2020 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46 | 139 | 94 | 79 | 79 | 104 | 106 | 81 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
126 | 127 | 140 | 118 | 95 | 149 | 113 | 144 | 96 | 130 | 101 | 81 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oldřich Čížek | obědy a strav.služby 10/19 | obědy a strav.služby 10/19; množství 1; celkem 66 680,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 66 680,00 Kč | 66 680,00 Kč | 7.11.2019 | 13.11.2019 | 7.11.2019 | |
Oldřich Čížek | obědy a strav.služby 3/20 | obědy a strav.služby 3/20; množství 1; celkem 64 090,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 reprefond; množství 1; celkem 2 730,00 Kč; položka rozpočtu: 5175 | 66 820,00 Kč | 66 820,00 Kč | 24.4.2020 | 30.4.2020 | 24.4.2020 | |
Oldřich Čížek | obědy a strav.služby 2/20 | obědy a strav.služby 2/20; množství 1; celkem 67 590,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 67 590,00 Kč | 67 590,00 Kč | 6.3.2020 | 13.3.2020 | 6.3.2020 | |
Oldřich Čížek | obědy a strav.služby 1/2020 | obědy a strav.služby 1/2020; množství 1; celkem 67 940,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 reprefond; množství 1; celkem 70,00 Kč; položka rozpočtu: 5175 | 68 010,00 Kč | 68 010,00 Kč | 7.2.2020 | 12.2.2020 | 7.2.2020 | |
Oldřich Čížek | obědy a strav.služby 1/19 | obědy a strav.služby 1/19; množství 1; celkem 68 019,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 68 019,00 Kč | 68 019,00 Kč | 4.2.2019 | 12.2.2019 | 4.2.2019 | |
Edenred CZ s.r.o. | stravenky 1035 ks | stravenky 1035 ks; množství 1; celkem 68 171,50 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 68 171,50 Kč | 68 171,50 Kč | 17.4.2019 | 24.4.2019 | 17.4.2019 | |
Edenred CZ s.r.o. | stravenky 7/20 963 ks | stravenky 7/20 963 ks; množství 1; celkem 68 392,36 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 68 392,36 Kč | 68 392,36 Kč | 11.8.2020 | 14.8.2020 | 11.8.2020 | |
Edenred CZ s.r.o. | stravenky 969 ks | stravenky 969 ks; množství 1; celkem 68 733,60 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 68 733,60 Kč | 68 733,60 Kč | 9.9.2019 | 16.9.2019 | 9.9.2019 | |
Edenred CZ s.r.o. | stravenky 7/19 972 ks | stravenky 7/19 972 ks; množství 1; celkem 68 950,30 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 68 950,30 Kč | 68 950,30 Kč | 12.8.2019 | 2.9.2019 | 12.8.2019 | |
Edenred CZ s.r.o. | stravenky 1070 ks | stravenky 1070 ks; množství 1; celkem 70 473,10 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 70 473,10 Kč | 70 473,10 Kč | 13.5.2019 | 21.5.2019 | 13.5.2019 | |
Edenred CZ s.r.o. | stravenky 1005 ks | stravenky 1005 ks; množství 1; celkem 71 282,30 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 71 282,30 Kč | 71 282,30 Kč | 15.10.2019 | 21.10.2019 | 15.10.2019 | |
Edenred CZ s.r.o. | stravenky 1115 ks | stravenky 1115 ks; množství 1; celkem 73 425,20 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 73 425,20 Kč | 73 425,20 Kč | 18.6.2019 | 24.6.2019 | 18.6.2019 | |
Edenred CZ s.r.o. | stravenky 1045 ks | stravenky 1045 ks; množství 1; celkem 74 106,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 74 106,00 Kč | 74 106,00 Kč | 9.7.2019 | 18.7.2019 | 9.7.2019 | |
Edenred CZ s.r.o. | stravenky 1055 ks | stravenky 1055 ks; množství 1; celkem 74 811,89 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 74 811,89 Kč | 74 811,89 Kč | 16.12.2019 | 18.12.2019 | 16.12.2019 | |
Edenred CZ s.r.o. | stravenky 3/20 1072 ks | stravenky 3/20 1072 ks; množství 1; celkem 76 009,55 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 76 009,55 Kč | 76 009,55 Kč | 23.3.2020 | 25.3.2020 | 23.3.2020 | |
