2020 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 34 | 34 | 47 | 35 | 42 | 28 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63 | 47 | 44 | 38 | 33 | 32 | 33 | 51 | 37 | 40 | 37 | 13 |
2018 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | 47 | 45 | 34 | 37 | 34 | 31 | 46 | 41 | 41 | 33 | 36 |
2017 | 12 |
---|---|
29 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTIS a.s. | pravidlená údržba nákl. výtahu 04-06/2019 | údržba nákladního výtahu 04-06/2019; množství 1; celkem 1 099,90 Kč; položka rozpočtu: 5171 servis nákladního výtahu 04-06/2019; množství 1; celkem 1 894,90 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 994,80 Kč | 2 994,80 Kč | 29.4.2019 | 10.5.2019 | 29.4.2019 | |
OTIS a.s. | pravidlená údržba nákl. výtahu 07-09/2019 | údržba nákladního výtahu 07-09/2019; množství 1; celkem 1 099,90 Kč; položka rozpočtu: 5171 servis nákladního výtahu 07-09/2019; množství 1; celkem 1 894,90 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 994,80 Kč | 2 994,80 Kč | 2.8.2019 | 15.8.2019 | 2.8.2019 | |
OTIS a.s. | pravidlená údržba nákl. výtahu 10-12/2019 | údržba nákladního výtahu 10-12/2019; množství 1; celkem 1 099,90 Kč; položka rozpočtu: 5171 servis nákladního výtahu 10-12/2019; množství 1; celkem 1 894,90 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 994,80 Kč | 2 994,80 Kč | 1.11.2019 | 15.11.2019 | 1.11.2019 | |
Jiří Pabouček | Školení řidičů referentů Cheb | Školení řidičů-referentů Cheb; množství 1; celkem 3 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5167 | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 21.5.2018 | 5.6.2018 | 21.5.2018 | |
Jiří Pabouček | Školení řidičů Cheb | Školení řidičů Cheb; množství 1; celkem 3 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5167 | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 31.5.2019 | 12.6.2019 | 31.5.2019 | |
PRAKTIK L&G s.r.o. | Lékařská prohlídka zaměstnanců | pracovnělékařské služby KV; množství 1; celkem 3 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 8.1.2020 | 28.2.2020 | 8.1.2020 | |
Alza.cz a.s. | vyúčt.fa-power banka, kufr | 3 013,00 Kč | 3 013,00 Kč | 13.2.2020 | 11.2.2020 | 13.2.2020 | ||
Libor Čihák | Deratizace | deratizace a desinsekce; množství 1; celkem 3 025,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 3 025,00 Kč | 3 025,00 Kč | 25.4.2018 | 3.5.2018 | 25.4.2018 | |
Libor Čihák | Deratizace | Deratizace; množství 1; celkem 3 025,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 3 025,00 Kč | 3 025,00 Kč | 15.10.2018 | 25.10.2018 | 15.10.2018 | |
Démonia s.r.o. | vyúčt. fa - Poradenství v oblasti mzdové 2019 | 3 025,00 Kč | 3 025,00 Kč | 10.12.2018 | 7.12.2018 | 10.12.2018 | ||
Libor Čihák | Deratizace | deratizace a desinsekce; množství 1; celkem 3 025,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 3 025,00 Kč | 3 025,00 Kč | 17.4.2019 | 25.4.2019 | 17.4.2019 | |
Libor Čihák | Deratizace | deratizace a desinsekce; množství 1; celkem 3 025,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 3 025,00 Kč | 3 025,00 Kč | 6.11.2019 | 14.11.2019 | 6.11.2019 | |
Libor Čihák | deratizace objektu | deratizace a desinsekce; množství 1; celkem 3 025,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 3 025,00 Kč | 3 025,00 Kč | 7.5.2020 | 14.5.2020 | 7.5.2020 | |
Česká pošta, s.p. | osobní certifikát zaměstnance 9x | osobní certifikát zaměstnance 9x; množství 1; celkem 3 029,40 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 3 029,40 Kč | 3 029,40 Kč | 30.9.2019 | 8.10.2019 | 30.9.2019 | |
