2024 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 54 | 58 | 55 | 59 | 54 | 54 | 63 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62 | 50 | 51 | 48 | 57 | 45 | 56 | 62 | 45 | 58 | 63 | 62 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
133 | 121 | 79 | 93 | 172 | 83 | 122 | 32 | 64 | 80 | 68 | 62 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
128 | 151 | 100 | 144 | 120 | 91 | 112 | 87 | 69 | 104 | 71 | 68 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 90 | 65 | 110 | 175 | 93 | 97 | 85 | 67 | 120 | 77 | 78 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105 | 129 | 124 | 114 | 184 | 132 | 95 | 104 | 96 | 116 | 87 | 78 |
2018 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
139 | 102 | 130 | 102 | 175 | 113 | 107 | 103 | 90 | 91 | 86 | 77 |
2017 | 12 |
---|---|
7 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Konica Minolta Business Soluti | 3-0286- vyrovnání 3/19 | 3- vyrovnání 3/19; množství 1; celkem 886,60 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 886,60 Kč | 886,60 Kč | 27.3.2019 | 5.4.2019 | 27.3.2019 | |
Konica Minolta Business Soluti | 4-0287- vyrovnání 3/19 | 4- vyrovnání 3/19; množství 1; celkem 878,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 878,00 Kč | 878,00 Kč | 27.3.2019 | 5.4.2019 | 27.3.2019 | |
Lubor Černík | 4-0292-revize plyn.zařízení a tlak.nádoby | 4-revize plyn.zařízení a tlak.nádoby; množství 1; celkem 2 976,60 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 976,60 Kč | 2 976,60 Kč | 1.4.2019 | 2.4.2019 | 1.4.2019 | |
Česká pošta, s.p. | 3-0293-kvalif.osobní.certifikát | 3-kvalif.osobní.certifikát; množství 1; celkem 396,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 396,00 Kč | 396,00 Kč | 1.4.2019 | 4.4.2019 | 1.4.2019 | |
Konica Minolta Business Soluti | 1,2,3,4- 0294-papír 3/19,30 balíků | 1- papír 3/19,15 balíků; množství 1; celkem 1 270,50 Kč; položka rozpočtu: 5139 2- papír 3/19,5 balíků; množství 1; celkem 423,50 Kč; položka rozpočtu: 5139 3- papír 3/19,5 balíků; množství 1; celkem 423,50 Kč; položka rozpočtu: 5139 4- papír 3/19,5 balíků; množství 1; celkem 423,50 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 2 541,00 Kč | 2 541,00 Kč | 1.4.2019 | 12.4.2019 | 1.4.2019 | |
OTIS a.s. | 1-0295- pravidelná údržba výtahu 3/19 | 1- pravidelná údržba výtahu 3/19; množství 1; celkem 1 369,80 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 369,80 Kč | 1 369,80 Kč | 1.4.2019 | 12.4.2019 | 1.4.2019 | |
PCO VIDOCQ s.r.o. | 4-0296-ochrana PCO 3/19 | 4-ochrana PCO 3/19; množství 1; celkem 771,98 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 771,98 Kč | 771,98 Kč | 1.4.2019 | 12.4.2019 | 1.4.2019 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | 100 -0297- ZÚ obj. SM 66 | 100 - ZÚ obj. SM 66; množství 1; celkem 5 481,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 5 481,00 Kč | 5 481,00 Kč | 1.4.2019 | 24.4.2019 | 1.4.2019 | |
CCS, A.S. | 1-0298- Natural 3/19 | 1- Natural 3/19; množství 1; celkem 11 314,67 Kč; položka rozpočtu: 5156 | 11 314,67 Kč | 11 314,67 Kč | 4.4.2019 | 12.4.2019 | 4.4.2019 | |
