CONGRESS PRAGUE s.r.o. | Kongres o inf. nemocech | Úč.poplatek; množství 1; celkem 1 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5176 Ubyt.; množství 1; celkem 3 360,00 Kč; položka rozpočtu: 5173 | 4 360,00 Kč | 4 360,00 Kč | 3.4.2018 | 12.4.2018 | 3.4.2018 | |
ALTEL Czech s.r.o. | Oprava telefonu Alcatel výměnným zp. | Oprava telefonu Alcatel výměnným zp.; množství 1; celkem 2 662,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 2 662,00 Kč | 2 662,00 Kč | 3.4.2018 | 24.4.2018 | 3.4.2018 | |
MRAVENEC spol. s r.o. | kancelářské potřeby 03/18 | Kancelářské potřeby 3/18; množství 1; celkem 12 313,09 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 12 313,09 Kč | 12 313,09 Kč | 3.4.2018 | 7.5.2018 | 3.4.2018 | |
MRAVENEC spol. s r.o. | kancelářské potřeby 03/18 Cheb | Kancelářské potřeby Cheb; množství 1; celkem 5 722,85 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 5 722,85 Kč | 5 722,85 Kč | 3.4.2018 | 27.4.2018 | 3.4.2018 | |
O2 Czech Republic a.s. | telekomunikační služby O2 - 03/18 | telekomunikační služby O2 - 03/18; množství 1; celkem 8 560,59 Kč; položka rozpočtu: 5162 telekomunikační služby O2 - 03/18; množství 1; celkem 1 694,16 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 10 254,75 Kč | 10 254,75 Kč | 4.4.2018 | 12.4.2018 | 4.4.2018 | |
Alena Vaňková | úklidové práce 3/2018 | úklidové práce 3/2018; množství 1; celkem 14 700,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 14 700,00 Kč | 14 700,00 Kč | 5.4.2018 | 13.4.2018 | 5.4.2018 | |
Pavel Břicháček | úklidové práce Cheb 03/18 | úklidové práce Cheb 03/18; množství 1; celkem 14 350,60 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 14 350,60 Kč | 14 350,60 Kč | 6.4.2018 | 12.4.2018 | 6.4.2018 | |
REISSWOLF likvidace dokumentů | likvidace dokumentů 03/18 | likvidace dokumentů 03/18; množství 1; celkem 1 023,66 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 023,66 Kč | 1 023,66 Kč | 6.4.2018 | 20.4.2018 | 6.4.2018 | |
Up Česká republika, s.r.o. | stravovací kupony 03/2018 | Stravenky 03/2017; množství 1; celkem 97 110,09 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 97 110,09 Kč | 97 110,09 Kč | 9.4.2018 | 19.4.2018 | 9.4.2018 | |
A MANO s.r.o. | Pronájem a provoz kopírky 03/2018 | Pronájem a provoz kopírky 03/2018; množství 1; celkem 361,00 Kč; položka rozpočtu: 5164 Pronájem a provoz kopírky 03/2018; množství 1; celkem 918,21 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 279,21 Kč | 1 279,21 Kč | 9.4.2018 | 18.4.2018 | 9.4.2018 | |
Sociální Institut s.r.o. | pravidelná údržba kopírovacího stroje | servis kopírky KV 2.patro; množství 1; celkem 2 941,17 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 941,17 Kč | 2 941,17 Kč | 9.4.2018 | 11.4.2018 | 9.4.2018 | |
MÚZO Praha s.r.o. | Zprac.úč.výkazů 12/17-oprava daň.dokl.č.21800078 | Zprac.úč.výkazů 12/17-oprava daň.dokl.č.21800078; množství 1; celkem -1 007,00 Kč | -1 007,00 Kč | -1 007,00 Kč | 9.4.2018 | 9.4.2018 | 9.4.2018 | |