T Mobile | tel.poplatky - 13.1.2020.-12.2.2020 | tel.poplatky - 13.1.2020 - 12.2.2020; množství 1; celkem 2 763,16 Kč; položka rozpočtu: 5162 tel.poplatky - 13.1.2020 - 12.2.2020; množství 1; celkem 268,50 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 3 031,66 Kč | 3 031,66 Kč | 17.2.2020 | 26.2.2020 | 17.2.2020 | |
T Mobile | tel.poplatky - 13.2.-12.3.2019 | tel.poplatky - 13.2. - 12.3.19; množství 1; celkem 2 091,18 Kč; položka rozpočtu: 5162 tel.poplatky - 13.2.-12.3.19; množství 1; celkem 268,50 Kč; položka rozpočtu: 5162 smluvní pokuta; množství 1; celkem 729,85 Kč; položka rozpočtu: 5191 | 3 089,53 Kč | 3 089,53 Kč | 15.3.2019 | 26.3.2019 | 15.3.2019 | |
Aliaves & Co., a.s. | Seminář Nový přestupkový zákon v praxi | Školící akce Nový přestupkový zákon; množství 1; celkem 3 133,90 Kč; položka rozpočtu: 5167 | 3 133,90 Kč | 3 133,90 Kč | 14.8.2019 | 23.8.2019 | 14.8.2019 | |
iNET Solutions s.r.o. | vyúčt.fa-Dar lepen. sada,pouzdro cest.40 ks | 3 143,00 Kč | 3 143,00 Kč | 7.10.2019 | 7.10.2019 | 7.10.2019 | ||
Vema, a.s. | Seminář - personální dokumenty | Seminář Personální dokumenty; množství 1; celkem 3 146,00 Kč; položka rozpočtu: 5167 | 3 146,00 Kč | 3 146,00 Kč | 23.3.2018 | 5.4.2018 | 23.3.2018 | |
T Mobile | Mobilní služby za 13.12.2017 - 12.1.2018 | mobilní služby 13.12.17-12.1.18; množství 1; celkem 268,50 Kč; položka rozpočtu: 5162 mobilní služby 13.12.17-12.1.18; množství 1; celkem 2 930,50 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 3 199,00 Kč | 3 199,00 Kč | 15.1.2018 | 26.1.2018 | 15.1.2018 | |
T Mobile | Mobilní služby za 13.12.2017 - 12.1.2018 | mobilní služby 13.12.17-12.1.18; množství 1; celkem 268,50 Kč; položka rozpočtu: 5162 mobilní služby 13.12.17-12.1.18; množství 1; celkem 2 930,50 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 3 199,00 Kč | 3 199,00 Kč | 15.1.2018 | 26.1.2018 | 15.1.2018 | |
XERTEC a.s. | pásky do frankovacího stroje | Pásky do frankovacího stroje; množství 1; celkem 3 200,45 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 3 200,45 Kč | 3 200,45 Kč | 12.12.2018 | 21.12.2018 | 12.12.2018 | |
OTIS a.s. | pravidlená údržba nákl. výtahu 04-06/2020 | údržba nákladního výtahu 04-06/2020; množství 1; celkem 1 176,12 Kč; položka rozpočtu: 5171 servis nákladního výtahu 04-06/2020; množství 1; celkem 2 029,17 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 3 205,29 Kč | 3 205,29 Kč | 4.5.2020 | 14.5.2020 | 4.5.2020 | |
T Mobile | tel.poplatky - 13.5.-12.6.2019 | tel.poplatky - 13.5. - 12.6.19; množství 1; celkem 2 300,63 Kč; položka rozpočtu: 5162 tel.poplatky - 13.5.-12.6.19; množství 1; celkem 268,50 Kč; položka rozpočtu: 5162 smluvní pokuta; množství 1; celkem 643,51 Kč; položka rozpočtu: 5191 | 3 212,64 Kč | 3 212,64 Kč | 17.6.2019 | 26.6.2019 | 17.6.2019 | |
Pražská plynárenská, a.s. | elektřina a služby CH 1.2.-18.2.2020 | Dodávka elektřiny 2020 - Cheb 1.2.-18.2.2020; množství 1; celkem 3 229,90 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 3 229,90 Kč | 3 229,90 Kč | 26.2.2020 | 11.3.2020 | 26.2.2020 | |
Alza.cz a.s. | vyúčt. fa - taška na notebook a fotoaparát | 3 252,00 Kč | 3 252,00 Kč | 23.5.2019 | 13.5.2019 | 23.5.2019 | ||