CCS, A.S. | 2- 0299-Natural, mytí vozů+poplatek 3/19 | 2- Natural, 3/19; množství 1; celkem 4 526,91 Kč; položka rozpočtu: 5156 2- mytí vozů,poplatek 3/19; množství 1; celkem 290,79 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 4 817,70 Kč | 4 817,70 Kč | 4.4.2019 | 12.4.2019 | 4.4.2019 | |
CCS, A.S. | 3- 0300-Natural,mytí vozů,poplatek 3/19 | 3- Natural 3/19; množství 1; celkem 5 973,28 Kč; položka rozpočtu: 5156 3- mytí vozů,poplatek 3/19; množství 1; celkem 112,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 6 085,28 Kč | 6 085,28 Kč | 4.4.2019 | 12.4.2019 | 4.4.2019 | |
CCS, A.S. | 4- 0301-Natural 3/19 | 4- Natural 3/19; množství 1; celkem 7 538,18 Kč; položka rozpočtu: 5156 | 7 538,18 Kč | 7 538,18 Kč | 4.4.2019 | 12.4.2019 | 4.4.2019 | |
Česká pojišťovna a.s. Praha | 1-0302-pojištění majetku 2019 | 1- pojištění majetku 2019; množství 1; celkem 70 408,00 Kč; položka rozpočtu: 5163 | 70 408,00 Kč | 70 408,00 Kč | 4.4.2019 | 5.4.2019 | 4.4.2019 | |
Ing. Jiří Koudelka-DAT | 1-0303- školení Vema,12.19.22.26.29.3 | 1- školení Vema,12.19.22.26.29.3; množství 1; celkem 14 531,00 Kč; položka rozpočtu: 5167 | 14 531,00 Kč | 14 531,00 Kč | 4.4.2019 | 10.4.2019 | 4.4.2019 | |
Krajská nemocnice Liberec, a.s | 1 -0304- služby podatelny 3/19 | 1 - služby podatelny 3/19; množství 1; celkem 121,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 121,00 Kč | 121,00 Kč | 4.4.2019 | 12.4.2019 | 4.4.2019 | |
Bohumil Čagánek | 1-0305-zajištění provozu VZT 3/19 | 1-zajištění provozu VZT 3/19; množství 1; celkem 363,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 363,00 Kč | 363,00 Kč | 4.4.2019 | 12.4.2019 | 4.4.2019 | |
Miloš Svoboda-FONSERVIS | 1-0306-servis tlf ústředny 3/19 | 1-servis tlf ústředny 3/19; množství 1; celkem 269,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 269,00 Kč | 269,00 Kč | 4.4.2019 | 11.4.2019 | 4.4.2019 | |
HENIG - security servis, | 2-0307-monitor.objektu a nájem park prostor 3/19 | 2-monitorování objektu 3/19; množství 1; celkem 1 089,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 2-nájem parkovacích prostor 3/19; množství 1; celkem 1 815,00 Kč; položka rozpočtu: 5164 | 2 904,00 Kč | 2 904,00 Kč | 4.4.2019 | 10.4.2019 | 4.4.2019 | |
Česká pojišťovna a.s. Praha | 1-0308- pojištění vozového parku 3/19 | 1- pojištění vozového parku 3/19; množství 1; celkem 12 140,00 Kč; položka rozpočtu: 5163 | 12 140,00 Kč | 12 140,00 Kč | 4.4.2019 | 18.4.2019 | 4.4.2019 | |
FCC Liberec s.r.o. | 1- 0309-svoz a likvidace odpadu 3/19 | 1- svoz a likvidace odpadu 3/19; množství 1; celkem 1 919,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 919,00 Kč | 1 919,00 Kč | 4.4.2019 | 12.4.2019 | 4.4.2019 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | 100 -0311- ZÚ obj. LB 60 | 100 - ZÚ obj. LB 60; množství 1; celkem 2 323,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 323,00 Kč | 2 323,00 Kč | 5.4.2019 | 5.4.2019 | 5.4.2019 | |
CZC.cz s.r.o. | 1-0312-H-Repro bed.Genius SP-HF 800A-EKP | 1-0312-H-Repro bed.Genius SP-HF 800A-EKP; množství 1; celkem 879,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 879,00 Kč | 879,00 Kč | 5.4.2019 | 5.4.2019 | 5.4.2019 | |
