2024 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 54 | 58 | 55 | 59 | 54 | 54 | 63 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62 | 50 | 51 | 48 | 57 | 45 | 56 | 62 | 45 | 58 | 63 | 62 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
133 | 121 | 79 | 93 | 172 | 83 | 122 | 32 | 64 | 80 | 68 | 62 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
128 | 151 | 100 | 144 | 120 | 91 | 112 | 87 | 69 | 104 | 71 | 68 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 90 | 65 | 110 | 175 | 93 | 97 | 85 | 67 | 120 | 77 | 78 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105 | 129 | 124 | 114 | 184 | 132 | 95 | 104 | 96 | 116 | 87 | 78 |
2018 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
139 | 102 | 130 | 102 | 175 | 113 | 107 | 103 | 90 | 91 | 86 | 77 |
2017 | 12 |
---|---|
7 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ŠANCE distribution s.r.o. | 1-0240- tonery na sklad | 1- tonery na sklad; množství 1; celkem 25 895,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 25 895,00 Kč | 25 895,00 Kč | 24.3.2020 | 25.3.2020 | 24.3.2020 | |
Konica Minolta Business Soluti | 1-0241- vyrovnání 3/20- suterén | 1- vyrovnání 3/20- suterén; množství 1; celkem 1 052,28 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 052,28 Kč | 1 052,28 Kč | 24.3.2020 | 3.4.2020 | 24.3.2020 | |
Konica Minolta Business Soluti | 1-0242- vyrovnání 3/20 -přízemí | 1- vyrovnání 3/20 -přízemí; množství 1; celkem 1 023,90 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 023,90 Kč | 1 023,90 Kč | 24.3.2020 | 3.4.2020 | 24.3.2020 | |
Konica Minolta Business Soluti | 1-0243- vyrovnání 3/20 -1.patro | 1- vyrovnání 3/20 -1.patro; množství 1; celkem 1 460,71 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 460,71 Kč | 1 460,71 Kč | 24.3.2020 | 3.4.2020 | 24.3.2020 | |
Konica Minolta Business Soluti | 1-0244- vyrovnání 3/20 -2.patro | 1- vyrovnání 3/20 -2.patro; množství 1; celkem 1 511,29 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 511,29 Kč | 1 511,29 Kč | 24.3.2020 | 3.4.2020 | 24.3.2020 | |
Konica Minolta Business Soluti | 2-0245- vyrovnání 3/20 | 2- vyrovnání 3/20; množství 1; celkem 2 209,16 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 209,16 Kč | 2 209,16 Kč | 24.3.2020 | 3.4.2020 | 24.3.2020 | |
Konica Minolta Business Soluti | 3- 0246-vyrovnání 3/20 | 3- vyrovnání 3/20; množství 1; celkem 1 067,52 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 067,52 Kč | 1 067,52 Kč | 24.3.2020 | 3.4.2020 | 24.3.2020 | |
Konica Minolta Business Soluti | 4-0247- vyrovnání 3/20 | 4- vyrovnání 3/20; množství 1; celkem 846,94 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 846,94 Kč | 846,94 Kč | 24.3.2020 | 3.4.2020 | 24.3.2020 | |
T Mobile | 1,2,3,4-0248- internet 2/20 | 1- internet 2/20; množství 1; celkem 16 698,00 Kč; položka rozpočtu: 5162 2- internet 2/20; množství 1; celkem 3 509,00 Kč; položka rozpočtu: 5162 3- internet 2/20; množství 1; celkem 3 509,00 Kč; položka rozpočtu: 5162 4- internet 2/20; množství 1; celkem 3 509,00 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 27 225,00 Kč | 27 225,00 Kč | 24.3.2020 | 25.3.2020 | 24.3.2020 | |
Kamil Tomáš | 4 -0249- oprava garážových vrat | 4 - oprava garážových vrat; množství 1; celkem 1 089,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 1 089,00 Kč | 1 089,00 Kč | 24.3.2020 | 25.3.2020 | 24.3.2020 | |