T Mobile | tel.poplatky - 13.7.-12.8.18 | tel.poplatky - 13.7.-12.8.18; množství 1; celkem 2 985,50 Kč; položka rozpočtu: 5162 tel.poplatky - 13.7.-12.8.18; množství 1; celkem 268,50 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 3 254,00 Kč | 3 254,00 Kč | 27.8.2018 | 29.8.2018 | 27.8.2018 | |
T Mobile | tel.poplatky - 13.2.-12.3.18 | tel.poplatky - 13.2.-12.3.18; množství 1; celkem 3 019,50 Kč; položka rozpočtu: 5162 tel.poplatky - 13.2.-12.3.18; množství 1; celkem 268,00 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 3 288,00 Kč | 3 288,00 Kč | 15.3.2018 | 26.3.2018 | 15.3.2018 | |
T Mobile | tel.poplatky - 13.3.-12.4.18 | tel.poplatky - 13.3.-12.4.18; množství 1; celkem 3 031,50 Kč; položka rozpočtu: 5162 tel.poplatky - 13.3.-12.4.18; množství 1; celkem 268,50 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 3 300,00 Kč | 3 300,00 Kč | 16.4.2018 | 26.4.2018 | 16.4.2018 | |
Jiří Volejník | Normy | Normy; množství 1; celkem 3 320,00 Kč; položka rozpočtu: 5136 | 3 320,00 Kč | 3 320,00 Kč | 19.3.2020 | 27.3.2020 | 19.3.2020 | |
T Mobile | tel.poplatky - 13.1.-12.2.18 | tel.poplatky - 13.1.-12.2.18; množství 1; celkem 3 059,50 Kč; položka rozpočtu: 5162 tel.poplatky - 13.1.-12.2.18; množství 1; celkem 268,50 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 3 328,00 Kč | 3 328,00 Kč | 15.2.2018 | 26.2.2018 | 15.2.2018 | |
T Mobile | tel.poplatky - 13.5.-12.6.18 | tel.poplatky - 13.5.-12.6.18; množství 1; celkem 3 062,50 Kč; položka rozpočtu: 5162 tel.poplatky - 13.5.-12.6.18; množství 1; celkem 268,50 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 3 331,00 Kč | 3 331,00 Kč | 18.6.2018 | 26.6.2018 | 18.6.2018 | |
T Mobile | tel.poplatky - 13.6.-12.7.18 | tel.poplatky - 13.6.-12.7.18; množství 1; celkem 3 063,50 Kč; položka rozpočtu: 5162 tel.poplatky - 13.6.-12.7.18; množství 1; celkem 268,50 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 3 332,00 Kč | 3 332,00 Kč | 16.7.2018 | 26.7.2018 | 16.7.2018 | |
ALTEL Czech s.r.o. | servisní podpora na tel.ústřednách 12/17 | servisní podpora na tel.ústřednách 12/17; množství 1; celkem 3 388,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 3 388,00 Kč | 3 388,00 Kč | 31.12.2017 | 23.1.2018 | 31.12.2017 | |
ALTEL Czech s.r.o. | Servisní podpora 01/2018 | Servisní podpora 01/2018; množství 1; celkem 3 388,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 3 388,00 Kč | 3 388,00 Kč | 31.1.2018 | 21.2.2018 | 31.1.2018 | |
ALTEL Czech s.r.o. | Servisní podpora 02/2018 | Servisní podpora 02/2018; množství 1; celkem 3 388,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 3 388,00 Kč | 3 388,00 Kč | 28.2.2018 | 21.3.2018 | 28.2.2018 | |
ALTEL Czech s.r.o. | Servisní podpora 03/2018 | Servisní podpora 03/2018; množství 1; celkem 3 388,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 3 388,00 Kč | 3 388,00 Kč | 3.4.2018 | 24.4.2018 | 3.4.2018 | |
ALTEL Czech s.r.o. | Servisní podpora 04/2018 | Servisní podpora 04/2018; množství 1; celkem 3 388,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 3 388,00 Kč | 3 388,00 Kč | 30.4.2018 | 21.5.2018 | 30.4.2018 | |
ALTEL Czech s.r.o. | Servisní podpora 05/2018 | Servisní podpora 05/2018; množství 1; celkem 3 388,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 3 388,00 Kč | 3 388,00 Kč | 31.5.2018 | 21.6.2018 | 31.5.2018 | |
ALTEL Czech s.r.o. | Servisní podpora 06/2018 | Servisní podpora 06/2018; množství 1; celkem 3 388,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 3 388,00 Kč | 3 388,00 Kč | 3.7.2018 | 23.7.2018 | 3.7.2018 | |