T Mobile | 1,2,3-0316- pevná linka 3/19 | 1- pevná linka 3/19; množství 1; celkem 5 929,22 Kč; položka rozpočtu: 5162 2- pevná linka 3/19; množství 1; celkem 2 420,00 Kč; položka rozpočtu: 5162 3- pevná linka 3/19; množství 1; celkem 3 552,90 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 11 902,12 Kč | 11 902,12 Kč | 9.4.2019 | 12.4.2019 | 9.4.2019 | |
T Mobile | 1,2,3,4- 0317-internet 3/19 | 1- internet 3/19; množství 1; celkem 16 698,00 Kč; položka rozpočtu: 5162 2- internet 3/19; množství 1; celkem 3 509,00 Kč; položka rozpočtu: 5162 3- internet 3/19; množství 1; celkem 3 509,00 Kč; položka rozpočtu: 5162 4- internet 3/19; množství 1; celkem 3 509,00 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 27 225,00 Kč | 27 225,00 Kč | 9.4.2019 | 18.4.2019 | 9.4.2019 | |
ÚZSVM Praha | 3-0318-vyúčt.vody11-12/17+1-10/18 | 3-vyúčt.vody11-12/17+1-10/18; množství 1; celkem 1 228,71 Kč; položka rozpočtu: 5151 | 1 228,71 Kč | 1 228,71 Kč | 9.4.2019 | 12.4.2019 | 9.4.2019 | |
ÚZSVM Praha | 3-0319-přeúčt.vody 23.11.17-1.11.18 | 3-přeúčt.vody 23.11.17-1.11.18; množství 1; celkem 7 565,99 Kč; položka rozpočtu: 5151 | 7 565,99 Kč | 7 565,99 Kč | 9.4.2019 | 12.4.2019 | 9.4.2019 | |
ÚZSVM Praha | 3-0320-vyúčt.plynu IV.Q.2018 | 3-vyúčt.plynu IV.Q.2018; množství 1; celkem 9 293,16 Kč; položka rozpočtu: 5153 | 9 293,16 Kč | 9 293,16 Kč | 9.4.2019 | 12.4.2019 | 9.4.2019 | |
ZK SLUŽBY, s.r.o. | 1-0321- pohotovost 3/19 | 1- pohotovost 3/19; množství 1; celkem 2 480,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 480,00 Kč | 2 480,00 Kč | 9.4.2019 | 12.4.2019 | 9.4.2019 | |
Institut pro veřejnou správu | 1-0322-Základ.kurz kyber.bezpečnosti,2x | 1-Základ.kurz kyber.bezpečnosti,2x; množství 1; celkem 60,00 Kč; položka rozpočtu: 5167 | 60,00 Kč | 60,00 Kč | 9.4.2019 | 25.4.2019 | 9.4.2019 | |
Severoč.komun.služby | 4- 0323-svoz komun.odpadu 3/19 | 4- svoz komun.odpadu 3/19; množství 1; celkem 457,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 457,00 Kč | 457,00 Kč | 9.4.2019 | 15.4.2019 | 9.4.2019 | |
TELMO a.s. | 1-0324-oprava EZS v garáži | 1-oprava EZS v garáži; množství 1; celkem 5 372,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 5 372,00 Kč | 5 372,00 Kč | 9.4.2019 | 15.4.2019 | 9.4.2019 | |
Martin Mindl | 1- 0325-kurzy angl.jazyka | 1- kurzy angl.jazyka; množství 1; celkem 2 505,00 Kč; položka rozpočtu: 5167 | 2 505,00 Kč | 2 505,00 Kč | 9.4.2019 | 18.4.2019 | 9.4.2019 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | 100 -0326- ZÚ obj. CL 15 | 100 - ZÚ obj. CL 15; množství 1; celkem 29 357,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 29 357,00 Kč | 29 357,00 Kč | 9.4.2019 | 12.4.2019 | 9.4.2019 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | 100 -0327- ZÚ obj. LB 74 | 100 - ZÚ obj. LB 74; množství 1; celkem 484,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 484,00 Kč | 484,00 Kč | 9.4.2019 | 26.4.2019 | 9.4.2019 | |
T Mobile | 4- 0328-pevná linka 3/19 | 4- pevná linka 3/19; množství 1; celkem 3 406,63 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 3 406,63 Kč | 3 406,63 Kč | 10.4.2019 | 12.4.2019 | 10.4.2019 | |