MULTISPORT BENEFIT CZECH Praha | 1-0250--karty Multisport za 3/20, 8ks | 1-0250--karty Multisport za 3/20, 8ks; množství 1; celkem 1 764,00 Kč | 1 764,00 Kč | 1 764,00 Kč | 25.3.2020 | 26.3.2020 | 25.3.2020 | |
ÚZSVM Praha | 3-0251-přeúčt. nákladů na odvoz TKO 1-6/20 | 3-přeúčt. nákladů na odvoz TKO 1-6/20; množství 1; celkem 3 179,74 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 3 179,74 Kč | 3 179,74 Kč | 25.3.2020 | 30.3.2020 | 25.3.2020 | |
ÚZSVM Praha | 3-0252-přeúčt. tříď.odpadu 7-12/19 | 3-přeúčt. tříď.odpadu 7-12/19; množství 1; celkem 262,44 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 262,44 Kč | 262,44 Kč | 25.3.2020 | 30.3.2020 | 25.3.2020 | |
ÚZSVM Praha | 3-0253- vyúčt.plynu IV.Q.2019 | 3- vyúčt.plynu IV.Q.2019; množství 1; celkem 6 640,67 Kč; položka rozpočtu: 5153 | 6 640,67 Kč | 6 640,67 Kč | 25.3.2020 | 30.3.2020 | 25.3.2020 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | 100 - 0254-ZÚ, obj. CL23 | 100 - ZÚ, obj. CL23; množství 1; celkem 5 445,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 5 445,00 Kč | 5 445,00 Kč | 25.3.2020 | 16.4.2020 | 25.3.2020 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | 100 -0255- ZÚ, obj. SM 56 | 100 - ZÚ, obj. SM 56; množství 1; celkem 4 222,90 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 4 222,90 Kč | 4 222,90 Kč | 25.3.2020 | 7.5.2020 | 25.3.2020 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | 100 -0256- ZÚ, obj. SM 55 | 100 - ZÚ, obj. SM 55; množství 1; celkem 7 320,50 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 7 320,50 Kč | 7 320,50 Kč | 25.3.2020 | 7.5.2020 | 25.3.2020 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | 100 -0257- ZÚ, obj. LB 47 | 100 - ZÚ, obj. LB 47; množství 1; celkem 6 171,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 6 171,00 Kč | 6 171,00 Kč | 25.3.2020 | 7.5.2020 | 25.3.2020 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | 100 -0258- ZÚ, obj. LB 46 | 100 - ZÚ, obj. LB 46; množství 1; celkem 8 119,10 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 8 119,10 Kč | 8 119,10 Kč | 25.3.2020 | 7.5.2020 | 25.3.2020 | |
EXKALIBR s.r.o. | 1-0259-H-žárovky OSRAM LED, 2 ks | 1-0259-H-žárovky OSRAM LED, 2 ks; množství 1; celkem 369,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 369,00 Kč | 369,00 Kč | 25.3.2020 | 25.3.2020 | 25.3.2020 | |
EP ENERGY TRADING, a.s. | 1- 0264-vyúčt.el.energie 15.1.19-31.12.19 | 1- vyúčt.el.energie 15.1.19-31.12.19; množství 1; celkem 3 951,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 3 951,00 Kč | 3 951,00 Kč | 27.3.2020 | 30.3.2020 | 27.3.2020 | |
EP ENERGY TRADING, a.s. | 2-0265- vyúčt.el.energie 15.11.19-31.12.19 | 2- vyúčt.el.energie 15.11.19-31.12.19; množství 1; celkem 381,00 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 381,00 Kč | 381,00 Kč | 27.3.2020 | 30.3.2020 | 27.3.2020 | |