CCS, A.S. | nákup zboží a služeb na karty CCS 3/2018 | nákup zboží a služeb na karty CCS 3/18; množství 1; celkem 13 385,20 Kč; položka rozpočtu: 5156 nákup zboží a služeb na karty CCS 3/18; množství 1; celkem 9 159,10 Kč; položka rozpočtu: 5156 nákup zboží a služeb na karty CCS 3/18; množství 1; celkem 925,28 Kč; položka rozpočtu: 5169 nákup zboží a služeb na karty CCS 3/18; množství 1; celkem 1 345,81 Kč; položka rozpočtu: 5169 nákup zboží a služeb na karty CCS 3/18; množství 1; celkem 89,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 24 904,39 Kč | 24 904,39 Kč | 12.4.2018 | 13.4.2018 | 12.4.2018 | |
EP ENERGY TRADING, a.s. | elektřina a služby KV garáž - 1.3.-31.3.18 | dodávka elektřiny 2018 KV garáž-1.3.-31.3.18; množství 1; celkem 22,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 22,00 Kč | 22,00 Kč | 9.4.2018 | 3.5.2018 | 9.4.2018 | |
EP ENERGY TRADING, a.s. | elektřina a služby CH 1.3.-31.3.18 | dodávka elektřiny CH- 1.3.-31.3.18; množství 1; celkem 4 151,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 4 151,00 Kč | 4 151,00 Kč | 9.4.2018 | 3.5.2018 | 9.4.2018 | |
EP ENERGY TRADING, a.s. | elektřina a služby K.Vary - 03/18 | elektřina a služby K.Vary - 03/18; množství 1; celkem 41 483,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 41 483,00 Kč | 41 483,00 Kč | 9.4.2018 | 3.5.2018 | 9.4.2018 | |
Česká pošta, s.p. | Zákaznické jízdy 03/18 | Zákaznické jízdy 03/18; množství 1; celkem 1 391,50 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 1 391,50 Kč | 1 391,50 Kč | 11.4.2018 | 19.4.2018 | 11.4.2018 | |
CTM s.r.o. | Prodloužení licence 2018 | SW (SangLab) - prodloužení licence 2018; množství 1; celkem 1 229,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 229,00 Kč | 1 229,00 Kč | 11.4.2018 | 25.4.2018 | 11.4.2018 | |
Státní zdravotní ústav | Předplatné časopisů Zprávy CEM 2018 | Předplatné 2018 Zprávy CEM; množství 1; celkem 645,00 Kč; položka rozpočtu: 5136 | 645,00 Kč | 645,00 Kč | 13.4.2018 | 24.4.2018 | 13.4.2018 | |
České Radiokomunikace a.s. | Pevné linky, internet 03/18 | Pevné linky, internet 03/18; množství 1; celkem 7 965,00 Kč; položka rozpočtu: 5162 Pevné linky, internet 03/18; množství 1; celkem 10 753,00 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 18 718,00 Kč | 18 718,00 Kč | 13.4.2018 | 24.4.2018 | 13.4.2018 | |
TRADE FIDES a.s. | Trvalá servisní pohotovost 1.4.-30.6.2018 | servis EZS Cheb 1.4.-30.6.18; množství 1; celkem 653,50 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 653,50 Kč | 653,50 Kč | 16.4.2018 | 27.4.2018 | 16.4.2018 | |
Česká pošta, s.p. | osobní certifikát zaměstnance 2x | osobní certifikát zaměstnance 2x; množství 1; celkem 673,14 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 673,14 Kč | 673,14 Kč | 16.4.2018 | 26.4.2018 | 16.4.2018 | |
Pražská plynárenská, a.s. | dodávka plynu 3/2018 | dodávka plynu 3/2018; množství 1; celkem 70 897,00 Kč; položka rozpočtu: 5153 | 70 897,00 Kč | 70 897,00 Kč | 16.4.2018 | 10.5.2018 | 16.4.2018 | |
Věra Havlovičová | Přezutí pneu 3K3 8312 | Přezutí pneu 3K3 8312 Cheb; množství 1; celkem 466,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 466,00 Kč | 466,00 Kč | 17.4.2018 | 23.4.2018 | 17.4.2018 | |