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. | 2-0329- svoz komun.odpadu 3/19 | 2- svoz komun.odpadu 3/19; množství 1; celkem 503,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 503,00 Kč | 503,00 Kč | 10.4.2019 | 11.4.2019 | 10.4.2019 | |
SAVOZ s.r.o. | 1- 0330-SDZ dopravní zrdcadlo | 1- SDZ dopravní zrdcadlo; množství 1; celkem 38 357,00 Kč; položka rozpočtu: 5137 | 38 357,00 Kč | 38 357,00 Kč | 10.4.2019 | 12.4.2019 | 10.4.2019 | |
Česká pošta, s.p. | 1-0331--kvalif.osobní.certifikát | 1-kvalif.osobní.certifikát; množství 1; celkem 396,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 396,00 Kč | 396,00 Kč | 10.4.2019 | 16.4.2019 | 10.4.2019 | |
PharmDr. Jarmila Gotvaldová | 1-0332- kontejner sterilní 60ml,100ks,obj.15/19 | 1- kontejner sterilní 60ml,100ks,obj.15/19; množství 1; celkem 750,00 Kč; položka rozpočtu: 5133 | 750,00 Kč | 750,00 Kč | 10.4.2019 | 18.4.2019 | 10.4.2019 | |
Státní zdravotní ústav | 1-0333-škol.,27.3. odbor.pracovn.Odběry vzorků vod | 1-škol.,27.3. odbor.pracovn.Odběry vzorků vody; množství 1; celkem 58 142,92 Kč; položka rozpočtu: 5167 | 58 142,92 Kč | 58 142,92 Kč | 10.4.2019 | 12.4.2019 | 10.4.2019 | |
ABY servis, s.r.o. | 1- 0334-smluvní úklid 3/19 | 1- smluvní úklid 3/19; množství 1; celkem 15 690,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 15 690,00 Kč | 15 690,00 Kč | 10.4.2019 | 23.4.2019 | 10.4.2019 | |
ABY servis, s.r.o. | 4- 0335-smluvní úklid 3/19 | 4- smluvní úklid 3/19; množství 1; celkem 6 032,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 6 032,00 Kč | 6 032,00 Kč | 10.4.2019 | 23.4.2019 | 10.4.2019 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | 100 - 0336-ZÚ obj. SM 71 | 100 - ZÚ obj. SM 71; množství 1; celkem 9 378,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 9 378,00 Kč | 9 378,00 Kč | 10.4.2019 | 3.5.2019 | 10.4.2019 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | 100 -0337- ZÚ obj. SM 72 | 100 - ZÚ obj. SM 72; množství 1; celkem 2 021,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 021,00 Kč | 2 021,00 Kč | 10.4.2019 | 2.5.2019 | 10.4.2019 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | 100 -0338- ZÚ obj. CL 59 | 100 - ZÚ obj. CL 59; množství 1; celkem 7 889,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 7 889,00 Kč | 7 889,00 Kč | 10.4.2019 | 26.4.2019 | 10.4.2019 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | 100 -0339- ZÚ obj. LB 69 | 100 - ZÚ obj. LB 69; množství 1; celkem 5 143,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 5 143,00 Kč | 5 143,00 Kč | 10.4.2019 | 24.4.2019 | 10.4.2019 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | 100 - 0340-ZÚ obj. LB 81 | 100 - ZÚ obj. LB 81; množství 1; celkem 4 271,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 4 271,00 Kč | 4 271,00 Kč | 16.4.2019 | 2.5.2019 | 16.4.2019 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | 100 -0341- ZÚ obj. LB 68 | 100 - ZÚ obj. LB 68; množství 1; celkem 7 817,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 7 817,00 Kč | 7 817,00 Kč | 16.4.2019 | 24.4.2019 | 16.4.2019 | |