ALTEL Czech s.r.o. | Servisní podpora 07/2018 | Servisní podpora 07/2018; množství 1; celkem 3 388,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 3 388,00 Kč | 3 388,00 Kč | 1.8.2018 | 22.8.2018 | 1.8.2018 | |
ALTEL Czech s.r.o. | Servisní podpora 08/2018 | Servisní podpora 08/2018; množství 1; celkem 3 388,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 3 388,00 Kč | 3 388,00 Kč | 31.8.2018 | 21.9.2018 | 31.8.2018 | |
ALTEL Czech s.r.o. | Servisní podpora 09/2018 | Servisní podpora 09/2018; množství 1; celkem 3 388,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 3 388,00 Kč | 3 388,00 Kč | 1.10.2018 | 22.10.2018 | 1.10.2018 | |
ALTEL Czech s.r.o. | Servisní podpora 10/2018 | Servisní podpora 10/2018; množství 1; celkem 3 388,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 3 388,00 Kč | 3 388,00 Kč | 31.10.2018 | 21.11.2018 | 31.10.2018 | |
ALTEL Czech s.r.o. | Servisní podpora 11/2018 | Servisní podpora 11/2018; množství 1; celkem 3 388,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 3 388,00 Kč | 3 388,00 Kč | 30.11.2018 | 21.12.2018 | 30.11.2018 | |
ALTEL Czech s.r.o. | servisní podpora na tel.ústřednách 12/17 | servisní podpora na tel.ústřednách 12/17; množství 1; celkem 3 388,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 3 388,00 Kč | 3 388,00 Kč | 31.12.2017 | 23.1.2018 | 31.12.2017 | |
ALTEL Czech s.r.o. | Servisní podpora 01/2019 | Servisní podpora 01/2019; množství 1; celkem 3 388,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 3 388,00 Kč | 3 388,00 Kč | 31.1.2019 | 21.2.2019 | 31.1.2019 | |
ALTEL Czech s.r.o. | Servisní podpora 02/2019 | Servisní podpora 02/2019; množství 1; celkem 3 388,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 3 388,00 Kč | 3 388,00 Kč | 28.2.2019 | 21.3.2019 | 28.2.2019 | |
ALTEL Czech s.r.o. | Servisní podpora 03/2019 | Servisní podpora 03/2019; množství 1; celkem 3 388,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 3 388,00 Kč | 3 388,00 Kč | 1.4.2019 | 18.4.2019 | 1.4.2019 | |
ALTEL Czech s.r.o. | Servisní podpora 04/2019 | Servisní podpora 04/2019; množství 1; celkem 3 388,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 3 388,00 Kč | 3 388,00 Kč | 30.4.2019 | 21.5.2019 | 30.4.2019 | |
ALTEL Czech s.r.o. | Servisní podpora 05/2019 | Servisní podpora 05/2019; množství 1; celkem 3 388,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 3 388,00 Kč | 3 388,00 Kč | 31.5.2019 | 21.6.2019 | 31.5.2019 | |
Vema, a.s. | Workshop - služební úřady | Workshop - sl. úřady; množství 1; celkem 3 388,00 Kč; položka rozpočtu: 5167 | 3 388,00 Kč | 3 388,00 Kč | 21.6.2019 | 4.7.2019 | 21.6.2019 | |
ALTEL Czech s.r.o. | Servisní podpora 06/2019 | Servisní podpora 06/2019; množství 1; celkem 3 388,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 3 388,00 Kč | 3 388,00 Kč | 1.7.2019 | 22.7.2019 | 1.7.2019 | |
ALTEL Czech s.r.o. | Servisní podpora 07/2019 | Servisní podpora 07/2019; množství 1; celkem 3 388,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 3 388,00 Kč | 3 388,00 Kč | 31.7.2019 | 21.8.2019 | 31.7.2019 | |
ALTEL Czech s.r.o. | Servisní podpora 08/2019 | Servisní podpora 08/2019; množství 1; celkem 3 388,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 3 388,00 Kč | 3 388,00 Kč | 2.9.2019 | 23.9.2019 | 2.9.2019 | |
ALTEL Czech s.r.o. | Servisní podpora 09/2019 | Servisní podpora 09/2019; množství 1; celkem 3 388,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 3 388,00 Kč | 3 388,00 Kč | 30.9.2019 | 21.10.2019 | 30.9.2019 | |