Věra Havlovičová | Přezutí pneu 4K0 8482 | Přezutí pneu 4K0 8482 Cheb; množství 1; celkem 315,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 315,00 Kč | 315,00 Kč | 17.4.2018 | 23.4.2018 | 17.4.2018 | |
Věra Havlovičová | Přezutí pneu 1K2 2335 | Přezutí pneu 1K2 2335 Cheb; množství 1; celkem 322,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 322,00 Kč | 322,00 Kč | 17.4.2018 | 24.4.2018 | 17.4.2018 | |
Zdeněk Bašus | Demontáž el. instalace kanc.č. 231 | Demontáž el.instalace kanc.č.231; množství 1; celkem 4 404,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 4 404,00 Kč | 4 404,00 Kč | 17.4.2018 | 30.4.2018 | 17.4.2018 | |
T Mobile | tel.poplatky - 13.3.-12.4.18 | tel.poplatky - 13.3.-12.4.18; množství 1; celkem 3 031,50 Kč; položka rozpočtu: 5162 tel.poplatky - 13.3.-12.4.18; množství 1; celkem 268,50 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 3 300,00 Kč | 3 300,00 Kč | 16.4.2018 | 26.4.2018 | 16.4.2018 | |
APM Automotive s.r.o. | Oprava a servis 2K3 9817 | servisní prohlídka 2K3 9817; množství 1; celkem 3 465,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 3 465,00 Kč | 3 465,00 Kč | 18.4.2018 | 30.4.2018 | 18.4.2018 | |
Vema, a.s. | Seminář GDPR - pers. sys. | Seminář GDPR v PAM; množství 1; celkem 7 235,80 Kč; položka rozpočtu: 5167 | 7 235,80 Kč | 7 235,80 Kč | 23.4.2018 | 4.5.2018 | 23.4.2018 | |
Petr Třeba | revize el. spotřebičů | Revize el.spotřebičů dle ČSN 331600; množství 1; celkem 16 819,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 16 819,00 Kč | 16 819,00 Kč | 25.4.2018 | 3.5.2018 | 25.4.2018 | |
Hasičská vzájemná pojišťovna, | Pojistné 8.4.2018 - 7.7.2018 | Pojistné 8.4.2018 - 7.7.2018; množství 1; celkem 5 952,00 Kč; položka rozpočtu: 5163 | 5 952,00 Kč | 5 952,00 Kč | 25.4.2018 | 9.5.2018 | 25.4.2018 | |
Libor Čihák | Deratizace | deratizace a desinsekce; množství 1; celkem 3 025,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 3 025,00 Kč | 3 025,00 Kč | 25.4.2018 | 3.5.2018 | 25.4.2018 | |
SAFEGUARD SERVICE, a.s. | ostraha objektu 04/18 | ostraha objektu 04/18; množství 1; celkem 968,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 968,00 Kč | 968,00 Kč | 27.4.2018 | 11.5.2018 | 27.4.2018 | |
Institut pro veřejnou správu | školení - Rozpočtová pravidla | Kár.odp.st.zam.; množství 1; celkem 990,00 Kč; položka rozpočtu: 5167 | 990,00 Kč | 990,00 Kč | 25.4.2018 | 24.5.2018 | 25.4.2018 | |
ALTEL Czech s.r.o. | Servisní podpora 04/2018 | Servisní podpora 04/2018; množství 1; celkem 3 388,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 3 388,00 Kč | 3 388,00 Kč | 30.4.2018 | 21.5.2018 | 30.4.2018 | |
Výtahy Vaněrka , s.r.o. | Pravidelný servis výtahu - 04/18 | Pravidelný servis výtahu 04/18; množství 1; celkem 1 452,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 452,00 Kč | 1 452,00 Kč | 30.4.2018 | 14.5.2018 | 30.4.2018 | |
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. | odvoz komunál.a separ.odpadu 04-06/18 | odvoz komunál.a separ.odpadu 04-06/18; množství 1; celkem 12 996,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 12 996,00 Kč | 12 996,00 Kč | 30.4.2018 | 30.5.2018 | 30.4.2018 | |