EP ENERGY TRADING, a.s. | 1- 0342-el.energie 3/19 | 1- el.energie 3/19; množství 1; celkem 13 686,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 13 686,00 Kč | 13 686,00 Kč | 16.4.2019 | 18.4.2019 | 16.4.2019 | |
EP ENERGY TRADING, a.s. | 2- 0343-el.energie 3/19 | 2- el.energie 3/19; množství 1; celkem 5 773,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 5 773,00 Kč | 5 773,00 Kč | 16.4.2019 | 18.4.2019 | 16.4.2019 | |
EP ENERGY TRADING, a.s. | 4- 0344-el.energie 3/19 | 4- el.energie 3/19; množství 1; celkem 5 990,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 5 990,00 Kč | 5 990,00 Kč | 16.4.2019 | 18.4.2019 | 16.4.2019 | |
O2 Czech Republic a.s. | 4-0345- O2-pevná linka 3/19 | 4- O2-pevná linka 3/19; množství 1; celkem 69,79 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 69,79 Kč | 69,79 Kč | 16.4.2019 | 18.4.2019 | 16.4.2019 | |
Česká pošta, s.p. | 1- 0346-poštovné 3/19 | 1- poštovné 3/19; množství 1; celkem 4 733,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 4 733,00 Kč | 4 733,00 Kč | 16.4.2019 | 18.4.2019 | 16.4.2019 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | 100 - 0347-ZÚ obj. SM 47 | 100 - ZÚ obj. SM 47; množství 1; celkem 14 665,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 14 665,00 Kč | 14 665,00 Kč | 16.4.2019 | 18.4.2019 | 16.4.2019 | |
Česká pošta, s.p. | 3-0348- poštovné 3/19 | 3- poštovné 3/19; množství 1; celkem 948,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 948,00 Kč | 948,00 Kč | 16.4.2019 | 18.4.2019 | 16.4.2019 | |
Česká pošta, s.p. | 4- 0349-poštovné 3/19 | 4- poštovné 3/19; množství 1; celkem 2 166,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 2 166,00 Kč | 2 166,00 Kč | 16.4.2019 | 18.4.2019 | 16.4.2019 | |
MULTISPORT BENEFIT CZECH Praha | 1-0350-karty Multisport za 4/19, 8ks | 1-0350-karty Multisport za 4/19, 8ks; množství 1; celkem 5 200,00 Kč | 5 200,00 Kč | 5 200,00 Kč | 17.4.2019 | 18.4.2019 | 17.4.2019 | |
Pražská plynárenská, a.s. | 1-0351- plyn 3/19 | 1- plyn 3/19; množství 1; celkem 28 004,00 Kč; položka rozpočtu: 5153 | 28 004,00 Kč | 28 004,00 Kč | 17.4.2019 | 18.4.2019 | 17.4.2019 | |
Pražská plynárenská, a.s. | 2-0352- plyn 3/19 | 2- plyn 3/19; množství 1; celkem 7 392,00 Kč; položka rozpočtu: 5153 | 7 392,00 Kč | 7 392,00 Kč | 17.4.2019 | 18.4.2019 | 17.4.2019 | |
Pražská plynárenská, a.s. | 4- 0353-plyn 3/19 | 4- plyn 3/19; množství 1; celkem 6 601,00 Kč; položka rozpočtu: 5153 | 6 601,00 Kč | 6 601,00 Kč | 17.4.2019 | 18.4.2019 | 17.4.2019 | |
ELLA - CL s.r.o. | 2-0354- smluvní úklid 3/19 | 2- smluvní úklid 3/19; množství 1; celkem 7 656,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 7 656,00 Kč | 7 656,00 Kč | 23.4.2019 | 24.4.2019 | 23.4.2019 | |
Česká pošta, s.p. | 2- 0355-poštovné 3/19 | 2- poštovné 3/19; množství 1; celkem 3 355,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 3 355,00 Kč | 3 355,00 Kč | 23.4.2019 | 24.4.2019 | 23.4.2019 | |