EXKALIBR s.r.o. | 1-0266-H-žárovky OSRAM LED, 2 ks.1.patro | 1-0266-H-žárovky OSRAM LED, 2 ks.1.patro; množství 1; celkem 361,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 361,00 Kč | 361,00 Kč | 27.3.2020 | 27.3.2020 | 27.3.2020 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | 100 -0267- ZÚ, obj. LB 39 | 100 - ZÚ, obj. LB 39; množství 1; celkem 5 445,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 5 445,00 Kč | 5 445,00 Kč | 30.3.2020 | 1.4.2020 | 30.3.2020 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | 100 -0268- ZÚ, obj. CL 52 | 100 - ZÚ, obj. CL 52; množství 1; celkem 10 744,80 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 10 744,80 Kč | 10 744,80 Kč | 30.3.2020 | 7.5.2020 | 30.3.2020 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | 100 -0269- ZÚ, obj. LB 50 | 100 - ZÚ, obj. LB 50; množství 1; celkem 3 025,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 3 025,00 Kč | 3 025,00 Kč | 30.3.2020 | 2.4.2020 | 30.3.2020 | |
ArgoMed a.s. | 1-0270-"Covid"dezinfekce Skinman Soft Protek | 1-"Covid"dezinfekce Skinman Soft Protekt,10ks; množství 1; celkem 1 054,66 Kč; položka rozpočtu: 5132 | 1 054,66 Kč | 1 054,66 Kč | 30.3.2020 | 7.4.2020 | 30.3.2020 | |
OTIS a.s. | 1-0271-prav.údržba výtahu 3/20 | 1-prav.údržba výtahu 3/20; množství 1; celkem 1 398,76 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 398,76 Kč | 1 398,76 Kč | 30.3.2020 | 9.4.2020 | 30.3.2020 | |
AQUA VIVA, s.r.o. | 1-0272-předplatné čas. Bazén & Sauna2020-HOK | 1-předplatné čas. Bazén & Sauna2020-HOK; množství 1; celkem 528,00 Kč; položka rozpočtu: 5136 | 528,00 Kč | 528,00 Kč | 30.3.2020 | 6.4.2020 | 30.3.2020 | |
Pražská plynárenská, a.s. | 1-0273- elektřina 14.1.-29.2.20 | 1- elektřina 14.1.-29.2.20; množství 1; celkem 25 987,41 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 25 987,41 Kč | 25 987,41 Kč | 31.3.2020 | 3.4.2020 | 31.3.2020 | |
PharmDr. Jarmila Gotvaldová | 1-0274-"Covid" respirátor Aura 9332+, 50 ks-EPI | 1 -"Covid" respirátor Aura 9332+, 50 ks-EPI; množství 1; celkem 23 500,00 Kč; položka rozpočtu: 5132 | 23 500,00 Kč | 23 500,00 Kč | 31.3.2020 | 3.4.2020 | 31.3.2020 | |
EXKALIBR s.r.o. | 1-0275-H-žárovky OSRAM LED DULUX, 25 ks | 1-0275-H-žárovky OSRAM LED DULUX, 25 ks; množství 1; celkem 2 965,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 2 965,00 Kč | 2 965,00 Kč | 31.3.2020 | 31.3.2020 | 31.3.2020 | |
PEMA VELKOOBCHOD s.r.o. | 1-0276- čist.prostředky a ochran.pomůc.na sklad | 1- čistící prostředky na sklad; množství 1; celkem 2 497,58 Kč; položka rozpočtu: 5139 1- ochranné pomůcky na sklad; množství 1; celkem 1 756,79 Kč; položka rozpočtu: 5132 | 4 254,37 Kč | 4 254,37 Kč | 31.3.2020 | 15.4.2020 | 31.3.2020 | |
Marcela Jílková | 1-0277- služby v oboru bezpečn.práce 1.Q. | 1- služby v oboru bezpečn.práce 1.Q.; množství 1; celkem 12 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 12 000,00 Kč | 12 000,00 Kč | 1.4.2020 | 9.4.2020 | 1.4.2020 | |
HENIG - security servis, | 2-0278-monitor.objektu,nájem park.ploch 3/20 | 2-monitorování objektu 3/20; množství 1; celkem 1 089,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 2-nájem park ploch 3/20; množství 1; celkem 1 815,00 Kč; položka rozpočtu: 5164 | 2 904,00 Kč | 2 904,00 Kč | 1.4.2020 | 9.4.2020 | 1.4.2020 | |
Konica Minolta Business Soluti | 1,2,3,4-0279- papír 3/20, 35 bal. | 1- papír 3/20, 20 bal.; množství 1; celkem 1 694,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 2- papír 3/20, 5 bal.; množství 1; celkem 423,50 Kč; položka rozpočtu: 5139 3- papír 3/20, 5 bal.; množství 1; celkem 423,50 Kč; položka rozpočtu: 5139 4- papír 3/20, 5 bal.; množství 1; celkem 423,50 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 2 964,50 Kč | 2 964,50 Kč | 1.4.2020 | 9.4.2020 | 1.4.2020 | |