ALTEL Czech s.r.o. | Servisní podpora 10/2019 | Servisní podpora 10/2019; množství 1; celkem 3 388,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 3 388,00 Kč | 3 388,00 Kč | 1.11.2019 | 21.11.2019 | 1.11.2019 | |
ALTEL Czech s.r.o. | Servisní podpora 11/2019 | Servisní podpora 11/2019; množství 1; celkem 3 388,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 3 388,00 Kč | 3 388,00 Kč | 2.12.2019 | 23.12.2019 | 2.12.2019 | |
ALTEL Czech s.r.o. | Servisní podpora 12/2019 | Servisní podpora 12/2019; množství 1; celkem 3 388,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 3 388,00 Kč | 3 388,00 Kč | 31.12.2019 | 21.1.2020 | 31.12.2019 | |
ALTEL Czech s.r.o. | Servisní podpora 01/2020 | Servisní podpora 01/2020; množství 1; celkem 3 388,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 3 388,00 Kč | 3 388,00 Kč | 31.1.2020 | 21.2.2020 | 31.1.2020 | |
ALTEL Czech s.r.o. | Servisní podpora 02/2020 | Servisní podpora 02/2020; množství 1; celkem 3 388,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 3 388,00 Kč | 3 388,00 Kč | 2.3.2020 | 23.3.2020 | 2.3.2020 | |
ALTEL Czech s.r.o. | Servisní podpora 03/2020 | Servisní podpora 03/2020; množství 1; celkem 3 388,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 3 388,00 Kč | 3 388,00 Kč | 31.3.2020 | 21.4.2020 | 31.3.2020 | |
ALTEL Czech s.r.o. | Servisní podpora 04/2020 | Servisní podpora 04/2020; množství 1; celkem 3 388,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 3 388,00 Kč | 3 388,00 Kč | 30.4.2020 | 21.5.2020 | 30.4.2020 | |
ALTEL Czech s.r.o. | Servisní podpora 05/2020 | Servisní podpora 05/2020; množství 1; celkem 3 388,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 3 388,00 Kč | 3 388,00 Kč | 1.6.2020 | 22.6.2020 | 1.6.2020 | |
ALTEL Czech s.r.o. | Servisní podpora 06/2020 | Servisní podpora 06/2020; množství 1; celkem 3 388,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 3 388,00 Kč | 3 388,00 Kč | 30.6.2020 | 21.7.2020 | 30.6.2020 | |
T Mobile | tel.poplatky - 13.6.2020.-12.7.2020 | tel.poplatky - 13.6.2020.-12.7.2020; množství 1; celkem 3 124,65 Kč; položka rozpočtu: 5162 tel.poplatky - 13.6.2020.-12.7.2020; množství 1; celkem 268,50 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 3 393,15 Kč | 3 393,15 Kč | 15.7.2020 | 24.7.2020 | 15.7.2020 | |
T Mobile | tel.poplatky - 13.4.-12.5.18 | tel.poplatky - 13.4.-12.5.18; množství 1; celkem 3 135,50 Kč; položka rozpočtu: 5162 tel.poplatky - 13.4.-12.5.18; množství 1; celkem 268,50 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 3 404,00 Kč | 3 404,00 Kč | 16.5.2018 | 25.5.2018 | 16.5.2018 | |
T Mobile | tel.poplatky - 13.8.-12.9.18 | tel.poplatky - 13.8.-12.9.18; množství 1; celkem 3 284,04 Kč; položka rozpočtu: 5162 tel.poplatky - 13.8.-12.9.18; množství 1; celkem 134,25 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 3 418,29 Kč | 3 418,29 Kč | 17.9.2018 | 27.9.2018 | 17.9.2018 | |
Miloš Hána | školení řidičů K.Vary | Školení řidičů K.Vary; množství 1; celkem 3 420,00 Kč; položka rozpočtu: 5167 | 3 420,00 Kč | 3 420,00 Kč | 17.5.2019 | 31.5.2019 | 17.5.2019 | |
APM Automotive s.r.o. | Oprava a servis 2K3 9817 | servisní prohlídka 2K3 9817; množství 1; celkem 3 465,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 3 465,00 Kč | 3 465,00 Kč | 18.4.2018 | 30.4.2018 | 18.4.2018 | |