Gerhard Horejsek a spol., s.r.o. | 2-0356- oprava vozu 4L5 3857 | 2- oprava vozu 4L5 3857; množství 1; celkem 15 030,26 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 15 030,26 Kč | 15 030,26 Kč | 23.4.2019 | 25.4.2019 | 23.4.2019 | |
OTIS a.s. | 1- 0357-oprava výtahu ( výměna snímačů ) | 1- oprava výtahu ( výměna snímačů ); množství 1; celkem 4 535,10 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 4 535,10 Kč | 4 535,10 Kč | 23.4.2019 | 25.4.2019 | 23.4.2019 | |
Konica Minolta Business Soluti | 1- 0358-pravidelná platba 4/19 | 1- pravidelná platba 4/19; množství 1; celkem 1 043,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 043,00 Kč | 1 043,00 Kč | 23.4.2019 | 26.4.2019 | 23.4.2019 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | 100 -0359- ZÚ obj. JB 64 | 100 - ZÚ obj. JB 64; množství 1; celkem 3 618,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 3 618,00 Kč | 3 618,00 Kč | 23.4.2019 | 24.4.2019 | 23.4.2019 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | 100 - 0360-ZÚ obj. CL 61 | 100 - ZÚ obj. CL 61; množství 1; celkem 13 407,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 13 407,00 Kč | 13 407,00 Kč | 23.4.2019 | 13.5.2019 | 23.4.2019 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | 100 - 0361-ZÚ obj. LB 77 | 100 - ZÚ obj. LB 77; množství 1; celkem 550,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 550,00 Kč | 550,00 Kč | 23.4.2019 | 3.5.2019 | 23.4.2019 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | 100 -0362- ZÚ obj. LB 78 | 100 - ZÚ obj. LB 78; množství 1; celkem 8 435,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 8 435,00 Kč | 8 435,00 Kč | 23.4.2019 | 3.5.2019 | 23.4.2019 | |
Občanské sdružení D.R.A.K.z.s. | 1-0363- materiál na sklad ( čist.prostř.,kanc.pros | 1- čistící prostředky na sklad; množství 1; celkem 247,67 Kč; položka rozpočtu: 5139 1- kancelář.potřeby na sklad; množství 1; celkem 5 217,33 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 5 465,00 Kč | 5 465,00 Kč | 24.4.2019 | 30.4.2019 | 24.4.2019 | |
Petr Jindra | 2-0364- revize hasících přístrojů | 2- revize hasících přístrojů; množství 1; celkem 756,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 756,00 Kč | 756,00 Kč | 24.4.2019 | 25.4.2019 | 24.4.2019 | |
Občanské sdružení D.R.A.K.z.s. | 1- materiál na sklad ( čist.prostředky) | 1- materiál na sklad ( čist.prostředky); množství 1; celkem 10 416,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 10 416,00 Kč | 10 416,00 Kč | 24.4.2019 | 30.4.2019 | 24.4.2019 | |
Michal Fořt | 1-0366-kácení zlomen.stromů+likvidace a úklid | 1-kácení zlomen.stromů+likvidace a úklid; množství 1; celkem 26 050,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 26 050,00 Kč | 26 050,00 Kč | 24.4.2019 | 29.4.2019 | 24.4.2019 | |
Vodafone Czech Republic a.s. | 1,2,3,4-0367-mobily 3/19 | 1-mobily 3/19; množství 1; celkem 3 192,20 Kč; položka rozpočtu: 5162 2-mobily 3/19; množství 1; celkem 372,15 Kč; položka rozpočtu: 5162 3-mobily 3/19; množství 1; celkem 497,90 Kč; položka rozpočtu: 5162 4-mobily 3/19; množství 1; celkem 510,38 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 4 572,63 Kč | 4 572,63 Kč | 24.4.2019 | 29.4.2019 | 24.4.2019 | |