PCO VIDOCQ s.r.o. | 4-0280- ochrana PCO 3/20 | 4- ochrana PCO 3/20; množství 1; celkem 771,98 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 771,98 Kč | 771,98 Kč | 1.4.2020 | 9.4.2020 | 1.4.2020 | |
Jiří Sacher | 1-0281- oprava zámku WC 1.patro | 1- oprava zámku WC 1.patro; množství 1; celkem 705,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 705,00 Kč | 705,00 Kč | 1.4.2020 | 7.4.2020 | 1.4.2020 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | 100 - 0282-ZÚ, obj. JB 59 | 100 - ZÚ, obj. JB 59; množství 1; celkem 3 424,30 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 3 424,30 Kč | 3 424,30 Kč | 1.4.2020 | 7.5.2020 | 1.4.2020 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | 100 -0283- ZÚ, obj. JB 60 | 100 - ZÚ, obj. JB 60; množství 1; celkem 5 674,90 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 5 674,90 Kč | 5 674,90 Kč | 1.4.2020 | 7.5.2020 | 1.4.2020 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | 100 -0284- ZÚ, obj. LB 1 | 100 - ZÚ, obj. LB 1; množství 1; celkem 36 471,80 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 36 471,80 Kč | 36 471,80 Kč | 1.4.2020 | 24.4.2020 | 1.4.2020 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | 100 -0285- ZÚ, obj. LB 495 (2019) | 100 - ZÚ, obj. LB 495 (2019); množství 1; celkem 30 867,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 30 867,00 Kč | 30 867,00 Kč | 1.4.2020 | 24.4.2020 | 1.4.2020 | |
Bohumil Čagánek | 1-0286- zajištění provozu VZT 3/20 | 1- zajištění provozu VZT 3/20; množství 1; celkem 363,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 363,00 Kč | 363,00 Kč | 2.4.2020 | 14.4.2020 | 2.4.2020 | |
Miloš Svoboda-FONSERVIS | 1-0287- servis tlf.ústředny 3/20 | 1- servis tlf.ústředny 3/20; množství 1; celkem 269,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 269,00 Kč | 269,00 Kč | 2.4.2020 | 9.4.2020 | 2.4.2020 | |
Wolters Kluwer ČR, a.s. | 1-0288-aktualizace systému ASPI na 2020 | 1-aktualizace systému ASPI na 2020; množství 1; celkem 46 391,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 46 391,00 Kč | 46 391,00 Kč | 2.4.2020 | 24.4.2020 | 2.4.2020 | |
Allianz pojišťovna, a.s. | 1-0289- pojištění majetku 1.4.20-1.4.21 | 1- pojištění majetku 1.4.20-1.4.21; množství 1; celkem 74 059,00 Kč; položka rozpočtu: 5163 | 74 059,00 Kč | 74 059,00 Kč | 2.4.2020 | 3.4.2020 | 2.4.2020 | |
Česká pojišťovna a.s. Praha | 1 -0290- pojištění vozidel 1/20 | 1 - pojištění vozidel 1/20; množství 1; celkem 13 879,00 Kč; položka rozpočtu: 5163 | 13 879,00 Kč | 13 879,00 Kč | 2.4.2020 | 3.4.2020 | 2.4.2020 | |
Česká pojišťovna a.s. Praha | 1 -0291- pojištění vozidel 2/20 | 1 - pojištění vozidel 2/20; množství 1; celkem 13 174,00 Kč; položka rozpočtu: 5163 | 13 174,00 Kč | 13 174,00 Kč | 2.4.2020 | 3.4.2020 | 2.4.2020 | |
Česká pojišťovna a.s. Praha | 1 -0292- pojištění vozidel 3/20 | 1 - pojištění vozidel 3/20; množství 1; celkem 13 461,00 Kč; položka rozpočtu: 5163 | 13 461,00 Kč | 13 461,00 Kč | 2.4.2020 | 11.5.2020 | 2.4.2020 | |
Krajská nemocnice Liberec, a.s | 1-0293- služby podatelny 3/20 | 1- služby podatelny 3/20; množství 1; celkem 121,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 121,00 Kč | 121,00 Kč | 2.4.2020 | 9.4.2020 | 2.4.2020 | |