Edenred CZ s.r.o. | stravenky 1167 ks | stravenky 1167 ks; množství 1; celkem 76 824,20 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 76 824,20 Kč | 76 824,20 Kč | 18.2.2019 | 22.2.2019 | 18.2.2019 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | služby ZÚ - HDM | služby ZÚ - HDM; množství 1; celkem 78 892,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 78 892,00 Kč | 78 892,00 Kč | 11.5.2020 | 2.6.2020 | 11.5.2020 | |
Edenred CZ s.r.o. | stravenky 1122 ks 5/20 | stravenky 1122 ks 5/20; množství 1; celkem 79 611,79 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 79 611,79 Kč | 79 611,79 Kč | 12.6.2020 | 17.6.2020 | 12.6.2020 | |
Edenred CZ s.r.o. | stravenky 1136 ks | stravenky 1136 ks; množství 1; celkem 80 529,21 Kč; položka rozpočtu: 5169 stravenky 1136 ks; množství 1; celkem 0,70 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 80 529,91 Kč | 80 529,91 Kč | 14.11.2019 | 20.11.2019 | 14.11.2019 | |
Edenred CZ s.r.o. | stravenky 6/20 1191 ks | stravenky 6/20; množství 1; celkem 84 480,28 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 84 480,28 Kč | 84 480,28 Kč | 10.7.2020 | 16.7.2020 | 10.7.2020 | |
Miloš Svoboda-FONSERVIS | IM-telefonní ústředna | investice-pořízení ICT-2018 část C; množství 1; celkem 86 263,00 Kč; položka rozpočtu: 6125 | 86 263,00 Kč | 86 263,00 Kč | 10.12.2019 | 17.12.2019 | 10.12.2019 | |
Tomáš Jarkovský-zpracování kam | oprava plochy na dvoře KHS | oprava plochy na dvoře KHS; množství 1; celkem 87 710,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 87 710,00 Kč | 87 710,00 Kč | 24.11.2019 | 28.11.2019 | 24.11.2019 | |
Edenred CZ s.r.o. | stravenky 1256 ks | stravenky 1256 ks; množství 1; celkem 88 996,22 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 88 996,22 Kč | 88 996,22 Kč | 10.2.2020 | 14.2.2020 | 10.2.2020 | |
Edenred CZ s.r.o. | stravenky 5/20 1374 ks | stravenky 5/20 1374 ks; množství 1; celkem 97 420,56 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 97 420,56 Kč | 97 420,56 Kč | 18.5.2020 | 22.5.2020 | 18.5.2020 | |
Edenred CZ s.r.o. | stravenky 3/20 1434 ks | stravenky 3/20 1434 ks; množství 1; celkem 101 658,56 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 101 658,56 Kč | 101 658,56 Kč | 15.4.2020 | 23.4.2020 | 15.4.2020 | |
Allianz pojišťovna, a.s. | pojistné služební vozidla 2.pol.2019 | pojistné služební vozidla 2.pol.2019; množství 1; celkem 101 881,00 Kč; položka rozpočtu: 5163 | 101 881,00 Kč | 101 881,00 Kč | 13.6.2019 | 19.6.2019 | 13.6.2019 | |
MNC MikroNet Computers s.r.o. | DDHM 6x záložní zdroj | DDHM 6x záložní zdroj; množství 1; celkem 108 167,00 Kč; položka rozpočtu: 5137 | 108 167,00 Kč | 108 167,00 Kč | 4.12.2019 | 10.12.2019 | 4.12.2019 | |
JK Trade HK,s.r.o. | oprava umyvadlo + baterie | oprava umyvadlo + baterie; množství 1; celkem 115 758,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 115 758,00 Kč | 115 758,00 Kč | 11.12.2019 | 17.12.2019 | 11.12.2019 | |
Allianz pojišťovna, a.s. | pojistné služební auta 1.pololetí 2020 | pojistné služební auta 1.pololetí 2020; množství 1; celkem 119 588,00 Kč; položka rozpočtu: 5163 | 119 588,00 Kč | 119 588,00 Kč | 2.12.2019 | 9.12.2019 | 2.12.2019 | |
Netfox s.r.o. | pořízení DDHM - IT | pořízení DDHM - IT; množství 1; celkem 144 014,20 Kč; položka rozpočtu: 5137 | 144 014,20 Kč | 144 014,20 Kč | 17.10.2019 | 25.10.2019 | 17.10.2019 | |
Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o. | oprava havarovaného sl.auta 5H5 9594 | oprava havarovaného sl.auta 5H5 9594; množství 1; celkem 144 297,34 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 144 297,34 Kč | 144 297,34 Kč | 27.5.2019 | 6.6.2019 | 27.5.2019 | |