Wolters Kluwer ČR, a.s. | 1-0368- aktualizace systému ASPI na 2019 | 1- aktualizace systému ASPI na 2019; množství 1; celkem 46 391,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 46 391,00 Kč | 46 391,00 Kč | 24.4.2019 | 29.4.2019 | 24.4.2019 | |
D & D SECURITY, a.s. | 1-0369- ostraha objektu 4/19 | 1- ostraha objektu 4/19; množství 1; celkem 4 114,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 4 114,00 Kč | 4 114,00 Kč | 24.4.2019 | 6.5.2019 | 24.4.2019 | |
Česká pošta, s.p. | 1-0371-komerč.osobní.certifikát | 1-komerč.osobní.certifikát; množství 1; celkem 348,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 348,00 Kč | 348,00 Kč | 25.4.2019 | 26.4.2019 | 25.4.2019 | |
KBM servis s.r.o. | 3-0372- smluvní úklid 3/19 | 3- smluvní úklid 3/19; množství 1; celkem 6 050,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 6 050,00 Kč | 6 050,00 Kč | 25.4.2019 | 29.4.2019 | 25.4.2019 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | 100 -0373- ZÚ obj. CL 84 | 100 - ZÚ obj. CL 84; množství 1; celkem 5 663,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 5 663,00 Kč | 5 663,00 Kč | 25.4.2019 | 17.5.2019 | 25.4.2019 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | 100 - 0374-ZÚ obj. JB 70 | 100 - ZÚ obj. JB 70; množství 1; celkem 10 575,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 10 575,00 Kč | 10 575,00 Kč | 25.4.2019 | 17.5.2019 | 25.4.2019 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | 100 -0375- ZÚ obj. CL 29 | 100 - ZÚ obj. CL 29; množství 1; celkem 895,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 895,00 Kč | 895,00 Kč | 25.4.2019 | 15.5.2019 | 25.4.2019 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | 100 -0376- ZÚ obj. LB 80 | 100 - ZÚ obj. LB 80; množství 1; celkem 10 394,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 10 394,00 Kč | 10 394,00 Kč | 25.4.2019 | 15.5.2019 | 25.4.2019 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | 100 - 0377-ZÚ obj. LB 79 | 100 - ZÚ obj. LB 79; množství 1; celkem 36 022,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 36 022,00 Kč | 36 022,00 Kč | 25.4.2019 | 15.5.2019 | 25.4.2019 | |
OTIS a.s. | 1-0383- inspekční prohlídka výtahu | 1- inspekční prohlídka výtahu; množství 1; celkem 7 199,50 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 7 199,50 Kč | 7 199,50 Kč | 29.4.2019 | 3.5.2019 | 29.4.2019 | |
Aron house, s.r.o. | 1 -0384- oprava podezdívek plotu areálu H64 | 1 - oprava podezdívek plotu areálu H64; množství 1; celkem 70 180,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 70 180,00 Kč | 70 180,00 Kč | 29.4.2019 | 15.5.2019 | 29.4.2019 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | 100 -0385- ZÚ obj. LB 90 | 100 - ZÚ obj. LB 90; množství 1; celkem 484,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 484,00 Kč | 484,00 Kč | 30.4.2019 | 15.5.2019 | 30.4.2019 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | 100 - 0386-ZÚ obj. LB 92 | 100 - ZÚ obj. LB 92; množství 1; celkem 1 755,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 755,00 Kč | 1 755,00 Kč | 30.4.2019 | 15.5.2019 | 30.4.2019 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | 100 - 0387-ZÚ obj. JB 75 | 100 - ZÚ obj. JB 75; množství 1; celkem 4 683,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 4 683,00 Kč | 4 683,00 Kč | 30.4.2019 | 3.5.2019 | 30.4.2019 | |