Alena Vaňková | úklidové práce 4/2018 | úklidové práce 4/2018; množství 1; celkem 14 700,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 14 700,00 Kč | 14 700,00 Kč | 30.4.2018 | 14.5.2018 | 30.4.2018 | |
WADY CZ, s.r.o. | pronájem zařízení EZS a přenos na PCO - 04/18 | pronájem radiového vysílače KV 4/2018; množství 1; celkem 424,00 Kč; položka rozpočtu: 5164 | 424,00 Kč | 424,00 Kč | 2.5.2018 | 15.5.2018 | 2.5.2018 | |
de Wolf GROUP s.r.o. | Praní rohoží za 4/2018 | praní rohože 4/2018; množství 1; celkem 129,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 129,00 Kč | 129,00 Kč | 2.5.2018 | 11.5.2018 | 2.5.2018 | |
OTIS a.s. | pravidlená údržba nákl. výtahu 04-06/2018 | údržba nákladního výtahu 04-06/2018; množství 1; celkem 1 012,77 Kč; položka rozpočtu: 5171 servis nákladního výtahu 04-06/2018; množství 1; celkem 1 746,03 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 758,80 Kč | 2 758,80 Kč | 2.5.2018 | 11.5.2018 | 2.5.2018 | |
Ron Software | pravidelná roční aktualizace sw DOCHÁZKA | aktualizace programu Docházka; množství 1; celkem 4 926,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 4 926,00 Kč | 4 926,00 Kč | 2.5.2018 | 16.5.2018 | 2.5.2018 | |
EP ENERGY TRADING, a.s. | elektřina a služby CH 1.4.-30.4.18 | dodávka elektřiny CH- 1.4.-30.4.18; množství 1; celkem 4 128,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 4 128,00 Kč | 4 128,00 Kč | 2.5.2018 | 29.5.2018 | 2.5.2018 | |
KRUFIN s.r.o. | IT zařízení | IT zařízení; množství 1; celkem 62 277,41 Kč; položka rozpočtu: 5137 IT zařízení; množství 1; celkem 47 006,84 Kč; položka rozpočtu: 5137 IT zařízení; množství 1; celkem 37 327,97 Kč; položka rozpočtu: 5137 IT zařízení; množství 1; celkem 5 591,70 Kč; položka rozpočtu: 5137 IT zařízení; množství 1; celkem 13 399,71 Kč; položka rozpočtu: 5137 IT zařízení; množství 1; celkem 11 260,36 Kč; položka rozpočtu: 5137 IT zařízení; množství 1; celkem 66 523,32 Kč; položka rozpočtu: 5137 IT zařízení; množství 1; celkem 2 602,67 Kč; položka rozpočtu: 5137 IT zařízení; množství 1; celkem 2 602,67 Kč; položka rozpočtu: 5137 IT zařízení; množství 1; celkem 5 205,34 Kč; položka rozpočtu: 5137 IT zařízení; množství 1; celkem 2 602,67 Kč; položka rozpočtu: 5137 IT zařízení; množství 1; celkem 29 007,81 Kč; položka rozpočtu: 5139 IT zařízení; množství 1; celkem 24 284,56 Kč; položka rozpočtu: 5172 IT zařízení; množství 1; celkem 18 213,42 Kč; položka rozpočtu: 5172 IT zařízení; množství 1; celkem 12 142,28 Kč; položka rozpočtu: 5172 IT zařízení; množství 1; celkem 6 071,14 Kč; položka rozpočtu: 5172 IT zařízení; množství 1; celkem 6 071,13 Kč; položka rozpočtu: 5172 | 352 191,00 Kč | 352 191,00 Kč | 2.5.2018 | 14.5.2018 | 2.5.2018 | |
Up Česká republika, s.r.o. | stravovací kupony 04/2018 | Stravenky 04/2017; množství 1; celkem 97 454,21 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 97 454,21 Kč | 97 454,21 Kč | 4.5.2018 | 18.5.2018 | 4.5.2018 | |
Vladimír Šeda | sekání trávy K.Vary | Sekání trávy Závodní 94 K.Vary; množství 1; celkem 4 827,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 4 827,00 Kč | 4 827,00 Kč | 4.5.2018 | 16.5.2018 | 4.5.2018 | |