Ing. Vlasta Přibylová | dám.prac.plášť bílý lékařský - 9 ks | dám.prac.plášť bílý lékařský - 6 ks; množství 1; celkem 2 310,66 Kč; položka rozpočtu: 5132 dám.prac.plášť bílý lékařský - 3 ks; množství 1; celkem 1 155,34 Kč; položka rozpočtu: 5132 | 3 466,00 Kč | 3 466,00 Kč | 9.7.2018 | 11.7.2018 | 9.7.2018 | |
Alena Vaňková | Úklid vrátnice a schodiště | Uklid vrátnice a zadního schodiště hl.budovy; množství 1; celkem 3 500,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 3 500,00 Kč | 3 500,00 Kč | 3.12.2018 | 14.12.2018 | 3.12.2018 | |
Pražská plynárenská, a.s. | elektřina a služby CH 1.4.-30.4.2020 | elektřina a služby CH 1.4.-30.4.2020; množství 1; celkem 3 535,05 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 3 535,05 Kč | 3 535,05 Kč | 14.5.2020 | 4.6.2020 | 14.5.2020 | |
T Mobile | tel.poplatky - 13.5.2020.-12.6.2020 | tel.poplatky - 13.5.2020.-12.6.2020; množství 1; celkem 3 290,51 Kč; položka rozpočtu: 5162 tel.poplatky - 13.5.2020.-12.6.2020; množství 1; celkem 268,50 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 3 559,01 Kč | 3 559,01 Kč | 15.6.2020 | 26.6.2020 | 15.6.2020 | |
ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s. | Desifekce anti covid 50 ml | Desinfekce anti covid 50ml 40ks; množství 1; celkem 3 560,00 Kč; položka rozpočtu: 5132 | 3 560,00 Kč | 3 560,00 Kč | 1.7.2020 | 9.7.2020 | 1.7.2020 | |
APM Automotive s.r.o. | servisní prohlídka 1K2 2335 | Servisní prohlídka 1K2 2335; množství 1; celkem 3 567,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 3 567,00 Kč | 3 567,00 Kč | 11.7.2018 | 18.7.2018 | 11.7.2018 | |
APM Automotive s.r.o. | Servisní prohlídka 2K9 4816 | Servisní prohlídka 2K9 4816; množství 1; celkem 3 575,55 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 3 575,55 Kč | 3 575,55 Kč | 20.12.2019 | 27.12.2019 | 20.12.2019 | |
Radek Pokorný | Stěhování nábytku | Stěhování kanc. č.132,124,205,213; množství 1; celkem 3 600,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 3 600,00 Kč | 3 600,00 Kč | 26.4.2019 | 9.5.2019 | 26.4.2019 | |
MINI-MAX, spol. s r.o. | Školení BOZP a PO | Školení BOZP a PO; množství 1; celkem 3 630,00 Kč; položka rozpočtu: 5167 | 3 630,00 Kč | 3 630,00 Kč | 8.6.2018 | 26.6.2018 | 8.6.2018 | |
Česká pošta, s.p. | osobní certifikát zaměstnance 9x | osobní certifikát zaměstnance 9x; množství 1; celkem 3 699,22 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 3 699,22 Kč | 3 699,22 Kč | 19.2.2020 | 26.2.2020 | 19.2.2020 | |
Karel Vokáč | Revize el. přístrojů | Revize el. přístrojů; množství 1; celkem 3 700,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 3 700,00 Kč | 3 700,00 Kč | 26.9.2018 | 9.10.2018 | 26.9.2018 | |
Vodakva a.s.Karlovy Vary | Tlakové čistění kanalizace | Tlakové čištění kanalizace; množství 1; celkem 3 728,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 3 728,00 Kč | 3 728,00 Kč | 24.4.2019 | 29.4.2019 | 24.4.2019 | |
Vema, a.s. | školení personalistika | Seminář Personalistika; množství 1; celkem 3 751,00 Kč; položka rozpočtu: 5167 | 3 751,00 Kč | 3 751,00 Kč | 7.3.2018 | 20.3.2018 | 7.3.2018 | |
EP ENERGY TRADING, a.s. | elektřina a služby CH 1.6.-30.6.18 | dodávka elektřiny CH- 1.6.-30.6.18; množství 1; celkem 3 861,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 3 861,00 Kč | 3 861,00 Kč | 11.7.2018 | 7.8.2018 | 11.7.2018 | |
Institut pro veřejnou správu | Školení - efektivní komunikační dovednosti | Efektivní komunikační dovednosti-školení; množství 1; celkem 3 870,00 Kč; položka rozpočtu: 5167 | 3 870,00 Kč | 3 870,00 Kč | 12.4.2019 | 10.5.2019 | 12.4.2019 | |