CCS, A.S. | 1-0294-CCS, Natural 3/20 | 1-*COV*CCS, Natural 3/20; množství 1; celkem 2 245,00 Kč; položka rozpočtu: 5156 1-CCS, Natural 3/20; množství 1; celkem 6 884,65 Kč; položka rozpočtu: 5156 | 9 129,65 Kč | 9 129,65 Kč | 7.4.2020 | 9.4.2020 | 7.4.2020 | |
CCS, A.S. | 2-0295-CCS, Natural,mytí a poplatek3/20 | 2-*COV*CCS, Natural,3/20; množství 1; celkem 3 423,45 Kč; položka rozpočtu: 5156 2-CCS, Natural,3/20,mytí + poplatek; množství 1; celkem 152,72 Kč; položka rozpočtu: 5169 2-CCS, Natural,3/20; množství 1; celkem 3 038,51 Kč; položka rozpočtu: 5156 | 6 614,68 Kč | 6 614,68 Kč | 7.4.2020 | 9.4.2020 | 7.4.2020 | |
CCS, A.S. | 3-0296-CCS, Natural ,provoz.poplatek 3/20 | 3-CCS, Natural 3/20; množství 1; celkem 4 104,60 Kč; položka rozpočtu: 5156 3-CCS, provozní poplatek 3/20; množství 1; celkem 234,74 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 4 339,34 Kč | 4 339,34 Kč | 7.4.2020 | 9.4.2020 | 7.4.2020 | |
CCS, A.S. | 4-0297-CCS, Natural ,provozní poplatek3/20 | 4-*COV*CCS, Natural 3/20; množství 1; celkem 1 658,66 Kč; položka rozpočtu: 5156 4-CCS, provozní poplatek 3/20; množství 1; celkem 352,11 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 010,77 Kč | 2 010,77 Kč | 7.4.2020 | 9.4.2020 | 7.4.2020 | |
FCC Liberec s.r.o. | 1- 0298-svoz a likvidace odpadu 3/20 | 1- svoz a likvidace odpadu 3/20; množství 1; celkem 2 130,91 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 130,91 Kč | 2 130,91 Kč | 7.4.2020 | 9.4.2020 | 7.4.2020 | |
Občanské sdružení D.R.A.K.z.s. | 1-0299-kancelář.potřeby na sklad | 1-kancelář.potřeby na sklad; množství 1; celkem 262,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 262,00 Kč | 262,00 Kč | 7.4.2020 | 9.4.2020 | 7.4.2020 | |
D & D SECURITY, a.s. | 1 -0300- ostraha objektu 4/20 | 1 - ostraha objektu 4/20; množství 1; celkem 4 114,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 4 114,00 Kč | 4 114,00 Kč | 7.4.2020 | 29.4.2020 | 7.4.2020 | |
OFFICE DEPOT, s.r.o. | 1-0301-pořadače 6ks,závěs.rychlovazač 6 bal. | 1-pořadače 6ks,závěs.rychlovazač 6 bal.; množství 1; celkem 1 916,64 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 1 916,64 Kč | 1 916,64 Kč | 8.4.2020 | 9.4.2020 | 8.4.2020 | |
SEVT a.s. | 1-0302-pěnové mýdlo ISOLDA na sklad 5l,3x | 1-pěnové mýdlo ISOLDA na sklad 5l,3x; množství 1; celkem 1 388,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 1 388,00 Kč | 1 388,00 Kč | 8.4.2020 | 11.5.2020 | 8.4.2020 | |
ZK SLUŽBY, s.r.o. | 1-0303- pohotovost na úklid sněhu 3/20 | 1- pohotovost na úklid sněhu 3/20; množství 1; celkem 2 480,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 480,00 Kč | 2 480,00 Kč | 8.4.2020 | 9.4.2020 | 8.4.2020 | |
T Mobile | 1,2,3-*COV* pevná linka 3/20 | 1-*COV* pevná linka 3/20; množství 1; celkem 10 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5162 1- pevná linka 3/20; množství 1; celkem 24 151,51 Kč; položka rozpočtu: 5162 2- pevná linka 3/20; množství 1; celkem 6 790,44 Kč; položka rozpočtu: 5162 3- pevná linka 3/20; množství 1; celkem 13 807,44 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 54 749,39 Kč | 54 749,39 Kč | 8.4.2020 | 14.4.2020 | 8.4.2020 | |