REISSWOLF likvidace dokumentů | likvidace dokumentů 04/18 | likvidace dokumentů 04/18; množství 1; celkem 237,16 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 237,16 Kč | 237,16 Kč | 4.5.2018 | 18.5.2018 | 4.5.2018 | |
Institut pro veřejnou správu | kurz "Stavební zákon" | Kurz 2.5.18 - Stavební zákon; množství 1; celkem 23 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5167 | 23 000,00 Kč | 23 000,00 Kč | 7.5.2018 | 18.5.2018 | 7.5.2018 | |
Petr Soukup | malířské práce - kanceláře | Malování kanc.č.122,113,223,224,221,231 a 215; množství 1; celkem 36 958,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 36 958,00 Kč | 36 958,00 Kč | 4.5.2018 | 17.5.2018 | 4.5.2018 | |
Česká pošta, s.p. | Zákaznické jízdy 0418 | Zákaznické jízdy 04/18; množství 1; celkem 1 391,50 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 1 391,50 Kč | 1 391,50 Kč | 9.5.2018 | 18.5.2018 | 9.5.2018 | |
Česká pošta, s.p. | osobní certifikát zaměstnance 1x | osobní certifikát zaměstnance 1x; množství 1; celkem 336,57 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 336,57 Kč | 336,57 Kč | 9.5.2018 | 17.5.2018 | 9.5.2018 | |
WADY CZ, s.r.o. | Servisní práce na zař. EZS | pServisní práce na EZS; množství 1; celkem 7 592,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 7 592,00 Kč | 7 592,00 Kč | 7.5.2018 | 17.5.2018 | 7.5.2018 | |
A MANO s.r.o. | Pronájem a provoz kopírky 04/2018 | Provoz kopírky 04/2018; množství 1; celkem 686,78 Kč; položka rozpočtu: 5169 Pronájem 04/2018; množství 1; celkem 361,00 Kč; položka rozpočtu: 5164 | 1 047,78 Kč | 1 047,78 Kč | 10.5.2018 | 18.5.2018 | 10.5.2018 | |
O2 Czech Republic a.s. | telekomunikační služby O2 - 04/18 | telekomunikační služby O2 - 04/18; množství 1; celkem 9 276,37 Kč; položka rozpočtu: 5162 telekomunikační služby O2 - 04/18; množství 1; celkem 1 394,22 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 10 670,59 Kč | 10 670,59 Kč | 11.5.2018 | 14.5.2018 | 11.5.2018 | |
CCS, A.S. | nákup zboží a služeb na karty CCS 4/2018 | nákup zboží a služeb na karty CCS 4/18; množství 1; celkem 16 154,50 Kč; položka rozpočtu: 5156 nákup zboží a služeb na karty CCS 4/18; množství 1; celkem 7 681,39 Kč; položka rozpočtu: 5156 nákup zboží a služeb na karty CCS 4/18; množství 1; celkem 1 695,72 Kč; položka rozpočtu: 5169 nákup zboží a služeb na karty CCS 4/18; množství 1; celkem 1 536,50 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 27 068,11 Kč | 27 068,11 Kč | 11.5.2018 | 14.5.2018 | 11.5.2018 | |
EP ENERGY TRADING, a.s. | elektřina a služby KV garáž - 1.1.-30.4.18 | dodávka elektřiny 2018 KV garáž-1.1.-30.4.18; množství 1; celkem 28,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 28,00 Kč | 28,00 Kč | 2.5.2018 | 29.5.2018 | 2.5.2018 | |
Pavel Břicháček | úklidové práce Cheb 04/18 | úklidové práce Cheb 04/18; množství 1; celkem 14 350,60 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 14 350,60 Kč | 14 350,60 Kč | 11.5.2018 | 18.5.2018 | 11.5.2018 | |
Miloš Hána | školení řidičů KV | školení řidičů KV; množství 1; celkem 2 880,00 Kč; položka rozpočtu: 5167 | 2 880,00 Kč | 2 880,00 Kč | 11.5.2018 | 23.5.2018 | 11.5.2018 | |