Netfox s.r.o. | DDHM-tiskárny | tiskárny ing-16ks,multifunkční A4-7ks,multi A3-1ks; množství 1; celkem 151 455,70 Kč; položka rozpočtu: 5137 | 151 455,70 Kč | 151 455,70 Kč | 16.12.2019 | 17.12.2019 | 16.12.2019 | |
AUTOCONT a.s. | záloha a obnova dat ICT | záloha a obnova dat ICT; množství 1; celkem 151 976,00 Kč; položka rozpočtu: 5172 | 151 976,00 Kč | 151 976,00 Kč | 4.11.2019 | 8.11.2019 | 4.11.2019 | |
AG COM, A. S. | IM-kamerový systém | IM-kamerový systém; množství 1; celkem 169 253,59 Kč; položka rozpočtu: 6125 | 169 253,59 Kč | 169 253,59 Kč | 10.12.2019 | 17.12.2019 | 10.12.2019 | |
Spolek Trend vozíčkářů Olomouc | nákup tonerů | nákup tonerů; množství 1; celkem 199 907,73 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 199 907,73 Kč | 199 907,73 Kč | 2.5.2019 | 13.5.2019 | 2.5.2019 | |
Erik Majerník | regulace otopné soustavy NA-investice | regulace otopné soustavy NA-investice; množství 1; celkem 247 608,35 Kč; položka rozpočtu: 6122 | 247 608,35 Kč | 247 608,35 Kč | 30.7.2020 | 11.8.2020 | 30.7.2020 | |
AC EURO a.s. | montáž klimatizace | montáž klimatizace; množství 1; celkem 275 396,00 Kč; položka rozpočtu: 6122 | 275 396,00 Kč | 275 396,00 Kč | 30.7.2020 | 11.8.2020 | 30.7.2020 | |
ŠKODA AUTO a.s. | investice- pořízení sl.auta | investice- pořízení sl.auta; množství 1; celkem 336 287,59 Kč; položka rozpočtu: 6123 | 336 287,59 Kč | 336 287,59 Kč | 28.11.2019 | 11.12.2019 | 28.11.2019 | |
ŠKODA AUTO a.s. | investice- pořízení sl.auta | investice- pořízení sl.auta; množství 1; celkem 336 287,59 Kč; položka rozpočtu: 6123 | 336 287,59 Kč | 336 287,59 Kč | 28.11.2019 | 11.12.2019 | 28.11.2019 | |
ŠKODA AUTO a.s. | investice- pořízení sl.auta | investice- pořízení sl.auta; množství 1; celkem 336 287,59 Kč; položka rozpočtu: 6123 | 336 287,59 Kč | 336 287,59 Kč | 28.11.2019 | 11.12.2019 | 28.11.2019 | |
ŠKODA AUTO a.s. | investice- pořízení sl.auta | investice- pořízení sl.auta; množství 1; celkem 336 287,59 Kč; položka rozpočtu: 6123 | 336 287,59 Kč | 336 287,59 Kč | 28.11.2019 | 11.12.2019 | 28.11.2019 | |
AMENDOIM S. R. O. | pořízení DDHM - tlf.Samsung A40 63 ks | pořízení DDHM - tlf.Samsung A40 63 ks; množství 1; celkem 346 007,97 Kč; položka rozpočtu: 5137 | 346 007,97 Kč | 346 007,97 Kč | 15.10.2019 | 17.10.2019 | 15.10.2019 | |
Erik Majerník | rekonstrukce zdrav.tech.instalací | rekonstrukce zdrav.tech.instalací; množství 1; celkem 386 891,76 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 386 891,76 Kč | 386 891,76 Kč | 17.4.2019 | 29.4.2019 | 17.4.2019 | |
ARAGON ELL, s.r.o. | projektová dokumentace | projektová dokumentace; množství 1; celkem 387 200,00 Kč; položka rozpočtu: 6121 | 387 200,00 Kč | 387 200,00 Kč | 24.2.2020 | 27.2.2020 | 24.2.2020 | |
Neting | COVID 19 - nákup DDHM + progr.vybav. | COVID 19 - nákup DDHM; množství 1; celkem 357 638,53 Kč; položka rozpočtu: 5137 progr.vybavení; množství 1; celkem 95 977,20 Kč; položka rozpočtu: 5172 DV; množství 1; celkem 1 481,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 455 096,73 Kč | 455 096,73 Kč | 24.4.2020 | 30.4.2020 | 24.4.2020 | |
AUTOCONT a.s. | sw os pro servery | sw os pro servery; množství 1; celkem 405 086,00 Kč; položka rozpočtu: 5172 sw os pro servery; množství 1; celkem 68 024,00 Kč; položka rozpočtu: 5172 | 473 110,00 Kč | 473 110,00 Kč | 12.11.2019 | 20.11.2019 | 12.11.2019 | |
AG COM, A. S. | IM-optická páteřní síť | IM-optická páteřní síť; množství 1; celkem 700 861,04 Kč; položka rozpočtu: 6125 | 700 861,04 Kč | 700 861,04 Kč | 10.12.2019 | 17.12.2019 | 10.12.2019 | |
AUTOCONT a.s. | pořízení aplikačního a zálohovacího serveru | pořízení aplikačního a zálohovacího serveru; množství 1; celkem 2 056 516,00 Kč; položka rozpočtu: 6125 | 2 056 516,00 Kč | 2 056 516,00 Kč | 3.9.2019 | 9.9.2019 | 3.9.2019 |