T Mobile | 1,2,3,4-0305- internet 3/20 | 1- internet 3/20; množství 1; celkem 16 698,00 Kč; položka rozpočtu: 5162 2- internet 3/20; množství 1; celkem 3 509,00 Kč; položka rozpočtu: 5162 3- internet 3/20; množství 1; celkem 3 509,00 Kč; položka rozpočtu: 5162 4- internet 3/20; množství 1; celkem 3 509,00 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 27 225,00 Kč | 27 225,00 Kč | 8.4.2020 | 21.4.2020 | 8.4.2020 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | 100 - 0306-ZÚ, obj. LB 61 | 100 - ZÚ, obj. LB 61; množství 1; celkem 4 271,30 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 4 271,30 Kč | 4 271,30 Kč | 8.4.2020 | 7.5.2020 | 8.4.2020 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | 100 -0307- ZÚ, obj. SM 70 | 100 - ZÚ, obj. SM 70; množství 1; celkem 5 130,40 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 5 130,40 Kč | 5 130,40 Kč | 8.4.2020 | 7.5.2020 | 8.4.2020 | |
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. | 2-0309-svoz komunáln.odpadu 3/20 | 2-svoz komunáln.odpadu 3/20; množství 1; celkem 653,40 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 653,40 Kč | 653,40 Kč | 9.4.2020 | 14.4.2020 | 9.4.2020 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | 100 - 0310-ZÚ, obj. LB 69 | 100 - ZÚ, obj. LB 69; množství 1; celkem 2 359,50 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 359,50 Kč | 2 359,50 Kč | 9.4.2020 | 9.4.2020 | 9.4.2020 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | 100 -0311- ZÚ, obj.CL 68 | 100 - ZÚ, obj.CL 68; množství 1; celkem 5 130,40 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 5 130,40 Kč | 5 130,40 Kč | 9.4.2020 | 7.5.2020 | 9.4.2020 | |
LAMA energy a.s. | 1,2,4- 0312-*COV*plyn 3/20 | 1- *COV*plyn 3/20; množství 1; celkem 5 075,01 Kč; položka rozpočtu: 5153 1- plyn 3/20; množství 1; celkem 21 781,16 Kč; položka rozpočtu: 5153 2- *COV*plyn 3/20; množství 1; celkem 2 551,17 Kč; položka rozpočtu: 5153 2- plyn 3/20; množství 1; celkem 5 732,96 Kč; položka rozpočtu: 5153 4- *COV*plyn 3/20; množství 1; celkem 334,85 Kč; položka rozpočtu: 5153 4- plyn 3/20; množství 1; celkem 5 315,11 Kč; položka rozpočtu: 5153 | 40 790,26 Kč | 40 790,26 Kč | 9.4.2020 | 23.4.2020 | 9.4.2020 | |
TELMO a.s. | 1-0313-*COV*-změna času kódování v H64 | 1-*COV*-změna času kódování v H64; množství 1; celkem 1 016,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 1 016,00 Kč | 1 016,00 Kč | 9.4.2020 | 20.4.2020 | 9.4.2020 | |
O2 Czech Republic a.s. | 4-0314-O2- pevná linka 3/20 | 4-O2- pevná linka 3/20; množství 1; celkem 69,79 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 69,79 Kč | 69,79 Kč | 14.4.2020 | 22.4.2020 | 14.4.2020 | |
ABY servis, s.r.o. | 1-0315- smluvní úklid 3/20 | 1- smluvní úklid 3/20; množství 1; celkem 15 690,07 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 15 690,07 Kč | 15 690,07 Kč | 14.4.2020 | 23.4.2020 | 14.4.2020 | |
ABY servis, s.r.o. | 4-0316- smluvní úklid 3/20 | 4- smluvní úklid 3/20; množství 1; celkem 6 031,85 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 6 031,85 Kč | 6 031,85 Kč | 14.4.2020 | 23.4.2020 | 14.4.2020 | |
ÚZSVM Praha | 3-0317-přeúčtování úklid 2/20,revize spal.cest | 3-přeúčtování úklid 2/20; množství 1; celkem 687,96 Kč; položka rozpočtu: 5169 3-přeúčtování revize spal.cest; množství 1; celkem 93,32 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 781,28 Kč | 781,28 Kč | 14.4.2020 | 24.4.2020 | 14.4.2020 | |