Konica Minolta Business Soluti | 1-0388- vyrovnání 4/19 - přízemí | 1- vyrovnání 4/19 - přízemí; množství 1; celkem 1 225,40 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 225,40 Kč | 1 225,40 Kč | 30.4.2019 | 13.5.2019 | 30.4.2019 | |
Konica Minolta Business Soluti | 1- 0389-vyrovnání 4/19 - 1.patro | 1- vyrovnání 4/19 - 1.patro; množství 1; celkem 2 739,20 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 739,20 Kč | 2 739,20 Kč | 30.4.2019 | 13.5.2019 | 30.4.2019 | |
Konica Minolta Business Soluti | 1-0390- vyrovnání 4/19 - 2.patro | 1- vyrovnání 4/19 - 2.patro; množství 1; celkem 1 272,10 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 272,10 Kč | 1 272,10 Kč | 30.4.2019 | 13.5.2019 | 30.4.2019 | |
Konica Minolta Business Soluti | 2-0391- vyrovnání 4/19 | 2- vyrovnání 4/19; množství 1; celkem 1 227,90 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 227,90 Kč | 1 227,90 Kč | 30.4.2019 | 13.5.2019 | 30.4.2019 | |
Konica Minolta Business Soluti | 3-0392- vyrovnání 4/19 | 3- vyrovnání 4/19; množství 1; celkem 917,80 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 917,80 Kč | 917,80 Kč | 30.4.2019 | 13.5.2019 | 30.4.2019 | |
Konica Minolta Business Soluti | 4- 0393-vyrovnání 4/19 | 4- vyrovnání 4/19; množství 1; celkem 701,70 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 701,70 Kč | 701,70 Kč | 30.4.2019 | 13.5.2019 | 30.4.2019 | |
TSM Semily s.r.o. | 4-0394-úklid sněhu zima 2019 | 4-úklid sněhu zima 2019; množství 1; celkem 605,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 605,00 Kč | 605,00 Kč | 2.5.2019 | 6.5.2019 | 2.5.2019 | |
Bohumil Čagánek | 1-0395-zajištění provozu VZT 4/19 | 1-zajištění provozu VZT 4/19; množství 1; celkem 363,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 363,00 Kč | 363,00 Kč | 2.5.2019 | 14.5.2019 | 2.5.2019 | |
OTIS a.s. | 1-0396- pravidelná údržba výtahu 4/19 | 1- pravidelná údržba výtahu 4/19; množství 1; celkem 1 398,80 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 398,80 Kč | 1 398,80 Kč | 2.5.2019 | 13.5.2019 | 2.5.2019 | |
PCO VIDOCQ s.r.o. | 4-0397-ochrana PCO 4/19 | 4-ochrana PCO 4/19; množství 1; celkem 771,98 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 771,98 Kč | 771,98 Kč | 2.5.2019 | 13.5.2019 | 2.5.2019 | |
HENIG - security servis, | 2-0398-monitor.objektu a nájem park prostor 4/19 | 2-monitorování objektu 4/19; množství 1; celkem 1 089,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 2-nájem parkovacích prostor 4/19; množství 1; celkem 1 815,00 Kč; položka rozpočtu: 5164 | 2 904,00 Kč | 2 904,00 Kč | 2.5.2019 | 13.5.2019 | 2.5.2019 | |
Česká pošta, s.p. | 1-0399-certifikát pro elektronickou pečeť | 1-certifikát pro elektronickou pečeť; množství 1; celkem 780,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 780,00 Kč | 780,00 Kč | 7.5.2019 | 13.5.2019 | 7.5.2019 |