WADY CZ, s.r.o. | Roční periodická revize EZS | pozáruční servis EZS KV; množství 1; celkem 10 709,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 10 709,00 Kč | 10 709,00 Kč | 11.5.2018 | 21.5.2018 | 11.5.2018 | |
Pražská plynárenská, a.s. | dodávka plynu 1.4 - 19.4.2018 | dodávka plynu 1.4. - 19.4.2018; množství 1; celkem 21 999,00 Kč; položka rozpočtu: 5153 | 21 999,00 Kč | 21 999,00 Kč | 4.5.2018 | 28.5.2018 | 4.5.2018 | |
České Radiokomunikace a.s. | Pevné linky, internet 04/18 | Pevné linky, internet 04/18; množství 1; celkem 8 920,00 Kč; položka rozpočtu: 5162 Pevné linky, internet 04/18; množství 1; celkem 10 551,00 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 19 471,00 Kč | 19 471,00 Kč | 11.5.2018 | 18.5.2018 | 11.5.2018 | |
Vladimír Friš | Pokládka koberců v budově KHS K.V. | Pokládka koberců v budově KHS K.V.; množství 1; celkem 142 612,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 142 612,00 Kč | 142 612,00 Kč | 15.5.2018 | 29.5.2018 | 15.5.2018 | |
VOCHOC TRADE, s.r.o. | pracovní obuv 5 x | Pracovní boty; množství 1; celkem 1 813,84 Kč; položka rozpočtu: 5132 Pracovní boty; množství 1; celkem 1 813,79 Kč; položka rozpočtu: 5132 Pracovní boty; množství 1; celkem 1 813,79 Kč; položka rozpočtu: 5132 Pracovní boty; množství 1; celkem 1 813,79 Kč; položka rozpočtu: 5132 Pracovní boty; množství 1; celkem 1 813,79 Kč; položka rozpočtu: 5132 | 9 069,00 Kč | 9 069,00 Kč | 16.5.2018 | 24.5.2018 | 16.5.2018 | |
Krajská knihovna Karlovy Vary | Pronájem sálu - školení | Pronájem sálu na kurz Stavební zákon; množství 1; celkem 5 800,00 Kč; položka rozpočtu: 5164 | 5 800,00 Kč | 5 800,00 Kč | 16.5.2018 | 23.5.2018 | 16.5.2018 | |
WaET Team doc.ing.P.Dolejš,CSc | Konference "Pitná voda" | Konference "Pitná voda"; množství 1; celkem 4 307,60 Kč; položka rozpočtu: 5176 Konference "Pitná voda"; množství 1; celkem 4 307,60 Kč; položka rozpočtu: 5176 | 8 615,20 Kč | 8 615,20 Kč | 16.5.2018 | 30.5.2018 | 16.5.2018 | |
T Mobile | tel.poplatky - 13.4.-12.5.18 | tel.poplatky - 13.4.-12.5.18; množství 1; celkem 3 135,50 Kč; položka rozpočtu: 5162 tel.poplatky - 13.4.-12.5.18; množství 1; celkem 268,50 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 3 404,00 Kč | 3 404,00 Kč | 16.5.2018 | 25.5.2018 | 16.5.2018 | |
EP ENERGY TRADING, a.s. | elektřina a služby K.Vary - 04/18 | elektřina a služby K.Vary - 04/18; množství 1; celkem 36 322,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 36 322,00 Kč | 36 322,00 Kč | 16.5.2018 | 12.6.2018 | 16.5.2018 | |
CCS, A.S. | Zhotovení karty CCS 2K4 7355 | Zhotovení karty CCS - 2K4 7355; množství 1; celkem 242,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 242,00 Kč | 242,00 Kč | 18.5.2018 | 1.6.2018 | 18.5.2018 | |
SN - ORDINACE PRAKTICKÉHO | Pracovně lékařské služby - Cheb | Pracovně lékařské služby CH; množství 1; celkem 2 200,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 200,00 Kč | 2 200,00 Kč | 18.5.2018 | 4.6.2018 | 18.5.2018 | |