KBM servis s.r.o. | 3- 0318-smluvní úklid 3/20 | 3- smluvní úklid 3/20; množství 1; celkem 6 050,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 6 050,00 Kč | 6 050,00 Kč | 14.4.2020 | 29.4.2020 | 14.4.2020 | |
T Mobile | 4-0319-*COV* pevná linka 3/20 | 4-*COV* pevná linka 3/20; množství 1; celkem 6 987,19 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 6 987,19 Kč | 6 987,19 Kč | 15.4.2020 | 16.4.2020 | 15.4.2020 | |
Severoč.komun.služby | 4-0320- svoz odpadu 3/20 | 4- svoz odpadu 3/20; množství 1; celkem 445,13 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 445,13 Kč | 445,13 Kč | 15.4.2020 | 16.4.2020 | 15.4.2020 | |
Česká pošta, s.p. | 4-0321- poštovné 3/20 | 4- poštovné 3/20; množství 1; celkem 1 990,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 1 990,00 Kč | 1 990,00 Kč | 17.4.2020 | 20.4.2020 | 17.4.2020 | |
ELLA - CL s.r.o. | 2-0322- smluvní úklid 3/20 | 2- smluvní úklid 3/20; množství 1; celkem 7 656,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 7 656,00 Kč | 7 656,00 Kč | 17.4.2020 | 20.4.2020 | 17.4.2020 | |
AUTOTREND,spol.s.r.o. | 1-0323-3L1 2957,oprava+STK a emise | 1-3L1 2957,oprava vozu; množství 1; celkem 56 037,22 Kč; položka rozpočtu: 5171 1-3L1 2957, STK a emise; množství 1; celkem 2 761,83 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 58 799,05 Kč | 58 799,05 Kč | 17.4.2020 | 28.4.2020 | 17.4.2020 | |
Gerhard Horejsek a spol., s.r.o. | 3- 0324-oprava vozu 3L9 2544 | 3- oprava vozu 3L9 2544; množství 1; celkem 12 746,26 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 12 746,26 Kč | 12 746,26 Kč | 17.4.2020 | 22.4.2020 | 17.4.2020 | |
D & D SECURITY, a.s. | 1 -0325- výjezd ostraha 21.3.20 | 1 - výjezd ostraha 21.3.20; množství 1; celkem 363,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 363,00 Kč | 363,00 Kč | 17.4.2020 | 23.4.2020 | 17.4.2020 | |
Vodafone Czech Republic a.s. | 1,2,3,4-0326-*COV* mobily 3/20 | 1-*COV* mobily 3/20; množství 1; celkem 7 171,51 Kč; položka rozpočtu: 5162 2-*COV* mobily 3/20; množství 1; celkem 1 233,28 Kč; položka rozpočtu: 5162 3-*COV* mobily 3/20; množství 1; celkem 1 543,21 Kč; položka rozpočtu: 5162 3-*COV* mobily 4/20; množství 1; celkem 1 295,96 Kč; položka rozpočtu: 5162 | 11 243,96 Kč | 11 243,96 Kč | 17.4.2020 | 29.4.2020 | 17.4.2020 | |
Česká pošta, s.p. | 3-0327- poštovné 3/20 | 3- poštovné 3/20; množství 1; celkem 2 436,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 2 436,00 Kč | 2 436,00 Kč | 21.4.2020 | 28.4.2020 | 21.4.2020 | |
PharmDr. Jarmila Gotvaldová | 1-0328-"COV" dezinfekce rukou 10 ks-EPI | 1 -"COV" dezinfekce rukou 10 ks-EPI; množství 1; celkem 445,34 Kč; položka rozpočtu: 5132 1 -"COV" dezinfekce rukou 10 ks-EPI; množství 1; celkem 954,66 Kč; položka rozpočtu: 5132 | 1 400,00 Kč | 1 400,00 Kč | 21.4.2020 | 28.4.2020 | 21.4.2020 | |
PharmDr. Jarmila Gotvaldová | 1 0329--odběrový tampon 100 ks-EPI | 1 -odběrový tampon 100 ks-EPI; množství 1; celkem 1 100,00 Kč; položka rozpočtu: 5133 | 1 100,00 Kč | 1 100,00 Kč | 21.4.2020 | 28.4.2020 | 21.4.2020 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | 100 -0330- ZÚ, obj.CL 489 (2019) | 100 - ZÚ, obj.CL 489 (2019); množství 1; celkem 29 342,40 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 29 342,40 Kč | 29 342,40 Kč | 21.4.2020 | 15.5.2020 | 21.4.2020 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | 100 - 0331-ZÚ, obj.LB 13 | 100 - ZÚ, obj.LB 13; množství 1; celkem 35 966,50 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 35 966,50 Kč | 35 966,50 Kč | 21.4.2020 | 15.5.2020 | 21.4.2020 | |