Jan Pech | Kominické práce | Kontrola spalinové cesty KV; množství 1; celkem 3 872,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 3 872,00 Kč | 3 872,00 Kč | 7.12.2018 | 20.12.2018 | 7.12.2018 | |
Jan Pech | Revize komínových cest | Revize komínových cest; množství 1; celkem 3 872,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 3 872,00 Kč | 3 872,00 Kč | 11.12.2019 | 16.12.2019 | 11.12.2019 | |
APM Automotive s.r.o. | Výměna baterie 2K4 7355 | Výměna AKU 2K4 7355; množství 1; celkem 3 873,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 3 873,00 Kč | 3 873,00 Kč | 3.10.2018 | 10.10.2018 | 3.10.2018 | |
Polypress s.r.o. | Vizitky - dotisk | Vizitky - dotisk; množství 1; celkem 3 894,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 3 894,00 Kč | 3 894,00 Kč | 6.3.2020 | 16.3.2020 | 6.3.2020 | |
TRADE FIDES a.s. | Revize objektového zař. PZM1 Cheb | Revize objektového zař. PZM1 Cheb; množství 1; celkem 3 932,50 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 3 932,50 Kč | 3 932,50 Kč | 1.8.2018 | 14.8.2018 | 1.8.2018 | |
TRADE FIDES a.s. | Revize objektového zař. PZM1 Cheb | Revize objektového zař. PZM1 Cheb; množství 1; celkem 3 932,50 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 3 932,50 Kč | 3 932,50 Kč | 5.8.2019 | 15.8.2019 | 5.8.2019 | |
Josef Horešovský | Revize hromosvodové soustavy K.Vary | Revize hromosvodu Závodní 94 K.Vary; množství 1; celkem 3 932,50 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 3 932,50 Kč | 3 932,50 Kč | 17.12.2019 | 18.12.2019 | 17.12.2019 | |
TRADE FIDES a.s. | Revize objektového zař. PZM 1 Cheb | Revize objektového zař. PZM 1 Cheb; množství 1; celkem 3 932,50 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 3 932,50 Kč | 3 932,50 Kč | 3.7.2020 | 15.7.2020 | 3.7.2020 | |
APM Automotive s.r.o. | Výměna čidla mazání 1K2 5790 | Výměna čidla mazání 1K2 5790; množství 1; celkem 3 948,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 3 948,00 Kč | 3 948,00 Kč | 24.5.2018 | 4.6.2018 | 24.5.2018 | |
Alena Vaňková | Mimořádný úklid -desinfekce COVID 19 | Mimořádný úklid objektu - desinfekce-COVID-19; množství 1; celkem 3 960,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 3 960,00 Kč | 3 960,00 Kč | 1.4.2020 | 14.4.2020 | 1.4.2020 | |
Alena Vaňková | mimořádný úklid 4/2020 | Mimořádný úklid covid - duben´20; množství 1; celkem 3 960,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 3 960,00 Kč | 3 960,00 Kč | 30.4.2020 | 14.5.2020 | 30.4.2020 | |
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. | Přistavení kontejneru a svoz | Přistavení kontejneru; množství 1; celkem 3 961,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 3 961,00 Kč | 3 961,00 Kč | 9.8.2018 | 23.8.2018 | 9.8.2018 | |
EP ENERGY TRADING, a.s. | elektřina a služby CH 1.7.-31.7.18 | dodávka elektřiny CH- 1.7.-31.7.18; množství 1; celkem 3 981,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 3 981,00 Kč | 3 981,00 Kč | 9.8.2018 | 4.9.2018 | 9.8.2018 | |
Alza.cz a.s. | vyúčt. fa - Mobilní tel. Samsung Galaxy J5 zlatý | 3 999,00 Kč | 3 999,00 Kč | 11.4.2019 | 26.3.2019 | 11.4.2019 | ||
PROKOS z.s. | Konf. poplatek | Konferenční poplatek; množství 1; celkem 4 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5176 | 4 000,00 Kč | 4 000,00 Kč | 13.5.2019 | 15.5.2019 | 13.5.2019 |