Radek Pokorný | Stěhování nábytku v budově KHS KV | Stěhování kanc.č.122,113,221,223,224,231,215,206; množství 1; celkem 9 300,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 9 300,00 Kč | 9 300,00 Kč | 18.5.2018 | 29.5.2018 | 18.5.2018 | |
Pražská plynárenská, a.s. | dodávka plynu 20.4 - 30.4.2018 | dodávka plynu 20.4. - 30.4.2018; množství 1; celkem 10 931,00 Kč; položka rozpočtu: 5153 | 10 931,00 Kč | 10 931,00 Kč | 18.5.2018 | 11.6.2018 | 18.5.2018 | |
Jiří Pabouček | Školení řidičů referentů Cheb | Školení řidičů-referentů Cheb; množství 1; celkem 3 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5167 | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 21.5.2018 | 5.6.2018 | 21.5.2018 | |
A MANO s.r.o. | sestavení a zprovoznění stroje | Sestavení,zprovoznění,zaškolení; množství 1; celkem 2 705,39 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 705,39 Kč | 2 705,39 Kč | 10.5.2018 | 25.5.2018 | 10.5.2018 | |
APM Automotive s.r.o. | přezutí pneu vozidel KHS K.V. | přezutí pneu vozidel KHS K.V.; množství 1; celkem 2 317,50 Kč; položka rozpočtu: 5169 přezutí pneu vozidel KHS K.V.; množství 1; celkem 302,50 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 620,00 Kč | 2 620,00 Kč | 24.5.2018 | 4.6.2018 | 24.5.2018 | |
APM Automotive s.r.o. | Výměna čidla mazání 1K2 5790 | Výměna čidla mazání 1K2 5790; množství 1; celkem 3 948,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 3 948,00 Kč | 3 948,00 Kč | 24.5.2018 | 4.6.2018 | 24.5.2018 | |
de Wolf GROUP s.r.o. | Praní rohoží za 5/2018 | praní rohože 5/2018; množství 1; celkem 129,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 129,00 Kč | 129,00 Kč | 25.5.2018 | 8.6.2018 | 25.5.2018 | |
Česká pošta, s.p. | osobní certifikát zaměstnance 1x | osobní certifikát zaměstnance 1x; množství 1; celkem 336,57 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 336,57 Kč | 336,57 Kč | 25.5.2018 | 5.6.2018 | 25.5.2018 | |
Vodakva a.s.Karlovy Vary | vodné,stočné,srážková voda | vodné, stočné, srážková voda; množství 1; celkem 22 466,00 Kč; položka rozpočtu: 5151 | 22 466,00 Kč | 22 466,00 Kč | 25.5.2018 | 6.6.2018 | 25.5.2018 | |
SAFEGUARD SERVICE, a.s. | ostraha objektu 05/18 | ostraha objektu 05/18; množství 1; celkem 968,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 968,00 Kč | 968,00 Kč | 30.5.2018 | 11.6.2018 | 30.5.2018 | |
APM Automotive s.r.o. | příprava na STK 2K4 7355 | příprava na STK 2K4 7355; množství 1; celkem 2 723,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 723,00 Kč | 2 723,00 Kč | 30.5.2018 | 8.6.2018 | 30.5.2018 | |
RNDr. Eva Martínková | účast v odborné komisi - znalost hub | účast v odborné komisi - znalost hub; množství 1; celkem 1 772,64 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 772,64 Kč | 1 772,64 Kč | 29.5.2018 | 19.6.2018 | 29.5.2018 | |
SPORTISIMO s.r.o. | dámská bunda TIFFANY | dámská bunda TIFFANY; množství 1; celkem 1 088,00 Kč; položka rozpočtu: 5132 | 1 088,00 Kč | 1 088,00 Kč | 29.5.2018 | 6.6.2018 | 29.5.2018 | |
Výtahy Vaněrka , s.r.o. | Pravidelný servis výtahu - 05/18 | Pravidelný servis výtahu 05/18; množství 1; celkem 1 452,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 452,00 Kč | 1 452,00 Kč | 30.5.2018 | 14.6.2018 | 30.5.2018 |