Občanské sdružení D.R.A.K.z.s. | 1-0332-kancelář.potřeby na sklad | 1-kancelář.potřeby na sklad; množství 1; celkem 21 951,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 21 951,00 Kč | 21 951,00 Kč | 22.4.2020 | 29.4.2020 | 22.4.2020 | |
Česká pošta, s.p. | 2-0333- poštovné 3/20 | 2- poštovné 3/20; množství 1; celkem 2 227,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 2 227,00 Kč | 2 227,00 Kč | 23.4.2020 | 27.4.2020 | 23.4.2020 | |
Zdravotní ústav v Ústí n. L. | 100 -0334- ZÚ, obj. CL 42 | 100 - ZÚ, obj. CL 42; množství 1; celkem 29 342,40 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 29 342,40 Kč | 29 342,40 Kč | 23.4.2020 | 20.5.2020 | 23.4.2020 | |
Česká pošta, s.p. | 1- 0335-poštovné 3/20 | 1- poštovné 3/20; množství 1; celkem 3 813,00 Kč; položka rozpočtu: 5161 | 3 813,00 Kč | 3 813,00 Kč | 24.4.2020 | 27.4.2020 | 24.4.2020 | |
Česká pošta, s.p. | 1-0336- kvalif.osobní a komerč. certifikát | 1- kvalif.osobní a komerč. certifikát; množství 1; celkem 744,00 Kč; položka rozpočtu: 5168 | 744,00 Kč | 744,00 Kč | 24.4.2020 | 28.4.2020 | 24.4.2020 | |
PENTA CZ s.r.o. | 1-0342- oprava skartovače ze suterénu | 1- oprava skartovače ze suterénu; množství 1; celkem 2 577,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 2 577,00 Kč | 2 577,00 Kč | 27.4.2020 | 29.4.2020 | 27.4.2020 | |
Lubor Černík | 1 -0343- revize plyn.zařízení a tlak.nádob | 1 - revize plyn.zařízení a tlak.nádob; množství 1; celkem 3 690,50 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 3 690,50 Kč | 3 690,50 Kč | 27.4.2020 | 29.4.2020 | 27.4.2020 | |
Lubor Černík | 4 - 0344-revize plyn.zařízení a tlak.nád.,měření C | 4 - revize plyn.zařízení a tlak.nád.,měření CO; množství 1; celkem 5 112,60 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 5 112,60 Kč | 5 112,60 Kč | 27.4.2020 | 29.4.2020 | 27.4.2020 | |
PEMA VELKOOBCHOD s.r.o. | 1-0345- čist.prostředky na sklad ( papírové ručník | 1- čist.prostředky na sklad ( papírové ručníky ); množství 1; celkem 24 284,70 Kč; položka rozpočtu: 5139 | 24 284,70 Kč | 24 284,70 Kč | 30.4.2020 | 19.5.2020 | 30.4.2020 | |
Michael Boháč | 1-0346- oprava nouzového osvětlení 4x | 1- oprava nouzového osvětlení 4x; množství 1; celkem 7 653,00 Kč; položka rozpočtu: 5171 | 7 653,00 Kč | 7 653,00 Kč | 4.5.2020 | 7.5.2020 | 4.5.2020 | |
HENIG - security servis, | 2-0347-monitor.objektu,nájem park.ploch 4/20 | 2-monitorování objektu 4/20; množství 1; celkem 1 089,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 2-nájem park ploch 4/20; množství 1; celkem 1 815,00 Kč; položka rozpočtu: 5164 | 2 904,00 Kč | 2 904,00 Kč | 4.5.2020 | 7.5.2020 | 4.5.2020 | |
Pražská plynárenská, a.s. | 1-0348- elektřina 3/20 | 1- elektřina 3/20; množství 1; celkem 14 301,38 Kč; položka rozpočtu: 5154 | 14 301,38 Kč | 14 301,38 Kč | 4.5.2020 | 11.5.2020 | 4.5.2020 | |
TELMO a.s. | 1-0349- instalace detektoru plynu CO | 1- instalace detektoru plynu CO; množství 1; celkem 2 418,00 Kč; položka rozpočtu: 5169 | 2 418,00 Kč | 2 418,00 Kč | 4.5.2020 | 12.5.2020 | 4.5.2020 |